Постановление от 19.03.2014 г № 344
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта"
В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, и в связи с дополнениями мероприятий муниципальной программы новыми пунктами, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 N 1360.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 N 893 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 N 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 N 1360
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1.В паспорте Программы:
1.1.Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
2014 |
102768,6 |
81295,2 |
21473,4 |
- |
- |
|
2015 |
115581,3 |
66874,5 |
48706,8 |
- |
- |
|
2016 |
58609,5 |
58528,9 |
80,6 |
- |
- |
|
Всего: |
276959,4 |
206698,6 |
70260,8 |
- |
-" |
1.2.Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Наименование целей, задач и целевых показателей программы |
Ед. изм. |
Значение показателя |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
факт |
факт |
план |
план |
план |
|
Цель муниципальной программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом |
1 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
13,55 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
2 |
Количество спортсооружений |
ед. на 10 тыс. населения |
11,1 |
11,5 |
11,8 |
11,9 |
12,2 |
|
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений |
1.1 |
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий |
чел. |
6822 |
7570 |
7578 |
7580 |
7592 |
1.2 |
Количество призовых мест, занятых спортсменами г. Апатиты на выездных спортмероприятиях |
ед. |
292 |
296 |
298 |
302 |
306 |
1.3 |
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях |
чел. |
40 |
89 |
89 |
89 |
89 |
|
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями |
2.1 |
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений |
% от норматива |
19,8 |
15,3 |
16,3 |
16,5 |
16,8 |
|
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта |
3.1 |
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел. |
Чел, |
750 |
735 |
735 |
735 |
735 |
3.2 |
Эксплуатация спортивных объектов МБУ УСЦ "Атлет" |
к-во часов всего |
10650 |
10650 |
10650 |
10650 |
10650 |
3.3 |
Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100" |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе:
2.1.В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
2014 |
554,7 |
476,8 |
77,9 |
- |
- |
|
2015 |
557,4 |
476,8 |
80,6 |
- |
- |
|
2016 |
557,4 |
476,8 |
80,6 |
- |
- |
|
Всего: |
1669,5 |
1430,4 |
239,1 |
- |
-" |
2.2.Раздел III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Исполнитель, ответственный за выполнение показателя |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
факт |
факт |
план |
план |
план |
|
|
I |
Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений |
1.1 |
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий |
чел. |
6822 |
7570 |
7578 |
7580 |
7592 |
Ведомственный мониторинг |
Комитет по ФКСиТ |
1.2 |
Количество призовых мест, занятых спортсменами города Апатиты на выездных спортмероприятиях |
ед. |
292 |
296 |
298 |
302 |
306 |
Ведомственный мониторинг |
Комитет по ФКСиТ |
1.3 |
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях |
чел. |
40 |
89 |
89 |
89 |
89 |
Ведомственный мониторинг |
Комитет по ФКСиТ |
II |
Показатели задач подпрограммы |
2.1 |
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
2.1.1 |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
7978 |
8418 |
8959 |
9438 |
9905 |
Гос. Стат. Отчетность |
Комитет по ФКСиТ |
2.2 |
Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений |
2.2.1 |
Количество лауреатов премий конкурса и лучших спортсменов по итогам года |
чел. |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Ведомственный мониторинг |
Комитет по ФКСиТ" |
2.3.Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" |
Всего |
1669,5 |
1430,4 |
239,1 |
- |
- |
|
2014 |
554,7 |
476,8 |
77,9 |
- |
- |
|
2015 |
557,4 |
476,8 |
80,6 |
- |
- |
|
2016 |
557,4 |
476,8 |
80,6 |
- |
- |
В том числе по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
Соисполнитель - Комитет по ФКСиТ |
Всего |
1430,4 |
1430,4 |
- |
- |
- |
|
2014 |
476,8 |
476,8 |
- |
- |
- |
|
2015 |
476,8 |
476,8 |
- |
- |
- |
|
2016 |
476,8 |
476,8 |
- |
- |
- |
Соисполнитель - администрация г. Апатиты |
Всего |
239,1 |
|
239,1 |
|
|
|
2014 |
77,9 |
- |
77,9 |
- |
- |
|
2015 |
80,6 |
- |
80,6 |
- |
- |
|
2016 |
80,6 |
- |
80,6 |
- |
-" |
2.4.В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта":
2.4.1.Задачу 2 "Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений" дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования
(тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
|
|
|
По годам |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
Показатель 1 |
Показатель 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.3 |
Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей |
2014 - 2016 |
Всего |
239,1 |
- |
239,1 |
- |
- |
Присвоено спортивных разрядов, чел. |
Присвоено судейских категорий, чел. |
Администрация г. Апатиты, КФКСиТ |
|
|
|
2014 |
77,9 |
- |
77,9 |
- |
- |
410 |
131 |
|
|
|
|
2015 |
80,6 |
- |
80,6 |
- |
- |
410 |
131 |
|
|
|
|
2016 |
80,6 |
- |
80,6 |
- |
-" |
|
|
|
2.4.2.Строку "ИТОГО по программе:" изложить в следующей редакции:
"1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ИТОГО по подпрограмме: |
|
Всего |
1669,5 |
1430,4 |
239,1 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
554,7 |
476,8 |
77,9 |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
557,4 |
476,8 |
80,6 |
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
557,4 |
476,8 |
80,6" |
|
|
|
|
3.В приложении N 2 к муниципальной программе:
3.1.В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
2014 |
48288,6 |
26893,1 |
21395,5 |
- |
- |
|
2015 |
59484,2 |
10858,0 |
48626,2 |
- |
- |
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
- |
|
Всего: |
108164,5 |
38142,8 |
70021,7 |
- |
-" |
3.2.Строку 1.1 раздела III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Исполнитель, ответственный за вып-е показателя |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
Факт |
Факт |
План |
План |
План |
|
|
1.1 |
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений |
% от норматива |
19,8 |
15,3 |
16,3 |
16,5 |
16,8 |
Гос. стат. отчетность |
Комитет по ФКСиТ" |
3.3.Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" |
Всего |
108164,5 |
38142,8 |
70021,7 |
- |
- |
|
2014 |
48288,6 |
26893,1 |
21395,5 |
- |
- |
|
2015 |
59484,2 |
10858,0 |
48626,2 |
- |
- |
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
- |
В том числе по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
Соисполнитель - Комитет по ФКСиТ |
Всего |
91763,2 |
21741,5 |
70021,7 |
- |
- |
|
2014 |
31887,3 |
10491,8 |
21395,5 |
- |
- |
|
2015 |
59484,2 |
10858,0 |
48626,2 |
- |
- |
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
- |
Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом |
Всего |
16401,3 |
16401,3 |
- |
- |
- |
|
2014 |
16401,3 |
16401,3 |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
-" |
3.4.В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1.Задачу 1 "Расширение сети спортивных сооружений" дополнить пунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
|
|
|
По годам |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
Показатель 1 |
Показатель 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.5 |
Разбор скальных пород на объекте "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" |
2014 |
Всего |
5781,97 |
5781,97 |
- |
- |
- |
Кол-во строящихся объектов, ед. |
|
КУИ, УГХ |
|
|
|
2014 |
5781,97 |
5781,97 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.6 |
Перекладка тепловых сетей на объекте "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" |
2014 |
Всего |
1904,29 |
1904,29 |
- |
- |
- |
Кол-во строящихся объектов, ед. |
|
КУИ, УГХ |
|
|
|
2014 |
1904,29 |
1904,29 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
-" |
|
|
|
3.4.2.Строку 1.3 "Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты" изложить в следующей редакции и дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
"1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.3 |
Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты" |
2014 - 2015 |
Всего |
83278,5 |
13256,8 |
70021,7 |
- |
- |
Кол-во строящихся объектов, ед. |
Степень готовности, % |
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет" |
|
|
|
2014 |
25446,2 |
4050,7 |
21395,5 |
- |
- |
1 |
20 |
|
|
|
|
2015 |
57832,3 |
9206,1 |
48626,2 |
- |
- |
1 |
100 |
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.3.1 |
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
2014 - 2015 |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
Кол-во строящихся объектов, ед. |
Степень готовности, % |
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет" |
|
|
|
2014 |
- |
21395,5 |
- |
- |
- |
1 |
20 |
|
|
|
|
2015 |
- |
48626,2 |
|
- |
- |
1 |
100 |
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
-" |
|
|
|
3.4.3.Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ИТОГО по подпрограмме: |
2014 - 2016 |
Всего |
108164,56 |
38142,86 |
70021,7 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2014 |
48288,66 |
26893,16 |
21395,5 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2015 |
59484,2 |
10858,0 |
48626,2 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
-" |
|
|
|
4.В приложении N 3 к муниципальной программе:
4.1.В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Источники финансир-я |
Итого 2014 - 2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
МБ |
167125,4 |
53925,3 |
55539,7 |
57660,4 |
|
Всего по программе: |
167125,4 |
53925,3 |
55539,7 |
57660,4" |
4.2.Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации меропр-й |
|
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
Наименование |
2014 |
2015 |
2016 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций |
1 |
Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта |
1.1 |
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений МБУ УСЦ "Атлет" |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 53524,4 |
17320,0 |
17679,4 |
18525,0 |
Кол-во часов: |
|
|
|
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет" |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
10650 |
10650 |
10650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджет |
6571 |
6571 |
6571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджет |
4079 |
4079 |
4079 |
|
1.2 |
Содержание имущества МБУ УСЦ "Атлет" |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 7182,5 |
2207,2 |
2403,1 |
2572,2 |
Кол-во учреждений |
1 |
1 |
1 |
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет" |
1.3 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ УСЦ "Атлет") |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 345,3 |
115,1 |
115,1 |
115,1 |
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения |
100 |
100 |
100 |
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет" |
1.4 |
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, организация оздоровительного процесса, обеспечение спортивных сборных команд и одаренных спортсменов |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 10714,2 |
3571,4 |
3571,4 |
3571,4 |
Количество мероприятий Календарного плана и Программы, ед. |
185 |
185 |
185 |
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет" |
|
Итого по задаче 1: |
|
71766,4 |
23213,7 |
23769,0 |
24783,7 |
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2: обеспечение эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности |
2.1 |
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (виды спорта: футбол, бокс, хоккей) |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 43048,7 |
13806,7 |
14340,4 |
14901,6 |
Численность обучающихся, чел. |
396 |
396 |
396 |
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" |
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортсменов-разрядников, % |
20 |
20 |
20 |
|
2.1.2 |
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 3372,7 |
1082,1 |
1123,6 |
1167,0 |
Кол-во учреждений |
1 |
1 |
1 |
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" |
2.1.3 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал") |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 506,4 |
168,8 |
168,8 |
168,8 |
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения |
100 |
100 |
100 |
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" |
|
Итого ДЮСШ "Универсал": |
|
46927,8 |
15057,6 |
15632,8 |
16237,4 |
|
|
|
|
|
2.2 |
МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (вид спорта: плавание) |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 33335,1 |
10800,3 |
11107,8 |
11427,0 |
Численность обучающихся, чел. |
339 |
339 |
339 |
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" |
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортсменов-разрядников, % |
25 |
25 |
25 |
|
2.2.2 |
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 117,6 |
37,4 |
39,3 |
40,9 |
Кол-во учреждений |
1 |
1 |
1 |
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" |
2.2.3 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность") |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 476,4 |
158,8 |
158,8 |
158,8 |
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения |
100 |
100 |
100 |
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" |
2.2.4 |
Обеспечение функционирования объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 0 |
0 |
0 |
0 |
Кол-во учреждений |
1 |
1 |
1 |
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" |
|
Итого ДЮСШ "Юность": |
|
33929,1 |
10996,5 |
11305,9 |
11626,7 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
80856,9 |
26054,1 |
26938,7 |
27864,1 |
|
|
|
|
|
3 |
Задача 3: обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ |
3.1 |
Выполнение муниципальной работы: Обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 14045,2 |
4507,1 |
4679,6 |
4858,5 |
Кол-во учреждений |
4 |
4 |
4 |
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ |
|
|
|
|
|
|
|
Отсутствие нарушений по срокам представления налоговой отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
|
3.2 |
Содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 151,5 |
48,7 |
50,6 |
52,2 |
Количество учреждений |
1 |
1 |
1 |
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ |
3.3 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБ ЦБ Комитета по ФКСиТ) |
2014 - 2016 |
Всего:
МБ 305,4 |
101,8 |
101,8 |
101,8 |
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения |
100 |
100 |
100 |
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ |
|
Итого по задаче 3: |
|
14502,1 |
4657,6 |
4832,0 |
5012,5 |
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе |
|
167125,4 |
53925,3 |
55539,7 |
57660,4 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- всего муниципальные услуги |
|
129908,2 |
41927,0 |
43127,6 |
44853,6 |
|
|
|
|
|
|
- всего муниципальные работы |
|
14045,2 |
4507,1 |
4679,6 |
4858,5 |
|
|
|
|
|
|
- иные субсидии |
|
1633,5 |
544,5 |
544,5 |
544,5 |
|
|
|
|
|
|
- мероприятия по содержанию имущества |
|
10824,3 |
3375,4 |
3616,6 |
3832,3 |
|
|
|
|
|
|
- иные мероприятия |
|
10714,2 |
3571,3 |
3571,4 |
3571,5" |
|
|
|
|
|