Приложение к Решению от 03.02.2009 г № 60-745 План

План мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности администрации города Мурманска на 2009 — 2011 годы


Цель мероприятий/Направления деятельности Индикаторы оценки эффективности Критерии результативности Финансирование, млн. руб. Ответственный
2005 факт 2006 факт 2007 факт 2008 оценка 2009 план 2010 план 2011 план 2005 факт 2006 факт 2007 факт 2008 2009 2010 2011
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
Образование
Укрепление и развитие материально-технической базы комитет по образованию
Капитальный ремонт расходы бюджета на капремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) 0,05 0,14 0,25 0,30 0,33 0,36 0,39 2,5 6,2 10,7 12,8 14,1 15,5 18
Текущий ремонт расходы бюджета на текущий ремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) 0,39 0,57 1,42 6,3 6,22 6,7 7,3 18,2 24,8 60,2 267,3 265,1 288,9 318,6
соответствие требований СаНПиН (%) 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 100 % - - - - - - -
Работы по благоустройству территорий (игровые площадки, спортплощадки и т.п.) расходы бюджета на благоустройство в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) - - 0,69 1,06 0,79 0,86 0,96 - - 26,9 44,6 33,5 37,3 41,8
Ресурсное обеспечение и внедрение эффективных образовательных технологий обеспеченность учащихся компьютерной техникой (человек/компьютер) 17 15 13 13 11 11 11 4,3 обл./б 7,8 обл./б 10,9 обл./б 15,0 обл./б 17,0 обл./б 19,0 обл./б 21,5 обл./б
поддержка внедрения инновационных процессов в образовательную деятельность (млн. руб.) - - - - - - - - - - - 15,0 15,0 15,0
Развитие кадрового потенциала
Укомплектованность специалистами доля молодых специалистов до 35 лет (%) 38 47 49 48 48 48 48 6,3 обл./б 7,5 обл./б 10,0 обл./б 12,8 обл./б 13,6 обл./б 14,3 обл./б 15,6 обл./б
число учителей, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и конференциях по обмену опытом (чел.) 1014 1062 1004 1050 1067 1089 1098 - - - - - - -
Изменение системы оплаты труда уровень средней заработной платы учителей (руб.) 8337 10257 14272 19234 20541 21876 23407 - - - - - - -
Поддержка лучших педагогов города проведение конкурсов педагогического мастерства "Учитель города", "Самый классный классный", "Ступеньки мастерства" (млн. руб.) - - - - - - - 0,18 0,29 0,37 0,6 0,6 0,6 0,6
Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг
Развитие системы дошкольного образования количество детей дошкольного возраста (чел.) 12910 13596 13985 14300 14400 14500 14600 392,5 542,4 678,1 964,5 1123,9 1248,3 1348,7
обеспеченность местами в детских садах детей в возрасте от 2 - 7 лет (%), в т.ч. 86 % 87 % 87 % 87 % 88 % 89 % 93 % - - - - - - -
развитие предшкольного образования детей старше 5 лет (%) 86 % 93 % 96 % 98 % 98 % 98 % 98 % - - - - - - -
охват дошкольным воспитанием детей раннего возраста до 3 лет (%) 36 % 35 % 34 % 32 % 33 % 34 % 35 % - - - - - - -
обеспеченность населения услугами в сфере дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 98 % 98 % 98 % 98 % 99 % 100 % 100 % - - - - - - -
средняя наполняемость групп дошкольных учреждений (чел.) 18,1 18,8 18,8 18,6 18,4 18 17 - - - - - - -
Развитие системы общего школьного образования количество учащихся общеобразовательных учреждений (чел.) 33316 29941 28391 27913 27754 27840 27924 - - - - - - -
число выпускников общеобразовательных учреждений (чел.) 3750 3103 2638 2096 1782 1515 1288 - - - - - - -
число медалистов/в т.ч. золотых (чел.) 185/52 183/49 171/54 133/42 133/42 133/42 133/42 - - - - - - -
доля учеников, обучающихся по программам углубленного изучения предметов/профильной подготовки (%) 13/50 14/55 15/60 22/72,3 21/73 20/74 20/75 - - - - - - -
Проведение городских мероприятий для учащихся организация праздника "Последний звонок", Карнавала школьников (млн. руб.) 0,6 0,65 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
Расширение общественного участия в управлении образованием доля школьников, занятых в ученическом самоуправлении (%) 53 % 60 % 68 % 70 % 75 % 80 % 85 % - - - - - - -
Развитие системы дополнительного образования удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных допобразованием (%) 68 % 69 % 71 % 75 % 80 % 85 % 90 % 131,2 181,2 231,4 238,4 254,6 277,5 302,5
в том числе в учреждениях дополнительного образования детей 58 % 59 % 60 % 63 % 65 % 68 % 70 % - - - - - - -
из них получают услуги повышенного уровня подготовки 8 % 8 % 9 % 10 % 13 % 15 % 15 % - - - - - - -
Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите число детей, находящихся под опекой, усыновлением, проживающих в приемных семьях (чел.) 625 655 663 710 740 770 800 31,9 обл./б 38,8 обл./б 78,1 обл./б 84,9 обл./б 101,4 обл./б 120,3 обл./б 143,4 обл./б
число детей, обслуженных в оздоровительных лагерях (чел.) 6000 6300 7400 8000 8100 8200 8300 11,7 м/б 12,7 в т.ч. 7,3 м/б 16,0 в т.ч. 2,7 м/б 23,2 в т.ч. 14,8 м/б 26,5 в т.ч. 16,9 м/б 29,6 в т.ч. 18,9 м/б 33,2 в т.ч. 21,2 м/б
расходы на 1 ребенка-инвалида (тыс. руб.) 36,6 47,3 67,6 89,5 96,2 106,4 114,4 6,6 обл./б 6,9 обл./б 9,7 обл./б 15,2 обл./б 15,8 обл./б 17,5 обл./б 18,7 обл./б
Здравоохранение
Укрепление и развитие материально-технической базы комитет по здравоохранению
Оснащение диагностическим медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом приобретение нового мед. оборудования (ед.) 135 329 673 271 832 817 777 35,8 в т.ч. 6,0 м/б 74,8 в т.ч. 12,6 м/б 103,2 в т.ч. 23,2 м/б 98,3 в т.ч. 23,6 м/б 141,3 в т.ч. 23,9 м/б 156,6 в т.ч. 13,9 м/б 174,2 в т.ч. 18,1 м/б
износ парка машин класса "Скорая медицинская помощь" (%) 84,4 61,4 57,7 49,1 48 46 30 - 10,5 нац. пр. 4,3 в т.ч. 2,9 нац. пр. 6 м/б 8 м/б 8 м/б
Капитальный ремонт расходы бюджета на капремонт в учреждениях здравоохранения (млн. руб.) - - - - - - - 8 20,9 29,4 55,9 63,8 71,2 79,8
Текущий ремонт расходы финансовых средств на текущий ремонт в учреждениях здравоохранения (млн. руб.) - - - - - - - 9,7 в т.ч. 5,1 м/б 24,9 в т.ч. 19,4 м/б 82,9 в т.ч. 67,5 м/б 43,3 в т.ч. 40,9 м/6 49,4 в т.ч. 45,6 м/б 55,2 в т.ч. 51,1 м/б 61,8 в т.ч. 57 м/б
Развитие кадрового потенциала
Укомплектованность специалистами укомплектованность участковыми терапевтами (%)ф.л. 65,3 74,7 76,9 77,3 79,4 85 89 - - - - - - -
укомплектованность участковыми педиатрами (%)ф.л. 79,3 86,1 91,8 92 93,2 94 95,1 - - - - - - -
укомплектованность врачами общей практики (%)- ф.л. 66,2 87,9 85,7 87 91,2 93 94,3 - - - - - - -
укомплектованность узкими специалистами (%)- ф.л. 64,8 63,2 63,7 63,9 65,2 69 74,5 - - - - - - -
доля молодых специалистов (медработников) до 35 лет (%) 30,5 31 31,5 32 33 - - - - - - -
Аттестация специалистов и повышение квалификации затрачено средств на повышение квалификации медицинских работников (млн. руб.) - - - - - - - 3 3,2 4,3 4,6 4,9 5,2 5,6
удельный вес аттестованных врачей (%) 60,3 59,6 58,9 59,2 59,7 59,9 61,1 - - - - - - -
уровень средней заработной платы врачей (руб.) 12084 20357 21438 25600 26960 28709 30575 - - - - - - -
Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг
Предоставление медицинских услуг в АПУ и стационарах обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 68 66,5 65,6 60,7 60 59,5 59,2 - - - - - - -
уровень госпитализации (чел. на 1000 населения) 167,2 167,9 163,8 154,7 153,1 152,4 150,2 - - - - - - -
число обследований при посещениях поликлиник и пребывании в стационарах (число анализов на 100 посещений в АПУ/на 1 выбывшего из стационара) 174,8/ 33,8 188,8/ 41,3 203,9/ 41,5 215,4/ 1,5 220,6/ 41,8 223,1/ 42,1 227,3/ 42,7 - - - - - - -
Рабочая загрузка врачей число посещений на 1 зан. ставку врача - участкового терапевта (ед.) 3823,1 3679,7 3545,5 3650 3600 3560 3560 - - - - - - -
число посещений на 1 зан. ставку врача - участкового педиатра (ед.) 5341,2 7322,6 5427,5 5120,5 4660,5 4350 4050 - - - - - - -
число посещения на 1 зан. ставку врача общей практики (ед.) 3035,3 3196,8 3261,9 3200 3070 2991,5 2750 - - - - - - -
Развитие профилактической медпомощи, обследование заболеваемости срок ожидания диагностического исследования, проводимого в поликлиниках (недель) - - 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 - - - - - - -
охват населения диспансерным наблюдением (чел. на 1000 населения) 241,3 223,3 238,7 239 240 243 245 - - - - - - -
удельный вес профилактических посещений в поликлинику (%) 26,6 28,2 32,3 34,3 36,8 38,1 40 - - - - - - -
Развитие системы родовспоможения перинатальная смертность (чел. на 1000 родившихся) 8,5 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 - - - - - - -
Развитие первичной медпомощи число лиц, которым оказана скорая помощь амбулаторно и при выездах (чел. на 1000 населения) 406,4 398,9 399,5 396 393 390 386 - - - - - - -
своевременность выполнения вызовов (%) 91,5 91,7 94,1 94,5 95,1 95,5 96,1 - - - - - - -
Культура и искусство
Укрепление и развитие материально-технической базы комитет по культуре
Учреждения культуры и дополнительного образования детей число учреждений культурнодосугового типа и дополнительного образования детей (ед.) 7 7 5 5 5 5 5 8 11 11 11 13 15 17
число учреждений дополнительного образования детей (ед.) 9 9 9 9 9 9 9 37 52 63 76 82 91 100
Развитие библиотечных и информационных ресурсов число библиотек с учетом филиалов (ед.) 39 37 35 36 36 36 36 26 35 42 44 50 55 60
количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 2 4 6 8 10 12 14 0,02 0,04 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2
число поступивших изданий в книжном формате, CD, DVD (ед.) 11581 11330 12357 16500 17000 18000 19000 1,6 1,6 1,8 2,6 в т.ч. 2,2 м/б 3,0 в т.ч. 2,2 м/б 3,6 в т.ч. 2,6 м/б 4,1 в т.ч. 3,0 м/б
книгообеспеченность на 1 жителя (ед.) 4,1 3,8 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 - - - - - - -
Развитие парка культуры и отдыха количество действующих аттракционов/посадочных мест (ед.) 49/427 49/438 50/378 109/498 109/498 109/498 109/498 5,8 3,8 3,4 МУП "Городской парк культуры и отдыха"
средняя дневная посещаемость парков, зон культуры и отдыха (чел.) 1150 452 332 603 712 840 950 - - - - - - -
Капитальный ремонт, капитальное строительство расходы бюджета на капремонт по всем учреждениям культуры (млн. руб.) - - - - - - - 2,2 2,7 1 38,8 60,2 37,3 52,7 комитет по культуре
Текущий ремонт расходы бюджета на текущий ремонт по всем учреждениям культуры (млн. руб.) - - - - - - - 3 5,4 1,2 4,3 22,7 в т.ч. 18,2 м/б 18,5 в т.ч. 14,5 м/б 19,3 в т.ч. 14,7 м/б
Развитие кадрового потенциала
Укомплектованность специалистами численность специалистов в учреждениях культуры всего (чел.) 500 513 513 513 515 517 520 36 46 53 65 73 81 90
уровень средней заработной платы работников культуры (руб.) 5678 8889 10303 11023 12183 14000 15000 - - - - - - -
Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг
Поддержка одаренных детей число детей, участвовавших в международных, всероссийских региональных и городских конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях (чел.) - - 1556 1700 1785 1825 1905 - - 2 2 2 2 2
Повышение образованности населения число пользователей библиотек (чел.) 99909 97399 98816 98000 98000 98000 98000 27,3 36 43 45 47 49 51
в т.ч. дети до 14 лет 31962 32115 37259 37000 37000 37000 37000 9 12,3 18,1 18,5 19 19,5 20
число детей, охваченных системой дополнительного образования (чел.) 3022 3020 3105 3000 3000 3000 3000 37 52 63 76 82 91 100
Реализация культурнодосуговых программных мероприятий количество организованных городских праздников, концертов, фестивалей/ культурно-досуговых мероприятий клубных учреждений 20/530 24/543 24/572 24/550 24/550 24/550 24/550 6 11 9 13 14 15 16
Спорт
Укрепление и развитие материально-технической базы
Учреждения по спортивной подготовке детей количество ДЮСШ/в т.ч. СДЮШОР (ед./ед.) 15/3 14/4 19/4 19/4 19/4 19/4 19/4 - - - - - - - комитет по образованию
Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг комитет по физической культуре и спорту
Развитие физкультурноспортивного движения в городе вовлеченность населения в спорт (%) к числу проживающих 12,1 12,4 12,7 13,4 14,2 14,5 15,2 7,50 9,00 10,70 21,0 19,72 22,48 25,62
численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом (чел.) 34200 35100 36000 38100 40500 41400 43500 - - - - - - -
количество детей, занимающихся в ДЮСШ и СДЮШОР (чел.) 8979 7647 10320 10114 10000 10000 10000 - - - - - - - комитет по образованию
количество призеров различных соревнований в числе обучающегося состава (чел.) 24 31 29 30 30 31 32 - - - - - - - комитет по физической культуре и спорту
Развитие адаптивного спорта для инвалидов количество мероприятий по адаптивной физической культуре (ед.) 12 3 4 5 9 10 11 0,18 0,23 0,26 0,49 0,56 0,61 0,63
Проведение спортивных мероприятий число проводимых спортивных мероприятий (ед.) 201 211 217 217 274 281 287 6,7 7,9 9,8 19,97 18,9 21,58 24,22
число мероприятий для детей (ед.) 98 115 115 117 120 121 125 - - - - - - -
число участий в соревнованиях областного, российского и международного масштаба (ед.) 93 95 82 87 89 91 93 2,9 3,3 4,2 5,3 5,1 5,8 6,6
Развитие лыжных видов спорта вовлеченность населения в лыжный спорт (чел.) 1710 1760 1790 1800 1850 1870 1900 0,483 0,638 1,03 1,6 2,5 3,5 4
Проведение фестиваля "Мурманская миля" число участников фестиваля (чел.) - 5000 5000 5500 6000 6500 7000 - 0,6 0,9 2,1 1 1,4 1,7
СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Социальная поддержка
Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг
Предоставление услуг социального характера для нуждающихся граждан число граждан, получивших материальную помощь на приобретение лекарств; предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, не входящих в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (чел.) - - 2004 3200 2100 2300 2500 - - 2,54 4,27 6 8 9 отдел по социальной поддержке населения
число граждан, получивших бесплатные юридические услуги (чел.) - - 1219 900 1000 1500 1800 - - 0,13 0,14 0,2 0,25 0,3
количество выданных талонов на посещение общего отделения бань (ед.) - - 2598 1900 2000 2000 2000 - - 0,11 0,14 0,15 0,15 0,15
количество выданных талонов на бесплатное питание (ед.) - - 1678 2200 1900 1950 2000 - - 0,07 0,18 0,2 0,2 0,2
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан количество отремонтированных квартир для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов ВОВ (ед.) - - 28 68 60 60 60 - - 0,86 3,4 3,4 3,4 3,4
количество участников, инвалидов ВОВ 1941 - 1945 гг. и инвалидов, получивших единовременную материальную помощь (чел.) - - 1758 1760 1930 2015 2000 - - 0,98 1,13 1,3 1,6 1,6
количество детей-инвалидов и детей из многодетных малоимущих семей, получивших единовременную материальную помощь (чел.) - - - 1850 1850 1850 1850 - - - 1,95 2 2 2
количество детей-инвалидов, посетивших социальный лагерь во время школьных каникул (чел.) - - 74 70 75 75 75 - - 0,12 0,14 0,15 0,2 0,2
количество приобретенных путевок в оздоровительные учреждения для семейного отдыха детей-инвалидов (ед.) - - 10 12 15 15 15 - - 0,25 0,3 0,45 0,6 0,6
Реализация городских социальных программ экономия потребителей по программе "Дешевое молоко" (млн. руб.) 2,5 3,5 7,5 7,6 8,4 9,2 10,1 - - - - - - - отдел развития потребительского рынка
экономия потребителей по программе "Дешевый хлеб" (млн. руб.) 5,2 7,5 14 20 22 24,2 26,6 - - - - - - -
экономия потребителей по программе "Дешевая рыба" (млн. руб.) 15,3 8,7 21,2 24,9 27,4 30,1 33,1 - - - - - - -
количество граждан, получивших потребительские талоны по программе "Дешевая рыба" (чел.) 51000 52500 53049 55000 55000 55000 55000 - - - - - - - отдел по социальной поддержке населения
Молодежная политика
Укрепление и развитие материально-технической базы комитет по делам молодежи
число учреждений органов по делам молодежи (ед.) 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -
текущий ремонт зданий и помещений, клубов (млн. руб.) - - - - - - - 0,13 2,24 6,79
Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг
Организация досуга и отдыха молодежи количество подростков и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры (чел.) 8963 12418 11724 9000 8650 8250 8000 - - - - - - -
Социальная поддержка молодых семей в обеспечении жильем количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (ед.) - 9 31 53 100 100 100 - 1,12 м/б 10,24 в т.ч. 6,3 м/б 13,4 м/б 30,7 м/б 33,2 м/б 36,9 м/б отдел соц.-эк. развития
количество семей, получивших дополнительную субсидию на родившихся детей (ед.) - - 3 8 10 10 25 - - 0,2 0,5 0,8 0,8 1,78
общая площадь приобретенного жилья с помощью субсидии (м2) - 418,8 1309,3 2744,3 5052 5280 5280 - - - - - - -
Содействие занятости молодежи количество трудоустроенных подростков, в т.ч. в период летних каникул (чел.) - - 645 640 635 630 625 - - - - - - - комитет по делам молодежи
количество участников конкурса бизнес-проектов "КПД" - - 24 39 45 50 55 - - - 0,163 0,223 0,223 0,223 отдел соц.-эк. развития
количество участников, прошедших обучение основам предпринимательства - - 15 23 26 29 32 - - - - - - -
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ
Развитие городского хозяйства
Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг комитет по развитию городского хозяйства
Капитальный ремонт улиц и дворов города ремонт асфальтобетонного покрытия (тыс. м2) 35,79 147,92 364,47 235,11 200 210 220 40,3 102,7 397,84 289,11 308,72 338,43 440
ремонт покрытия дворовых территорий (тыс. м2) 6,1 21,09 111,25 154,51 53,245 53,2 53,2 3,11 12,92 77,91 208,18 100 112 125,4
Текущий ремонт дорог ямочный ремонт покрытия улично-дорожной сети (тыс. м2) 16,9 33,4 31,2 24 24 24 24 11,5 26,86 27,05 25,89 29,57 33,00 36,96
Текущий ремонт жилищного фонда ремонт подъездов (ед.) 419 206 763 1000 1050 1100 1150 19 за счет вн./б 11,1 за счет вн./б 76 за счет вн./б 151 за счет вн./б 182 за счет вн./б 221 за счет вн./б 264 за счет вн./б
Капитальный ремонт жилищного фонда ремонт кровель (м2) 7652 10166 22034 37042 44166 46153 47907 21,7 106,7 148,1 в т.ч. 113,9 м/б 126,2 167,83 184,61 203,08
количество замененных/модернизированных лифтов (ед.) 1 13 30 33 54 63 55 2,5 22 62,65 в т.ч. 47,65 м/б 40,3 124,74 в т.ч. 46,1 м/б 159,39 в т.ч. 51,4 м/б 166,37 в т.ч. 57,6 м/б
Развитие городского транспорта обновление троллейбусного парка (ед.) 8 16 21 24 24 22 22 19,7 в т.ч. 12,6 м/б 31,6 в т.ч. 13,2 м/б 58,0 в т.ч. 35,0 м/б 80,6 в т.ч. 28,0 м/б 83,7 в т.ч. 20,0 м/б 87,3 за счет вн/б 93,4 за счет вн/б
Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда количество переселенных семей (ед.) 76 15 23 32 32 38 - - - - - - -
общая площадь предоставленных жилых помещений на конец года (м2) 2787,9 545,9 839,9 1024 1024 1194 37,49 10,1 21,7 19,3 21,6 24,1 -
Совершенствование системы управления в области жилищно-коммунального хозяйства количество ТСЖ (ед.) 6 8 8 18 242 484 484 - - - - - - -
количество ЖСК (ед.) 78 78 78 78 78 78 78 - - - - - - -
количество УО (ед.) 0 0 1 6 6 6 6 - - - - -
количество домов, управляемых с помощью ТСЖ (ед., всего/в течение года) 6/5 8/2 8/0 18/10 242/224 484/242 484/0 - - - - - - -
количество домов, управляемых с помощью ЖСК (ед. всего/в течение года) 109/0 109/0 109/0 109/0 109/0 109/0 109/0 - - - - - - -
количество домов, управляемых с помощью управляющей организации (ед. всего/в течение года) 0/0 0/0 5/5 936/931 2069/ 1133 1827/0 1827/0 - - - - - - -
Поддержание экологической чистоты, благоустройство и озеленение территорий
Месячник по озеленению количество посаженных зеленых насаждений (тыс. шт.) - - 1668 866 1838 1929 2025 - - - - - - -
площадь озелененной территории (м2) - - 3830 5274,5 3850 3870 3880 - - - - - - -
устройство новых ограждений (п. м.) - - 82,2 128 87,4 88,5 90,6 - - - - - - -
Санитарная очистка территорий города объем вывезенных отходов (м3) - - 6000 4570 6615 6945 7295 - - - - - - -
площадь очищенной территории (тыс. м2) - - 5838 5298 6205 6270 6305 - - - - -
количество участников (чел.) - - 37248 43951 41065 43118 45273 - - - - - - -
Ликвидация несанкционированных свалок мусора количество ликвидированных свалок/вывезенных отходов (шт./м3) - - 17/ 2854 33/2011 14/ 8021 12/ 7277 10/ 6659 - - 1,03 2,5 12 12 12
площадь рекультивированной территории (м2) - - 0 0 0 150 180 - - - - - - -