Приложение к Постановлению от 20.02.2009 г № 89-ПП Изменение

Изменения в долгосрочную целевую программу «Дети кольского заполярья» на 2007 — 2010 годы


1.В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и         -  общие  затраты  на  реализацию  Программы за счет всех
источники         источников финансирования составят 1606357,9 тыс. руб., в
финансирования    том числе за счет средств:
                  областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;
                  федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;
                  бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;
                  внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб."

2.Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" Программы изложить в редакции:
"Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;
федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 233559,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования Всего за 2007 - 2010 годы По годам реализации Программы
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Федеральный бюджет 110085,7 27050,0 27154,7 27660,0 28221,0
Областной бюджет 69374,7 7592,5 21372,9 19946,0 20463,3
Муниципальный бюджет 46099,5 46099,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 8000,0 5000,0 2000,0 1000,0 0,0
ИТОГО: 233559,9 85742,0 50527,6 48606,0 48684,3

Подпрограмма
"Здоровое поколение"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1371768,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования Всего за 2007 - 2010 годы По годам реализации Программы
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Федеральный бюджет 415500,0 26500,0 389000,0 0,0 0,0
Областной бюджет 884582,4 65171,8 323846,6 363889,6 131674,4
Муниципальный бюджет 46786,5 21134,8 8458,2 8299,2 8894,3
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 1346868,9 112806,6 721304,8 372188,8 140568,7

Подпрограмма
"Дети-сироты"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13975,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования Всего за 2007 - 2010 годы По годам реализации Программы
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 4330,0 1202,0 1266,0 954,0 908,0
Муниципальный бюджет 4972,0 4602,0 120,0 200,0 50,0
Внебюджетные источники 4673,0 1167,0 1043,0 1207,0 1256,0
ИТОГО: 13975,0 6971,0 2429,0 2361,0 2214,0

Подпрограмма
"Дети и творчество"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11953,9 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования Всего за 2007 - 2010 годы По годам реализации Программы
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 11867,1 2572,5 2810,0 2850,6 3634,0
Муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 87,0 40,0 25,0 22,0 0,0
ИТОГО: 11954,1 2612,5 2835,0 2872,6 3634,0"

3.В мероприятиях подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних":
3.1.Пункты 1.1, 2.11, 2.12, 3.2, 4.2 изложить в редакции:
"1.1 Открытие отделения дневного пребывания детей в Кольском комплексном центре социального обслуживания населения (косметический ремонт помещений, приобретение мебели, компьютерного и спортивного оборудования, аудио-, видеотехники) 2008 г. комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, администрация МО Кольский район 220,0
Всего: 220,0 220,0
ст. 310
прочие расходы 220,0 220,0
2.11 Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в Апатитском социальном приюте для детей и подростков 2008 2009 гг. комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, Апатитский СПДДиП 500,0 400,0
Всего: 900,0 500,0 400,0
ст. 310
прочие расходы 900,0 500,0 400,0
2.12 Ремонт кровли, тепло- и водоснабжения в Кандалакшском центре социальной помощи семье и детям 2009 г. комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, Кандалакшский ЦСПСиД 350,0
Всего: 350,0 350,0
ст. 310
прочие расходы 350,0 350,0
3.2 Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД 2007 2010 гг. комитет по здравоохранению Мурманской области 40,0 80,0 89,0 97,0
Всего: 306,0 40,0 80,0 89,0 97,0
ст. 310
прочие расходы 306,0 40,0 80,0 89,0 97,0
4.2 Организация профильной смены на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ "Гандвиг" для несовершеннолетних "группы риска" 2008, 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 296,8 296,8
Всего: 593,6 296,8 296,8
ст. 310
прочие расходы 593,6 296,8 296,8"

3.2.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ
Всего: 233559,9 27050,0 7592,5 46099,5 5000,0 27154,7 21372,9 2000,0 27660,0 19946,0 1000,0 28221,0 20463,3
ст. 310 2206,0 104,0 1148,0 702,0 252,0
прочие расходы 231353,9 27050,0 7488,5 46099,5 5000,0 27154,7 20224,9 2000,0 27660,0 19244,0 1000,0 28221,0 20211,3
2007 г.: 2008 г.: 2009 г.: 2010 г.:
Всего: 85742,0 Всего: 50527,6 Всего: 48606,0 Всего: 48684,3
ст. 310 104,0 ст. 310 1148,0 ст. 310 702,0 ст. 310 252,0
прочие расходы 85638,0 прочие расходы 49379,6 прочие расходы 47904,0 прочие расходы 48432,3

Итого: ФБ ОБ МБ ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (в тыс. руб.): 233559,9 в т.ч. 110085,7 69374,7 46099,5 8000,0
ст. 310: 2206,0 в т.ч. 2206,0
прочие расходы: 231353,9 в т.ч. 110085,7 67168,7 46099,5 8000,0"

4.В мероприятиях подпрограммы "Здоровое поколение":
4.1.Раздел 1 "Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием" дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8 МУЗ Мурманская детская городская больница (путем предоставления субсидий из областного бюджета) 2008 г. комитет по здравоохранению Мурманской области
система для создания постоянного положительного давления для новорожденных детей 500,0
система фототерапии 250,0
открытая реанимационная система 1400,0
система мониторирования 5500,0
дыхательный ВЧ аппарат 5600,0
станция управления инфузией 1100,0
инкубатор для новорожденных и недоношенных детей 3350,0
общебольничная и лабораторная мебель в ОАР (в ассортименте) 1300,0
Всего: 19000,0 19000,0
ст. 310:
прочие расходы 19000,0 19000,0"

4.2.Раздел 5 "Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства" дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7 Реконструкция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ г. Оленегорска, 2 очередь 2008 - 2009 гг. департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 1000,0 100,0 7300,0
Всего: 8400,0 1000,0 100,0 7300,0
ст. 310:
прочие расходы 8400,0 1000,0 100,0 7300,0"

4.3.Пункты 5.1 - 5.6, 7.3 - 7.6, 8.5 - 8.7, 8.11 и раздел 6 изложить в редакции:
"5.1 Реконструкция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ г. Оленегорска 2007 г. департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 7500,0
комитет по здравоохранению Мурманской области (оснащение) 8500,0
администрация г. Оленегорска с подведомственной территорией 3000,0
Всего: 19000,0 16000,0 3000,0
ст. 310: 19000,0 16000,0 3000,0
прочие расходы
5.2 Лечебно-оздоровительный корпус Апатитского специализированного дома ребенка (корректура) 2007 - 2009 гг. департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 18000,0 27300,0 27700,0
комитет по здравоохранению Мурманской области (оснащение) 4000,0
Всего: 77000,0 18000,0 31300,0 27700,0
ст. 310: 77000,0 18000,0 31300,0 27700,0
прочие расходы
5.3 Детский реабилитационный центр в г. Мурманске (корректура) 2007 - 2008 гг. департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 21500,0 3000,0 1000,0 100,0
комитет по здравоохранению Мурманской области (оснащение) 7500,0
администрация г. Мурманска 4000,0
Всего: 37100,0 21500,0 3000,0 4000,0 8500,0 100,0
ст. 310: 28500,0 21500,0 3000,0 4000,0
прочие расходы 8600,0 8500,0 100,0
5.4 Областной перинатальный центр (родильный дом в г. Мурманске): 2007 - 2009 гг.
5.4.1 Областной перинатальный центр в г. Мурманске департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 35205,2 266120,0
комитет по здравоохранению Мурманской области 375000,0 110000,0
Всего: 786325,2 375000,0 145205,2 266120,0
ст. 310: 751120,0 375000,0 110000,0 266120,0
прочие расходы 35205,2 35205,2
5.4.2 Родильный дом в г. Мурманске (корректура) департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 5000,0 13000,0 6000,0 14000,0 74975,8
комитет по здравоохранению Мурманской области
администрация г. Мурманска
Всего: 112975,8 5000,0 13000,0 6000,0 14000,0 74975,8
ст. 310: 112975,8 5000,0 13000,0 6000,0 14000,0 74975,8
прочие расходы
Всего: 651801,0 5000,0 13000,0 6000,0 389000,0 220181,0 266120,0
ст. 310: 526595,8 5000,0 13000,0 6000,0 51500,0 184975,8 266120,0
прочие расходы 35205,2 35205,2
5.5 Областная детская многопрофильная больница в г. Мурманске, в т.ч. проектные работы 2007 - 2010 гг. департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 120000,0
комитет по здравоохранению Мурманской области 10000,0 35000,0 54000,0
Всего: 219000,0 10000,0 35000,0 54000,0 120000,0
ст. 310: 130000,0 10000,0 120000,0
прочие расходы 89000,0 35000,0 54000,0
5.6 "Прачечная ГУЗ "МОДРС" по ул. Бочкова, 4 в г. Мурманске (новое строительство) 2010 г. департамент строительства и ЖКХ Мурманской области 5000,0
Всего: 5000,0 5000,0
ст. 310: 1000,0 1000,0
прочие расходы 4000,0 4000,0
6 Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий
Организация и проведение областных смотровконкурсов на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей и молодежи 2007 - 2010 гг. комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
Всего: 1045,0 240,0 255,0 268,0 282,0
ст. 310
прочие расходы 1045,0 240,0 255,0 268,0 282,0
7.3 Областной фестиваль допризывной молодежи 2007 г. комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 47,5
Всего: 47,5 47,5
ст. 310
прочие расходы 47,5 47,5
7.4 Участие детей и молодежи во всероссийских и региональных спортивных мероприятиях 2007 г. комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 70,5
Всего: 70,5 70,5
ст. 310
прочие расходы 70,5 70,5
7.5 Областные соревнования "Эстафета лыжников" для воспитанников коррекционных школинтернатов 2007 г. комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 41,0
Всего: 41,0 41,0
ст. 310
прочие расходы 41,0 41,0
7.6 Спортивно-культурный областной фестиваль для детей-инвалидов 2007 - 2010 гг. комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 72,5
Всего: 72,5 72,5
ст. 310
прочие расходы 72,5 72,5
8.5 Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3 для глухих и позднооглохших детей: приобретение звукоусиливающей аппаратуры, слухоречевого тренажера для организации индивидуальных занятий, оборудования для сенсорной комнаты и кабинета социальнобытовой ориентировки 2008 - 2009 гг. комитет по образованию Мурманской области 115,0 150,0
Всего: 265,0 115,0 150,0
ст. 310 265,0 115,0 150,0
прочие расходы
8.6 Государственное областное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Зеленоборская школа-интернат": приобретение кабинета БОС-офтальмологический, тифлоприборов по коррекции зрения 2009 - 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 500,0 280,0
Всего: 780,0 500,0 280,0
ст. 310 780,0 500,0 280,0
прочие расходы
8.7 Минькинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи: 2008 - 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 475,0 450,0 550,0
приобретение логопедического, коррекционного, медицинского и спортивного оборудования, мебели
Всего: 1475,0 475,0 450,0 550,0
ст. 310 1475,0 475,0 450,0 550,0
прочие расходы
8.11 Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа: приобретение автобусов
Всего: 600,0 600,0
ст. 310 600,0 600,0"
прочие расходы

4.4.Раздел 7 "Проведение спортивно-массовых мероприятий" дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:
"7.7 Организация и проведение областных соревнований среди детей и молодежи по зимним и летним видам спорта 2008 - 2010 гг. комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 202,0 213,0 225,0
Всего: 640,0 202,0 213,0 225,0
ст. 310
прочие расходы 640,0 202,0 213,0 225,0"

4.5.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ
Всего: 1346868,9 26500,0 65171,8 21134,8 389000,0 323846,6 8458,2 363889,6 8299,2 131674,4 8894,3
ст. 310: 1158539,8 26500,0 63170,0 16467,0 389000,0 223055,8 2350,0 307755,0 2240,0 125437,0 2565,0
прочие расходы 188329,1 2001,8 4667,8 100790,8 6108,2 56134,6 6059,2 6237,4 6329,3
2007 г.: 2008 г.: 2009 г.: 2010 г.:
Всего: 112806,6 Всего: 721304,8 Всего: 372188,8 Всего: 140568,7
ст. 310: 106137,0 ст. 310: 614405,8 ст. 310: 309995,0 ст. 310: 128002,0
прочие расходы 6669,6 прочие расходы 106899,0 прочие расходы 62193,8 прочие расходы 12566,7

Итого: ФБ ОБ МБ ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (в тыс. руб.): 1346868,9 в т.ч. 415500,0 884582,4 46786,5
1158539,8 1217445,0 в т.ч. 415500,0 719417,8 23622,0
188329,1 143423,9 в т.ч. 0,0 165164,6 23164,5"

5.В мероприятиях подпрограммы "Дети-сироты":
5.1.Пункты 2.3, 2.6, 3.1, 3.2, 5.2 изложить в редакции:
"2.3 Проведение региональных и муниципальных мероприятий для приемных и подопечных детей 2007 2009 гг. комитет по образованию Мурманской области 200,0
администрации:
Кандалакшский район 20,0
ЗАТО г. Полярный 40,0
Всего: 260,0 60,0 200,0
ст. 310
прочие расходы 260,0 60,0 200,0
2.6 Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для ведения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и для служб сопровождения замещающих семей на базе детских домов 2008 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 95,0 355,0 55,0
Всего: 505,0 95,0 355,0 55,0
ст. 310 380,0 95,0 230,0 55,0
прочие расходы 125,0 125,0
3.1 Укрепление МТБ учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2007 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области
медицинское оборудование для детского дома "Журавушка" (Кольский район) администрация Кольского района 60,0 15,0
компьютерное оборудование для общеобразовательной школы-интерната ЗАТО г. Североморск администрация ЗАТО г. Североморск 360,0
оборудование для прачечной СКОШИ (г. Апатиты) администрация г. Апатиты 170,0 70,0 25,0 50,0 300,0
медицинское оборудование для детского дома г. Ковдора администрация Ковдорского района 1100,0
Всего: 1150,0 420,0 115,0 170,0 70,0 25,0 50,0 300,0
ст. 310 1150,0 420,0 115,0 170,0 70,0 25,0 50,0 300,0
прочие расходы
3.2 Приобретение автотранспорта для образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2007 2009 гг. комитет по образованию Мурманской области, администрация Кольского района
Кольская СКОШИ 250,0 150,0
Кильдинская СКОШИ 100,0
ГООУ Оленегорская СКОШИ 400,0
Всего: 900,0 250,0 150,0 400,0 100,0
ст. 310 900,0 250,0 150,0 400,0 100,0
прочие расходы
5.2 Участие во всероссийских сборах воспитанников кадетских классов 2007 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 250,0 250,0 125,0 250,0
Всего: 875,0 250,0 250,0 125,0 250,0
ст. 310
прочие расходы 875,0 250,0 250,0 125,0 250,0"

5.2.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ
Всего: 13975,0 1202,0 4602,0 1167,0 1266,0 120,0 1043,0 954,0 200,0 1207,0 908,0 50,0 1256,0
ст. 310 5205,0 870,0 240,0 600,0 865,0 120,0 450,0 405,0 200,0 450,0 505,0 50,0 450,0
прочие расходы 8770,0 332,0 4362,0 567,0 401,0 593,0 549,0 757,0 403,0 806,0
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Всего: 6971,0 Всего: 2429,0 Всего: 2361,0 Всего: 2214,0
ст. 310 1710,0 ст. 310 1435,0 ст. 310 1055,0 ст. 310 1005,0
прочие расходы 5261,0 прочие расходы 994,0 прочие расходы 1306,0 прочие расходы 1209,0

Итого: ФБ ОБ МБ ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (тыс. руб.): 13975,0 0,0 4330,0 4972,0 4673,0
ст. 310 5205,0 0,0 2645,0 610,0 1950,0
прочие расходы 8770,0 0,0 1685,0 4362,0 2723,0"

6.В мероприятиях подпрограммы "Дети и творчество":
6.1.Пункты 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18 изложить в редакции:
"1.3 Областной творческий лагерь для одаренных воспитанников детских домов, школинтернатов и специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ "Гандвиг" 2009 г. комитет по труду и социальному развитию Мурманской области 72,0
комитет по культуре и искусству Мурманской области 165,0
комитет по образованию Мурманской области
Всего: 237,0 237,0
ст. 310
прочие расходы 237,0 237,0
1.10 Награждение победителей международного конкурса детской рукописной книги 2007 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 19,58 25,0 25,0
Всего: 69,58 19,58 25,0 25,0
ст. 310
прочие расходы 69,58 19,58 25,0 25,0
1.11 Организация и проведение дистанционных предметных естественно-научных олимпиад 2007 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 100,0 100,0
Всего: 200,0 100,0 100,0
ст. 310
прочие расходы 200,0 100,0 100,0
1.12 Проведение регионального соревнования юных исследователей "Будущее Севера. Юниор", направление победителей для участия в федеральных, зональных мероприятиях, всероссийской научносоциальной программе "Шаг в будущее" 2007 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 222,02 150,0 148,50 150,0
Всего: 670,52 222,02 150,0 148,5 150,0
ст. 310
прочие расходы 670,52 222,02 150,0 148,50 150,0
1.16 Укрепление материальнотехнической базы ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ "Лапландия" для проведения областных праздников, фестивалей, конкурсов, конференций и т.п. 2007 2009 гг. комитет по образованию Мурманской области 450,0 150,0
Всего: 600,0 450,0 150,0
ст. 310 600,0 450,0 150,0
прочие расходы
1.17 Укрепление материальнотехнической базы МОДЮСШ для проведения областных соревнований (приобретение оборудования для тяжелой атлетики, набора для пауэрлифтинга, ковра для художественной гимнастики) 2007 2009 гг. комитет по образованию Мурманской области 50,0 90,0
Всего: 140,0 50,0 90,0
ст. 310 140,0 50,0 90,0
прочие расходы
1.18 Размещение материалов о детском творчестве на сайтах "Бизнесшколы", школы "Аэлита", поддержка указанных сайтов 2008 2010 гг. комитет по образованию Мурманской области 10,0 10,0
Всего: 20,0 10,0 10,0
ст. 310
прочие расходы 20,0 10,0 10,0"

6.2.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ
Всего: 11954,1 2572,5 40,0 2810,0 25,0 2850,6 22,0 3634,0
ст. 310 3031,0 886,0 1065,0 458,0 622,0
прочие расходы 8923,1 1686,5 40,0 1745,0 25,0 2392,6 22,0 3012,0
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Всего: 2612,5 Всего: 2835,0 Всего: 2872,6 Всего: 3634,0
ст. 310 886,0 ст. 310 1065,0 ст. 310 458,0 ст. 310 622,0
прочие расходы 1726,5 прочие расходы 1770,0 прочие расходы 2414,6 прочие расходы 3012,0

Итого: ФБ ОБ МБ ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (в тыс. руб.): 11954,1 в т.ч. 0,0 11867,1 0,0 87,0
ст. 310 3031,0 в т.ч. 0,0 3031,0 0,0 0,0
прочие расходы 8923,1 в т.ч. 0,0 8836,1 0,0 87,0"

7.Приложение N 6 к Программе изложить в редакции: