Приложение к Постановлению от 27.03.2009 г № 151-ПП/7 Показатель

Система стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики правительства мурманской области и показатели их достижения в 2009 — 2011 годах


Цели, задачи и показатели Единица измерения Отчетный период Плановый период Целевое значение Исполнительные органы государственной власти, ответственные за достижение показателей
2006 2007 2008 2009 2010 2011
I. Повышение уровня и качества жизни населения
Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения Министерство экономического развития Мурманской области
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения % 18,3 15,5 14,8 15,3 15,3 15,1 не более 13 %
Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда работников бюджетной сферы Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области
1.1.1. Соотношение минимального размера месячной заработной платы, установленной для работников организаций, финансируемых из областного бюджета, и МРОТ % - - 287,0 163,0 163,0 160,0 не менее 160 %
1.1.2. Соотношение среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений социальной сферы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения % 189,1 213,0 233,0 228,0 231,0 235,0 не менее 240 %
1.1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения рублей 11600 13813 17246 19402 20760 22006 25000
1.1.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения рублей 8947 10934 13823 15603 16384 17202 22000
1.1.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта рублей 13100 12323 15790 16864 17960 19181 24000 Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
1.1.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства рублей 9648 10607 13875 14915 15660 16443 22000 Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Задача 1.2. Содействие росту доходов населения
1.2.1. Темпы роста среднедушевых среднемесячных доходов населения к предыдущему году % 121,3 121,0 123,2 110,7 113,6 114,7 114,7 Министерство экономического развития Мурманской области
1.2.2. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников к предыдущему году % 111,8 111,9 111,9 98,8 101,1 102,9 102,9
1.2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона рублей 16319,1 19753,7 24214,1 27100,0 30050,0 33800,0 33800,0
1.2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона рублей 9572,2 11485,9 14789,8 16800,0 18631,0 21294,0 21294,0 Комитет сельского хозяйства Мурманской области
Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов Мурманской области, получивших социальные услуги, в общей численности пенсионеров Мурманской области % 11,8 14,8 15,7 16,5 16,6 16,5 16,5
Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания
2.1.1. Обеспеченность домами-интернатами для престарелых и инвалидов на 10 тысяч населения мест 20,2 20,4 20,6 20,8 22,2 22,4 22,4
2.1.2. Темпы роста численности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых в государственных областных учреждениях социального обслуживания, к предыдущему году % 100,0 126,3 106,2 104,9 101,1 100,0 100
Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия
2.2.1. Численность лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы, ежегодно получающих социальную помощь человек - 936 1543 2500 2550 2550 2550
Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Доля расходов областного бюджета на социальное обеспечение населения в общем объеме расходов % 0,5 8,6 9,6 14,1 15,7 16,4 16,0
Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления
3.1.1. Доля граждан, получивших адресную государственную социальную помощь, в общей численности населения области % 7,0 5,9 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0
3.1.2. Средний размер адресной государственной социальной помощи, предоставленной одному домохозяйству (семье) в год рублей 5576 7134 9086 9200 10000 10500 10500
3.1.3. Доля малоимущих семей, на которые заполнен "Социальный паспорт", в общем количестве малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения % - 32,5 75,0 90,0 95,0 100,0 100,0
Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационнокоммуникационных технологий
3.2.1. Доля территориальных органов социальной защиты населения, внедривших автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (АИС "ЭСРН МО"), в их общем числе % 0 0 25 50,0 75,0 100,0 100,0
Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме одного окна
3.3.1. Доля клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме одного окна, в общем количестве созданных клиентских служб % 0 0 33 35,0 40,0 40,0 40,0
Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке
3.4.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве граждан пожилого возраста % 7,2 9,7 45,0 45,5 46,0 46,5 46,5
3.4.2. Доля инвалидов, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве инвалидов % - - 15,5 16,5 17,7 18,8 18,8
3.4.3. Доля родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих % - 95,9 96,0 96,5 97,0 97,5 97,5
Задача 3.5. Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
3.5.1. Доля муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами Мурманской области мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом) % 0 0 0 28 44 100 100
3.5.2. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в Мурманской области % 18,7 22,8 21 21 19,5 19,5 19,5
Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей
Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения человек 9,8 10,3 10,7 10,9 11,0 11,2 11,2
Удельный вес вторых и следующих детей в общем числе родившихся % 39,9 42,6 45,5 46,0 46,5 47,0 47,0
Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми
4.1.1. Темпы сокращения численности семей с детьми со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Мурманской области, к предыдущему году % - - 95,0 96,0 98,0 97,0 на 3% ежегодно
4.1.2. Расходы областного бюджета на выплату региональных семейных пособий млн. рублей - 9,3 11,4 26,5 30,3 34,8 34,8
4.1.3. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общей численности учащихся общеобразовательных школ % 78,9 85,0 88,0 89,0 89,5 90,0 90,0
Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям
4.2.1. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем числе безнадзорных и беспризорных детей % 72,0 75,7 76,0 76,5 77,0 77,5 77,5
4.2.2. Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения % 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33
4.2.3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в реабилитации % - 47,0 47,5 48,0 48,0 48,5 48,5
4.2.4. Удельный вес детейинвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе детейинвалидов % 32,0 33,5 35,0 37,0 37,5 37,5 37,5
Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области м2 22,7 22,8 23 23,1 23,2 23,4 23,4 Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек лет 2,84 3,29 3,6 2,36 2,59 2,33 2,33
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в субъекте:
на вторичном рынке % ... 13 13 8 9 8 5
на первичном рынке % ... 24 23 19 21 19 8
Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
5.1.1. Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда человек 246 282 195 53 640 640 640
5.1.2. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными % 1,7 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8
Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования
5.2.1. Объем ипотечных займов, выданных ОАО "АИЖК МО" млн. руб. - - 40 200 250 320 320
5.2.2. Количество ипотечных займов, выданных ОАО "АИЖК МО" единиц - - 40 175 240 300 300
Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем
5.3.1. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы семей - - 11 0 50 0 50
5.3.2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при поддержке из областного бюджета семей - 26 39 52 70 60 70
5.3.3. Ввод в действие жилья, строительство которого осуществлялось с государственной поддержкой тыс. м2 1,8 0 0 3 2,1 3,5 10
5.3.4. Объем средств, направленных на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством млн. руб. 128,9 65,9 1021,1 526,3 921,54 3000,0 3000,0
Задача 5.4. Содействие развитию жилищного строительства
5.4.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя региона, введенная в действие за год м2 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,07 0,08
5.4.2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта м2 - - 0,21 0,05 0,09 0,15 0,15
Задача 5.5. Разработка и утверждение документов территориального планирования
5.5.1. Наличие в регионе утвержденной схемы территориального планирования да/нет нет нет нет нет да да да
5.5.2. Доля муниципальных образований, в которых приняты документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, от общего числа муниципальных образований % 0 0 2,4 53 100 100 100
Задача 5.6. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
5.6.1. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) месяцев ... 36 40 29 26 21 21
5.6.2. Доля земельных участков в регионе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) % - - 0,5 0,2 1 2 2
5.6.3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного), в расчете на душу населения м2 - - 0,5 0,21 0,1 0,2 0,2
5.6.4. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для строительства (кроме жилищного), в расчете на душу населения м2 - - 0,5 0,21 0,1 0,2 0,2
5.6.5. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области тыс. рублей ... ... 176411,3 1091232 953000 730000 730000
Задача 5.7. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области
5.7.1. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление помещениями в многоквартирном доме % - - 8,58 8,8 9,0 9,2 9,2
5.7.2. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива % - - 6,76 7,5 10,0 12,0 12,0
5.7.3. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации % - - 54,53 65,0 70,0 75,0 75,0
5.7.4. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности % - - 9,83 10,0 10,0 9,0 9,0
5.7.5. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений % - - 0,79 0,7 0,6 0,5 0,5
5.7.6. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности % - - 44,7 55,0 60,0 65,0 65,0
5.7.7. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100 % долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности % - - 0,94 0,92 0,8 0,6 0,6
5.7.8. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 %, находящейся в государственной (муниципальной) собственности % - - 40,02 52,0 57,0 60,0 60,0
5.7.9. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Мурманской области и муниципальных образований не более чем 25 % в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) % - - 80,9 82,0 85,0 87,0 87,0
5.7.10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет % 23,4 25,0 30,0 35,0 35,0
Задача 5.8. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы
5.8.1. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Мурманской области и (или) муниципальных образований не более чем 25 %, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению % ... ... 56,9 60,0 65,0 70,0 70,0
5.8.2. Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в Мурманской области % ... 15 14,4 14,0 13,13 13,13 13,13
5.8.3. Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в Мурманской области % ... 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 16,0
5.8.4. Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства в их общем количестве % 56,7 44,8 52,1 53,0 52,0 51,5 51,5
Задача 5.9. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения
5.9.1. Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности % ... ... 5,2 5,05 4,67 4,44 4,44
5.9.2. Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения % ... ... 5,06 4,36 4,3 3,97 3,97
5.9.3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % ... ... 60,0 59,2 58,4 57,7 57,7
5.9.4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % ... 14,2 13,7 13,3 13,0 12,5 12,5
5.9.5. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % ... 13,3 8,9 8,7 8,6 8,5 8,5
5.9.6. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % 30,7 22,3 36,7 47,71 62,0 80,6 80,6
5.9.7. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % ... 12,4 13,2 17,16 22,3 28,89 28,89
5.9.8. Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % 4,1 6,7 0 0 0 0 0
5.9.9. Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % 98,8 99,6 91,0 94,6 97,5 99,0 99,0
5.9.10. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета % ... ... 16,6 21,58 28,06 36,46 36,46
Задача 5.10. Совершенствование системы ценообразования в жилищно-коммунальной сфере
5.10.1. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищнокоммунальных услуг по установленным для населения тарифам % 98,1 99,0 99,2 99,2 100 100 100
Задача 5.11. Создание условий для развития и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Министерство финансов Мурманской области
5.11.1. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищнокоммунального хозяйства тыс. рублей 5708944,0 5408893,0 6692242,8 6332184,4 5645678,1 4336282,0 4336282,0
5.11.2. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищнокоммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств тыс. рублей 830477,5 1123579,7 1131188,7 1480738,2 1258627,5 808163,0 808163,0
5.11.3. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищнокоммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги тыс. рублей 2348053,4 1200596,0 2594212,7 2203785,2 1298916,2 1300916,2 1300916,2
Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности
Количество предотвращенных нарушений правил пользования жилыми помещениями единиц 159 165 155 130 125 120 120 Государственная жилищная инспекция Мурманской области
Количество предотвращенных нарушений правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома единиц 537 705 1565 1250 1270 1280 1280
Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями, при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности
6.1.1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных случаев нарушения правил пользования жилыми помещениями, нарушений жилищного законодательства при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома % 78 80 83 85 87 89 90
Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области
Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов от числа опрошенных % ... 31,4 31,9 42 44 46 50 Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области
Задача 7.1. Содействие снижению смертности населения
7.1.1. Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста человек 812,1 705,0 719,8 719,8 719,8 719,8 719,8
7.1.2. Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми детей 10,3 9,6 9,5 8,9 8,8 8,7 8,6
Задача 7.2. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) населению Мурманской области
7.2.1. Доля больных, получивших ВТМП в государственном учреждении здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина", в общем числе пролеченных за год % ... 17,0 18,0 18,0 18,5 19,0 19,0
Задача 7.3. Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи, оказываемой в государственных областных учреждениях здравоохранения
7.3.1. Доля ВИЧинфицированных лиц, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся, относящихся к диспансерной группе % 100 100 100 100 100 100 100
7.3.2. Интенсивность обследования больных сифилисом (доля обследованных по протоколам и стандартам к общему числу больных сифилисом) % ... 63 73 75 80 90 90
7.3.3. Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов % ... 10 23,8 20,6 21,6 23,6 23,6
Задача 7.4. Создание условий для применения современных технологий в родовспоможении на базе ГУЗ "Мурманский областной перинатальный центр"
7.4.1. Доля недоношенных новорожденных, получивших медицинскую помощь с использованием современных технологий выхаживания, от общего числа новорожденных % 4,5 4,9 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0
Задача 7.5. Создание условий для эффективной деятельности областных специализированных домов ребенка
7.5.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 4 лет, которым оказана медицинская, педагогическая и социальная помощь, от числа нуждающихся % 100 100 100 100 100 100 100
Задача 7.6. Создание условий для развития донорского движения и службы крови
7.6.1. Количество заготовленной цельной крови на 1 жителя мл 20,0 18,7 18,8 18,8 18,9 19,0 19,0
Задача 7.7. Обеспечение доступности гемодиализной помощи
7.7.1. Доля лиц, получающих гемодиализную помощь, из числа пациентов, которым назначен данный вид лечения % 100 100 100 100 100 100 100
Задача 7.8. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, расходным материалом, специализированными продуктами питания, зубо-, глазо-, слухопротезами
7.8.1. Доля граждан, обеспеченных необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и продуктами лечебного питания, в общем числе граждан, имеющих право на их получение бесплатно или со скидкой за счет средств областного бюджета (по данным Регистра) % - 49,3 65,5 65,5 66,0 66,5 67,0
Цель 8. Обеспечение эффективной организации оказания медицинской помощи населению
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на здравоохранение тыс. рублей 4028873,0 5211393,7 6422016,2 5374873,4 4569816,3 4423785,6 4423785,6 Министерство финансов Мурманской области
Задача 8.1. Создание условий для внедрения стационарзамещающих видов медицинской помощи Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области
8.1.1. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя пациентодни 0,430 0,454 0,460 0,480 0,611 0,620 0,625
8.1.2. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов рублей 390,1 487,3 524,3 637,8 580,3 644,7 644,7
Задача 8.2. Создание условий для эффективной работы койки в круглосуточных стационарах
8.2.1. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя койко-дни 2,900 2,902 2,890 2,850 2,736 2,700 2,700
8.2.2. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи рублей 1105,9 1307,7 1407,1 1796,4 1623,5 1803,7 1803,7
Задача 8.3. Создание условий для рационального использования скорой медицинской помощи
8.3.1. Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя количество вызовов 0,390 0,393 0,380 0,370 0,312 0,312 0,312
8.3.2. Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи рублей - 1334,8 1436,3 2072,8 1950,5 2167,0 2167,0
Задача 8.4. Создание условий для обеспечения доступности и эффективной организации первичной медико-санитарной помощи
8.4.1. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя количество посещений 7,790 7,844 8,000 8,500 8,905 8,920 9,198
8.4.2. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение) рублей 205,7 280,5 301,8 385,9 376,2 418,0 418,0
Задача 8.5. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения
8.5.1. Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) человек на 10 тыс. населения ... 39,3 37,9 37,0 36,9 36,5 36,3
8.5.2. Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) человек на 10 тыс. населения ... 102,6 102,8 102,7 102,6 102,5 102,5
Задача 8.6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения
8.6.1. Доля медицинских учреждений (государственных, муниципальных), включенных в корпоративную сеть здравоохранения Мурманской области % 0 0 19 20,6 28,6 28,6 100
Цель 9. Предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний
Доля населения, охваченного профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, от числа подлежащих в рамках календаря профилактических прививок % 98,0 98,0 98,0 98,0 98,2 98,3 98,3
Задача 9.1. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни
9.1.1. Охват пациентов обучением в школах здоровья % 10,7 17,3 22,6 19,5 20,5 21,0 21,0
Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения Министерство транспорта и связи Мурманской области
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом, единиц на 1 тыс. населения единиц 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47
Объем средств областного бюджета, направляемых на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения млн. руб. 1,2 1,8 45,5 42,2 70,0 79,9 79,9
Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области
10.1.1. Темпы роста перевозок пассажиров воздушным транспортом к предыдущему году % 99,1 126,0 111,5 102,0 101,5 101,0 101,0
10.1.2. Темпы роста перевозок пассажиров железнодорожным транспортом к предыдущему году % 96,5 88,2 98,5 100 100 100 100
Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области
10.2.1. Количество дорожнотранспортных происшествий единиц 1009 1008 1006 1004 1002 1000 1000
Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности проживающего на ее территории населения Комитет природопользования и экологии Мурманской области
Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных природоохранных мероприятий в общей величине предотвращенного экологического ущерба % - 11,1 18,7 24,3 26,0 26,8 26,8
Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения
11.1.1. Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области % - - 4,7 5,4 9,2 9,9 9,9
Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды
11.2.1. Уровень наполнения данными единой информационно-аналитической системы природопользования и охраны окружающей среды Мурманской области % - - 50 65 75 85 85
Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения редких и исчезающих видов животных и растений
11.3.1. Доля площади Мурманской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения % - - 2,7 2,8 2,9 3,0 4,4 к 2025 году
Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот
11.4.1. Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание, в общем объеме образованных отходов % - - 27 29 31 33 33
11.4.2. Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах, в общем объеме образованных отходов % - - 73 71 69 67 67
Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения
Обеспечение защиты хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Мурманской области от техногенного воздействия промышленных выбросов и вероятных выбросов от объектов атомной энергетики, радиационно опасных объектов количество населенных пунктов 0 0 0 0 0 0 8 (к 2017 году)
Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области
12.1.1. Доля разведанных эксплуатационных запасов подземных вод в общей суточной потребности в воде для населения городов Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск, Ковдор, пос. Африканда % 60 85 85 85 85 85 100 (к 2017 году)
Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения
12.2.1. Доля населения Мурманской области, обеспеченного водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения, в общей численности населения Мурманской области % 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 64,3 (к 2017 году)
Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения Мурманской области % 0,72 0,72 0,72 1,09 1,09 1,09 10 (к 2015 году)
Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов
13.1.1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов, в общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) % 0 1,1 2,24 2,44 2,44 2,44 10 (к 2015 году)
13.1.2. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества % 93,2 93,2 94,8 94,8 95,4 95,4 99 (к 2020 году)
Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах
13.2.1. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности % 0 0 0 6,15 10,81 12,68 50 (к 2015 году)
Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для человека и животных Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области
Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства из числа выявленных нарушений в сфере деятельности по разведению, выращиванию и содержанию сельскохозяйственных животных и птиц % 89,5 78,1 95,2 95,6 96,0 96,2 100
Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством
14.1.1. Рост численности домашних животных, вакцинированных против бешенства, к предыдущему году % 100 115 117 110 115 120 120
14.1.2. Прирост количества лабораторных исследований на бешенство к предыдущему году % 189 64 82 70 75 80 80
14.1.3. Рост численности зарегистрированных (перерегистрированных) домашних животных к предыдущему году % 103 125 126 102 113 115 115
Цель 15. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Численность участников в клубных формированиях на 1000 населения человек 24,6 25,2 27,7 27,7 28 29 29
Численность учащихся муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств на 1000 детей человек 135 151 154,4 153,5 153,5 153,5 153,5
Задача 15.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
15.1.1. Обеспеченность государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения единиц 9,9 9,4 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8
15.1.2. Количество посещений государственных театров, человек на 1000 населения человек 113,7 120,2 111,9 112,3 114,0 114,6 115
15.1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений % ... 39,5 41,5 41,9 42,3 42,7 42,7
Задача 15.2. Адресная поддержка профессионального творчества членов мурманских организаций творческих союзов
15.2.1. Доля произведений литературы членов мурманских организаций творческих союзов, используемых в деятельности областных и муниципальных библиотек, в общем количестве изданных произведений членов мурманских организаций творческих союзов % 70 65 50 50 50 50 50
15.2.2. Доля мероприятий, направленных на поддержку изобразительного искусства членов мурманских организаций творческих союзов, в общем объеме выставок изобразительного искусства в Мурманском областном художественном музее % 12 25,5 7,5 7 8 8 8
Цель 16. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
Количество посещений государственных и муниципальных музеев, человек на 1000 населения человек 251,0 260,9 270,8 271 273 274,7 275
Обеспеченность государственными и муниципальными библиотеками, единиц на 100 тыс. населения единиц 22,4 20,9 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
Задача 16.1. Сохранение культурного наследия Мурманской области
16.1.1. Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), поставленного на государственную охрану (выявленные ОКН, внесенные в список выявленных ОКН, включенные в реестр), в % от общего числа памятников истории культуры, расположенных на территории Мурманской области и состоящих на государственной охране и учете % 2,2 24,3 47,7 54,7 60,2 66,9 70
16.1.2. Доля отреставрированных уникальных и особо ценных предметов историкокультурного наследия в общем количестве уникальных и особо ценных предметов историко-культурного наследия, нуждающихся в реставрации % - 5,3 13 24 37,8 57,5 60
Задача 16.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям
16.2.1. Число пользователей государственными и муниципальными библиотеками, человек на 1000 населения человек 566,3 569,1 577,5 578,0 579,8 583,9 583,9
16.2.2. Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем числе государственных и муниципальных библиотек % 18,2 22,4 30,2 34,0 34,0 35,6 50,0
16.2.3. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения единиц 10141 9649 9771 9780 9800 9900 9900
Цель 17. Создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 11,2 10,8 10,6 11,6 11,7 11,8 11,8
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на физическую культуру и спорт тыс. рублей 160829,0 232839,1 367073,4 342949,6 273507,7 273564,4 273564,4 Министерство финансов Мурманской области
Задача 17.1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
17.1.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс. рублей 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Министерство финансов Мурманской области
17.1.2. Доля проведенных массовых физкультурнооздоровительных мероприятий для всех возрастных групп населения в общем количестве проведенных областных спортивных соревнований % 30 32 36 38 40 42 42 Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
17.1.3. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учебы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом % 34 33 36 38 40 42 42
Задача 17.2. Развитие инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений
17.2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями, в % от общероссийского норматива:
плоскостными сооружениями % 8 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7
спортивными залами % 52,5 48,9 63,0 63 64 65 65
плавательными бассейнами % 9,3 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Задача 17.3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений
17.3.1. Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период % 2 2,2 2,3 4 5 6 6
17.3.2. Прирост числа спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, к предыдущему году % 7 7 7 7 7 7 7
Цель 18. Обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития региона Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Оценка удовлетворенности молодежи условиями для успешной социализации и эффективной самореализации (по методу семантического дифференциала Осгуда по 5балльной шкале) баллы - - 1,5 1,9 2,3 2,7 3,5
Доля молодежи, считающей, что в Мурманской области созданы удовлетворительные условия для успешной самореализации и эффективной социализации, в общей численности молодежи % - - 60 65 70 75 85
Задача 18.1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и развитие возможностей для ее самореализации
18.1.1. Число молодежных и детских общественных объединений, получивших государственную поддержку единиц 107 117 146 151 160 162 167
18.1.2. Доля молодежи, являющейся членами молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи % 4,2 5,1 6,9 9,9 11,9 13,9 17,9
18.1.3. Доля муниципальных образований, участвующих в деятельности регионального добровольческого движения, в их общем количестве % - - 38,1 42,9 54,8 64,3 83,3
18.1.4. Число посетителей молодежного портала Мурманской области (количество молодых людей, воспользовавшихся информацией на молодежном сайте Мурманской области) тыс. человек 47,6 65,3 65,0 68,3 71,7 75,3 83,0
Цель 19. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
Уровень преступности несовершеннолетних (отношение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений) % 11,2 10,4 10,4 10,4 9,6 8,8 7,2
Совокупный показатель болезненности наркоманиями и злоупотреблением наркотиками, человек на 100 тыс. населения человек 300 330 288 400 390 380 370
Задача 19.1. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи
19.1.1. Доля утвердительных ответов в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ % - 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0
19.1.2. Прирост числа молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма к предыдущему году % 16,0 18,0 20,0 23,0 27,0 31,0 35,0
Цель 20. Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области Аппарат Правительства Мурманской области
Доля документов на всех видах носителей государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение % 81,7 75,1 73,3 72,9 73,0 73,1 75,0
Сокращение количества аварий и других чрезвычайных ситуаций на архивных объектах собственности Мурманской области единиц 11 11 4 0 0 0 0
Задача 20.1. Создание условий для формирования электронных фондов культурного наследия Мурманской области
20.1.1. Доля уникальных и особо ценных дел, переведенных в электронный формат, в общем количестве уникальных и особо ценных дел, находящихся на хранении в государственных архивах % 0,07 0,42 0,22 1,53 1,97 2,4 10,0
20.1.2. Доля архивных фондов государственных архивов, сведения о которых включены в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд Российской Федерации" на уровне фондов и описей дел, в общем количестве архивных фондов государственных архивов по разделам:
"Государственный учет" % 94,6 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
"Научно-справочный аппарат" % 31,68 35,34 35,42 35,81 38,87 42,46 50,0
Задача 20.2. Расширение доступа населения к информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в государственных архивах Мурманской области
20.2.1. Доля документов государственных архивов, находящихся на закрытом хранении, в общем числе хранящихся дел в государственных архивах % 13,0 8,7 8,4 4,5 4,2 3,9 3
20.2.2. Доля электронных описаний архивных дел в общем числе архивных дел, находящихся на хранении в государственных архивах и подлежащих электронной каталогизации % 4,76 6,34 7,5 8,54 9,74 11,04 15,0
Цель 21. Совершенствование деятельности по исполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области в отношении прав и законных интересов граждан и государства Управление ЗАГС Мурманской области
Предотвращение случаев нарушения прав и законных интересов граждан и государства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния % 100 100 100 100 100 100 100
Задача 21.1. Обеспечение соответствия действующему законодательству регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области
21.1.1. Количество комплексных мероприятий по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния единиц 5 9 5 6 6 6 6
21.1.2. Ежегодный прирост числа торжественных мероприятий, организованных органами ЗАГС % 4,2 30 32 - 1,7 1,7 1,7
Цель 22. Снижение уровня безработицы, повышение конкурентоспособности безработных граждан и занятости населения Управление государственной службы занятости населения Мурманской области
Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год % 6,7 6,5 7,0 7,8 7,6 7,5 7,0
Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста в общей численности граждан трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы % 45 47 47 47 48 49 50
Уровень зарегистрированной безработицы % 3,3 3,0 2,3 3,0 2,8 2,7 2,6
Задача 22.1. Создание условий для обеспечения занятости граждан
22.1.1. Доля граждан, трудоустроенных в рамках специальных программ % 37 42 40 42 43 44 45
22.1.2. Средняя продолжительность безработицы месяцев 4,8 4,8 3,6 4,6 4,5 4,4 4,2
Задача 22.2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда
22.2.1. Удельный вес безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, в общей численности зарегистрированных безработных % 6,2 6,6 7,5 7,8 7,9 8,0 8,5
22.2.2. Удельный вес граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, в общей численности обратившихся за содействием в трудоустройстве % 41 45 47 47 48 49 50
Цель 23. Повышение эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и молодежи
Удельный вес инвалидов в общей численности зарегистрированных безработных граждан % 11 13 14 14 14 13 11
Удельный вес молодежи в общей численности зарегистрированных безработных граждан % 41 36 36 40 39 38 36
Задача 23.1. Создание условий для обеспечения занятости инвалидов
23.1.1. Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы % 14,4 15,5 14,8 14,3 14,5 15 15
23.1.2. Темпы роста квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, к предыдущему году % 106 110 113,6 101,6 101,6 101,6 110
Задача 23.2. Создание условий для обеспечения занятости молодежи
23.2.1. Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроенных в рамках специальных программ % 24 34 33 34 35 36 37
23.2.2. Уровень трудоустройства молодежи % 45 56 56 52 53 54 56
Задача 23.3. Создание условий для обеспечения занятости сельского населения Комитет сельского хозяйства Мурманской области
23.3.1. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста % ... 73,2 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Цель 24. Совершенствование социальных отношений через систему образования
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование тыс. рублей 3794660,0 4149047,8 6979131,8 7528233,0 7524831,7 7876367,6 7876367,6 Министерство финансов Мурманской области
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на НПО и СПО тыс. рублей 381643,0 458445,8 577787,2 624420,4 1085702,7 1152487,1 1152487,1
Удельный вес лиц в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных общим образованием % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 Министерство образования и науки Мурманской области
Задача 24.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся
24.1.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части увеличения стоимости основных средств тыс. рублей 229555,2 203852,8 345600,8 278849,5 231433,2 231433,2 231433,2 Министерство финансов Мурманской области
24.1.2. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части текущих расходов тыс. рублей 3565104,8 3945195,0 6633531,0 7249383,5 7293398,5 7644934,4 7644934,4
24.1.3. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 2430149,4 3723918,0 4862513,6 5266599,8 5464880,5 5811307,0 5811307,0
24.1.4. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средств тыс. рублей 11235,0 1841,4 2412,0 927,0 20000,0 20000,0 20000,0
24.1.5. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части текущих расходов тыс. рублей 247096,0 218188,1 169264,7 166483,9 619512,0 650861,4 650861,4
24.1.6. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 140580,0 126952,4 99729,4 97532,3 355035,2 379424,8 379424,8
24.1.7. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средств тыс. рублей 2886,0 4155,8 15594,9 3812,0 127,0 127,0 3812,0
24.1.8. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части текущих расходов тыс. рублей 120426,0 234260,4 390515,6 453197,5 446063,7 481498,7 481498,7
24.1.9. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 82796,0 146246,4 252056,0 285751,3 302376,6 335239,9 335239,9
24.1.10. Коэффициент охвата детей дошкольным образованием % 78 80 81 81 83 85 85 Министерство образования и науки Мурманской области
24.1.11. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей численности обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья % 48 57 58 61 65 69 69
24.1.12. Доля детейинвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным программам дистанционно % 0 0 0 15 28 42 42
Задача 24.2. Модернизация институтов образования, развитие инфраструктуры системы образования
24.2.1. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения % ... 59,7 60 65 75 85 85
24.2.2. Доля общеобразовательных учреждений - ресурсных центров от общей численности общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования % ... 3 12 15 17 18 18
24.2.3. Количество государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта единиц ... 32 32 30 30 29 29
24.2.4. Доля школьников, обеспеченных организованным одноразовым горячим питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений % ... 78 80 82 85 87 87
24.2.5. Доля образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в сетевом взаимодействии, в общем числе образовательных учреждений НПО и СПО % - - - 30 60 90 90
Цель 25. Развитие региональной системы оценки качества образования
Удельный вес общественных экспертов, участвующих в процедурах лицензирования и аккредитации % ... 30 50 70 90 90 90
Задача 25.1. Обеспечение государственно-общественного управления образованием
25.1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их соучастии единиц ... 36 34 34 32 30 30
25.1.2. Доля государственных учреждений профессионального образования, в разработке которых принимали участие бизнес-структуры % х х х х 30 50 50
Задача 25.2. Введение систем оплаты труда, ориентированных на качество
25.2.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений рублей ... 12254 18794,3 20275 21486 22100 22100
25.2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений рублей ... 14845 20020 21600 24100 25400 25400
25.2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования рублей ... 12037 16622 18168 20130 21720 21720
25.2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мастеров производственного обучения государственных учреждений начального профессионального образования рублей ... 13698 16437 17670,4 19543,5 21000 21000
25.2.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования рублей ... 13265 17026 18609 20619 22248 22248
25.2.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования рублей ... 14690 14146 18950 20958,8 21000 21000
Задача 25.3. Развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам
25.3.1. Доля государственных областных образовательных учреждений, оказывающих услуги, соответствующие стандартам качества предоставления государственных услуг в сфере образования % ... ... ... 85 90 95 95
Задача 25.4. Совершенствование системы оценки образовательных достижений обучающихся
25.4.1. Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности к обучению на следующей ступени образования % ... ... ... 30 50 100 100
25.4.2. Количество общеобразовательных предметов, по которым проводился ЕГЭ в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях в регионе единиц - 11 11 12 13 13 13
25.4.3. Численность выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, ищущих работу впервые, признанных безработными в установленном порядке человек ... ... 239 235 219 200 200
25.4.4. Численность выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, признанных безработными в установленном порядке человек ... ... 213 214 191 168 168
25.4.5. Численность безработных в возрасте 15 24 лет с начальным профессиональным образованием человек ... ... 242 250 230 220 220
25.4.6. Численность населения в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием, занятого в экономике региона человек ... ... 15552 14874 14170 13600 13600
25.4.7. Численность безработных в возрасте 15 24 лет со средним профессиональным образованием человек ... ... 156 160 120 100 100
25.4.8. Численность населения в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием, занятого в экономике региона человек ... ... 9784 8480 7860 7120 7120
25.4.9. Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования % ... 61,2 63 64 65 67 67
25.4.10. Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования % ... 65,5 67 68 68,5 68,5 68,5
Цель 26. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях % 62,5 69,5 72,0 73 74 75 75
Задача 26.1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
26.1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей % 3,84 3,4 3,57 3,3 3,1 3,0 3,0
26.1.2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) % 49 58 41,77 44,7 47,3 48,0 48,0
II. Обеспечение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности региональной экономики
Цель 27. Сохранение макроэкономической стабильности, минимизация последствий мирового финансового и экономического кризиса Министерство экономического развития Мурманской области
Объем ВРП тыс. руб. 158126959 192176617 221994500 219869100 246489000 272022000 272022000
Индекс физического объема ВРП, к предыдущему году % 102,7 102,2 101,6 96,2 102,5 101,7 101,7
Объем ВРП на душу населения тыс. руб. 183,7 225 262,1 262,1 296,3 329,7 329,7
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги, декабрь к декабрю предыдущего года % 108,8 112,5 114,1 111,0 110,5 108,5 108,5
Задача 27.1. Предотвращение резкого снижения производства в реальном секторе экономики, создание дополнительных рабочих мест
27.1.1. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах к предыдущему году % 101,5 100,2 98,2 93,5 104,5 102,2 102,2
27.1.2. Темпы роста кредитов, предоставленных экономике области, к предыдущему году % 142,5 155,5 109,0 113,8 115,2 115,8 115,8
27.1.3. Создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства тыс. человек 2,1 2,7 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 Управление государственной службы занятости населения Мурманской области
Цель 28. Обеспечение устойчивой работы и развития базовых отраслей промышленности, диверсификация промышленности Комитет промышленности Мурманской области
Темпы роста инвестиций в основной капитал добывающих производств к предыдущему году % 100 120,1 120,3 120,5 160,2 110,0 110,0
Темпы роста инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств к предыдущему году % 100 106,4 127,5 76,3 94,9 106,4 107,4
Доля нерентабельных предприятий в общем числе промышленных предприятий:
добывающих производств % 33,3 50,0 33,3 57,1 50 33,3 33,3
обрабатывающих производств % 35,1 35,1 21,4 42,6 35,1 17,9 17,9
Задача 28.1. Создание условий для устойчивой работы промышленных предприятий
28.1.1. Индекс промышленного производства добывающих производств в сопоставимых ценах к предыдущему году % 101,4 102,7 92,9 95,8 108,7 103,8 103,8
28.1.2. Индекс промышленного производства обрабатывающих производств в сопоставимых ценах к предыдущему году % 101,0 99,8 99,8 88,8 102,7 102,1 102,1
28.1.3. Темпы роста среднемесячной заработной платы работников к предыдущему году:
добывающих производств % 119,9 124,9 128,1 117,7 116,7 117,8 117,8
обрабатывающих производств % 119,2 126,4 119,6 108,7 112,1 121,2 121,2
Задача 28.2. Содействие диверсификации промышленного производства, созданию новых отраслей экономики
28.2.1. Объем инвестиций на реализацию инвестиционных промышленных проектов в добывающих производствах млн. руб. 0 250 150,0 3345,68 4165,12 2857,44 2857,44
Задача 28.3. Повышение инвестиционной привлекательности экономики региона Министерство экономического развития Мурманской области
28.3.1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах к предыдущему году % 112,4 95,8 149,1 83,0 105,4 131,2 111,9
28.3.2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного человека рублей 28415 31516 53827 48910 55794 78873 94212
28.3.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека рублей 24624 25893 44838 42139 49206 67477 72576
28.3.4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в сопоставимых ценах к предыдущему году % 114,1 90,9 151,1 85,8 107,9 127,2 100,7
Цель 29. Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие области
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения единиц ... .... 6,6 7,0 7,3 7,7 7,7
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта % - 6,5 6,8 7,07 7,2 7,4 7,4
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % ... ... 14,7 15,6 16,8 18,7 18,7
Задача 29.1. Усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров
29.1.1. Объем средств областного бюджета, направленных на поддержку предпринимательства млн. руб. 8,42 22,28 52,56 27,8 32,75 40,0 40,0
29.1.2. Объем средств федерального бюджета, полученных в виде субсидии для реализации мероприятий по поддержке развития предпринимательства млн. рублей 7,4 19,5 46,6 59,7 30,35 37,4 37,4
29.1.3. Количество муниципальных образований, получивших субсидии областного бюджета на реализацию муниципальных программ развития предпринимательства единиц - - - 12 24 38 42
29.1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку единиц 144 200 238 530 580 610 610
29.1.5. Доля издержек бизнеса на преодоление административных барьеров в выручке от реализации продукции % 7 7 7 7 6 5 5
Задача 29.2. Развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам
29.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (субсидии, гранты начинающим, микрозаймы, поручительства) единиц 44 70 108 200 300 300 300
29.2.2. Объем кредитных ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку из областного бюджета млн. рублей 69,4 127,7 293 400 512 600 600
Задача 29.3. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие самозанятости
29.3.1. Количество начинающих предпринимателей, получивших государственную (муниципальную) поддержку человек - - 70 600 400 400 400
29.3.2. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица тыс. чел. 18,8 20,5 21,0 20,6 20,9 21,5 21,5
29.3.3. Количество малых предприятий, размещенных в ГОУ "Мурманский региональный инновационный бизнесинкубатор" единиц - - - 15 25 32 34
Цель 30. Создание условий для устойчивого развития научно-технической сферы Мурманской области Министерство образования и науки Мурманской области
Количество приоритетных направлений научной деятельности единиц - - - - 3 4 4
Задача 30.1. Определение и поддержка приоритетных направлений научной деятельности
30.1.1. Количество региональных и федеральных программ и проектов, направленных на развитие региональной науки единиц - - - - 5 7 7
30.1.2. Доля студентов, обучающихся по программам "прикладного бакалавриата", в общем числе студентов % - - - - 2 4 4
Задача 30.2. Привлечение молодежи к научной деятельности
30.2.1. Увеличение доли молодых исследователей (до 40 лет) в общем количестве лиц, привлекаемых к научной работе % - - - 29 30 31 31
Цель 31. Обеспечение устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса, развитие потенциала рыбопереработки Мурманской области
Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" к предыдущему году % 102,8 90,5 103,6 100,0 100,1 100,1 100,1 Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
Темпы роста объемов производства рыбопродукции на берегу к предыдущему году % 118,3 71,0 101,3 102,0 100,5 102,0 102,0
Задача 31.1. Создание условий для эффективного использования водных биологических ресурсов
31.1.1. Освоение прибрежных квот на вылов водных биоресурсов, выделяемых предприятиям Мурманской области:
трески % 95,0 96,8 98,0 98,1 98,3 98,5 98,5
пикши % 92,9 97,6 98,0 98,1 98,3 98,5 98,5
Задача 31.2. Обеспечение развития аквакультуры
31.2.1. Темпы роста объемов выращивания гидробионтов на территории Мурманской области к предыдущему году % 102,7 105,8 102,5 432,4 215,4 181,0 181,0
Цель 32. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей Комитет сельского хозяйства Мурманской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году % 109,6 105,8 105,5 101,7 101,5 100,7 100,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в сопоставимых ценах к предыдущему году % 124,4 97,8 155,2 56,7 114,4 100,1 100,1
Задача 32.1. Обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции
32.1.1. Темпы роста (снижения) производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий к предыдущему году:
мясо скота и птицы (в живом весе) % 106,9 143,5 113,3 100,0 101,9 100,0 100,0
молоко % 101,9 104,6 105,3 101,0 101,7 101,6 101,6
яйца % 128,0 86,6 102,5 103,0 101,8 100,9 100,9
Задача 32.2. Создание условий для развития и эффективного функционирования сельского хозяйства
32.2.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции рублей 0,151 0,142 0,148 0,176 0,154 0,157 0,157
32.2.2. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе % 57,1 66,7 62,0 62,2 62,5 62,8 62,8
Цель 33. Повышение эффективности использования лесных ресурсов Комитет по лесному хозяйству Мурманской области
Использование расчетной лесосеки % 13,4 12,5 12,5 11,5 11,8 12,0 20
Доля лесных участков, вовлеченных в использование лесов, в общей площади лесных участков на землях лесного фонда % 16,8 21,0 21,0 50,0 52,0 54,0 100
Задача 33.1. Обеспечение рациональности использования лесных участков
33.1.1. Темпы роста площадей лесных участков, предоставленных в аренду для использования в рекреационных целях, к предыдущему году % - - 112,1 105,3 106,6 104,9 105,0
33.1.2. Темпы роста площадей лесов, предоставленных для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, к предыдущему году % - - 81,7 357,9 105,5 104,3 105,0
33.1.3. Темпы роста площадей лесов, предоставленных для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, к предыдущему году % - - 178,9 85,3 103,2 106,3 105,0
Задача 33.2. Повышение уровня информированности физических и юридических лиц
33.2.1. Доля проданных лотов на лесных аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в общем количестве лотов, выставленных на лесные аукционы % 90 92 94 95 96 97 100
33.2.2. Доля проданных лотов на лесных аукционах по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков в общем количестве лотов, выставленных на лесные аукционы % 90 91 93 94 96 97 100
Задача 33.3. Повышение уровня доходности от использования лесов
33.3.1. Темпы роста лесного дохода к предыдущему году % 0 127,4 144,4 117,9 109,0 108,7 109,0
Цель 34. Оптимизация структуры государственного имущества Мурманской области Министерство имущественных отношений Мурманской области
Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Мурманской области млн. руб. 27 8,7 123 0 0 4,8 4,8
Задача 34.1. Осуществление структурных преобразований, обеспечивающих сокращение избыточной части государственного сектора экономики Мурманской области
34.1.1. Разработка прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на очередной финансовый год единиц 1 1 1 1 1 1 1
34.1.2. Доходы от приватизации государственного имущества Мурманской области, в % к объему, утвержденному прогнозным планом (программой) приватизации % 99,5 110,0 > в 8 раз 0 0 100,0 100,0
Цель 35. Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области
Доходы областного бюджета от управления государственным имуществом Мурманской области млн. рублей 50,2 58,8 43 44,8 50,4 51 51
Задача 35.1. Повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий
35.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных областных унитарных предприятий млн. руб. 1,8 3,2 1,8 6,0 7,2 7,5 7,5
Задача 35.2. Обеспечение эффективного управления областными объектами недвижимого имущества, включая земельные участки
35.2.1. Доходы областного бюджета от сдачи в аренду государственного имущества Мурманской области (без учета земельных участков) к базовому 2008 году % 137,9 144,8 100,0 91,9 100,5 110,5 110,5
35.2.2. Поступление в областной бюджет арендных платежей за использование земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области, к бюджетному заданию % 240,7 123,1 113,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Цель 36. Развитие рынка земли и недвижимости на территории Мурманской области
Неналоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области от аренды и продажи земельных участков, предназначенных для целей строительства, государственная собственность на которые не разграничена (расположенные в г. Мурманске) млн. руб. ... ... 50,5 66,5 103,6 103,6 103,6
Задача 36.1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков
36.1.1. Объем кадастровых (землеустроительных) работ на земельных участках под объектами недвижимости, находящимися в собственности Мурманской области млн. руб. 2,13 0,816 0,651 0,88 0,745 0,58 0,58
36.1.2. Количество земельных участков, по которым осуществлена регистрация права собственности Мурманской области (нарастающим итогом) единиц 163 310 562 680 800 1000 1000
Цель 37. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Мурманской области Министерство финансов Мурманской области
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений тыс. рублей 1540782,0 1143872,1 1161439,5 1201822,0 1081639,8 973475,8 не более 1202000,0
Задача 37.1. Создание условий для повышения эффективности расходов консолидированного бюджета Мурманской области
37.1.1. Задолженность бюджета Мурманской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами тыс. рублей 93,8 1572,7 0 0 0 0 0
37.1.2. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) % 2,05 6,2 12,1 9,5 10,0 10,8 не менее 10,8
37.1.3. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование отраслей социальной сферы % 0 0 0,5 0,4 0,3 0,4 не менее 0,4
37.1.4. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области на оказание бюджетных услуг, оказываемыми негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование бюджетных услуг % 4,9 12,6 10,0 6,4 6,7 3,8 не менее 3,8
37.1.5. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области % 11,89 9,57 11,0 6,9 6,0 5,5 не менее 5,5
Задача 37.2. Создание условий для выполнения расходных обязательств Мурманской области
37.2.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области тыс. рублей 28996976,5 38506739,8 47391473,9 49917482,0 48075891,0 46309631,0 46309631,0
37.2.2. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области в части увеличения стоимости основных средств тыс. рублей 3447163,8 3683247,5 5212631,0 3361204,0 2898183,0 2527248,0 2527248,0
37.2.3. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на правоохранительную деятельность тыс. рублей 1138105,5 1138179,2 1506111,0 1738332 1703573 1703573 не менее 1703573
37.2.4. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование отраслей социальной сферы тыс. рублей 17934469,4 22008186,74 26966631,18 28259941,0 28968346,0 29061195,0 29061195,0
37.2.5. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями тыс. рублей 0 0 134727,2 115896,2 94785,9 102478,4 102478,4
37.2.6. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления тыс. рублей 1962715 2526693,1 3562777 4028446 3674186 3903015 не более 3903015
37.2.7. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти рублей 38500 41400 53700 57000 57000 57000 не менее 57000
III. Формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу
Цель 38. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Мурманской области Министерство финансов Мурманской области
Темпы роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области к предыдущему году % - 136,7 108,1 90,0 109,5 109,5 выше уровня инфляции не менее 2 %
Задача 38.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета Мурманской области
38.1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Мурманской области (без учета субвенций) % 88,61 93,07 73,86 75,58 87,97 99,15 > 75,0
38.1.2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов муниципальных районов (без учета субвенций) % 43,60 39,50 31,89 35,70 67,87 90,23 > 35,0
38.1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций) % 47,63 48,60 52,70 67,20 74,77 88,92 > 55,0
38.1.4. Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета Мурманской области % 46,43 41,77 45,04 39,68 46,93 44,07 > 40,0
Цель 39. Стратегическое управление социально-экономическим развитием Мурманской области Министерство экономического развития Мурманской области
Наличие утвержденных: - стратегии социальноэкономического развития Мурманской области на долгосрочный период до 2015 года и разработанной в соответствии с новыми требованиями до 2025 года да/нет да да да да да да да
- программы социальноэкономического развития Мурманской области на среднесрочный период (2004 2008 годы и 2009 - 2013 годы) да/нет да да да да да да да
- долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мурманской области да/нет нет нет да да да да да
- среднесрочного прогноза социально-экономического развития Мурманской области да/нет да да да да да да да
- плана действий Правительства Мурманской области в сфере социальноэкономического развития на краткосрочную перспективу (текущий год) да/нет да да да да да да да
Задача 39.1. Формирование элементов системы стратегического управления социально-экономическим развитием Мурманской области
39.1.1. Наличие Закона Мурманской области "О стратегическом планировании" да/нет нет нет нет да да да да
39.1.2. Степень оправдываемости прогнозов социально-экономического развития Мурманской области (доля показателей прогноза с высоким (до 5 п.п. отклонений) и хорошим (свыше 5 п.п. и до 10 п.п. отклонений) качеством прогнозируемых значений) % 71 55 65 70 75 85 90
Задача 39.2. Организация проведения мониторинга и анализа социально-экономического развития Мурманской области
39.2.1. Количество подготовленных и представленных Губернатору и Правительству Мурманской области докладов об основных результатах экономической деятельности и уровне жизни населения Мурманской области с оценкой ожидаемых итогов года, о реализации мероприятий плана действий Правительства Мурманской области единиц > = 14 > =14 > =14 > =14 > =14 > =14 > =14
39.2.2. Количество подготовленных аналитических материалов о социальноэкономическом положении городских округов и муниципальных районов, монопрофильных территориальных образований и оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области, размещенных на тематическом интернет-сайте единиц - > =12 > =23 > =25 > =25 > =26 > =26
Задача 39.3. Обеспечение реализации государственных приоритетов через механизмы АИП, ДЦП, ВЦП
39.3.1. Доля расходов областного бюджета, распределяемых по программам, в общем объеме расходов областного бюджета (областная адресная инвестиционная программа, долгосрочные и ведомственные целевые программы) % 5,3 11,7 9,2 10,1 11,0 11,9 11,9
Задача 39.4. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области
39.4.1. Доля исполнительных органов государственной власти, внедривших методы и процедуры управления, ориентированного на результат % 50 75 89 100 100 100 100
39.4.2. Наличие сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Мурманской области на среднесрочный период да/нет нет нет нет да да да да
Цель 40. Развитие инновационного потенциала и инновационных предприятий
Доля инновационной продукции в общем объеме произведенных товаров % 3,8 4,1 4,5 4,6 4,6 4,8 4,8
Задача 40.1. Содействие развитию инновационных предприятий
40.1.1. Количество малых инновационных предприятий, размещенных в ГОУ "Мурманский региональный инновационный бизнесинкубатор" единиц 0 0 0 8 13 18 18
40.1.2. Количество услуг в инновационной сфере, предоставленных субъектам экономической деятельности организациями инфраструктуры единиц 100 200 300 1100 1200 1300 1300
Цель 41. Обеспечение инновационности базового образования в соответствии с требованием экономики региона Министерство образования и науки Мурманской области
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы % - 13 20 25 27 30 30
Задача 41.1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов
41.1.1. Доля школьников, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения % - - - - 40 70 70
Задача 41.2. Обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования
41.2.1. Удельный вес образовательных программ, имеющих модуль дистанционного обучения, реализуемых в системе дополнительного профессионального педагогического образования % - 6 8 12 14 16 16
Цель 42. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры Министерство транспорта и связи Мурманской области
Темпы роста объемов грузопереработки портов и перегрузочных комплексов к предыдущему году % 103,2 104,4 104,1 100,0 103,5 101,5 101,5
Темпы роста объемов грузов, перевезенных железнодорожным транспортом к предыдущему году % 100,7 102,1 90,8 100,0 101,4 102,1 102,1
Задача 42.1. Развитие Мурманского транспортного узла
42.1.1. Объем инвестиций на реализацию проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" млн. руб. 60,0 156,0 2,15 500,0 9537,4 17176,1 17176,1
Задача 42.2. Приведение технического уровня содержания региональных дорог к допустимому уровню
42.2.1. Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог % 77,1 77,4 77,8 79,5 79,8 80,2 66,9
42.2.2. Доля протяженности автомобильных дорог уличнодорожной сети, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети % ... 54,0 61,0 63,0 65,0 67,0 0
42.2.3. Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог регионального значения % 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47
Цель 43. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды к предыдущему году % 103,0 98,2 100,0 99,5 100,1 100,1 100,1
Задача 43.1. Развитие энергосистемы Мурманской области
43.1.1. Протяженность электрических сетей 35 - 330 кВ по трассе км 5157 5485 5485 5509 5582 5655 5655
43.1.2. Установленная электрическая мощность объектов генерации МВт 3738 3738 3738 3742 3759 4132 4132
Задача 43.2. Разработка и реализация проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии
43.2.1. Объем инвестиций в реализацию проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии млн. руб. - - - 1,0 20,0 50,0 50,0
Цель 44. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых видов продукции, товаров, работ и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования Мурманской области Управление по тарифному регулированию Мурманской области
Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ, в том числе:
электроэнергия % 100 100 100 100 100 100 100
передача электроэнергии % 100 100 100 100 100 100 100
теплоэнергия % 100 100 100 100 100 100 100
услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО % 100 100 100 100 100 100 100
Задача 44.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов, направленного на снижение издержек регулируемых организаций
44.1.1. Адекватность регулирования % 100 100 100 100 100 100 100
44.1.2. Стабильность регулирования:
электроэнергия лет 1 1 1 1 1 1 1
передача электроэнергии лет 1 1 1 1 1 1 1
теплоэнергия, передача теплоэнергии лет 1 1 1 1 1 1 1
услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО лет 1 1 1 1 1 1 1
Задача 44.2. Создание условий для развития электросетевого хозяйства Мурманской области
44.2.1. Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА руб./кВт 6620 6620 18841 18841 18841 18841 18841
Цель 45. Воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее - МСБ) общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) на территории Мурманской области Комитет природопользования и экологии Мурманской области
Прирост запасов ОПИ по результатам постановки их на баланс к распределенным запасам 2005 года (базовый) % 0,4 5 4 6 3 0,6 3
Задача 45.1. Развитие, эффективное и рациональное использование МСБ ОПИ на территории Мурманской области
45.1.1. Доля месторождений ОПИ распределенного фонда в общем количестве месторождений ОПИ по видам сырья:
облицовочный камень % 43 57 81 85 90 90 90
строительный камень % 29 49 57 68 63 65 65
песчано-гравийная смесь % 58 65 70 79 79 80 80
песок строительный % 50 55 55 55 65 65 65
глина % 0 0 12 5 16 17 20
торф % 0 0 5 5 7 8 10
Задача 45.2. Поиск и разведка новых месторождений ОПИ
45.2.1. Темпы роста собственных средств недропользователей, направленных на разведку месторождений ОПИ, к предыдущему году % 108 113 139 100 80 90 100
Цель 46. Обеспечение охраны и воспроизводства популяций объектов животного мира на территории Мурманской области Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Мурманской области
Темпы роста численности объектов животного мира к предыдущему году:
лосей % - - - - 101,0 101,0 101,0
диких северных оленей % - - - 101,0 107,0 107,0 107,0
бурых медведей % - - - 110,0 116,0 116,0 116,0
Задача 46.1. Обеспечение охраны среды обитания охотничьих животных
46.1.1. Объем средств, направляемых на укрепление материально-технической базы охотнадзора млн. рублей - - 2,0 3,3 2,1 2,3 2,3
46.1.2. Темпы роста выявляемых случаев нарушения правил добычи объектов животного мира к предыдущему году % - - - 103,0 113,0 114,0 114,0
Цель 47. Развитие потенциала международных и внешнеэкономических связей
Объем материальных и финансовых ресурсов, поступивших из-за рубежа на реализацию международных проектов млн. долларов США 78,4 80,0 122,8 75,0 75,0 75,0 75,0
Объем иностранных инвестиций млн. долларов США 101,9 62,5 55,0 50,0 57,0 65,0 65,0
Задача 47.1. Обеспечение условий для развития международного, в том числе приграничного, сотрудничества
47.1.1. Число международных проектов, получивших софинансирование из областного бюджета единиц 0 4 5 3 9 9 9
47.1.2. Объем средств областного бюджета, направленных на софинансирование международных проектов млн. рублей 0 1,6 2,072 1,0 3,5 3,5 3,5
47.1.3. Число проектов, финансируемых по международным программам единиц 64 79 84 86 89 90 90
47.1.4. Число предприятий, получивших иностранные инвестиции единиц 65 73 51 45 58 70 70
Цель 48. Создание в Мурманской области конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным стандартам
Темпы роста объема турпотока к предыдущему году % 102,0 103,0 104,2 102,5 106,5 105,9 106,0
Задача 48.1. Создание туристско-рекреационных территорий регионального значения
48.1.1. Количество туристско-рекреационных территорий регионального значения единиц - - - 3 4 4 4
Задача 48.2. Содействие формированию и продвижению регионального туристского продукта на российском и международном рынках
48.2.1. Темпы роста экспорта туристских услуг к предыдущему году % - 109,4 108,6 109,1 107,1 111,1 111,0
48.2.2. Темпы роста числа иностранных граждан, зарегистрированных в Мурманской области, к предыдущему году % 130,9 125,5 102,3 102,0 115,7 106,2 106,5
IV. Повышение эффективности государственного управления, качества предоставляемых государственных услуг
Цель 49. Развитие добросовестной конкуренции на торгах, повышение результативности проведения торгов Управление государственного заказа Мурманской области
Доля размещения заказов у единственного поставщика в связи с признанием торгов несостоявшимися, в общем объеме размещаемых заказов на сумму свыше 1,5 млн. рублей % - - - 4,0 0,9 0,8 0,8
Доля экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных на торгах на сумму свыше 1,5 млн. рублей % - - - 0,2 9,8 10 10
Задача 49.1. Создание заинтересованным лицам дополнительных возможностей для получения информации о торгах
49.1.1. Трансляция торгов в режиме реального времени в Интернете да/нет нет нет нет нет да да да
Задача 49.2. Увеличение количества участников торгов
49.2.1. Среднее количество участников размещения заказа по формам торгов на сумму свыше 1,5 млн. рублей количество участников - - - 7,5 4 5 5
Задача 49.3. Эффективное использование бюджетных средств при размещении заказов для государственных нужд
49.3.1. Доля торгов, проведенных на сумму свыше 1,5 млн. рублей, в общем объеме проведенных закупок % - - - 2,5 5 10 10
49.3.2. Доля торгов, проведенных на сумму свыше 1,5 млн. рублей, в общей стоимости проведенных закупок % 40 30 35 35
49.3.3. Доля совместных торгов (для нескольких заказчиков) в общем объеме проведенных торгов % - - - 2 10 20 20
Цель 50. Совершенствование региональной нормативной правовой базы, внесение предложений в проекты федеральных законов с учетом интересов Мурманской области Министерство юстиции Мурманской области
Доля представленных федеральных законов, затрагивающих интересы Мурманской области, по которым высказано мнение Правительства Мурманской области % 100 100 100 100 100 100 100
Доля нормативных правовых актов, противоречащих или несоответствующих законодательству, проекты которых согласованы или разработаны Министерством юстиции Мурманской области % 0 0 0 0 0 0 0
Задача 50.1. Подготовка отзывов на проекты федеральных законов с учетом интересов Мурманской области
50.1.1. Доля подготовленных отзывов на проекты федеральных законов, учитывающих интересы Мурманской области, с соблюдением установленных сроков подготовки % 100 100 100 100 100 100 100
Задача 50.2. Повышение качества нормативных правовых актов Мурманской области
50.2.1. Доля законов, разработанных Министерством и внесенных в Мурманскую областную Думу Губернатором Мурманской области, признанных судом недействующими в целом или в части % 0 0 0 0 0 0 0
50.2.2. Доля законов, разработанных Министерством и внесенных в Мурманскую областную Думу, в общем количестве законопроектов, отнесенных к компетенции Министерства и включенных в План законопроектной деятельности Правительства Мурманской области % 85,5 93,3 90 90 90 90 90
50.2.3. Доля норм, в которые внесены изменения по предложениям, выработанным в ходе антикоррупционной экспертизы, от количества норм, в которых выявлены коррупционно опасные факторы % - - 70 75 80 85 85
50.2.4. Доля подзаконных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу в Министерстве, признанных судом недействующими в целом или в части % 0 0 0 0 0 0 0
Цель 51. Обеспечение права граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных правовых актах
Доля муниципальных нормативных правовых актов, включенных в Регистр, от числа поступивших для включения в Регистр нормативных правовых актов органов местного самоуправления Мурманской области % - - - 25 60 100 100
Задача 51.1. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Регистре муниципальных правовых актов Мурманской области
51.1.1. Доля сведений, предоставленных из Регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, от числа запрашиваемых % - - - 100 100 100 100
Цель 52. Совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления
Доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу на соответствие законодательству, от числа внесенных в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области % - - - 25 50 80 80
Задача 52.1. Обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых актов законодательству Российской Федерации, Мурманской области, уставам муниципальных образований
52.1.1. Доля отрицательных экспертных заключений, по которым у Прокуратуры Мурманской области нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования, к общему числу экспертных заключений, направленных в Прокуратуру Мурманской области % - - - 10 7 3 3
Цель 53. Организационное обеспечение деятельности административных комиссий
Доля образованных административных комиссий муниципальных образований от общего их числа, установленного Законом Мурманской области от 24.06.2003 N 408-01-ЗМО "Об административных комиссиях" % - - - 100 100 100 100
Задача 53.1. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
53.1.1. Доля своевременно предоставленных ОМСУ сведений о работе административных комиссий муниципальных образований от общего количества сведений, подлежащих предоставлению для контроля полноты и качества осуществления ОМСУ отдельных государственных полномочий % - - - 75 100 100 100
Цель 54. Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области
Доля мировых судей, положительно оценивающих уровень материальнотехнического обеспечения судебных участков % - - - - 75 85 100
Задача 54.1. Совершенствование системы материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей
54.1.1. Доля помещений судебных участков мировых судей, оснащенных электронными системами безопасности % - - 70 70 70 91 100
54.1.2. Доля судебных участков, оборудованных локально-вычислительными сетями % - - 68 68 100 100 100
54.1.3. Доля обеспеченности судебных участков мировых судей компьютерной и оргтехникой % - - 90 100 100 100 100
Задача 54.2. Совершенствование системы кадрового обеспечения судебных участков мировых судей
54.2.1. Количество работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию чел. - - 20 13 15 30 30
Задача 54.3. Совершенствование системы информационно-технологического обеспечения судебных участков мировых судей
54.3.1. Доля судебных участков, включенных в единую компьютерную систему % - - 45 50 100 100 100
54.3.2. Доля судебных участков, оснащенных автоматизированными системами судебного делопроизводства % - - 0 0 100 100 100
54.3.3. Доля залов судебных заседаний судебных участков мировых судей, оборудованных средствами аудиозаписи % - - 0 0 0 45 100
54.3.4. Количество интернетпорталов о деятельности судебных участков мировых судей единиц - - - - 1 1 1
Цель 55. Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Доля общин, материальнотехническая база которых улучшена % - - - 15 33 46 46
Задача 55.1. Стимулирование развития общинных форм хозяйствования
55.1.1. Число общин, обеспеченных передвижным жильем единиц - - - 1 3 5 5
55.1.2. Число общин, обеспеченных основными средствами (лодки, лодочные моторы, карбасы, электрогенераторы, автомобили, морозильные камеры и холодильники, спутниковые телефоны и навигаторы, средства радиосвязи, снегоходы, квадроциклы) единиц - - - 3 6 8 8
Задача 55.2. Духовное и национально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера
55.2.1. Численность населения коренных малочисленных народов Севера, привлеченных к участию в общественно значимых для них мероприятиях (участие в фольклорных фестивалях, национальных праздниках, в том числе на международном уровне, выставках национального искусства и т.п.) человек - - - 1050 1050 1120 1120
55.2.2. Количество изданных книг по саамской тематике единиц - 2 2 2 5 8 8
Цель 56. Создание условий для эксплуатации самоходных машин и других видов техники, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Мурманской области
Снижение доли транспортных средств, эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных машин % 49,3 48 53,3 52 51 50 50
Задача 56.1. Обеспечение полноты учета самоходных машин и других видов техники и взимания государственной пошлины и сборов в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
56.1.1. Темпы роста поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты (госпошлина) к предыдущему году % 102,0 114,6 146,9 105,2 108 105 105
56.1.2. Темпы роста поступлений неналоговых доходов в областной бюджет (сборы) к предыдущему году % 102,0 123,5 116,9 100,1 107,1 106,7 106,7
Цель 57. Обеспечение защиты прав граждан в области оказания медицинских и фармацевтических услуг, содействие качественному медицинскому и фармацевтическому обслуживанию населения Управление по контролю качества медицинской помощи и лицензированию отдельных видов деятельности
Степень удовлетворенности заявителей качеством оказанных государственных услуг по защите их прав при оказании медицинских и фармацевтических услуг в общем числе заявителей % - - - 100 100 100 100
Задача 57.1. Предупреждение и пресечение нарушений лицензионных условий и требований при осуществлении медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ списков II и III
57.1.1. Доля проведенных проверок соблюдения лицензионных условий и требований в общем числе лицензиатов при осуществлении:
медицинской деятельности % 0 0 4 5 6 7 7
фармацевтической деятельности % 0 0 4 5 6 7 7
деятельности, связанной с обращением наркотических средств и психотропных веществ списков II и III % 0 0 4 5 6 7 7
Цель 58. Повышение эффективности деятельности в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, лицензирования заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов Управление по лицензированию Мурманской области
Темпы снижения нарушений требований законодательства к предыдущему году в сфере:
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции % - - 78,5 77 75 72 72
лицензирования заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов % - - 83,3 80 78 76 76
Задача 58.1. Устранение с рынка предприятий, ведущих незаконную, неквалифицированную, опасную для населения деятельность
58.1.1. Снижение доли оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в объеме проверенной % - - - 1,5 1,2 1,0 1,0
58.1.2. Доля аннулированных лицензий на основании материалов проверок о нарушениях законодательства к действующим лицензиям в области:
розничной продажи алкогольной продукции % - 0 2 3 3,5 4,0 4,0
заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов % - 0 0 2,5 1,2 1,2 1,2

"..." - Данные отсутствуют или несопоставимы.