Приложение к Постановлению от 29.07.2009 г № 337-ПП Изменение

Изменения в долгосрочную целевую программу «Проведение административной реформы в мурманской области» на 2009 — 2011 годы


1.По всему тексту программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа) и подпрограммы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года слова "управление по вопросам реализации приоритетных национальных проектов и взаимодействия государственных органов Правительства Мурманской области" заменить словами "Аппарат Правительства Мурманской области" в соответствующих падежах.
2.По всему тексту Программы и подпрограммы "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" слова "управление информационных ресурсов и информационной безопасности Правительства Мурманской области" заменить словами "Аппарат Правительства Мурманской области" в соответствующих падежах.
3.По всему тексту Программы и подпрограммы "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области" слова "Министерство социального развития Мурманской области" заменить словами "Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области" в соответствующих падежах.
4.По всему тексту Программы и подпрограммы "Программа противодействия коррупции в Мурманской области" слова "контрольно-инспекторское управление Правительства Мурманской области" заменить словами "Министерство юстиции Мурманской области" в соответствующих падежах.
5.В паспорте Программы:
5.1.Девятый показатель позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
"количество установленных информационных терминалов, обеспечивающих доступ к информации об оказании государственных услуг, единиц 22 46 46"

5.2.Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и
источники
финансирования











Общие затраты на реализацию программы составят 518120,9 тыс. руб.,
в том числе:
170675,9 тыс. руб. - средства областного бюджета;
166745,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
27700,0 тыс. руб. - средства муниципального бюджета;
153000,0 тыс. руб.- средства внебюджетных источников.
Из них:
в 2009 году - 50171,7 тыс. руб. средств областного бюджета, 87100 тыс. руб.
средств федерального бюджета, 27700 тыс. руб. средств муниципального
бюджета и 100000 тыс. руб. средств внебюджетных источников;
в 2010 году - 85935,7 тыс. руб. средств областного бюджета, 79645 тыс. руб.
средств федерального бюджета, 53000 тыс. руб. средств внебюджетных
источников;
в 2011 году - 34568,5 тыс. руб. средств областного бюджета"

6.В разделе IV Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
6.1.Абзац десятый изложить в редакции:
"На реализацию Программы в 2009 - 2011 годах необходимо всего 518120,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 170675,9 тыс. руб., из них:".

6.2.Позиции 1, 2, 3, 4 таблицы изложить в редакции:
"1 В целом по Программе, 518120,9 264971,7 218580,7 34568,5
из них областной бюджет, в том числе: 170675,9 50171,7 85935,7 34568,5
2 Подпрограмма N 1 "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области", всего, в том числе: 416441 233797 182644 0
3 Подпрограмма N 2 "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" 62179,9 19574,7 22036,7 20568,5
4 Подпрограмма N 3 "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области" 33000 9000 12000 12000"

7.В подпрограмме "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области":
7.1.В паспорте подпрограммы:
7.1.1.Показатели 5 и 8 позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
"количество установленных информационных терминалов, обеспечивающих доступ к информации об оказании государственных услуг, единиц 22 46 46
количество государственных гражданских служащих, прошедших аттестацию на знание информационных и телекоммуникационных технологий и получивших сертификат, чел. 150 450 750"

7.1.2.Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и
источники
финансирования


общие затраты средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составят
62179,9 тыс. рублей, из общих затрат на реализацию подпрограммы:
в 2009 году - 19574,7 тыс. рублей;
в 2010 году - 22036,7 тыс. рублей.
в 2011 году - 20568,5 тыс. рублей."

7.2.Абзац пятый раздела IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 62179,90 тыс. рублей.".

7.3.В перечне программных мероприятий подпрограммы:
7.3.1.Пункт 1.2.1 раздела 1 изложить в редакции:
"1.2.1 поставка клиентского программного обеспечения для ЕСЭД I квартал 2009 г., I квартал 2010 г., I квартал 2011 г. 12358,50 2078,50 5808,50 4471,50 Областной бюджет Аппарат Правительства Мурманской области"

7.3.2.Пункт 2.5 раздела 2 изложить в редакции:
"2.5 Поставка информационных терминалов IV квартал 2009 г., IV квартал 2010 г. 2100,00 1000,00 1100,00 Областной бюджет Аппарат Правительства Мурманской области"

7.3.3.Позицию "Итого по разделу 2" изложить в редакции:
"Итого по разделу 2, в том числе: 11745,00 3745,00 4415,00 3585,00
увеличение стоимости основных средств 2100,00 1000,00 1100,00 0,00
прочие расходы 9645,00 2745,00 3315,00 3585,00"

7.3.4.Позицию "Итого по разделу 3" изложить в редакции:
"Итого по разделу 3, в том числе: 14950,00 5000,00 4950,00 5000,00
увеличение стоимости основных средств 9055,00 2985,00 2985,00 3085,00
прочие расходы 5895,00 2015,00 1965,00 1915,00"

7.3.5.Пункт 4.3.2 изложить в редакции:
"4.3.2 Проведение аттестации знаний государственных гражданских служащих, использующих в своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии, и выдача сертификатов 2009 - 2011 гг. 2850,00 550,00 1150,00 1150,00 Областной бюджет Аппарат Правительства Мурманской области"

7.3.6.Позицию "Итого по разделу 4" изложить в редакции:
"Итого по разделу 4, в том числе: 9615,00 2385,00 3615,00 3615,00
прочие расходы 9615,00 2385,00 3615,00 3615,00"

7.3.7.Позицию "Итого по подпрограмме" изложить в редакции:
"Итого по подпрограмме, в том числе: 62179,90 19574,70 22036,70 20568,50
увеличение стоимости основных средств 14990,00 7790,00 4100,00 3100,00
прочие расходы 47189,90 11784,70 17936,70 17468,50"

7.3.8.Позицию "Итого по государственным заказчикам:" изложить в редакции:
"Правительство Мурманской области, в том числе: 47229,90 14574,7 17086,7 15568,50
увеличение стоимости основных средств 5890,00 4790,00 1100,00 0,00
прочие расходы 41339,90 9784,70 15986,70 15568,50"

8.В подпрограмме "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области":
8.1.В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и
источники
финансирования


Общие затраты средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы
составят 33000 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 9000 тыс. рублей;
в 2010 году - 12000 тыс. рублей;
в 2011 году - 12000 тыс. рублей"

8.2.Абзац третий раздела IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 33000 тыс. руб., в том числе:
Источник финансирования 2009 год 2010 год 2011 год Всего
Областной бюджет 9000 тыс. руб. 12000 тыс. руб. 12000 тыс. руб. 33000 тыс. руб."

8.3.В перечне программных мероприятий подпрограммы:
8.3.1.Пункт 1 и подпункт 1.3 изложить в редакции:
"1 Организация, проведение торгов и заключение контракта на развитие, внедрение на базе клиентских служб АИС "ЭСРН МО" 2009 2011 годы 17350 2550 6600 8200 Областной бюджет Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области"
1.3 разработка расчетного модуля, предусматривающего процесс "монетизации" льгот по ЖКУ

8.3.2.Позицию "Итого по подпрограмме" изложить в редакции:
"Итого по подпрограмме, в том числе: 33000 9000 12000 12000
увеличение стоимости основных средств 10100 3700 3100 3300
прочие расходы 22900 5300 8900 8700"

9.В приложении N 5 к Программе "Финансово-экономическое обоснование долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы":
9.1.В разделе I "Общие положения":
9.1.1.Абзац десятый изложить в редакции:
"На реализацию Программы в 2009 - 2011 годах необходимо всего 518120,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 170675,9 тыс. руб., из них:".

9.1.2.Позиции 1, 3, 4 таблицы изложить в редакции:
"1 В целом по Программе, 518120,9 264971,7 218580,7 34568,5
из них областной бюджет, в том числе: 170675,9 50171,7 85935,7 34568,5
3 Подпрограмма N 2 "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" 62179,9 19574,7 22036,7 20568,5
4 Подпрограмма N 3 "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области" 33000 9000 12000 12000"

9.2.В разделе III "Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области":
9.2.1.Абзацы четвертый и пятый пункта 12 изложить в редакции:
"Таким образом, для приобретения в 2009 году 22 киосков потребуется 1000000 рублей. Для приобретения в 2010 году 24 информационных киосков потребуется 1100000 рублей.
Общие расходы по данному мероприятию составят 2100000 рублей.".
9.2.2.Абзацы четвертый и пятый пункта 26 изложить в редакции:
"Стоимость проведения сертификации с выдачей 300 сертификатов составит 1150000 рублей. Планируется проводить аттестацию в 2009 году 150 государственных гражданских служащих (550000 тысяч рублей). В 2010 и 2011 годах планируется выдать по 300 сертификатов (по 1150000 рублей ежегодно).
Итого расходов по данному мероприятию 2850000 рублей.".
9.3.Абзац третий раздела IV "Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области" изложить в редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 33000 тыс. руб., в том числе:
Источник финансирования 2009 год 2010 год 2011 год Всего
Областной бюджет 9000 тыс. руб. 12000 тыс. руб. 12000 тыс. руб. 33000 тыс. руб."

10.В приложении N 6 к Программе:
10.1.Абзац второй пункта 2.2 изложить в редакции:
"Всего на реализацию Программы требуется 518120,9 тыс. руб. Предполагается привлечение не только средств областного бюджета, но и средств федерального бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, в том числе:
Всего в том числе:
областной бюджет федеральный бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
518120,9 170675,9 32,9 166745,0 32,2 27700,0 5,3 153000,0 29,5"

10.2.Позицию девятую таблицы пункта 2.3 изложить в редакции:
"Количество введенных в эксплуатацию инфокиосков, ед. 22 46 46"