Приложение к Решению от 24.11.2005 г № 521 Сведение

Сведения об исполнении бюджета города Апатиты за 9 месяцев 2005 года тыс. руб.


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Утверждено по бюджету на 2005 год Уточненный план на 2005 год Уточненный план на 9 месяцев 2005 года Исполнено на 1 октября 2005 года Процент исполнения
к уточненному плану на год (в %) к уточненному плану на 9 месяцев (в %)
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 212384 212384 145259 133065 62,7 91,6
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 5076 5076 3855 10481 206,5 св. 200
000 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 5076 5076 3855 10481 206,5 св. 200
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 5076 5076 3855 10481 206,5 св. 200
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207308 207308 141404 122584 59,1 86,7
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 664 664 585 1094 164,8 187,0
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 206519 206519 140735 121388 58,8 86,3
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 0 0 0 2 Х X
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 125 125 84 59 47,2 70,2
000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 0 0 0 41 X X
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14067 14067 10790 14388 102,3 133,3
000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6256 6256 4735 5821 93,0 122,9
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7811 7811 6055 8567 109,7 141,5
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26795 26795 17264 -11 X X
000 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 105 105 83 74 70,5 89,2
000 1 06 03000 01 0000 110 Налог на наследование или дарение 143 143 76 -87 X X
000 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 26547 26547 17095 2 0,0 0,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1549 1549 1044 538 34,7 51,5
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5022 5022 3856 -1868 X X
000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 1441 1441 1425 506 35,1 35,5
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 3442 3442 2329 122 3,5 5,2
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 0 0 0 36 X X
000 1 09 0400 00 0000 110 Налог на имущество предприятий 0 0 0 -2812 X X
000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 139 139 102 290 208,6 284,3
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 17770 17770 14199 25372 142,8 178,7
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 16862 16862 13436 24648 146,2 183,4
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 9267 9267 7791 17641 190,4 св. 200
000 1 11 05030 00 0000 120 (1 11 05033 03 0000 120) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 7595 7595 5645 7007 92,3 124,1
000 1 11 07000 00 0000 120 (1 11 07013 03 0000 120) Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 413 413 413 523 126,6 126,6
000 1 11 08000 00 0000 120 (1 11 08043 03 0000 120) Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 495 495 350 201 40,6 57,4
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40500 40500 10000 43 0,1 0,4
000 1 14 02000 00 0000 000 (1 14 02030 03 0000 410, 1 14 02030 03 0000 440) Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 40500 40500 10000 43 0,1 0,4
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3466 3466 2533 2337 67,4 92,3
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 46 46 26 177 св. 200 св. 200
000 1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 0 5 X X
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 0 -18 X X
Итого доходов 321599 321599 204961 174038 54,1 84,9
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 500578 544538 433280 420809 77,3 97,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 500578 544538 433280 420809 77,3 97,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 146962 165262 152969 152969 92,6 100,0
000 2 02 01010 02 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 114886 114886 105036 105036 91,4 100,0
000 2 02 01100 00 0000 151 Прочие дотации 32076 50376 47933 47933 95,2 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 353616 376826 277861 265460 70,4 95,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 0 250 250 250 100,0 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 2200 2200 2130 96,8 96,8
000 2 02 07000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 0 0 0 0 0,0 0,0
000 3 02 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0 0 0 -320 X X
Всего доходов 822177 866137 638241 594527 68,6 93,2
Расходы
01 Общегосударственные вопросы 36220 38355 117362 23050 60,1 19,6
в том числе:
Оплата труда 22149 22149 13809 11559 52,2 83,7
Оплата отопления 732 732 463 239 32,7 51,6
Оплата потребления электроэнергии 205 205 106 78 38,0 73,6
Оплата водоснабжения 32 32 17 12 37,5 70,6
Из общей суммы расходов:
расходы на функционирование городского Совета 3765 3765 3043 2113 56,1 69,4
в том числе фонд оплаты труда 2236 2236 1836 1487 66,5 81,0
расходы администрации города 25429 28622 23894 17617 61,6 73,7
в том числе:
фонд оплаты труда 15461 16043 8994 7667 47,8 85,2
обеспечение проведения выборов и 821 821 821 0 0,0 X
резервные фонды 908 504 311 0 0,0 0,0
расходы Управления финансов администрации города 6147 5758 4380 3367 58,5 76,9
в том числе:
фонд оплаты труда 4452 3870 2979 2405 62,1 80,7
обслуживание государственного и муниципального долга 241 241 161 0 0,0 X
расходы, связанные с компенсацией переезда из районов Крайнего Севера 0 345 200 0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 879 1210 1045 652 53,9 62,4
Финансовая поддержка на возвратной основе -1000 85000 -699 X X
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 93 579 435 329 56,8 75,6
из них:
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 93 426 285 193 45,3 67,7
04 Национальная экономика 4595 3197 2714 1921 60,1 70,8
в том числе:
Транспорт 481 1814 1670 1400 77,2 83,8
Транспортное обслуживание пенсионеров в летний период и возмещение убытков по автобусному маршруту N 8 481 793 649 423 53,3 65,2
Расходы на возмещение фактически понесенных расходов, связанных с реализацией ЗМО "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" в части льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 0 1021 1021 977 95,7 95,7
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение землеустроительных работ по объектам муниципальной собственности 350 350 300 0 0,0 0,0
Расходы на функционирование администрации города (руководство и управление в сфере установленных функций) 3764 1033 744 521 50,4 70,0
в том числе:
Оплата труда 768 768 553 402 52,3 72,7
Оплата отопления 15 15 9 5 33,3 55,6
Оплата потребления электроэнергии 5 5 4 3 60,0 75,0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 152489 158685 115362 68819 43,4 59,7
Жилищное хозяйство 46781 51151 36118 7090 13,9 19,6
в том числе:
капитальный ремонт жилфонда 46781 46781 34118 7090 15,2 20,8
Расходы на реализацию ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2005 год в части обеспечения жильем детей-сирот 0 4370 2000 0 0,0 X
Коммунальное хозяйство 32962 33962 26717 17967 52,9 67,2
из них:
строительство объектов для нужд отрасли (расширение кладбища и ремонт дорог) 7889 7889 7889 1703 21,6 X
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 72746 73572 52527 43762 59,5 83,3
в том числе:
жилищные субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг 72572 72572 51527 42762 58,9 83,0
прочие льготы населению (ЖКУ почетным гражданам города) 174 0 0 0 X X
строительство объектов для нужд отрасли за счет субвенции (полигон ТБО) 0 1000 1000 1000 100,0 100,0
06 Охрана окружающей среды 1000 0 0 0 X X
строительство объектов для нужд отрасли за счет субвенции (полигон ТБО) 1000 0 0 0 X X
07 Образование - всего 356928 361673 270690 246587 68,2 91,1
в том числе:
Расходы на содержание учреждений, подчиненных отделу образования 330393 334847 250733 229291 68,5 91,4
в том числе:
Оплата труда 184589 185106 140103 134269 72,5 95,8
Оплата отопления 24347 24347 15997 14387 59,1 89,9
Оплата потребления электроэнергии 5867 5867 3993 3594 61,3 90,0
Оплата водоснабжения 1979 1979 1472 1204 60,8 81,8
Из общей суммы расходов:
Расходы на реализацию ЗМО "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год" 112973 112973 85054 81501 72,1 95,8
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" на 2005 год 12223 12223 8370 3868 31,6 46,2
Расходы на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления некоторых муниципальных образований государственными полномочиями по социальной поддержке детей, содержащихся в муниципальных детских домах и школахинтернатах, на 2005 год" 28504 28504 21281 19089 67,0 89,7
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки инвалидов" на 2005 год 1540 1540 1174 961 62,4 81,9
Расходы на функционирование администрации города (руководство и управление в сфере установленных функций) 3616 3616 2781 2595 71,8 93,3
в том числе:
Оплата труда 2750 2750 2105 2021 73,5 96,0
Расходы на содержание внешкольных учреждений культуры 15681 15780 11869 10530 66,7 88,7
в том числе:
Оплата труда 10984 10880 8135 7329 67,4 90,1
Оплата отопления 705 610 419 373 61,1 89,0
Оплата потребления электроэнергии 266 196 152 125 63,8 82,2
Оплата водоснабжения 13 8 7 6 75,0 85,7
Из общей суммы расходов:
Расходы на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями по лицензированию образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений" на 2005 год 4 4 4 4 100,0 100,0
Расходы на содержание учреждений, подчиненных комитету по физической культуре, спорту и туризму 7238 7338 5215 4147 56,5 79,5
в том числе:
Оплата труда 3264 3264 2393 2148 65,8 89,8
Оплата отопления 420 420 285 223 53,1 78,2
Оплата потребления электроэнергии 143 143 97 89 62,2 91,8
Оплата водоснабжения 74 74 49 34 45,9 69,4
Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в летний период 92 92 24 26,1 26,1
08 Культура, кинематография и средства массовой информации - всего 22240 22479 17655 15595 69,4 88,3
в том числе:
Расходы на содержание учреждений, подчиненных отделу по культуре и делам молодежи 20358 20594 16151 14244 69,2 88,2
в том числе:
Оплата труда 12343 12343 9771 8561 69,4 87,6
Оплата отопления 1278 1278 888 888 69,5 100,0
Оплата потребления электроэнергии 421 421 278 272 64,6 97,8
Оплата водоснабжения 87 87 65 29 33,3 44,6
Расходы на функционирование администрации города (руководство и управление в сфере установленных функций) 868 868 694 664 76,5 95,7
в том числе:
Оплата труда 667 667 530 511 76,6 96,4
Телевидение и радиовещание 756 756 615 495 65,5 80,5
в том числе:
Оплата труда 374 374 312 282 75,4 90,4
Оплата отопления 33 33 22 12 36,4 54,5
Оплата потребления электроэнергии 2 2 2 2 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 258 261 195 192 73,6 98,5
09 Здравоохранение и спорт - всего 93412 98743 77508 68649 69,5 88,6
в том числе:
Здравоохранение 85672 90122 70481 63572 70,5 90,2
в том числе:
Оплата труда 42979 43020 33383 31562 73,4 94,5
Оплата отопления 7158 7158 5396 5028 70,2 93,2
Оплата потребления электроэнергии 3088 3088 2277 1849 59,9 81,2
Оплата водоснабжения 1357 1357 878 649 47,8 73,9
Физическая культура и спорт 4911 5592 4328 3504 62,7 81,0
Из общей суммы расходов:
Расходы на мероприятия по физкультуре, спорту и туризму 713 894 692 643 71,9 92,9
Расходы на содержание МУ г. Апатиты "Учебно-спортивный центр" 4198 4698 3636 2861 60,9 78,7
в том числе:
Оплата труда 2558 2558 1878 1616 63,2 86,0
Оплата отопления 451 451 324 303 67,2 93,5
Оплата потребления электроэнергии 246 246 200 169 68,7 84,5
Оплата водоснабжения 58 58 50 47 81,0 94,0
Расходы на функционирование администрации города (руководство и управление в сфере установленных функций) 1629 1629 1299 1049 64,4 80,8
в том числе:
Оплата труда 1137 1137 887 738 64,9 83,2
Расходы на капитальные вложения 1200 1400 1400 524 37,4 37,4
в том числе:
Строительство объектов для нужд отрасли за счет субвенции (городская больница) 1200 1200 1200 360 30,0 30,0
Расходы по обследованию блока N 1 городской больницы 200 200 164 82,0 82,0
10 Социальная политика - всего 200621 216012 157727 138762 64,2 88,0
в том числе:
Расходы на содержание учреждений МУ "Центр социального обслуживания населения г. Апатиты" 26226 26226 19641 18006 68,7 91,7
в том числе:
Оплата труда 15350 15350 11450 10735 69,9 93,8
Оплата отопления 1118 1118 792 742 66,4 93,7
Оплата потребления электроэнергии 459 459 344 286 62,3 83,1
Оплата водоснабжения 158 158 118 118 74,7 100,0
Из общей суммы расходов:
Расходы на реализацию ЗМО "О социальном обслуживании населения Мурманской области" на 2005 год 26019 26019 19434 19192 73,8 98,8
Расходы на погашение кредиторской задолженности БМСЭ 177 177 177 113 63,8 63,8
в том числе:
Оплата труда 139 139 139 111 79,9 79,9
Расходы на борьбу с беспризорностью, опеку, попечительство 14757 9843 9828 9474 96,3 96,4
Из общей суммы расходов: 4370 0 0 0 X X
Расходы на реализацию ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2005 год, в части обеспечения жильем детей-сирот
Расходы на реализацию ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2005 год 10336 9652 9637 9637 99,8 100,0
Социальное обеспечение населения 97328 159885 111818 96184 60,2 86,0
в том числе:
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2005 год 75844 75844 47185 36516 48,1 77,4
Расходы на реализацию ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" на 2005 год (дет. пос.) 11893 11893 8920 5419 45,6 60,8
Расходы на погребение 384 0 0 0 X X
На обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 0 4262 4262 4262 100,0 100,0
Единовременная материальная помощь в связи с празднованием 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 0 380 380 350 92,1 92,1
Расходы на компенсацию льгот, установленных статьей 11 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", предоставленных в январе декабре 2004 года 0 22 22 22 100,0 100,0
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2005 год в части возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, по оплате жилищно-коммунальных услуг 0 5598 3918 3437 61,4 87,7
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2005 год в части возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда по оплате жилищно-коммунальных услуг 0 49182 34427 33474 68,1 97,2
Расходы на реализацию ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" на 2005 год (АСП) 9207 0 0 0 X X
На возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренным Федеральными законами: "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 0 12704 12704 12704 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 55071 18977 15503 14299 75,3 92,2
из них:
Срочная социальная помощь 291 294 196 195 66,3 99,5
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2005 год в части возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий по оплате жилищно-коммунальных услуг 5598 0 0 0 X X
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2005 год в части возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда по оплате жилищно-коммунальных услуг 49182 0 0 0 X X
Расходы на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2005 год в части ежемесячной денежной выплаты пенсионерам по старости 0 1435 1435 1423 99,2 99,2
На выплату разницы в цене единого проездного билета по постановлению Правительства Мурманской области от 21.01.2005 N 10-ПП 0 456 456 448 98,2 98,2
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, получающих другие меры социальной поддержки 0 16 16 16 100,0 100,0
Расходы по оплате коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" 0 507 507 507 100,0 100,0
Расходы на погребение 0 488 391 239 49,0 61,1
Расходы на реализацию ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2005 год в части оплаты жилья и коммунальных услуг 0 242 242 148 61,2 61,2
Расходы на реализацию ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" на 2005 год (АСП) 0 9207 6906 6620 71,9 95,9
Расходы на функционирование администрации города (руководство и управление в сфере установленных функций) 6158 6158 5223 4624 75,1 88,5
в том числе:
Оплата труда 4453 4453 3798 3489 78,4 91,9
Оплата отопления 112 112 74 33 29,5 44,6
Оплата потребления электроэнергии 35 35 26 25 71,4 96,2
Оплата водоснабжения 8 8 6 6 75,0 100,0
Из общей суммы расходов:
Расходы на выполнение полномочий по реализации ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" на 2005 год 1752 1752 1752 1752 100,0 100,0
Расходы на выполнение полномочий по реализации ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2005 год 1971 1971 1730 1693 85,9 97,9
Прочие льготы населению (ЖКУ почетный гражданам города) 0 174 131 79 45,4 60,3
Пенсионное обеспечение 904 904 760 686 75,9 90,3
в том числе:
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 904 904 760 686 75,9 90,3
Всего расходов 867598 899723 759453 563712 62,7 74,2
Профицит бюджета (со знаком "плюс") или дефицит бюджета (со знаком "минус") -45421 -33586 -121212 30815 X X
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 45421 33586 121212 -30815 X X
в том числе:
02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований 25367 13532 101158 -3729 X X
02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований 46341 153206 125241 0 X X
из них:
02 01 01 00 00 0000 710 бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31341 138206 110241 0 X X
02 01 02 00 00 0000 710 кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 15000 15000 15000 0 X X
02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований 20974 139674 24083 3729 X X
02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5974 124674 22380 3729 X X
02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 15000 15000 1703 0 X X
08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета -20054 -20054 -20054 27086 X X
08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств местных бюджетов 0 1019343 763482 594527 X X
08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств местных бюджетов 20054 1039397 783536 567441 X X

Заместитель Главы администрации,
начальник Управления финансов
администрации города
А.И.ЯКОВЛЕВА