Постановление Правительства Мурманской области от 16.03.2012 № 99-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 488-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 N 99-ПП
Мурманск Утратит силу с 1 января 2013 года -
Постановление Правительства
Мурманской области
от 01.10.2012 г. N 481-ПП
О внесении изменений в постановление
Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 488-ПП
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. В постановлении Правительства Мурманской области от 30.09.2011N 488-ПП "О долгосрочной целевой программе "Профилактикаправонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнениемероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014годы" пункт 3 изложить в редакции:
"3. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителяГубернатора Мурманской области Сабурова И. В."
2. Внести в долгосрочную целевую программу "Профилактикаправонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнениемероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014годы, утвержденную вышеназванным постановлением, изменения согласноприложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012 N 99-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу "Профилактика
правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение
мероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014
годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области
от 30.09.2011 N 488-ПП
1. По тексту Программы слова "социальной защиты населения"заменить словами "социального обслуживания населения".
2. В паспорте долгосрочной целевой программы "Профилактикаправонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнениемероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014годы" (далее - Программа):2.1. В позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы"задачи 4, 6 и 7 изложить в редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Задача 4. Создание условий для обеспечения безопасного пребывания отдельных категорий граждан в || государственных областных учреждениях системы социального обслуживания населения ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля зданий государственных областных учреждений системы социального обслуживания населе- | 94,0 | 96,4 | 100,0 || ния, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, от общего числа зданий го- | | | || сударственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------|| Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, ос- | 60,0 | 62,9 | 65,7 || нащенных системами наружного видеонаблюдения, от общего числа государственных областных | | | || учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------|| Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, | 37,1 | 57,1 | 62,9 || осуществивших ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требований, от общего | | | || числа государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Задача 6. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы обеспечения пожарной || безопасности населения и территорий Мурманской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень готовности подразделений противопожарной службы к выполнению задач в области пожаро- | 70 | 77 | 85 || тушения, % | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 7. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения || чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории Мурманской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень готовности подразделений, осуществляющих предупреждение чрезвычайных ситуаций и | 70 | 77 | 85" || ликвидацию их последствий, к выполнению задач по защите населения и территории области от | | | || чрезвычайных ситуаций, % | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации ипоказатели социально-экономической эффективности Программы" изложить вредакции:
"Ожидаемые конечные В результате реализации Программы к 2014 году ожидается:
результаты реализации
и показатели - повышение уровня оснащенности муниципальных образований системами видеонаблюдения
социально- на 24, 4%;
экономической - снижение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 4 674 тыс. руб.;
эффективности - увеличение доли преступлений, раскрытых с использованием АПК "Безопасный город", из
Программы общего числа раскрытых преступлений, на 4,8%;
- повышение раскрываемости уличных преступлений на 0,6%;
- повышение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах, на 9,5%;
- увеличение доли зданий образовательных учреждений, в которых сигнал срабатывания
автоматической пожарной сигнализации выведен на пульты пожарных частей и охранных
подразделений, до 77%;
- увеличение доли образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно-
гигиенической характеристике, по дошкольным учреждениям - с 63% до 72%, по
общеобразовательным учреждениям - с 43% до 63%;
- увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, до
81%;
- увеличение доли автотранспорта, используемого для перевозки обучающихся и
воспитанников, соответствующего ГОСТ Р-51160-98 "Автобусы для перевозки детей.
Технические условия", до 98 %;
- увеличение доли обучающихся и студентов, обеспеченных организованным одноразовым
горячим питанием, до 90%;
- оснащение всех зданий подведомственных учреждений Министерства здравоохранения
Мурманской области системами автоматической пожарной сигнализации;
- увеличение доли подведомственных учреждений Министерства здравоохранения
Мурманской области, оснащенных системами контроля доступа, до 52,2%;
- увеличение доли зданий государственных областных учреждений системы социального
обслуживания населения, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до
100%;
- увеличение доли государственных областных учреждений системы социального
обслуживания населения, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, до 65,7%;
- увеличение доли учреждений системы социального обслуживания населения, осуществивших
ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требований, до 62,9%;
- увеличение числа лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, получивших срочную социальную поддержку в учреждениях социального
обслуживания населения, на 2,3%;
- снижение уровня рецидивной преступности (отношение количества преступлений,
совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, к общему количеству раскрытых
преступлений) до 31,6%;
- достижение 85% уровня готовности подразделений противопожарной службы к выполнению
задач в области пожаротушения;
- достижение 85% уровня готовности подразделений, осуществляющих предупреждение
чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий, к выполнению задач по защите
населения и территории области от чрезвычайных ситуаций.".
2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы",начиная с четвертого абзаца, изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы засчет всех источников финансирования составляет 3 011 203,5 тыс. руб.,в том числе:
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | По годам реализации || | 2012-2014 | Программы || | годы |--------------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год ||-------------------------+-----------+----------+----------+----------|| Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------+-----------+----------+----------+----------|| Областной бюджет | 678636,5 | 266375,8 | 192765,3 | 219495,4 ||-------------------------+-----------+----------+----------+----------|| Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 ||-------------------------+-----------+----------+----------+----------|| Внебюджетные источники | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0 ||-------------------------+-----------+----------+----------+----------|| Всего по Программе | 3011203,5 | 1134193, | 953111,3 | 923898,4 || | | 8 | | |------------------------------------------------------------------------Распределение объемов финансирования на реализацию Программы позаказчикам и годам реализации
тыс. руб.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Заказчик/Источник финансирования | Всего | По годам реализации Программы || | 2012-2014 |---------------------------------|| | годы | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Аппарат Правительства Мурманской области, | 261139,2 | 99281,0 | 80929,1 | 80929,1 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Областной бюджет | 261139,2 | 99281,0 | 80929,1 | 80929,1 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Министерство образования и науки Мурманской области, | 2538251,4 | 926215,5 | 820640,9 | 791395,0 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0 | 0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Областной бюджет | 205684,4 | 58397,5 | 60294,9 | 86992,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Внебюджетные источники | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Министерство здравоохранения Мурманской области, | | | | || в том числе: | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Областной бюджет | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Министерство труда и социального развития Мурманской области, | 138574,0 | 57825,4 | 40374,3 | 40374,3 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Областной бюджет | 138574,0 | 57825,4 | 40374,3 | 40374,3 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Комитет по культуре и искусству Мурманской области, | 636,5 | 269,5 | 167,0 | 200,0 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Областной бюджет | 636,5 | 269,5 | 167,0 | 200,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| ИТОГО по Программе, | 3011203,5 | 1134193,8 | 953111,3 | 923898,4 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Областной бюджет | 678636,5 | 266375,8 | 192765,3 | 219495,4 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 ||---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Внебюджетные источники | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0" |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. В подпрограмме "Обеспечение общественной безопасности иправопорядка на территории Мурманской области" (приложение N 1 кПрограмме):
3.1. В Перечне мероприятий Подпрограммы (приложение кПодпрограмме):
3.2. Графу "Всего" позиции 1 изложить в редакции:
"Всего: 38900,0. В т.ч.: ОБ 38900,0".
3.3. В графе "Перечень организаций, участвующих в реализациипрограммных мероприятий" по тексту заменить слова:
- "ГУК "Мурманская государственная областная универсальнаянаучная библиотека" словами "ГОБУК "Мурманская государственнаяобластная универсальная научная библиотека";
- ГУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" словами"ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека";
- ГУК "Мурманский областной художественный музей" словами "ГАУК"Мурманский областной художественный музей";
- ГУК "Мурманский областной Дом народного творчества" словами"ГОБУК "Мурманский областной Дом народного творчества";
- ГУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М. Кирова"словами "ГАУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М. Кирова".
4. В подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасностиучреждений системы образования Мурманской области" (приложение N 2 кПрограмме):
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:
Объемы и источники финанси- Всего - 2 538 251,4 тыс. рублей, в том числе:
рования Подпрограммы 2012 год - 926 215,5 тыс. рублей;
2013 год - 820 640,9 тыс. рублей;
2014 год 791 395,0 тыс. рублей.
Из них за счет областного бюджета - 205 684,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 58 397,5 тыс. рублей;
2013 год - 60 294,9 тыс. рублей;
2014 - 86 992,0 тыс. рублей.
4.2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
4.2.1. Таблицу изложить в редакции:
"тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | | По годам реализации Подпро- || | 2012-2014 | граммы || | годы |---------------------------------|| | | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Всего по Подпрограмме, в том числе: | 2538251,4 | 926 215,5 | 820640,9 | 791395,0 ||-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0 | 0 ||-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Областной бюджет | 205684,4 | 58397,5 | 60294,9 | 86992,0 ||-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 ||-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------|| Внебюджетные средства | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0" |-------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2. Дополнить абзацем:
"Субсидии муниципальным районам (городским округам) Мурманскойобласти предоставляются в целях и объемах, предусмотренных перечнеммероприятий Подпрограммы. Субсидии предоставляются в соответствии справилами предоставления, распределения и расходования субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов),утверждаемыми Правительством Мурманской области.".4.3. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме)изложить в редакции:
"Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий Подпрограммы
"Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования
Мурманской области"
тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, программ- | Срок вы- | Объемы и источники финансирования | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень органи- || п/п | ные мероприятия | полнения | | выполнения программных мероприятий | заций, участвую- || | | (квартал, |-------------------------------------------------+------------------------------------------| щих в реализации || | | год) | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | программных || | | | | | | | | год | год | год | мероприятий ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: cоздание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений образования Мурманской области ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Обеспечение пожарной и | 2012-2014 | | | | | Количество | 530 | 560 | 610 | ОУ, МОиНМО, || | электрической безопасно- | | | | | | зданий ОУ, в | | | | УГПН, ГУ МЧС || | сти учреждений образова- | | | | | | которых сигнал | | | | МО, УМВД РФ по || | ния | | | | | | срабатывания | | | | МО || | | | | | | | АПС выведен | | | | || | Всего | | 270 043,0 | 92 650,0 | 87 547,0 | 89 846,0 | на пульты по- | | | | || | | | | | | | жарных частей | | | | || | ОБ | | 27 957,0 | 9 492,0 | 9 901,0 | 8 564,0 | и охранных | | | | || | | | | | | | подразделений | | | | || | МБ | | 240 324,0 | 82 467,0 | 77 121,0 | 80 736,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ВБ | | 1 762,0 | 691,0 | 525,0 | 546,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------|| 2. | Обеспечение выполнений | 2012-2014 | 1 877 320,4 | 676 019,5 | 608 246,9 | 593 054,0 | Количество | 290 | 310 | 330 | ОУ, МОиН МО, || | требований СанПиН и | | | | | | ОУ, относя- | | | | АМО || | технической безопасности | | | | | | щихся к первой | | | | || | учреждений образования с | | | | | | группе по са- | | | | || | целью устранения предпи- | | | | | | нитарно- | | | | || | саний надзорных органов | | | | | | гигиенической | | | | || | Всего | | | | | | характеристике | | | | ||-----+--------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------| | | | | || | ОБ | | 126 756,4 | 39 111,5 | 33 075,9 | 54 569,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | МБ | | 1 747 695,0 | 636 361,0 | 574 098,0 | 537 236,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ВБ | | 2 869,0 | 547,0 | 1 073,0 | 1 249,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------|| 2.1 | Субсидия АМО Кольский | 2012 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Количество | 1 | - | - | МОиН МО, АМО || | район на противоаварий- | | | | | | ОУ, относя- | | | | Кольский район || | ные мероприятия в МОУ | | | | | | щихся к первой | | | | || | "Шонгуйская СОШ" | | | | | | группе по са- | | | | || | Всего | | | | | | нитарно- | | | | || | | | | | | | гигиенической | | | | || | ФБ | | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | характеристике | | | | || | | | | | | | | | | | || | ОБ | | 1 553,0 | 1 553,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | МБ | | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------|| 3. | Обеспечение антитеррори- | 2012-2014 | | | | | Количество | 390 | 470 | 500 | ОУ, МОУО || | стической и противокри- | | | | | | ОУ, обеспе- | | | | || | минальной безопасности | | | | | | ченных систе- | | | | || | учреждений образования | | | | | | мой видеонаб- | | | | || | | | | | | | людения | | | | || | | | 294 858,0 | 114 080,0 | 101 374,0 | 79 404,0 | | | | | || | Всего | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ОБ | | 23 758,0 | 2 575,0 | 9 493,0 | 11 690,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | МБ | | 269 020,0 | 111 035,0 | 90 891,0 | 67 094,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ВБ | | 2 080,0 | 470,0 | 990,0 | 620,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------|| 4. | Обеспечение транспорт- | 2012-2014 | 30 072,0 | 9 049,0 | 8 562,0 | 12 461,0 | Количество | 4 | 4 | 5 | МОиНМО, УМВД || | ной безопасности учреж- | | | | | | приобретенных | | | | РФ по МО, || | дений образования | | | | | | автобусов, | | | | МОУО, ОУ, АМО || | | | | | | | соответствую- | | | | || | Всего | | | | | | щих ГОСТ | | | | ||-----+--------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------| ГОСТ Р-51160- | | | | || | ОБ | | 17 525,0 | 3 775,0 | 4 925,0 | 8 825,0 | 98 "Автобусы | | | | || | | | | | | | для перевозки | | | | || | МБ | | 12 117,0 | 4 844,0 | 3 637,0 | 3 636,0 | детей. Техни- | | | | || | | | | | | | ческие усло- | | | | || | ВБ | | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | вия" | | | | ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------|| 5. | Обеспечение школьного | 2012-2014 | 62 958,0 | 31 417,0 | 14 911,0 | 16 630,0 | Количество | 66220 | 67760 | 69300 | МОиНМО, Рос- || | здорового питания | | | | | | школьников и | | | | потребнадзор МО, || | | | | | | | студентов, | | | | МОУО, ОУ, АМО || | Всего | | | | | | обеспеченных | | | | || | | | | | | | организован- | | | | || | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ным одноразо- | | | | || | | | | | | | вым горячим | | | | || | ОБ | | 8 627,0 | 2 383,0 | 2 900,0 | 3 344,0 | питанием | | | | || | | | | | | | | | | | || | МБ | | 54 565,0 | 29 418,0 | 11 943,0 | 13 204,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ВБ | | 258,0 | 108,0 | 68,0 | 82,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------|| | Итого по Подпрограмме, | | 2 538 251,4 | 926 215,5 | 820 640,9 | 791 395,0 | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ФБ | | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ОБ | | 205 684,4 | 58 397,5 | 60 294,9 | 86 992,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | МБ | | 2 324 401,0 | 864 725,0 | 757 690,0 | 701 906,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | ВБ | | 7 399,0 | 2 246,0 | 2 656,0 | 2 497,0 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | - мероприятия по предос- | | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | тавлению межбюджетных | | | | | | | | | | || | трансфертов, имеющих | | | | | | | | | | || | целевой характер | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | - иные мероприятия | | 2 535 851,4 | 923 815,5 | 820 640,9 | 791 395,0 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сокращения, принятые в Подпрограмме:МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области;ОУ - образовательные учреждения;УГПН - управление Госпожнадзора Главного управления МЧС России поМурманской области;ГУ МЧС МО - Главное управление МЧС России по Мурманской области;УМВД РФ по МО - Управление Министерства внутренних дел России поМурманской области;АМО - администрация муниципального образования;МОУО - муниципальные органы управления образованием.".
4.4. Дополнить Подпрограмму приложением N 2:
"Приложение N 2
к Подпрограмме
Методика распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных
образовательных учреждений
Условием предоставления субсидии является наличие в муниципальномобразовании документов об обследовании технического состояния объектовуполномоченными организациями, подтверждающих необходимость проведенияпротивоаварийных мероприятий.
Размер субсидии из областного бюджета бюджету i-го муниципальногорайона (городского округа) на проведение противоаварийных мероприятийопределяется по следующей формуле:
Ci = F х Pi/P,
где:
Ci - размер субсидии из областного бюджета бюджету i-гомуниципального района (городского округа) на проведениепротивоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательныхучреждений;
F - общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета дляпредоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов (городских округов) Мурманской области на проведениепротивоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательныхучреждений;
Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального района(городского округа) на проведение противоаварийных мероприятий взданиях муниципальных образовательных учреждений;
P - общая заявленная финансовая потребность всех муниципальныхрайонов (городских округов) Мурманской области на проведениепротивоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательныхучреждений.".
5. В подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасностиучреждений системы здравоохранения Мурманской области" (приложение N 3к Программе):
5.3. В паспорте Подпрограммы:
5.3.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить вредакции:
"Объемы и источники финансирования Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 72 602,4 тыс. руб.,
Подпрограммы в т. ч. за счет средств областного бюджета:
2012 год - 50 602,4 тыс. руб.,
2013 год - 11 000,0 тыс. руб.,
2014 год - 11 000,0 тыс. руб.".
5.3.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в редакции:
"Объем финансирования по годам составляет:
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | По годам реализации || | 2012-2014 |--------------------------------|| | годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||-------------------------+-----------+----------+----------+----------|| Областной бюджет | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0 ||-------------------------+-----------+----------+----------+----------|| Всего по Подпрограмме: | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0" |------------------------------------------------------------------------
5.4. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение кПодпрограмме) изложить в редакции:
"Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы
здравоохранения Мурманской области"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, про- | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности вы- | Перечень организаций, || п/п | граммные мероприя- | выпол- | | полнения программных мероприятий | участвующих в реализа- || | тия | нения |-----------------------------------------------+-------------------------------------------------| ции программных меро- || | | | всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | приятий || | | | | | | | | год | год | год | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений системы здравоохранения Мурманской области ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Оборудование учреж- | 2012- | 7178,9 | 6525,9 | 653,0 | | Количество учреждений, | 4 | 1 | - | учреждения системы здра- || | дений системами ав- | 2013 | | | | | оборудованных АПС, ед. | | | | воохранения Мурманской || | томатической пожар- | | | | | | | | | | области || | ной сигнализации | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 2 | Оборудование учреж- | 2012 | 920,5 | 920,5 | - | - | Количество учреждений, | 5 | - | - | учреждения системы || | дений системами опо- | | | | | | оборудованных системами | | | | здравоохранения Мур- || | вещения и управления | | | | | | оповещения и управления | | | | манской области || | эвакуацией | | | | | | эвакуацией, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 3 | Устройство путей | 2012- | 31 357,4 | 15 763,1 | 7 009,8 | 8 584,5 | Количество учреждений, в | 8 | 2 | 2 | учреждения системы здра- || | эвакуации | 2014 | | | | | которых оборудованы пути | | | | воохранения Мурманской || | | | | | | | эвакуации, ед. | | | | области ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 4 | Замена глухих реше- | 2012 | | 2 183,0 | | | Количество учреждений, в | 3 | - | - | учреждения системы здра- || | ток на распашные | | 2 183,0 | | | | которых заменены глухие | | | | воохранения Мурманской || | | | | | | | решетки на распашные, ед. | | | | области ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 5 | Установка противопо- | 2012- | | 2 968,0 | 258,0 | 45,0 | Количество учреждений, в | 7 | 2 | 1 | учреждения системы здра- || | жарных дверей и са- | 2013 | 3 271,0 | | | | которых установлены про- | | | | воохранения Мурманской || | мозакрывающихся | | | | | | тивопожарные двери и | | | | области || | устройств | | | | | | самораскрывающиеся уст- | | | | || | | | | | | | ройства, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 6 | Оборудование поме- | 2012- | 1210,5 | 50,0 | 769,5 | 391,0 | Количество учреждений, в | 1 | 1 | 1 | учреждения системы здра- || | щений для хранения | 2014 | | | | | которых оборудованы по- | | | | воохранения Мурманской || | горючих материалов | | | | | | мещения для хранения | | | | области || | | | | | | | горючих материалов, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 7 | Установка систем | 2012 | 1 979,0 | 1 979,0 | | | Количество учреждений в | 3 | | | учреждения системы здра- || | автоматического по- | | | | | | которых установлена сис- | | | | воохранения Мурманской || | жаротушения | | | | | | тема автоматического по- | | | | области || | | | | | | | жаротушения, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 8 | Приобретение средств | 2012- | | 984,6 | 229,9 | 234,5 | Количество учреждений, | 8 | 4 | 4 | учреждения системы здра- || | защиты органов дыха- | 2014 | 1 449,0 | | | | укомплектованных средст- | | | | воохранения Мурманской || | ния фильтрующего | | | | | | вами защиты органов ды- | | | | области || | действия и средств | | | | | | хания, ед. | | | | || | спасения | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 9 | Устройство системы | 2012 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | Количество учреждений, в | 1 | - | - | учреждения системы здра- || | вытяжной противо- | | | | | | которых установлена сис- | | | | воохранения Мурманской || | дымной вентиляции из | | | | | | тема вытяжной противо- | | | | области || | подвальной части | | | | | | дымной вентиляции из | | | | || | здания | | | | | | подвальной части здания, | | | | || | | | | | | | ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 10 | Оборудование учреж- | 2012 | 150,0 | 150,0 | - | - | Количество учреждений | 2 | - | - | учреждения системы здра- || | дений системами пе- | | | | | | оборудованных системами | | | | воохранения Мурманской || | редачи сигнала о воз- | | | | | | передачи сигнала о возго- | | | | области || | горании на пульт по- | | | | | | рании на пульт пожарного | | | | || | жарного подразделе- | | | | | | подразделения, ед. | | | | || | ния | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 11 | Приобретение фото- | 2013- | | | 935,0 | 825,0 | Количество учреждений, в | - | 2 | 2 | учреждения системы здра- || | люминесцентных пла- | 2014 | 1760,0 | | | | которых приобретены фо- | | | | воохранения Мурманской || | нов и знаков пожарной | | | | | | толюминесцентные планы | | | | области || | эвакуации | | | | | | и знаки пожарной эвакуа- | | | | || | | | | | | | ции, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 12 | Замена, ремонт элек- | 2012 | | 3586,4 | - | - | Количество учреждений, в | 4 | - | - | учреждения системы || | трической проводки, | | 3586,4 | | | | которых произведена заме- | | | | здравоохранения Мур- || | вводов электроснаб- | | | | | | на, ремонт электрической | | | | манской области || | жения и заземляющего | | | | | | проводки, вводов электро- | | | | || | контура | | | | | | снабжения и заземляющего | | | | || | | | | | | | контура, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 13 | Приобретение и уста- | 2012 | 108,6 | 108,6 | | | Количество учреждений, в | 3 | - | - | учреждения системы здра- || | новка кнопок тревож- | | | | | | которых установлены | | | | воохранения Мурманской || | ной сигнализации | | | | | | кнопки тревожной сигна- | | | | области || | | | | | | | лизации, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 14 | Устройство, ремонт | 2012 | 5 356,8 | 5 356,8 | | | Количество учреждений, в | 5 | - | - | учреждения системы здра- || | наружного ограждения | | | | | | которых проведен ремонт | | | | воохранения Мурманской || | зданий | | | | | | наружного ограждения | | | | области || | | | | | | | зданий, ед. | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 15 | Установка систем | 2012- | 10 327,7 | 8 262,9 | 1 144,8 | 920,0 | Количество учреждений, в | 12 | 1 | 1 | учреждения системы здра- || | контроля доступа | 2014 | | | | | которых установлена сис- | | | | воохранения Мурманской || | | | | | | | тема контроля доступа, ед. | | | | области ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 16 | Выполнение проектно- | 2012 | 100,0 | 100,0 | | | Количество разработанной | 1 | - | - | учреждения системы здра- || | сметной документации | | | | | | проектно- сметной доку- | | | | воохранения Мурманской || | по системам автома- | | | | | | ментации, ед. | | | | области || | тического пожароту- | | | | | | | | | | || | шения | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 17 | Выполнение проектно- | 2012 | 200,0 | 200,0 | | | Количество разработанной | 1 | - | - | учреждения системы здра- || | сметной документации | | | | | | проектно- сметной доку- | | | | воохранения Мурманской || | по системам автома- | | | | | | ментации, ед. | | | | области || | тической пожарной | | | | | | | | | | || | сигнализации | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| 18 | Разработка проектно- | 2012 | 463,6 | 463,6 | - | - | Количество разработанной | 1 | - | - | || | сметной документации | | | | | | проектно- сметной доку- | | | | || | и проведение эксперти- | | | | | | ментации, ед. | | | | учреждения системы здра- || | зы по замене, ремонту | | | | | | | | | | воохранения Мурманской || | электрической провод- | | | | | | | | | | области || | ки, вводов электро- | | | | | | | | | | || | снабжения и зазем- | | | | | | | | | | || | ляющего контура | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| | Всего | 2012- | 72 602,4 | 50 602,4 | 11 000,0 | 11 000,0 | | | | | || | по Подпрограмме, | 2014 | | | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------|| | - иные мероприятия | 2012- | 72 602,4 | 50 602,4 | 11 000,0 | 11 000,0" | | | | | || | | 2014 | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасностигосударственных областных учреждений системы социальной защитынаселения Мурманской области" (приложение N 4 к Программе):
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. В наименовании Подпрограммы и по тексту слова "социальнойзащиты населения" заменить словами "социального обслуживаниянаселения".
6.1.2. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели"изложить в редакции:
"Важнейшие целевые ---------------------------------------------------------------------------------------
индикаторы и | Целевые индикаторы и показатели | Значение показателя |
показатели | | (индикатора) |
| |---------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| | год | год | год |
|---------------------------------------------------------------+------+------+-------|
| Доля зданий государственных областных учреждений системы | 94,0 | 96,4 | 100,0 |
| социального обслуживания населения, оснащенных системами | | | |
| автоматической пожарной сигнализации, от общего числа зданий | | | |
| государственных областных учреждений системы социального | | | |
| обслуживания населения, % | | | |
|---------------------------------------------------------------+------+------+-------|
| Доля государственных областных учреждений системы социального | 60,0 | 62,9 | 65,7 |
| обслуживания населения, оснащенных системами наружного | | | |
| видеонаблюдения, от общего числа государственных областных | | | |
| учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | |
|---------------------------------------------------------------+------+------+-------|
| Доля государственных областных учреждений системы социального | 37,1 | 57,1 | 62,9" |
| обслуживания населения, осуществивших ремонтные работы по | | | |
| устранению нарушений нормативных требований, от общего числа | | | |
| государственных областных учреждений системы социального | | | |
| обслуживания населения, % | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------6.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:
"Объемы и Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 122 238,3 тыс. руб.,
источники фи- в т. ч. за счет средств областного бюджета:
нансирования 2012 год - 52 691,7 тыс. руб.;
Подпрограммы 2013 год - 34 773,3 тыс. руб.;
2014 год - 34 773,3 тыс. руб.".
6.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты и показателисоциально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить вредакции:
"Ожидаемые ко- В результате реализации Подпрограммы к 2014 году ожидается:
нечные результа- - увеличение доли зданий государственных областных учреждений системы социального обслу-
ты живания населения, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до 100,0%;
и показатели со- - увеличение доли государственных областных учреждений системы социального обслуживания
циально- населения, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, до 65,7%;
экономической - увеличение доли государственных областных учреждений системы социального обслуживания
эффективности населения, осуществивших ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требова-
Подпрограммы ний, до 62,9%.".
6.2. Таблицу раздела 2 изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Целевые индикаторы и показатели | Значение показателя || | (индикатора) || |---------------------|| | 2012 | 2013 | 2014 || | год | год | год ||---------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------|| Доля зданий государственных областных учреждений системы социального обслуживания на- | 94,0 | 96,4 | 100,0 || селения, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, от общего числа | | | || зданий государственных областных учреждений системы социального обслуживания населе- | | | || ния, % | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------|| Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, | 60,0 | 62,9 | 65,7 || оснащенных системами наружного видеонаблюдения, от общего числа государственных обла- | | | || стных учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------|| Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, | 37,1 | 57,1 | 62,9" || осуществивших ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требований, от | | | || общего числа государственных областных учреждений системы социального обслуживания | | | || населения, % | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3. Таблицу раздела 4 изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------| "Источники финансирования | Годы реализации Подпрограммы || |----------------------------------------------|| | 2012-2014 | 2012 | 2013 | 2014 ||----------------------------+------------+----------+----------+-----------|| Всего, в том числе: | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3 ||----------------------------+------------+----------+----------+-----------|| областной бюджет | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3" |-----------------------------------------------------------------------------6.4. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме)изложить в редакции:
"Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечение комплексной безопасности государственных областных
учреждений системы социального обслуживания населения Мурманской
области"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Цель, задачи, программные ме- | Срок | Объемы и источники финансирования, тыс. | Показатели (индикаторы) результативно- | Перечень организаций, || | роприятия | выполне- | руб. | сти выполнения программных мероприя- | участвующих в реализа- || | | ния | | тий | ции программных меро- || | | | | | приятий || | | |---------------------------------------------+----------------------------------------+------------------------|| | | | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | | | | | год | год | год | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: создание условий для обеспечения безопасного пребывания граждан в государственных областных учреждениях социального обслуживания || населения Мурманской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Приобретение и установка сис- | 2012- | 1592,1 | 710,6 | 600,0 | 281,5 | количество | 8 | 2 | 3 | Государственные обла- || | тем автоматической пожарной | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | сигнализации, СооПиУЭ, вклю- | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | чая ремонт, замену комплек- | | | | | | | | | | служивания населения || | тующих и дооборудование дат- | | | | | | | | | | || | чиками. Вывод АПС на пульты | | | | | | | | | | || | пожарных частей | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 2. | Устройство эвакуационных вы- | 2012- | 6648,5 | 5648,5 | 1000,0 | 0,0 | количество | 6 | 1 | 0 | Государственные обла- || | ходов из зданий учреждений, | 2013 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | капитальный и текущий ремонт | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | эвакуационных и наружных ава- | | | | | | | | | | служивания населения || | рийных выходов, наружных по- | | | | | | | | | | || | жарных лестниц, отделка путей | | | | | | | | | | || | эвакуации материалами в соот- | | | | | | | | | | || | ветствии с нормативными требо- | | | | | | | | | | || | ваниями к степени огнестойко- | | | | | | | | | | || | сти, установка и ремонт пожар- | | | | | | | | | | || | ного ограждения на крыше уч- | | | | | | | | | | || | реждений, установка распашных | | | | | | | | | | || | решеток на окнах и приямках | | | | | | | | | | || | подвальных помещений, испыта- | | | | | | | | | | || | ние пожарных лестниц и ограж- | | | | | | | | | | || | дений | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 3. | Установка противопожарных | 2012- | 1591,5 | 1211,5 | 380,0 | 0,0 | количество | 3 | 2 | 0 | Государственные обла- || | перегородок, дверей, окон и лю- | 2013 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | ков, установка и замена дверных | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | блоков по путям эвакуации, обо- | | | | | | | | | | служивания населения || | рудование дверей по путям эва- | | | | | | | | | | || | куации самозакрывающимися | | | | | | | | | | || | устройствами и уплотнением в | | | | | | | | | | || | притворах | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 4. | Приобретение средств защиты | 2012 | 431,2 | 431,2 | 0,0 | 0,0 | количество | 4 | 0 | 0 | Государственные обла- || | органов дыхания фильтрующего | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | действия и средств спасения | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | | | | | | | | | | | служивания населения ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 5. | Оборудование ПУ САП, дымо- | 2012 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | Государственные обла- || | удаления, включая ремонт и | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | замену комплектующих, ремонт | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | (замену) пожарных водопрово- | | | | | | | | | | служивания населения || | дов и гидрантов (их проверку), | | | | | | | | | | || | пожарных водоемов, противопо- | | | | | | | | | | || | жарных занавесов | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 6. | Приобретение знаков пожарной | 2012 | 147,6 | 147,6 | 0,0 | 0,0 | количество | 4 | 0 | 0 | Государственные обла- || | безопасности и специального | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | оборудования: огнетушителей | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | (их зарядка) и комплектующих, | | | | | | | | | | служивания населения || | пожарных рукавов и стволов к | | | | | | | | | | || | ним, пожарных кранов, шкафов | | | | | | | | | | || | (ящиков), пожарных лестниц, | | | | | | | | | | || | мотопомп, источников аварийно- | | | | | | | | | | || | го электрообеспечения (генера- | | | | | | | | | | || | торов, аккумуляторов, фонарей и | | | | | | | | | | || | т.д.), световозвращающих лент. | | | | | | | | | | || | Изготовление планов эвакуации | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 7. | Расчет пожарных рисков, стра- | 2012 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | Государственные обла- || | хование гражданской ответст- | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | венности за причинение вреда в | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | результате пожара, проведение | | | | | | | | | | служивания населения || | пожарного аудита, экспертизы | | | | | | | | | | || | противопожарного состояния | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 8. | Приведение внутренних и внеш- | 2012- | 8640,1 | 3221,1 | 209,0 | 5210,0 | количество | 5 | 2 | 4 | Государственные обла- || | них электрических сетей и элек- | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | трооборудования в соответствие | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | с ПТЭЭП, ПУЭ, в том числе | | | | | | | | | | служивания населения || | ремонт и совершенствование | | | | | | | | | | || | системы наружного и внутренне- | | | | | | | | | | || | го освещения территорий учреж- | | | | | | | | | | || | дений, ремонт линий электропе- | | | | | | | | | | || | редач, подающих электрический | | | | | | | | | | || | ток для нужд учреждений, заме- | | | | | | | | | | || | на силового вводного кабеля, | | | | | | | | | | || | обеспечивающего электроснаб- | | | | | | | | | | || | жение учреждений | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 9. | Устройство, ремонт наружного | 2012, | 4244,7 | 3278,9 | 0,0 | 965,8 | количество | 2 | 0 | 1 | Государственные обла- || | ограждения | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | | | | | | | | | | | служивания населения ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 10. | Установка систем контроля дос- | 2012- | 3943,2 | 1591,0 | 352,2 | 2000,0 | количество | 5 | 1 | 1 | Государственные обла- || | тупа | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | | | | | | | | | | | служивания населения ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 11. | Выполнение ремонтных работ в | 2012- | 76834,9 | 27567,3 | 28232,6 | 21035,0 | количество | 15 | 14 | 14 | Государственные обла- || | учреждениях с целью выполне- | 2014 | | | | | учреждений, | | | | стные учреждения сис- || | ния предписаний надзорных | | | | | | осуществивших | | | | темы социального об- || | органов и приведения в соответ- | | | | | | ремонтные | | | | служивания населения || | ствие с действующими норма- | | | | | | работы, ед. | | | | || | тивными требованиями, включая | | | | | | | | | | || | разработку ПСД, составление | | | | | | | | | | || | схем кадастровых планов соот- | | | | | | | | | | || | ветствующей территории и под- | | | | | | | | | | || | готовку межевых планов, регист- | | | | | | | | | | || | рацию правоустанавливающих | | | | | | | | | | || | документов | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 12. | Благоустройство территорий | 2012- | 4093,4 | 1305,0 | 1805,0 | 983,4 | количество | 3 | 3 | 3 | Государственные обла- || | учреждений: восстановление и | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | ремонт отмосток, устройство | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | пандусов, асфальтирование тер- | | | | | | | | | | служивания населения || | ритории, устройство теневых | | | | | | | | | | || | навесов и игровых площадок | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 13. | Оснащение оборудованием и | 2012- | 2932,1 | 1266,1 | 1016,0 | 650,0 | количество | 5 | 2 | 2 | Государственные обла- || | мебелью в соответствии с уста- | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | новленными требованиями Сан- | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | ПиН | | | | | | | | | | служивания населения ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 14. | Оборудование помещений учре- | 2012- | 1305,5 | 893,5 | 282,0 | 130,0 | количество | 2 | 2 | 2 | Государственные обла- || | ждений вентиляцией в соответ- | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- || | ствии с установленными обяза- | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- || | тельными требованиями по | | | | | | | | | | служивания населения || | обеспечению воздухообмена, | | | | | | | | | | || | удаления вредных веществ и | | | | | | | | | | || | избытков тепла, включая ремонт | | | | | | | | | | || | и замену комплектующих | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 15. | Ремонт систем теплоснабжения и | 2012- | 5284,7 | 4313,2 | 896,5 | 75,0 | количество | 6 | 3 | 2 | Государственные обла- || | теплопунктов, включая приобре- | 2014 | | | | | учреждений, | | | | стные учреждения сис- || | тение необходимого оборудова- | | | | | | осуществивших | | | | темы социального об- || | ния, электрических радиаторов и | | | | | | ремонтные | | | | служивания населения || | тепловых завес, установку и | | | | | | работы, ед. | | | | || | ремонт узлов, приборов учета | | | | | | | | | | || | энергоресурсов | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| 16. | Замена оконных и дверных бло- | 2012, | 4512,6 | 1070,0 | 0,0 | 3442,6 | количество | 2 | 0 | 7 | Государственные обла- || | ков, оборудование дополнитель- | 2014 | | | | | учреждений, | | | | стные учреждения сис- || | ных входных тамбуров | | | | | | осуществивших | | | | темы социального об- || | | | | | | | ремонтные | | | | служивания населения || | | | | | | | работы, ед. | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| | Итого по подпрограмме | | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3 | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------|| | - иные мероприятия | | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3" | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. В подпрограмме "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание ввиде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации вМурманской области" (приложение N 5 к Программе):
7.1. По тексту Подпрограммы заменить слова "государственныеобластные учреждения социального обслуживания Мурманской области" на"государственные областные учреждения социального обслуживания".
7.2. В паспорте Подпрограммы в таблице раздела 3 "Переченьмероприятий Подпрограммы" пункты 3, 5 изложить в редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "3 | Организация постпенитенциарной помощи несовершеннолетним, осво- | Министерство труда и социального развития Мур- || | бодившимся из воспитательных колоний и вернувшимся из специали- | манской области, комплексные центры социального || | зированных учебно- воспитательных учреждений закрытого типа, а | обслуживания населения, специализированные учре- || | также семьям, в которых они воспитываются, на базе специализирован- | ждения для несовершеннолетних, нуждающихся в || | ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной | социальной реабилитации" || | реабилитации, и отделений комплексных центров социального обслу- | || | живания населения | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "5 | Реализация совместного с Российским представительством объедине- | Министерство труда и социального развития Мур- || | ния "Спасем детей" (Норвегия) проекта "Выбор длиною в жизнь" по | манской области, ГОБУСОН "Кольский комплекс- || | социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в кон- | ный центр социального обслуживания населения" || | фликте с законом, а также освободившихся из воспитательных колоний | || | и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений | || | закрытого типа | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме)изложить в редакции:
"Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий подпрограммы
"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и
содействие их социальной реабилитации в Мурманской области"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, программные мероприя- | Срок | Объемы и источники финансирова- | Показатели (индикаторы) ре- | Перечень орга- || п/п | тия | выпол- | ния (тыс. руб.) | зультативности выполнения про- | низаций, участ- || | | нения | | граммных мероприятий | вующих в реа- || | | |-------------------------------------+-----------------------------------| лизации про- || | | | всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | граммных ме- || | | | | год | год | год | ние | год | год | год | роприятий ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений, || | укрепление законности и правопорядка на территории Мурманской области ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Оказание материальной помо- | 2012- | 13770,2 | 4328,2 | 4721,0 | 4721,0 | численность | 3138 | 3160 | 3160 | государствен- || | щи лицам без определенного | 2014 | | | | | лиц, полу- | | | | ные областные || | места жительства и лицам, ос- | | | | | | чивших ма- | | | | учреждения || | вободившимся из мест лишения | | | | | | териальную | | | | социального || | свободы | | | | | | помощь, чел. | | | | обслуживания || | | | | | | | | | | | населения || | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | области ||-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------|| 2. | Оказание помощи в ремонте | 2012- | 1987,5 | 634,5 | 676,5 | 676,5 | численность | 15 | 15 | 15 | государствен- || | (восстановлении) жилого по- | 2014 | | | | | граждан, | | | | ные областные || | мещения лицам, отбывшим на- | | | | | | получивших | | | | учреждения || | казание в виде лишения свобо- | | | | | | помощь в | | | | социального || | ды | | | | | | ремонте | | | | обслуживания || | | | | | | | (восстанов- | | | | населения || | | | | | | | лении) жи- | | | | Мурманской || | | | | | | | лого поме- | | | | области || | | | | | | | щения, чел. | | | | ||-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------|| 3. | Оказание помощи в предостав- | 2012- | 578,0 | 171,0 | 203,5 | 203,5 | численность | 21 | 30 | 30 | государствен- || | лении юридических услуг по | 2014 | | | | | граждан, | | | | ные областные || | жилищным вопросам лицам, | | | | | | получивших | | | | учреждения || | отбывшим наказание в виде | | | | | | помощь в | | | | социального || | лишения свободы | | | | | | предостав- | | | | обслуживания || | | | | | | | лении юри- | | | | населения || | | | | | | | дических | | | | Мурманской || | | | | | | | услуг по | | | | области || | | | | | | | жилищным | | | | || | | | | | | | вопросам, | | | | || | | | | | | | чел. | | | | ||-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------|| | Всего по Подпрограмме, | | 16335,7 | 5133,7 | 5601,0 | 5601,0 | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------|| | - иные мероприятия | | 16335,7 | 5133,7 | 5601,0 | 5601,0" | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. В подпрограмме "Развитие Государственной противопожарнойслужбы Мурманской области" (приложение N 6 к Программе):
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показателиПодпрограммы" изложить в редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------| Индикаторы (показатели) | Значение и срок достижения || |-----------------------------------------------------------|| | 2012 | 2013 | 2014 ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: cоздание условий для устойчивого развития и совершенствования системы || обеспечения пожарной безопасности населения и территорий Мурманской области ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень готовности подразделений противопожарной | 70 | 77 | 85 || службы к выполнению задач в области пожаротушения, % | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1: модернизация материально-технической базы подразделений Государственной || противопожарной службы Мурманской области ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Доля обновленного пожарно-технического вооружения и | 19 | 27 | 29 || аварийно-спасательного оборудования, парка автотехники, | | | || средств связи в общем объеме материально-технических | | | || средств, % | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2: совершенствование условий и охраны труда в подразделениях Государственной || противопожарной службы Мурманской области ||-------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень обеспеченности пожарных частей | | | || оборудованием, техническими средствами, материалами | 34,3 | 50,0 | 66,3" || и инвентарем, необходимым для создания безопасных | | | || условий труда пожарных, % | | | |---------------------------------------------------------------------------------------
8.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты и показателисоциально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить вредакции:
"Ожидаемые конечные результаты и по- - достижение 85% уровня готовности подразделений противопожарной службы
казатели социально-экономической эф- к выполнению задач в области пожаротушения;
фективности Подпрограммы - увеличение доли обновленных пожарно-технического вооружения и аварийно-
спасательного оборудования, парка автотехники, средств связи в общем объеме
материально-технических средств до 29%;
- рост до 66,3% уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием,
техническими средствами, материалами и инвентарем, необходимыми для
создания безопасных условий труда пожарных".
8.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы с указаниемсроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов ипоказателей" изложить в редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед. | Значение || | изм. | показателя || | |------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности населения и территорий || Мурманской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень готовности подразделений противопожарной службы к выполнению задач в области пожаротушения | % | 70 | 77 | 85 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1: модернизация материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля обновленного пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, парка | % | 19 | 27 | 29 || автотехники, средств связи в общем объеме материально-технических средств | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2: совершенствование условий и охраны труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Мурманской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень обеспеченности пожарных частей оборудованием, техническими средствами, материалами и | % | | | || инвентарем, необходимыми для создания безопасных условий труда пожарных | | 34,3 | 50,0 | 66,3" |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспеченияПодпрограммы" изложить в редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы составляет 136 310,8 тыс.рублей."
8.4. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение кПодпрограмме) изложить в редакции:
"Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий Подпрограммы
"Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, про- | Срок | Объемы и источники финансирования, | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень ор- || п/п | граммные меро- | выпол- | (тыс. руб.) | выполнения программных мероприятий | ганизаций, || | приятия | нения |-------------------------------------------+---------------------------------------------| участвующих || | | | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | в реализации || | | | | | | | | год | год | год | программных || | | | | | | | | | | | мероприятий ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности населения и террито- || | рий Мурманской области ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1. Модернизация материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Оснащение сред- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 120 | 97 | 5 | Управление || | ствами связи, | 2014 | 6752,29 | 3150,2 | 2957,1 | 644,99 | тенных средств связи, | | | | по ГОЧС и || | предназначенны- | | | | | | шт. | | | | ПБ Мурман- || | ми для организа- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: |------------------------+------+------+------| ской области || | ции радиосвязи | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | доля территориальных | 69 | 94 | 96 | || | при тушении по- | | 6752,29 | 3150,2 | 2957,1 | 644,99 | подразделений ГПС, | | | | || | жаров | | | | | | оснащенных современ- | | | | || | | | | | | | ными средствами связи, | | | | || | | | | | | | % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 1.2. | Обеспечение ком- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 190 | 131 | 55 | Управление || | прессорным обо- | 2014 | 12968,94 | 6513,78 | 5178,8 | 1276,36 | тенного оборудования | | | | по ГОЧС и || | рудованием и | | | | | | и средств защиты ор- | | | | ПБ Мурман- || | средствами защи- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | ганов дыхания, шт. | | | | ской области || | ты органов дыха- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| || | ния для организа- | | 12968,94 | 6513,78 | 5178,8 | 1276,36 | уровень обеспеченно- | 69 | 80 | 84 | || | ции деятельности | | | | | | сти газодымозащит- | | | | || | газодымозащит- | | | | | | ной службы оборудо- | | | | || | ной службы | | | | | | ванием и средствами | | | | || | | | | | | | защиты органов ды- | | | | || | | | | | | | хания, % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 1.3. | Обеспечение | 2013 | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 1 | 0 | Управление || | стендом для гид- | | 2299,5 | 0 | 2299,5 | 0 | тенных стендов для | | | | по ГОЧС и || | равлического ис- | | | | | | гидравлических испы- | | | | ПБ Мурман- || | пытания воздуш- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | таний воздушных | | | | ской области || | ных баллонов | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | баллонов, шт. | | | | || | | | 2299,5 | 0 | 2299,5 | 0 |------------------------+------+------+------| || | | | | | | | обеспеченность воз- | 0 | 100 | 100 | || | | | | | | | можности проведения | | | | || | | | | | | | гидравлических испы- | | | | || | | | | | | | таний воздушных | | | | || | | | | | | | баллонов, % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 1.4. | Обеспечение по- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 200 | 144 | 100 | Управление || | жарными рукава- | 2014 | 3546,4 | 1610,7 | 1130,35 | 805,35 | тенных рукавов по- | | | | по ГОЧС и || | ми для тушения | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | жарных, шт. | | | | ПБ Мурман- || | пожаров | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| ской области || | | | 3546,4 | 1610,7 | 1130,35 | 805,35 | доля обновления по- | 19 | 32 | 41 | || | | | | | | | жарных рукавов, % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 1.5. | Приобретение по- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 7 | 6 | 18 | Управление || | жарно- | 2014 | 10533,56 | 3978,14 | 2000,57 | 4554,85 | тенного оборудования | | | | по ГОЧС и || | технического воо- | | | | | | для организации ту- | | | | ПБ Мурман- || | ружения для орга- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | шения пожаров, шт. | | | | ской области || | низации тушения | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| || | пожаров | | 10533,56 | 3978,14 | 2000,57 | 4554,85 | доля обновленного | 12 | 22 | 53 | || | | | | | | | оборудования для ор- | | | | || | | | | | | | ганизации тушения | | | | || | | | | | | | пожаров, % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 1.6. | Обеспечение пе- | 2012, | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | уровень обеспеченно- | 100 | 100 | 100 | Управление || | нообразователем | 2014 | 6036,19 | 4311,56 | 0 | 1724,63 | сти пожарных частей | | | | по ГОЧС и || | | | | | | | пенообразователем, | | | | ПБ Мурман- || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | %. | 75 | 0 | 30 | ской области || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | Количество приобре- | | | | || | | | 6036,19 | 4311,56 | 0 | 1724,63 | тенного пенообразо- | | | | || | | | | | | | вателя, т | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 1.7. | Приобретение | 2013- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 3 | 2 | Управление || | аварийно- | 2014 | 3932,20 | 0 | 2380,0 | 1552,2 | тенного аварийно- | | | | по ГОЧС и || | спасательного | | | | | | спасательного обору- | | | | ПБ Мурман- || | оборудования и | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | дования, шт. | | | | ской области || | техники для под- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| || | разделений ГПС | | 3932,20 | 0 | 2380,0 | 1552,2 | доля обновленного | 5 | 14 | 20 | || | | | | | | | аварийно-спасатель- | | | | || | | | | | | | ного оборудования и | | | | || | | | | | | | техники, % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 1.8. | Оснащение стан- | 2013 | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 9 | 0 | Управление || | ками и оборудова- | | 8785,0 | 0 | 8785,0 | 0 | тенных станков и | | | | по ГОЧС и || | нием для выпол- | | | | | | оборудования для ре- | | | | ПБ Мурман- || | нения работ по | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | монта и обслуживания | | | | ской области || | ремонту и обслу- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | пожарной и аварийно- | | | | || | живанию автомо- | | 8785,0 | 0 | 8785,0 | 0 | спасательной автомо- | | | | || | бильной техники | | | | | | бильной техники, шт. | | | | || | | | | | | |------------------------+------+------+------| || | | | | | | | доля обновленного | 0 | 82 | 82 | || | | | | | | | станочного парка для | | | | || | | | | | | | ремонта и обслужива- | | | | || | | | | | | | ния пожарной и ава- | | | | || | | | | | | | рийно-спасательной | | | | || | | | | | | | автотехники, % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче 1 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 54854,1 | 19564,4 | 24731,32 | 10558,38 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 54854,1 | 19564,4 | 24731,32 | 10558,38 | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Мурманской области ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Информационное | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество классов | | | | Управление || | обеспечение охра- | 2014 | 55,9 | 25,0 | 15,9 | 15,0 | охраны труда, обеспе- | 11 | 10 | 9 | по ГОЧС и || | ны труда | | | | | | ченных наглядными | | | | ПБ Мурман- || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | материалами, литера- | | | | ской области || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | турой, шт. | | | | || | | | 55,9 | 25,0 | 15,9 | 15,0 | | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------| || | | | | | | | доля территориальных | 45 | 73 | 100 | || | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | || | | | | | | | обеспеченных норма- | | | | || | | | | | | | тивно-правовой доку- | | | | || | | | | | | | ментацией и печатной | | | | || | | | | | | | продукцией по охране | | | | || | | | | | | | труда, % | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 2.2. | Организационно- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество проведен- | 8 | 8 | 7 | Управление || | технические и са- | 2014 | 69775,05 | 35032,55 | 15500,58 | 19241,92 | ных организационно- | | | | по ГОЧС и || | нитарно- | | | | | | технических и сани- | | | | ПБ Мурман- || | гигиенические | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | тарно-гигиенических | | | | ской области, || | мероприятия по | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | мероприятий, шт. | | | | || | совершенствова- | | 69775,05 | 35032,55 | 15500,58 | 19241,92 | | | | | территори- || | нию условий и | | | | | | | | | | альные под- || | охраны труда, на- | | | | | | | | | | разделения || | правленные на | | | | | |------------------------+------+------+------| ГПС Мур- || | сохранение жизни | | | | | | доля пожарных час- | 100 | 100 | 100 | манской об- || | и здоровья работ- | | | | | | тей, охваченных ме- | | | | ласти || | ников подразделе- | | | | | | роприятиями, % | | | | || | ний противопо- | | | | | | | | | | || | жарной службы | | | | | | | | | | || | Мурманской об- | | | | | | | | | | || | ласти | | | | | | | | | | ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------|| 2.3. | Реализация ком- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество проведен- | 3 | 10 | 1 | Управление || | плекса мер, на- | 2014 | 11625,75 | 58,25 | 567,5 | 11000,0 | ных мероприятий, | | | | по ГОЧС и || | правленных на | | | | | | направленных на | | | | ПБ Мурман- || | профилактику | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | профилактику произ- | | | | ской области, || | производственно- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | водственного травма- | | | | территори- || | го травматизма | | 11625,75 | 58,25 | 567,5 | 11000,0 | тизма, шт. | | | | альные под- || | при тушении по- | | | | | |------------------------+------+------+------| разделения || | жаров, спасении | | | | | | доля пожарных час- | 9 | 41 | 44 | ГПС || | людей и имущест- | | | | | | тей, охваченных ме- | | | | Мурманской || | ва при пожарах | | | | | | роприятиями, % | | | | области ||------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------|| | Итого по задаче 2 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | || | | | 81456,7 | 35 115,8 | 16083,98 | 30256,92 | || | | | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | || | | | 81456,7 | 35114,9 | 16083,98 | 30256,92 | ||------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------|| Итого расходы на реализацию Под- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | || программы, в том числе: | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3 | || | | | | | || | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | || | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | || | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3 | ||------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------|| | - иные мероприятия | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | || | | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3 | || | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | || | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | || | | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. В подпрограмме "Развитие системы предупреждения чрезвычайныхситуаций и ликвидации их последствий на территории Мурманской области"(приложение N 7 к Программе):
9.1. В паспорте Подпрограммы:
9.1.1. В позиции "Цель и Задачи Подпрограммы" задачи Подпрограммыдополнить абзацем:
" - проведение капитального ремонта объектов недвижимости.".
9.1.2. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показателиПодпрограммы" изложить в редакции:
"Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------------| Индикаторы (показатели) | Значение и срок достижения || |------------------------------|| | 2012 | 2013 год | 2014 год || | год | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения || чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории Мурманской области ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень готовности подразделений, осуществляющих предупреждение | 70 | 77 | 85 || чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий, к выполнению | | | || задач по защите населения и территории области от чрезвычайных | | | || ситуаций, % | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1. Развитие областной информационной системы ОКСИОН ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень оснащенности системами информационного оповещения мест | | | || массового пребывания людей, % | 24 | 28,4 | 32,8 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций || природного и техногенного характера ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Достоверность прогнозов систем мониторинга и прогнозирования | | | || чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 91 | 93 | 95 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3. Обеспечение условий использования территориального страхового фонда документации - ЧС ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для хранения и | 45 | 64 | 64 || использования ТСФД-ЧС, % | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4. Модернизация материально-технической базы химико-радиометрической лаборатории и || аварийно-спасательной службы Мурманской области ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для проведения | | | || химической разведки и аварийно-спасательных работ, % | 31 | 81 | 96 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 5. Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения || от различных чрезвычайных ситуаций ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень оснащенности учебно-методического центра по ГО и ЧС | 10 | 45 | 88 || оборудованием и учебными экспонатами для проведения занятий по | | | || подготовке должностных лиц и специалистов, % | | | ||------------------------------------------------------------------+------+-----------+-----------|| Расширение перечня выполняемых аварийно- | | | || спасательных работ (к базовому), % | 28,5 | 31,0 | 33,3 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 6. Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения установленных групп || населения ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень обеспеченности населения области (несовершеннолетние) | | | || средствами индивидуальной защиты, % | 74,7 | 58,1 | 42,0 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 7. Проведение капитального ремонта объектов недвижимости ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| Количество отремонтированных зданий, находящихся в оперативном | 1 | 1 | 1" || управлении учреждения, шт. | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Финансирование в размере 79 828,4 тыс. руб. осуществляется за счет средств
Подпрограммы бюджета Мурманской области, в том числе:
2012 год - 29 600,8 тыс. руб.;
2013 год - 25 113,8 тыс. руб.;
2014 год - 25 113,8 тыс. руб.".
9.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты и показателисоциально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить вредакции:
"Ожидаемые конечные результаты и показа- - достижение 85% уровня готовности подразделений, осуществляющих
тели социально-экономической эффективно- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий,
сти Подпрограммы к выполнению задач по защите населения и территории области от чрезвы-
чайных ситуаций;
- обеспечение эффективности системы информирования и оповещения
населения о возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового
пребывания людей до 32,8%;
- обеспечение достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
до 95%;
- достижение 64% уровня обеспеченности оборудованием и средствами
для хранения и использования ТСФД-ЧС;
- достижение 96% уровня обеспеченности оборудованием и средствами
для проведения аварийно-спасательных работ, химической разведки;
- достижение 88% уровня оснащенности учебно-методического центра по
ГО и ЧС оборудованием и учебными экспонатами для проведения за-
нятий по подготовке должностных лиц и специалистов;
- расширение перечня выполняемых аварийно-спасательных работ до
33,3% к базовому перечню видов;
- поддержание уровня запасов средств индивидуальной защиты для на-
селения (несовершеннолетние) на уровне 42%;
- отремонтировано здание учебно-методического центра".
9.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы с указаниемсроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов ипоказателей" изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя || | |-------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их || последствий на территории Мурманской области ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень готовности подразделений, осуществляющих предупреждение чрезвычайных ситуаций и | % | 70 | 77 | 85 || ликвидацию их последствий, к выполнению задач по защите населения и территории области от | | | | || чрезвычайных ситуаций | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1. Развитие областной информационной системы ОКСИОН ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень оснащенности системами информационного оповещения мест массового пребывания | % | | | || людей | | 24 | 28,4 | 32,8 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Достоверность прогнозов систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при- | % | 91 | 93 | 95 || родного и техногенного характера | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3. Обеспечение условий использования территориального страхового фонда документации - ЧС ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для хранения и использования ТСФД-ЧС | % | 45 | 64 | 64 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4. Модернизация материально-технической базы химико-радиометрической лаборатории и аварийно-спасательной службы Мурман- || ской области ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для проведения аварийно-спасательных | % | | | || работ, химической разведки | | 31,0 | 81,0 | 96,0 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 5. Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения от различных чрезвычайных ситуа- || ций ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень оснащенности учебно-методического центра по ГО и ЧС оборудованием и учебными | % | 10 | 45 | 88 || экспонатами для проведения занятий по подготовке должностных лиц и специалистов | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+-------+---------|| Расширение перечня выполняемых аварийно- | % | 28,5 | 31,0 | 33,3 || спасательных работ (к базовому) | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 6. Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения установленных групп населения ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уровень восполнения запаса средств индивидуальной защиты, выбывших в связи с истечением | % | | | || срока годности | | 74,7 | 58,1 | 42,0" ||--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+-------+---------|| Задача 7. Проведение капитального ремонта объектов недвижимости | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+-------+---------|| Количество отремонтированных зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения, шт. | шт. | | | || | | 1 | 1 | 1" |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3. В разделе 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
9.3.1. Пункты 2.3-2.6 считать пунктами 3-6.
9.3.2. Дополнить пунктом 7:
"7. Проведение капитального ремонта объектов недвижимости.
Мероприятия данного направления предусматривают выполнениеремонтных работ для приведения в нормативно-техническое состояние,отвечающее действующим требованиям санитарных норм и пожарнойбезопасности здания учебно-методического центра по ГО и ЧС,находящегося в оперативном управлении учреждения.".
9.4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспеченияПодпрограммы" второй абзац изложить в редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы составляет 79 828,4 тыс.рублей.".9.5. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме)изложить в редакции:
"Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий подпрограммы"Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий
на территории Мурманской области"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Объемы и источники финансирования, | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень || п/п | программные меро- | выполне- | (тыс. руб.) | выполнения программных мероприятий | организаций, || | приятия | ния |-------------------------------------------+-----------------------------------------------| участвующих || | | | всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | в реализации || | | | | год | год | год | | год | год | год | программных || | | | | | | | | | | | мероприятий ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1. Развитие областной информационной системы ОКСИОН ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Оснащение электрон- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 3 | 3 | 3 | Управление || | ным оборудованием | 2014 | 930,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | тенного и установлен- | | | | по ГОЧС и || | мест массового пре- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | ного оборудования в | | | | ПБ Мурман- || | бывания людей для | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | местах массового пре- | | | | ской || | гарантированного | | 930,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | бывания людей для | | | | области || | оповещения населения | | | | | | оповещения населения | | | | || | о возникновении чрез- | | | | | | об угрозах, шт. | | | | || | вычайных ситуаций | | | | | | | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | Итого по задаче 1 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 930,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 930,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Расширение регио- | 2013 | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 2 | 0 | Управление || | нальной сети сейсми- | | 493,50 | 0 | 493,50 | 0 | тенных сейсмостан- | | | | по ГОЧС и || | ческого мониторинга | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | ций, шт. | | | | ПБ Мурман- || | для более детального | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | Охват региональной | 90 | 100 | 100 | ской области || | сейсмического рай- | | 493,50 | 0 | 493,50 | 0 | сетью сейсмического | | | | || | онирования Мурман- | | | | | | мониторинга террито- | | | | || | ской области | | | | | | рии области, % | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| 2.2. | Внедрение и исполь- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество внедрен- | 0 | 1 | 1 | Управление || | зование автоматизи- | 2014 | 11028,2 | 1575,0 | 6300,0 | 3153,2 | ных автоматизирован- | | | | по ГОЧС и || | рованных систем для | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | ных рабочих систем и | | | | ПБ Мурман- || | оперативного гидро- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | мест, шт. | | | | ской области || | логического монито- | | 11028,2 | 1575,0 | 6300,0 | 3153,2 | | | | | || | ринга, мониторинга, | | | | | | | | | | || | моделирования, про- | | | | | | | | | | || | гнозирования и анали- | | | | | | | | | | || | за разливов нефти, | | | | | | | | | | || | мониторинга природ- | | | | | | | | | | || | ных и техногенных | | | | | | | | | | || | процессов на основе | | | | | | | | | | || | данных дистанцион- | | | | | | | | | | || | ного зондирования | | | | | | | | | | || | земли | | | | | | | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| 2.3. | Повышение квалифи- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество специали- | 1 | 1 | 1 | Управление || | кации специалистов в | 2014 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | стов, прошедших по- | | | | по ГОЧС и || | области мониторинга | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | вышение квалифика- | | | | ПБ Мурман- || | и прогнозирования ЧС | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ции в области монито- | | | | ской области || | и обучение с автома- | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ринга и прогнозирова- | | | | || | тизированными сис- | | | | | | ния ЧС и обучение с | | | | || | темами | | | | | | автоматизированными | | | | || | | | | | | | системами, чел. | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | Итого по задаче 2 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 11671,7 | 1625,0 | 6843,5 | 3203,2 | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 11671,7 | 1625,0 | 6843,5 | 3203,2 | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. | Задача 3. Обеспечение условий использования территориального страхового фонда документации - ЧС (ТСФД-ЧС) ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | Оснащение оборудова- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 5 | 2 | 0 | Управление || | нием и средствами для | 2013 | 306,6 | 210,0 | 96,6 | 0 | тенного оборудования | | | | по ГОЧС и || | использования ТСФД- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | и средств для исполь- | | | | ПБ Мурман- || | ЧС | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | зования ТСФД-ЧС, | | | | ской области || | | | 306,6 | 210,0 | 96,6 | 0 | шт. | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| 3.2. | Внедрение автомати- | 2013 | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество внедрен- | 0 | 1 | 0 | Управление || | зированной информа- | | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 | ных автоматизирован- | | | | по ГОЧС и || | ционно-управляющей | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | ных систем, шт. | | | | ПБ Мурман- || | системы для включе- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | ской области || | ния в базу данных | | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 | | | | | || | единого российского | | | | | | | | | | || | страхового фонда до- | | | | | | | | | | || | кументации - ЧС (ЕР | | | | | | | | | | || | СФД - ЧС) | | | | | | | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | Итого по задаче 3 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 1006,6 | 210,0 | 796,6 | 0 | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 1006,6 | 210,0 | 796,6 | 0 | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | Задача 4. Модернизация материально-технической базы химико-радиометрической лаборатории и аварийно-спасательной службы Мурман- || | ской области ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. | Оснащение оборудо- | 2014 | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 0 | 3 | Управление || | ванием химико- | | 1035,0 | 0 | 0 | 1035,0 | тенного оборудования | | | | по ГОЧС и || | радиометрической | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | для проведения хими- | | | | ПБ Мурман- || | лаборатории (ХРЛ) | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ческой и радиацион- | | | | ской области || | | | 1035,0 | 0 | 0 | 1035,0 | ной разведки, шт. | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| 4.2. | Оснащение оборудова- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 52 | 82 | 7 | Управление || | нием, автотехникой и | 2014 | 19714,64 | 5557,4 | 8366,06 | 5791,18 | тенного оборудования, | | | | по ГОЧС и || | средствами, в. т. ч. | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | шт. | | | | ПБ Мурман- || | связи и защиты органов | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | ской области || | дыхания, аварийно- | | 19714,64 | 5557,4 | 8366,06 | 5791,18 | | | | | || | спасательной службы | | | | | | | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | | | | | | | доля обновленного | 31 | 81 | 96 | || | | | | | | | оборудования, авто- | | | | || | | | | | | | техники и средств для | | | | || | | | | | | | проведения аварийно- | | | | || | | | | | | | спасательных работ, % | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | Итого по задаче 4 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 20749,64 | 5557,4 | 8366,06 | 6826,18 | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 20749,64 | 5557,4 | 8366,06 | 6826,18 | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. | Задача 5. Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1. | Модернизация мате- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | доля отремонтирован- | 24 | 24 | 24 | Управление || | риально-технической | 2014 | 9252,59 | 4707,1 | 1176,05 | 3369,44 | ных помещений, | | | | по ГОЧС и || | базы учебно- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | занимаемых учебно- | | | | ПБ Мурман- || | методического центра | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | методическим цен- | | | | ской области || | по ГО и ЧС | | 9252,59 | 4707,1 | 1176,05 | 3369,44 | тром, % | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | | | | | | | количество приобре- | 0 | 77 | 94 | || | | | | | | | тенного оборудования | | | | || | | | | | | | и учебных экспонатов | | | | || | | | | | | | для проведения заня- | | | | || | | | | | | | тий с должностными | | | | || | | | | | | | лицами в области за- | | | | || | | | | | | | щиты населения от | | | | || | | | | | | | ЧС, шт. | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| 5.2. | Обучение работников | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество работни- | 76 | 0 | 89 | Управление || | организации и веде- | 2014 | 2684,7 | 1252,2 | 0 | 1432,5 | ков, обученных новым | | | | по ГОЧС и || | нию газоспасательных | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | видам аварийно- | | | | ПБ Мурман- || | работ, работ по лока- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | спасательных работ, | | | | ской области || | лизации и ликвидации | | 2684,7 | 1252,2 | 0 | 1432,5 | чел. | | | | || | аварийных разливов | | | | | | | | | | || | нефти и нефтепродук- | | | | | | | | | | || | тов | | | | | | | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | Итого по задаче 5 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 11937,29 | 5959,3 | 1176,05 | 4801,94 | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 11937,29 | 5959,3 | 1176,05 | 4801,94 | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. | Задача 6. Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения установленных групп населения ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1. | Противогазы детские | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 2919 | 890 | 1460 | Управление || | ПДФ | 2014 | 22383,78 | 12658,7 | 3687,09 | 6037,99 | тенных средств инди- | | | | по ГОЧС и || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | видуальной защиты, | | | | ПБ Мурман- || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | шт. | | | | ской области || | | | 22383,78 | 12658,7 | 3687,09 | 6037,99 | | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | | | | | | | обеспеченность насе- | 76 | 59 | 42 | || | | | | | | | ления противогазами | | | | || | | | | | | | детскими | | | | || | | | | | | | (% к потребности) | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| 6.2. | Камеры защитные дет- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 76 | 80 | 80 | Управление || | ские | 2014 | 7434,0 | 2 394,0 | 2520,0 | 2520,0 | тенных средств инди- | | | | по ГОЧС и || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | видуальной защиты, | | | | ПБ Мурман- || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | шт. | | | | ской области || | | | 7434,0 | 2 394,0 | 2520,0 | 2520,0 |-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | | | | | | | обеспеченность насе- | 62 | 51 | 39 | || | | | | | | | ления камерами за- | | | | || | | | | | | | щитными детскими (% | | | | || | | | | | | | к потребности) | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | Итого по задаче 6 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 29817,78 | 15052,7 | 6207,09 | 8557,99 | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 29817,78 | 15052,7 | 6207,09 | 8557,99 | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7. | Задача 7. Проведение капитального ремонта объектов недвижимости ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7.1 | Капитальный и теку- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | площадь отремонтиро- | 101,9 | 106,5 | 106,5 | Управление || | щий ремонт здания | 2014 | 3 715,4 | 896,4 | 1409,5 | 1409,5 | ванных помещений, кв. | | | | по ГОЧС и || | учебно-методического | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | м. | | | | ПБ Мурман- || | центра по ГО и ЧС | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | ской области || | | | 3 715,4 | 896,4 | 1409,5 | 1409,5 | | | | | ||------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| | Итого по задаче 7 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | | | 3 715,4 | 896,4 | 1409,5 | 1409,5 | | | | | || | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | | | 3 715,4 | 896,4 | 1409,5 | 1409,5 | | | | | ||------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| Итого расходы на реализацию | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || Подпрограммы, | 79 828,4 | 29 600,8 | 25113,8 | 25113,8 | | | | | || из них: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | 79 828,4 | 29 600,8 | 25113,8 | 25113,8 | | | | | ||------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+-------+--------------|| - иные мероприятия | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | || | 79 828,4 | 29 600,8 | 25113,8 | 25113,8 | | | | | || | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | || | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | || | 79 828,4 | 29 600,8 | 25113,8 | 25113,8" | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________