Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 478-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2012 N 478-ПП
Мурманск Утратилo силу - Постановление
Правительства Мурманской области
от 31.12.2013 г. N 783-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области
от 30.09.2011 N 483-ПП
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в постановление Правительства Мурманской области от30.09.2011 N 483-ПП "О долгосрочной целевой программе "Модернизациясистемы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы" (вредакции постановления Правительства Мурманской области от 28.05.2012N 237-ПП) следующие изменения:
1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "на 2012-2014годы" заменить словами "на 2012-2016 годы".
2. Долгосрочную целевую программу "Модернизация системысоциального обслуживания населения" на 2012-2016 годы, изложить вновой редакции согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 01.10.2012 N 478-ПП
"Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального
обслуживания населения" на 2012-2016 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
обслуживания населения" на 2012-2016 годы
(далее - Программа)----------------------------------------------------------------------------------------------| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ | - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 03.08.2011 N 385-ПП "О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ || ПРОГРАММЫ | ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ || (НАИМЕНОВАНИЕ, | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ" || НОМЕР И ДАТА | || НОРМАТИВНОГО | || ПРАВОВОГО АКТА О | || РАЗРАБОТКЕ ДЦП) | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ | - УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ || СОЦИАЛЬНО- | СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ || ЭКОНОМИЧЕСКОГО | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ || РАЗВИТИЯ, | || ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ | || СПОСОБСТВУЕТ | || ПРОГРАММА | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИК- | ОБЛАСТИ || КООРДИНАТОР | || ПРОГРАММЫ | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИКИ | ОБЛАСТИ; || ПРОГРАММЫ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, || (ИНДИКАТОРЫ) | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ || РЕАЛИЗАЦИИ | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || ПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ МТБ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВНЕДРИВШИХ || | НОВЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА || | УЧРЕЖДЕНИЙ; || | - ТЕМП РОСТА ЧИСЛА ВНОВЬ СОЗДАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ В || | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО || | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2011 Г. - 3 ОТДЕЛЕНИЯ); || | - ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТАЦИОНАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ || | (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ; || | - КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ ФОРМАМИ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | || РЕАЛИЗАЦИИ | - 2012-2016 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ || ПОДПРОГРАММ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; || | - "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ || ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ || ПРОГРАММНЫХ | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ || МЕРОПРИЯТИЙ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ || | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО || (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА || ПОДПРОГРАММАМ, | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 738 471,8 ТЫС. РУБЛЕЙ || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | || ТЫС. РУБЛЕЙ) | || | || |-------------------------------------------------------------------|| |ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || |ФИНАНСИ- |НА 2012- |----------------------------------------------|| |РОВАНИЯ |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г. |2014 Г. | 2015 Г.| 2016 Г. || |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| |ИТОГО: |738 471,8|28 739,7|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 || |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| |ОБЛАСТНОЙ |738 276,0|218543,9|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 || |БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| |СРЕДСТВА | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ГОСУДАРСТ-| | | | | | || |ВЕННЫХ | | | | | | || |ВНЕБЮДЖЕТ-| | | | | | || |НЫХ ФОНДОВ| | | | | | || |-------------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" || |-------------------------------------------------------------------|| | ИТОГО: |608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0| 0,0 |162200,0 || |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0| 0,0 |162200,0 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |-------------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ|| | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" || |-------------------------------------------------------------------|| | ИТОГО: |129691,8 |17709,7 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0|30 860,0 || |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| | ОБЛАСТНОЙ|129496,0 |17513,9 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0| 30 860,0|| | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|| | СРЕДСТВА | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ГОСУДАРСТ-| | | | | | || | ВЕННЫХ | | | | | | || |ВНЕБЮДЖЕТ-| | | | | | || |НЫХ ФОНДОВ| | | | | | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 ГОДУ: || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - ДОСТИЧЬ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ || РЕАЛИЗАЦИИ | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО- || ПРОГРАММЫ И | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ || ПОКАЗАТЕЛИ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ || СОЦИАЛЬНО- | МТБ ДО 94,3%; || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - ДОСТИЧЬ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, || ЭФФЕКТИВНОСТИ | ВНЕДРИВШИХ НОВЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ, ОТ ОБЩЕГО || | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДО 31,4%; || | - УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ В || | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПО || | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2011 Г. - 3 ОТДЕЛЕНИЯ) || | НА 15%; || | - ОБЕСПЕЧИТЬ СТАЦИОНАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) || | НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ ДО 29,5%; || | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ || | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ДО 3226 || | ЧЕЛОВЕК ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ | MINSOC.GOV-MURMAN.RU || ПРОГРАММЫ В СЕТИ | || ИНТЕРНЕТ | |----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на
решение которой направлена Программа
В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населениястарше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующиегоды число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения встационарном обслуживании будет возрастать.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской областиостается проблема недостаточного количества мест в стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания вкоторой составляет несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами вучреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности вдействующих психоневрологических интернатах планируется осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г.Апатиты, ул. Лесная, д.51).
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценноработать по профилактике семейного неблагополучия, профилактикедетской безнадзорности и обеспечению комплексной социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количестваподходящих помещений.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого зданияГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинскийкомплексный центр социального обслуживания населения").
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В этих целях принято решение о созданииучреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайскомокруге г. Мурманска рядом с месторасположением подворья ТрифоноваПеченгского мужского монастыря.
Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс.граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся всоциальной поддержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сетигосударственных учреждений социального обслуживания, внедрение новыхтехнологий социального обслуживания населения (открытиеспециализированных отделений социально-медицинского обслуживания надому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки","Социальное такси"), укрепление материально-технической базыучреждений.
Для достижения результатов в Программу включены мероприятия поосуществлению строительства (реконструкции) учреждений социальногообслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплениюматериально-технической базы учреждений.
2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателя (индикатора) на достижение цели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ || П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |------------------------------------------------------| ДАННЫХ | ВЛИЯНИЯ || | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | ПОКАЗАТЕЛЯ || | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД |---------------------------------------| | (ИНДИКАТОР) || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | НА || | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | | ДОСТИЖЕНИЕ || | | | | | | | | | | | ЦЕЛИ (%) ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| 1 | ДОЛЯ | % | Х | 9,0 | 60,0 | 54,3 | 68,6 | 14,3 | 94,3 | МИНИСТЕРСТВО | || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | ТРУДА И | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | МОДЕРНИЗАЦИЮ | | | | | | | | | | || | МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | | | | || | ТЕХНИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | || | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | | || | ЧИСЛА | | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | | | | | | || | НУЖДАЮЩИХСЯ В | | | | | | | | | | || | МОДЕРНИЗАЦИИ | | | | | | | | | | || | МТБ | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 2 | ДОЛЯ | % | Х | 8,6 | 17,1 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | МИНИСТЕР- | || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | ВНЕДРИВШИХ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | НОВЫЕ ФОРМЫ И | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | ТЕХНОЛОГИИ | | | | | | | | | | || | РАБОТЫ, ОТ | | | | | | | | | | || | ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 3 | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА | % | Х | 100,0 | 102,0 | 104,6 | 112,0 | 114,3 | 115,0 | МИНИСТЕР- | || | ВНОВЬ СОЗДАННЫХ | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | || | ОТДЕЛЕНИЙ И | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | СЛУЖБ В | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | || | НАСЕЛЕНИЯ ПО | | | | | | | | | | || | ОТНОШЕНИЮ К | | | | | | | | | | || | БАЗОВОМУ | | | | | | | | | | || | ПОКАЗАТЕЛЮ | | | | | | | | | | || | (2011 Г. - 3 | | | | | | | | | | || | ОТДЕЛЕНИЯ) | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 4 | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ | МЕСТ | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 23,0 | 25,9 | 26,1 | 29,5 | МИНИСТЕР- | || | СТАЦИОНАРНЫМИ | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | || | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | | || | (ВЗРОСЛЫХ И | | | | | | | | | | || | ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. | | | | | | | | | | || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 5 | КОЛИЧЕСТВО | ЧЕЛ. | Х | Х | 744 | 1265 | 2284 | 2805 | 3226 | МИНИСТЕР- | || | ГРАЖДАН, | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | || | ОХВАЧЕННЫХ | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | НОВЫМИ ФОРМАМИ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | Х | 42 | 36 | 136 | 27 | 0 | 75 | МИНИСТЕР- | 40% || | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | | | | СТВО | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СТВА И | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИ- | || | | | | | | | | | | АЛЬНОГО | || | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 1.2. | ЧИСЛО | | - | - | 1 | 3 | - | - | - | МИНИСТЕР- | || | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | | | | СТВО | || | ПРОЕКТНО- | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | || | СМЕТНЫХ | | | | | | | | | СТВА И | || | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИ- | || | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЕД. | | | | | | | | АЛЬНОГО | || | (РЕКОНСТРУК- | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | ЦИЮ) | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 1.3. | КОЛИЧЕСТВО | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | МИНИСТЕР- | || | СТРОЯЩИХСЯ | | | | | | | | | СТВО | || | (РЕКОНСТРУИРУ- | ЕД. | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | || | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | СТВА И | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИ- | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | АЛЬНОГО | || | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | Х | Х | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | МИНИСТЕР- | 10% || | ОТДЕЛЕНИЙ, | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | || | СЛУЖБ, | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | ПРЕДОСТАВЛЯЮ- | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | ЩИХ НОВЫЕ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | ФОРМЫ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | || | ГРАЖДАН | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 2.2. | ДОЛЯ | % | Х | 9,0 | 57,1 | 80,0 | 88,6 | 88,6 | 97,1 | МИНИСТЕРСТВ- | 20% || | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | О ТРУДА И | || | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | ОБНОВЛЕНИЕ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | ОБОРУДОВАНИЯ, | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | МЕБЕЛИ И | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | ИНВЕНТАРЯ, ОТ | | | | | | | | | | || | ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 2.3. | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | МИНИСТЕРСТВО | || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | ТРУДА И | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | | | || | АВТОТРАНСПОРТА | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственным за показатели цели является Министерство труда исоциального развития Мурманской области.
Ответственными за показатели задач являются:1.1. - Министерство строительства и территориального развитияМурманской области;
2.1-2.3. - Министерство труда и социального развития Мурманскойобласти.
3. Перечень программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.
В рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция объектовсоциального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ построительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальнойадаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывшихнаказание в местах лишения свободы), 3 отделений длянесовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодыхинвалидов (приложение N 2).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы-------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | СОВЕЩАНИЙ С || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | УЧАСТНИКАМИ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И || ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИСТОЧНИКОВ || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ; || | | РАЗРЕЗЕ | ОБУЧЕНИЕ И || | | | ПОВЫШЕНИЕ || | | | КВАЛИФИКАЦИИ || | | | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |-------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2012-2016 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счетобластного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФРФ) составит 774 020,1 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программырегулируются договорами о совместной деятельности по реализацииПрограммы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
Подпрограмм
(тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК | ВСЕГО НА | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2012-2016 |--------------------------------------------------------|| | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ВСЕГО ПО | 738 471,8 | 218 739,7 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 || ПРОГРАММЕ: | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 738 276,0 | 218 543,9 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | || ПОДПРОГРАММАМ | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | | | | | | || СРЕДСТВ: | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || БЮДЖЕТА | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ- | | | | | | || НЫХ ФОНДОВ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | | | | | | || ЗАКАЗЧИК | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | | | || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | | | || РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | || ОБЛАСТИ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 || ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | | | | | | || СРЕДСТВ: | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 129 496,0 | 17 513,9 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 || БЮДЖЕТА | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ- | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ- | | | | | | || НЫХ ФОНДОВ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | | | | | | || ЗАКАЗЧИК | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 || СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | | | | || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы являетсяМинистерство труда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственного заказчика и исполнителей - Министерства строительстваи территориального развития Мурманской области и подведомственныхМинистерству труда и социального развития Мурманской областиучреждений по реализации мероприятий Программы.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ винтересах семьи и детства при Правительстве Мурманской областисовместно с государственным заказчиком-координатором - Министерствомтруда и социального развития Мурманской области.
Министерство труда и социального развития Мурманской областинаправляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходереализации подпрограмм;
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад оходе работ по выполнению Программы и эффективности использованияфинансовых средств, подготовленный на основе форм и схем,разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти.
На основании сведений, предоставленных государственнымизаказчиками, государственный заказчик - координатор направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организуетразмещение информации о реализации Программы в соответствии спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
7. Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
- достичь доли учреждений социального обслуживания населения,осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общегочисла учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизацииМТБ, до 94,3%;
- достичь доли учреждений социального обслуживания, внедрившихновые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 31,4%;
- увеличить число вновь созданных отделений и служб в учрежденияхсоциального обслуживания населения по отношению к базовому показателю(2011 г. - 3 отделения) на 15%;
- увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социальногообслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до 29,5 местна 10 тыс. населения;
- увеличить количество граждан, охваченных новыми формамисоциального обслуживания населения, до 3226 человек.
Социальная эффективность Программы оценивается по степенидостижения целевых значений показателей в социальной сфере,установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и задачамсоциально-экономического развития Мурманской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно поокончании отчетного периода.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии сМетодикой оценки эффективности долгосрочной целевой программыМурманской области, утвержденной постановлением ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции от 19.07.2012N 359-ПП).
Приложение N 1
к Программе
Подпрограмма
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
Паспорт подпрограммы
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
(далее - Подпрограмма)-----------------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО || ЗАКАЗЧИК | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| | || ВАЖНЕЙШИЕ | - ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ || ЦЕЛЕВЫЕ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; || ИНДИКАТОРЫ И | - ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ КОМПЛЕКТОВ ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ || ПОКАЗАТЕЛИ | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ || | (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - КОЛИЧЕСТВО СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| | || СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2016 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ || ХАРАКТЕРИСТИКА | НОВЫХ МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ || МЕРОПРИЯТИЙ | В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА || ФИНАНСИРОВАНИЯ | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ || ПОДПРОГРАММЫ (ПО | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 608 780,0 ТЫС. РУБЛЕЙ || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | || ТЫС. РУБЛЕЙ) | || | ФИНАНСИРО- || |-----------------------------------------------------------------|| |ИСТОЧНИК |ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || |ФИНАНСИРО-|НА 2012- |--------------------------------------------|| | ВАНИЯ |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г. |2014 Г.|2015 Г.| 2016 Г. || |----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------|| | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210620,0|34930,0| 0,0 |162 200,0 || | БЮДЖЕТ | | | | | | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| | || ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 || РЕЗУЛЬТАТЫ | ГОДУ: || РЕАЛИЗАЦИИ | - ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО || ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 274 ПРОЕКТНЫХ МЕСТА; || | - РАЗРАБОТАТЬ 4 КОМПЛЕКТА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ || | НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - ЕЖЕГОДНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) || | НЕ МЕНЕЕ 1 ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Одной из стратегических целей в области социальной защитынаселения Мурманской области является не только обеспечениегарантированных государством социальных услуг населению, каквзрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокогоуровня социального обслуживания населения путем решения задач поповышению доступности и качества социальных услуг, оказываемыхнаселению учреждениями социального обслуживания.
В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилоговозраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областныхучреждения социального обслуживания.
Общее количество мест в государственных областных стационарныхучреждениях социального обслуживания составляет 1734.
Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатамидля престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысячжителей, или 69% от установленного норматива (30 мест на 10 тысячжителей) по Российской Федерации.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской областиостается проблема недостаточного количества мест в стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
По состоянию на 01.10.2010 на учете с целью помещения в этиучреждения состояли 466 чел. Период ожидания в очереди по-прежнемусоставляет несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами вучреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности вдействующих психоневрологических интернатах планируется осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальнойреабилитации, является структурным подразделением ГОБУСОН"Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения",обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в которомнаходится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, крометого, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок,пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением.Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольногообразовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детейи подростков.
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценноработать по профилактике семейного неблагополучия, профилактикедетской безнадзорности и обеспечению комплексной социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количестваподходящих помещений.
В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", в ЗАТО г.Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29 человек.Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательныеучреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-интернат N 1 г. Мурманска, 11 детей - ГОАУСОН "Мурманский центрсоциальной помощи семье и детям". Именно отсутствие социально-реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами,нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г.Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Естьи неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей сдиагнозом ДЦП.
В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
- реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими иумственными возможностями на 14 стационарных мест;
- социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся всоциально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОБУСОН"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г.Снежногорск", что позволит создать необходимые условия дляпредоставления социальных услуг семьям с детьми и проведениясоциальной реабилитации детей и подростков, находящихся в труднойжизненной ситуации.
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированныеучреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихсяиз мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега иоказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. Скаждым годом количество граждан без определенного места жительстваувеличивается.
В этих целях принято решение о создании такого учреждения вПервомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворьяТрифонова Печенгского мужского монастыря.
В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения,оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам сотклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделениядля молодых инвалидов при ГОАУСОН "Мурманский комплексный центрсоциального обслуживания населения" позволит создать условия дляоказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностямив возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которыхпроживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельностии полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволитснизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия поосуществлению строительства (реконструкции) учреждений социальногообслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер.Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияниярезультата на достижение цели Стратегии социально-экономическогоразвития Мурманской области в социальной сфере.
2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК || П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |------------------------------------------------| ДАННЫХ || | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | || | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД |----------------------------------| || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | || | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | Х | 42 | 36 | 136 | 27 | 0 | 75 | МИНИСТЕР- || | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | | | | СТВО || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | ЕД. | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СТВА И || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ- || | | | | | | | | | | АЛЬНОГО || | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ || | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------|| 2 | ЧИСЛО | | - | - | 1 | 3 | - | - | - | МИНИСТЕР- || | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | | | | СТВО || | ПРОЕКТНО- | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- || | СМЕТНЫХ | | | | | | | | | СТВА И || | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ- || | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЕД. | | | | | | | | АЛЬНОГО || | (РЕКОНСТРУКЦИЮ) | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ОБЛАСТИ || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | ||-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | МИНИСТЕР- || | СТРОЯЩИХСЯ | | | | | | | | | СТВО || | (РЕКОНСТРУИРУ- | ЕД. | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- || | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | СТВА И || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ- || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | АЛЬНОГО || | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ || | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ |------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение N 1).
В рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция объектовсоциального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ построительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальнойадаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывшихнаказание в местах лишения свободы), 3 отделений длянесовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодыхинвалидов (приложение N 2).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ || С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ || | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В || | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ || | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | НАСЕЛЕНИЯ В || | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | | ФОРМИРОВАНИИ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | УСЛУГАХ; || | | ЗАДАНИЙ НА | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ || | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | КВАЛИФИКАЦИИ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |---------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета составит 608 780,0 тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012- |--------------------------------------------------------|| | 2014 ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | || ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | | | || ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | | | ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | | | || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | | | || РАЗВИТИЯ | | | | | | || МУРМАНСКОЙ | | | | | | || ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерствостроительства и территориального развития Мурманской области.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти направляет в Министерство труда и социального развитияМурманской области:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходереализации подпрограмм;
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад оходе работ по выполнению Программы и эффективности использованияфинансовых средств, подготовленный на основе форм и схем,разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти.
На основании сведений, предоставленных государственнымзаказчиком, государственный заказчик - координатор направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организуетразмещение информации о реализации Программы в соответствии спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
- ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживаниянаселения 274 проектных места;
- разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работыпо строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;
- ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее 1объекта социального обслуживания.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствиис Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевойпрограммы Мурманской области, утвержденной постановлениемПравительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации".
Приложение N 1
к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий
тыс. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ПРОГРАММНЫЕ | СРОК | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ | ОРГАНИЗАЦИИ, || П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | ВЫПОЛНЕНИЯ | | МЕРОПРИЯТИЙ | УЧАСТВУЮЩИЕ В || | | (КВАРТАЛ, |---------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| РЕАЛИЗАЦИИ || | | ГОД) | ИСТОЧНИКИ | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | ПРОГРАММНЫХ || | | | ФИНАНСИРО- | | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ || | | | ВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012-2013 | ВСЕГО: | 311 500,00 | 143 000,00 | 168 500,00 | | | | ЧИСЛО | | 136 | | | | ГОКУ"УПРАВЛЕНИЕ || | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- | | 311 500,0, | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА | | ОБ- | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | ПО АДРЕСУ: Г. | | 311 500,0 | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "АПАТИТСКИЙ || | Д. 51 | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | | | | ПСИХОНЕВРО-ЛОГИЧЕСКИЙ || | | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | ИНТЕРНАТ N 1" || | | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | || | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2012 | ВСЕГО: | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР | | 7 200,0, | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | СОЦИАЛЬНОЙ | | ОБ-7 200,0 | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | АДАПТАЦИИ В Г. | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" || | МУРМАНСКЕ" | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2013 | ВСЕГО: | 1 900,00 | | 1 900,00 | | | | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | ЗДАНИЯ В Г. | | 1 900,0, | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | СЕВЕРОМОРСКЕ ДЛЯ | | ОБ-1 900,0 | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | РЕАБИЛИТАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН "КЦСОН || | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | | | | | | | | | | | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012-2014 | ВСЕГО: | 65 000,00 | 5 000,00 | 30 570,00 | 29 430,00 | | | ЧИСЛО | | | 27 | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ | | 65 000,0, | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ГОУСОССЗН | | ОБ- | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | "СОЦИАЛЬНО- | | 65 000,0 | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | РЕАБИЛИТАЦИОН-НЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН || | ЦЕНТР ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ || | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| КЦСОН" || | ЗАТО Г. | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | | | || | СНЕЖНОГОРСК" | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | || | (ПРАВОПРЕЕМНИК - | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | || | ГОБУСОН | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | || | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012 | ВСЕГО: | 45 830,00 | 45 830,00 | | | | | ЧИСЛО | 36 | | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ | | 45830,0, | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ДНЕВНОГО | | ОБ-45830,0 | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | ПРЕБЫВАНИЯ | | | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОАУСОН || | ПО АДРЕСУ: Г. | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | | | | | "МУРМАНСКИЙ КЦСОН" || | МУРМАНСК, УЛ. | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИ- | | | | | | || | КАЛИНИНА, 23" | | | | | | | | | РУЕМЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 6. | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- | 2013-2016 | ВСЕГО: | 122 200,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 118 700,00 | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ НА | | 122 200,0 | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | УЛ. ГЛАДЫШЕВА, 10 В | | ОБ- | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | Г. АПАТИТЫ | | 122 200,0 | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | | | | | 1 | ГОБУСОН АПНИ N 2 || | | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | || | | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | || | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 7. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2013 | ВСЕГО: | 4 700,00 | | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | КОВДОРСКОГО ДОМА- | |4 700,0 ОБ | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ИНТЕРНАТА ДЛЯ | | - 4 700,0 | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН КОВДОРСКИЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 8. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2014-2016 | ВСЕГО: | 49 000,00 | | | 5 500,00 | | 43 500,00 | ЧИСЛО | | | | | 75 | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | МОНЧЕГОРСКОГО | |49 000,0 ОБ | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ДОМА-ИНТЕРНАТА | | - | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ | | 49 000,0 | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН || | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | | | 1 | 1 | 1 | МОНЧЕГОРСКИЙ ДИМПИ || | | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | || | | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | || | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 9. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2013 | ВСЕГО: | 1 450,00 | | 1 450,00 | | | | ЧИСЛО | | | 10 | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ || | ЗДАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ | |1 450,0 ОБ | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ОТДЕЛЕНИЯ | | - 1 450,0 | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | РЕАБИЛИТАЦИИ | | | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", || | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | |------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "ТЕРСКИЙ || | В П. УМБА | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | КЦСОН" || | | | | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | ИТОГО ПО | | ВСЕГО: | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 | 0,00 | 162 200,00 | | 36 | 138 | 37 | 0 | 75 | || | ПОДПРОГРАММЕ, В | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | || | ТОМ ЧИСЛЕ: | | ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | || | ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | || | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | | | | | || | ТРАНСФЕРТОВ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 | 0,00 | 162 200,00 | | | | | | | || | | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | || | | | ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | АВТОНОМНЫЕ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 | 0,00 | 162 200,00 | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Подпрограмме
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
средств областного бюджета
в рамках Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСУДАРСТВЕН- | ЗАКАЗЧИК- | ПРОЕКТНАЯ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ || П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ | НЫЙ ЗАКАЗЧИК | ЗАСТРОЙЩИК | МОЩНОСТЬ | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. |-------------------------------------------------------------------------|| | | | | | СТВА | РУБ. | ИСТОЧНИКИ | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД || | | | | | | | ФИНАНСИРО- | | | | | || | | | | | | | ВАНИЯ | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2011- | ВСЕГО: 1 700 | ВСЕГО: | 143 000,0 | 168 500,0 | | | || | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧ- | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2013 ГГ. | 000,0 (БЕЗ | 311 500,0 | | | | | || | ЕСКОГО ИНТЕРНАТА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | МЕДОБОРУДОВА- | ОБ - | | | | | || | ПО АДРЕСУ: Г. | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | НИЯ И | 311 500,0 | | | | | || | АПАТИТЫ, УЛ. | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | 560 МЕСТ | | ТЕХНОЛОГИЧ. | | | | | | || | ЛЕСНАЯ, Д. 51 | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | (1 ОЧЕРЕДЬ | | ПРИСОЕДИНЕ- | | | | | | || | | | ЗАСТРОЙЩИК - | - 136 МЕСТ) | | НИЯ) | | | | | | || | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "АПАТИТСКИЙ | | | | | | | | | || | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- | | | | | | | | | || | | | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО | МИНИСТЕРСТВО | ГОКУ | | 2011- | СТОИМОСТЬ | ВСЕГО: | 7 200,0 | | | | || | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2012 ГГ. | БУДЕТ | 7 200,0 | | | | | || | СОЦИАЛЬНОЙ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | РАЗРА- | ОПРЕДЕЛЕНА | ОБ - 7 200,0 | | | | | || | АДАПТАЦИИ В Г. | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | 120 ЧЕЛ. | БОТКА | ПОСЛЕ | | | | | | || | МУРМАНСКЕ" | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | ПСД | РАЗРАБОТКИ | | | | | | || | | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ" | | | ПСД | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| | В Т. Ч. | | | | | | | 7 200,0 | | | | || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 26 МЕСТ | 2014- | СТОИМОСТЬ | ВСЕГО: | | 1 900,0 | | | || | ЗДАНИЯ ДЛЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2016 ГГ. | БУДЕТ | 64 300,0 | | | | | || | ОТКРЫТИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | ОПРЕДЕЛЕНА | ОБ - 64 300,0 | | | | | || | ОТДЕЛЕНИЯ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ПОСЛЕ | | | | | | || | РЕАБИЛИТАЦИИ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | РАЗРАБОТКИ | | | | | | || | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ- | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ" | | | ПСД | | | | | | || | ТНИХ В Г. | | | | | | | | | | | || | СЕВЕРОМОРСКЕ | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| | В Т. Ч. | | | | | | | | 1 900,0 | | | || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2012- | 65 000,0 | ВСЕГО: | 5 000,0 | 30570,0 | 29 430,0 | | || | ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | 27 МЕСТ | 2014 ГГ. | | 65 000,0 | | | | | || | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 65 000,0 | | | | | || | ГОУСОССЗН | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | || | "СОЦИАЛЬНО- | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | || | РЕАБИЛИТАЦИОН- | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | || | НЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | || | НЕСОВЕРШЕННО- | | ГОБУСОН | | | | | | | | | || | ЛЕТНИХ ЗАТО Г. | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | || | СНЕЖНОГОРСК" | | КЦСОН" | | | | | | | | | || | (ПРАВОПРЕЕМНИК | | | | | | | | | | | || | - ГОБУСОН | | | | | | | | | | | || | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 36 ЧЕЛ. | 2011- | 89 830,0 | ВСЕГО: | 45 830,0 | | | | || | ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2012 ГГ. | | 45 830,0 | | | | | || | "ОТДЕЛЕНИЕ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 45 830,0 | | | | | || | ДНЕВНОГО | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | || | ПРЕБЫВАНИЯ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | || | МОЛОДЫХ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | || | ИНВАЛИДОВ ПО | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | || | АДРЕСУ: Г. | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | МУРМАНСК, УЛ. | | "МУРМАНСКИЙ | | | | | | | | | || | КАЛИНИНА, 23" | | КЦСОН" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 6. | ОБЪЕКТ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 123 ЧЕЛ. | 2013- | 360 300,0 | ВСЕГО: | | 3 500,0 | | | || | КАПИТАЛЬНОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2017 ГГ. | | 122 200,0 | | | | | 118 700,0 || | СТРОИТЕЛЬСТВА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - | | | | | || | "ПСИХОНЕВРОЛО- | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 122 200,0 | | | | | || | ГИЧЕСКИЙ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | || | ИНТЕРНАТ НА УЛ. | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | || | ГЛАДЫШЕВА, 10 В | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | || | Г. АПАТИТЫ" | | ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "АПАТИТСКИЙ ПНИ | | | | | | | | | || | | | N 2" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 7. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 50 ЧЕЛ. | 2013Г. | 74 300,0 | ВСЕГО: | | 4 700,0 | | | || | КОВДОРСКОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | РАЗРАБО- | | 4 700,0 | | | | | || | ДОМА-ИНТЕРНАТА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | ТКА | | ОБ - | | | | | || | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | ПСД | | 4 700,0 | | | | | || | И ИНВАЛИДОВ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | || | | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | || | | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | || | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "КОВДОРСКИЙ | | | | | | | | | || | | | ДИПИ" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 8. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 75 ЧЕЛ. | 2014- | 94 000,0 | ВСЕГО: | | | 5 500,0 | | || | МОНЧЕГОРСКОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2016 ГГ. | | 49 000,0 | | | | | || | ДОМА-ИНТЕРНАТА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - | | | | | || | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 49 000,0 | | | | | || | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | || | ИНВАЛИДОВ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | 43 500,0 || | | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | || | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "МОНЧЕГОРСКИЙ | | | | | | | | | || | | | ДИПИ" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 9. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 10 ЧЕЛ. | 2013 Г. | 21 050,0 | ВСЕГО: | | 1 450,0 | | | || | ЗДАНИЯ ДЛЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | РАЗРАБО- | | 1 450,0 | | | | | || | ОТКРЫТИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | ТКА | | ОБ - | | | | | || | ОТДЕЛЕНИЯ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | ПСД | | 1 450,0 | | | | | || | РЕАБИЛИТАЦИИ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | || | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ- | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | || | ТНИХ В П. УМБА | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | || | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "ТЕРСКИЙ КЦСОН" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Программе
Подпрограмма
"Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
Паспорт подпрограммы
"Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
(далее - Подпрограмма)-----------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ЗАКАЗЧИК | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || ПОДПРОГРАММЫ | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ | - СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ || ПОДПРОГРАММЫ | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | - КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ || (ИНДИКАТОРЫ) | ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН; || РЕАЛИЗАЦИИ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, || ПОДПРОГРАММЫ | ОСУЩЕСТВИВШИХ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И || | ИНВЕНТАРЯ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА ||---------------------+------------------------------------------------------------|| | || СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2016 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ОТКРЫТИЕ || ХАРАКТЕРИСТИКА | НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ || МЕРОПРИЯТИЙ | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО || ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- || | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА || ПОДПРОГРАММЫ (ПО | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 129 691,8 ТЫС. РУБЛЕЙ || ТЫС. РУБЛЕЙ) | || |------------------------------------------------------------|| | ИСТОЧНИК | ВСЕГО |ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || |ФИНАНСИРО- | НА 2012|---------------------------------------|| | ВАНИЯ | - 2016 |2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2016 Г.|| | | ГОДЫ | | | | | || |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|| |ИТОГО |129691,8|17709,7|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0|| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|| |ОБЛАСТНОЙ |129496,0|17513,9|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0|| |БЮДЖЕТ | | | | | | || |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|| | СРЕДСТВА | 195,8 | 195,8| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ГОСУДАРСТ- | | | | | | || |ВЕННЫХ ВНЕ-| | | | | | || |БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | || | ФОНДОВ | | | | | | ||---------------------+------------------------------------------------------------|| | || ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 || РЕЗУЛЬТАТЫ | ГОДУ: || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, || ПОДПРОГРАММЫ | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 51 ЕДИНИЦЫ; || | - ОСУЩЕСТВИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И || | ИНВЕНТАРЯ В 97,1% УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - ОБЕСПЕЧИТЬ АВТОТРАНСПОРТОМ 42 УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Основной целью настоящей Подпрограммы является реализациякомплекса мер, направленных на повышение доступности и качествапредоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущихгодах в данном направлении позволила достичь определенныхположительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы,требующие значительных усилий, финансовых вложений.
В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственныхобластных учреждения социального обслуживания населения, в которыхоказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году вцелях оптимизации деятельности социальных учреждений их числосократилось до 28.
Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжаларазвиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси",открыто 5 специализированных отделений социально-медицинскогообслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениедневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениесрочного социального обслуживания.
Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальнойподдержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. Всвязи с этим учреждениям необходима материальная поддержка дляприобретения автотранспорта, специализированного и технологическогооборудования, вспомогательных и технических средств реабилитацииинвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
Для решения существующих проблем учреждений социальногообслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализациюмероприятий по:
- развитию сети государственных учреждений социальногообслуживания;
- внедрению новых технологий социального обслуживания населения(развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных имедико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим вотдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
- укреплению материально-технической базы учреждений социальногообслуживания населения.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
- по созданию новых социальных служб;
- по оснащению учреждений современным реабилитационнымоборудованием, автотранспортом и мебелью.
2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ || И ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |----------------------------------| ДАННЫХ | ВЛИЯНИЯ || | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | ПОКАЗАТЕЛЯ || | |----------------------------------| | (ИНДИКАТОРА) || | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | НА ДОСТИЖЕНИЕ || | | | | | | | | ЦЕЛИ (%) ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | 100 || СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | МИНИСТЕРСТВО | || ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, | | | | | | | ТРУДА И | || ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || НОВЫЕ ФОРМЫ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ОБЛАСТИ | || ГРАЖДАН | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ | % | 57,1 | 80,0 | 88,6 | 88,6 | 97,1 | МИНИСТЕРСТВО | || СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ТРУДА И | || ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || ОБНОВЛЕНИЕ | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ | | | | | | | ОБЛАСТИ | || И ИНВЕНТАРЯ, ОТ | | | | | | | | || ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | МИНИСТЕРСТВО | || УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | ТРУДА И | || СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | ОБЛАСТИ | || ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | || АВТОТРАНСПОРТА | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | || ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ | ЕД. | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | МИНИСТЕРСТВО | 40 || (ОТКРЫТЫХ) ОТДЕЛЕНИЙ, | | | | | | | ТРУДА И | || СЛУЖБ, | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || СОЦИАЛЬНОЕ | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || ОБСЛУЖИВАНИЕ | | | | | | | ОБЛАСТИ | || ГРАЖДАН | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| ДОЛЯ ПРИОБРЕТЕННОГО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МИНИСТЕРСТВО | 40 || АВТОТРАНСПОРТА, | | | | | | | ТРУДА И | || ОБОРУДОВАНИЯ И | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || ИНВЕНТАРЯ ОТ ЧИСЛА | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || ЗАПЛАНИРОВАННОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | | | | | | | ОБЛАСТИ | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ДОЛЯ ГРАЖДАН, НЕ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МИНИСТЕРСТВО | 20 || ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | ТРУДА И | || ИНВАЛИДАМИ, | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || ОБЕСПЕЧЕННЫХ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || ПРОТЕЗНО- | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | | | | | | ОБЛАСТИ | || ИЗДЕЛИЯМИ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | || ЧИСЛА ОБРАТИВШИХСЯ | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ || С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИНФОРМАЦИИ; || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ || | | РАЗРЕЗЕ | КВАЛИФИКАЦИИ || | | | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета и средств государственных внебюджетныхфондов (ПФ РФ).
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 129 691,8 тыс. руб.
(тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || | НА 2012 |-----------------------------------------------------|| | - 2016 ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИТОГО | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 129 496,0 | 17 513,9 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | | | | ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | || ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | | | ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 || СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | | | | || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерствотруда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственных областных учреждений социального обслуживаниянаселения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
Учреждения несут ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад оходе работ по выполнению Программы и эффективности использованияфинансовых средств, подготовленный на основе форм и схем,разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти.
На основании сведений, предоставленных государственнымизаказчиками, государственный заказчик - координатор направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организуетразмещение информации о реализации Программы в соответствии спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
- увеличить количество отделений, служб, предоставляющих новыеформы социального обслуживания граждан, до 51 единицы;
- осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1%учреждений социального обслуживания;
- обеспечить автотранспортом 42 учреждения социальногообслуживания.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствиис Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевойпрограммы Мурманской области, утвержденной постановлениемПравительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации".
Приложение
к подпрограмме
Перечень программных мероприятий
тыс. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ПРОГРАММНЫЕ | СРОК | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ОРГАНИЗАЦИИ, || П/ | МЕРОПРИЯТИЯ | ВЫПОЛНЕ-| | ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | УЧАСТВУЮЩИЕ В || П | | НИЯ |----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| РЕАЛИЗАЦИИ || | |(КВАРТАЛ,| ИСТОЧНИКИ | 2012- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | НАИМЕНОВАНИЕ, | 2012 | 2013| 2014 | 2015| 2016| ПРОГРАММНЫХ || | | ГОД) | | 2016 | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ || | | | ФИНАНСИРО-| ГОДЫ | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | || | | | ВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ОТКРЫТИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 2127,6 | 106,2 | 110,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 1. | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ | 2016 | 2127,6 | | | | | | | СОЗДАННЫХ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО- | | ОБ- | | | | | | | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | МЕДИЦИНСКОГО | | 2127,6 | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ДОМУ ГРАЖДАН | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И | | | | | | | | | | | | | | | || | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 8955,2 | 2777,6 | 3022,0| 2160,4| 995,2 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 2. | "МОБИЛЬНАЯ | 2015 | 8955,2 | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА" В | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------| (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | 8759,4 | 2581,8 | 3022,0| 2160,4| 995,2 | 0,0 | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | СОЦИАЛЬНОГО | | 8759,4 | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | || | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ | 2013- | ВСЕГО: | 5301,6 | 0,0 | 1436,6| 3750,0| 115,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 3. | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ" | 2015 | 5301,6 | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО | | 5301,6 | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 9818,8 | 1164,8 | 3054,0| 2800,0| 2800,0| 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 4. | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В | 2015 | 9818,8, | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО | | 9818,8 | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОТКРЫТИЕ | 2013- | ВСЕГО: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН || 5. | ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ | 2014 | 400,0, | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | "ЛОВОЗЕРСКИЙ || | ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО | | ОБ-400,0 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | КЦСОН" || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ В П. | | | | | | | | | | | | | | | || | РЕВДА И С. ЛОВОЗЕРО | | | | | | | | | | | | | | | || | (ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | || | АВТОТРАНСПОРТА, | | | | | | | | | | | | | | | || | МЕБЕЛИ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЯ) | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 5643,7 | 778,5 | 830,0 | 2495,2| 0,0 | 1540,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 6. | МЕДТЕХНИКИ И | 2016 | 5643,7, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | МЕДИЦИНСКОГО | | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | 5643,7 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ЛЕЧЕБНОЙ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | ФИЗКУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | | | | | | | || | ФИЗИОТЕРАПИИ | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 24279,2 | 2041,9 | 9082,8| 2634,5| 0,0 | 10520,0| КОЛИЧЕСТВО | 6 | 7 | 5 | 0 | 21 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 7. | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО | 2016 | 24279,2, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | ОБОРУДОВАНИЯ, | | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | МЕБЕЛИ, В Т. Ч. | | 24279,2 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 13270,4 | 993,9 | 1960,0| 5236,5| 0,0 | 5080,0 | КОЛИЧЕСТВО | 6 | 3 | 11 | 0 | 19 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 8. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | 2016 | 13270,5 | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ, | | 13270,5 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ГЛАДИЛЬНОЙ, | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ПИЩЕБЛОКА | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2013 | ВСЕГО: | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН || 9. | САНТЕХНИЧЕСКОГО | | 90,0, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | "КИРОВСКИЙ || | ОБОРУДОВАНИЯ | | ОБ-90,0 | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | КЦСОН" || | | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 5924,6 | 1339,9 | 2130,0| 554,7 | 0,0 | 1900,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 10 | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ | 2016 | 5924,6, | | | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || . | ПЛОЩАДОК И | | ОБ- | | | | | | | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СПОРТИВНЫХ | | 5924,6 | | | | | | | И СПОРТИВНЫХ | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | КОМПЛЕКСОВ | | | | | | | | | ПЛОЩАДОК (ЕД.) | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 32731,3 | 6629,3 | 5752,0|11550,0| 0,0 | 8800,0 | КОЛИЧЕСТВО | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 11 | АВТОТРАНСПОРТНЫХ | 2016 | 32731,3, | | | | | | | ПРИОБРЕТЕННЫХ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || | СРЕДСТВ ДЛЯ | | ОБ- | | | | | | | АВТОМОБИЛЕЙ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | 32731,3 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОБОРУДОВАНИЕ | 2012 | ВСЕГО: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН || 12 | СЛУЖЕБНОГО | | 238,0, | | | | | | | АВТОМОБИЛЕЙ, | | | | | | "КОЛЬСКИЙ || . | АВТОМОБИЛЯ | | ОБ-238,0 | | | | | | | ОБОРУДОВАННЫХ | | | | | | КЦСОН" || | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | | | | | | ПОДЪЕМНЫМИ | | | | | | || | ТРАНСПОРТНЫМ | | | | | | | | | УСТРОЙСТВАМИ | | | | | | || | ПОДЪЕМНЫМ | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | || | УСТРОЙСТВОМ | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 2047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | КОЛИЧЕСТВО | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 13 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | 2013, | 2047,9, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || . | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В | 2015- | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | СТАЦИОНАРНЫЕ || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | 2016 | 2047,9 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 14 | СНЕГОУБОРОЧНОЙ | | 80,0, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || . | ТЕХНИКИ | | ОБ-80,0 | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 360,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 15 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | 585,0, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ || . | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ | | ОБ-585,0 | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | ТЕРАПИИ | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОТКРЫТИЕ | 2013 | ВСЕГО: | 13198,5 | 0,0 |13198,5| 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОАУСОН || 16 | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКО- | | 13198,5, | | | | | | | ОТКРЫТЫХ | | | | | | "ПНИ С. П. || . | ГО ИНТЕРНАТА В С. П. | | ОБ- | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | АЛАКУРТТИ" || | АЛАКУРТТИ | | 13198,5 | | | | | | | | | | | | | || | (ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | || | АВТОТРАНСПОРТА, | | | | | | | | | | | | | | | || | МЕБЕЛИ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЯ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ОБУЧЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | || | СПЕЦИАЛИСТОВ) | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | | ВСЕГО: | 124691,8| 16709,7 |41294,2|32577,9| 4250,0| 29860,0| | | | | | | || | | | В Т. Ч. | | | | | | | | | | | | | || | | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | | | ОБ | 124496,0| 16513,9 |41294,2|32577,9|4250,0 | 29860,0| | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | МИНИСТЕРСТВО || 1. | ПРОТЕЗНО- | 2014 | 5000,0, | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ | | | | | | ТРУДА И || | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | ОБ- | | | | | | | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН, | | 5000,0 | | | | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ || | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ИНВАЛИДАМИ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | | ВСЕГО: | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 | | | | | | | || | | | 5 000,0, | | | | | | | | | | | | | || | | | ОБ- 5 | | | | | | | | | | | | | || | | | 000,0 | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | ИТОГО ПО | | ВСЕГО: | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0|30860,0 | | | | | | | || | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ | | | | | | | | | | | | | | | || | ЧИСЛЕ: | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | | | ОБ | 129496,0| 17513,9 |42294,2|33577,9|5250,0 |30860, 0| | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | || | ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | || | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | | | | | || | ТРАНСФЕРТОВ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0| 30860,0| | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 27157,3 | 13355,6 |11799,2| 2002,5| 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | АВТОНОМНЫЕ | | | 93477,5 | 3354,1 |29495,0|29833,4| 4250,0| 26545,0| | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 9057,0 | 1000,0 | 1000,0| 1742,0| 1000,0| 4315,0 | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------