Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 478-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП

  
                               ПРАВИТЕЛЬСТВО
                            МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 01.10.2012                                           N 478-ПП
                                 Мурманск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Мурманской области
                                            от 31.12.2013 г. N 783-ПП
  
  
   О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области
                          от 30.09.2011 N 483-ПП
       Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
       внести  в  постановление  Правительства  Мурманской  области   от30.09.2011 N 483-ПП "О долгосрочной  целевой  программе  "Модернизациясистемы социального обслуживания  населения"  на  2012-2014  годы"  (вредакции постановления Правительства Мурманской области от  28.05.2012N 237-ПП) следующие изменения:
       1. В наименовании и пункте 1 постановления  слова  "на  2012-2014годы" заменить словами "на 2012-2016 годы".
       2. Долгосрочную   целевую   программу    "Модернизация    системысоциального обслуживания населения"  на  2012-2016  годы,  изложить  вновой редакции согласно приложению.
       Губернатор
       Мурманской области          М. Ковтун
                                                              Приложение
                                          к постановлению  Правительства
                                                      Мурманской области
                                                  от 01.10.2012 N 478-ПП
     "Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального
                 обслуживания населения" на 2012-2016 годы
                                  Паспорт
     долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
                 обслуживания населения" на 2012-2016 годы
                            (далее - Программа)----------------------------------------------------------------------------------------------| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ          | -   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ПРАВИТЕЛЬСТВА    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ    03.08.2011   N 385-ПП    "О РАЗРАБОТКЕ    ДОЛГОСРОЧНЫХ    ЦЕЛЕВЫХ || ПРОГРАММЫ              | ПРОГРАММ     В     СФЕРЕ     СОЦИАЛЬНОЙ     ЗАЩИТЫ      НАСЕЛЕНИЯ || (НАИМЕНОВАНИЕ,         | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ"                             || НОМЕР И ДАТА           |                                                                   || НОРМАТИВНОГО           |                                                                   || ПРАВОВОГО АКТА О       |                                                                   || РАЗРАБОТКЕ ДЦП)        |                                                                   ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ       | -  УКРЕПЛЕНИЕ  СЕМЬИ  И  УСИЛЕНИЕ   ЗАЩИТЫ   СОЦИАЛЬНО   УЯЗВИМЫХ || СОЦИАЛЬНО-             | СЛОЕВ    НАСЕЛЕНИЯ,    ГРАЖДАН,     ОКАЗАВШИХСЯ     В     ТРУДНОЙ || ЭКОНОМИЧЕСКОГО         | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ                                                || РАЗВИТИЯ,              |                                                                   || ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ     |                                                                   || СПОСОБСТВУЕТ           |                                                                   || ПРОГРАММА              |                                                                   ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ        | МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И    СОЦИАЛЬНОГО    РАЗВИТИЯ    МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИК-              | ОБЛАСТИ                                                           || КООРДИНАТОР            |                                                                   || ПРОГРАММЫ              |                                                                   ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ        | -  МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И   СОЦИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ   МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИКИ              | ОБЛАСТИ;                                                          || ПРОГРАММЫ              | -  МИНИСТЕРСТВО   СТРОИТЕЛЬСТВА   И   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ ||                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;                                               ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ         | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                   ||                        | НАСЕЛЕНИЯ                                                         ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ       | -     РАЗВИТИЕ     ИНФРАСТРУКТУРЫ     УЧРЕЖДЕНИЙ      СОЦИАЛЬНОГО ||                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                                     ||                        | -    ПОВЫШЕНИЕ    ДОСТУПНОСТИ    И    КАЧЕСТВА    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ||                        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                     ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ     | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ   СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ, || (ИНДИКАТОРЫ)           | ОСУЩЕСТВИВШИХ        МОДЕРНИЗАЦИЮ         МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ || РЕАЛИЗАЦИИ             | БАЗЫ,     ОТ     ОБЩЕГО     ЧИСЛА     УЧРЕЖДЕНИЙ      СОЦИАЛЬНОГО || ПРОГРАММЫ              | ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ МТБ;                     ||                        | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ,    ВНЕДРИВШИХ ||                        | НОВЫЕ   ФОРМЫ   И   ТЕХНОЛОГИИ   РАБОТЫ,    ОТ    ОБЩЕГО    ЧИСЛА ||                        | УЧРЕЖДЕНИЙ;                                                       ||                        | -  ТЕМП  РОСТА  ЧИСЛА  ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ  И   СЛУЖБ   В ||                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ     СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     НАСЕЛЕНИЯ     ПО ||                        | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2011 Г. - 3 ОТДЕЛЕНИЯ);          ||                        | -        ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ        СТАЦИОНАРНЫМИ         УЧРЕЖДЕНИЯМИ ||                        | СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     ПРЕСТАРЕЛЫХ     И      ИНВАЛИДОВ ||                        | (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ;                         ||                        | -    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,     ОХВАЧЕННЫХ     НОВЫМИ     ФОРМАМИ ||                        | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ          |                                                                   || РЕАЛИЗАЦИИ             | - 2012-2016 ГОДЫ                                                  || ПРОГРАММЫ              |                                                                   ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ               | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ                         || ПОДПРОГРАММ            | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ";                                        ||                        | -   "РАЗВИТИЕ   СИСТЕМЫ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ ||                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                                               ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ                | МЕРОПРИЯТИЯ    ПРОГРАММЫ    НАПРАВЛЕНЫ    НА    СОЗДАНИЕ    НОВЫХ || ХАРАКТЕРИСТИКА         | МЕСТ    В    ДЕЙСТВУЮЩИХ    И    ОТКРЫТИЕ    НОВЫХ     УЧРЕЖДЕНИЙ || ПРОГРАММНЫХ            | СИСТЕМЫ    СОЦИАЛЬНОЙ    ЗАЩИТЫ,     ВНЕДРЕНИЕ     НОВЫХ     ФОРМ || МЕРОПРИЯТИЙ            | СОЦИАЛЬНОГО       ОБСЛУЖИВАНИЯ       НАСЕЛЕНИЯ,        УКРЕПЛЕНИЕ ||                        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                           ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ   И   ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ                   || ФИНАНСИРОВАНИЯ         | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО             || (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА                     || ПОДПРОГРАММАМ,         | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 738 471,8 ТЫС. РУБЛЕЙ               || ГОДАМ      РЕАЛИЗАЦИИ, |                                                                   || ТЫС. РУБЛЕЙ)           |                                                                   ||                        |                                                                   ||                        |-------------------------------------------------------------------||                        |ИСТОЧНИК  |  ВСЕГО  |          ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ       ||                        |ФИНАНСИ-  |НА 2012- |----------------------------------------------||                        |РОВАНИЯ   |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г.  |2014 Г. | 2015 Г.| 2016 Г. ||                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------||                        |ИТОГО:    |738 471,8|28 739,7|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 ||                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------||                        |ОБЛАСТНОЙ |738 276,0|218543,9|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 ||                        |БЮДЖЕТ    |         |        |         |        |        |         ||                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------||                        |СРЕДСТВА  |  195,8  | 195,8  |   0,0   |  0,0   |   0,0  |  0,0    ||                        |ГОСУДАРСТ-|         |        |         |        |        |         ||                        |ВЕННЫХ    |         |        |         |        |        |         ||                        |ВНЕБЮДЖЕТ-|         |        |         |        |        |         ||                        |НЫХ ФОНДОВ|         |        |         |        |        |         ||                        |-------------------------------------------------------------------||                        |      ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ         ||                        |                    СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"                      ||                        |-------------------------------------------------------------------||                        | ИТОГО:   |608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0|   0,0  |162200,0 ||                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------||                        | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0|   0,0  |162200,0 ||                        | БЮДЖЕТ   |         |        |         |        |        |         ||                        |-------------------------------------------------------------------||                        |  ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ||                        |                       МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                         ||                        |-------------------------------------------------------------------||                        | ИТОГО:   |129691,8 |17709,7 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0|30 860,0 ||                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------||                        | ОБЛАСТНОЙ|129496,0 |17513,9 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0| 30 860,0||                        | БЮДЖЕТ   |         |        |         |        |        |         ||                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------||                        | СРЕДСТВА |  195,8  | 195,8  |   0,0   |  0,0   |   0,0  |    0,0  ||                        |ГОСУДАРСТ-|         |        |         |        |        |         ||                        | ВЕННЫХ   |         |        |         |        |        |         ||                        |ВНЕБЮДЖЕТ-|         |        |         |        |        |         ||                        |НЫХ ФОНДОВ|         |        |         |        |        |         ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ              | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 ГОДУ:            || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    | -    ДОСТИЧЬ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ || РЕАЛИЗАЦИИ             | НАСЕЛЕНИЯ,      ОСУЩЕСТВИВШИХ      МОДЕРНИЗАЦИЮ      МАТЕРИАЛЬНО- || ПРОГРАММЫ И            | ТЕХНИЧЕСКОЙ     БАЗЫ,     ОТ     ОБЩЕГО     ЧИСЛА      УЧРЕЖДЕНИЙ || ПОКАЗАТЕЛИ             | СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ,    НУЖДАЮЩИХСЯ    В     МОДЕРНИЗАЦИИ || СОЦИАЛЬНО-             | МТБ ДО 94,3%;                                                     || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ          | -   ДОСТИЧЬ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ, || ЭФФЕКТИВНОСТИ          | ВНЕДРИВШИХ  НОВЫЕ  ФОРМЫ   И   ТЕХНОЛОГИИ   РАБОТЫ,   ОТ   ОБЩЕГО ||                        | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДО 31,4%;                                        ||                        | -  УВЕЛИЧИТЬ  ЧИСЛО  ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ   ОТДЕЛЕНИЙ   И   СЛУЖБ   В ||                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ    СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     НАСЕЛЕНИЯ,     ПО ||                        | ОТНОШЕНИЮ  К  БАЗОВОМУ  ПОКАЗАТЕЛЮ  (2011 Г.   -   3   ОТДЕЛЕНИЯ) ||                        | НА 15%;                                                           ||                        | -    ОБЕСПЕЧИТЬ    СТАЦИОНАРНЫМИ     УЧРЕЖДЕНИЯМИ     СОЦИАЛЬНОГО ||                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПРЕСТАРЕЛЫХ  И   ИНВАЛИДОВ   (ВЗРОСЛЫХ   И   ДЕТЕЙ) ||                        | НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ ДО 29,5%;                                    ||                        | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,    ОХВАЧЕННЫХ     НОВЫМИ ||                        | ФОРМАМИ   СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ,    ДО    3226 ||                        | ЧЕЛОВЕК                                                           ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ       | MINSOC.GOV-MURMAN.RU                                              || ПРОГРАММЫ В СЕТИ       |                                                                   || ИНТЕРНЕТ               |                                                                   |----------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. Характеристика проблемы, на
                   решение которой направлена Программа
       В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного  возраста  в2010 году  составила  16,8%.  Наблюдается  стабильный  рост  населениястарше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов,  в  последующиегоды число пожилых граждан будет расти и, согласно  прогнозу,  к  2031году  достигнет  21,2%.  В  этой   связи   потребность   населения   встационарном обслуживании будет возрастать.
       Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  областиостается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарныхучреждениях  психоневрологического  профиля  и  их   перенаселенности.Существует очередь на помещение в эти учреждения,  период  ожидания  вкоторой составляет несколько лет.
       В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   вучреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   вдействующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.Апатиты, ул. Лесная, д.51).
       В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценноработать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактикедетской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количестваподходящих помещений.
       В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социальногообслуживания  населения  ЗАТО  г.  Североморск"  и   нежилого   зданияГОУСОССЗН  "Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетнихЗАТО  г.   Снежногорск"   (правопреемник   -   ГОБУСОН   "Полярнинскийкомплексный центр социального обслуживания населения").
       Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В этих целях принято  решение  о  созданииучреждения для лиц без определенного места жительства  в  Первомайскомокруге г. Мурманска  рядом  с  месторасположением  подворья  ТрифоноваПеченгского мужского монастыря.
       Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более  100  тыс.граждан, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации  и  нуждающихся  всоциальной поддержке государства.
       Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
       Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
       В Программу включены мероприятия, направленные на  развитие  сетигосударственных учреждений социального обслуживания,  внедрение  новыхтехнологий    социального     обслуживания     населения     (открытиеспециализированных отделений  социально-медицинского  обслуживания  надому,  служб  "Мобильная  социальная  бригада",  "Надомные   сиделки","Социальное   такси"),   укрепление    материально-технической    базыучреждений.
       Для достижения результатов в Программу  включены  мероприятия  поосуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социальногообслуживания,   открытию   новых   отделений   и   служб,   укреплениюматериально-технической базы учреждений.
    2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
                показателя (индикатора) на достижение цели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   |       ЦЕЛЬ,        |      |           ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)           | ИСТОЧНИК     |   СТЕПЕНЬ   || П/П  |      ЗАДАЧИ И      | ЕД.  |------------------------------------------------------|  ДАННЫХ      |   ВЛИЯНИЯ   ||      |     ПОКАЗАТЕЛИ     | ИЗМ. | 2010 | 2011  | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ             |              | ПОКАЗАТЕЛЯ  ||      |    (ИНДИКАТОРЫ)    |      | ГОД  |  ГОД  |---------------------------------------|              | (ИНДИКАТОР) ||      |                    |      |      |       | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |              |     НА      ||      |                    |      |      |       |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |              | ДОСТИЖЕНИЕ  ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       |              |  ЦЕЛИ (%)   ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------||      | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                       |     |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------||  1   | ДОЛЯ               |  %   |  Х   |  9,0  | 60,0  | 54,3  | 68,6  | 14,3  | 94,3  | МИНИСТЕРСТВО |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |  ТРУДА И     |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | ОСУЩЕСТВИВШИХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | МОДЕРНИЗАЦИЮ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | МАТЕРИАЛЬНО-       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ТЕХНИЧЕСКОЙ        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО    |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ЧИСЛА              |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ,      |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | НУЖДАЮЩИХСЯ В      |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | МОДЕРНИЗАЦИИ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | МТБ                |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------||  2   | ДОЛЯ               |  %   |  Х   |  8,6  | 17,1  | 31,4  | 31,4  | 31,4  | 31,4  | МИНИСТЕР-    |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ,      |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | ВНЕДРИВШИХ         |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | НОВЫЕ ФОРМЫ И      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | ТЕХНОЛОГИИ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | РАБОТЫ, ОТ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ОБЩЕГО ЧИСЛА       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------||  3   | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА   |  %   |  Х   | 100,0 | 102,0 | 104,6 | 112,0 | 114,3 | 115,0 | МИНИСТЕР-    |             ||      | ВНОВЬ СОЗДАННЫХ    |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             ||      | ОТДЕЛЕНИЙ И        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | СЛУЖБ В            |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЯХ        |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | НАСЕЛЕНИЯ ПО       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ОТНОШЕНИЮ К        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | БАЗОВОМУ           |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ПОКАЗАТЕЛЮ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | (2011 Г. - 3       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ОТДЕЛЕНИЯ)         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------||  4   | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ     | МЕСТ | 21,8 | 21,8  | 21,9  | 23,0  | 25,9  | 26,1  | 29,5  | МИНИСТЕР-    |             ||      | СТАЦИОНАРНЫМИ      |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЯМИ       |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | ПРЕСТАРЕЛЫХ И      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | ИНВАЛИДОВ          |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | (ВЗРОСЛЫХ И        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | НАСЕЛЕНИЯ          |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------||  5   | КОЛИЧЕСТВО         | ЧЕЛ. |  Х   |   Х   |  744  | 1265  | 2284  | 2805  | 3226  | МИНИСТЕР-    |             ||      | ГРАЖДАН,           |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             ||      | ОХВАЧЕННЫХ         |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | НОВЫМИ ФОРМАМИ     |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | НАСЕЛЕНИЯ          |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                         ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ    | ЕД.  |  Х   |  42   |  36   |  136  |  27   |   0   |  75   | МИНИСТЕР-    | 40%         ||      | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В   |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО         |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЯХ        |      |      |       |       |       |       |       |       | СТРОИТЕЛЬ-   |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВА И       |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИ-   |             ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | АЛЬНОГО      |             ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 1.2. | ЧИСЛО              |      |  -   |   -   |   1   |   3   |   -   |   -   |   -   | МИНИСТЕР-    |             ||      | РАЗРАБОТАННЫХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО         |             ||      | ПРОЕКТНО-          |      |      |       |       |       |       |       |       | СТРОИТЕЛЬ-   |             ||      | СМЕТНЫХ            |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВА И       |             ||      | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА    |      |      |       |       |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИ-   |             ||      | СТРОИТЕЛЬСТВО      | ЕД.  |      |       |       |       |       |       |       | АЛЬНОГО      |             ||      | (РЕКОНСТРУК-       |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | ЦИЮ)               |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 1.3. | КОЛИЧЕСТВО         |      |  Х   |   Х   |   3   |   3   |   2   |   1   |   2   | МИНИСТЕР-    |             ||      | СТРОЯЩИХСЯ         |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО         |             ||      | (РЕКОНСТРУИРУ-     | ЕД.  |      |       |       |       |       |       |       | СТРОИТЕЛЬ-   |             ||      | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ     |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВА И       |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИ-   |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | АЛЬНОГО      |             ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ                         ||      | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                            ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | КОЛИЧЕСТВО         | ЕД.  |  Х   |   Х   |  23   |  30   |  44   |  49   |  51   | МИНИСТЕР-    | 10%         ||      | ОТДЕЛЕНИЙ,         |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             ||      | СЛУЖБ,             |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | ПРЕДОСТАВЛЯЮ-      |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | ЩИХ НОВЫЕ          |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | ФОРМЫ              |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ГРАЖДАН            |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 2.2. | ДОЛЯ               | %    |  Х   |  9,0  | 57,1  | 80,0  | 88,6  | 88,6  | 97,1  | МИНИСТЕРСТВ- | 20%         ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       |       |       |       |       |       | О ТРУДА И    |             ||      | ОСУЩЕСТВИВШИХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | ОБНОВЛЕНИЕ         |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | ОБОРУДОВАНИЯ,      |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | МЕБЕЛИ И           |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | ИНВЕНТАРЯ, ОТ      |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | ОБЩЕГО ЧИСЛА       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|| 2.3. | КОЛИЧЕСТВО         | ЕД.  |  Х   |   Х   |  11   |  11   |   9   |   3   |   8   | МИНИСТЕРСТВО |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |  ТРУДА И     |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             ||      | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             ||      | ОСУЩЕСТВИВШИХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             ||      | ПРИОБРЕТЕНИЕ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             ||      | АВТОТРАНСПОРТА     |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Ответственным за показатели цели является  Министерство  труда  исоциального развития Мурманской области.
       Ответственными за показатели задач являются:1.1. -  Министерство   строительства   и   территориального   развитияМурманской области;
       2.1-2.3. - Министерство труда и социального  развития  Мурманскойобласти.
                    3. Перечень программных мероприятий
       Программа содержит  конкретные  мероприятия,  взаимосвязанные  посрокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплекснуюреализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.
       В рамках подпрограммы  "Строительство  и  реконструкция  объектовсоциального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ  построительству (реконструкции)  2  психоневрологических  интернатов,  2домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,  Центра   социальнойадаптации (для лиц без определенного места жительства,  лиц,  отбывшихнаказание   в   местах   лишения    свободы),    3    отделений    длянесовершеннолетних,  отделения   дневного   пребывания   для   молодыхинвалидов (приложение N 2).
            4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы-------------------------------------------------------------------------------------|      ОПИСАНИЕ      |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА   |     МЕРЫ,     ||      ВНЕШНИХ       |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ   | НАПРАВЛЕННЫЕ  ||       РИСКОВ       |     НЕГАТИВНОГО      |                       |  НА СНИЖЕНИЕ  ||                    |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                       |  ВНУТРЕННИХ   ||                    |       ФАКТОРОВ       |                       |    РИСКОВ     ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------||         1          |          2           |           3           |       4       ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| ИЗМЕНЕНИЕ          | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ    || ФЕДЕРАЛЬНОГО       | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ    | СОВЕЩАНИЙ С   || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | УЧАСТНИКАМИ   ||                    | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ   ||                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ   ||                    | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                       |               ||                    | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                       |               ||                    | ОБЛАСТНОГО           |                       |               ||                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                       |               ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ      | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ           | ВНУТРЕННИХ И  || ИНФЛЯЦИЕЙ          |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ       ||                    |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ  | ИСТОЧНИКОВ    ||                    |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ;   ||                    |                      | РАЗРЕЗЕ               | ОБУЧЕНИЕ И    ||                    |                      |                       | ПОВЫШЕНИЕ     ||                    |                      |                       | КВАЛИФИКАЦИИ  ||                    |                      |                       | УЧАСТНИКОВ    ||                    |                      |                       | ПРОГРАММНЫХ   ||                    |                      |                       | МЕРОПРИЯТИЙ   |-------------------------------------------------------------------------------------
              5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
       Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счетсредств областного бюджета.
       Объемы финансирования Программы на  2012-2016  годы  определяютсяпри  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
       Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счетобластного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда  (ПФРФ) составит 774 020,1 тыс. руб.
       Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программырегулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализацииПрограммы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
       Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
                                Подпрограмм
                                                           (тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------------------------|       ИСТОЧНИК       | ВСЕГО НА  |             ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ              ||    ФИНАНСИРОВАНИЯ    | 2012-2016 |--------------------------------------------------------||                      |   ГОДЫ    | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.  | 2015 Г. | 2016 Г.   ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ВСЕГО ПО             | 738 471,8 | 218 739,7 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 || ПРОГРАММЕ:           |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ:         |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     | 738 276,0 | 218 543,9 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО       |           |           |           |          |         |           || ПОДПРОГРАММАМ        |           |           |           |          |         |           ||-------------------------------------------------------------------------------------------||      ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"       ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО             | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || ПОДПРОГРАММЕ         |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ  |           |           |           |          |         |           || СРЕДСТВ:             |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО   | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || БЮДЖЕТА              |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ-   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    || ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-    |           |           |           |          |         |           || НЫХ ФОНДОВ           |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ      |           |           |           |          |         |           || ЗАКАЗЧИК             |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || СТРОИТЕЛЬСТВА И      |           |           |           |          |         |           || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО     |           |           |           |          |         |           || РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ  |           |           |           |          |         |           || ОБЛАСТИ              |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           ||-------------------------------------------------------------------------------------------||             ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ             ||                                    МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                                    ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО             | 129 691,8 | 17 709,7  | 42 294,2  | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0  || ПОДПРОГРАММЕ         |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ  |           |           |           |          |         |           || СРЕДСТВ:             |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО   | 129 496,0 | 17 513,9  | 42 294,2  | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0  || БЮДЖЕТА              |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ-   |   195,8   |   195,8   |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    || ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-    |           |           |           |          |         |           || НЫХ ФОНДОВ           |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В         |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ      |           |           |           |          |         |           || ЗАКАЗЧИК             |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 129 691,8 | 17 709,7  | 42 294,2  | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0  || СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |           |           |           |          |         |           || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |           |           |           |          |         |           ||----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В         |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           |---------------------------------------------------------------------------------------------
                     6. Механизм реализации Программы
       Государственным   заказчиком-координатором   Программы   являетсяМинистерство труда и социального развития Мурманской области.
       В ходе реализации  Программы  Министерство  труда  и  социальногоразвития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельностигосударственного заказчика и исполнителей - Министерства строительстваи территориального  развития  Мурманской  области  и  подведомственныхМинистерству  труда  и   социального   развития   Мурманской   областиучреждений по реализации мероприятий Программы.
       Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  ихреализацию средств.
       Контроль  за  исполнением   Программы   осуществляет   экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ винтересах  семьи  и  детства  при  Правительстве  Мурманской   областисовместно с государственным заказчиком-координатором  -  Министерствомтруда и социального развития Мурманской области.
       Министерство труда  и  социального  развития  Мурманской  областинаправляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
       - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетнымкварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходереализации подпрограмм;
       - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  оходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использованияфинансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманскойобласти.
       На   основании   сведений,    предоставленных    государственнымизаказчиками,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет  вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
       Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организуетразмещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
                     7. Оценка эффективности Программы
       Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
       - достичь доли  учреждений  социального  обслуживания  населения,осуществивших модернизацию  материально-технической  базы,  от  общегочисла учреждений социального обслуживания, нуждающихся в  модернизацииМТБ, до 94,3%;
       - достичь доли учреждений  социального  обслуживания,  внедрившихновые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 31,4%;
       - увеличить число вновь созданных отделений и служб в учрежденияхсоциального обслуживания населения по отношению к базовому  показателю(2011 г. - 3 отделения) на 15%;
       - увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социальногообслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до  29,5  местна 10 тыс. населения;
       - увеличить  количество  граждан,   охваченных   новыми   формамисоциального обслуживания населения, до 3226 человек.
       Социальная  эффективность  Программы   оценивается   по   степенидостижения  целевых   значений   показателей   в   социальной   сфере,установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и  задачамсоциально-экономического развития Мурманской области.
       Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  поокончании отчетного периода.
       Эффективность реализации Программы оценивается в  соответствии  сМетодикой  оценки   эффективности   долгосрочной   целевой   программыМурманской   области,   утвержденной   постановлением    ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в  редакции  от  19.07.2012N 359-ПП).
                                                          Приложение N 1
                                                             к Программе
                               Подпрограмма
     "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
                           Паспорт подпрограммы
     "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
                          (далее - Подпрограмма)-----------------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО                 || ЗАКАЗЧИК            | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     || ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ                | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО                || ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                    ||---------------------+-----------------------------------------------------------------||                     |                                                                 || ВАЖНЕЙШИЕ           | -  ЧИСЛО  ВВЕДЕННЫХ  ПРОЕКТНЫХ   МЕСТ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ         || ЦЕЛЕВЫЕ             | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                       || ИНДИКАТОРЫ И        | -  ЧИСЛО  РАЗРАБОТАННЫХ   КОМПЛЕКТОВ   ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ         || ПОКАЗАТЕЛИ          | ДОКУМЕНТАЦИЙ     НА     РАБОТЫ     ПО     СТРОИТЕЛЬСТВУ         ||                     | (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;            ||                     | -  КОЛИЧЕСТВО  СТРОЯЩИХСЯ  (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ)  ОБЪЕКТОВ         ||                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                        ||---------------------+-----------------------------------------------------------------||                     |                                                                 || СРОКИ И ЭТАПЫ       | - 2012-2016 ГОДЫ                                                || РЕАЛИЗАЦИИ          |                                                                 || ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ             | МЕРОПРИЯТИЯ   ПОДПРОГРАММЫ   НАПРАВЛЕНЫ   НА   СОЗДАНИЕ         || ХАРАКТЕРИСТИКА      | НОВЫХ МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И  ОТКРЫТИЕ  НОВЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ         || МЕРОПРИЯТИЙ         | В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ                           || ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И            | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ              || ИСТОЧНИКИ           | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА                    || ФИНАНСИРОВАНИЯ      | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ                || ПОДПРОГРАММЫ (ПО    | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 608 780,0 ТЫС. РУБЛЕЙ                        || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В |                                                                 || ТЫС. РУБЛЕЙ)        |                                                                 ||                     |                       ФИНАНСИРО-                                ||                     |-----------------------------------------------------------------||                     |ИСТОЧНИК  |ВСЕГО    |   ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ         ||                     |ФИНАНСИРО-|НА 2012- |--------------------------------------------||                     | ВАНИЯ    |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г. |2014 Г.|2015 Г.| 2016 Г.  ||                     |----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------||                     | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210620,0|34930,0|  0,0  |162 200,0 ||                     | БЮДЖЕТ   |         |        |        |       |       |          ||---------------------+-----------------------------------------------------------------||                     |                                                                 || ОЖИДАЕМЫЕ           | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  ПОЗВОЛИТ  К  2016         || РЕЗУЛЬТАТЫ          | ГОДУ:                                                           || РЕАЛИЗАЦИИ          | -  ВВЕСТИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  В   УЧРЕЖДЕНИЯХ   СОЦИАЛЬНОГО         || ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 274 ПРОЕКТНЫХ МЕСТА;                     ||                     | - РАЗРАБОТАТЬ 4 КОМПЛЕКТА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ         ||                     | НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  (РЕКОНСТРУКЦИИ)  УЧРЕЖДЕНИЙ         ||                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                       ||                     | - ЕЖЕГОДНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  СТРОИТЕЛЬСТВО  (РЕКОНСТРУКЦИЮ)         ||                     | НЕ МЕНЕЕ 1 ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                     |-----------------------------------------------------------------------------------------
                        1. Характеристика проблемы,
                на решение которой направлена Подпрограмма
       Одной  из  стратегических  целей  в  области  социальной   защитынаселения  Мурманской   области   является   не   только   обеспечениегарантированных   государством   социальных   услуг   населению,   каквзрослому, так и детям и семьям с детьми, но  и  обеспечение  высокогоуровня социального  обслуживания  населения  путем  решения  задач  поповышению  доступности  и  качества  социальных   услуг,   оказываемыхнаселению учреждениями социального обслуживания.
       В Мурманской области  социальное  обслуживание  граждан  пожилоговозраста  и  инвалидов  осуществляют  23   государственных   областныхучреждения социального обслуживания.
       Общее количество мест в  государственных  областных  стационарныхучреждениях социального обслуживания составляет 1734.
       Обеспеченность населения  Мурманской  области  домами-интернатамидля престарелых и инвалидов составляет 20,7  тыс.  мест  на  10  тысячжителей, или 69% от установленного норматива  (30  мест  на  10  тысячжителей) по Российской Федерации.
       Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  областиостается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
       По состоянию на 01.10.2010 на  учете  с  целью  помещения  в  этиучреждения состояли 466 чел. Период  ожидания  в  очереди  по-прежнемусоставляет несколько лет.
       В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   вучреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   вдействующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
       Отделение  для  несовершеннолетних,  нуждающихся   в   социальнойреабилитации,    является    структурным    подразделением     ГОБУСОН"Полярнинский комплексный центр социального  обслуживания  населения",обособленного помещения не имеет и занимает часть  здания,  в  которомнаходится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
       В   связи   с   ростом   рождаемости   муниципальное   дошкольноеобразовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей,  крометого, спортивный и  музыкальный  залы,  прачечная,  медицинский  блок,пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным  учреждением.Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольногообразовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации  детейи подростков.
       В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценноработать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактикедетской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количестваподходящих помещений.
       В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск",  в  ЗАТО  г.Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29  человек.Большая  часть   детей-инвалидов   интегрирована   в   образовательныеучреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-интернат N 1 г.  Мурманска,  11  детей  -  ГОАУСОН  "Мурманский  центрсоциальной  помощи  семье  и  детям".  Именно  отсутствие   социально-реабилитационной   базы   вынуждает   семьи    с    детьми-инвалидами,нуждающимися в  комплексной  реабилитации,  ежедневно  выезжать  в  г.Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений.  Естьи неорганизованные дети,  их  11  человек,  в  том  числе  8  детей  сдиагнозом ДЦП.
       В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
       - реабилитации несовершеннолетних с ограниченными  физическими  иумственными возможностями на 14 стационарных мест;
       - социальной  реабилитации  несовершеннолетних,   находящихся   всоциально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
       В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания  ГОБУСОН"Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  ЗАТО   г.Снежногорск",   что   позволит   создать   необходимые   условия   дляпредоставления  социальных  услуг  семьям  с   детьми   и   проведениясоциальной реабилитации детей  и  подростков,  находящихся  в  труднойжизненной ситуации.
       Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В области  отсутствуют  специализированныеучреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихсяиз мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления  ночлега  иоказания комплексной социальной  помощи  указанной  категории  лиц.  Скаждым годом количество граждан  без  определенного  места  жительстваувеличивается.
       В этих целях принято  решение  о  создании  такого  учреждения  вПервомайском округе г. Мурманска рядом с  месторасположением  подворьяТрифонова Печенгского мужского монастыря.
       В   г.   Мурманске   отсутствуют   полустационарные   учреждения,оказывающие   социальные   услуги   совершеннолетним    инвалидам    сотклонениями в умственном и физическом  развитии.  Открытие  отделениядля  молодых  инвалидов  при  ГОАУСОН  "Мурманский  комплексный  центрсоциального  обслуживания  населения"  позволит  создать  условия  дляоказания квалифицированной помощи людям с ограниченными  возможностямив возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которыхпроживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой  деятельностии полноценного образа жизни. Кроме того, открытие  отделения  позволитснизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
       Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия поосуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социальногообслуживания. Мероприятия  носят  исключительно  социальный  характер.Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияниярезультата  на  достижение  цели  Стратегии   социально-экономическогоразвития Мурманской области в социальной сфере.
        2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |      ЦЕЛЬ,       |      |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)        |  ИСТОЧНИК   || П/П |     ЗАДАЧИ И     | ЕД.  |------------------------------------------------|   ДАННЫХ    ||     |    ПОКАЗАТЕЛИ    | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ     |             ||     |   (ИНДИКАТОРЫ)   |      | ГОД  | ГОД  |----------------------------------|             ||     |                  |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |             ||     |                  |      |      |      | ГОД  | ГОД  | ГОД  | ГОД  | ГОД  |             ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ         ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ  |      |  Х   |  42  |  36  | 136  |  27  |  0   |  75  | МИНИСТЕР-   ||     | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВО        ||     | УЧРЕЖДЕНИЯХ      | ЕД.  |      |      |      |      |      |      |      | СТРОИТЕЛЬ-  ||     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВА И      ||     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |      |      | ТЕРРИТОРИИ- ||     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | АЛЬНОГО     ||     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ    ||     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ  ||     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ     ||-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------||  2  | ЧИСЛО            |      |  -   |  -   |  1   |  3   |  -   |  -   |  -   | МИНИСТЕР-   ||     | РАЗРАБОТАННЫХ    |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВО        ||     | ПРОЕКТНО-        |      |      |      |      |      |      |      |      | СТРОИТЕЛЬ-  ||     | СМЕТНЫХ          |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВА И      ||     | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА  |      |      |      |      |      |      |      |      | ТЕРРИТОРИИ- ||     | СТРОИТЕЛЬСТВО    | ЕД.  |      |      |      |      |      |      |      | АЛЬНОГО     ||     | (РЕКОНСТРУКЦИЮ)  |      |      |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ    ||     | УЧРЕЖДЕНИЙ       |      |      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ  ||     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ     ||     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |      |      |             ||-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------||  3  | КОЛИЧЕСТВО       |      |  Х   |  Х   |  3   |  3   |  2   |  1   |  2   | МИНИСТЕР-   ||     | СТРОЯЩИХСЯ       |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВО        ||     | (РЕКОНСТРУИРУ-   | ЕД.  |      |      |      |      |      |      |      | СТРОИТЕЛЬ-  ||     | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ   |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВА И      ||     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      |      |      | ТЕРРИТОРИИ- ||     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |      |      | АЛЬНОГО     ||     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ    ||     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ  ||     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ     |------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3. Перечень программных мероприятий
       Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  посрокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение N 1).
       В рамках подпрограммы  "Строительство  и  реконструкция  объектовсоциального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ  построительству (реконструкции)  2  психоневрологических  интернатов,  2домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,  Центра   социальнойадаптации (для лиц без определенного места жительства,  лиц,  отбывшихнаказание   в   местах   лишения    свободы),    3    отделений    длянесовершеннолетних,  отделения   дневного   пребывания   для   молодыхинвалидов (приложение N 2).
           4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |         МЕРЫ,          ||     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |      НАПРАВЛЕННЫЕ      ||      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                        |      НА СНИЖЕНИЕ       ||                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |       ВНУТРЕННИХ       ||                  |       ФАКТОРОВ       |                        |         РИСКОВ         ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------||        1         |          2           |           3            |           4            ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | УЧАСТНИКАМИ            || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | ПРОГРАММНЫХ            ||                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | МЕРОПРИЯТИЙ            ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)  |                        ||                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                        |                        ||                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                        ||                  | ОБЛАСТНОГО           |                        |                        ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                        ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   || С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  ||                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ||                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ  ||                  |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В      ||                  |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  ||                  |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | НАСЕЛЕНИЯ В            ||                  |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        ||                  |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        ||                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | УСЛУГАХ;               ||                  |                      | ЗАДАНИЙ НА             | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   ||                  |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | КВАЛИФИКАЦИИ           ||                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | УЧАСТНИКОВ             ||                  |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ            ||                  |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ            |---------------------------------------------------------------------------------------------
            5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счетсредств областного бюджета.
       Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяютсяпри  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
       Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  засчет областного бюджета составит 608 780,0 тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------|     ИСТОЧНИК      |   ВСЕГО   |            ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ            ||  ФИНАНСИРОВАНИЯ   | НА 2012-  |--------------------------------------------------------||                   | 2014 ГОДЫ | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.  | 2015 Г. | 2016 Г.   ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО    |           |           |           |          |         |           || ГОСУДАРСТВЕННЫМ   |           |           |           |          |         |           || ЗАКАЗЧИКАМ:       |           |           |           |          |         |           ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО      | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || СТРОИТЕЛЬСТВА И   |           |           |           |          |         |           || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  |           |           |           |          |         |           || РАЗВИТИЯ          |           |           |           |          |         |           || МУРМАНСКОЙ        |           |           |           |          |         |           || ОБЛАСТИ           |           |           |           |          |         |           ||-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В      | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: |           |           |           |          |         |           |------------------------------------------------------------------------------------------
                    6. Механизм реализации Подпрограммы
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерствостроительства и территориального развития Мурманской области.
       Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  ихреализацию средств.
       Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти  направляет  в  Министерство  труда  и  социального   развитияМурманской области:
       - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетнымкварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходереализации подпрограмм;
       - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  оходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использованияфинансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманскойобласти.
       На   основании    сведений,    предоставленных    государственнымзаказчиком,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет   вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
       Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организуетразмещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
                   7. Оценка эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
       - ввести дополнительно  в  учреждениях  социального  обслуживаниянаселения 274 проектных места;
       - разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работыпо строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;
       - ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее  1объекта социального обслуживания.
       Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствиис  Методикой  оценки  эффективности  реализации  долгосрочной  целевойпрограммы    Мурманской    области,    утвержденной     постановлениемПравительства Мурманской области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации".
                                                          Приложение N 1
                                                          к Подпрограмме
                   Перечень программных мероприятий
                                                                                                                                                                                                                     тыс. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |     ПРОГРАММНЫЕ      |    СРОК    |                           ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)                           |    ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ    |     ОРГАНИЗАЦИИ,      || П/П |     МЕРОПРИЯТИЯ      | ВЫПОЛНЕНИЯ |                                                                                       |                              МЕРОПРИЯТИЙ                              |     УЧАСТВУЮЩИЕ В     ||     |                      | (КВАРТАЛ,  |---------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------|      РЕАЛИЗАЦИИ       ||     |                      |    ГОД)    | ИСТОЧНИКИ  |   ВСЕГО    |  2012 ГОД  |  2013 ГОД  | 2014 ГОД  | 2015 ГОД |  2016 ГОД  |  НАИМЕНОВАНИЕ  | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |      ПРОГРАММНЫХ      ||     |                      |            | ФИНАНСИРО- |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |      МЕРОПРИЯТИЙ      ||     |                      |            |   ВАНИЯ    |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||  1  |          2           |     3      |     4      |     5      |     6      |     7      |     8     |    9     |     10     |       11       |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |          17           ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                                                                         ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        | 2012-2013  |   ВСЕГО:   | 311 500,00 | 143 000,00 | 168 500,00 |           |          |            | ЧИСЛО          |          |   136    |          |          |          | ГОКУ"УПРАВЛЕНИЕ       ||     | ПСИХОНЕВРОЛОГИ-      |            | 311 500,0, |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | ЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА    |            |   ОБ-      |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | ПО АДРЕСУ: Г.        |            |  311 500,0 |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "АПАТИТСКИЙ   ||     | Д. 51                |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |    1     |          |          |          | ПСИХОНЕВРО-ЛОГИЧЕСКИЙ ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          | ИНТЕРНАТ N 1"         ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО        |    2012    |  ВСЕГО:    |  7 200,00  |  7 200,00  |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |          |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР       |            |  7 200,0,  |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | СОЦИАЛЬНОЙ           |            | ОБ-7 200,0 |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | АДАПТАЦИИ В Г.       |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"   ||     | МУРМАНСКЕ"           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2013    |  ВСЕГО:    |  1 900,00  |            |  1 900,00  |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | ЗДАНИЯ В Г.          |            | 1 900,0,   |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | СЕВЕРОМОРСКЕ ДЛЯ     |            | ОБ-1 900,0 |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ   |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     | РЕАБИЛИТАЦИИ         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ГОБУСОН "КЦСОН        ||     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК"  ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        | 2012-2014  | ВСЕГО:     | 65 000,00  |  5 000,00  | 30 570,00  | 29 430,00 |          |            | ЧИСЛО          |          |          |    27    |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ      |            |  65 000,0, |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | ГОУСОССЗН            |            |   ОБ-      |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | "СОЦИАЛЬНО-          |            |  65 000,0  |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     | РЕАБИЛИТАЦИОН-НЫЙ    |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ГОБУСОН               ||     | ЦЕНТР ДЛЯ            |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | "ПОЛЯРНИНСКИЙ         ||     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| КЦСОН"                ||     | ЗАТО Г.              |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |    1     |    1     |          |          |                       ||     | СНЕЖНОГОРСК"         |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          |                       ||     | (ПРАВОПРЕЕМНИК -     |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       ||     | ГОБУСОН              |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       ||     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ        |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     | КЦСОН")              |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2012    |   ВСЕГО:   | 45 830,00  | 45 830,00  |            |           |          |            | ЧИСЛО          |    36    |          |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ   |            |  45830,0,  |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | ДНЕВНОГО             |            | ОБ-45830,0 |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | ПРЕБЫВАНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ    |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОАУСОН               ||     | ПО АДРЕСУ: Г.        |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |          |          |          |          | "МУРМАНСКИЙ КЦСОН"    ||     | МУРМАНСК, УЛ.        |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИ-    |          |          |          |          |          |                       ||     | КАЛИНИНА, 23"        |            |            |            |            |            |           |          |            | РУЕМЫХ         |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 6.  | ПСИХОНЕВРОЛОГИ-      | 2013-2016  |   ВСЕГО:   | 122 200,00 |            |  3 500,00  |   0,00    |   0,00   | 118 700,00 | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ НА   |            | 122 200,0  |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | УЛ. ГЛАДЫШЕВА, 10 В  |            |  ОБ-       |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | Г. АПАТИТЫ           |            | 122 200,0  |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |          |          |          |    1     | ГОБУСОН АПНИ N 2      ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 7.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2013    |  ВСЕГО:    |  4 700,00  |            |  4 700,00  |   0,00    |   0,00   |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | КОВДОРСКОГО ДОМА-    |            |4 700,0 ОБ  |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | ИНТЕРНАТА ДЛЯ        |            | - 4 700,0  |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | ПРЕСТАРЕЛЫХ И        |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     | ИНВАЛИДОВ            |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ГОБУСОН КОВДОРСКИЙ    ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ДИПИ                  ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 8.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        | 2014-2016  | ВСЕГО:     | 49 000,00  |            |            | 5 500,00  |          | 43 500,00  | ЧИСЛО          |          |          |          |          |    75    | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | МОНЧЕГОРСКОГО        |            |49 000,0 ОБ |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | ДОМА-ИНТЕРНАТА       |            |    -       |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ       |            |  49 000,0  |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     | ПРЕСТАРЕЛЫХ И        |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН               ||     | ИНВАЛИДОВ            |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |          |    1     |    1     |    1     | МОНЧЕГОРСКИЙ ДИМПИ    ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|| 9.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2013    |  ВСЕГО:    |  1 450,00  |            |  1 450,00  |           |          |            | ЧИСЛО          |          |          |    10    |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      ||     | ЗДАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  |            |1 450,0 ОБ  |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          ||     | ОТДЕЛЕНИЯ            |            | - 1 450,0  |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         ||     | РЕАБИЛИТАЦИИ         |            |            |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  ||     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |            |------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "ТЕРСКИЙ      ||     | В П. УМБА            |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | КЦСОН"                ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | ИТОГО ПО             |            |   ВСЕГО:   | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 |   0,00   | 162 200,00 |                |    36    |   138    |    37    |    0     |    75    |                       ||     | ПОДПРОГРАММЕ, В      |            | 608 780,0  |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     | ТОМ ЧИСЛЕ:           |            |  ОБ -      |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |  608 780,0 |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ      |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       ||     | УСЛУГИ               |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | ПУБЛИЧНЫЕ            |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       ||     | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       ||     | СОДЕРЖАНИЮ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     | ИМУЩЕСТВА            |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       ||     | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ       |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     | ТРАНСФЕРТОВ,         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ      |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     | ХАРАКТЕР             |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     |            |   ВСЕГО:   | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 |   0,00   | 162 200,00 |                |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            | 608 780,0  |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |  ОБ -      |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||     |                      |            |  608 780,0 |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | БЮДЖЕТНЫЕ            |            |            |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       ||     | УЧРЕЖДЕНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | АВТОНОМНЫЕ           |            |            |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       ||     | УЧРЕЖДЕНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       ||-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------||     | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ       |            |            | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 |   0,00   | 162 200,00 |                |          |          |          |          |          |                       ||     | УЧРЕЖДЕНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Приложение N 2
                                                          к Подпрограмме
    Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
                        средств областного бюджета
                           в рамках Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |    НАИМЕНОВАНИЕ    |  ГОСУДАРСТВЕН-  |    ЗАКАЗЧИК-    |  ПРОЕКТНАЯ  |   СРОКИ    | СТОИМОСТЬ     |     ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ     || П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ |  НЫЙ ЗАКАЗЧИК   |   ЗАСТРОЙЩИК    |  МОЩНОСТЬ   | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. |-------------------------------------------------------------------------||     |                    |                 |                 |             |    СТВА    | РУБ.          |   ИСТОЧНИКИ   | 2012 ГОД  | 2013 ГОД  | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД  ||     |                    |                 |                 |             |            |               |  ФИНАНСИРО-   |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |                 |             |            |               |     ВАНИЯ     |           |           |          |          |           ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                                                                                                               |          |           ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ                                                                                                                      |          |           ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |             | 2011-      | ВСЕГО: 1 700  |    ВСЕГО:     | 143 000,0 | 168 500,0 |          |          |           ||     | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧ-   | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2013 ГГ.   |  000,0 (БЕЗ   |   311 500,0   |           |           |          |          |           ||     | ЕСКОГО ИНТЕРНАТА   | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            | МЕДОБОРУДОВА- |     ОБ -      |           |           |          |          |           ||     | ПО АДРЕСУ: Г.      |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |     НИЯ И     |   311 500,0   |           |           |          |          |           ||     | АПАТИТЫ, УЛ.       |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |  560 МЕСТ   |            |  ТЕХНОЛОГИЧ.  |               |           |           |          |          |           ||     | ЛЕСНАЯ, Д. 51      |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    | (1 ОЧЕРЕДЬ  |            |  ПРИСОЕДИНЕ-  |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   | - 136 МЕСТ) |            |     НИЯ)      |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |   "АПАТИТСКИЙ   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |      N 1"       |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО      |  МИНИСТЕРСТВО   |      ГОКУ       |             |   2011-    |   СТОИМОСТЬ   |    ВСЕГО:     |  7 200,0  |           |          |          |           ||     | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР     | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  2012 ГГ.  |     БУДЕТ     |    7 200,0    |           |           |          |          |           ||     | СОЦИАЛЬНОЙ         | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |   РАЗРА-   |  ОПРЕДЕЛЕНА   | ОБ - 7 200,0  |           |           |          |          |           ||     | АДАПТАЦИИ В Г.     |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |  120 ЧЕЛ.   |   БОТКА    |     ПОСЛЕ     |               |           |           |          |          |           ||     | МУРМАНСКЕ"         |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |    ПСД     |  РАЗРАБОТКИ   |               |           |           |          |          |           ||     |                    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ"     |             |            |      ПСД      |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------||     | В Т. Ч.            |                 |                 |             |            |               |               |  7 200,0  |           |          |          |           ||     | РАЗРАБОТКА ПСД     |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   26 МЕСТ   | 2014-      |   СТОИМОСТЬ   |    ВСЕГО:     |           |  1 900,0  |          |          |           ||     | ЗДАНИЯ ДЛЯ         | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2016 ГГ.   |     БУДЕТ     |   64 300,0    |           |           |          |          |           ||     | ОТКРЫТИЯ           | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |  ОПРЕДЕЛЕНА   | ОБ - 64 300,0 |           |           |          |          |           ||     | ОТДЕЛЕНИЯ          |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |     ПОСЛЕ     |               |           |           |          |          |           ||     | РЕАБИЛИТАЦИИ       |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |  РАЗРАБОТКИ   |               |           |           |          |          |           ||     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ-    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ"     |             |            |      ПСД      |               |           |           |          |          |           ||     | ТНИХ В Г.          |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | СЕВЕРОМОРСКЕ       |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------||     | В Т. Ч.            |                 |                 |             |            |               |               |           |  1 900,0  |          |          |           ||     | РАЗРАБОТКА ПСД     |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |             | 2012-      |   65 000,0    |    ВСЕГО:     |  5 000,0  |  30570,0  | 29 430,0 |          |           ||     | ОБЪЕКТА            | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |   27 МЕСТ   | 2014 ГГ.   |               |   65 000,0    |           |           |          |          |           ||     | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ    | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               | ОБ - 65 000,0 |           |           |          |          |           ||     | ГОУСОССЗН          |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | "СОЦИАЛЬНО-        |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | РЕАБИЛИТАЦИОН-     |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | НЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ      |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | НЕСОВЕРШЕННО-      |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | ЛЕТНИХ ЗАТО Г.     |                 |  "ПОЛЯРНИНСКИЙ  |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | СНЕЖНОГОРСК"       |                 |     КЦСОН"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | (ПРАВОПРЕЕМНИК     |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | - ГОБУСОН          |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ      |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | КЦСОН")            |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 36 ЧЕЛ.     | 2011-      |   89 830,0    |    ВСЕГО:     | 45 830,0  |           |          |          |           ||     | ОБЪЕКТА            | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2012 ГГ.   |               |   45 830,0    |           |           |          |          |           ||     | "ОТДЕЛЕНИЕ         | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               | ОБ - 45 830,0 |           |           |          |          |           ||     | ДНЕВНОГО           |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | ПРЕБЫВАНИЯ         |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | МОЛОДЫХ            |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | ИНВАЛИДОВ ПО       |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | АДРЕСУ: Г.         |                 |     ГОАУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | МУРМАНСК, УЛ.      |                 |   "МУРМАНСКИЙ   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | КАЛИНИНА, 23"      |                 |     КЦСОН"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 6.  | ОБЪЕКТ             |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |  123 ЧЕЛ.   |   2013-    |   360 300,0   |    ВСЕГО:     |           |  3 500,0  |          |          |           ||     | КАПИТАЛЬНОГО       | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  2017 ГГ.  |               |   122 200,0   |           |           |          |          | 118 700,0 ||     | СТРОИТЕЛЬСТВА      | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           ||     | "ПСИХОНЕВРОЛО-     |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |   122 200,0   |           |           |          |          |           ||     | ГИЧЕСКИЙ           |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | ИНТЕРНАТ НА УЛ.    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | ГЛАДЫШЕВА, 10 В    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | Г. АПАТИТЫ"        |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 | "АПАТИТСКИЙ ПНИ |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |      N 2"       |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 7.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   50 ЧЕЛ.   |   2013Г.   |   74 300,0    |    ВСЕГО:     |           |  4 700,0  |          |          |           ||     | КОВДОРСКОГО        | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  РАЗРАБО-  |               |    4 700,0    |           |           |          |          |           ||     | ДОМА-ИНТЕРНАТА     | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |    ТКА     |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           ||     | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ    |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |    ПСД     |               |    4 700,0    |           |           |          |          |           ||     | И ИНВАЛИДОВ        |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |   "КОВДОРСКИЙ   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |      ДИПИ"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 8.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   75 ЧЕЛ.   | 2014-      |   94 000,0    |    ВСЕГО:     |           |           | 5 500,0  |          |           ||     | МОНЧЕГОРСКОГО      | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2016 ГГ.   |               |   49 000,0    |           |           |          |          |           ||     | ДОМА-ИНТЕРНАТА     | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           ||     | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ     |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |   49 000,0    |           |           |          |          |           ||     | ПРЕСТАРЕЛЫХ И      |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | ИНВАЛИДОВ          |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          | 43 500,0  ||     |                    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |  "МОНЧЕГОРСКИЙ  |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |      ДИПИ"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 9.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   10 ЧЕЛ.   |  2013 Г.   |   21 050,0    |    ВСЕГО:     |           |  1 450,0  |          |          |           ||     | ЗДАНИЯ ДЛЯ         | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  РАЗРАБО-  |               |    1 450,0    |           |           |          |          |           ||     | ОТКРЫТИЯ           | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |    ТКА     |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           ||     | ОТДЕЛЕНИЯ          |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |    ПСД     |               |    1 450,0    |           |           |          |          |           ||     | РЕАБИЛИТАЦИИ       |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ-    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     | ТНИХ В П. УМБА     |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           ||     |                    |                 | "ТЕРСКИЙ КЦСОН" |             |            |               |               |           |           |          |          |           |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Приложение N 2
                                                             к Программе
                               Подпрограмма
           "Развитие системы социального обслуживания населения
                            Мурманской области"
                           Паспорт подпрограммы
           "Развитие системы социального обслуживания населения
                            Мурманской области"
                          (далее - Подпрограмма)-----------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ                || ЗАКАЗЧИК            | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                         || ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ                | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ         || ПОДПРОГРАММЫ        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ              ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ              | - СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ             || ПОДПРОГРАММЫ        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО        ||                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                     ||                     | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ           ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  | - КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ       || (ИНДИКАТОРЫ)        | ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН;                    || РЕАЛИЗАЦИИ          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,                || ПОДПРОГРАММЫ        | ОСУЩЕСТВИВШИХ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И            ||                     | ИНВЕНТАРЯ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ;                     ||                     | - КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ           ||                     | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА       ||---------------------+------------------------------------------------------------||                     |                                                            || СРОКИ И ЭТАПЫ       | - 2012-2016 ГОДЫ                                           || РЕАЛИЗАЦИИ          |                                                            || ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            ||---------------------+------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ             | МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ  НАПРАВЛЕНЫ  НА   ОТКРЫТИЕ       || ХАРАКТЕРИСТИКА      | НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  СИСТЕМЫ  СОЦИАЛЬНОЙ       || МЕРОПРИЯТИЙ         | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ  ФОРМ  СОЦИАЛЬНОГО       || ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ,   УКРЕПЛЕНИЕ   МАТЕРИАЛЬНО-       ||                     | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                                ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И            | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ         || ИСТОЧНИКИ           | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО       || ФИНАНСИРОВАНИЯ      | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА              || ПОДПРОГРАММЫ (ПО    | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ           || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 129 691,8 ТЫС. РУБЛЕЙ                   || ТЫС. РУБЛЕЙ)        |                                                            ||                     |------------------------------------------------------------||                     | ИСТОЧНИК  | ВСЕГО  |ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ       ||                     |ФИНАНСИРО- | НА 2012|---------------------------------------||                     |   ВАНИЯ   | - 2016 |2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2016 Г.||                     |           | ГОДЫ   |       |       |       |       |       ||                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------||                     |ИТОГО      |129691,8|17709,7|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0||                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------||                     |ОБЛАСТНОЙ  |129496,0|17513,9|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0||                     |БЮДЖЕТ     |        |       |       |       |       |       ||                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------||                     | СРЕДСТВА  |  195,8 |  195,8|  0,0  |   0,0 |  0,0  |  0,0  ||                     |ГОСУДАРСТ- |        |       |       |       |       |       ||                     |ВЕННЫХ ВНЕ-|        |       |       |       |       |       ||                     |БЮДЖЕТНЫХ  |        |       |       |       |       |       ||                     | ФОНДОВ    |        |       |       |       |       |       ||---------------------+------------------------------------------------------------||                     |                                                            || ОЖИДАЕМЫЕ           | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К  2016       || РЕЗУЛЬТАТЫ          | ГОДУ:                                                      || РЕАЛИЗАЦИИ          | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ОТДЕЛЕНИЙ,    СЛУЖБ,       || ПОДПРОГРАММЫ        | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ     НОВЫЕ     ФОРМЫ      СОЦИАЛЬНОГО       ||                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 51 ЕДИНИЦЫ;                       ||                     | -  ОСУЩЕСТВИТЬ  ОБНОВЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ,  МЕБЕЛИ  И       ||                     | ИНВЕНТАРЯ    В    97,1%    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО       ||                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                              ||                     | -   ОБЕСПЕЧИТЬ   АВТОТРАНСПОРТОМ    42    УЧРЕЖДЕНИЯ       ||                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                   |------------------------------------------------------------------------------------
                        1. Характеристика проблемы,
                на решение которой направлена Подпрограмма
       Основной  целью  настоящей   Подпрограммы   является   реализациякомплекса  мер,  направленных  на  повышение  доступности  и  качествапредоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
       Целенаправленная работа заинтересованных  ведомств  в  предыдущихгодах   в   данном   направлении   позволила   достичь    определенныхположительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными  вопросы,требующие значительных усилий, финансовых вложений.
       В 2009 году в Мурманской области действовало  32  государственныхобластных учреждения социального  обслуживания  населения,  в  которыхоказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010  году  вцелях  оптимизации  деятельности  социальных   учреждений   их   числосократилось до 28.
       Вместе с тем  имеющаяся  сеть  социальных  учреждений  продолжаларазвиваться: в 2008-2009 годах созданы 4  службы  "Социальное  такси",открыто   5   специализированных   отделений    социально-медицинскогообслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,  отделениедневного пребывания граждан пожилого возраста и  инвалидов,  отделениесрочного социального обслуживания.
       Ежегодно  учреждениями  обслуживаются  более  100  тыс.  граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации и  нуждающихся  в  социальнойподдержке государства.
       Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
       Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. Всвязи  с  этим  учреждениям  необходима  материальная  поддержка   дляприобретения автотранспорта,  специализированного  и  технологическогооборудования,  вспомогательных  и  технических  средств   реабилитацииинвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
       Для   решения   существующих   проблем   учреждений   социальногообслуживания в Мурманской области планируется  осуществить  реализациюмероприятий по:
       - развитию   сети    государственных    учреждений    социальногообслуживания;
       - внедрению новых технологий социального  обслуживания  населения(развитие  мобильных  бригад  для  оказания  неотложных  социальных  имедико-социальных услуг  пожилым  людям  и  инвалидам,  проживающим  вотдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
       - укреплению материально-технической базы учреждений  социальногообслуживания населения.
       Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
       - по созданию новых социальных служб;
       - по   оснащению    учреждений    современным    реабилитационнымоборудованием, автотранспортом и мебелью.
           2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------|  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ   | ЕД.  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК     |    СТЕПЕНЬ    ||     И ПОКАЗАТЕЛИ      | ИЗМ. |----------------------------------|  ДАННЫХ      |    ВЛИЯНИЯ    ||                       |      | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ     |              |  ПОКАЗАТЕЛЯ   ||                       |      |----------------------------------|              | (ИНДИКАТОРА)  ||                       |      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |              | НА ДОСТИЖЕНИЕ ||                       |      |      |      |      |      |      |              |   ЦЕЛИ (%)    ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ            | 100           || СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                  |               ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| КОЛИЧЕСТВО            | ЕД.  |  23  |  30  |  44  |  49  |  51  | МИНИСТЕРСТВО |               || ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ,     |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               || ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ       |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               || НОВЫЕ ФОРМЫ           |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               || СОЦИАЛЬНОГО           |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               || ОБСЛУЖИВАНИЯ          |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               || ГРАЖДАН               |      |      |      |      |      |      |              |               ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ       |  %   | 57,1 | 80,0 | 88,6 | 88,6 | 97,1 | МИНИСТЕРСТВО |               || СОЦИАЛЬНОГО           |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               || ОБСЛУЖИВАНИЯ,         |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               || ОСУЩЕСТВИВШИХ         |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               || ОБНОВЛЕНИЕ            |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               || ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ  |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               || И ИНВЕНТАРЯ, ОТ       |      |      |      |      |      |      |              |               || ОБЩЕГО ЧИСЛА          |      |      |      |      |      |      |              |               || УЧРЕЖДЕНИЙ            |      |      |      |      |      |      |              |               ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| КОЛИЧЕСТВО            | ЕД.  |  11  |  11  |  9   |  3   |  8   | МИНИСТЕРСТВО |               || УЧРЕЖДЕНИЙ            |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               || СОЦИАЛЬНОГО           |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               || ОБСЛУЖИВАНИЯ          |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               || НАСЕЛЕНИЯ,            |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               || ОСУЩЕСТВИВШИХ         |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               || ПРИОБРЕТЕНИЕ          |      |      |      |      |      |      |              |               || АВТОТРАНСПОРТА        |      |      |      |      |      |      |              |               ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-            |               || ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                 |               ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ  | ЕД.  |  5   |  8   |  15  |  5   |  1   | МИНИСТЕРСТВО | 40            || (ОТКРЫТЫХ) ОТДЕЛЕНИЙ, |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               || СЛУЖБ,                |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ        |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               || СОЦИАЛЬНОЕ            |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               || ОБСЛУЖИВАНИЕ          |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               || ГРАЖДАН               |      |      |      |      |      |      |              |               ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| ДОЛЯ ПРИОБРЕТЕННОГО   |  %   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | МИНИСТЕРСТВО | 40            || АВТОТРАНСПОРТА,       |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               || ОБОРУДОВАНИЯ И        |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               || ИНВЕНТАРЯ ОТ ЧИСЛА    |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               || ЗАПЛАНИРОВАННОГО      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               ||                       |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ                       |               ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| ДОЛЯ ГРАЖДАН, НЕ      |  %   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | МИНИСТЕРСТВО | 20            || ЯВЛЯЮЩИХСЯ            |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               || ИНВАЛИДАМИ,           |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               || ОБЕСПЕЧЕННЫХ          |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               || ПРОТЕЗНО-             |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               || ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ       |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               || ИЗДЕЛИЯМИ, ОТ ОБЩЕГО  |      |      |      |      |      |      |              |               || ЧИСЛА ОБРАТИВШИХСЯ    |      |      |      |      |      |      |              |               |--------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3. Перечень программных мероприятий
       Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  посрокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение).
           4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА   |         МЕРЫ,          ||     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ   |      НАПРАВЛЕННЫЕ      ||      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                       |      НА СНИЖЕНИЕ       ||                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                       |       ВНУТРЕННИХ       ||                  |       ФАКТОРОВ       |                       |         РИСКОВ         ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------||        1         |          2           |           3           |           4            ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ    | УЧАСТНИКАМИ            || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | ПРОГРАММНЫХ            ||                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ            ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) |                        ||                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                       |                        ||                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                       |                        ||                  | ОБЛАСТНОГО           |                       |                        ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                       |                        ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ           | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   || С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ             ||                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ  | ИНФОРМАЦИИ;            ||                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   ||                  |                      | РАЗРЕЗЕ               | КВАЛИФИКАЦИИ           ||                  |                      |                       | УЧАСТНИКОВ             ||                  |                      |                       | ПРОГРАММНЫХ            ||                  |                      |                       | МЕРОПРИЯТИЙ            |--------------------------------------------------------------------------------------------
            5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счетсредств областного  бюджета  и  средств  государственных  внебюджетныхфондов (ПФ РФ).
       Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяютсяпри  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
       Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  засчет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 129 691,8 тыс. руб.
                                                             (тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------|    ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ    |    ВСЕГО    |          ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ           ||                               |   НА 2012   |-----------------------------------------------------||                               | - 2016 ГОДЫ | 2012 Г.  | 2013 Г.  | 2014 Г.  | 2015 Г. | 2016 Г.  ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИТОГО                         |  129 691,8  | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ              |  129 496,0  | 17 513,9 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ      |    195,8    |  195,8   |   0,0    |   0,0    |   0,0   |   0,0    || ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ           |             |          |          |          |         |          ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО                |             |          |          |          |         |          || ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ:   |             |          |          |          |         |          ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И          |  129 691,8  | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 || СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ          |             |          |          |          |         |          || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ            |             |          |          |          |         |          ||-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ |     0,0     |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0   |   0,0    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    6. Механизм реализации Подпрограммы
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерствотруда и социального развития Мурманской области.
       В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда  и  социальногоразвития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельностигосударственных   областных   учреждений   социального    обслуживаниянаселения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Учреждения несут ответственность за качественное и  своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  ихреализацию средств.
       - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  оходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использованияфинансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманскойобласти.
       На   основании   сведений,    предоставленных    государственнымизаказчиками,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет  вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
       Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организуетразмещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
                   7. Оценка эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
       - увеличить количество отделений,  служб,  предоставляющих  новыеформы социального обслуживания граждан, до 51 единицы;
       - осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1%учреждений социального обслуживания;
       - обеспечить   автотранспортом    42    учреждения    социальногообслуживания.
       Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствиис  Методикой  оценки  эффективности  реализации  долгосрочной  целевойпрограммы    Мурманской    области,    утвержденной     постановлениемПравительства Мурманской области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации".
                                                              Приложение
                                                          к подпрограмме
                   Перечень программных мероприятий
       тыс. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N  |      ПРОГРАММНЫЕ      |  СРОК   |         ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)          |    ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     |  ОРГАНИЗАЦИИ,  || П/ |      МЕРОПРИЯТИЯ      | ВЫПОЛНЕ-|                                                                |       ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ        | УЧАСТВУЮЩИЕ В  || П  |                       |  НИЯ    |----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|   РЕАЛИЗАЦИИ   ||    |                       |(КВАРТАЛ,| ИСТОЧНИКИ |  2012-  |  2012   | 2013  | 2014  | 2015  |  2016  |  НАИМЕНОВАНИЕ,  | 2012 | 2013| 2014 | 2015| 2016|  ПРОГРАММНЫХ   ||    |                       |  ГОД)   |           |  2016   |   ГОД   |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД   |  ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ  |      |     |      |     |     |  МЕРОПРИЯТИЙ   ||    |                       |         | ФИНАНСИРО-|  ГОДЫ   |         |       |       |       |        |                 | ГОД  | ГОД | ГОД  | ГОД | ГОД |                ||    |                       |         |    ВАНИЯ  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1  |           2           |    3    |     4     |    5    |    6    |   7   |   8   |   9   |   10   |       11        |  12  | 13  |  14  | 15  | 16  |       17       ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||    | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                   ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                   ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ОТКРЫТИЕ              |  2012-  |  ВСЕГО:   | 2127,6  |  106,2  | 110,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  1   |  1  |  2   |  1  |  1  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 1. | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ    |  2016   |  2127,6   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ       |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-  |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.) |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | МЕДИЦИНСКОГО          |         |  2127,6   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    | ДОМУ ГРАЖДАН          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||    | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И   |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ИНВАЛИДОВ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ    |  2012-  |  ВСЕГО:   | 8955,2  | 2777,6  | 3022,0| 2160,4| 995,2 |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  3   |  3  |  2   |  1  |  0  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 2. | "МОБИЛЬНАЯ            |  2015   |  8955,2   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА" В |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------| (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | УЧРЕЖДЕНИЯХ           |         |    ОБ-    | 8759,4  | 2581,8  | 3022,0| 2160,4| 995,2 |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |  8759,4   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------|                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |  ПФ РФ -  |  195,8  |  195,8  |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |   195,8   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ       | 2013-   |  ВСЕГО:   | 5301,6  |   0,0   | 1436,6| 3750,0| 115,0 |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  8   |  1  |  0  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 3. | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ"    | 2015    |  5301,6   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | В УЧРЕЖДЕНИЯХ         |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |  5301,6   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ       | 2012-   |  ВСЕГО:   | 9818,8  | 1164,8  | 3054,0| 2800,0| 2800,0|  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  1   |  2  |  2   |  2  |  0  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 4. | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В  | 2015    |  9818,8,  |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | УЧРЕЖДЕНИЯХ           |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |  9818,8   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОТКРЫТИЕ              | 2013-   |  ВСЕГО:   |  400,0  |   0,0   | 200,0 | 200,0 |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  1   |  0  |  0  |    ГОБУСОН     || 5. | ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ         | 2014    |  400,0,   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |  "ЛОВОЗЕРСКИЙ  ||    | ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО    |         | ОБ-400,0  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |     КЦСОН"     ||    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ОБСЛУЖИВАНИЯ В П.     |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | РЕВДА И С. ЛОВОЗЕРО   |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | (ПРИОБРЕТЕНИЕ         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | АВТОТРАНСПОРТА,       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | МЕБЕЛИ,               |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ОБОРУДОВАНИЯ)         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 5643,7  |  778,5  | 830,0 | 2495,2|  0,0  | 1540,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  4   |  3  |  6   |  0  | 13  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 6. | МЕДТЕХНИКИ И          |  2016   |  5643,7,  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | МЕДИЦИНСКОГО          |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ   |         |  5643,7   |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    | ЛЕЧЕБНОЙ              |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||    | ФИЗКУЛЬТУРЫ И         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ФИЗИОТЕРАПИИ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 24279,2 | 2041,9  | 9082,8| 2634,5|  0,0  | 10520,0| КОЛИЧЕСТВО      |  6   |  7  |  5   |  0  | 21  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 7. | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО     |  2016   | 24279,2,  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | ОБОРУДОВАНИЯ,         |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | МЕБЕЛИ, В Т. Ч.       |         |  24279,2  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ    |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 13270,4 |  993,9  | 1960,0| 5236,5|  0,0  | 5080,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  6   |  3  |  11  |  0  | 19  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 8. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО      |  2016   |  13270,5  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ   |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ,  |         |  13270,5  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | ГЛАДИЛЬНОЙ,           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    | ПИЩЕБЛОКА             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2013   |  ВСЕГО:   |  90,0   |   0,0   | 90,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  0   |  0  |  0  |    ГОБУСОН     || 9. | САНТЕХНИЧЕСКОГО       |         |   90,0,   |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |   "КИРОВСКИЙ   ||    | ОБОРУДОВАНИЯ          |         |  ОБ-90,0  |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |     КЦСОН"     ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 5924,6  | 1339,9  | 2130,0| 554,7 |  0,0  | 1900,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  4   |  2  |  1   |  0  |  7  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 10 | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ       |  2016   |  5924,6,  |         |         |       |       |       |        | УСТАНОВЛЕННЫХ   |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  || .  | ПЛОЩАДОК И            |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | СПОРТИВНЫХ            |         |  5924,6   |         |         |       |       |       |        | И СПОРТИВНЫХ    |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | КОМПЛЕКСОВ            |         |           |         |         |       |       |       |        | ПЛОЩАДОК (ЕД.)  |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 32731,3 | 6629,3  | 5752,0|11550,0|  0,0  | 8800,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  7   |  5  |  6   |  0  |  8  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 11 | АВТОТРАНСПОРТНЫХ      |  2016   | 32731,3,  |         |         |       |       |       |        | ПРИОБРЕТЕННЫХ   |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  ||    | СРЕДСТВ ДЛЯ           |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | АВТОМОБИЛЕЙ     |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | УЧРЕЖДЕНИЙ            |         |  32731,3  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОБОРУДОВАНИЕ          |  2012   |  ВСЕГО:   |  238,0  |  238,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  1   |  0  |  0   |  0  |  0  |    ГОБУСОН     || 12 | СЛУЖЕБНОГО            |         |  238,0,   |         |         |       |       |       |        | АВТОМОБИЛЕЙ,    |      |     |      |     |     |   "КОЛЬСКИЙ    || .  | АВТОМОБИЛЯ            |         | ОБ-238,0  |         |         |       |       |       |        | ОБОРУДОВАННЫХ   |      |     |      |     |     |     КЦСОН"     ||    | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ"    |         |           |         |         |       |       |       |        | ПОДЪЕМНЫМИ      |      |     |      |     |     |                ||    | ТРАНСПОРТНЫМ          |         |           |         |         |       |       |       |        | УСТРОЙСТВАМИ    |      |     |      |     |     |                ||    | ПОДЪЕМНЫМ             |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |                ||    | УСТРОЙСТВОМ           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 2047,9  |  639,6  | 428,3 |  0,0  |  0,0  | 980,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  8   |  3  |  0   |  0  |  5  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 13 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ      |  2013,  |  2047,9,  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  || .  | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В     |  2015-  |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |  СТАЦИОНАРНЫЕ  ||    | УЧРЕЖДЕНИЯХ           |  2016   |  2047,9   |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2014   |  ВСЕГО:   |  80,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  80,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  0  |  0   |  0  |  1  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 14 | СНЕГОУБОРОЧНОЙ        |         |   80,0,   |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  || .  | ТЕХНИКИ               |         |  ОБ-80,0  |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2014   |  ВСЕГО:   |  585,0  |   0,0   |  0,0  | 225,0 |  0,0  | 360,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  0  |  2   |  0  |  3  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|| 15 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ      |         |  585,0,   |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  || .  | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ   |         | ОБ-585,0  |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   ||    | ТЕРАПИИ               |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|| 1. | ОТКРЫТИЕ              |  2013   |  ВСЕГО:   | 13198,5 |   0,0   |13198,5|  0,0  |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  0   |  0  |  0  |    ГОАУСОН     || 16 | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКО-  |         | 13198,5,  |         |         |       |       |       |        | ОТКРЫТЫХ        |      |     |      |     |     |   "ПНИ С. П.   || .  | ГО ИНТЕРНАТА В С. П.  |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ      |      |     |      |     |     |   АЛАКУРТТИ"   ||    | АЛАКУРТТИ             |         |  13198,5  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | (ПРИОБРЕТЕНИЕ         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | АВТОТРАНСПОРТА,       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | МЕБЕЛИ,               |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ОБОРУДОВАНИЯ,         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ОБУЧЕНИЕ              |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | СПЕЦИАЛИСТОВ)         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1     |         |  ВСЕГО:   | 124691,8| 16709,7 |41294,2|32577,9| 4250,0| 29860,0|                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |  В Т. Ч.  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    |                       |         |    ОБ     | 124496,0| 16513,9 |41294,2|32577,9|4250,0 | 29860,0|                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    |                       |         |   ПФ РФ   |  195,8  |  195,8  |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||    | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ                                                                                                            ||----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |  2012-  |  ВСЕГО:   | 5000,0  | 1000,0  | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 | КОЛИЧЕСТВО      | 650  | 650 | 650  | 650 | 650 |  МИНИСТЕРСТВО  || 1. | ПРОТЕЗНО-             |  2014   |  5000,0,  |         |         |       |       |       |        | ОБЕСПЕЧЕННЫХ    |      |     |      |     |     |    ТРУДА И     ||    | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ       |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.)  |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   ||    | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН,    |         |  5000,0   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |    РАЗВИТИЯ    ||    | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   МУРМАНСКОЙ   ||    | ИНВАЛИДАМИ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |    ОБЛАСТИ     ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2     |         |  ВСЕГО:   | 5000,0  | 1000,0  | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 |                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         | 5 000,0,  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |   ОБ- 5   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |   000,0   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | ИТОГО ПО              |         |  ВСЕГО:   | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0|30860,0 |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ   |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ЧИСЛЕ:                |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    |                       |         |    ОБ     | 129496,0| 17513,9 |42294,2|33577,9|5250,0 |30860, 0|                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    |                       |         |   ПФ РФ   |  195,8  |  195,8  |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | В ТОМ ЧИСЛЕ:          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ       |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                ||    | УСЛУГИ                |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | ПУБЛИЧНЫЕ             |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | МЕРОПРИЯТИЯ ПО        |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                ||    | СОДЕРЖАНИЮ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ИМУЩЕСТВА             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | МЕРОПРИЯТИЯ ПО        |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ        |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ТРАНСФЕРТОВ,          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||    | ХАРАКТЕР              |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ      |         | ВСЕГО:    | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0| 30860,0|                 |      |     |      |     |     |                ||    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | В ТОМ ЧИСЛЕ:          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | БЮДЖЕТНЫЕ             |         |           | 27157,3 | 13355,6 |11799,2| 2002,5|  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                ||    | УЧРЕЖДЕНИЯ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | АВТОНОМНЫЕ            |         |           | 93477,5 | 3354,1  |29495,0|29833,4| 4250,0| 26545,0|                 |      |     |      |     |     |                ||    | УЧРЕЖДЕНИЯ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                ||----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------||    | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ        |         |           | 9057,0  | 1000,0  | 1000,0| 1742,0| 1000,0| 4315,0 |                 |      |     |      |     |     |                ||    | УЧРЕЖДЕНИЯ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------