Постановление Администрации Кольского района от 12.02.2013 № 135
О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.02.2013 г.Кола N 135 Утратит силу с 01.01.2014 -
постановление
администрации Кольского района
от 14.10.2013 г. N 1432
О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую
программу "Обеспечение качественного и сбалансированного
управления бюджетными средствами бюджета Кольского района"
на 2013-2015 годы
В связи с изменением межбюджетных трансфертов из областногобюджета бюджету Кольского района, администрация п о с т а н о в л я ет:
1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевуюпрограмму "Обеспечение качественного и сбалансированного управлениябюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы,утвержденную постановлением администрации Кольского района от 12 11 2012 N 1438), изложив ее вприлагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наначальника финансового отдела администрации Кольского районаКоролькову М. П.
Глава администрации М.В. Чекрыгин
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 12.02.2013 N 135
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение качественного и сбалансированного управления
бюджетными средствами бюджета Кольского района"
на 2013-2015 годы
Паспорт ведомственной целевой программы-----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Обеспечение качественного и сбалансированного управления || программы | бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013- || | 2015 годы ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Наименование субъекта | Финансовый отдел администрации Кольского района (далее - || бюджетного планирова- | Финансовый отдел) || ния | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Тактическая цель соци- | Повышение эффективности управления муниципальными фи- || ально-экономического | нансами || развития, достижению | || которой способствует | || Программа | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Цель Программы | Обеспечение качественного и сбалансированного управления || | бюджетными средствами бюджета Кольского района ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Задачи Программы | 1. Обеспечение выполнения и создание нормативных методоло- || | гических основ для оптимизации расходных обязательств му- || | ниципального образования Кольский район. || | 2. Поддержание устойчивости бюджетной системы Кольского || | района. || | 3. Создание условий для эффективного выполнения полномо- || | чий органов местного самоуправления Кольского района. || | 4. Оптимизация объема и структуры муниципального долга му- || | ниципального образования Кольский район. || | 5. Создание условий для повышения эффективности деятельно- || | сти органов местного самоуправления Кольского района по вы- || | полнению муниципальных функций ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Целевые индикаторы, | 1. Расходы консолидированного бюджета. || (показатели) | 2. Полнота исполнения расходных обязательств муниципально- || | го образования Кольский район. || | 3. Максимальный срок формирования прогноза основных па- || | раметров. || | 4. Количество муниципальных образований, в которых выявле- || | но нарушение требований Бюджетного кодекса Российской || | Федерации. || | 5. Доля муниципальных образований поселений Кольского рай- || | она, по результатам мониторинга которых повысилось качество || | управления муниципальными финансами. || | 6. Объем муниципального внутреннего долга на конец года. || | 7. Доля обоснованных бюджетных ассигнований в общем объ- || | еме расходов бюджета Кольского района ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Краткая характеристика | Мероприятия программы направлены на обеспечение каче- || программных мероприя- | ственного и сбалансированного управления бюджетными сред- || тий | ствами бюджета Кольского района через своевременную подго- || | товку сбалансированного проекта решения Совета депутатов || | Кольского района о бюджете, организацию его исполнения и || | составление бюджетной отчетности в соответствии с требова- || | ниями бюджетного законодательства, проведение предсказуе- || | мой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную ус- || | тойчивость бюджетной системы Кольского района, качествен- || | ное управление муниципальными финансами, а также на повы- || | шение доступности (прозрачности) информации о бюджетной || | системе ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Сроки реализации | 2013-2015 годы || программы | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Объемы и источники фи- | Всего средств на Программу - 549 196,4 тыс. рублей, || нансирования программы | из них: || (по годам), тыс. рублей | бюджет Кольского района (далее МБ) - 8 532,0 тыс. рублей, || | областной бюджет (далее ОБ) - 540 664,4 тыс. рублей; || | || | 2013 год - 176 467,1 тыс. рублей, в том числе: || | МБ - 2 844,0 тыс. рублей, || | ОБ - 173 623,1 тыс. рублей; || | 2014 год - 160 111,4 тыс. рублей, в том числе: || | МБ - 2 844,0 тыс. рублей, || | ОБ - 157 267,4 тыс. рублей; || | 2015 год - 212 617,9 тыс. рублей в том числе: || | МБ - 2 844,0 тыс. рублей, || | ОБ - 209 773,9 тыс. рублей ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | 1. Расходы консолидированного бюджета - || результаты реализации | 2013 год - 1 681 111,1 тыс. рублей, || программы и показатели | 2014 год - 1 679 513,8 тыс. рублей, || социально- | 2015 год - 1 702 015,3 тыс. рублей || экономической | || эффективности | |-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
Непосредственным направлением деятельности Финансового отделаадминистрации Кольского района (далее-Финансовый отдел) в рамкахданной Программы является следование принципам ответственногоуправления общественными финансами, предполагающим введениесреднесрочного финансового планирования, формирование реестрарасходных обязательств с обоснованием бюджетных ассигнований,проведение анализа и управления рисками в бюджетной сфере, улучшениекачества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне- идолгосрочную перспективу, увеличение налогового потенциала.
Непосредственным результатом является своевременно и качественноподготовленный проект решения о бюджете Кольского района на очереднойфинансовый год и плановый период.
В рамках выполнения этого мероприятия Финансовый отдел составляетпрогноз основных параметров бюджетной системы, определяет приоритеты инаправления бюджетно-финансовой и долговой политики. Важнымнаправлением деятельности также является методологическая поддержкасубъектов бюджетного планирования при подготовке проекта бюджетаКольского района.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателей (индикаторов) на достижение тактической цели-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Цель, задачи и показатели | Единица | Значение показателя (индикатора) || | (индикаторы) | измерения |---------------------------------------------------------------------|| | | | Отчетный | Текущий | Годы реализации Программы || | | | год | год |-----------------------------------------|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета || | Кольского района ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Расходы консолидированного бюджета | тыс. | 1 827 536,6 | 2 130 998,8 | 1 681 111,1 | 1 679 513,8 | 1 702 015,3 || | | рублей | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Задача 1. Обеспечение выполнения и создание нормативных и методологических основ для оптимизации || | обязательств муниципального образования Кольский район ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. | Полнота исполнения расходных обязательств муни- | % | 94,9 | ?95 | ?95 | ?95 | ?95 || | ципального образования Кольский район | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2. | Задача 2. Поддержание устойчивости бюджетной системы Кольского района ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1. | Максимальный срок формирования прогнозов ос- | год | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 || | новных параметров. | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3. | Задача 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления || | поселений Кольского района ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3.1. | Количество муниципальных образований поселений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | Кольского района, в которых выявлено нарушение | | | | | | || | требований Бюджетного кодекса Российской Феде- | | | | | | || | рации (в части параметров бюджетов) | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 1.3.2. | Доля муниципальных образований поселений Коль- | % | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 100 | 100 || | ского района, по результатам мониторинга которых | | | | | | || | повысилось качество управления муниципальными | | | | | | || | финансами | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4. | Задача 4. Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4.1. | Объем муниципального долга муниципального об- | тыс. рублей | 8 148,8 | 40 000,0 | 33 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 || | разования Кольский район на конец года. | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.5. | Задача 5. Создание условий для обеспечения повышения эффективности деятельности администрации Кольского || | района ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.5.1. | Доля обоснованных бюджетных ассигнований в об- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | щем объеме расходов бюджета Кольского района. | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, программные меро- | Исполнитель | Срок | Источ- | Объем финансирования || п/п | приятия | | испол- | ники фи- | (тыс. рублей) || | | | нения | нансиро- |-----------------------------------------------|| | | | | вания | всего | 2013 год | 2014год | 2015год ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Реализация функций в сфере фор- | Финансовый | год | Бюджет | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: || | мирования и реализации единой | отдел | | Коль- | 528 985,4 | 176 467,1 | 160 111,4 | 212 617,9 || | финансовой политики в Кольском | | | ского | | | | || | районе | | | района | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. || | | | | | ОБ: | ОБ: | ОБ: | ОБ: || | | | | | 520 453,4 | 173 623,1 | 157 267,4 | 209 773,9 || | | | | | | | | || | | | | | МБ: | МБ: | МБ: | МБ: || | | | | | 8 532,0 | 2 844,0 | 2 844,0 | 2 844,0 ||-----+---------------------------------+-------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | Всего по Программе, | | | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: || | в том числе: | | | | 528 985,4 | 176 467,1 | 160 111,4 | 212 617,9 || | | | | | | | | || | | | | | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. || | | | | | ОБ: | ОБ: | ОБ: | ОБ: || | | | | | 520 453,4 | 173 623,1 | 157 267,4 | 209 773,9 || | | | | | | | | || | | | | | МБ: | МБ: | МБ: | МБ: || | | | | | 8 532,0 | 2 844,0 | 2 844,0 | 2 844,0 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Общая оценка вклада Программы в достижение
соответствующей тактической цели социально-экономического развития
Оценка экономической эффективности реализации Программыпроизводится в соответствии с Порядком проведения и оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденнойпостановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 N 806.
Программа соответствует тактической цели социально-экономическогоразвития Кольского района "Обеспечение качественного исбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольскогорайона".
Программа позволит:
- обеспечивать финансированием те общественные блага и услуги,количество, качество, стоимость, время и место предоставления которыхв наибольшей степени отвечают потребностям граждан;
- реально оценивать финансовое положение и финансовые возможностибюджета.
5. Описание системы управления реализацией Программы----------------------------------------------------------------------------------| Ответственный за реализа- | Финансовый отдел администрации Кольского района || цию Программы в целом | - начальник Королькова М. П. ||---------------------------+----------------------------------------------------|| Порядок организации рабо- | Структурные подразделения финансового отдела: || ты по реализации Про- | - обеспечивают реализацию программных мероприя- || граммы | тий в соответствии с поставленными перед ними за- || | дачами; || | - организуют ежеквартальный мониторинг достиже- || | ния значений целевых показателей, характеризующих || | выполнение задач; || | - анализируют эффективность использования финан- || | совых средств, направленных на реализацию про- || | граммных мероприятий. || | В случае невыполнения планируемых целевых значе- || | ний показателей проводится анализ причин, и разра- || | батываются предложения по улучшению ситуации, на || | основании которых руководителем финансового от- || | дела принимаются соответствующие управленческие || | решения. || | Предоставление отчетности и информации о ходе вы- || | полнения Программы осуществляется в порядке и || | сроки, установленные постановлением администра- || | ции Кольского района от 27.06.2012 N 807 ||---------------------------+----------------------------------------------------|| Ответственный за монито- | Бюджетная инспекция финансового отдела, подраз- || ринг реализации Програм- | деление экономического анализа || мы и составление форм | || отчетности о реализации | || Программы | |----------------------------------------------------------------------------------
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
(тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Раздел, | Целевая | Вид | КОСГУ | Всего | || | подраз- | статья | рас- | | | в том числе по годам || | дел | | хо- | | |-----------------------------------|| | | | дов | | | 2013 | 2014 | 2015 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Всего по программе | | | | | 549 196,4 | 176 467,1 | 160 111,4 | 212 617,9 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в том числе за счет | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| средств бюджета Кольского района | | | | | 8 532,0 | 2 844,0 | 2 844,0 | 2 844,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | | 4 632,0 | 1 544,0 | 1 544,0 | 1 544,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Резервные фонды | 0111 | | | | 4 500 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Резервные фонды | 0111 | 070 00 00 | | | 4 500 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Резервный фонд администрации Кольского района | 0111 | 070 05 01 | | | 4 500 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 070 05 01 | 800 | | 4 500 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Резервные средства | 0111 | 070 05 01 | 870 | | 4 500 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Прочие расходы | 0111 | 070 05 01 | 870 | 290 | 4 500 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансово- | 0113 | 521 00 00 | | | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 || го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова- | | | | | | | | || ний, возникающих при выполнении государственных полномочий | | | | | | | | || Мурманской области, преданных для осуществления органам мест- | | | | | | | | || ного самоуправления в установленном порядке | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местно- | 0113 | 521 15 00 | | | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 || го самоуправления отдельных государственных полномочий Мур- | | | | | | | | || манской области по определению перечня должностных лиц, упол- | | | | | | | | || номоченных составлять протоколы об административных правона- | | | | | | | | || рушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об ад- | | | | | | | | || министративных правонарушениях" | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0113 | 521 15 00 | 500 | | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субвенции | 0113 | 521 15 00 | 530 | | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0113 | 521 15 00 | 530 | 250 | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0113 | 521 15 00 | 530 | 251 | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И | 1300 | | | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 || МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального | 1301 | | | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 || долга | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Процентные платежи по долговым обязательствам | 1301 | 065 00 00 | | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Процентные платежи по муниципальному долгу | 1301 | 065 03 00 | | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Обслуживание муниципального долга | 1301 | 065 03 00 | 700 | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Обслуживание муниципального долга | 1301 | 065 03 00 | 720 | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1301 | 065 03 00 | 720 | 230 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Обслуживание внутреннего долга | 1301 | 065 03 00 | 720 | 231 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | 1400 | | | | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 || БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И | | | | | | | | || МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек- | 1401 | | | | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 || тов Российской Федерации и муниципальных образований | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 1401 | 516 01 30 | | | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 || (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансо- | | | | | | | | || вой поддержки | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 1401 | 516 01 30 | 500 | | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации | 1401 | 516 01 30 | 510 | | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов | 1401 | 516 01 30 | 511 | | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 || Российской Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 1401 | 516 01 30 | 511 | 250 | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 1401 | 516 01 30 | 511 | 251 | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| средств областного бюджета | | | | | 540664, 4 | 173623,1 | 157 267,4 | 209 773,9 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | | | | 5670,2 | 2796,4 | 2873,8 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | | | | 5 670,2 | 2 796,4 | 2 873,8 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где | 0203 | 001 36 00 | | | 5 670,2 | 2 796,4 | 2 873,8 | || отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0203 | 001 36 00 | 500 | | 5 670,2 | 2 796,4 | 2 873,8 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субвенции | 0203 | 001 36 00 | 530 | | 5 670,2 | 2 796,4 | 2 873,8 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0203 | 001 36 00 | 530 | 250 | 5 670,2 | 2 796,4 | 2 873,8 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0203 | 001 36 00 | 530 | 251 | 5 670,2 | 2 796,4 | 2 873,8 | || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | 0300 | | | | 766,3 | 766,3 | | || ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Другие вопросы в области национальной безопасности и право- | 0314 | | | | 766,3 | 766,3 | | || охранительной деятельности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочные целевые программы | 0314 | 522 00 00 | | | 766,3 | 766,3 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Реализация мероприятий по приобретению оборудования для ап- | 0314 | 522 59 10 | | | 766,3 | 766,3 | | || паратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках | | | | | | | | || подпрограммы "Обеспечение общественной безопасности и право- | | | | | | | | || порядка на территории Мурманской области" ДЦП "Профилактика | | | | | | | | || правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполне- | | | | | | | | || ние мероприятий гражданской обороны в мурманской области" на | | | | | | | | || 2013-2015 годы | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0314 | 522 59 10 | 500 | | 766,3 | 766,3 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии | 0314 | 522 59 10 | 520 | | 766,3 | 766,3 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0314 | 522 59 10 | 521 | 250 | 766,3 | 766,3 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0314 | 522 59 10 | 521 | 251 | 766,3 | 766,3 | | || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | | 27284,7 | 23756,4 | 3 402,9 | 125,4 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Водное хозяйство | 0406 | | | | 6 697,5 | 3 420,0 | 3 277,5 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Ведомственные целевые программы | 0406 | 622 00 00 | | | 6 697,5 | 3 420,0 | 3 277,5 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Ведомственная целевая программа "Охрана и рациональное ис- | 0406 | 622 52 00 | | | 6 697,5 | 3 420,0 | 3 277,5 | || пользование водных объектов (ресурсов) муниципальных образова- | | | | | | | | || ний" на 2012-2014 г.г. | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных обра- | 0406 | 622 52 21 | | | 6 697,5 | 3 420,0 | 3277,5 | || зований на реализацию мероприятий на осуществление капитально- | | | | | | | | || го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в област- | | | | | | | | || ной собственности или муниципальной собственности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0406 | 622 52 21 | 500 | | 6 697,5 | 3 420,0 | 3277,5 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии | 0406 | 622 52 21 | 520 | | 6 697,5 | 3 420,0 | 3277,5 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек- | 0406 | 622 52 21 | 521 | | 6 697,5 | 3 420,0 | 3277,5 | || тов капитального строительства государственной собственности и | | | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0406 | 622 52 21 | 521 | 250 | 6697,5 | 3420,0 | 3277,5 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0406 | 622 52 21 | 521 | 251 | 6697,5 | 3420,0 | 3277,5 | || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | | | | 20211,0 | 20211,0 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочные целевые программы | 0409 | 522 00 00 | | | 20211,0 | 20211,0 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной инфра- | 0409 | 522 42 00 | | | 20211,0 | 20211,0 | | || структуры Мурманской области" на 2012-2015 годы | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением | 0409 | 522 42 21 | | | 20211,0 | 20211,0 | | || проектирования) в отношении автомобильных дорог общего поль- | | | | | | | | || зования местного значения | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0409 | 522 42 21 | 500 | | 20211,0 | 20211,0 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии | 0409 | 522 42 21 | 520 | | 20211,0 | 20211,0 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек- | 0409 | 522 42 21 | 521 | | 20211,0 | 20211,0 | | || тов капитального строительства государственной собственности и | | | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0409 | 522 42 21 | 521 | 250 | 20211,0 | 20211,0 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0409 | 522 42 21 | 521 | 251 | 20211,0 | 20211,0 | | || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Связь и информатика | 0410 | | | | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочные целевые программы | 0410 | 522 00 00 | | | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного об- | 0410 | 522 26 00 | | | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 || щества и формирование электронного Правительства в Мурманской | | | | | | | | || области" на 2011-2013 годы | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Мероприятия по формированию электронного правительства | 0410 | 522 26 06 | | | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0410 | 522 26 06 | 500 | | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии | 0410 | 522 26 06 | 520 | | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек- | 0410 | 522 26 06 | 521 | | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 || тов капитального строительства государственной собственности и | | | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0410 | 522 26 06 | 521 | 250 | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0410 | 522 26 06 | 521 | 251 | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | | | | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Коммунальное хозяйство | 0502 | | | | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочные целевые программы | 0502 | 522 00 00 | | | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем | 0502 | 522 52 00 | | | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 || коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 | | | | | | | | || годы" | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0502 | 522 52 00 | 500 | | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии | 0502 | 522 52 00 | 520 | | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии на софинансирование объектов капитального строитель- | 0502 | 522 52 00 | 522 | | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 || ства государственной (муниципальной) собственности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0502 | 522 52 00 | 522 | 250 | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0502 | 522 52 00 | 522 | 251 | 149 811,0 | 18 500,0 | 36 311,0 | 95 000,0 || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | | 25 207,2 | 17 692,6 | 3 730,0 | 3 784,6 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Культура | 0801 | | | | 25 207,2 | 17 692,6 | 3 730,0 | 3 784,6 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема- | 0801 | 440 00 00 | | | 181,8 | 90,9 | 90,9 | || тографии | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра- | 0801 | 440 02 00 | | | 181,8 | 90,9 | 90,9 | || зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- | | | | | | | | || Петербурга | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0801 | 440 02 00 | 500 | | 181,8 | 90,9 | 90,9 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Иные межбюджетные трансферты | 0801 | 440 02 00 | 540 | | 181,8 | 90,9 | 90,9 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0801 | 440 02 00 | 540 | 250 | 181,8 | 90,9 | 90,9 | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0801 | 440 02 00 | 540 | 251 | 181,8 | 90,9 | 90,9 | || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0801 | 520 00 00 | | | 10 922,9 | 3 499,2 | 3 639,1 | 3784,6 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж- | 0801 | 520 54 00 | | | 10 922,9 | 3 499,2 | 3 639,1 | 3784,6 || дан, работающих в муниципальных учреждениях образования и | | | | | | | | || культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или по- | | | | | | | | || селках городского типа Мурманской области | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0801 | 520 54 00 | 500 | | 10 922,9 | 3 499,2 | 3 639,1 | 3784,6 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии | 0801 | 520 54 00 | 520 | | 10 922,9 | 3 499,2 | 3 639,1 | 3784,6 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек- | 0801 | 520 54 00 | 521 | | 10 922,9 | 3 499,2 | 3 639,1 | 3784,6 || тов капитального строительства государственной собственности и | | | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0801 | 520 54 00 | 521 | 250 | 10 922,9 | 3 499,2 | 3 639,1 | 3784,6 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0801 | 520 54 00 | 521 | 251 | 10 922,9 | 3 499,2 | 3 639,1 | 3784,6 || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочные целевые программы | 0801 | 522 00 00 | | | 14 102,5 | 14102,5 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Долгосрочная целевая программа "Модернизация учреждений | 0801 | 522 38 00 | | | 14 102,5 | 14 102,5 | | || культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | || Мурманской области" на 2012-2014 годы | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 0801 | 522 38 00 | 500 | | 14 102,5 | 14 102,5 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии | 0801 | 522 38 00 | 520 | | 14 102,5 | 14 102,5 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Субсидии на софинансирование объектов капитального строитель- | 0801 | 522 38 00 | 522 | | 14 102,5 | 14 102,5 | | || ства государственной (муниципальной) собственности | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 0801 | 522 38 00 | 522 | 250 | 14 102,5 | 14 102,5 | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 0801 | 522 38 00 | 522 | 251 | 14 102,5 | 14 102,5 | | || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | 1400 | | | | 331 925,0 | 110 111,4 | 110 949,7 | 110863,9 || БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И | | | | | | | | || МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек- | 1401 | | | | 331 925,0 | 110 111,4 | 110 949,7 | 110863,9 || тов Российской Федерации и муниципальных образований | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 1401 | 516 00 00 | | | 331 925,0 | 110 111,4 | 110 949,7 | 110 863,9 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 1401 | 516 01 00 | | | 331 925,0 | 110 111,4 | 110 949,7 | 110 863,9 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 1401 | 516 01 31 | | | 114 096,3 | 38 032,1 | 38 032,1 | 38 032,1 || (за счет субвенции из областного бюджета) из районного фонда | | | | | | | | || финансовой поддержки | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 1401 | 516 01 31 | 500 | | 114 096,3 | 38 032,1 | 38 032,1 | 38 032,1 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации | 1401 | 516 01 31 | 510 | | 114 096,3 | 38 032,1 | 38 032,1 | 38 032,1 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов | 1401 | 516 01 31 | 511 | | 114 096,3 | 38 032,1 | 38 032,1 | 38 032,1 || Российской Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 1401 | 516 01 31 | 511 | 250 | 114 096,3 | 38 032,1 | 38 032,1 | 38 032,1 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 1401 | 516 01 31 | 511 | 251 | 114 096,3 | 38 032,1 | 38 032,1 | 38 032,1 || Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет суб- | 1401 | 516 01 32 | 000 | 000 | 217 828,7 | 72 079,3 | 72 917,6 | 72 831,8 || сидии из областного бюджета) | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Межбюджетные трансферты | 1401 | 516 01 32 | 500 | 000 | 217 828,7 | 72 079,3 | 72 917,6 | 72 831,8 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации | 1401 | 516 01 32 | 510 | 000 | 217 828,7 | 72 079,3 | 72 917,6 | 72 831,8 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов | 1401 | 516 01 32 | 511 | 000 | 217 828,7 | 72 079,3 | 72 917,6 | 72 831,8 || Российской Федерации | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Безвозмездные перечисления бюджетам | 1401 | 516 01 32 | 511 | 250 | 217 828,7 | 72 079,3 | 72 917,6 | 72 831,8 ||----------------------------------------------------------------+---------+-----------+------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 1401 | 516 01 32 | 511 | 251 | 217 828,7 | 72 079,3 | 72 917,6 | 72 831,8 || Федерации | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------