Постановление Администрации Кольского района от 16.10.2013 № 1447

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

  
                            Мурманская область
                      Администрация Кольского района
                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 16.10.2013              г.Кола                      N 1447                                    Утратит силу с 01.01.2015 - 
                                               постановление
                                     Администрации Кольского района
                                        от 15.10.2014 г. N 1882
                  Об утверждении муниципальной программы
                   "Развитие культуры" на 2014-2016 годы     (В редакции Постановлений Администрации Кольского района
           от 08.07.2014 г. N 1132; от 05.09.2014 г. N 1588;
                       от 29.12.2014 г. N 2479)
       В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 г.  N 1349"Об утверждении  порядка  формирования  и   реализации   муниципальныхпрограмм", администрация п о с т а н о в л я е т:
       1. Утвердить  прилагаемую   муниципальную   программу   "Развитиекультуры" на 2014-2016 годы.
       2. Считать  утратившим   силу   с   01.01.2014 г.   постановленияадминистрации Кольского района:
       - от 15.10.2012 г. N 1319 "Об утверждении  ведомственной  целевойпрограммы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сферекультуры и искусства" на 2013-2015 годы;
       - от 12.11.2012 г. N 1442 "О внесении изменений  в  ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
       - от 27.11.2012  N 1535  "О внесении  изменений  в  ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
       - от  12.02.2013  N 139  "О внесении  изменений  в  ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
       - от  16.04.2013  N 540  "О внесении  изменений  в  ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
       - от 18.06.2013 г.  N 841"О внесении  изменений  в  ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
       - от 03.07.2013 г.  N 933"О внесении  изменений  в  ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
       - от 06.08.2013 г. N 1093"О внесении  изменений  в  ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы".
       3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово"и разместить на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы администрации Кольского района Лихолата А. П.
       Глава администрации         М.В. Чекрыгин
                                                   Приложение  
                                                 к постановлению
                                          администрации Кольского района
                                               от 16.10.2013 N 1447     Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
                             Паспорт Программы------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ       | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ||                      | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                     ||                      | 2. СОХРАНЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  И  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ||                      | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- ||                      | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                              ||                      | 3.  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА ||                      | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ ||                      | ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ     ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ     | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО     ||                      | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ-    ||                      | СКОГО РАЙОНА.                                                   ||                      | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ,  ПОДДЕРЖКА ||                      | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                                   ||                      | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН-    ||                      | ДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМА-    ||                      | ЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                                          ||                      | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-    ||                      | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО       ||                      | РАЙОНА.                                                         ||                      | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В      ||                      | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА          ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ    | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                             || ТЕЛИ ПРОГРАММЫ       | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ  ОБРАЗОВА- ||                      | НИЕМ;                                                           ||                      | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                     ||                      | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ,  СМОТРАХ ||                      | И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ;     ||                      | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ  И  ДЕТ- ||                      | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ  И  ПЕР- ||                      | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПОДАВАТЕ- ||                      | ЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА;    ||                      | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14  ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В  ОБЩЕМ ||                      | ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                        ||                      | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ,  ПРИ- ||                      | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  СРАВ- ||                      | НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                                       ||                      | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА  1000 ||                      | ЖИТЕЛЕЙ;                                                        ||                      | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  ПОЛЬЗО- ||                      | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                        ||                      | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК  (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ||                      | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                                 ||                      | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУ- ||                      | ЩЕСТВИВШИХ   И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ    МОДЕРНИЗАЦИЮ    МАТЕРИАЛЬНО- ||                      | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В ||                      | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                        ||                      | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУ- ||                      | ЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕ- ||                      | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                  ||                      | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ПО- ||                      | МЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ,  ОТ ||                      | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- ||                      | РЫ;                                                             ||                      | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ ||                      | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ  РАБОТЫ  ПО  РЕКОНСТРУК- ||                      | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НА- ||                      | ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ    ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО-     | ПОДПРОГРАММЫ:                                                   || ГРАММ                | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ ||                      | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГОДЫ.       ||                      | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВОЙ ||                      | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ.                                ||                      | 3.  "МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ,  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ ||                      | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  ДОСТУП- ||                      | НОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                         ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ   | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                 ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                 || ПРОГРАММЫ            |                                                                 ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- | 2014-2016 ГГ.                                                   || ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ      |                                                                 ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 345435,6 ТЫС. РУБ.  | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)    || НИЕ ПРОГРАММЫ        |                           |-------------------------------------||                      |                           | 2014      | 2015       | 2016       ||                      |                           |-----------+------------+------------||                      |                           | 117751,5  | 119644,7   | 108039,4   ||                      |---------------------------+-----------+------------+------------||                      | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ            | 92399,5   | 90706,5    | 103051,1   ||                      |---------------------------+-----------+------------+------------||                      | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 25352,0   | 28935,1    | 4985,2     ||                      |---------------------------+-----------+------------+------------||                      | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ        | 0         | 3,1        | 3,1        ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ   | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:        || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-  | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА  ДЕЙСТВУЮЩИХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  КОЛЬСКОГО || ЦИИ ПРОГРАММЫ И      | РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ ||                      | И ИСКУССТВА (9 ЕД.);                                            ||                      | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ  В  СРАВНЕ- ||                      | НИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                  ||                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУР- ||                      | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ ||                      | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%;                                             ||                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ  И ||                      | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПОДА- ||                      | ВАТЕЛЕЙ ДО 82%;                                                 ||                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ||                      | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%;       ||                      | -  РОСТ  ЧИСЛЕННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ  ПРИНИ- ||                      | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%;        ||                      | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ  БИБ- ||                      | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;       ||                      | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6%  КОЛИЧЕСТВА  ДОКУ- ||                      | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;    ||                      | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6%  КОЛИЧЕСТВА  СПРА- ||                      | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ  ЧИСЛЕ ||                      | В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;                         ||                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА ||                      | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%;    ||                      | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА ||                      | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ ||                      | РАБОТ, ДО 54%;                                                  ||                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ ||                      | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  РАБОТЫ  ПО  РЕКОНСТ- ||                      | РУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В ||                      | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;        ||                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА ||                      | КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  МОДЕРНИЗАЦИЮ   МА- ||                      | ТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- ||                      | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО 100%                      |------------------------------------------------------------------------------------------
       Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
       На сегодняшний день среди основных проблем современного  обществаважно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этимразработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населениярайона в систему художественного образования, культурно - досуговую  ипросветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческогопотенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служитсредством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
       Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,является потребность  в  духовно  -  нравственном  развитии  населенияКольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающиеконсолидацию общества и укрепление государственности с  использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуетсяв сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количествоправонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижениекачественных показателей здоровья,  отсутствие  развитой  культурно  -досуговой инфраструктуры для населения.
       В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сетьучреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численностьколлективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  дляих активности и реализации творческого потенциала.
       Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельностиучреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферыкультуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
       1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительногообразования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
                           Паспорт Подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-   | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                         || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В   |                                                               || КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД-    |                                                               || ПРОГРАММА              |                                                               ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ      | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  И ||                        | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ    | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И ||                        | ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                     ||                        | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ||                        | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ  КОЛЬ- ||                        | СКОГО РАЙОНА                                                  ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ      | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБ- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ- | РАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                         || ЛИ ПОДПРОГРАММЫ        | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ  ОБРАЗО- ||                        | ВАНИЕМ;                                                       ||                        | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                   ||                        | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ,  СМОТ- ||                        | РАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ  ОБУЧАЮ- ||                        | ЩИХСЯ;                                                        ||                        | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ  И ||                        | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ  И ||                        | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПО- ||                        | ДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И  ДЕТСКИХ  ШКОЛ  ИСКУССТВ ||                        | РАЙОНА                                                        ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ-  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА               || МЫ                     |                                                               ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ.                                                 || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ       |                                                               ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-   | ВСЕГО 174701,9 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)   || НИЕ ПОДПРОГРАММЫ       |                          |------------------------------------||                        |                          | 2014     | 2015      | 2016        ||                        |--------------------------+----------+-----------+-------------||                        |                          | 58267,0  | 57420,0   | 59014,9     ||                        |--------------------------+----------+-----------+-------------||                        | МБ                       | 50017,2  | 46970,8   | 54029,7     ||                        |--------------------------+----------+-----------+-------------||                        | ОБ                       | 8249,8   | 10449,2   | 4985,2      ||                        |--------------------------+----------+-----------+-------------||                        | ФБ                       | 0,0      | 0,0       | 0,0         ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ     | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:      || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА  УЧ- || ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕ-  | РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И  ИС- || ЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНО-  | КУССТВА - 9 ЕД.;                                              || МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-   | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕ- || СТИ                    | ДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                         ||                        | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОН- ||                        | КУРСАХ, СМОТРАХ И  ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В  ОБЩЕМ ||                        | ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%.                                     ||                        | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ ||                        | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕ- ||                        | ПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%                                            |------------------------------------------------------------------------------------------
       1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
       Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  всфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детскиемузыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущегопрофессионального  образования.   На   территории   Кольского   районафункционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
       Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   иискусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространстваКольского района. Художественное образование  социально  востребовано,требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  игосударства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,обучение и развитие личности.
       К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                                           Таблица 1.1.---------------------------------------------------------------------------------------| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. || П/П |                                                          |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 1   | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД.      | 9       ||     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 2   | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        | 24,1    ||     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 3   | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      | 714     ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 4   | УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ   В | %        | 12      ||     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В |          |         ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 5   | УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО   ВЕСА   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,   ИМЕЮЩИХ | %        | 82      ||     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕ- |          |         ||     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |         |---------------------------------------------------------------------------------------
       В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевойпрограммы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сферекультуры и искусства" на  2013-2015  годы  были  достигнуты  следующиепоказатели:
                                                                           Таблица 1.2.---------------------------------------------------------------------------------------| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                                | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. || П/П |                                                          |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 1   | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД.      | 9       ||     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 2   | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        | 24,1    ||     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 3   | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      | 714     ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 4   | УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ   В | %        | 10      ||     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В |          |         ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 5   | УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО   ВЕСА   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,   ИМЕЮЩИХ | %        | 80      ||     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕ- |          |         ||     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |         |---------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  качествопредоставления услуг в учреждениях дополнительного  образования  детейсферы культуры и  искусства  Кольского  района,  сохранить  и  развитьсистему художественного образования.
       1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью  подпрограммы  является  сохранение  и   развитие   системыобразования в сфере культуры и искусства Кольского  района.  Программарассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                 Таблица 1.3.---------------------------------------------------------------------------------------------| N      | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА-  | ЕД.  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)                || П/П    | ТЕЛИ ПРОГРАММЫ          | ИЗМ. |-------------------------------------------------||        |                         |      | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ:  СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ   КУЛЬТУРЫ   И   ИСКУССТВА || КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                          ||-------------------------------------------------------------------------------------------||        | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ-  | ЕД.  | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       ||        | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   |      |         |         |         |         |         ||        | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- |      |         |         |         |         |         ||        | ТУРЫ И ИСКУССТВА        |      |         |         |         |         |         ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.   | ЗАДАЧА  N 1:  СОХРАНЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И   ИС- ||        | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                           ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ    | %    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    ||        | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕ-  |      |         |         |         |         |         ||        | ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ   |      |         |         |         |         |         ||--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА  | ЕД.  | 714     | 714     | 714     | 714     | 714     ||        | УЧАЩИХСЯ                |      |         |         |         |         |         ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 2.1    | ЗАДАЧА:  2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРА- ||        | ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА              ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ-    | %    | 10      | 10      | 12      | 12      | 12      ||        | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮ-     |      |         |         |         |         |         ||        | ЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР-   |      |         |         |         |         |         ||        | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ   |      |         |         |         |         |         ||        | ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ-  |      |         |         |         |         |         ||        | ЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУ-   |      |         |         |         |         |         ||        | ЧАЮЩИХСЯ ДО             |      |         |         |         |         |         ||--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО    | %    | 80      | 80      | 81      | 82      | 82      ||        | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,    |      |         |         |         |         |         ||        | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И        |      |         |         |         |         |         ||        | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОН-   |      |         |         |         |         |         ||        | НУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- |      |         |         |         |         |         ||        | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ |      |         |         |         |         |         ||        | ДО                      |      |         |         |         |         |         |---------------------------------------------------------------------------------------------
       1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  кподпрограмме (Приложение 1).
       1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 151017,7 тыс.рублей.
                                                                 Таблица 1.4.-----------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ                 | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗА-  ||                              | ТЫС. РУБ. | ЦИИ, ТЫС. РУБ.                 ||                              |           |--------------------------------||                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 174701,9  | 58267    | 57420    | 59014,9  ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 151017,7  | 50017,2  | 46970,8  | 54029,7  ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 23684,2   | 8249,8   | 10449,2  | 4985,2   ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      |-----------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                   к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                             дополнительного образования
                         в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ           | ЗАКАЗЧИК    | ИСПОЛНИ-  | СРОК ВЫПОЛ-  | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ||       |                                                 | (ГРБС)      | ТЕЛЬ      | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ       | (ТЫС. РУБ.)                     ||       |                                                 |             |           | ТАЛ, ГОД)    |                 |---------------------------------||       |                                                 |             |           |              |                 | 2014 Г.  | 2015 Г.  | 2016 Г.   ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО  ||       | РАЙОНА                                                                                                                                       ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 148666,9 | 49384,4  | 46111,8  | 53170,7   ||       | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           ||       | НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ       |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------||       | УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ                            |             |           |              | МБ 148666,9     | 49384,4  | 46111,8  | 53170,7   ||       |                                                 |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                 |             |           |              | ОБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.2.  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРО-   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 2350,8   | 632,8    | 859,0    | 859,0     ||       | ЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ- | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           ||       | ПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗА-   |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------||       | ЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА         |             |           |              | МБ 2350,8       | 632,8    | 859,0    | 859,0     ||       |                                                 |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                 |             |           |              | ОБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.3.  | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 14133,5  | 4499,1   | 4649,2   | 4985,2    ||       | КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ   | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           ||       | УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛО-    |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------||       | ЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПО-    |             |           |              | МБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||       | СЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ       |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                 |             |           |              | ОБ 14133,5      | 4499,1   | 4649,2   | 4985,2    ||-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.4.  | СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 9550,7   | 3750,7   | 5800,0   | 0,0       ||       | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУ-   | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           ||       | РЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ     |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------||       | ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ      |             |           |              | МБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||       | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                 |             |           |              | ОБ 9550,7       | 3750,7   | 5800,0   | 0,0       ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------||       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1                                                                      | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0  | 57420,0  | 59014,9   ||       |                                                                                          | В Т. Ч.:        |          |          |           ||       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                          | МБ 151017,7     | 50017,2  | 49970,8  | 54029,7   ||       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                          | ОБ 23684,2      | 8249,8   | 10449,2  | 4985,2    ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------||       | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ                                                                    | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0  | 57420,0  | 59014,9   ||       |                                                                                          | В Т. Ч.:        |          |          |           ||       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                          | МБ 151017,7     | 50017,2  | 46970,8  | 54029,7   ||       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                          | ОБ 23684,2      | 8249,8   | 10449,2  | 4985,2    |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и  культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы
                           Паспорт подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-      | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                            || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В КО-  |                                                                  || ТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРОГРАМ-  |                                                                  || МА                        |                                                                  ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ         | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ  И  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  ДЕЯ- ||                           | ТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                       ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ       | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ  ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ,  ПОДДЕРЖКА ||                           | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                                    ||                           | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА, ||                           | ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО,  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  И  ИНФОРМАЦИОН- ||                           | НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ-   | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИС- || КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОД-  | ЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                            || ПРОГРАММЫ                 | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ,  ПРИ- ||                           | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  СРАВНЕ- ||                           | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                                          ||                           | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК  НА  1000 ||                           | ЖИТЕЛЕЙ;                                                         ||                           | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  ПОЛЬЗО- ||                           | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                         ||                           | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ  СПРАВОК  (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ||                           | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                                  ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ    | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                  ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  | 2014-2016 ГГ.                                                    || ПОДПРОГРАММЫ              |                                                                  ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    | ВСЕГО 143696,3 РУБ.  | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)          || ПОДПРОГРАММЫ              |                      |-------------------------------------------||                           |                      | 2014       | 2015         | 2016          ||                           |                      |------------+--------------+---------------||                           |                      | 46911,1    | 48660,7      | 48124,5       ||                           |----------------------+------------+--------------+---------------||                           | МБ 129869,0          | 38911,9    | 42835,7      | 48121,4       ||                           |----------------------+------------+--------------+---------------||                           | ОБ 13821,1           | 7999,2     | 5821,9       | 0,0           ||                           |----------------------+------------+--------------+---------------||                           | ФБ 6,2               | 0,0        | 3,1          | 3,1           ||                           |----------------------+------------+--------------+---------------||                           | ВБС 0,0              | 0,0        | 0,0          | 0,0           ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-    | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:      || ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-  | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В || ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ    | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%;          || СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ  ПРИНИМАЮ- || ЭФФЕКТИВНОСТИ             | ЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%;            ||                           | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ  ФОНДАХ  БИБ- ||                           | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;        ||                           | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА  ДОКУ- ||                           | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;     ||                           | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА  СПРА- ||                           | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ||                           | УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ                             |------------------------------------------------------------------------------------------------
       2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
       Подпрограмма    представляет    собой    комплекс    мероприятий,охватывающих основные актуальные  направления  культурной  политики  врайоне, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении  отделакультуры:   МАУК   "Кольский    районный    Центр    культуры",    МУК"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
       Деятельность Межпоселенческой библиотеки  и  Кольского  районногоЦентра  культуры   направлена   на   формирование   и   удовлетворениепотребности населения Кольского района в интеллектуальном  и  духовномросте, самопознании и  самообразовании,  на  приобщение  к  мировой  инациональной  культуре,  а   также,   что   немаловажно,   содействуетинтеграции в социокультурную среду лиц с  ограниченными  возможностямиздоровья.
       Учреждения   культуры   выполняют    важнейшие    социальные    икоммуникативные  функции,  являются   одним   из   базовых   элементовкультурной, образовательной и  информационной  инфраструктуры  района,вносят весомый вклад в его социально-экономическое  развитие.  Услуги,предоставляемые   населению,   способствуют   повышению   образования,творческому и культурному развитию населения.
       К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                                         Таблица 2.1.------------------------------------------------------------------------------------| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                          | ЕД. ИЗМ.     | 2016 Г || П/П |                                                    |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 1   | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | %            | 26,5   ||     | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ      |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 2   | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ  ФОРМИРО- | ЧЕЛ.         | 410    ||     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |              |        ||     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ       |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 3   | КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ   ЭКЗЕМПЛЯРОВ   БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ.         | 2720   ||     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 4   | КОЛИЧЕСТВО  ВЫПОЛНЕННЫХ   СПРАВОК   (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ.          | 118    ||     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                      |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 5   | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                   | ЕД.          | 32     ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 6   | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ,  КОНКУР- | КОЛ-ВО МЕРО- | 53     ||     | СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ                                   | ПРИЯТИЙ      |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 7   | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ         | ЕД.          | 121500 ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 8   | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ    И    ИНФОРМАЦИОННОЕ | ЕД.          | 4790   ||     | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                             |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 9   | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ         | ЕД.          | 2800   ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                    | ЕД.          | 77500  ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  И  ОРГАНИ- | ЕД.          | 2500   ||     | ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ                                    |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  БИБЛИОТЕЧ- | ЕД.          | 120    ||     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ.  ПЛАНИРУЕ- |              |        ||     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИК- |              |        ||     | РО- НОСИТЕЛИ)                                      |              |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,   ИНФОРМА- | КОЛ-ВО МЕРО- | 320    ||     | ЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                  | ПРИЯТИЙ      |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  БИБЛИО- | КОЛ-ВО       | 5      ||     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                  | МЕРОПРИЯТИЙ  |        ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК  МЕТОДИЧЕ- | ЕД.          | 5      ||     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                       |              |        |------------------------------------------------------------------------------------
       В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевойпрограммы "Сохранение и развитие  библиотечной  и  культурно-досуговойдеятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
                                                                          Таблица 2.2.-------------------------------------------------------------------------------------| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                            | ЕД. ИЗМ.    | 2013 Г || П/П |                                                      |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 1   | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В | %           | 26,5   ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 2   | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРО- | ЧЕЛ.        | 410    ||     | ВАНИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В   КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |             |        ||     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 3   | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОН- | ЭКЗ.        | 2720   ||     | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                     |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 4   | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬ- | ШТ.         | 118    ||     | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                            |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 5   | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     | ЕД.         | 32     ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 6   | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО      | 53     ||     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 7   | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           | ЕД.         | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 8   | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБ- | ЕД.         | 4790   ||     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 9   | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           | ЕД.         | 2800   ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      | ЕД.         | 77500  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  И  ОРГАНИЗА- | ЕД.         | 2500   ||     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  И  БЕЗОПАСНОСТИ  БИБЛИОТЕЧ- | ЕД.         | 120    ||     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО  ЕДИНИЦ  ХРАНЕНИЯ.  ПЛАНИРУЕ- |             |        ||     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        ||     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,   ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО      | 320    ||     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  БИБЛИОТЕЧ- | КОЛ-ВО      | 5      ||     | НЫХ РАБОТНИКОВ                                       | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ | ЕД.         | 5      ||     | ИЗДАНИЙ                                              |             |        |-------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечениютворческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  вкультурной жизни Кольского района.
       2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной  икультурно-досуговой  деятельности   Кольского   района.   Подпрограммарассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                   Таблица 2.3.-----------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА-   | ЕД.    | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)                ||       | ТЕЛИ                     | ИЗМ.   |-------------------------------------------------||       |                          |        | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И  КУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ,  УЧАСТИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  В || КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                           ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1-Й   | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ     | %      | 25      | 25      | 25,5    | 26      | 26,5    || ЦЕЛЕ- | ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ-  |        |         |         |         |         |         || ВОЙ   | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ     |        |         |         |         |         |         || ИНДИ- | КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ    |        |         |         |         |         |         || КАТОР | МЕРОПРИЯТИЙ              |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2-Й   | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА    | ЧЕЛ.   | 400     | 400     | 405     | 408     | 410     || ЦЕЛЕ- | УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ       |        |         |         |         |         |         || ВОЙ   | ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ-     |        |         |         |         |         |         || ИНДИ- | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬ-   |        |         |         |         |         |         || КАТОР | ТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО-     |        |         |         |         |         |         ||       | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С  |        |         |         |         |         |         ||       | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3-Й   | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ      | ЭКЗ.   | 2690    | 2695    | 2700    | 2710    | 2720    || ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧ-   |        |         |         |         |         |         || ВОЙ   | НОГО ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕ-   |        |         |         |         |         |         || ИНДИ- | ЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ      |        |         |         |         |         |         || КАТОР |                          |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4-Й   | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕН-     | ШТ.    | 106     | 107     | 110     | 115     | 118     || ЦЕЛЕ- | НЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТА-  |        |         |         |         |         |         || ВОЙ   | ЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА    |        |         |         |         |         |         || ИНДИ- | 1000 ЖИТЕЛЕЙ             |        |         |         |         |         |         || КАТОР |                          |        |         |         |         |         |         ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1   | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НА-      ||       | СЕЛЕНИЯ                                                                             ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-   | ЕД.    | 31      | 31      | 32      | 32      | 32      ||       | СТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА-   |        |         |         |         |         |         ||       | НИЙ                      |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ,   | КОЛ-ВО | 50      | 50      | 51      | 52      | 53      ||       | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН-  | МЕРО-  |         |         |         |         |         ||       | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ      | ПРИ-   |         |         |         |         |         ||       |                          | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2   | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА,  ОРГАНИ- ||       | ЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ              ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ   | ЕД.    | 120000  | 120200  | 120500  | 121000  | 121500  ||       | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ      |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.2 | СПРАВОЧНО-               | ЕД.    | 4770    | 4775    | 4780    | 4785    | 4790    ||       | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И      |        |         |         |         |         |         ||       | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУ-    |        |         |         |         |         |         ||       | ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ        |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА      | ЕД.    | 2760    | 2770    | 2780    | 2790    | 2800    ||       | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ   |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО       | ЕД.    | 82100   | 76400   | 76500   | 77500   | 77500   ||       | ФОНДА                    |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБ-    | ЕД.    | 2488    | 2500    | 2500    | 2500    | 2500    ||       | РАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И     |        |         |         |         |         |         ||       | ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ    |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННО-    | ЕД.    | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     ||       | СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБ-  |        |         |         |         |         |         ||       | ЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО-    |        |         |         |         |         |         ||       | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕ-   |        |         |         |         |         |         ||       | НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТА-  |        |         |         |         |         |         ||       | БИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ   |        |         |         |         |         |         ||       | И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО-     |        |         |         |         |         |         ||       | НОСИТЕЛИ                 |        |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-    | КОЛ-ВО | 250     | 280     | 300     | 310     | 320     ||       | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИН-    | МЕРО-  |         |         |         |         |         ||       | ФОРМАЦИОННЫХ МЕРО-       | ПРИ-   |         |         |         |         |         ||       | ПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ    | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕ-     | КОЛ-ВО | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       ||       | СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ     | МЕРО-  |         |         |         |         |         ||       | БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИ-    | ПРИ-   |         |         |         |         |         ||       | КОВ                      | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОД- | ЕД.    | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       ||       | ГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТО-   |        |         |         |         |         |         ||       | ДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ         |        |         |         |         |         |         |-----------------------------------------------------------------------------------------------
       2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 2  кподпрограмме.
       2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 129869,0 тыс.рублей.
                                                                    Таблица 2.4.-------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ                 | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ||                              | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ.                        ||                              |           |----------------------------------||                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД  | 2016 ГОД  ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 143696,3  | 46911,1  | 48660,7   | 48124,5   ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |           |           ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 129869,0  | 38911,9  | 42835,7   | 48121,4   ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 13821,1   | 7999,2   | 5821,9    | 0,0       ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 6,2       | 0,0      | 3,1       | 3,1       ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       |-------------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                   к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                      библиотечной и культурно-досуговой
                                         деятельности" на 2014-2016 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  | ИСТОЧНИК ФИНАН-   | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ||       |                                         |                 |             | ПОЛНЕНИЯ  | СИРОВАНИЯ         | (ТЫС. РУБ.)                     ||       |                                         |                 |             | (КВАРТАЛ, |                   |---------------------------------||       |                                         |                 |             | ГОД)      |                   | 2014 Г.  | 2015 Г.  | 2016 Г.   ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                              ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.    | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ                                          ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК        | 2014-     | ВСЕГО: 79319,5 В  | 23815,9  | 26374,0  | 29129,6   ||       | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ-   | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "КОЛЬСКИЙ   | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:            |          |          |           ||       | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ    |           |-------------------+----------+----------+-----------||       | МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ-       | РАЙОНА          | ЦЕНТР КУЛЬ- |           | МБ 79319,5        | 23815,9  | 26374,0  | 29129,6   ||       | НИЯМ СУБСИДИЙ                           |                 | ТУРЫ"       |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                         |                 |             |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 1.2.  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК        | 2014-     | ВСЕГО: 547,9 В Т. | 327,9    | 110,0    | 110,0     ||       | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ  | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "КОЛЬСКИЙ   | 2016 ГГ.  | Ч.:               |          |          |           ||       | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ,  | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ    |           |-------------------+----------+----------+-----------||       | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ-     | РАЙОНА          | ЦЕНТР КУЛЬ- |           | МБ 547,9          | 327,9    | 110,0    | 110,0     ||       | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА              |                 | ТУРЫ"       |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                         |                 |             |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 1.3.  | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА      | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК        | 2014-     | ВСЕГО: 8581,3 В   | 4798,5   | 3782,8   |           ||       | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ     | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "КОЛЬСКИЙ   | 2016 ГГ.  | Т. Ч.             |          |          |           ||       | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ       | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ    |           |-------------------+----------+----------+-----------||       | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ     | РАЙОНА          | ЦЕНТР КУЛЬ- |           | МБ                |          |          |           ||       | ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ     |                 | ТУРЫ"       |           |-------------------+----------+----------+-----------||       | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         |                 |             |           | ОБ 8581,3         | 4798,5   | 3782,8   |           ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------||       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1                                                                 | ВСЕГО: 88448,7 В  | 28942,3  | 30266,8  | 29239,6   ||       |                                                                                     | Т. Ч.:            |          |          |           ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | МБ 79867,4        | 24143,8  | 26484,0  | 29239,6   ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | ОБ 8581,3         | 4798,5   | 3782,8   | 0,0       ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИ-          ||       | ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                                       ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК "МЕЖ-   | 2014-     | ВСЕГО: 49432,5    | 14443,6  | 16229,4  | 18759,5   ||       | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ-   | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | ПОСЕЛЕНЧЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:          |          |          |           ||       | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ-   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       | МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИ-      | РАЙОНА          | ЛИОТЕКА     |           | МБ 49432,5        | 14443,6  | 16229,4  | 18759,5   ||       | ЯМ СУБСИДИЙ                             |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                         |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 2.2.  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК         | 2014-     | ВСЕГО: 569,1      | 324,5    | 122,3    | 122,3     ||       | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ  | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "МЕЖПОСЕ-   | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:          |          |          |           ||       | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ,  | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ЛЕНЧЕСКАЯ   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ-     | РАЙОНА          | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 569,1          | 324,5    | 122,3    | 122,3     ||       | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА              |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                         |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 2.3.  | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА         | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК "МЕЖ-   | 2014-     | ВСЕГО: 6,2 В. Т.  | 0,0      | 3,1      | 3,1       ||       |  КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБ-     | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | ПОСЕЛЕНЧЕ-  | 2016 ГГ.  | Ч.:               |          |          |           ||       |  ЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И     | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ-   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |  ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДОВ      | РАЙОНА          | ЛИОТЕКА     |           | МБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||       |  МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА              |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                         |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||       |                                         |                 |             |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                         |                 |             |           | ФБ 6,2            | 0,0      | 3,1      | 3,1       ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 2.4.  | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ТРУДА       | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК "МЕЖ-   | 2014-     | ВСЕГО: 5239,8     | 3200,7   | 2039,1   | 0,0       ||       |  РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-      | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | ПОСЕЛЕНЧЕ-  | 2016 ГГ.  | В. Т. Ч.:         |          |          |           ||       |  НИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ  | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ-   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ    | РАЙОНА          | ЛИОТЕКА     |           | МБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||       |  ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ    |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 5239,8,0       | 3200,7   | 2039,1   | 0,0       ||       |                                         |                 |             |           |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                         |                 |             |           | ФБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------||       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2                                                                 | ВСЕГО: 55247,6 В  | 17968,8  | 18393,9  | 18884,9   ||       |                                                                                     | Т. Ч.:            |          |          |           ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | МБ 50001,6        | 14768,1  | 16351,7  | 18881,8   ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | ОБ 5239,8,0       | 3200,7   | 2039,1   | 0,0       ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | ФБ 6,2            | 0,0      | 3,1      | 3,1       ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------||       | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ                                                               | ВСЕГО: 143696,3   | 46911,1  | 48660,7  | 48124,5   ||       |                                                                                     | В Т. Ч.:          |          |          |           ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | МБ 129869,0       | 38911,9  | 42835,7  | 48121,4   ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | ОБ 13821,1        | 7999,2   | 5821,9   | 0,0       ||       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------||       |                                                                                     | ФБ 6,2            | 0,0      | 3,1      | 3,1       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
                           Паспорт подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-    | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                                || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В    |                                                                      || КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД-     |                                                                      || ПРОГРАММА               |                                                                      ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ ||                         | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАСШИРЕНИЯ ||                         | ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                         ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ ||                         | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.            ||                         | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  ЗДАНИЙ  УЧРЕЖДЕ- ||                         | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО ||                         | РАЙОНА                                                               ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТ- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ-  | ВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В || ЛИ ПОДПРОГРАММЫ         | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                                           ||                         | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТ- ||                         | ВИВШИХ И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ, ||                         | ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, ||                         | %,                                                                   ||                         | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ ||                         | КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧ- ||                         | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,                     ||                         | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА ||                         | КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,  ОТ  ОБЩЕГО ||                         | КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ ||                         | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                             ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ-   | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                      || МЫ                      |                                                                      ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                                        || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                      ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-    | ВСЕГО 27037,4 ТЫС. РУБ.,  | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)         || НИЕ ПОДПРОГРАММЫ        | В Т. Ч.:                  |------------------------------------------||                         |                           | 2014       | 2015         | 2016         ||                         |                           |------------+--------------+--------------||                         |                           | 12573,4    | 13564,0      | 900,0        ||                         |---------------------------+------------+--------------+--------------||                         | МБ                        | 3470,4     | 900,0        | 900,0        ||                         |---------------------------+------------+--------------+--------------||                         | ОБ                        | 9103,0     | 12664,0      | 0,0          ||                         |---------------------------+------------+--------------+--------------||                         | ФБ                        | 0,0        | 0,0          | 0,0          ||                         |---------------------------+------------+--------------+--------------||                         | ВБС                       | 0,0        | 0,0          | 0,0          ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ      | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:          || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || ПОДПРОГРАММЫ И ПОКА-    | ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%;                   || ЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- || НОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-    | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ,  ДО || НОСТИ                   | 54%;                                                                 ||                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕ- ||                         | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ  РАБОТЫ  ПО  РЕКОНСТРУКЦИИ,  ОТ ||                         | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА ||                         | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;                            ||                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТ- ||                         | ВИВШИХ   И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   МОДЕРНИЗАЦИЮ   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ||                         | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- ||                         | ТУРЫ, СОСТАВИТ 100%                                                  |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
       Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и  образованияв сфере культуры  и  искусства  выявил,  что  причинами  трудностей  вобеспечении творческого и  культурного  развития  личности  и  участиянаселения в культурной  жизни  Кольского  района  являются  устаревшаяматериально-техническая база учреждений, их недостаточное  обеспечениеспециализированным  оборудованием,   необходимым   для   осуществленияпрофильной деятельности  учреждений,  недостаточная  приспособленностьучреждений  для  их  посещения  и   предоставления   услуг   различнымкатегориям  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а   такжеэксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
       Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,требует  согласованного  использования   финансовых   и   материальныхресурсов, что обуславливает  необходимость  использования  программно-целевого метода.
       Реализация подпрограммы направлена  на  модернизацию  культуры  ибудет способствовать созданию условий для  обеспечения  творческого  икультурного развития личности.
       К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                                         Таблица 3.1.-------------------------------------------------------------------------------------| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                               | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г || П/П |                                                         |          |        ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 1   | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- | %        | 100    ||     | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕ- |          |        ||     | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %        |          |        ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 2   | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- | %        | 100    ||     | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕ- |          |        ||     | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ, |          |        ||     | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                |          |        ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 3   | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- | %        | 54     ||     | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТ- |          |        ||     | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В |          |        ||     | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                              |          |        ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 4   | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕ- | %        | 9      ||     | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ  ПО |          |        ||     | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ |          |        ||     | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- |          |        ||     | БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, %                                 |          |        |-------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечениютворческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  вкультурной жизни Кольского района.
       3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью Программы является модернизация учреждений,  находящихся  введении отдела культуры администрации  Кольского  района,  и  созданиеусловий для расширения доступности услуг культуры в  Кольском  районе.Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
       Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
                                                                                     Таблица 3.2.-------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД-  | ЕДИНИЦА  | ВЕЛИЧИ-   | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕ- || ПРОГРАММЫ                              | ИЗМЕРЕ-  | НА ПОКА-  | ЛЯ                            ||                                        | НИЯ ПО-  | ЗАТЕЛЯ В  |-------------------------------||                                        | КАЗАТЕЛЯ | 2013 ГОДУ | 2014    | 2015     | 2016     ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ.  ПОДПРОГРАММЫ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ || АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАСШИРЕНИЯ  ДОСТУПНОСТИ   УСЛУГ || КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                    ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- | %        | 81        | 81      | 90       | 100      || НИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,   ОСУЩЕСТВИВШИХ |          |           |         |          |          || МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖ- |          |           |         |          |          || ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |          |           |         |          |          || КУЛЬТУРЫ                               |          |           |         |          |          ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА  1:  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- | %        | 90        | 90      | 90       | 100      || НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И |          |           |         |          |          || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   УКРЕПЛЕНИЕ    МАТЕРИ- |          |           |         |          |          || АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- |          |           |         |          |          || ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |          |           |         |          |          || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ                        |          |           |         |          |          ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- || ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- | %        | 100       | 100     | 72       | 54       || НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТО- |          |           |         |          |          || РЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ |          |           |         |          |          || РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- |          |           |         |          |          || ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ    |          |           |         |          |          ||----------------------------------------+----------+-----------+---------+----------+----------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ  И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ, | %        | 9         | 9       | 9        | 9        || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ |          |           |         |          |          || В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ  ПО  РЕ- |          |           |         |          |          || КОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДА- |          |           |         |          |          || НИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |          |           |         |          |          || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ТРЕ- |          |           |         |          |          || БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                   |          |           |         |          |          |-------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 3  кподпрограмме.
       3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет  5270,4  тыс.рублей.
                                                            Таблица 3.3.-------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ                 | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ||                              | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ.                        ||                              |           |----------------------------------||                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД  | 2016 ГОД  ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 27037,4   | 12573,4  | 13564,0   | 900,0     ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |           |           ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 5270,4    | 3470,4   | 900,0     | 900,0     ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 21767,0   | 9103,0   | 12664,0   | 0,0       ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       |-------------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                 к подпрограмме "Модернизация учреждений
                       культуры, искусства, образования в сфере культуры
                                          и искусства" на 2014-2016 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС)   | ИСПОЛНИТЕЛЬ         | СРОК ВЫПОЛ-  | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА- ||       | МЕРОПРИЯТИЯ               |                   |                     | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ       | НИЯ (ТЫС. РУБ.)               ||       |                           |                   |                     | ТАЛ, ГОД)    |                 |-------------------------------||       |                           |                   |                     |              |                 | 2014 Г. | 2015 Г.  | 2016 Г.  ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЦЕЛЬ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И   СОЗДАНИЕ   УСЛО- ||       | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                      ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.    | ЗАДАЧА  1:  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ   БАЗЫ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ ||       | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                     ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ-  | ДМШ, ДШИ КОЛЬ-      | 2014-2016    | ВСЕГО: 1994,0 В | 860,0   | 234,0    | 900,0    ||       | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ          | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ  | СКОГО РАЙОНА        | ГГ.          | Т. Ч.:          |         |          |          ||       |                           | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                           |                   |                     |              | МБ 1994,0       | 860,0   | 234,0    | 900,0    ||       |                           |                   |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                           |                   |                     |              | ОБ 0            | 0,0     | 0,0      | 0,0      ||-------+---------------------------+-------------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 1.2.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ   | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ-  | МАУК "КОЛЬСКИЙ      |              | ВСЕГО: 1899,6   | 1899,6  | 0,0      | 0,0      ||       | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК     | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ  | РЦК"                |              | В Т. Ч.:        |         |          |          ||       | "КОЛЬСКИЙ РЦК"            | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                           |                   |                     |              | МБ              | 1899,6  | 0,0      | 0,0      ||       |                           |                   |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                           |                   |                     |              | ОБ 0            | 0       | 0,0      | 0,0      ||-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------||       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1:                                                               | ВСЕГО: 3893,6 В | 2759,6  | 234,0    | 900,0    ||       |                                                                                    | Т. Ч.:          |         |          |          ||       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------||       |                                                                                    | МБ 3893,6       | 2759,6  | 234,0    | 900,0    ||       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------||       |                                                                                    | ОБ 0            | 0,0     | 0,0      | 0,0      ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЗАДАЧА  2:  ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО  РАЙ- ||       | ОНА                                                                                                                                  ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1   | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МОУДОД "ТУЛОМ-      | 2014-2016    | ВСЕГО: 231,6    | 231,6   | 0,0      | 0,0      ||       | НОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ     | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | СКАЯ ДМШ"           | ГГ.          | В Т. Ч.:        |         |          |          ||       | ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ           | РАЦИИ КОЛЬСКОГО |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                             | РАЙОНА          |                     |              | МБ 231,6        | 231,6   | 0,0      | 0,0      ||       |                             |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                             |                 |                     |              | ОБ              | 0,0     | 0,0      | 0,0      ||-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 2.2   | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ      | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК "КОЛЬСКИЙ      |              | ВСЕГО: 9103,0   | 9103,0  |          | 0,0      ||       | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП-    | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | РЦК"                |              | В Т. Ч.:        |         |          |          ||       | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-          | РАЦИИ КОЛЬСКОГО |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИ-    | РАЙОНА          |                     |              | МБ              | 0,0     | 0,0      | 0,0      ||       | ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ-    |                 |                     |              |                 |         |          |          ||       | ТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВА- |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       | НИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИС-  |                 |                     |              | ОБ              | 9103,0  | 0,0      | 0,0      ||       | КУССТВА                     |                 |                     |              |                 |         |          |          ||-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 2.3   | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО-     | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК "КОЛЬСКИЙ      |              | ВСЕГО: 479,2    | 479,2   | 0,0      | 0,0      ||       | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ       | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | РЦК"                |              | В Т. Ч.:        |         |          |          ||       | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО      | РАЦИИ КОЛЬСКОГО |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ-     | РАЙОНА          |                     |              | МБ 479,2        | 479,2   | 0,0      | 0,0      ||       | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ      |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК")        |                 |                     |              | ОБ              | 0,0     | 0,0      | 0,0      ||-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 2.4   | РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД       | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МБОУДОД "КОЛЬ-      | 2016Г.       | ВСЕГО: 13330,0  | 0,0     | 13330,0  | 0,0      ||       | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА    | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА |              | В Т. Ч.:        |         |          |          ||       | ИСКУССТВ"                   | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ИСКУССТВ"           |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                             | РАЙОНА          |                     |              | МБ 666,0        | 0,0     | 666,0    | 0,0      ||       |                             |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------||       |                             |                 |                     |              | ОБ 12664,0      | 0,0     | 12664,00 | 0,0      ||-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------||       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2                                                                | ВСЕГО: 23143,8  | 9813,8  | 13330,0  | 0,0      ||       |                                                                                    | В Т. Ч.         |         |          |          ||       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------||       |                                                                                    | МБ 1376,8       | 710,8   | 666,0    | 0,0      ||       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------||       |                                                                                    | ОБ 21767,0      | 9103,0  | 12664,0  | 0,0      ||-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------||       | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ                                                              | ВСЕГО: 27037,4  | 12573,4 | 13564,0  | 900,0    ||       |                                                                                    | В Т. Ч.:        |         |          |          ||       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------||       |                                                                                    | МБ 5270,4       | 3470,4  | 900,0    | 900,0    ||       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------||       |                                                                                    | ОБ 21767,0      | 9103,0  | 12664,0  | 0,0      |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4. Механизм реализации Программы
       Система управления подпрограммой основана на скоординированных посрокам и направлениям действиях исполнителей и участников  программныхмероприятий по достижению намеченных целей.
       В  ходе  реализации  подпрограммы  отдел  культуры   обеспечиваеткоординацию   деятельности   основных    исполнителей,    контролируетвыполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
       Исполнителями подпрограммы являются:
       - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованнаябухгалтерия  по  обслуживанию   муниципальных   учреждений   Кольскогорайона";
       - муниципальное     бюджетное     образовательное      учреждениедополнительного образования детей  "Кольская  районная  детская  школаискусств"  муниципального  образования   Кольский   район   Мурманскойобласти;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Кильдинская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей    "Пушновская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Междуреченская   детская   музыкальная   школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования  детей   "Верхнетуломская   детская   музыкальная   школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Молочненская   детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Териберская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая  библиотекаКольского района";
       - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районныйцентр культуры".
       Исполнители подпрограммы:
       - осуществляют   текущее   управление   реализации    программныхмероприятий;
       - обеспечивают  эффективное  и  целевое  использование  бюджетныхсредств, выделенных на исполнение программных задач;
       - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   ипоказателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  такжесовершенствование механизма ее реализации;
       - осуществляют на  конкурсной  основе  отбор  исполнителей  работ(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующихзаключения муниципальных контрактов (договоров);
       - организуют  применение  информационных   технологий   в   целяхуправления  и  контроля  за  реализацией  подпрограммы,   обеспечиваютразмещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов  о  ходе  ирезультатах реализации подпрограммы;
       - согласуют с  отделом  культуры  и  основными  заинтересованнымиучастниками  подпрограммы  возможные  сроки  выполнения   мероприятий,объемы и источники финансирования;
       - организуют  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы  и   мониторинг   выполнения   программных   мероприятий,предоставляют в отдел  культуры  ежеквартально  в  срок  до  01  числапоследующего за окончанием квартала месяца  отчет  о  ходе  реализацииподпрограммы;
       - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры  отчет  поустановленной  форме  о  ходе  реализации  подпрограммы,   достигнутыхрезультатах, эффективности использования финансовых средств;
       Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное  исвоевременное  выполнение  мероприятий,   рациональное   использованиефинансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
       Отдел культуры ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  заотчетным кварталом, представляет в  отдел  экономического  развития  изащиты  прав  потребителей  отчет  о  ходе  реализации   муниципальнойпрограммы на  бумажном  и  электронном  носителях  по  форме  согласнонижеприведенной таблице:
                                                               Таблица 4
                Отчет о реализации муниципальной программы
       _____________________________________________________________
                         (наименование Программы)
                    за ____________________ 20___ года
                                 (период)
                                                                тыс. руб--------------------------------------------------------------------------------------------------| N   | МЕРО-     | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО          | Оценка выполнения    || П/П | ПРИЯТИЯ*  | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- |        |--------------------|  (краткое описание   ||     |           | РОВАНИЯ  | СИРОВАНИЯ    |        | ФАКТИЧЕ- | ПРОИЗ-  | исполнения программы;||     |           |          |              |        | СКОЕ ФИ- | ВЕДЕН-  |     либо причины     |   |     |           |          |              |        | НАНСИРО- | НЫЕ     |    неисполнения)     |    |     |           |          |              |        | ВАНИЕ    | КАССО-  |                      |  |     |           |          |              |        |          | ВЫЕ     |                      |  |     |           |          |              |        |          | РАСХОДЫ |                      |  |-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------||     | МЕРО-     |          |              |        |          |         |                      ||     | ПРИЯТИЕ 1 |          |              |        |          |         |                      ||-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------||     | МЕРО-     |          |              |        |          |         |                      ||     | ПРИЯТИЕ 2 |          |              |        |          |         |                      ||     | И Т.Д.    |          |              |        |          |         |                      ||-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------||     | ВСЕГО ПО  |          |              |        |          |         |                      ||     | ПРОГРАММЕ |          |              |        |          |         |                      |-------------------------------------------------------------------------------------------------
       *указывается в разрезе всех источников финансирования
       К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительнаязаписка, содержащая информацию:
       - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
       - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетныйпериод;
       - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации подпрограммы;
       - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклоненийпри реализации муниципальной программы.
       Отдел  культуры  ежегодно  до  1  марта  представляет   в   отделэкономического  развития  и  защиты  прав  потребителей,  а  также   вфинансовый отдел годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
       Годовой отчет должен содержать:
       - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
       - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средствместного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетныхисточников;
       - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
       - оценку количественных значений целевых показателей;
       - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамкахподпрограммы;
       - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную  всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
       Отдел экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей  наосновании отчетов заказчиков-координаторов  и  информации  финансовогоотдела:
       - ежеквартально, до 30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,подготавливает сводный отчет о ходе  реализации  подпрограмм,  которыйразмещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
       - ежегодно  до  01   апреля   осуществляет   подготовку   своднойинформации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год  и  размещаетданную информацию на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
       По подпрограмме, срок реализации которой завершается  в  отчетномгоду, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за  отчетным,подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защитыправ  потребителей,  финансовый  отдел  доклад  об  итогах  реализацииподпрограммы за весь период ее действия  с  пояснительной  запиской  ореализованных мероприятиях, достигнутых целях,  полученном  социально-экономическом  эффекте  (включая  оценку  эффективности  муниципальнойпрограммы).   После   проверки   отчет   о   реализации   подпрограммынаправляется заказчиком - координатором Главе администрации  Кольскогорайона  и  размещается   на   официальном   сайте   органов   местногосамоуправления  муниципального  образования  Кольский  район  в   сети"Интернет".
       5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
       Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить  всоответствии со  следующей  методикой,  которая  определяет  механизмыоценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
       Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом  дляобеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах  реализацииПрограммы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно,  а  такжепо итогам завершения реализации Программы.
       В   течение   года    осуществляется    мониторинг    показателейрезультативности выполнения мероприятий Программы.
       По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программыпроизводится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм  иосновных мероприятий Программы.
       При  проведении   оценки   эффективности   реализации   Программыучитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
       Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используютсяпоказатели результативности, которые отражают:
       - степень   достижения   целей   и   решения   задач    Программы(подпрограмм);
       - степень соответствия фактических затрат запланированному уровнюзатрат и эффективности использования финансовых средств.
       Эффективность и результативность Программы определяется исходя изоценки степени выполнения целевых показателей  с  учетом  соответствияполученных  результатов  поставленным   целям,   а   также   косвенныхвоздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
       Специфика  целей,  задач,  основных  мероприятий  и   результатовПрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации  являютсякосвенными, опосредованными и относятся  не  только  к  развитию  сферкультуры,  но  и  к  уровню  и  качеству  жизни  населения,   развитиюсоциальной    сферы,     экономики,     общественной     безопасности,государственных институтов.
       Оценка эффективности Программы проводится ежегодно,  до  1  мартагода,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  завершении  реализацииПрограммы.
       Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач   Программы(подпрограмм)   осуществляется    путем    сопоставления    фактическидостигнутых значений показателей  Программы  и  их  плановых  значений(Таблица 5) на основании следующей формулы:
                  Pi факт
              Z ___________ х 100
                  Pi план
       D = _______________________,
                      N
       где:
       D  -  степень   достижения   цели   (решения   задач)   Программы(подпрограммы), %;
       Pi - степень достижения  i-го  показателя  цели  (решения  задач)Программы (подпрограммы);
       N - количество показателей Программы (подпрограмм);
       Рфакт - фактическое  значение  показателя  цели  (решения  задач)Программы;
       Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
       Планируемые и фактические значения  показателей  достижения  цели(решения задач)  Программы  определяются  в  соответствии  с  данными,представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
       Оценка степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  иэффективности   использования   бюджетных   средств   заключается    всопоставлении плановых и фактических объемов  финансирования  основныхмероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
       F = Fфакт/Fплан x 100,
       где:
       F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   иэффективности использования бюджетных средств, %;
       Fфакт  -  фактическое  значение   объема   финансовых   ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
       Fплан   -   плановое   значение   объема   финансовых   ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
       Оценка  эффективности  реализации  Программы  рассчитывается   последующей формуле:
       I = (D + F)/2
       где:
       I - показатель  эффективности  реализации  Программы  в  отчетномгоду;
       D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
       F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   иэффективности использования бюджетных средств;
       Программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности,если  значение  интегрального  показателя   эффективности   реализацииПрограммы составляет не менее 95%.
       Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным  уровнемэффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективностиреализации Программы составляет не менее 70%.
       Программа считается реализуемой  с  неудовлетворительным  уровнемэффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективностиреализации Программы составляет менее 70%.
                                                                                                 Таблица 5----------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕДИ-   | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-         | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ         || РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     (ЦЕЛЕ- | НИЦА   | ЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕН-        | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВСЕ-      || ВЫХ ИНДИКАТОРОВ)            | ИЗМЕ-  | НЫЕ ПРОГРАММОЙ, ВСЕГО, В       | ГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ       ||                             | РЕНИЯ  | ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИ-      | РЕАЛИЗАЦИИ                     ||                             |        | ЗАЦИИ                          |                                ||                             |        |--------------------------------+--------------------------------||                             |        | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СОХРАНЕНИЕ  СЕТИ   УЧРЕЖДЕ- | ЕД.    | 9        | 9        | 9        |          |          |          || НИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- |        |          |          |          |          |          |          || ЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И |        |          |          |          |          |          |          || ИСКУССТВА                   |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ  КОЛЬ- | %      | 24,1     | 24,1     | 24,1     |          |          |          || СКОГО  РАЙОНА  ЭСТЕТИЧЕСКИМ |        |          |          |          |          |          |          || ОБРАЗОВАНИЕМ                |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СОХРАНЕНИЕ      КОНТИНГЕНТА | ЕД.    | 714      | 714      | 714      |          |          |          || УЧАЩИХСЯ                    |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| УВЕЛИЧЕНИЕ   ДОЛИ   ОБУЧАЮ- | %      | 10       | 11       | 12       |          |          |          || ЩИХСЯ,   ПРИНИМАЮЩИХ   УЧА- |        |          |          |          |          |          |          || СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И |        |          |          |          |          |          |          || ДРУГИХ   ТВОРЧЕСКИХ   МЕРО- |        |          |          |          |          |          |          || ПРИЯТИЯХ  В   ОБЩЕМ   ЧИСЛЕ |        |          |          |          |          |          |          || ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО              |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО  ВЕСА | %      | 80       | 81       | 82       |          |          |          || ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,     ИМЕЮЩИХ |        |          |          |          |          |          |          || ВЫСШУЮ  И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИ- |        |          |          |          |          |          |          || КАЦИОННУЮ   КАТЕГОРИЮ,   ОТ |        |          |          |          |          |          |          || ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПОДАВАТЕ- |        |          |          |          |          |          |          || ЛЕЙ ДО                      |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  ДЕ- | %      | 25,5     | 26       | 26,5     |          |          |          || ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |        |          |          |          |          |          |          || В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ  КУЛЬТУРНО- |        |          |          |          |          |          |          || ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА  УЧА- | ЧЕЛ.   | 405      | 408      | 410      |          |          |          || СТНИКОВ  КЛУБНЫХ   ФОРМИРО- |        |          |          |          |          |          |          || ВАНИЙ,   ПРИНИМАЮЩИХ   УЧА- |        |          |          |          |          |          |          || СТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |        |          |          |          |          |          |          || МЕРОПРИЯТИЯХ   ПО   СРАВНЕ- |        |          |          |          |          |          |          || НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ      |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| КОЛИЧЕСТВО   ВЫДАННЫХ   ЭК- | ЭКЗ.   | 2700     | 2710     | 2720     |          |          |          || ЗЕМПЛЯРОВ     БИБЛИОТЕЧНОГО |        |          |          |          |          |          |          || ФОНДА   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ    НА |        |          |          |          |          |          |          || 1000 ЖИТЕЛЕЙ                |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| КОЛИЧЕСТВО      ВЫПОЛНЕННЫХ | ШТ.    | 110      | 115      | 118      |          |          |          || СПРАВОК      (КОНСУЛЬТАЦИЙ) |        |          |          |          |          |          |          || ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА  1000  ЖИ- |        |          |          |          |          |          |          || ТЕЛЕЙ                       |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЧИСЛЕННОСТЬ  КЛУБНЫХ   ФОР- | ЕД.    | 32       | 32       | 32       |          |          |          || МИРОВАНИЙ                   |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРОВЕДЕНИЕ      ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 51       | 52       | 53       |          |          |          || ВЫСТАВОК, СМОТРОВ,  КОНКУР- | МЕРО-  |          |          |          |          |          |          || СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ            | ПРИ-   |          |          |          |          |          |          ||                             | ЯТИЙ   |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИЗДАНИЙ  ИЗ | ЕД.    | 120500   | 121000   | 121500   |          |          |          || ФОНДА БИБЛИОТЕКИ            |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СПРАВОЧНО-                  | ЕД.    | 4780     | 4785     | 4790     |          |          |          || БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   И   ИН- |        |          |          |          |          |          |          || ФОРМАЦИОННОЕ     ОБСЛУЖИВА- |        |          |          |          |          |          |          || НИЕ НАСЕЛЕНИЯ               |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПОПОЛНЕНИЕ  ФОНДА  НА   МА- | ЕД.    | 2780     | 2790     | 2800     |          |          |          || ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ        |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЧИСЛЕННОСТЬ    БИБЛИОТЕЧНО- | ЕД.    | 76500    | 77500    | 77500    |          |          |          || ГО ФОНДА                    |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ     ОБРА- | ЕД.    | 2500     | 2500     | 2500     |          |          |          || БОТКА ДОКУМЕНТОВ И  ОРГАНИ- |        |          |          |          |          |          |          || ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ             |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ  И | ЕД.    | 120      | 120      | 120      |          |          |          || БЕЗОПАСНОСТИ     БИБЛИОТЕЧ- |        |          |          |          |          |          |          || НЫХ   ФОНДОВ    (КОЛИЧЕСТВО |        |          |          |          |          |          |          || ЕДИНИЦ   ХРАНЕНИЯ    ПЛАНИ- |        |          |          |          |          |          |          || РУЕМЫХ   К    СТАБИЛИЗАЦИИ, |        |          |          |          |          |          |          || РЕСТАВРАЦИИ И  ПЕРЕВОДУ  НА |        |          |          |          |          |          |          || МИКРОНОСИТЕЛИ)              |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРОВЕДЕНИЕ       КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 300      |  310     | 320      |          |          |          || ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,  ИНФОРМА- | МЕРО-  |          |          |          |          |          |          || ЦИОННЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ   ДЛЯ | ПРИ-   |          |          |          |          |          |          || НАСЕЛЕНИЯ                   | ЯТИЙ   |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРОВЕДЕНИЕ     МЕТОДИЧЕСКИХ | КОЛ-ВО | 5        | 5        | 5        |          |          |          || МЕРОПРИЯТИЙ   ДЛЯ   БИБЛИО- | МЕРО-  |          |          |          |          |          |          || ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ           | ПРИ-   |          |          |          |          |          |          ||                             | ЯТИЙ   |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК,  ПОДГО- | ЕД.    | 5        | 5        | 5        |          |          |          || ТОВКА  И  ВЫПУСК  МЕТОДИЧЕ- |        |          |          |          |          |          |          || СКИХ ИЗДАНИЙ                |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-    | ПРО-   | 81       | 90       | 100      |          |          |          || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      | ЦЕНТ   |          |          |          |          |          |          || КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И   |        |          |          |          |          |          |          || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИ-     |        |          |          |          |          |          |          || ЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ-   |        |          |          |          |          |          |          || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В     |        |          |          |          |          |          |          || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %  |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 90       | 90       | 100      |          |          |          || ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА | НТ     |          |          |          |          |          |          || КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И |        |          |          |          |          |          |          || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ     УКРЕПЛЕ- |        |          |          |          |          |          |          || НИЕ            МАТЕРИАЛЬНО- |        |          |          |          |          |          |          || ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО |        |          |          |          |          |          |          || ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |        |          |          |          |          |          |          || ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА |        |          |          |          |          |          |          || КУЛЬТУРЫ, %                 |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 100      | 72       | 54       |          |          |          || ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА | НТ     |          |          |          |          |          |          || КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТО- |        |          |          |          |          |          |          || РЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ |        |          |          |          |          |          |          || РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ  ОБЩЕГО |        |          |          |          |          |          |          || ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |        |          |          |          |          |          |          || ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА |        |          |          |          |          |          |          || КУЛЬТУРЫ, %                 |        |          |          |          |          |          |          ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ  ЗДАНИЙ  И   ПОМЕЩЕНИЙ | ПРОЦЕ- | 9        | 9        | 9        |          |          |          || УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В | НТ     |          |          |          |          |          |          || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  В |        |          |          |          |          |          |          || КОТОРЫХ  ОСУЩЕСТВЛЕНЫ   РА- |        |          |          |          |          |          |          || БОТЫ ПО  РЕКОНСТРУКЦИИ,  ОТ |        |          |          |          |          |          |          || ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ  И |        |          |          |          |          |          |          || ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НА- |        |          |          |          |          |          |          || ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |        |          |          |          |          |          |          || КУЛЬТУРЫ,   ТРЕБУЮЩИХ   РЕ- |        |          |          |          |          |          |          || КОНСТРУКЦИИ, %              |        |          |          |          |          |          |          |----------------------------------------------------------------------------------------------------------