Постановление Администрации Кольского района от 28.11.2014 № 2201

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы

                          Мурманская область                    Администрация Кольского района                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     от 28.11.2014              г.Кола                        N 2201            О внесении изменений в муниципальную программу      "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области"                           на 2014-2016 годы     В соответствии с постановлением администрации Кольского района от24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка  формирования  и  реализациимуниципальных программ", во  исполнение  ст.  179  Бюджетного  кодексаРоссийской Федерации,  ст.  8.17  Положения  о  бюджетном  процессе  вмуниципальном   образовании   Кольский   район   Мурманской    областиадминистрация п о с т а н о в л я е т:     1. Внести   изменения   в   муниципальную   программу   "Развитиеобразования в Кольском районе Мурманской области" на  2014-2016  годы,утвержденную  постановлением   администрации   Кольского   района   от31.10.2013 N 1518 (в редакции от 03.03.204 N 338, от  27.06.2012N 807 "О Порядке разработки, утверждения  и  реализации  ведомственныхцелевых программ".     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 4     Основной целью подпрограммы  является  обеспечение  качественногопредоставления услуг в сфере общего образования.     Целевые показатели и индикаторы:---------------------------------------------------------------------------------------|  N  |    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ     |      |  ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)   || П/П |           (ИНДИКАТОРЫ)           | ЕД.  |-------------------------------------||     |                                  | ИЗМ. | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- |   ГОД РЕАЛИЗАЦИИ   ||     |                                  |      |  НЫЙ   |  ЩИЙ  |    ПОДПРОГРАММЫ    ||     |                                  |      |  ГОД   |  ГОД  |                    ||     |                                  |      |--------+-------+--------------------||     |                                  |      |  2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ            ||     | (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            ||-----+-------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО       |  %   |   95   |  95   |  95  |  95  |  95  ||     | КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ ДО 18 |      |        |       |      |      |      ||     | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В    |      |        |       |      |      |      ||     | СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУ-   |      |        |       |      |      |      ||     | НИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВА-        |      |        |       |      |      |      ||     | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ              |      |        |       |      |      |      ||-----+----------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 2.  | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО        |  %   |   95   |  95   |  95  |  95  |  95  ||     | ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ        |      |        |       |      |      |      ||     | ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     |      |        |       |      |      |      ||     | В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗО-      |      |        |       |      |      |      ||     | ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ            |      |        |       |      |      |      |---------------------------------------------------------------------------------------         3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |        ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,        |   ЗАКАЗЧИК    |    ИСПОЛНИТЕЛЬ    |  СРОК  | ИСТОЧНИКИ  |          ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,            || П/П |   ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   |    (ГРБС)     |                   | ИСПОЛ- | ФИНАНСИРО- |                (ТЫС. РУБ.)                 ||     |                             |               |                   | НЕНИЯ  |   ВАНИЯ    |--------------------------------------------||     |                             |               |                   |        |            |   ВСЕГО   |  2014    |  2015    |   2016   ||     |                             |               |                   |        |            |           |   ГОД    |   ГОД    |   ГОД    ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||  1  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ      |     ОТДЕЛ     |   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   | 2014-  |   БЮДЖЕТ   | 267344,2  | 88395,1  | 87410,3  | 91538,8  ||     | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ      |  ОБРАЗОВАНИЯ  | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- |  2016  | КОЛЬСКОГО  |           |          |          |          ||     | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ     | АДМИНИСТРАЦИИ |  НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   |        |   РАЙОНА   |           |          |          |          ||     | УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА  |   КОЛЬСКОГО   |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ              |    РАЙОНА     |                   |        |            |           |          |          |          ||     | МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ     |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ    |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | СУБСИДИЙ                    |               |                   |        |            |           |          |          |          ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||  2  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА     |     ОТДЕЛ     |   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   | 2014-  |   БЮДЖЕТ   |  9254,5   |  3214,5  | 3020,0   | 3020,0   ||     | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И  |  ОБРАЗОВАНИЯ  | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- |  2016  | КОЛЬСКОГО  |           |          |          |          ||     | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ      | АДМИНИСТРАЦИИ |  НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   |        |   РАЙОНА   |           |          |          |          ||     | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И     |   КОЛЬСКОГО   |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ   |    РАЙОНА     |                   |        |            |           |          |          |          ||     | В ОРГАНИЗАЦИЯХ,             |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО   |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | БЮДЖЕТА                     |               |                   |        |            |           |          |          |          ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||  3  | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАН-   |     ОТДЕЛ     |   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   | 2014-  | ОБЛАСТНОЙ  | 1010402,1 | 308041,6 | 340795,3 | 361565,2 ||     | СКОЙ ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬ-  |  ОБРАЗОВАНИЯ  | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- |  2016  |   БЮДЖЕТ   |           |          |          |          ||     | НЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО  | АДМИНИСТРАЦИИ |  НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   |        |            |           |          |          |          ||     | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ |   КОЛЬСКОГО   |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУРМАНСКОЙ   |    РАЙОНА     |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ОБЛАСТИ"                    |               |                   |        |            |           |          |          |          ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||  4  | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗМО " О МЕРАХ    |     ОТДЕЛ     |   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   | 2014-  | ОБЛАСТНОЙ  |  25505,3  |  8020,9  |  8570,7  |  8913,7  ||     | СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВА-  |  ОБРАЗОВАНИЯ  | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- |  2016  |   БЮДЖЕТ   |           |          |          |          ||     | ЛИДОВ" В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВА- | АДМИНИСТРАЦИИ |  НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   |        |            |           |          |          |          ||     | НИЯ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ |   КОЛЬСКОГО   |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ |    РАЙОНА     |                   |        |            |           |          |          |          ||     | - ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ И В ДО- |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ        |               |                   |        |            |           |          |          |          ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||  5  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ      |     ОТДЕЛ     |   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   | 2014-  | ОБЛАСТНОЙ  |  2752,7   |  920,8   |  919,6   |  912,3   ||     | ЦЕЛЬНЫМ МОЛОКОМ ЛИБО ПИТЬ-  |  ОБРАЗОВАНИЯ  | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- |  2016  |   БЮДЖЕТ   |           |          |          |          ||     | ЕВЫМ МОЛОКОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ    | АДМИНИСТРАЦИИ |  НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   |        |            |           |          |          |          ||     | 1-4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВА-   |   КОЛЬСКОГО   |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИ-   |    РАЙОНА     |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО-    |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО        |               |                   |        |            |           |          |          |          ||     | ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА          |               |                   |        |            |           |          |          |          ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||  6  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИ-  |     ОТДЕЛ     |   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   | 2014-  | ОБЛАСТНОЙ  |  53349,1  | 17689,4  | 17858,5  | 17801,2  ||     | ТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  |  ОБРАЗОВАНИЯ  | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- |  2016  |   БЮДЖЕТ   |           |          |          |          ||     | ОБУЧАЮЩИХСЯ                 | АДМИНИСТРАЦИИ |  НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   |        |            |           |          |          |          ||     |                             |   КОЛЬСКОГО   |                   |        |            |           |          |          |          ||     |                             |    РАЙОНА     |                   |        |            |           |          |          |          ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||     | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,                                             |        |            | 1368607,9 | 426282,3 | 458574,4 | 483751,2 ||     |                                                    В ТОМ ЧИСЛЕ: |        |            |           |          |          |          ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||     |                                     СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |        |            | 1092009,2 | 334672,7 | 368144,1 | 389192,4 ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------||     |                                       СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА |        |            | 276598,7  | 91609,6  | 90430,3  | 94558,8  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 4     Финансовое  обеспечение  подпрограммы  осуществляется   за   счетсредств бюджета Кольского района в формах,  предусмотренных  бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области.     Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы.--------------------------------------------------------------------------------------|                                       |  ВСЕГО,   |   2014   |   2015   |   2016   ||                                       | ТЫС. РУБ. |          |          |          ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА | 1368607,9 | 426282,3 | 458574,4 | 483751,2 || СЧЕТ:                                 |           |          |          |          ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА           | 1092009,2 | 334672,7 | 368144,1 | 389192,4 ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА      | 276598,7  | 91609,6  | 90430,3  | 94558,8  |--------------------------------------------------------------------------------------     Объем финансирования подпрограммы  носит  прогнозный  характер  иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,исходя из возможностей муниципального бюджета.                       Паспорт подпрограммы N 5        "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ)                 в сфере дополнительного образования"-------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ           | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014-2016 ГОДЫ.    || МУНИЦИПАЛЬНОЙ          |                                                                || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ   |                                                                || ВХОДИТ                 |                                                                || ПОДПРОГРАММА           |                                                                ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ      | ПОВЫШЕНИЕ  ДОСТУПНОСТИ  КАЧЕСТВА   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВА- ||                        | НИЯ ДЕТЕЙ.                                                     ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ    | ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТЫ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ  КАЧЕСТВА   ОКАЗАНИЯ   ГОСУ- ||                        | ДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- ||                        | ЗОВАНИЯ  ДЕТЯМ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ ||                        | ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                        ||                        | ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТЫ  ПО   МЕТОДИЧЕСКОМУ   СОПРОВОЖДЕНИЮ   МУНИ- ||                        | ЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ ||                        | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                              ||                        | СОЗДАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ   ДО- ||                        | ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                                ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ      | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6  ЛЕТ  ДО  18 || ПОКАЗАТЕЛИ             | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ  ОБРАЗОВАНИЕ  В  СФЕРЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- || (ИНДИКАТОРЫ)           | ЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИ- || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | ЯХ;                                                            || МЫ                     | -  ДОЛЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ,   УСПЕШНО   ОСВОИВШИХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ  | ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ   В   МУНИЦИ- || ПО ГОДАМ)              | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ                            ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ              | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА               || ПОДПРОГРАММЫ           |                                                                ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ          | 2014-2016 ГГ.                                                  || РЕАЛИЗАЦИИ             |                                                                || ПОДПРОГРАММЫ           |                                                                ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  ОБЪЕМ   ФИНАНСИРОВАНИЯ   ПРОГРАММЫ   В   2014- || ПОДПРОГРАММЫ           | 2016 ГОДАХ 202341,4 ТЫС. РУБ.,                                 ||                        | В Т. Ч. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 10493,7 ТЫС. РУБ. ||                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 191847,7 ТЫС. РУБ.   ||                        | - 2014 Г. - 65664,7 ТЫС. РУБ.,                                 ||                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3361,7 ТЫС. РУБ.          ||                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 62303,0 ТЫС. РУБ.    ||                        | - 2015 Г. - 67038,5 ТЫС. РУБ.,                                 ||                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3496,1 ТЫС. РУБ.          ||                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 63542,4 ТЫС. РУБ.    ||                        | - 2016 Г. - 69638,2 ТЫС. РУБ.,                                 ||                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3635,9 ТЫС. РУБ.          ||                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 66002,3 ТЫС. РУБ.    ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ     | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ДЕТЕЙ,  ПОЛУЧАЮЩИХ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ОБ- || РЕЗУЛЬТАТЫ             | РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 68%;                                   || РЕАЛИЗАЦИИ             | - УВЕЛИЧЕНИЕ  ЧИСЛА  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  УСПЕШНО  ОСВОИВШИХ  ОБРАЗО- || ПОДПРОГРАММЫ           | ВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ   В ||                        | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ                      |-------------------------------------------------------------------------------------------     1. Характеристика  проблемы,  на   решение   которой   направленаподпрограммы N 5     В Кольском  районе  функционирует  3  учреждения  дополнительногообразования детей:     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей  Детско-юношеская  спортивная  школа  муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей Детско-юношеский  центр  муниципального  образованияКольский район Мурманской области;     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования  детей   Кольский   районный   Дом   детского   творчествамуниципального образования Кольский район Мурманской области.     Дополнительное   образование    детей    является    неотъемлемойсоставляющей образовательного  пространства,  объединяющего  в  единыйпроцесс воспитание, обучение и творческое развитие  личности  ребенка.Школьникам предоставлена возможность заниматься по более, чем 30 видами    8    направлениям    деятельности:    художественно-эстетическим,культурологическим, технического  творчества,  спортивным,  спортивно-техническим, эколого-биологическим, туристско-краеведческим.     Контингент обучающихся на 2011/2012учебном году -  3680  человек,из  них  дополнительным  образованием  в  возрасте  от  5  до  18  летзанимается 2838 человек.Наблюдается  ежегодное  увеличение  количества   детей,   занимающихсядополнительным образованием. Так, если в 2010/2011 учебном году 54% отобщего количества детей занималось дополнительным образованием,  то  в2011/2012 учебном году 64%.     Дополнительное образование продолжает развиваться на базе школ  -интернатов, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.     Кроме того, дополнительное образование  детей,  помимо  обучения,воспитания и  творческого  развития  личности,  позволяет  решать  ряддругих социально значимых проблем, таких  как:  обеспечение  занятостидетей,  их  самореализация  и   социальная   адаптация,   формированиездорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений  идругих асоциальных проявлений среди детей и подростков.     Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные  результаты,сохраняется   много   проблем   в   сфере   обеспечения    полноценнойжизнедеятельности детей, их занятости  во  внеурочное  время,  которыетребуют решения на областном уровне. Необходимо создание  условий  дляразвития творческого  и  интеллектуального  потенциала  обучающихся  иформирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.     С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличениюколичества кружков и секций, повышается качество внеурочной  работы  сдетьми.     Таким  образом,   на   территории   области   сложилась   системадополнительного образования детей, которая  предоставляет  возможностьзаниматься художественным, техническим  творчеством,  краеведческой  иэколого-биологической   деятельностью,   исследовательской    работой,спортом.  В  то  же  время  для   поддержания   и   развития   системыдополнительного   образования   детей,   увеличения    охвата    детейдополнительным образованием  необходимо  постоянное  совершенствованиеметодов  и   видов   дополнительного   образования,   обеспечение   ихустойчивого функционирования.     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 5-------------------------------------------------------------------------------------|  N  |         ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ         | ЕД.  |   ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)    || П/П |     И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИ-      | ИЗМ. |---------------------------------------||     |           КАТОРЫ)            |      | ОТЧЕТН- | ТЕКУЩ- |   ГОД РЕАЛИЗАЦИИ   ||     |                              |      | ЫЙ ГОД  | ИЙ ГОД |    ПОДПРОГРАММЫ    ||     |                              |      |---------+--------+--------------------||     |                              |      |   2012  |  2013  | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|| 1.  | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОТ  ОБЩЕГО |  %   |   64    |   65   |  67  |  68  |  68  ||     | КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ  ДО |      |         |        |      |      |      ||     | 18  ЛЕТ,  ПОЛУЧАЮЩИХ   ОБРА- |      |         |        |      |      |      ||     | ЗОВАНИЕ  В  СФЕРЕ   ДОПОЛНИ- |      |         |        |      |      |      ||     | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В |      |         |        |      |      |      ||     | МУНИЦИПАЛЬНЫХ      ОБРАЗОВА- |      |         |        |      |      |      ||     | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ          |      |         |        |      |      |      ||-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|| 2.  | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО    |  %   |   95    |   95   |  95  |  95  |  95  ||     | ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ    |      |         |        |      |      |      ||     | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    |      |         |        |      |      |      ||     | ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИ-    |      |         |        |      |      |      ||     | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    |      |         |        |      |      |      ||     | УЧРЕЖДЕНИЯХ                  |      |         |        |      |      |      |-------------------------------------------------------------------------------------         3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N  |             ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,              |  ЗАКАЗЧИК (ГРБС)  | ИСПОЛНИТЕЛЬ  |  СРОК  | ИСТОЧНИКИ  | ВСЕГО ПО |    ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ    || П/ |        ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ         |                   |              | ИСПОЛ- | ФИНАНСИРО- |   ПРО-   |         (ТЫС. РУБ.)         || П  |                                        |                   |              | НЕНИЯ  |   ВАНИЯ    |  ГРАММЕ  |-----------------------------||    |                                        |                   |              |        |            |          |  2014   |  2015   |  2016   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||                           ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                            ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  |            |          |         |         |         ||    | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ-  | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  |------------+----------+---------+---------+---------||    | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕ-  |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |   БЮДЖЕТ   | 188306,9 | 61041,4 | 62402,8 | 64862,7 ||    | НИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТО-    |   СКОГО РАЙОНА    |              |        | КОЛЬСКОГО  |          |         |         |         ||    | НОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ            |                   |              |        |   РАЙОНА   |          |         |         |         ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 2  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ         |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  |   БЮДЖЕТ   |  1718,4  |  572,8  |  572,8  |  572,8  ||    | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К   | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  | КОЛЬСКОГО  |          |         |         |         ||    | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО  |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |   РАЙОНА   |          |         |         |         ||    | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,      |   СКОГО РАЙОНА    |              |        |            |          |         |         |         ||    | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.     |                   |              |        |            |          |         |         |         ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 3  | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ    |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  | ОБЛАСТНОЙ  | 10493,7  | 3361,7  | 3496,1  | 3635,9  ||    | ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮ-  | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  |   БЮДЖЕТ   |          |         |         |         ||    | ЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБ-    |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |            |          |         |         |         ||    | РАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В  |   СКОГО РАЙОНА    |              |        |            |          |         |         |         ||    | СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛ- |                   |              |        |            |          |         |         |         ||    | КАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАС-  |                   |              |        |            |          |         |         |         ||    | ТИ                                     |                   |              |        |            |          |         |         |         ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 4  | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ   |       ОТДЕЛ       |    УДОД,     | 2014-  |   БЮДЖЕТ   |  1822,4  |  688,8  |  566,8  |  566,8  ||    | В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ          | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- |     РМК      |  2016  | КОЛЬСКОГО  |          |         |         |         ||    |                                        |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |    ОТДЕЛ     |        |   РАЙОНА   |          |         |         |         ||    |                                        |   СКОГО РАЙОНА    | ОБРАЗОВАНИЯ  |        |            |          |         |         |         ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------||    | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ                                                                              | 202341,4 | 65664,7 | 67038,5 | 69638,2 ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------||    |                                                                         БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 191847,7 | 62303,0 | 63542,4 | 66002,3 ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------||    |                                                                                ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 10493,7  | 3361,7  | 3496,1  | 3635,9  |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 5     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счетсредств  бюджета  Кольского  района,  Мурманской  области  в   формах,предусмотренных бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  иМурманской области.     Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы.-----------------------------------------------------------------------------------------|  N  |        НАИМЕНОВАНИЕ        | ЕДИН.     | ВСЕГО ПО |       ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД       || П/П |         ПОКАЗАТЕЛЯ         | ИЗМ.      | ПОДПРО-  |-----------------------------||     |                            |           |  ГРАММЕ  |  2014   |  2015   |  2016   ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------||     | ИТОГО РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗА-  | ТЫС. РУБ. | 202341,4 | 65664,7 | 67038,5 | 69638,2 ||     | ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ    |           |          |         |         |         ||     | ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИ-    |           |          |         |         |         ||     | НАНСИРОВАНИЯ:              |           |          |         |         |         ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------||     | ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА   | ТЫС. РУБ. | 191847,7 | 62303,0 | 63542,4 | 66002,3 ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------||     | ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | ТЫС. РУБ. | 10493,7  | 3361,7  | 3496,1  | 3635,9  |-----------------------------------------------------------------------------------------     Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер   иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,исходя из возможностей муниципального бюджета.                       Паспорт подпрограммы N 6         "Обеспечение организационно-методической деятельности              муниципальных учреждений Кольского района"----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБ-     || МУНИЦИПАЛЬНОЙ           | ЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ                                   || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ    |                                                            || ВХОДИТ                  |                                                            || ПОДПРОГРАММА            |                                                            ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ       | ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ||                         | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                   ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ      ||                         | ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.         ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | ДОЛЯ  РУКОВОДЯЩИХ  И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ   МУНИЦИ- || ПОКАЗАТЕЛИ              | ПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СВОЕВРЕМЕННО  ПОВЫ- || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | СИВШИХ  КВАЛИФИКАЦИЮ  И  (ИЛИ)  ПРОШЕДШИХ   ПРОФЕССИОНАЛЬ- || ПОДПРОГРАММЫ            | НУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ. ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  ПЕДАГОГОВ,  ИМЕ- || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ   | ЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ.           || ПО ГОДАМ)               | КОЛИЧЕСТВО  ПЕДАГОГОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ ||                         | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.                              ||                         | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ВОСПИТАННИКОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В ||                         | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ               ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ               | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           || ПОДПРОГРАММЫ            |                                                            ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ           | 2014-2016 ГОДЫ.                                            || РЕАЛИЗАЦИИ              | 2014 ГОД - 1 ЭТАП                                          || ПОДПРОГРАММЫ            | 2015 ГОД - 2 ЭТАП                                          ||                         | 2016 ГОД - 3 ЭТАП                                          ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ОБЩИЙ  ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПО  ПРОГРАММЕ  7885,0   ТЫС. || ПОДПРОГРАММЫ            | РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                       ||                         | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА -  7885,0  ТЫС. ||                         | РУБЛЕЙ;                                                    ||                         | 2014 Г. - 2557,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;                              ||                         | 2015 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;                              ||                         | 2016 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБ.                                 ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ      | ДОЛЯ  РУКОВОДЯЩИХ  И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ   МУНИЦИ- || РЕЗУЛЬТАТЫ              | ПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПРОШЕДШИХ   ПОВЫШЕ- || РЕАЛИЗАЦИИ              | НИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ   И   (ИЛИ)   ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ    ПЕРЕ- || ПОДПРОГРАММЫ            | ПОДГОТОВКУ СОСТАВИТ 100%.                                  ||                         | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  ПЕДАГОГОВ,  ИМЕЮЩИХ  ПЕРВУЮ  И  ВЫС- ||                         | ШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ, СОСТАВИТ 50%.              ||                         | ВОЗРАСТЕТ  КОЛИЧЕСТВО  ПЕДАГОГОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В ||                         | КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.                    ||                         | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ВОСПИТАННИКОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В ||                         | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, ВОЗРАСТЕТ ДО ||                         | 35%                                                        |----------------------------------------------------------------------------------------     1. Характеристика  проблемы,  на   решение   которой   направленаподпрограммы N 6     Одним из  основных  мероприятий  интеллектуальной  направленностиявляется всероссийская  олимпиада  школьников  по  общеобразовательнымпредметам (далее - олимпиада).     В 2012-2013 учебном году на 2% увеличилось количество  участниковшкольного  этапа  олимпиады  из  числа  обучающихся  5-11  классов   исоставило  52%  (910  чел.).  477  чел.  (52%)  стали  победителями  ипризерами (АППГ - 54%).     В   2012-2013   учебном   году   увеличилось   число   участниковмуниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в сравнении  спрошлым годом на 40 человек (1,2%).     Победителями и призерами муниципального этапа предметных олимпиадстали 73 обучающихся (АППГ - 70 чел.), из них победителей -  36  чел.,призеров - 37. Эффективность участия школьников в муниципальном  этапеолимпиады по сравнению с  2011-2012  учебным  годом  возросла  на  7%.Лидером по количеству победителей  и  призеров  среди  городских  школтрадиционно  является  Мурмашинская  СОШ  N 1   (36%   победителей   ипризеров),   среди   сельских   общеобразовательных    учреждений    -Междуреченская СОШ (23%).     37 человек (АППГ. - 47 человек) из числа обучающихся 9-11 классовприняли участие в региональном этапе олимпиады по 12 предметам.     Проводится определенная  работа  по  решению  кадровой  проблемы.Учителю Кольского района созданы условия  для  непрерывного  повышенияквалификации.  Повышение  квалификации  педагогических  и  руководящихработников осуществляется, в основном, на базе Мурманского  областногоинститута повышения квалификации работников образования и науки  и  набазе  ресурсных  центров.  В  Кольском  районе  работают  12   сетевыхпредметных  объединений  с  общей  численностью  295   учителей.   Приподготовке  к   введению   новых   стандартов   обеспечено   повышениеквалификации всех учителей начальных классов и руководящих работников,в  2012  году  60  педагогов  (19%)  прошли  обучение  для  работы   всоответствии с новыми стандартами общего образования. Приняты меры дляорганизации дистанционных курсов  повышения  квалификации,  тем  самымобеспечены условия для того, чтобы учитель мог постоянно,  без  отрываот основной деятельности,  совершенствовать  свои  знания  и  повышатькомпетенцию.     В  2012  году  аттестованы  на  соответствующую  квалификационнуюкатегорию 902 учителей, из них на высшую категорию - 8,  на  первую  -44, на соответствие занимаемой должности - 38  человек,  что  в  целомсоставляет 23,1% от общего числа учителей в районе.Новый порядок  аттестации  способствует  активизации  использования  вобразовательном  процессе  электронных  образовательных  ресурсов  каклицензионных,  так  и   созданных   самостоятельно.   Педагоги   такжепользуются электронными ресурсами при решении  различных  вопросов  вовремя подготовки к аттестации.     Кроме  того,  проводится  работа   по   привлечению   в   системуобразования молодых специалистов. За последние 3 года в  школы  пришли44 молодых специалистов, доля учителей со стажем до 5 лет  увеличиласьна 3,5%.     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 6---------------------------------------------------------------------------------------------| N   |          ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ            | ЕД.   |  ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)   || П/П |             (ИНДИКАТОРЫ)              | ИЗМ.  |-------------------------------------||     |                                       |       | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- |  ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ||     |                                       |       |  НЫЙ   | ЩИЙ   |    ПОДПРОГРАММЫ    ||     |                                       |       |  ГОД   |  ГОД  |                    ||     |                                       |       |--------+-------+--------------------||     |                                       |       |  2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1   | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБ-     ||     | ЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.                             ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------||     | ДОЛЯ  РУКОВОДЯЩИХ  И   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ |   %   |   20   |  20   |  20  |  20  |  20  ||     | РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВА- |       |        |       |      |      |      ||     | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО  ПО- |       |        |       |      |      |      ||     | ВЫСИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ  И  (ИЛИ)  ПРО- |       |        |       |      |      |      ||     | ШЕДШИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ   ПЕРЕПОДГО- |       |        |       |      |      |      ||     | ТОВКУ.                                |       |        |       |      |      |      ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------||     | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ,  ИМЕ- |   %   |   45   |  47   |  48  |  50  |  50  ||     | ЮЩИХ  ПЕРВУЮ  И  ВЫСШУЮ  КВАЛИФИКАЦИ- |       |        |       |      |      |      ||     | ОННЫЕ КАТЕГОРИИ.                      |       |        |       |      |      |      ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------||     | КОЛИЧЕСТВО   ПЕДАГОГОВ,   ПРИНИМАЮЩИХ | ЧЕЛО- |   27   |  28   |  30  |  33  |  33  ||     | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО |  ВЕК  |        |       |      |      |      ||     | МАСТЕРСТВА                            |       |        |       |      |      |      ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------||     | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ,      |   %   |   25   |  28   |  31  |  35  |  35  ||     | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ РАЗ-  |       |        |       |      |      |      ||     | ЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ.      |       |        |       |      |      |      |---------------------------------------------------------------------------------------------         3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРО-    |     ЗАКАЗЧИК      | ИСПОЛНИТЕЛЬ  |  СРОК  | ИСТОЧНИ-  |      ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,       || П/П |                ПРИЯТИЯ                |      (ГРБС)       |              | ИСПОЛ- |    КИ     |            (ТЫС. РУБ.)            ||     |                                       |                   |              | НЕНИЯ  | ФИНАНСИ-  |-----------------------------------||     |                                       |                   |              |        |  РОВАНИЯ  | ВСЕГО  |  2014  |  2015  |  2016  ||     |                                       |                   |              |        |           |        |  ГОД   |  ГОД   |  ГОД   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                                 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||  1  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОР-      |       ОТДЕЛ       |     МБУО     | 2014-  |  БЮДЖЕТ   | 7777,9 | 2521,3 | 2628,3 | 2628,3 ||     | ГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-    |  ОБРАЗОВАНИЯ АД-  |  "РАЙОННЫЙ   |  2016  | КОЛЬСКОГО |        |        |        |        ||     | НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-     |    МИНИСТРАЦИИ    | МЕТОДИЧЕСКИЙ |        |  РАЙОНА   |        |        |        |        ||     | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                        |  КОЛЬСКОГО РАЙ-   |   КАБИНЕТ"   |        |           |        |        |        |        ||     |                                       |        ОНА        |  КОЛЬСКОГО   |        |           |        |        |        |        ||     |                                       |                   |    РАЙОНА    |        |           |        |        |        |        ||-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------||  2  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ        |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  |  БЮДЖЕТ   | 107,1  |  35,7  |  35,7  |  35,7  ||     | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К  | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  | КОЛЬСКОГО |        |        |        |        ||     | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |  РАЙОНА   |        |        |        |        ||     | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,     |       СКОГО       |              |        |           |        |        |        |        ||     | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     |      РАЙОНА       |              |        |           |        |        |        |        ||-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------||     | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                   |                   |              |        |  БЮДЖЕТ   | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 ||     |                                       |                   |              |        | КОЛЬСКО-  |        |        |        |        ||     |                                       |                   |              |        | ГО РАЙОНА |        |        |        |        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 6     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счетсредств бюджета     Кольского   района   в    формах,    предусмотренных    бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области.     Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы.--------------------------------------------------------------------------------------|                                       |   ВСЕГО    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ОЧЕРЕД- ||                                       | (ТЫС. РУБ- |  НОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)   ||                                       |    ЛЕЙ)    |         (ТЫС. РУБЛЕЙ)         ||                                       |            |-------------------------------||                                       |            |  2014   |   2015   |   2015   ||---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                   |   7885,0   | 2557,0  |  2664,0  |  2664,0  ||---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |   7885,0   | 2557,0  |  2664,0  |  2664,0  || КОЛЬСКОГО РАЙОНА                      |            |         |          |          |--------------------------------------------------------------------------------------     Объем финансирования подпрограммы  носит  прогнозный  характер  иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,исходя из возможностей муниципального бюджета.     Механизм реализации муниципальной программы в целом     1. Управление   и   текущий   контроль   за   ходом    реализациимуниципальной программы  (далее,  Программы)  в  целом  осуществляетсяотделом образования администрации Кольского района.     2. Текущее  управление   реализацией   мероприятий   подпрограмм,включенных   в   Программу,   осуществляется    отделом    образованияадминистрации Кольского района и муниципальным  бюджетным  учреждением"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учрежденийКольского района".     3. Отдел образования:     3.1. Ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  за  отчетнымкварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты  правпотребителей  отчет  о  ходе  реализации  Программы  на   бумажном   иэлектронном носителях по форме согласно приложению N 4.     К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительнаязаписка, содержащая информацию:     - о результатах реализации Программы за отчетный период;     - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетныйпериод;     - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации Программы;     - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклоненийпри реализации муниципальной программы.     3.2. Ежегодно до 1  марта  представляет  в  отдел  экономическогоразвития и защиты  прав  потребителей,  а  также  в  финансовый  отделгодовой отчет о реализации  муниципальной  программы,  включая  оценкуэффективности реализации муниципальной программы.     Годовой отчет должен содержать:     - сведения о результатах реализации  муниципальной  программы  заотчетный год;     - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средствместного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетныхисточников;     - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;     - оценку количественных значений целевых показателей;     - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамкахПрограммы;     - оценку эффективности  реализации  Программы,  подготовленную  всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.     Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом     Оценка социально-экономической эффективности реализации Программыпроводится ежегодно  путем  сравнения  достигнутых  значений  основныхцелевых показателей с установленными Программой значениями.     Задачи программы являются последовательными шагами  в  достиженииуказанной выше цели, реализация  мероприятий  является  механизмом  ихрешения.     Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  поокончанию отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программыв отчетном году проводится муниципальным  заказчиком-координатором  потрем направлениям:     1) соответствия  объемов  фактического   финансирования   объемамфинансирования, принятым в утвержденной Программе;     2) степени полноты выполнения программных мероприятий;     3) оценки деятельности  муниципальных  заказчиков,  координаторовПрограмм по обеспечению достижения целей и индикаторов.     Система комплексных критериев (K) оценки эффективности реализацииПрограммы включает три критерия:     К1 - выполнение планируемых объемов финансирования;     К2 - степень выполнения программных мероприятий;     К3 - достижение целевых индикаторов Программы.     Комплексный критерий оценки  эффективности  реализации  Программы(K) определяется по формуле:     K = Y1 + Y2 + Y3, где:     Y - подкритерии, входящие в состав комплексного  критерия  оценкиэффективности реализации Программы.     Степень  соответствия   Программы   каждому   подкритерию   (Yij)оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij).     Присвоенная     балльная     оценка     (Nij)     аргументируетсясоответствующими функциональными характеристиками Программы,  текущимипараметрами   и   показателями,   отражающими   ход   ее   реализации,деятельность координатора и  исполнителей  по  обеспечению  достиженияцелей и конечных результатов Программы.     Оценка   эффективности   реализации   Программы    основана    наформировании  интегральной  (результирующей)   оценки   (R),   котораяопределяется по формуле:     R = SUM (Ki х Zi), где:     R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализацииПрограммы;     Ki  -  комплексный  критерий  оценки   эффективности   реализацииПрограммы;     Zi -  удельный  вес  (значимость)  комплексного  критерия  оценкиэффективности реализации Программы.     Рассчитанное  значение  интегральной  (результирующей)  оценки  Rсопоставляется  с  приведенными  значениями  для  комплексной   оценкиэффективности Программы и  выработки  рекомендаций  по  ее  дальнейшейреализации.     Значения  интегральной  (результирующей)   оценки   эффективностиреализации Программы:---------------------------------------------------------------------------| ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |     КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ      ||    ИНТЕГРАЛЬНОЙ     | (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ||  (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ)   |                     ПРОГРАММЫ                     ||  ОЦЕНКИ R В БАЛЛАХ  |                                                   ||---------------------+---------------------------------------------------||   R >= 18           |    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ВЫСОКАЯ                ||---------------------+---------------------------------------------------||     12 =     Максимально возможное количество баллов 20.     Результаты оценки эффективности реализации Программ используютсядля их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке.     По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программывыносится решение о прекращении или об изменении, начиная с очередногофинансового года, ранее утвержденной муниципальной  программы,  в  томчисле  необходимости  изменения  объема  бюджетных   ассигнований   нафинансовое обеспечение реализации муниципальной программы.     Отчет  об  эффективности   реализации   муниципальной   программынаправляется  в  отдел   экономического   развития   и   защиты   правпотребителей и финансовый отдел в срок до 1 марта.     Комплексные    критерии    оценки    эффективности     реализациимуниципальной программы     1. Показатели комплексного критерия К1 "Выполнение планируемыхобъемов финансирования".     - Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3-----------------------------------------------------------------------------------------|  НАИМЕНОВАНИЕ    | ОБОЗНА- |                   ГРАДАЦИИ                   | БАЛЛЬНАЯ  ||   ПОДКРИТЕРИЯ    | ЧЕНИЕ   |                                              |  ОЦЕНКА   ||                  | ПОДКРИ- |                                              |    N1J    ||                  | ТЕРИЯ   |                                              |           ||                  |   Y1    |                                              |           ||------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ       |  Y1.1   | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |    10     || ОБЕСПЕЧЕНИЕ      |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80%       |           || МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |         | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО      |           || ПРОГРАММЫ С      |         | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                      |           || МОМЕНТА НАЧАЛА   |         |----------------------------------------------+-----------|| ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ<1> |         | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     8     ||                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- |           ||                  |         | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           ||                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ     |           ||                  |         |----------------------------------------------+-----------||                  |         | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     5     ||                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- |           ||                  |         | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           ||                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ               |           ||                  |         | ПРОГРАММЕ                                    |           ||                  |         |----------------------------------------------+-----------||                  |         | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     1     ||                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20%       |           ||                  |         | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО      |           ||                  |         | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                      |           ||------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ       |  Y1.2   | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |    10     || ОБЕСПЕЧЕНИЕ      |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80%       |           || МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |         | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО      |           || ЦЕЛЕВОЙ          |         | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                      |           || ПРОГРАММЫ В      |         |----------------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНОМ ГОДУ    |         | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     8     ||                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- |           ||                  |         | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           ||                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ     |           ||                  |         |----------------------------------------------+-----------||                  |         | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     5     ||                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- |           ||                  |         | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           ||                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ     |           ||                  |         |----------------------------------------------+-----------||                  |         | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     1     ||                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20%       |           ||                  |         | ОБЪЕМА, УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ       |           ||                  |         | ПРОГРАММЕ                                    |           |-----------------------------------------------------------------------------------------     2. Показатели комплексного критерия К2 "Степень выполненияпрограммных мероприятий"     - Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3----------------------------------------------------------------------------------------|   НАИМЕНОВАНИЕ     | ОБОЗНАЧЕ- |                ГРАДАЦИИ                 | БАЛЛЬНАЯ  ||    ПОДКРИТЕРИЯ     |   НИЕ     |                                         |  ОЦЕНКА   ||                    | ПОДКРИТЕ- |                                         |    N2J    ||                    |   РИЯ     |                                         |           ||                    |    Y2J    |                                         |           ||--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ            |   Y2.1    | 1) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |    10     || ВЫПОЛНЕНИЯ         |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80%           |           || ПРОГРАММНЫХ        |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           || МЕРОПРИЯТИЙ С      |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           || НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ  |           |-----------------------------------------+-----------|| МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |           | 2) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |     8     || ЦЕЛЕВОЙ            |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 50%-80% ПРОГРАММНЫХ |           || ПРОГРАММЫ<2>       |           | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ              |           ||                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           ||                    |           |-----------------------------------------+-----------||                    |           | 3) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |     5     ||                    |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 30%-49% ПРОГРАММНЫХ |           ||                    |           | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ              |           ||                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           ||                    |           |-----------------------------------------+-----------||                    |           | 4) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |     1     ||                    |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30%           |           ||                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           ||                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           ||--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ            |   Y2.2    | 1) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80%  |    10     || ВЫПОЛНЕНИЯ         |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           || ПРОГРАММНЫХ        |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           || МЕРОПРИЯТИЙ ЗА     |           |-----------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНЫЙ ГОД       |           | 2) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 50%-80%    |     8     ||                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           ||                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           ||                    |           |-----------------------------------------+-----------||                    |           | 3) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 30%-49%    |     5     ||                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           ||                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           ||                    |           |-----------------------------------------+-----------||                    |           | 4) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30%  |     1     ||                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           ||                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           |----------------------------------------------------------------------------------------     3. Показатели  комплексного  критерия  К3   "Достижение   целевыхиндикаторов муниципальной целевой программы"     - Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3------------------------------------------------------------------------------------------|  НАИМЕНОВАНИЕ   | ОБОЗНАЧЕНИЕ  |                  ГРАДАЦИИ                 | БАЛЛЬНАЯ  ||   ПОДКРИТЕРИЯ   | ПОДКРИТЕРИЯ  |                                           |  ОЦЕНКА   ||                 |     Y3J      |                                           |    N3J    ||-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|| ОЦЕНКА СИСТЕМЫ  |     Y3.1     | 1) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ              |     8     || ИНДИКАТОРОВ И   |              | СФОРМУЛИРОВАНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,        |           || ПОКАЗАТЕЛЕЙ     |              | КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ       |           || ЭФФЕКТИВНОСТИ   |              | ЭФФЕКТИВНОСТИ.                            |           || МУНИЦИПАЛЬНОЙ   |              | ОТСУТСТВУЕТ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ГОДАМ |           || ПРОГРАММЫ       |              |-------------------------------------------+-----------||                 |              | 2) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ              |     4     ||                 |              | СФОРМУЛИРОВАНЫ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ        |           ||                 |              | ПОКАЗАТЕЛИ                                |           ||-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ         |     Y3.2     | 1) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ   |    10     || ДОСТИЖЕНИЯ      |              | 80%                                       |           || ЦЕЛЕВЫХ         |              |-------------------------------------------+-----------|| ПОКАЗАТЕЛЕЙ     |              | 2) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ         |     8     ||                 |              | СОСТАВЛЯЕТ 50%-80%                        |           ||                 |              |-------------------------------------------+-----------||                 |              | 3) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ         |     5     ||                 |              | СОСТАВЛЯЕТ 49%-30%                        |           ||                 |              |-------------------------------------------+-----------||                 |              | 4) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕНЕЕ   |     1     ||                 |              | 30%                                       |           |------------------------------------------------------------------------------------------