Постановление Администрации Кольского района от 30.12.2014 № 2504

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления" на 2014-2016 годы

  
                            Мурманская область
                      Администрация Кольского района
                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 30.12.2014            г.Кола                       N 2504                                    Утратил силу - Постановление
                                     Администрации Кольского района
                                         от 26.02.2015 г. N 323
              О внесении изменений в муниципальную программу
          "Развитие муниципального управления" на 2014-2016 годы
       В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ   "Об общих   принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", и в связис уточнением объема финансирования программы, администрация п о с т  ан о в л я е т:
       1. Внести   изменения   в   муниципальную   программу   "Развитиемуниципального   управления"   на   2014-2016    годы,    утвержденнуюпостановление администрации Кольского района от 13.11.2013  N 1558  (вредакции от 07.04.2014 N 541), изложив ее в прилагаемой редакции.
       2. Настоящее  постановление  разместить  на   официальном   сайтеорганов местного самоуправления  муниципального  образования  Кольскийрайон в сети "Интернет".
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  засобой.
       Глава администрации          А.П. Лихолат
                                                    Приложение
                                                  к постановлению
                                          администрации Кольского района
                                               от 30.12.2014 N 2504
                                  Паспорт
                          муниципальной программы
          "Развитие муниципального управления" на 2014-2016 года------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ           | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА  И ||                          | МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ   ПО   ВЫПОЛНЕНИЮ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ ||                          | ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.                       ||                          | ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО  КАДРОВОГО  СОСТАВА  РАБОТ- ||                          | НИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                        ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ         | 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ||                          | МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,   ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ   АДМИНИСТРА- ||                          | ЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                       ||                          | 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ  БАЗЫ  ПО  ВОПРО- ||                          | САМ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.                          ||                          | 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГО- ||                          | ТОВКИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.            ||                          | 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  И ||                          | ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТНИКОВ  АДМИНИСТРАЦИИ   КОЛЬ- ||                          | СКОГО РАЙОНА                                                ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО-    | 1. РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО  ИТОГАМ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕК- || КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)    | ТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.      || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     | 2. ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И  ОБЛА- ||                          | СТНОГО БЮДЖЕТА.                                             ||                          | 3. КОЛИЧЕСТВО УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.    ||                          | 4. ДОЛЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ НАРУШЕНИЙ  К  ОБЩЕМУ  КОЛИ- ||                          | ЧЕСТВУ УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.           ||                          | 5.  КОЛИЧЕСТВО  УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОЛУЧИВШИХ  ФИНАНСИРОВАНИЕ  НА ||                          | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.                                 ||                          | 6. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АК- ||                          | ТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.         ||                          | 7. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АК- ||                          | ТОВ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ   ВОПРОСЫ   АНТИКОРРУПЦИОННОЙ   ДЕЯ- ||                          | ТЕЛЬНОСТИ.                                                  ||                          | 8. ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,  ПРОШЕДШИХ ||                          | АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С  ЦЕЛЬЮ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ДУБЛИРУЮ- ||                          | ЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ.                                        ||                          | 9.  ДОЛЯ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ИНСТРУКЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ, ||                          | ПРОШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ  С  ЦЕЛЬЮ  ИСКЛЮЧЕНИЯ ||                          | ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ.                                ||                          | 10. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ НА  СЕМИНАРАХ ||                          | (ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ  72  ЧАСОВ),  ПРОШЕДШИХ  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИ- ||                          | КАЦИИ (ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 72 ЧАСОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ  СВИДЕТЕЛЬСТВА ||                          | ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.                                   ||                          | 11. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ.                         ||                          | 12. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА С ПРИ- ||                          | МЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.                             ||                          | 13. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.        ||                          | 14. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ                  ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ     | ПОДПРОГРАММА  1.  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ ||                          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ"              ||                          |-------------------------------------------------------------||                          | ПОДПРОГРАММА  2.  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ||                          | УЧРЕЖДЕНИЙ,   ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ   АДМИНИСТРАЦИИ    КОЛЬСКОГО ||                          | РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ"                 ||                          |-------------------------------------------------------------||                          | ПОДПРОГРАММА 3.  "РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  В  КОЛЬ- ||                          | СКОМ РАЙОНЕ"                                                ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПРОГРАММЫ      | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                              ||                          | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ,   ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ   АДМИНИСТРА- ||                          | ЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                        ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР     | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА || ПРОГРАММЫ                | И ОТЧЕТНОСТИ)                                               ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 Г.                                                || ПРОГРАММЫ                |                                                             ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ:                    || ПРОГРАММЫ                | - 460 795,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                       ||                          | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА:                           ||                          |  2014 Г. - 139 510,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;                           ||                          |  2015 Г. - 137 817,1 ТЫС. РУБЛЕЙ;                           ||                          |  2016 Г. - 143 706,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;                           ||                          | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:                         ||                          |  2014 Г. - 10 414,8 ТЫС. РУБЛЕЙ;                            ||                          |  2015 Г. - 11 869,3 ТЫС. РУБЛЕЙ;                            ||                          |  2016 Г. - 10 404,9 ТЫС. РУБЛЕЙ                             ||                          |  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ:                                 ||                          |  2014 Г. - 3 669,2 ТЫС. РУБЛЕЙ                              ||                          |  2015 Г. - 3 402,4 ТЫС. РУБЛЕЙ                              ||--------------------------+-------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-   | - РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ОБЕСПЕЧИТ  ДЕЯТЕЛЬ- || ЗУЛЬТАТЫ                 | НОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                        || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     | - РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ОБЕСПЕЧИТ  ДЕЯТЕЛЬ- ||                          | НОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ   АДМИ- ||                          | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                  ||                          | - 100% ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,  ДОЛЖ- ||                          | НОСТНЫХ  ИНСТРУКЦИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   СЛУЖАЩИХ,   ПРОШЕДШИХ ||                          | АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С  ЦЕЛЬЮ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ДУБЛИРУЮ- ||                          | ЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ;                                        ||                          | - НЕ МЕНЕЕ 5 РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ В  ТЕЧЕНИЕ ||                          | КАЛЕНДАРНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ (ОБЪЕМОМ  МЕНЕЕ  72 ||                          | ЧАСОВ), ПРОШЕДШИХ  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  (ОБЪЕМОМ  БОЛЕЕ ||                          | 72 ЧАСОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБ- ||                          | РАЗЦА;                                                      ||                          | - 100%  ДОЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ,  ПРОШЕДШИХ  АТТЕСТА- ||                          | ЦИЮ                                                         |------------------------------------------------------------------------------------------
                          Паспорт подпрограммы 1
             "Обеспечение деятельности и функций администрации
              Кольского района и государственных полномочий"-----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-   | "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2014-2016 ГОДЫ   || НОЙ ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ   |                                                          || ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                          ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ          | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬ- ||                            | СКОГО  РАЙОНА  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ФУНКЦИЙ  И ||                            | ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ                               ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ        | ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА   ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗА- | 1. РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО  ИТОГАМ  ОЦЕНКИ  ЭФ- || ТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗА- | ФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕ- || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С УКАЗА- | НИЯ.                                                     || НИЕМ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ)    | 2. ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ОБ- ||                            | ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.                                        ||                            | 3. КОЛИЧЕСТВО УТВЕРЖДЕННЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АК- ||                            | ТОВ.                                                     ||                            | 4. ДОЛЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ НАРУШЕНИЙ К  ОБЩЕМУ  КО- ||                            | ЛИЧЕСТВУ УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.      ||                            | 5. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО  ПАКЕТА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ ||                            | АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.    ||                            | 6. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО  ПАКЕТА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ ||                            | АКТОВ,   РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ   ВОПРОСЫ    АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ||                            | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.                                            ||                            | 7. ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ  О  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,  ПРО- ||                            | ШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ  С  ЦЕЛЬЮ  ИСКЛЮЧЕНИЯ ||                            | ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ.                             ||                            | 8.  ДОЛЯ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ИНСТРУКЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖА- ||                            | ЩИХ, ПРОШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С  ЦЕЛЬЮ  ИС- ||                            | КЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ                     ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ     | АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА  (ОТДЕЛ  БУХГАЛТЕРСКОГО ||                            | УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ)                                      ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ   | 2014-2016 Г.                                             || ПОДПРОГРАММЫ               |                                                          ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ:              || ПОДПРОГРАММЫ               | - 233 520,7 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                    ||                            | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА:                        ||                            |  2014 Г. - 69 310,3 ТЫС. РУБЛЕЙ;                         ||                            |  2015 Г. - 67 370,1 ТЫС. РУБЛЕЙ;                         ||                            |  2016 Г. - 67 365,7 ТЫС. РУБЛЕЙ;                         ||                            | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:                      ||                            |  2014 Г. - 9 855,7 ТЫС. РУБЛЕЙ;                          ||                            |  2015 Г. - 9 796,2 ТЫС. РУБЛЕЙ;                          ||                            |  2016 Г. - 9 822,7 ТЫС. РУБЛЕЙ                           ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-     | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ОБЕСПЕЧИТ  ДЕЯТЕЛЬ- || ЗУЛЬТАТЫ                   | НОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                     || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ    |                                                          |-----------------------------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется  путемреализации подпрограммы 1
       Настоящая Программа составлена в целях  обеспечения  деятельностимуниципальных  учреждений,  подведомственных  администрации  Кольскогорайона  на  исполнение  муниципальных  функций  в  рамках   полномочиймуниципального образования и иные цели.
       2. Цель Подпрограммы 1, показатели (индикаторы), степень  влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N   |                 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)                  |  ЕД.    |      ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)      || П/П |                                                                         |  ИЗМ.   |--------------------------------------------||     |                                                                         |         | ОТЧЕТНЫЙ  | ТЕКУЩИЙ  |  ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ    ||     |                                                                         |         |    ГОД    |   ГОД    |      ПРОГРАММЫ      ||     |                                                                         |         |-----------+----------+---------------------||     |                                                                         |         |   2012    |   2013   | 2014 | 2015 | 2016  ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||  1  | РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО- | РЕЙТИНГ |    11     |    2     |  1   |  1   |   1   ||     | СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.                                    |         |           |          |      |      |       ||-----+-------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+------+------+-------||  2  | ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.   |    %    |    100    |   100    | 100  | 100  |  100  ||-----+-------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+------+------+-------||  3  | КОЛИЧЕСТВО УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.                   | КОЛ-ВО  |    150    |   150    | 150  | 150  |  150  ||     |                                                                         |   НПА   |           |          |      |      |       ||-----+-------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+------+------+-------||  4  | ДОЛЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ НАРУШЕНИЙ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ УТВЕРЖДЕН-   |    %    |     5     |    5     |  5   |  5   |   5   ||     | НЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ                                        |         |           |          |      |      |       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3. Перечень мероприятий подпрограммы 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |                   ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,                   | ИСПОЛНИ- |   СРОК   |    ИСТОЧНИКИ      |          ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,            || П/П |              ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ              |   ТЕЛЬ   | ИСПОЛНЕ- |  ФИНАНСИРОВАНИЯ   |                (ТЫС. РУБ.)                 ||     |                                                   |          |   НИЯ    |                   |--------------------------------------------||     |                                                   |          |          |                   |   ВСЕГО   | 2014ГОД  | 2015ГОД  | 2016ГОД  ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ           ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||  1  | РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ МЕСТ-    |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ       |  7 327,2  | 2 972,4  | 2 177,4  | 2 177,4  ||     | НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                 |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  2  | РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ     |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ       | 185 777,9 | 61 363,9 | 62 207,0 | 62 207,0 ||     | ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                   |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  3  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ РАБОТНИКОВ ОРГА-   |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ       |  4 329,0  | 2 119,5  |  1113,0  |  1096,5  ||     | НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                       |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  4  | РАСХОДЫ НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПООЩРЕНИЕ ЗА МНОГО-     |          |          |      БЮДЖЕТ       |  1 008,7  | 1 008,7  |          |          ||     | ЛЕТНЮЮ БЕЗУПРЕЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ И         |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |           |          |          |          ||     | КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖА-       |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ЩИМ, ВЫСВОБОЖДАЕМЫМ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ТРУ-     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ДОВУЮ ПЕНСИЮ                                      |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  5  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗ-   |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ       |  2 486,9  |  866,9   |  810,0   |  810,0   ||     | ДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |           |          |          |          ||     | И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИ-   |          |          |                   |           |          |          |          ||     | НАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                   |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  6  | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О КОМИС-    |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |  5 230,0  | 1 706,0  | 1 762,0  | 1 762,0  ||     | СИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ      |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                        |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  7  | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИ-    |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |  2529,2   | 1 194,2  |  667,5   |  667,5   ||     | НИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ"                           |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  8  | СУБВЕНЦИЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ       |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |   18,0    |   6,0    |   6,0    |   6,0    ||     | ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГО-    |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | СУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ       |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛ-     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | НОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРА-    |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКО-     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | НОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ       |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"                                  |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||  9  | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕ-     |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     | 13 075,0  | 4 265,0  | 4 405,0  | 4 405,0  ||     | ЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-     |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУ-  |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАР-    |          |          |                   |           |          |          |          ||     | СТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | СТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"              |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 10  | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕ-     |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |  2048,3   |  550,7   |  748,8   |  748,8   ||     | ЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-     |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУ-  |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАР-    |          |          |                   |           |          |          |          ||     | СТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | СТВУ В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН"        |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 11  | СУБВЕНЦИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО      |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |   152,4   |   54,2   |   56,0   |   42,2   ||     | САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ          |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУ-   |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТ-   |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СБОРУ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИ-    |          |          |                   |           |          |          |          ||     | РОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА               |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 12  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО    |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |  6 294,8  | 2 068,2  |  2113,3  |  2113,3  ||     | СОСТОЯНИЯ                                         |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 13  | СУБСИДИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИ-     |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |   34,2    |   11,4   |   11,4   |   11,4   ||     | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ-    |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | ДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "СИСТЕМА АВТО-     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | МАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ОБРАЗОВАНИЯ"                                      |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 14  | РАСХОДЫ  НА  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЗДАНИЯ, |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ       |   655,5   |  100,0   |  271,7   |  283,8   ||     | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Г. КОЛА, ПР.  ЗАЩИТНИКОВ |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |           |          |          |          ||     | ЗАПОЛЯРЬЯ                                         |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 15  | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗМО "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ    |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |   54,2    |   0,0    |   26,2   |   26,2   ||     | В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" В ЧАСТИ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ   |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТ-     |          |          |                   |           |          |          |          ||     | ВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРИСВОЕНИЮ СПОРТИВ-       |          |          |                   |           |          |          |          ||     | НЫХ РАЗРЯДОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ         |          |          |                   |           |          |          |          ||     | СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ                                  |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 16  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ НА ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛЬНЫХ    |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ       |  2 460,9  |  878,9   |  791,0   |  791,0   ||     | РЕСУРСОВ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙ-     |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |           |          |          |          ||     | НЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-   |          |          |                   |           |          |          |          ||     | РА                                                |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------|| 17  | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО  СОСТАВЛЕНИЮ   (ИЗ- |          | ЕЖЕГОДНО |     ОБЛАСТНОЙ     |   40,3    |          |          |   40,3   ||     | МЕНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В  ПРИСЯЖНЫЕ  ЗАСЕДА- |          |          |      БЮДЖЕТ       |           |          |          |          ||     | ТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ  ЮРИСДИКЦИИ  В  РОС- |          |          |                   |           |          |          |          ||     | СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                 |          |          |                   |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||     | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:               |          |          |                   | 233 520,7 | 79 166,0 | 77 166,3 | 77 188,4 ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+-------------------+-----------+----------+----------+----------||     |                                                   |          |          | - ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА | 204 046,1 | 69 310,3 | 67 370,1 | 67 365,7 ||     |                                                   |          |          |     КОЛЬСКОГО     |           |          |          |          ||     |                                                   |          |          |      РАЙОНА       |           |          |          |          ||     |                                                   |          |          |-------------------+-----------+----------+----------+----------||     |                                                   |          |          |     - ЗА СЧЕТ     | 29 474,6  | 9 855,7  | 9 796,2  | 9 822,7  ||     |                                                   |          |          |    ОБЛАСТНОГО     |           |          |          |          ||     |                                                   |          |          |      БЮДЖЕТА      |           |          |          |          |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1--------------------------------------------------------------------------|    ИСТОЧНИКИ     | ВСЕГО ЗА 2014-2016 |          В ТОМ ЧИСЛЕ           ||  ФИНАНСИРОВАНИЯ  | ГГ.                |--------------------------------||   (ТЫС. РУБ.)    |                    |   2014   |   2015   |   2016   ||------------------+--------------------+----------+----------+----------|| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ   |     204 046,1      | 69 310,3 | 67 370,1 | 67 365,7 ||------------------+--------------------+----------+----------+----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |      29 474,6      | 9 855,7  | 9 796,2  | 9 822,7  ||------------------+--------------------+----------+----------+----------||            ИТОГО |     233 520,7      | 79 166,0 | 77 166,3 | 77 188,4 |--------------------------------------------------------------------------
       5. Механизм реализации подпрограммы 1
       Организацию и управление  всем  комплексом  работ  по  реализацииподпрограммы осуществляет администрация Кольского района в лице отделабухгалтерского учета и отчетности.
       Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
       - осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
       - составляет отчеты по реализации подпрограммы.
                          Паспорт подпрограммы 2
            "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
              подведомственных администрации Кольского района
                   по выполнению муниципальных функций"---------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-      | "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2014-2016 ГОДЫ        || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В КО-  |                                                               || ТОРУЮ ВХОДИТ              |                                                               || ПОДПРОГРАММА              |                                                               ||---------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ         | ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ    ПО ||                           | ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.                             ||---------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ       | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИТ ДЕЯТЕЛЬ-         ||                           | НОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИ-        ||                           | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    ||---------------------------+---------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ  ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКА- | КОЛИЧЕСТВО  УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОЛУЧИВШИХ  ФИНАНСИРОВАНИЕ  НА  ОСУ- || ЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)  РЕА- | ЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       || ЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ  (С |                                                               || УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГО- |                                                               || ДАМ)                      |                                                               ||---------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ    | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                ||                           | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   УЧРЕЖДЕНИЯ,   ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ    АДМИНИСТРА- ||                           | ЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                          ||---------------------------+---------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  | 2014-2016 Г.                                                  || ПОДПРОГРАММЫ              |                                                               ||---------------------------+---------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    | ИСТОЧНИКОМ   ФИНАНСИРОВАНИЯ   ЯВЛЯЮТСЯ    СРЕДСТВА    БЮДЖЕТА || ПОДПРОГРАММЫ              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.  ОБЩИЙ  ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  -  226 749,8 ||                           | ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИЗ НИХ: ||                           | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА:                             ||                           |  2014 Г. - 69 945,6 ТЫС. РУБЛЕЙ;                              ||                           |  2015 Г. - 70 312,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;                              ||                           |  2016 Г. - 76 206,2 ТЫС. РУБЛЕЙ;                              ||                           | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:                           ||                           |  2014 Г. - 559,1 ТЫС. РУБЛЕЙ;                                 ||                           |  2015 Г. - 2073,1 ТЫС. РУБЛЕЙ;                                ||                           |  2016 Г. - 582,2 ТЫС. РУБЛЕЙ                                  ||                           |  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОСЕЛЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                   ||                           |  2014 Г. - 3 669,2 ТЫС. РУБЛЕЙ;                               ||                           |  2015 Г. - 3 402,4 ТЫС. РУБЛЕЙ                                ||---------------------------+---------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-    | РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРОГРАММНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ   ОБЕСПЕЧИТ   ДЕЯТЕЛЬ- || ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-  | НОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ   АДМИ- || ПРОГРАММЫ                 | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    |---------------------------------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путемреализации подпрограммы 2
       Настоящая Программа составлена в целях  обеспечения  деятельностимуниципальных  учреждений,  подведомственных  администрации  Кольскогорайона  на  исполнение  муниципальных  функций  в  рамках   полномочиймуниципального образования и иные цели.
       2. Цель Подпрограммы 2, показатели (индикаторы), степень  влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N   |         ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ         |   ЕД.     |               ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)                || П/П |  И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)   |   ИЗМ.    |---------------------------------------------------------------||     |                              |           |   ОТЧЕТНЫЙ    |   ТЕКУЩИЙ    |        ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ         ||     |                              |           |      ГОД      |     ГОД      |           ПРОГРАММЫ            ||     |                              |           |---------------+--------------+--------------------------------||     |                              |           |     2012      |     2013     |   2014   |   2015   |   2016   ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------||  1  | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ        | КОЛ-ВО    |       3       |      5       |    5     |    5     |    5     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3. Перечень мероприятий подпрограммы 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |                   ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,                   | ИСПОЛНИ- |   СРОК   |    ИСТОЧНИКИ     |          ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,            || П/П |              ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ              |   ТЕЛЬ   | ИСПОЛНЕ- |  ФИНАНСИРОВАНИЯ  |                (ТЫС. РУБ.)                 ||     |                                                   |          |   НИЯ    |                  |--------------------------------------------||     |                                                   |          |          |                  |   ВСЕГО   | 2014ГОД  | 2015ГОД  | 2016ГОД  ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||  1  | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МКУ "КОЛЬСКИЙ АРХИВ"        |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      | 10 327,8  | 3 294,8  | 3 338,9  | 3 694,1  ||     |                                                   |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  2  | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МФЦ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ       |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      | 16 192,9  |  3701,3  |  5629,7  |  6861,9  ||     |                                                   |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  3  | РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-    |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      |  5 236,8  | 5 236,8  |          |          ||     | СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ        |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||     | "ОДНОГО ОКНА"                                     |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  4  | ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-    |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      |  6 941,0  | 6 941,0  |          |          ||     | МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬ-     |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||     | СКИЙ РАЙОН                                        |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  5  | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МАУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ        |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      |  9 006,7  | 2 959,9  | 3 117,9  | 2 928,9  ||     | "КОЛЬСКОЕ СЛОВО"                                  |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  6  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗ-   |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      |  3529,8   | 1 103,8  | 1 233,0  | 1 193,0  ||     | ДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||     | И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИ-   |          |          |                  |           |          |          |          ||     | НАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                   |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  7  | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МБУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ       |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      | 124 552,0 | 40 229,3 | 40 496,6 | 43 826,1 ||     | БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ         |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||     | УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА"                      |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  8  | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-    | МБУ "ЦБ  | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |  1 060,1  |  342,9   |  358,6   |  358,6   ||     | ДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ-        | МУНИЦИ-  |          |                  |           |          |          |          ||     | НАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,       | ПАЛЬНОГО |          |                  |           |          |          |          ||     | РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ      | РАЙОНА"  |          |                  |           |          |          |          ||     | ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ       |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||  9  | РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ   | МБУ "ЦБ  | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |   478,6   |  154,3   |  161,9   |  162,4   ||     | РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,  | МУНИЦИ-  |          |                  |           |          |          |          ||     | ПОСЕЩАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕА-     | ПАЛЬНОГО |          |                  |           |          |          |          ||     | ЛИЗУЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДО-        | РАЙОНА"  |          |                  |           |          |          |          ||     | ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАНКОВСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ УС-   |          |          |                  |           |          |          |          ||     | ЛУГИ, РАСХОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ ДЕЯТЕЛЬНО-    |          |          |                  |           |          |          |          ||     | СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕ-    |          |          |                  |           |          |          |          ||     | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ)                    |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------|| 10  | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-    | МБУ "ЦБ  | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |   184,3   |   61,9   |   61,2   |   61,2   ||     | ДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ-        | МУНИЦИ-  |          |                  |           |          |          |          ||     | НАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ   | ПАЛЬНОГО |          |                  |           |          |          |          ||     | БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-    | РАЙОНА"  |          |                  |           |          |          |          ||     | СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-   |          |          |                  |           |          |          |          ||     | ЛЕЙ                                               |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------|| 11  | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-     |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      | 11 015,7  | 3 683,4  | 3 515,5  | 3 816,8  ||     | НИЯ "ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ    |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||     | КОЛЬСКОГО РАЙОНА"                                 |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------|| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СЛУЖБА 112"             |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      |   80,0    |   80,0   |          |          ||     |                                                   |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------|| 13  | СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ-       |          | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЙ |  6 617,9  | 3 350,8  |  3267,1  |          ||     | ДЕНИЯ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА        |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||     | КОЛЬСКОГО РАЙОНА"                                 |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------|| 14  | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МКУ "ХОЗЯЙСТВЕННО-          |          | ЕЖЕГОДНО |      БЮДЖЕТ      | 29 581,2  | 2 715,3  | 12 980,4 | 13 885,4 ||     | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОЛЬСКОГО РАЙОНА"         |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------|| 15  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПРЕДЕ-      |          | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЙ |   453,7   |  318,4   |  135,3   |          ||     | ЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)     |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||     | ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ   |          |          |                  |           |          |          |          ||     | ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД                            |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------|| 16  | СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН-      |          | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |  1 491,4  |          | 1 491,4  |          ||     | ТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-     |          |          |                  |           |          |          |          ||     | ПАЛЬНЫХ                                           |          |          |                  |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||     | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ                |          |          |                  | 226 749,8 | 74 173,9 | 75 787,5 | 76 788,4 ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||     |                                                   |          |          |      БЮДЖЕТ      | 216 463,8 | 69 945,6 | 70 312,0 | 76 206,2 ||     |                                                   |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||     |                                                   |          |          |    ОБЛАСТНОЙ     |  3 214,4  |  559,1   | 2 073,1  |  582,2   ||     |                                                   |          |          |      БЮДЖЕТ      |           |          |          |          ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+----------+----------+----------||     |                                                   |          |          | БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЙ |  7 071,6  | 3 669,2  | 3 402,4  |          ||     |                                                   |          |          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |           |          |          |          |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2------------------------------------------------------------------------|    ИСТОЧНИКИ     |      ВСЕГО       |          В ТОМ ЧИСЛЕ           ||  ФИНАНСИРОВАНИЯ  | ЗА 2014-2016 ГГ. |--------------------------------||   (ТЫС. РУБ.)    |                  |   2014   |   2015   |   2016   ||------------------+------------------+----------+----------+----------|| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ   |    216 463,8     | 69 945,6 | 70 312,0 | 76 206,2 ||------------------+------------------+----------+----------+----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |     3 214,4      |  559,1   | 2 073,1  |  582,2   ||------------------+------------------+----------+----------+----------|| БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЙ |     7 071,6      | 3 669,2  | 3 402,4  |          || КОЛЬСКОГО РАЙОНА |                  |          |          |          ||------------------+------------------+----------+----------+----------||            ИТОГО |    226 749,8     | 74 173,9 | 75 787,5 | 76 788,4 |------------------------------------------------------------------------
       5. Механизм реализации подпрограммы 2
       Организацию и управление  всем  комплексом  работ  по  реализацииподпрограммы осуществляет администрация Кольского района в лице отделабухгалтерского учета и отчетности.
       Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
       - осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
       - составляет отчеты по реализации подпрограммы.
                          Паспорт подпрограммы 3
        "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
                     Кольский район на 2014-2016 годы"-----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-   | "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2014-2016 ГОДЫ   || НОЙ ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ   |                                                          || ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                          ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ          | ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО  КАДРОВОГО  СОСТАВА  АД- ||                            | МИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ        | 1. 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  НОРМАТИВНОЙ  ПРАВОВОЙ  БАЗЫ  ПО ||                            | ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.                  ||                            | 2. 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  И ||                            | ПОДГОТОВКИ КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.        ||                            | 3.  3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   УСТОЙЧИВОГО   РАЗВИТИЯ   КАДРОВОГО ||                            | ПОТЕНЦИАЛА  И  ПОВЫШЕНИЯ   ЭФФЕКТИВНОСТИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ||                            | СЛУЖБЫ                                                   ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗА- | 1.  НАЛИЧИЕ  МИНИМАЛЬНОГО  ПАКЕТА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВО- || ТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗА- | ВЫХ  АКТОВ,   РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ   ВОПРОСЫ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С УКАЗА- | СЛУЖБЫ.                                                  || НИЕМ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ)    | 2.  НАЛИЧИЕ  МИНИМАЛЬНОГО  ПАКЕТА   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ПРА- ||                            | ВОВЫХ  АКТОВ,   РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ   ВОПРОСЫ   АНТИКОРРУП- ||                            | ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.                                    ||                            | 3. ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ  О  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,  ПРО- ||                            | ШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ  С  ЦЕЛЬЮ  ИСКЛЮЧЕНИЯ ||                            | ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ.                             ||                            | 4.  ДОЛЯ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ИНСТРУКЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖА- ||                            | ЩИХ, ПРОШЕДШИХ  АНАЛИЗ  И  ЮРИДИЧЕСКУЮ  ОЦЕНКУ  С  ЦЕЛЬЮ ||                            | ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ.                  ||                            | 5. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ  ОБУЧЕНИЕ  НА  СЕМИ- ||                            | НАРАХ (ОБЪЕМОМ  МЕНЕЕ  72  ЧАСОВ),  ПРОШЕДШИХ  ПОВЫШЕНИЕ ||                            | КВАЛИФИКАЦИИ (ОБЪЕМОМ  БОЛЕЕ  72  ЧАСОВ),  С  ПОЛУЧЕНИЕМ ||                            | СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.                  ||                            | 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ.                       ||                            | 7. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ  КАДРОВОГО  УЧЕТА  С ||                            | ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.                       ||                            | 8. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.      ||                            | 9. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ                ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ     | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                           ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ   | 2014-2016 Г.                                             || ПОДПРОГРАММЫ               |                                                          ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     | ИСТОЧНИКОМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ЯВЛЯЮТСЯ  СРЕДСТВА   БЮДЖЕТА || ПОДПРОГРАММЫ               | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. ОБЩИЙ  ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  -  525,0 ||                            | ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИЗ ||                            | НИХ:                                                     ||                            | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА:                        ||                            |  2014 Г. - 255,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;                            ||                            |  2015 Г. - 135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;                            ||                            |  2016 Г. - 135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ                             ||----------------------------+----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ         | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:                         || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ      | - 100%  ДОЛЯ  ПОЛОЖЕНИЙ  О  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, || ПОДПРОГРАММЫ               | ДОЛЖНОСТНЫХ  ИНСТРУКЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ,   ПРО- ||                            | ШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ  С  ЦЕЛЬЮ  ИСКЛЮЧЕНИЯ ||                            | ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ;                             ||                            | - НЕ МЕНЕЕ 5 РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ В ТЕЧЕ- ||                            | НИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА  ОБУЧЕНИЕ  НА  СЕМИНАРАХ  (ОБЪЕМОМ ||                            | МЕНЕЕ  72  ЧАСОВ),  ПРОШЕДШИХ   ПОВЫШЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ ||                            | (ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 72 ЧАСОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ГО- ||                            | СУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА;                                  ||                            | - 100%  ДОЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ,  ПРОШЕДШИХ  АТТЕ- ||                            | СТАЦИЮ;                                                  ||                            | -  100%  ПЕРЕХОД  НА  АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ  ФОРМУ  ВЕДЕНИЯ ||                            | КАДРОВОГО УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА      |-----------------------------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика подпрограммы 3
       Подпрограмма разработана  на  основании  Федерального  закона  от02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе  в  Российской  Федерации",Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО  "О муниципальнойслужбе в Мурманской области".
       Повышение   эффективности   управления    социально-экономическимразвитием  муниципального  образования  Кольский  район  в   условиях,осуществляемых в  Российской  Федерации  реформ  возможно  только  приналичии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной  власти.От того, насколько эффективно действуют органы  муниципальной  власти,во многом зависит доверие населения к  власти  в  целом,  ее  успех  иэффективность. Проделанная по итогам 2010-2013 годов работа  позволиларешить   ряд   проблем,    препятствовавших    дальнейшему    развитиюмуниципальной службы в муниципальном образовании:
       1. Приобретен программный продукт  для  кадрового  обеспечения  вАдминистрации,   осуществляется   автоматизированная   форма   ведениякадрового учета.
       2. Сотрудники Администрации направляются в учебные  заведения,  сцелью повышения квалификации.
       3. Проводится аттестация муниципальных служащих.
       4. Ведется реестр должностей муниципальной службы.
       5. Разработан реестр муниципальных служащих Администрации.
       6. Проводится работа по разработке  нормативно-правовых  актов  ослужебных нормах поведения муниципальных служащих.
       7. Организована  работа  по  проведению   анализа   Положений   оструктурных  подразделениях,  должностных   инструкций   муниципальныхслужащих. Положения о структурных подразделениях проходят согласованиеи юридическую оценку перед их утверждением.
       Проведенный   анализ   деятельности   Подпрограммы   показал   нанеобходимость дальнейшего развития муниципальной службы.
       Осуществление органами муниципальной власти  своих  полномочий  ифункций определяется, прежде всего, тремя факторами:
       - состоянием   системы   органов   муниципальной    власти,    ихфункционально-должностной структуры;
       - состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмомработников органов муниципальной власти;
       - наличием  инструментов  и  способов  взаимодействия   населениямуниципального образования и органов муниципальной власти.
       В  основных  направлениях  формирования  и   развития   кадровогопотенциала органов муниципальной  власти  необходимо  выделить  четыреосновных блока стратегии кадровой политики:
       - управление профессиональной деятельностью кадров  муниципальнойслужбы;
       - правовое     обеспечение     профессиональной      деятельностимуниципальной службы;
       - управление подготовкой кадров муниципальной службы;
       - формирование    корпоративной     культуры     профессиональнойдеятельности  муниципальной  службы  как  особой   сферы   в   системеобщественного разделения труда.
       В   сфере   кадрового   обеспечения   муниципальной   службы    вмуниципальном  образовании  выделяется  несколько   проблем,   решениекоторых необходимо для достижения ощутимых результатов:
       - необходимостью значительного обновления профессиональных знанийбольшого числа муниципальных служащих в связи с изменением  содержанияи условий осуществления функций муниципального управления;
       - отсутствием  научно  обоснованных  критериев,  профессиональныхтребований к муниципальным служащим;
       - становлением системы работы  с  резервом  кадров  как  основнымисточником обновления и пополнения кадров.
       2. Цель подпрограммы, показатели  (индикаторы),  степень  влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели
       Основной     целью     подпрограммы     является     формированиеквалифицированного   кадрового   состава   муниципальной   службы    вадминистрации Кольского района.
       Основные задачи Подпрограммы:
       1. Совершенствование  нормативной  правовой  базы   по   вопросамразвития муниципальной службы.
       2. Создание условий для профессионального развития  и  подготовкикадров муниципальной службы.
       3. Обеспечение  устойчивого  развития  кадрового   потенциала   иповышения эффективности муниципальной службы.
       Уровень  достижения  целей  и  решения   задач,   предусмотренныхПодпрограммой,  выражается  посредством  количественного   показателя,отражающего конкретные результаты и эффект от реализации Подпрограммы.---------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П |   ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И ПОКАЗАТЕЛИ    | ЕД.    |    ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)     ||       |          (ИНДИКАТОРЫ)          | ИЗМ.   |-----------------------------------------||       |                                |        | ОТЧЕТНЫ- | ТЕКУЩИ- |  ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ||       |                                |        |  Й ГОД   |  Й ГОД  |     ПРОГРАММЫ      ||       |                                |        |----------+---------+--------------------||       |                                |        |   2012   |  2013   | 2014 | 2015 | 2016 ||-------------------------------------------------------------------------------------------||     ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО КАДРОВОГО СОСТАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА      ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.    | ЗАДАЧА N 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  |        |          |         |      |      |      ||       | НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО   |        |          |         |      |      |      ||       | ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МУНИЦИ-      |        |          |         |      |      |      ||       | ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ                 |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------||  1.1  | НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО           | ДА/НЕТ |    ДА    |   ДА    |  ДА  |  ДА  |  ДА  ||       | ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВО-    |        |          |         |      |      |      ||       | ВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ    |        |          |         |      |      |      ||       | ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ          |        |          |         |      |      |      ||       | СЛУЖБЫ                         |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 1.2.  | НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО           | ДА/НЕТ |    ДА    |   ДА    |  ДА  |  ДА  |  ДА  ||       | ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ           |        |          |         |      |      |      ||       | ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИ-    |        |          |         |      |      |      ||       | РУЮЩИХ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУП-     |        |          |         |      |      |      ||       | ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 1.3.  | ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ   |   %    |   100    |   100   | 100  | 100  | 100  ||       | ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРОШЕДШИХ      |        |          |         |      |      |      ||       | АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С  |        |          |         |      |      |      ||       | ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮ-     |        |          |         |      |      |      ||       | ЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ            |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 1.4.  | ДОЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ    |   %    |    80    |   100   | 100  | 100  | 100  ||       | МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,        |        |          |         |      |      |      ||       | ПРОШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕ-    |        |          |         |      |      |      ||       | СКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕ-   |        |          |         |      |      |      ||       | НИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И      |        |          |         |      |      |      ||       | ЗАДАЧ                          |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 2.    | ЗАДАЧА N 2: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ   |        |          |         |      |      |      ||       | ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |        |          |         |      |      |      ||       | И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ МУНИ-      |        |          |         |      |      |      ||       | ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ               |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 2.1.  | КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ПРО-    | ЧЕЛ.   |    4     |    5    |  5   |  5   |  5   ||       | ШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ   |        |          |         |      |      |      ||       | (ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 72 ЧАСОВ),      |        |          |         |      |      |      ||       | ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИ-     |        |          |         |      |      |      ||       | ФИКАЦИИ (ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 72 ЧА-  |        |          |         |      |      |      ||       | СОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЬ-  |        |          |         |      |      |      ||       | СТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА  |        |          |         |      |      |      ||       | (НЕ МЕНЕЕ)                     |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------||  2.2  | ЗАДАЧА N 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УС-    |        |          |         |      |      |      ||       | ТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО   |        |          |         |      |      |      ||       | ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЯ ЭФ-     |        |          |         |      |      |      ||       | ФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |        |          |         |      |      |      ||       | СЛУЖБЫ                         |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------||   2   | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР            |   %    |    90    |   100   | 100  | 100  | 100  ||       | АТТЕСТАЦИИ                     |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 3.1.  | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕ-   |   %    |    60    |   80    | 100  | 100  | 100  ||       | ДЕНИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА С ПРИМЕ- |        |          |         |      |      |      ||       | НЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА   |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 3.2.  | ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ     |   %    |   100    |   100   | 100  | 100  | 100  ||       | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ           |        |          |         |      |      |      ||-------+--------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 3.3.  | ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  |   %    |    0     |   100   | 100  | 100  | 100  ||       | СЛУЖАЩИХ                       |        |          |         |      |      |      |---------------------------------------------------------------------------------------------
       3. Перечень мероприятий подпрограммы 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |                 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,                  |  ИСПОЛНИТЕЛЬ  |   СРОК ИС-   |    ИСТОЧНИКИ     |       ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,        || П/П |            ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ             |               |  ПОЛНЕНИЯ    |  ФИНАНСИРОВАНИЯ  |             (ТЫС. РУБ.)             ||     |                                                |               |              |                  |-------------------------------------||     |                                                |               |              |                  | ВСЕГО | 2014ГОД | 2015ГОД | 2016ГОД ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  1  | РАЗРАБОТКА НПА "О СЛУЖЕБНЫХ НОРМАХ ПОВЕДЕ-     |  УПРАВЛЕНИЕ   |   ПО МЕРЕ    |                  |       |         |         |         ||     | НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ       |    ДЕЛАМИ     | РАЗРАБОТКИ   |                  |       |         |         |         ||     | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО СТРУКТУРНЫХ   |  АДМИНИСТРА-  | ЕДИНЫХ НОРМ  |                  |       |         |         |         ||     | ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ"                                 |      ЦИИ      |  ПО МУРМАН-  |                  |       |         |         |         ||     |                                                |               |    СКОЙ      |                  |       |         |         |         ||     |                                                |               |   ОБЛАСТИ    |                  |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  2  | РАЗРАБОТКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ АД-    |  УПРАВЛЕНИЕ   |   ПО МЕРЕ    |                  |       |         |         |         ||     | МИНИСТРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ      |    ДЕЛАМИ     | РАЗРАБОТКИ   |                  |       |         |         |         ||     | ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ        |  АДМИНИСТРА-  | ЕДИНЫХ НОРМ  |                  |       |         |         |         ||     | СЛУЖБЫ                                         |      ЦИИ      |  ПО МУРМАН-  |                  |       |         |         |         ||     |                                                |               |    СКОЙ      |                  |       |         |         |         ||     |                                                |               |   ОБЛАСТИ    |                  |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  3  | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВА-   | РУКОВОДИТЕЛИ  |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      | 525,0 |  255,0  |  135,0  |  135,0  ||     | ЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В Т. Ч.       | СТРУКТУРНЫХ   |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||     |                                                |  ПОДРАЗДЕЛЕ-  |              |                  |       |         |         |         ||     |                                                |      НИЙ      |              |                  |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||     | ОПЛАТА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИ-    |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      | 294,5 |  158,5  |  68,0   |  68,0   ||     | НАРОВ                                          |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||     | ОПЛАТА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ    |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      | 120,0 |  60,0   |  30,0   |  30,0   ||     | ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРОВ И ОБРАТНО    |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||     | ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ   |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      | 79,0  |  19,0   |  30,0   |  30,0   ||     | ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРОВ              |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||     | ОПЛАТА СУТОЧНЫХ, ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ    |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      | 31,5  |  17,5   |   7,0   |   7,0   ||     | ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРОВ              |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  4  | ФОРМИРОВАНИЕ У НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-    |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      |       |         |         |         ||     | РАЗОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА МУНИЦИПАЛЬ-    |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||     | НОГО СЛУЖАЩЕГО:                                |               |              |                  |       |         |         |         ||     |  - АНАЛИЗ ПУБЛИКУЕМЫХ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ     |               |              |                  |       |         |         |         ||     | ИНФОРМАЦИИ И НА САЙТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ ОБ-  |               |              |                  |       |         |         |         ||     | ЩЕСТВЕННОСТИ, ВЫСТУПЛЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ        |               |              |                  |       |         |         |         ||     | ПРЕДПРИЯТИЙ, ОЦЕНИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИ-    |               |              |                  |       |         |         |         ||     | НИСТРАЦИИ И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ;                |               |              |                  |       |         |         |         ||     |  - ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕ-    |               |              |                  |       |         |         |         ||     | НИЯМИ ГРАЖДАН (ПРИЕМОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ);    |               |              |                  |       |         |         |         ||     |  - СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ     |               |              |                  |       |         |         |         ||     | МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ДОЛЖНО-    |               |              |                  |       |         |         |         ||     | СТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ПО                     |               |              |                  |       |         |         |         ||     | ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТ-    |               |              |                  |       |         |         |         ||     | РАЦИИ                                          |               |              |                  |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  5  | ПРОВЕДЕНИЕ  АТТЕСТАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ   СЛУЖА- |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      |       |         |         |         ||     | ЩИХ                                            |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  6  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  РАБОТЕ  С  КАДРОВЫМ |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      |       |         |         |         ||     | РЕЗЕРВОМ:                                      |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||     |  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ И ИСТОЧНИ- |               |              |                  |       |         |         |         ||     | КОВ РЕЗЕРВА;                                   |               |              |                  |       |         |         |         ||     |  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ  КАНДИДАТОВ  (ПО  РЕ- |               |              |                  |       |         |         |         ||     | ЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ) В РЕЗЕРВ ПО ГРУППАМ  МУ- |               |              |                  |       |         |         |         ||     | НИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ                         |               |              |                  |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  7  | ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА   ПОЛОЖЕНИЙ   ОБ   ОРГАНАХ |               |   ЕЖЕГОДНО   |      БЮДЖЕТ      |       |         |         |         ||     | УПРАВЛЕНИЯ И  СТРУКТУРНЫХ,  ДОЛЖНОСТНЫХ  ИНСТ- |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||     | РУКЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ  С  ЦЕЛЬЮ  ИС- |               |              |                  |       |         |         |         ||     | КЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ           |               |              |                  |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||  8  | ВЕДЕНИЕ   РЕЕСТРА   ДОЛЖНОСТЕЙ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ |               |              |      БЮДЖЕТ      |       |         |         |         ||     | СЛУЖБЫ                                         |               |              | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |       |         |         |         ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||     | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:            |               |              |                  | 525,0 |  255,0  |  135,0  |  135,0  ||-----+------------------------------------------------+---------------+--------------+------------------+-------+---------+---------+---------||     |                                                |               |              |      БЮДЖЕТ      | 525,0 |  255,0  |  135,0  |  135,0  ||     |                                                |               |              |    КОЛЬСКОГО     |       |         |         |         ||     |                                                |               |              |      РАЙОНА      |       |         |         |         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3-------------------------------------------------------------|   ИСТОЧНИКИ    |      ВСЕГО       |      В ТОМ ЧИСЛЕ      || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ЗА 2014-2016 ГГ. |-----------------------||  (ТЫС. РУБ.)   |                  | 2014  | 2015  | 2016  ||----------------+------------------+-------+-------+-------|| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |      525,0       | 255,0 | 135,0 | 135,0 ||----------------+------------------+-------+-------+-------|| ИТОГО          |      525,0       | 255,0 | 135,0 | 135,0 |-------------------------------------------------------------
       5. Механизм реализации подпрограммы 3
       Организацию и управление  всем  комплексом  работ  по  реализацииподпрограммы осуществляет Управление  делами  администрации  Кольскогорайона.
       Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
       - осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
       - составляет отчеты по реализации подпрограммы 3.
       6. Оценка эффективности реализации программы.
       В  ходе  реализации  Программы  планируется   достичь   следующихрезультатов:
       - Обеспечить  деятельность  администрации  Кольского   района   имуниципальных  учреждений  по  выполнению  муниципальных   функций   игосударственных полномочий.
       - Формирование квалифицированного  кадрового  состава  работниковадминистрации Кольского района.
       Оценка   эффективности   реализации    муниципальной    программыпроводится на основе:
       1. Полноты   выполнения    программных    мероприятий,    котораяоценивается по формуле:
       ОВМ = КМп/КМф,
       где:
       ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;
       КМп - количество мероприятий по плану;
       КМф - количество фактически выполненных мероприятий.
       Расчет количества фактически выполненных мероприятий производитсяна  основе  экспертной  оценки  выполнения  каждого   из   мероприятийПрограммы:
       КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 +....ЭОВn,
       где:
       ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из  мероприятий  (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение  -0).
       2. Эффективности расходования финансовых  средств  на  реализациюмероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается  поформуле:
       ИФР = Фф/Фп,
       где:
       ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных  нареализацию программных мероприятий;
       Фф - фактический объем финансовых  ресурсов,  использованных  дляфинансирования мероприятий Программы;
       Фп -  плановый  объем  финансовых  ресурсов,  предусмотренных  нафинансирование мероприятий Программы.
       3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм  имуниципальной  программы  в  целом  путем   сопоставления   фактическидостигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм)и их плановых значений по формуле:
       ДЦ = (ЦИф1/ЦИп1 + ЦИф(n)/ЦИп(n))/n,
       где:
       ДЦ -  степень  достижения  целей  (решения  задач)  муниципальнойпрограммы (подпрограммы);
       ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;
       ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;
       n - количество целевых показателей Программы.
       Интегральный показатель  эффективности  реализации  муниципальнойпрограммы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:
       ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ)/3
       Программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности,если значение интегрального  показателя  эффективности  составляет  неменее 0,7.
       Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным  уровнемэффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективностисоставляет от 0,5 (включительно) до 0,69.
       Если    реализация     муниципальной     программы     признаетсянеудовлетворительной,   если   значение    интегрального    показателяэффективности составляет менее 0,5.