Постановление Администрации Кольского района от 13.11.2014 № 2094

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2015-2020 годы

  
                            Мурманская область
                      Администрация Кольского района
                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 13.11.2014             г.Кола                       N 2094
              О внесении изменений в муниципальную программу
                   "Развитие культуры" на 2015-2020 годы
       В целях уточнения объемов финансирования  и  состава  программныхмероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры"на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 15.10.2014 N 1882, изложив ее в прилагаемой редакции.
       2. Настоящее  постановление  разместить  на   официальном   сайтеорганов местного самоуправления  муниципального  образования  Кольскийрайон в сети "Интернет".
       Глава администрации           А.П. Лихолат
                                                    Приложение
                                                  к постановлению
                                          администрации Кольского района
                                               от 13.11.2014 N 2094
                          Муниципальная программа
                   "Развитие культуры" на 2015-2020 годы
                             Паспорт Программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ     | 1.  СОХРАНЕНИЕ  И   РАЗВИТИЕ   СИСТЕМЫ   ОБРАЗОВАНИЯ   В   СФЕРЕ   КУЛЬТУРЫ   И ||                    | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                                     ||                    | 2.   СОХРАНЕНИЕ   И   РАЗВИТИЕ   БИБЛИОТЕЧНОЙ   И    КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ    ДЕ- ||                    | ЯТЕЛЬНОСТИ    УЧРЕЖДЕНИЙ,    НАХОДЯЩИХСЯ    В    ВЕДЕНИИ    ОТДЕЛА     КУЛЬТУРЫ ||                    | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                                 ||                    | 3.   МОДЕРНИЗАЦИЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В    ВЕДЕНИИ    ОТДЕЛА    КУЛЬ- ||                    | ТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ    КОЛЬСКОГО    РАЙОНА,    И    СОЗДАНИЕ    УСЛОВИЙ    ДЛЯ ||                    | РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                         ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ   | 1.    ОБЕСПЕЧЕНИЕ    КАЧЕСТВЕННОГО    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО     ОБ- ||                    | РАЗОВАНИЯ   В   СФЕРЕ   КУЛЬТУРЫ   И   ИСКУССТВА   НА   ТЕРРИТОРИИ    КОЛЬСКОГО ||                    | РАЙОНА.                                                                         ||                    | 2.    СТИМУЛИРОВАНИЕ     ТВОРЧЕСКОЙ     АКТИВНОСТИ     НАСЕЛЕНИЯ,     ПОДДЕРЖКА ||                    | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                                                   ||                    | 3.   ФОРМИРОВАНИЕ    И    ОБЕСПЕЧЕНИЕ    СОХРАННОСТИ    БИБЛИОТЕЧНОГО    ФОНДА, ||                    | ОРГАНИЗАЦИЯ     БИБЛИОТЕЧНОГО,      БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО      И      ИНФОРМАЦИОН- ||                    | НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                                                              ||                    | 4.    УКРЕПЛЕНИЕ     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ     БАЗЫ     УЧРЕЖДЕНИЙ,     НАХО- ||                    | ДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ    АДМИНИСТРАЦИИ    КОЛЬСКОГО    РАЙ- ||                    | ОНА.                                                                            ||                    | 5.   ПРОВЕДЕНИЕ   РЕМОНТНЫХ   РАБОТ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В    ВЕ- ||                    | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                            ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ  | -   ПОКАЗАТЕЛЬ    ЧИСЛЕННОСТИ    СЕТИ    УЧРЕЖДЕНИЙ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    ОБРА- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                                             || ЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ   | -   УРОВЕНЬ   ОХВАТА   ДЕТЕЙ   КОЛЬСКОГО   РАЙОНА   ЭСТЕТИЧЕСКИМ    ОБРАЗОВАНИ- ||                    | ЕМ;                                                                             ||                    | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                                     ||                    | -   ДОЛЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ,   ПРИНИМАЮЩИХ   УЧАСТИЕ   В   КОНКУРСАХ,   СМОТРАХ    И ||                    | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ;                       ||                    | -   УДЕЛЬНЫЙ   ВЕС   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   ДЕТСКИХ   МУЗЫКАЛЬНЫХ   ШКОЛ    И    ДЕТ- ||                    | СКИХ   ШКОЛ   ИСКУССТВ   КОЛЬСКОГО   РАЙОНА,   ИМЕЮЩИХ    ВЫСШУЮ    И    ПЕРВУЮ ||                    | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ     КАТЕГОРИЮ,     ОТ     ОБЩЕГО     ЧИСЛА      ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ||                    | ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА;                        ||                    | -  ДОЛЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ДО  14  ЛЕТ   ВКЛЮЧИТЕЛЬНО   В   ОБЩЕМ   ЧИС- ||                    | ЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                                             ||                    | -   ТЕМП   РОСТА   КОЛИЧЕСТВА    УЧАСТНИКОВ    КЛУБНЫХ    ФОРМИРОВАНИЙ,    ПРИ- ||                    | НИМАЮЩИХ    УЧАСТИЕ    В    КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ    МЕРОПРИЯТИЯХ    ПО    СРАВНЕ- ||                    | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                                                         ||                    | -   КОЛИЧЕСТВО   ЭКЗЕМПЛЯРОВ   БИБЛИОТЕЧНОГО   ФОНДА    БИБЛИОТЕК    НА    1000 ||                    | ЖИТЕЛЕЙ;                                                                        ||                    | -    КОЛИЧЕСТВО    ВЫДАННЫХ    ЭКЗЕМПЛЯРОВ    БИБЛИОТЕЧНОГО    ФОНДА    ПОЛЬЗО- ||                    | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                                        ||                    | -    КОЛИЧЕСТВО    ВЫПОЛНЕННЫХ     СПРАВОК     (КОНСУЛЬТАЦИЙ)     ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ||                    | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                                                 ||                    | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ,    ОСУ- ||                    | ЩЕСТВИВШИХ       И       ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ        МОДЕРНИЗАЦИЮ        МАТЕРИАЛЬНО- ||                    | ТЕХНИЧЕСКОЙ   БАЗЫ,   ОТ   ОБЩЕГО   ЧИСЛА   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕ- ||                    | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                                          ||                    | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ,    ОСУ- ||                    | ЩЕСТВИВШИХ    ТЕХНИЧЕСКОЕ    ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,    ОТ    ОБЩЕГО    ЧИСЛА    УЧРЕЖ- ||                    | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                   ||                    | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ,   ПОМЕ- ||                    | ЩЕНИЯ   КОТОРЫХ   ТРЕБУЮТ   ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ    РЕМОНТНЫХ    РАБОТ,    ОТ    ОБЩЕ- ||                    | ГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                     ||                    | -   ДОЛЯ   ЗДАНИЙ   И   ПОМЕЩЕНИЙ    УЧРЕЖДЕНИЙ,    НАХОДЯЩИХСЯ    В    ВЕДЕНИИ ||                    | ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ   В    КОТОРЫХ    ОСУЩЕСТВЛЕНЫ    РАБОТЫ    ПО    РЕКОНСТРУК- ||                    | ЦИИ,   ОТ   ОБЩЕГО   КОЛИЧЕСТВА   ЗДАНИЙ   И   ПОМЕЩЕНИЙ   УЧРЕЖДЕНИЙ,    НАХО- ||                    | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                      ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО-   | ПОДПРОГРАММЫ:                                                                   || ГРАММ              | 1.   "СОХРАНЕНИЕ   И   РАЗВИТИЕ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ    В    СФЕРЕ ||                    | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2015-2020 ГОДЫ.                       ||                    | 2.    "СОХРАНЕНИЕ    И    РАЗВИТИЕ    БИБЛИОТЕЧНОЙ    И     КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ||                    | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2015-2020 ГОДЫ.                                                ||                    | 3.   "МОДЕРНИЗАЦИЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ   КУЛЬТУРЫ,   ОБРАЗОВАНИЯ   В    СФЕРЕ    КУЛЬ- ||                    | ТУРЫ   И   ИСКУССТВА   И   СОЗДАНИЕ   УСЛОВИЙ   ДЛЯ   РАСШИРЕНИЯ    ДОСТУПНОСТИ ||                    | УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ                                               ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                 ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-          | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                 || КООРДИНАТОР        |                                                                                 || ПРОГРАММЫ          |                                                                                 ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА- | 2015-2020 ГГ.                                                                   || ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  |                                                                                 ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО         | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ                                            || ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ    | 654665,1 РУБ. | (ТЫС. РУБ.)                                                     ||                    |               |-----------------------------------------------------------------||                    |               | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     ||                    |               |----------+----------+----------+----------+----------+----------||                    |               | 119644,7 | 108039,4 | 110628,0 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 ||                    |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||                    | МЕСТНЫЙ       | 90706,5  | 103051,1 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 ||                    | БЮДЖЕТ        |          |          |          |          |          |          ||                    |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||                    | ОБЛАСТНОЙ     | 28935,1  | 4985,2   | 5173,8   | 0,0      | 0,0      | 0,0      ||                    | БЮДЖЕТ        |          |          |          |          |          |          ||                    |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||                    | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   | 3,1      | 3,1      | 3,2      | 0,0      | 0,0      | 0,0      ||                    | БЮДЖЕТ        |          |          |          |          |          |          ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ          | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:                        || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА- | -    СОХРАНЕНИЕ    КОЛИЧЕСТВА    ДЕЙСТВУЮЩИХ    НА     ТЕРРИТОРИИ     КОЛЬСКОГО || ТЫ                 | РАЙОНА    УЧРЕЖДЕНИЙ     ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ     СФЕРЫ     КУЛЬТУРЫ || РЕАЛИЗАЦИИ         | И ИСКУССТВА (9 ЕД.);                                                            || ПРОГРАММЫ И        | -   СОХРАНЕНИЕ   КОНТИНГЕНТА   УЧАЩИХСЯ   В   СРАВНЕНИЕ   С   ПРЕДЫДУЩИМ    ГО- ||                    | ДОМ ДО 98%.                                                                     ||                    | -   УВЕЛИЧЕНИЕ   ДОЛИ    ОБУЧАЮЩИХСЯ,    ПРИНИМАЮЩИХ    УЧАСТИЕ    В    КОНКУР- ||                    | САХ,   СМОТРАХ   И   ДРУГИХ   ТВОРЧЕСКИХ    МЕРОПРИЯТИЯХ    В    ОБЩЕМ    ЧИСЛЕ ||                    | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%;                                                             ||                    | -   УВЕЛИЧЕНИЕ   УДЕЛЬНОГО    ВЕСА    ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,    ИМЕЮЩИХ    ВЫСШУЮ    И ||                    | ПЕРВУЮ    КВАЛИФИКАЦИОННУЮ    КАТЕГОРИЮ,    ОТ    ОБЩЕГО    ЧИСЛА    ПРЕПОДАВА- ||                    | ТЕЛЕЙ ДО 82%;                                                                   ||                    | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ   ДО   14   ЛЕТ   ВКЛЮЧИТЕЛЬНО   В ||                    | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%;                           ||                    | -   СОХРАНЕНИЕ    ЧИСЛЕННОСТИ    УЧАСТНИКОВ    КЛУБНЫХ    ФОРМИРОВАНИЙ,    ПРИ- ||                    | НИМАЮЩИХ    УЧАСТИЕ    В    КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ    МЕРОПРИЯТИЯХ,    В    СРАВНЕ- ||                    | НИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 95%;                                                  ||                    | -   СОХРАНЕНИЕ   КОЛИЧЕСТВА   ЭКЗЕМПЛЯРОВ   В    БИБЛИОТЕЧНЫХ    ФОНДАХ    БИБ- ||                    | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                       ||                    | -  РОСТ  ПО   СРАВНЕНИЮ   С   ПРЕДЫДУЩИМ   ГОДОМ   НА   6%   КОЛИЧЕСТВА   ДОКУ- ||                    | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;                    ||                    | -  РОСТ  ПО   СРАВНЕНИЮ   С   ПРЕДЫДУЩИМ   ГОДОМ   НА   6%   КОЛИЧЕСТВА   СПРА- ||                    | ВОК  (КОНСУЛЬТАЦИЙ),   ВЫПОЛНЕННЫХ   ДЛЯ   ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ   (В   ТОМ   ЧИСЛЕ   В ||                    | УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;                                           ||                    | -    УВЕЛИЧЕНИЕ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ,    НАХОДЯЩИХСЯ    В    ВЕДЕНИИ    ОТДЕЛА ||                    | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%;                    ||                    | -    УМЕНЬШЕНИЕ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ,    НАХОДЯЩИХСЯ    В    ВЕДЕНИИ    ОТДЕЛА ||                    | КУЛЬТУРЫ,     ПОМЕЩЕНИЯ     КОТОРЫХ     ТРЕБУЮТ     ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ     РЕМОНТНЫХ ||                    | РАБОТ, ДО 54%;                                                                  ||                    | -   УВЕЛИЧЕНИЕ   ДОЛИ   ЗДАНИЙ   И   ПОМЕЩЕНИЙ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ    В ||                    | ВЕДЕНИИ     ОТДЕЛА     КУЛЬТУРЫ,     ОСУЩЕСТВИВШИХ     РАБОТЫ     ПОРЕКОНСТРУК- ||                    | ЦИИ,   ОТ   ОБЩЕГО   КОЛИЧЕСТВА   ЗДАНИЙ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В    ВЕ- ||                    | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;                          ||                    | -    УВЕЛИЧЕНИЕ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ,    НАХОДЯЩИХСЯ    В    ВЕДЕНИИ    ОТДЕЛА ||                    | КУЛЬТУРЫ,     ОСУЩЕСТВИВШИХ     И     ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ     МОДЕРНИЗАЦИЮ     МАТЕ- ||                    | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ    БАЗЫ,    ОТ    ОБЩЕГО    ЧИСЛА    УЧРЕЖДЕНИЙ,    НАХОДЯ- ||                    | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО 100%                                        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
       На сегодняшний день среди основных проблем современного  обществаважно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этимразработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населениярайона в систему художественного  образования,  культурно-досуговую  ипросветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческогопотенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служитсредством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
       Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,является  потребность  в   духовно-нравственном   развитии   населенияКольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающиеконсолидацию общества и укрепление государственности с  использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуетсяв сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количествоправонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижениекачественных  показателей  здоровья,  отсутствие  развитой  культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
       В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сетьучреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численностьколлективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  дляих активности и реализации творческого потенциала.
       Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельностиучреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферыкультуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
       1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительногообразования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
                           Паспорт Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ         | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ                                    || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-   |                                                                          || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ    |                                                                          || ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА  |                                                                          ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ    | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И             ||                      | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                               ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ  | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС-           ||                      | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                  ||                      | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО              ||                      | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКО-          ||                      | ГО РАЙОНА                                                                ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ    | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-           || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                                      || ТЕЛИ                 | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИ-         || ПОДПРОГРАММЫ         | ЕМ;                                                                      ||                      | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                              ||                      | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И           ||                      | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ;                ||                      | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТ-            ||                      | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ             ||                      | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ               ||                      | ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА                  ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРО-    | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                          || ГРАММЫ               |                                                                          ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- | 2015-2020 ГГ.                                                            || ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ   |                                                                          ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ-   | ВСЕГО        | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)                          || ЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ   | 346727,1     |-----------------------------------------------------------||                      | ТЫС. РУБ.    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    ||                      |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||                      | МБ           | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 ||                      | 326118,9     |         |         |         |         |         |         ||                      | ТЫС. РУБ.    |         |         |         |         |         |         ||                      |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||                      | ОБ           | 10449,2 | 4985,2  | 5173,8  | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||                      | 20608,2 ТЫС. |         |         |         |         |         |         ||                      | РУБ.         |         |         |         |         |         |         ||                      |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||                      | ФБ           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ            | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:                 || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА УЧРЕЖ-           || РЕАЛИЗАЦИИ           | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА -           || ПРОГРАММЫ И          | 9 ЕД.;                                                                   || ПОКАЗАТЕЛИ           | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫ-          || СОЦИАЛЬНО-           | ДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                                      || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ        | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР-             || ЭФФЕКТИВНОСТИ        | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ              ||                      | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%.                                                      ||                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И             ||                      | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА-            ||                      | ТЕЛЕЙ ДО 82%                                                             |---------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.1. Характеристика  проблемы,  на  решение которой    направленаподпрограмма
       Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  всфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детскиемузыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущегопрофессионального  образования.   На   территории   Кольского   районафункционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
       Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   иискусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространстваКольского района. Художественное образование  социально  востребовано,требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  игосударства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,обучение и развитие личности.
       К 2020 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                                          Таблица 1.1.--------------------------------------------------------------------------------------|  N  |                ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                 | ЕД. ИЗМ. | 2020Г. || П/П |                                                          |          |        ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------||  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   | ЕД.      |   9    ||     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |        ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------||  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        |  16,4  ||     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |        ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------||  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      |  714   ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------||  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В       | %        |   12   ||     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В    |          |        ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |        ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------||  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ        | %        |   82   ||     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ-     |          |        ||     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |        |--------------------------------------------------------------------------------------
       В 2014  году  в  результате  реализации  муниципальной  программы"Развитие  культуры"  на  2014-2016  годы  были  достигнуты  следующиепоказатели:
                                                                            Таблица 1.2.---------------------------------------------------------------------------------------|  N  |                ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                 | ЕД. ИЗМ. | 2014 Г. || П/П |                                                          |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   | ЕД.      |    9    ||     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        |  16,7   ||     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      |   725   ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В       | %        |   10    ||     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В    |          |         ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ        | %        |   80    ||     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ-     |          |         ||     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |         |---------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  качествопредоставления услуг в учреждениях дополнительного  образования  детейсферы культуры и  искусства  Кольского  района,  сохранить  и  развитьсистему художественного образования.
       1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью  подпрограммы  является  сохранение  и   развитие   системыобразования в сфере культуры и искусства Кольского  района.  Программарассчитана на 2015-2020 годы.
                                                                                      Таблица 1.3.--------------------------------------------------------------------------------------------------|   N    |    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ    | ЕД.  |             ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)              ||  П/П   |    И ПОКАЗАТЕЛИ    | ИЗМ. |-----------------------------------------------------------||        |     ПРОГРАММЫ      |      | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                   || КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                               ||------------------------------------------------------------------------------------------------||        | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ    | ЕД.  | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       ||        | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ-  |      |         |         |         |         |         |         ||        | НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО- |      |         |         |         |         |         |         ||        | ВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ-  |      |         |         |         |         |         |         ||        | ТУРЫ И ИСКУССТВА   |      |         |         |         |         |         |         ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.   | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС-               ||        | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕ- | %    | 16,7    | 16,7    | 16,7    | 16,7    | 16,7    | 16,7    ||        | ТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙ- |      |         |         |         |         |         |         ||        | ОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ   |      |         |         |         |         |         |         ||        | ОБРАЗОВАНИЕМ       |      |         |         |         |         |         |         ||--------+--------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИН- | ЕД.  | 714     | 714     | 714     | 714     | 714     | 714     ||        | ГЕНТА УЧАЩИХСЯ     |      |         |         |         |         |         |         ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1    | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-             ||        | ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                   ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ    | %    | 10 | 10      |  10     | 11           | 11      | 12      ||        | ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИ-  |      |    |         |         |              |         |         ||        | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ   |      |    |         |         |              |         |         ||        | В КОНКУРСАХ, СМОТ- |      |    |         |         |              |         |         ||        | РАХ И ДРУГИХ ТВОР- |      |    |         |         |              |         |         ||        | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ- |      |    |         |         |              |         |         ||        | ЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ   |      |    |         |         |              |         |         ||        | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО     |      |    |         |         |              |         |         ||--------+--------------------+------+----+---------+---------+--------------+---------+---------|| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬ-  | %    | 80 | 80      | 81      | 81           | 82      | 82      ||        | НОГО ВЕСА ПРЕПОДА- |      |    |         |         |              |         |         ||        | ВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ   |      |    |         |         |              |         |         ||        | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ    |      |    |         |         |              |         |         ||        | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ   |      |    |         |         |              |         |         ||        | КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБ-  |      |    |         |         |              |         |         ||        | ЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПО-  |      |    |         |         |              |         |         ||        | ДАВАТЕЛЕЙ ДО       |      |    |         |         |              |         |         |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  кподпрограмме (Приложение 1).
       1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы  на  2015-2020годы  из  средств  бюджетов  Мурманской  области  и  Кольского  районасоставляет 346727,1 тыс. рублей.
                                                                                        Таблица 1.4.----------------------------------------------------------------------------------------------------|     НАИМЕНОВАНИЕ     | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.                    ||                      | ТЫС. РУБ. |---------------------------------------------------------------||                      |           |  2015   |  2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   ||                      |           |   ГОД   |   ГОД   |   ГОД    |   ГОД    |   ГОД    |   ГОД    ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ- | 346727,1  | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4  | 56279,6  | 56279,6  | 56279,6  || МЕ:                  |           |         |         |          |          |          |          ||----------------------+-----------+------------------------------+--------------------------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: |           |                              |                                ||----------------------+-----------+------------------------------+--------------------------------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО     | 326118,9  | 46970,8 | 54029,7 | 56279,60 | 56279,60 | 56279,60 | 56279,60 || БЮДЖЕТА              |           |         |         |          |          |          |          ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО   | 20608,2   | 10449,2 | 4985,2  | 5173,8   | 0,0      | 0,0      | 0,0      || БЮДЖЕТА              |           |         |         |          |          |          |          ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      || БЮДЖЕТА              |           |         |         |          |          |          |          ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ         | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      || СРЕДСТВ              |           |         |         |          |          |          |          |----------------------------------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                   к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                             дополнительного образования
                         в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕ- | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  |  ИСТОЧНИК ФИ-   |        ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)        || П/П  |           РОПРИЯТИЯ           |  (ГРБС)  |             | ПОЛНЕНИЯ  |  НАНСИРОВАНИЯ   |-----------------------------------------------------------||      |                               |          |             | (КВАРТАЛ, |                 | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||      |                               |          |             |   ГОД)    |                 |         |         |         |         |         |         ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                    ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА  N  1:  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВЕННОГО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЯМ  В  СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВА  НА  ТЕРРИТОРИИ ||      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                 ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ-   |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     | 2015-2020 | ВСЕГО: 320964,9 | 46111,8 | 53170,7 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 ||      | ТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)    | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     |    ГГ.    | РУБ.            |         |         |         |         |         |         ||      | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-     |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      | НИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОС-   |          |   РАЙОНА    |           | МБ: 320964,9    | 46111,8 | 53170,7 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 ||      | ТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ        |          |             |           |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ         |          |             |           | ОБ              | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | СУБСИДИЙ                      |          |             |           | 0,0             |         |         |         |         |         |         ||------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА       |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     | 2015-2020 | ВСЕГО: 5154,0   | 859,0   | 859,0   | 859,0   | 859,0   | 859,0   | 859,0   ||      | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И    | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     |    ГГ.    | В Т. Ч;         |         |         |         |         |         |         ||      | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИС-    |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      | ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ-     |          |   РАЙОНА    |           | МБ:             | 859,0   | 859,0   | 859,0   | 859,0   | 859,0   | 859,0   ||      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В     |          |             |           | 5154,0          |         |         |         |         |         |         ||      | ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕ-     |          |             |           |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      | МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА       |          |             |           | ОБ:             | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                               |          |             |           | 0,0             |         |         |         |         |         |         ||------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.3. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ        | ОТДЕЛ    | ДМШ,        | 2015-2020 | ВСЕГО ОБ:       | 5800,0  | 0,0,    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | ОБРАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ     | КУЛЬТУРЫ | ДШИ         | ГГ.       | 5800,0          |         |         |         |         |         |         ||      | ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ       |          | КОЛЬСКОГО   |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ      |          | РАЙОНА      |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИ-    |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,   |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КО-    |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | ТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗА-    |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | МИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ      |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | ФЕДЕРАЦИИ                     |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.4. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ     |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     | 2015-2020 | ВСЕГО: В Т. Ч.: | 4649,2  | 4985,2  | 5173,8  | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ-     | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     |    ГГ.    | 14808,2         |         |         |         |         |         |         ||      | ГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ     |          |  КОЛЬСКОГО  |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-      |          |   РАЙОНА    |           |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      | НИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУ-    |          |             |           | МБ              | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | РЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬ-     |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||      | СКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ   |          |             |           |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      | ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА      |          |             |           | ОБ 14808,2      | 4649,2  | 4985,2  | 5173,8  | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ            |          |             |           |                 |         |         |         |         |         |         ||------+--------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      |                                                ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО:          | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 ||      |                                                                    | 346727,1        |         |         |         |         |         |         ||      |                                                                    | В Т. Ч.:        |         |         |         |         |         |         ||      |                                                                    |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                    | МБ 326118,9     | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 ||      |                                                                    |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                    | ОБ 20608,2      | 10449,2 | 4985,2  | 5173,8  | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||------+--------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      |                                              ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО:          | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 ||      |                                                                    | 346727,1        |         |         |         |         |         |         ||      |                                                                    | В Т. Ч.:        |         |         |         |         |         |         ||      |                                                                    |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                    | МБ 326118,9     | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 ||      |                                                                    |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                    | ОБ 20608,2      | 10449,2 | 4985,2  | 5173,8  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и  культурно-досуговой деятельности" на 2015-2020 годы
                           Паспорт подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ       | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ                                 || МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |                                                                       || ПРОГРАММЫ, В КОТО- |                                                                       || РУЮ ВХОДИТ ПОДПРО- |                                                                       || ГРАММА             |                                                                       ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ  | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯ-         ||                    | ТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                            ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ- | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА          || МЫ                 | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                                         ||                    | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН-          ||                    | ДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМА-          ||                    | ЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                 ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ  | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ           || ИНДИКАТОРЫ И ПОКА- | ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                                || ЗАТЕЛИ             | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ-         || ПОДПРОГРАММЫ       | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВ-           ||                    | НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                                             ||                    | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000        ||                    | ЖИТЕЛЕЙ;                                                              ||                    | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО-         ||                    | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                              ||                    | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ         ||                    | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                                       ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРО-  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                       || ГРАММЫ             |                                                                       ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА- | 2015-2020 ГГ.                                                         || ЛИЗАЦИИ ПОДПРО-    |                                                                       || ГРАММЫ             |                                                                       ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО     | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)                          || ЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | 289874,0  |-----------------------------------------------------------||                    | РУБ.      | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    ||                    |           |---------+---------+---------+---------+---------+---------||                    |           | 48660,7 | 48124,5 | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 ||                    |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||                    | МБ        | 42835,7 | 48121,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 ||                    | 284042,7  |         |         |         |         |         |         ||                    |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||                    | ОБ 5821,9 | 5821,9  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||                    |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||                    | ФБ 9,4    | 3,1     | 3,1     | 3,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||                    |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||                    | ВБС 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ          | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:           || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА- | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО        || ТЫ                 | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 30%;                 || РЕАЛИЗАЦИИ         | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИНИ-             || ПОДПРОГРАММЫ И     | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%;              || ПОКАЗАТЕЛИ         | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ-        || СОЦИАЛЬНО-         | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;             || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ      | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ-         || ЭФФЕКТИВНОСТИ      | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;          ||                    | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА-         ||                    | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ        ||                    | В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ                                |----------------------------------------------------------------------------------------------
       2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
       Подпрограмма    представляет    собой    комплекс    мероприятий,охватывающих основные актуальные  направления  культурной  политики  врайоне, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении  отделакультуры:   МАУК   "Кольский    районный    Центр    культуры",    МУК"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
       Деятельность Межпоселенческой библиотеки  и  Кольского  районногоЦентра  культуры   направлена   на   формирование   и   удовлетворениепотребности населения Кольского района в интеллектуальном  и  духовномросте, самопознании и  самообразовании,  на  приобщение  к  мировой  инациональной  культуре,  а   также,   что   немаловажно,   содействуетинтеграции в социокультурную среду лиц с  ограниченными  возможностямиздоровья.
       Учреждения   культуры   выполняют    важнейшие    социальные    икоммуникативные  функции,  являются   одним   из   базовых   элементовкультурной, образовательной и  информационной  инфраструктуры  района,вносят весомый вклад в его социально-экономическое  развитие.  Услуги,предоставляемые   населению,   способствуют   повышению   образования,творческому и культурному развитию населения.
       К 2020 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                            Таблица 2.1.-------------------------------------------------------------------------------------|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2020 Г || П/П |                                                      |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В  | %           |   26   ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО-    | ЧЕЛ.        |  420   ||     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ      |             |        ||     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО        | ЭКЗ.        |  2770  ||     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                  |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)        | ШТ.         |  143   ||     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     | ЕД.         |   10   ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО      |   58   ||     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           | ЕД.         | 135000 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-     | ЕД.         |  4815  ||     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           | ЕД.         |  2850  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      | ЕД.         | 80000  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   | ЕД.         |  2500  ||     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    | ЕД.         |  120   ||     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        ||     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        ||     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    | КОЛ-ВО      |  370   ||     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      | КОЛ-ВО      |   5    ||     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    | ЕД.         |   5    ||     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |-------------------------------------------------------------------------------------
       В 2014  году  в  результате  реализации  муниципальной  программы"Развитие  культуры"  на  2014-2016  годы  были  достигнуты  следующиепоказатели:
                                                                          Таблица 2.2.-------------------------------------------------------------------------------------|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2014 Г || П/П |                                                      |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В  | %           | 26,5   ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО-    | ЧЕЛ.        | 410    ||     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ      |             |        ||     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО        | ЭКЗ.        | 2720   ||     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                  |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)        | ШТ.         | 118    ||     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     | ЕД.         | 9      ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО      | 53     ||     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           | ЕД.         | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-     | ЕД.         | 4790   ||     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           | ЕД.         | 2800   ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      | ЕД.         | 77500  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   | ЕД.         | 2500   ||     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    | ЕД.         | 120    ||     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        ||     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        ||     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    | КОЛ-ВО      | 320    ||     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      | КОЛ-ВО      | 5      ||     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    | ЕД.         | 5      ||     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |-------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечениютворческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  вкультурной жизни Кольского района.
       2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной  икультурно-досуговой  деятельности   Кольского   района.   Подпрограммарассчитана на 2015-2020 годы.
                                                                                                 Таблица 2.3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     N     |     ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И      |  ЕД.   |             ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)              ||    П/П    |       ПОКАЗАТЕЛИ        |  ИЗМ.  |-----------------------------------------------------------||           |                         |        | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО  И  КУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ,  УЧАСТИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  В  КУЛЬТУРНОЙ || ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                   ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1-Й ЦЕЛЕ- | ДОЛЯ  МЕРОПРИЯТИЙ   ДЛЯ | %      | 26      | 26,1    | 26,2    | 26,3    | 26,4    | 26,5    ||  ВОЙ ИН-  | ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- |        |         |         |         |         |         |         ||  ДИКАТОР  | ТЕЛЬНО  В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ |        |         |         |         |         |         |         ||           | КУЛЬТУРНО  -  ДОСУГОВЫХ |        |         |         |         |         |         |         ||           | МЕРОПРИЯТИЙ             |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2-Й ЦЕЛЕ- | ТЕМП  РОСТА  КОЛИЧЕСТВА | ЧЕЛ.   | 408     | 410     | 412     | 414     | 416     | 418     ||  ВОЙ ИН-  | УЧАСТНИКОВ      КЛУБНЫХ |        |         |         |         |         |         |         ||  ДИКАТОР  | ФОРМИРОВАНИЙ,    ПРИНИ- |        |         |         |         |         |         |         ||           | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В  КУЛЬ- |        |         |         |         |         |         |         ||           | ТУРНО-МАССОВЫХ    МЕРО- |        |         |         |         |         |         |         ||           | ПРИЯТИЯХ  ПО  СРАВНЕНИЮ |        |         |         |         |         |         |         ||           | С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ      |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3-Й ЦЕЛЕ- | КОЛИЧЕСТВО     ВЫДАННЫХ | ЭКЗ.   | 2710    | 2720    | 2730    | 2740    | 2750    | 2760    ||  ВОЙ ИН-  | ЭКЗЕМПЛЯРОВ     БИБЛИО- |        |         |         |         |         |         |         ||  ДИКАТОР  | ТЕЧНОГО  ФОНДА  ПОЛЬЗО- |        |         |         |         |         |         |         ||           | ВАТЕЛЯМ НА  1000  ЖИТЕ- |        |         |         |         |         |         |         ||           | ЛЕЙ                     |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4-Й ЦЕЛЕ- | КОЛИЧЕСТВО    ВЫПОЛНЕН- | ШТ.    | 115     | 118     | 120     | 122     | 124     | 126     ||  ВОЙ ИН-  | НЫХ  СПРАВОК  (КОНСУЛЬ- |        |         |         |         |         |         |         ||  ДИКАТОР  | ТАЦИЙ)    ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ |        |         |         |         |         |         |         ||           | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ         |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------||    1.1    | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ         ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------||   1.1.1   | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-  | ЕД.    | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       ||           | СТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРО-    |        |         |         |         |         |         |         ||           | ВАНИЙ                   |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.1.2   | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВАЛЕЙ,   | КОЛ-ВО | 53      | 54      | 55      | 56      | 57      | 58      ||           | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН- | МЕРО-  |         |         |         |         |         |         ||           | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ     | ПРИ-   |         |         |         |         |         |         ||           |                         | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         |         ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------||    1.2    | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИИ            ||           | БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                             ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------||   1.2.1   | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИЗДАНИЙ | ЕД.    | 121000  | 121250  | 121500  | 121750  | 122000  | 122250  ||           | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ     |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.2   | СПРАВОЧНО-              | ЕД.    |  4785   |  4790   |  4795   |  4780   |  4785   |  4790   ||           | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ     И |        |         |         |         |         |         |         ||           | ИНФОРМАЦИОННОЕ          |        |         |         |         |         |         |         ||           | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.3   | ПОПОЛНЕНИЕ   ФОНДА   НА | ЕД.    |  2790   |   2800  |  2810   |  2820   |  2840   |  2830   ||           | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ  |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.4   | УЧЕТ      БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД.    |  77500  |  77500  |  77600  |  77700  |  77800  |  77900  ||           | ФОНДА                   |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.5   | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ   ОБ- | ЕД.    |  2500   |  2500   |  2500   |  2500   |  2500   |  2500   ||           | РАБОТКА  ДОКУМЕНТОВ   И |        |         |         |         |         |         |         ||           | ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ   |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.6   | ОБЕСПЕЧЕНИЕ   СОХРАННО- | ЕД.    |   120   |   120   |   120   |   120   |   120   |   120   ||           | СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБ- |        |         |         |         |         |         |         ||           | ЛИОТЕЧНЫХ  ФОНДОВ  (КО- |        |         |         |         |         |         |         ||           | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ  ХРАНЕ- |        |         |         |         |         |         |         ||           | НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТА- |        |         |         |         |         |         |         ||           | БИЛИЗАЦИИ,  РЕСТАВРАЦИИ |        |         |         |         |         |         |         ||           | И  ПЕРЕВОДУ  НА  МИКРО- |        |         |         |         |         |         |         ||           | НОСИТЕЛИ                |        |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.7   | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-   | КОЛ-ВО |   310   |   320   |   330   |   340   |   350   |   360   ||           | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,   ИН- | МЕРО-  |         |         |         |         |         |         ||           | ФОРМАЦИОННЫХ      МЕРО- | ПРИ-   |         |         |         |         |         |         ||           | ПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ   | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.8   | ПРОВЕДЕНИЕ    МЕТОДИЧЕ- | КОЛ-ВО |    5    |    5    |    5    |    5    |    5    |    5    ||           | СКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ   ДЛЯ | МЕРО-  |         |         |         |         |         |         ||           | БИБЛИОТЕЧНЫХ   РАБОТНИ- | ПРИ-   |         |         |         |         |         |         ||           | КОВ                     | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         |         ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------||   1.2.9   | РАЗРАБОТКА     МЕТОДИК, | ЕД.    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       ||           | ПОДГОТОВКА   И   ВЫПУСК |        |         |         |         |         |         |         ||           | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ    |        |         |         |         |         |         |         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень программных мероприятий представлен в приложении N  2  кподпрограмме.
       2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2015-2020 годы из средств бюджета Кольского района  составляет  289  171,40тыс. рублей.
                                                                                          Таблица 2.4.------------------------------------------------------------------------------------------------------|     НАИМЕНОВАНИЕ     | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.                      ||                      | ТЫС. РУБ. |-----------------------------------------------------------------||                      |           | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРО-     | 289874,0  | 48660,7  | 48124,5  | 48274,6  | 48271,4  | 48271,4  | 48271,4  || ГРАММЕ:              |           |          |          |          |          |          |          ||----------------------+-----------+-------------------------------------------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: |           |                                           |          |          ||----------------------+-----------+-------------------------------------------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО     | 284042,7  | 42835,7  | 48121,4  | 48271,4  | 48271,4  | 48271,4  | 48271,4  || БЮДЖЕТА              |           |          |          |          |          |          |          ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО   | 5821,9    | 5821,9   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      || БЮДЖЕТА              |           |          |          |          |          |          |          ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 9,4       | 3,1      | 3,1      | 3,2      | 0,0      | 0,0      | 0,0      || БЮДЖЕТА              |           |          |          |          |          |          |          ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ         | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      || СРЕДСТВ              |           |          |          |          |          |          |          |------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                   к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                      библиотечной и культурно-досуговой
                                         деятельности" на 2015-2020 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   |  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ  |    ЗАКАЗЧИК     |  ИСПОЛНИ-   | СРОК ВЫ-  |   ИСТОЧНИК    |                ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ                || П/П  |         МЕРОПРИЯТИЯ         |     (ГРБС)      |    ТЕЛЬ     | ПОЛНЕНИЯ  |  ФИНАНСИРО-   |                          (ТЫС. РУБ.)                          ||      |                             |                 |             | (КВАРТАЛ, |     ВАНИЯ     |---------------------------------------------------------------||      |                             |                 |             |   ГОД)    |               | 2015 Г.  | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. |  2020 Г.   ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                            ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.   | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ                                                        ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕ-  |    МУ ОТДЕЛ     |    МАУК     | 2015-     | ВСЕГО:        | 26374,0  | 29129,6 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9    ||      | ЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) |  КУЛЬТУРЫ АД-   |  "КОЛЬСКИЙ  | 2020 ГГ.  | 172507,2      |          |         |         |         |         |            ||      | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖ-     |   МИНИСТРАЦИИ   |  РАЙОННЫЙ   |           | В Т. Ч.:      |          |         |         |         |         |            ||      | ДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕ-  |    КОЛЬСКОГО    | ЦЕНТР КУЛЬ- |           |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------||      | ДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-     |     РАЙОНА      |    ТУРЫ"    |           | МБ 172507,2   | 26374,0  | 29129,6 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9    ||      | НЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ-     |                 |             |           |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------||      | НИЯМ СУБСИДИЙ               |                 |             |           | ОБ 0,0        | 0        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0        ||------+-----------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| 1.2. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ      | ОТДЕЛ КУЛЬ-     | МАУК        | 2015-     | ВСЕГО ОБ:     | 3782,8   | 0,0,    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0        ||      | ОБРАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ   | ТУРЫ            | "КОЛЬСКИЙ   | 2020 ГГ   | 3782,8        |          |         |         |         |         |            ||      | ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ     |                 | РАЙОННЫЙ    |           |               |          |         |         |         |         |            ||      | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ    |                 | ЦЕНТР КУЛЬ- |           |               |          |         |         |         |         |            ||      | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИ-  |                 | ТУРЫ"       |           |               |          |         |         |         |         |            ||      | ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, |                 |             |           |               |          |         |         |         |         |            ||      | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА      |                 |             |           |               |          |         |         |         |         |            ||      | КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКА-  |                 |             |           |               |          |         |         |         |         |            ||      | ЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  |                 |             |           |               |          |         |         |         |         |            ||      | ФЕДЕРАЦИИ                   |                 |             |           |               |          |         |         |         |         |            ||------+-----------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| 1.3. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА     |    МУ ОТДЕЛ     |    МАУК     | 2015-     | ВСЕГО: 660,0  | 110,0    | 110,0   | 110,0   | 110,0   | 110,0   | 110,0      ||      | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И  |  КУЛЬТУРЫ АД-   |  "КОЛЬСКИЙ  | 2020 ГГ.  | В Т. Ч.:      |          |         |         |         |         |            ||      | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИС-  |   МИНИСТРАЦИИ   |  РАЙОННЫЙ   |           |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------||      | ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ-   |    КОЛЬСКОГО    | ЦЕНТР КУЛЬ- |           | МБ 660,0      | 110,0    | 110,0   | 110,0   | 110,0   | 110,0   | 110,0      ||      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В   |     РАЙОНА      |    ТУРЫ"    |           |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------||      | ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕ-   |                 |             |           | ОБ 0,0        | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0        ||      | МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     |                 |             |           |               |          |         |         |         |         |            ||------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------||      |                                                     ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО:        | 30266,8  | 29239,6 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9    ||      |                                                                         | 176950,0      |          |         |         |         |         |            ||      |                                                                         | В Т. Ч.:      |          |         |         |         |         |            ||      |                                                                         |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------||      |                                                                         | МБ 173167,2   | 26484,0  | 29239,6 | 29360,9 | 23360,9 | 29360,9 | 29360,9    ||      |                                                                         |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------||      |                                                                         | ОБ 0,0        | 3782,8   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0        ||      |                                                                         | 3782,8        |          |         |         |         |         |            ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА  2:   ФОРМИРОВАНИЕ   И   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   СОХРАННОСТИ   БИБЛИОТЕЧНОГО   ФОНДА,   ОРГАНИЗАЦИЯ   БИБЛИОТЕЧНОГО,   БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО   И   ИНФОРМАЦИ- ||      | ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                                                     ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ-    | МУ ОТДЕЛ  |    МУК     | 2015-2020     | ВСЕГО:        | 16229,45 | 18759,5    | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 ||      | ТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)     | КУЛЬТУРЫ  | "МЕЖПОСЕ-  | ГГ.           | 110141,7      |          |            |         |         |         |         ||      | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-      |  АДМИНИ-  | ЛЕНЧЕСКАЯ  |               | В Т. Ч.:      |          |            |         |         |         |         ||      | НИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВ- |  СТРАЦИИ  | БИБЛИОТЕКА |               |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      | ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮД-       | КОЛЬСКО-  | КОЛЬСКОГО  |               | МБ            | 16229,4  | 18759,5    | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 ||      | ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИ-      | ГО РАЙОНА |  РАЙОНА"   |               | 110141,7      |          |            |         |         |         |         ||      | ДИЙ                            |           |            |               |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                |           |            |               | ОБ            | 0,0      | 0,0        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                |           |            |               | 0,0           |          |            |         |         |         |         ||------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОП-    | МУ ОТДЕЛ  |    МУК     | 2015-2020     | ВСЕГО:        | 122,3    | 122,3      | 122,3   | 122,3   | 122,3   | 122,3   ||      | ЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРО-  | КУЛЬТУРЫ  | "МЕЖПОСЕ-  | ГГ.           | В Т. Ч.:733,8 |          |            |         |         |         |         ||      | ВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО-  |  АДМИНИ-  | ЛЕНЧЕСКАЯ  |               |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, |  СТРАЦИИ  | БИБЛИОТЕКА |               | МБ            | 122,3    | 122,3      | 122,3   | 122,3   | 122,3   | 122,3   ||      | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,     | КОЛЬСКО-  | КОЛЬСКОГО  |               | 733,8         |          |            |         |         |         |         ||      | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО      | ГО РАЙОНА |  РАЙОНА"   |               |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      | БЮДЖЕТА                        |           |            |               | ОБ            | 0,0      | 0,0        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                |           |            |               | 0,0           |          |            |         |         |         |         ||------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| 2.3. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБ-     | ОТДЕЛ     |    МУК     | 2015-2020     | ВСЕГО ОБ:     | 2039,1   | 0,0,       | 0,0     | ,0,0    | 0,0     |  0,0    ||      | РАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ ОП-    | КУЛЬТУРЫ  | "МЕЖПОСЕ-  | ГГ.           | 2039,1        |          |            |         |         |         |         ||      | ЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИ-    |           | ЛЕНЧЕСКАЯ  |               |               |          |            |         |         |         |         ||      | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРА-     |           | БИБЛИОТЕКА |               |               |          |            |         |         |         |         ||      | ЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ  |           | КОЛЬСКОГО  |               |               |          |            |         |         |         |         ||      | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ   |           | РАЙОНА"    |               |               |          |            |         |         |         |         ||      | ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУ-    |           |            |               |               |          |            |         |         |         |         ||      | СМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА    |           |            |               |               |          |            |         |         |         |         ||      | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ           |           |            |               |               |          |            |         |         |         |         ||------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| 2.4. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-       | МУ ОТДЕЛ  |    МУК     | 2015-2020     | ВСЕГО: 9,4    | 3,1      | 3,1        | 3,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |  ФЕРТЫ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ       | КУЛЬТУРЫ  | "МЕЖПОСЕ-  | ГГ.           | В. Т. Ч.:     |          |            |         |         |         |         ||      |  КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК      |  АДМИНИ-  | ЛЕНЧЕСКАЯ  |               |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     |  СТРАЦИИ  | БИБЛИОТЕКА |               | МБ            | 0,0      | 0,0        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |  И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК   | КОЛЬСКО-  | КОЛЬСКОГО  |               | 0,0           |          |            |         |         |         |         ||      |  ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-       | ГО РАЙОНА |  РАЙОНА"   |               |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |  ПЕТЕРБУРГА                    |           |            |               | ОБ            | 0,0      | 0,0        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                |           |            |               | 0,0           |          |            |         |         |         |         ||      |                                |           |            |               |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                |           |            |               | ФБ            | 3,1      | 3,1        | 3,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                |           |            |               | 9,4           |          |            |         |         |         |         ||------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | ВСЕГО:        | 18393,9  | 18884,9    | 18913,7 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 ||      |                                                     ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | 112924,0      |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         | В Т. Ч.:      |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | МБ            | 16351,7  | 18881,8    | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 ||      |                                                                         | 110875,5      |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | ОБ            | 2039,1   | 0,0        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                                                         | 2039,1        |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | ФБ            | 3,1      | 3,1        | 3,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                                                         | 9,4           |          |            |         |         |         |         ||------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | ВСЕГО:        | 48660,7  | 48124,5    | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 ||      |                                                   ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 289874,0      |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         | В Т. Ч.:      |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | МБ            | 42835,7  | 48121,4    | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 ||      |                                                                         | 284042,7      |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | ОБ            | 5821,9   | 0,0        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                                                         | 5821,9        |          |            |         |         |         |         ||      |                                                                         |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                         | ФБ            | 3,1      | 3,1        | 3,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                                                                         | 9,4           |          |            |         |         |         |         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.  Подпрограмма  "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
                           Паспорт подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ                           || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                                 || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                                 || ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                                 ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА           ||                         | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-       ||                         | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ        ||                         | РАЙОНЕ                                                          ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,          ||                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ             ||                         | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                               ||                         | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ        ||                         | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ-         ||                         | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                      ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,       || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,         || ПОДПРОГРАММЫ            | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                        ||                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,       ||                         | ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-          ||                         | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ       ||                         | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %,                                   ||                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,       ||                         | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА-           ||                         | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-      ||                         | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ,                                                  ||                         | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ-       ||                         | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕ-        ||                         | КОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ-        ||                         | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ-        ||                         | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                                               ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                 ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2015-2020 ГГ.                                                   || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 18064,0 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)                || ПОДПРОГРАММЫ            | ТЫС. РУБ.,    |-------------------------------------------------||                         | В Т. Ч.:      | 2015    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  ||                         |               |---------+-------+-------+-------+-------+-------||                         |               | 13564,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 ||                         |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------||                         | МБ 5400,0     | 900,0   | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 ||                         |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------||                         | ОБ 12664,0    | 12664,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   ||                         |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------||                         | ФБ            | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   ||                         |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------||                         | ВБС           | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ  К  2020  ГОДУ  ОЖИДАЕТ- || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | СЯ:                                                             || РЕАЛИЗАЦИИ              | - УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕ- || ПОДПРОГРАММЫ И          | ЛА   КУЛЬТУРЫ,   ОСУЩЕСТВИВШИХ   ТЕХНИЧЕСКОЕ    ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, || ПОКАЗАТЕЛИ              | ДО 100%;                                                        || СОЦИАЛЬНО-              | - УМЕНЬШЕНИЕ  ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕ- || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | ЛА  КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   РЕ- || ЭФФЕКТИВНОСТИ           | МОНТНЫХ РАБОТ, ДО 18%;                                          ||                         | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ЗДАНИЙ  И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- ||                         | ЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  РАБОТЫ  ПО ||                         | РЕКОНСТРУКЦИИ,  ОТ   ОБЩЕГО   КОЛИЧЕСТВА   ЗДАНИЙ   УЧРЕЖДЕНИЙ, ||                         | НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,   ТРЕБУЮЩИХ   РЕКОН- ||                         | СТРУКЦИИ, ДО 9%;                                                ||                         | - ДОЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, ||                         | ОСУЩЕСТВИВШИХ    И    ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ    МОДЕРНИЗАЦИЮ    МАТЕРИ- ||                         | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХО- ||                         | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100%                |---------------------------------------------------------------------------------------------
       3.1.  Характеристика  проблемы,  на  решение  которой направлена подпрограмма
       Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и  образованияв сфере культуры  и  искусства  выявил,  что  причинами  трудностей  вобеспечении творческого и  культурного  развития  личности  и  участиянаселения в культурной  жизни  Кольского  района  являются  устаревшаяматериально-техническая база учреждений, их недостаточное  обеспечениеспециализированным  оборудованием,   необходимым   для   осуществленияпрофильной деятельности  учреждений,  недостаточная  приспособленностьучреждений  для  их  посещения  и   предоставления   услуг   различнымкатегориям  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а   такжеэксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
       Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,требует  согласованного  использования   финансовых   и   материальныхресурсов, что обуславливает  необходимость  использования  программно-целевого метода.
       Реализация подпрограммы направлена  на  модернизацию  культуры  ибудет способствовать созданию условий для  обеспечения  творческого  икультурного развития личности.
       К 2020 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                                         Таблица 3.1.------------------------------------------------------------------------------------|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2020 Г || П/П |                                                        |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  1  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- | %        | 100    ||     | ТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  МОДЕРНИЗАЦИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА |          |        ||     | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |          |        ||     | %                                                      |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  2  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- | %        | 100    ||     | ТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ   И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   УКРЕПЛЕНИЕ |          |        ||     | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖ- |          |        ||     | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %        |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  3  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- | %        | 18     ||     | ТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕ- |          |        ||     | МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |          |        ||     | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                     |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  4  | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В      | %        | 9      ||     | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБО-   |          |        ||     | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПО- |          |        ||     | МЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА       |          |        ||     | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, %                   |          |        |------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечениютворческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  вкультурной жизни Кольского района.
       3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью Программы является модернизация учреждений,  находящихся  введении отдела культуры администрации  Кольского  района,  и  созданиеусловий для расширения доступности услуг культуры в  Кольском  районе.Программа рассчитана на 2015-2020 гг.
       Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
                                                                                       Таблица 3.2.---------------------------------------------------------------------------------------------------|     НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ      |  ЕДИНИЦА  |  ВЕЛИЧИ-  |     ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ      ||   ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ    |  ИЗМЕРЕ-  | НА ПОКА-  |-----------------------------------------||                               | НИЯ ПОКА- | ЗАТЕЛЯ В  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||                               |  ЗАТЕЛЯ   | 2014 ГОДУ |      |      |      |      |      |      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ.  ПОДПРОГРАММЫ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ || АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ   РАСШИРЕНИЯ   ДОСТУПНОСТИ   УСЛУГ || КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ-   | %         | 81        | 84   | 88   | 90   | 94   | 98   | 100  || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |           |           |      |      |      |      |      |      || ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗА-      |           |           |      |      |      |      |      |      || ЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ-   |           |           |      |      |      |      |      |      || ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  |           |           |      |      |      |      |      |      || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ               |           |           |      |      |      |      |      |      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА  1:  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                  ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ-   | %         | 90        | 90   | 90   | 100  | 100  | 100  | 100  || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |           |           |      |      |      |      |      |      || ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВ-     |           |           |      |      |      |      |      |      || ЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ-     |           |           |      |      |      |      |      |      || АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ    |           |           |      |      |      |      |      |      || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,      |           |           |      |      |      |      |      |      || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  |           |           |      |      |      |      |      |      || КУЛЬТУРЫ                      |           |           |      |      |      |      |      |      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- || ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                             ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ-   | %         | 72        | 63   | 54   | 45   | 36   | 27   | 18   || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |           |           |      |      |      |      |      |      || ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ     |           |           |      |      |      |      |      |      || ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ       |           |           |      |      |      |      |      |      || РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ-  |           |           |      |      |      |      |      |      || ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ-   |           |           |      |      |      |      |      |      || НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ           |           |           |      |      |      |      |      |      ||-------------------------------+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ-   | %         | 0         | 0    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-   |           |           |      |      |      |      |      |      || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТО- |           |           |      |      |      |      |      |      || РЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО    |           |           |      |      |      |      |      |      || РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КО-  |           |           |      |      |      |      |      |      || ЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ   |           |           |      |      |      |      |      |      || УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В     |           |           |      |      |      |      |      |      || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- |           |           |      |      |      |      |      |      || БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ          |           |           |      |      |      |      |      |      |---------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 3  кподпрограмме.
       3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2015-2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет  6020,0  тыс.рублей.
                                                                                                    Таблица 3.3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ            | ВСЕГО, ТЫС. РУБ. |           В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.            ||                         |                  |-----------------------------------------------------------------||                         |                  | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:  |      18064       | 13564    | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:    |                  |          |          |          |          |          |          ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕ- |       5400       | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      || ТА                      |                  |          |          |          |          |          |          ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮД- |      12664       | 12664    | -        | -        | -        | -        | -        || ЖЕТА                    |                  |          |          |          |          |          |          ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО    |        -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        || БЮДЖЕТА                 |                  |          |          |          |          |          |          ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ    |        -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                 к подпрограмме "Модернизация учреждений
                       культуры, искусства, образования в сфере культуры
                                          и искусства" на 2015-2020 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,      |   ЗАКАЗЧИК   | ИСПОЛНИТЕЛЬ  |    СРОК     |    ИСТОЧНИК    |               ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ               || П/П  |       ПРОГРАММНЫЕ       |    (ГРБС)    |              | ВЫПОЛНЕНИЯ  |   ФИНАНСИРО-   |                         (ТЫС. РУБ.)                         ||      |       МЕРОПРИЯТИЯ       |              |              |  (КВАРТАЛ,  |     ВАНИЯ      |-------------------------------------------------------------||      |                         |              |              |    ГОД)     |                |  2015 Г.   | 201 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-                              ||      | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                                    ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.   | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                  ||      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                   ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫ-      |   МУ ОТДЕЛ   |   ДМШ, ДШИ   |  2015-2020  | ВСЕГО:         | 234,0      | 900,0  | 900,0   | 900,0   | 900,0   | 900,0   ||      | КАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ    | КУЛЬТУРЫ АД- |  КОЛЬСКОГО   |     ГГ.     | 4734,0         |            |        |         |         |         |         ||      |                         | МИНИСТРАЦИИ  |    РАЙОНА    |             | В Т. Ч.:       |            |        |         |         |         |         ||      |                         |  КОЛЬСКОГО   |              |             |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                         |    РАЙОНА    |              |             | МБ 4734,0      | 234,0      | 900,0  | 900,0   | 900,0   | 900,0   | 900,0   ||      |                         |              |              |             |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                         |              |              |             | ОБ             | 0,0        | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1:                                                | ВСЕГО:         | 234,0      | 900,0  | 900,0   | 900,0   | 900,0   | 900,0   ||      |                                                                     | В Т. Ч.:4734,0 |            |        |         |         |         |         ||      |                                                                     |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                     | МБ 4734,0      | 234,0      | 900,0  | 900,0   | 900,0   | 900,0   | 900,0   ||      |                                                                     |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                     | ОБ 0           | 0,0        | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО                                  ||      | РАЙОНА                                                                                                                                             ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАС-   |   МУ ОТДЕЛ   |   МБОУДОД    | 2015Г.      | ВСЕГО:         | 13564,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | ХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-   | КУЛЬТУРЫ АД- |  "КОЛЬСКАЯ   |             | В Т. Ч.:       |            |        |         |         |         |         ||      | НИЮ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛА-   | МИНИСТРАЦИИ  |   РАЙОННАЯ   |             | 13564,0        |            |        |         |         |         |         ||      | СТНОГО БЮДЖЕТА (ПРОВЕ-  |  КОЛЬСКОГО   |  ШКОЛА ИС-   |             |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      | ДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ   |    РАЙОНА    |   КУССТВ"    |             | МБ             | 666,0      | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | В ЗДАНИИ МБОУДОД        |              |              |             | 666,0          |            |        |         |         |         |         ||      | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТ- |              |              |             |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      | СКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ")   |              |              |             | ОБ 12664,0     | 12664,0    | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||------+-------------------------+--------------+--------------+-------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| 2.2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ      |   МУ ОТДЕЛ   |    МОУДОД    | 2015-2020Г. | ВСЕГО:         | 0,0        | 0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      | ЗДАНИЯ МОУДОД "МУР-     | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МУРМАШИН-  |             | В Т. Ч.:       |            |        |         |         |         |         ||      | МАШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКО-  | МИНИСТРАЦИИ  | СКАЯ ДЕТСКАЯ |             |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      | ЛА ИСКУССТВ"            |  КОЛЬСКОГО   |  ШКОЛА ИС-   |             | МБ             | 0,0        | 0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||      |                         |    РАЙОНА    |   КУССТВ"    |             |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                         |              |              |             | ОБ             | 0,0        | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     ||------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                                 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО:         |  13564,0   |        |         |   0,0   |   0,0   |   0,0   ||      |                                                                     | В Т. Ч.:       |            |        |         |         |         |         ||      |                                                                     | 13564,0        |            |        |         |         |         |         ||      |                                                                     |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                     | МБ 666,0       | 666,0,     |        |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   ||      |                                                                     |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                     | ОБ 12664,0     | 12664,00,0 |        |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   ||------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                               ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО:         | 13564,0    | 900,0  | 900,0   | 900,0   | 900,0   | 900,0   ||      |                                                                     | В Т. Ч.:       |            |        |         |         |         |         ||      |                                                                     | 18064,0        |            |        |         |         |         |         ||      |                                                                     |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                     | МБ 5400,0      | 900,0      | 900,0  | 900,0   | 900,0   | 900,0   | 900,0   ||      |                                                                     |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------||      |                                                                     | ОБ 12664,0     | 12664,00   |        | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4. Механизм реализации Программы
       Система управления подпрограммой основана на скоординированных посрокам и направлениям действиях исполнителей и участников  программныхмероприятий по достижению намеченных целей.
       В  ходе  реализации  подпрограммы  отдел  культуры   обеспечиваеткоординацию   деятельности   основных    исполнителей,    контролируетвыполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
       Исполнителями подпрограммы являются:
       - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованнаябухгалтерия  по  обслуживанию   муниципальных   учреждений   Кольскогорайона";
       - муниципальное     бюджетное     образовательное      учреждениедополнительного образования детей  "Кольская  районная  детская  школаискусств"  муниципального  образования   Кольский   район   Мурманскойобласти;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Кильдинская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей    "Пушновская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Междуреченская   детская   музыкальная   школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования  детей   "Верхнетуломская   детская   музыкальная   школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Молочненская   детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Териберская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая  библиотекаКольского района";
       - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районныйцентр культуры".
       Исполнители подпрограммы:
       - осуществляют   текущее   управление   реализации    программныхмероприятий;
       - обеспечивают  эффективное  и  целевое  использование  бюджетныхсредств, выделенных на исполнение программных задач;
       - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   ипоказателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  такжесовершенствование механизма ее реализации;
       - осуществляют на  конкурсной  основе  отбор  исполнителей  работ(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующихзаключения муниципальных контрактов (договоров);
       - организуют  применение  информационных   технологий   в   целяхуправления  и  контроля  за  реализацией  подпрограммы,   обеспечиваютразмещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов  о  ходе  ирезультатах реализации подпрограммы;
       - согласуют с  отделом  культуры  и  основными  заинтересованнымиучастниками  подпрограммы  возможные  сроки  выполнения   мероприятий,объемы и источники финансирования;
       - организуют  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы  и   мониторинг   выполнения   программных   мероприятий,предоставляют в отдел  культуры  ежеквартально  в  срок  до  01  числапоследующего за окончанием квартала месяца  отчет  о  ходе  реализацииподпрограммы;
       - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры  отчет  поустановленной  форме  о  ходе  реализации  подпрограммы,   достигнутыхрезультатах, эффективности использования финансовых средств;
       Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное  исвоевременное  выполнение  мероприятий,   рациональное   использованиефинансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
       Отдел культуры ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  заотчетным кварталом, представляет в  отдел  экономического  развития  изащиты  прав  потребителей  отчет  о  ходе  реализации   муниципальнойпрограммы на  бумажном  и  электронном  носителях  по  форме  согласнонижеприведенной таблице:
                                                               Таблица 4
                                   Отчет
                   о реализации муниципальной программы
       _____________________________________________________________
                         (наименование Программы)
                    за ____________________ 20___ года
                                 (период)
                                                                       тыс. руб------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  | МЕРО-     | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ |       ИСПОЛНЕНО        |   Оценка выполнения  || П/П | ПРИЯТИЯ*  | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- |        |------------------------|  (краткое описание   ||     |           | РОВАНИЯ  |  СИРОВАНИЯ   |        | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- | исполнения программы;||     |           |          |              |        | ФИНАНСИРО-  |  ДЕННЫЕ  |      либо причины    ||     |           |          |              |        |    ВАНИЕ    | КАССОВЫЕ |      неисполнения    ||     |           |          |              |        |             | РАСХОДЫ  |                      ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|----------------------|     | МЕРО-     |          |              |        |             |          |                      ||     | ПРИЯТИЕ 1 |          |              |        |             |          |                      ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|----------------------|     | МЕРО-     |          |              |        |             |          |                      ||     | ПРИЯТИЕ 2 |          |              |        |             |          |                      ||     | И Т.Д.    |          |              |        |             |          |                      ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|----------------------|     | ВСЕГО ПО  |          |              |        |             |          |                      ||     | ПРОГРАММЕ |          |              |        |             |          |                      |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
       *указывается в разрезе всех источников финансирования
       К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительнаязаписка, содержащая информацию:
       - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
       - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетныйпериод;
       - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации подпрограммы;
       - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклоненийпри реализации муниципальной программы.
       Отдел  культуры  ежегодно  до  1  марта  представляет   в   отделэкономического  развития  и  защиты  прав  потребителей,  а  также   вфинансовый отдел годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
       Годовой отчет должен содержать:
       - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
       - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средствместного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетныхисточников;
       - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
       - оценку количественных значений целевых показателей;
       - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамкахподпрограммы;
       - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную  всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
       Отдел экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей  наосновании отчетов заказчиков-координаторов  и  информации  финансовогоотдела:
       - ежеквартально, до 30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,подготавливает сводный отчет о ходе  реализации  подпрограмм,  которыйразмещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
       - ежегодно  до  01   апреля   осуществляет   подготовку   своднойинформации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год  и  размещаетданную информацию на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
       По подпрограмме, срок реализации которой завершается  в  отчетномгоду, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за  отчетным,подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защитыправ  потребителей,  финансовый  отдел  доклад  об  итогах  реализацииподпрограммы за весь период ее действия  с  пояснительной  запиской  ореализованных мероприятиях, достигнутых целях,  полученном  социально-экономическом  эффекте  (включая  оценку  эффективности  муниципальнойпрограммы).   После   проверки   отчет   о   реализации   подпрограммынаправляется заказчиком - координатором Главе администрации  Кольскогорайона  и  размещается   на   официальном   сайте   органов   местногосамоуправления  муниципального  образования  Кольский  район  в   сети"Интернет".
       5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
       Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить  всоответствии со  следующей  методикой,  которая  определяет  механизмыоценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
       Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом  дляобеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах  реализацииПрограммы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно,  а  такжепо итогам завершения реализации Программы.
       В   течение   года    осуществляется    мониторинг    показателейрезультативности выполнения мероприятий Программы.
       По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программыпроизводится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм  иосновных мероприятий Программы.
       При  проведении   оценки   эффективности   реализации   Программыучитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
       Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используютсяпоказатели результативности, которые отражают:
       - степень   достижения   целей   и   решения   задач    Программы(подпрограмм);
       - степень соответствия фактических затрат запланированному уровнюзатрат и эффективности использования финансовых средств.
       Эффективность и результативность Программы определяется исходя изоценки степени выполнения целевых показателей  с  учетом  соответствияполученных  результатов  поставленным   целям,   а   также   косвенныхвоздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
       Специфика  целей,  задач,  основных  мероприятий  и   результатовПрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации  являютсякосвенными, опосредованными и относятся  не  только  к  развитию  сферкультуры,  но  и  к  уровню  и  качеству  жизни  населения,   развитиюсоциальной    сферы,     экономики,     общественной     безопасности,государственных институтов.
       Оценка эффективности Программы проводится ежегодно,  до  1  мартагода,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  завершении  реализацииПрограммы.
       Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач   Программы(подпрограмм)   осуществляется    путем    сопоставления    фактическидостигнутых значений показателей  Программы  и  их  плановых  значений(Таблица 5) на основании следующей формулы:
                          Piфакт
                     Z ----------- х 100
                          Piплан
               D = ----------------------,
                             N
       где:
       D  -  степень   достижения   цели   (решения   задач)   Программы(подпрограммы), %;
       Pi - степень достижения  i-го  показателя  цели  (решения  задач)Программы (подпрограммы);
       N - количество показателей Программы (подпрограмм);
       Рфакт - фактическое  значение  показателя  цели  (решения  задач)Программы;
       Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
       Планируемые и фактические значения  показателей  достижения  цели(решения задач)  Программы  определяются  в  соответствии  с  данными,представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
       Оценка степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  иэффективности   использования   бюджетных   средств   заключается    всопоставлении плановых и фактических объемов  финансирования  основныхмероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
       F = Fфакт/Fплан x 100,
       где:
       F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   иэффективности использования бюджетных средств, %;
       Fфакт  -  фактическое  значение   объема   финансовых   ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
       Fплан   -   плановое   значение   объема   финансовых   ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
       Оценка  эффективности  реализации  Программы  рассчитывается   последующей формуле:
       I = (D + F)/2
       где:
       I - показатель  эффективности  реализации  Программы  в  отчетномгоду;
       D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
       F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   иэффективности использования бюджетных средств;
       Программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности,если  значение  интегрального  показателя   эффективности   реализацииПрограммы составляет не менее 95%.
       Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным  уровнемэффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективностиреализации Программы составляет не менее 70%.
       Программа считается реализуемой  с  неудовлетворительным  уровнемэффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективностиреализации Программы составляет менее 70%.
                                                               Таблица 5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|      НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ       | ЕДИНИЦА |       ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ        |    ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВСЕГО,     ||          РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ           | ИЗМЕРЕ- |     ПРОГРАММОЙ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ      |              В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ              ||        (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ)        |   НИЯ   |-------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------||                                     |         | 2015ГОД | 2016 ГОД | 2017ГОД | 2018 ГОД | 2019ГОД | 2020ГОД | 2015ГОД | 2016ГОД | 2017ГОД | 2018ГОД | 2019ГОД | 2020ГОД ||                                     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         | 2020ГОД ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ-   | ЕД.     | 9       | 9        | 9       | 9        | 9       | 9       |         |         |         |         |         |         || НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ-  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ТУРЫ И ИСКУССТВА                    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙ- | %       | 16,4    | 16,4     | 16,4    | 16,4     | 16,4    | 16,4    |         |         |         |         |         |         || ОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ       |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ     | ЕД.     | 714     | 714      | 714     | 714      | 714     | 714     |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИ-   | %       | 10      | 10       | 10      | 11       | 11      | 12      |         |         |         |         |         |         || НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,       |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО-   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХ-   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || СЯ ДО                               |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДА-  | %       | 80      | 80       | 81      | 81       | 82      | 82      |         |         |         |         |         |         || ВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ      |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО      |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14    | %       | 26      | 26,1     | 26,2    | 26,3     | 26,4    | 26,5    |         |         |         |         |         |         || ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ      |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ    | ЧЕЛ.    | 408     | 410      | 412     | 414      | 416     | 418     |         |         |         |         |         |         || КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ-        |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-         |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ-    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ              |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ     | ЭКЗ.    | 2710    | 2720     | 2730    | 2740     | 2750    | 2760    |         |         |         |         |         |         || БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК      | ШТ.     | 115     | 118      | 120     | 122      | 124     | 126     |         |         |         |         |         |         || (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || 1000 ЖИТЕЛЕЙ                        |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА-      | ЕД.     | 9       | 9        | 9       | 9        | 9       | 9       |         |         |         |         |         |         || НИЙ                                 |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК,    | КОЛ-ВО  | 53      | 54       | 55      | 56       | 57      | 58      |         |         |         |         |         |         || СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ     | МЕРО-   |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||                                     | ПРИЯТИЙ |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА     | ЕД.     | 121000  | 121250   | 121500  | 121750   | 122000  | 122250  |         |         |         |         |         |         || БИБЛИОТЕКИ                          |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И       | ЕД.     | 4785    | 4790     | 4795    | 4780     | 4785    | 4790    |         |         |         |         |         |         || ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА-     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || СЕЛЕНИЯ                             |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ    | ЕД.     | 2790    | 2800     | 2810    | 2820     | 2840    | 2830    |         |         |         |         |         |         || НОСИТЕЛЯХ                           |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА     | ЕД.     | 77500   | 77500    | 77600   | 77700    | 77800   | 77900   |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУ-   | ЕД.     | 2500    | 2500     | 2500    | 2500     | 2500    | 2500    |         |         |         |         |         |         || МЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ      |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗО-     | ЕД.     | 120     | 120      | 120     | 120      | 120     | 120     |         |         |         |         |         |         || ПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО-   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИ-    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || РУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || И ПЕРЕВОДУ НА МИКРОНОСИТЕЛИ)        |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-               | КОЛ-ВО  | 310     | 320      | 330     | 340      | 350     | 360     |         |         |         |         |         |         || ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ    | МЕРО-   |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ           | ПРИЯТИЙ |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ-   | КОЛ-ВО  | 5       | 5        | 5       | 5        | 5       | 5       |         |         |         |         |         |         || ТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ     | МЕРО-   |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||                                     | ПРИЯТИЙ |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И    | ЕД.     | 5       | 5        | 5       | 5        | 5       | 5       |         |         |         |         |         |         || ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ         |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-  | ПРОЦЕНТ | 84      | 88       | 90      | 94       | 98      | 100     |         |         |         |         |         |         || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВ-  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗА-     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ЦИЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ТУРЫ, %                             |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-  | ПРОЦЕНТ | 90      | 90       | 100     | 100      | 100     | 100     |         |         |         |         |         |         || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВ-  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-  | ПРОЦЕНТ | 63      | 54       | 45      | 36       | 27      | 18      |         |         |         |         |         |         || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ-   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ-  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕ-    | ПРОЦЕНТ | 0       | 9        | 9       | 9        | 9       | 9       |         |         |         |         |         |         || НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ    |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО  |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ-   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ     |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН-   |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         || СТРУКЦИИ, %                         |         |         |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------