Постановление Администрации Кольского района от 29.12.2014 № 2469

О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета Кольского района на 2013-2016 годы

  
                            Мурманская область
                      Администрация Кольского района
                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 29.12.2014             г.Кола                       N 2469
   О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по росту доходов
     и оптимизации расходов бюджета Кольского района на 2013-2016 годы
       В соответствии со статьями 33 и 34 Бюджетного кодекса  РоссийскойФедерации   в   целях   достижения   сбалансированности   бюджета    иэффективности использования бюджетных средств, администрация п о с т ан о в л я е т:
       1. Внести изменения и дополнения  в  План  мероприятий  по  ростудоходов и оптимизации расходов бюджета Кольского района  на  2013-2016годы  (далее  -   План   мероприятий),   утвержденный   постановлениемадминистрации Кольского района от 19.11.2013  N 1648,  изложив  его  вприлагаемой редакции.
       2. Разместить  настоящее  постановление  на   официальном   сайтеорганов местного самоуправления  муниципального  образования  Кольскийрайон в сети "Интернет".
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  засобой.
       Глава администрации            А.П. Лихолат
                                                    Приложение
                                                  к постановлению
                                          администрации Кольского района
                                               от 29.12.2014 N 2469
      План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета
                    Кольского района на 2013-2016 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П |                   НАИМЕНОВАНИЕ                    |      СРОК      |         ОТВЕТСТВЕННЫЕ         |      ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ      ||       |                    МЕРОПРИЯТИЯ                    |   ИСПОЛНЕНИЯ   |          ИСПОЛНИТЕЛИ          |       ЭФФЕКТ (ТЫС. РУБЛЕЙ)        ||       |                                                   |                |                               |-----------------------------------||       |                                                   |                |                               |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| РАЗДЕЛ 1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                         ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.    | ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ    | ЕЖЕМЕСЯЧНО     | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ              | 2000,0 | 1927,0 | 400,0  | 400,0  ||       | (СОВМЕСТНО С ИФНС N 7) ПО РАБОТЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ  |                | АДМИНИСТРАЦИИ                 |        |        |        |        ||       | В ЧАСТИ СОКРАЩЕНИЯ ИМИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТАМ  |                | СОВМЕСТНО                     |        |        |        |        ||       | В БЮДЖЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НЕДОИМКАМ ПО НАЛОГАМ И   |                | С МЕЖРАЙОННОЙ                 |        |        |        |        ||       | СБОРАМ, А ТАКЖЕ ПО НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ    |                | ИФНС РОССИИ N 7               |        |        |        |        ||       |                                                   |                | ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ         |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 2.    | УВЕЛИЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ       | ЕЖЕГОДНО В 3   | КУМИ                          |        |        |        |        ||       | ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬ- | КВАРТАЛЕ       | КОЛЬСКОГО РАЙОНА              |        |        |        |        ||       | ЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ                        |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 3.    | ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОКРАЩЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ       | В ТЕЧЕНИЕ      | КУМИ КОЛЬСКОГО                | 50,0   | 4900,0 | 4410,0 | 3900,0 ||       | ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА      | 2013-2016 ГГ.  | РАЙОНА                        |        |        |        |        ||       | КОЛЬСКОГО РАЙОНА:                                 |                |                               |        |        |        |        ||       | - ОБРАЩЕНИЕ В СУДЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ;    |                |                               |        |        |        |        ||       | - РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ;                   |                |                               |        |        |        |        ||       | - СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ    |                |                               |        |        |        |        ||       | ЗАДОЛЖЕННОСТИ                                     |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 4.    | ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-     | 2014-2016ГГ    | КУМИ КОЛЬСКОГО                |        |        |        |        ||       | СТВА В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МУНИЦИ-  |                | РАЙОНА                        |        |        |        |        ||       | ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.                               |                |                               |        |        |        |        ||       | ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОС-   |                |                               |        |        |        |        ||       | НОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ИХ     |                |                               |        |        |        |        ||       | ПРОДАЖЕ ИЛИ СДАЧЕ В АРЕНДУ.                       |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 5.    | В ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО      | 2014-2016ГГ    | КУМИ КОЛЬСКОГО                | 200,0  | 6880,0 | 1102,0 | 1201,0 ||       | РАЙОНА УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И     |                | РАЙОНА                        |        |        |        |        ||       | ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА-  |                |                               |        |        |        |        ||       | СТКОВ                                             |                |                               |        |        |        |        ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| РАЗДЕЛ 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                          ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.    | АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА-    | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    |        |        |        |        ||       | ЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ             |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ                |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 2.    | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕ-   | 2013-2016 ГГ.  | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    | 50,0   | 50,0   | 50,0   | 50,0   ||       | ГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА ПО-    |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,               |        |        |        |        ||       | ТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:       |                | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ                 |        |        |        |        ||       | - ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА  |                | УЧРЕЖДЕНИЯ                    |        |        |        |        ||       | ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ;                        |                |                               |        |        |        |        ||       | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ НА ЭНЕРГОПОТРЕБ-  |                |                               |        |        |        |        ||       | ЛЕНИЕ;                                            |                |                               |        |        |        |        ||       | - ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА НАЛИЧИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ-   |                |                               |        |        |        |        ||       | БОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ В |                |                               |        |        |        |        ||       | УЧРЕЖДЕНИЯХ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАЮЩЕГО КО-    |                |                               |        |        |        |        ||       | ЛИЧЕСТВА ПРИБОРОВ УЧЕТА                           |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 3.    | ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ    | 2014 ГОД       | АДМИНИСТРАЦИЯ                 |        | 10,0   |        |        ||       | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА БЕЗБУМАЖНЫЙ     |                | КОЛЬСКОГО РАЙОНА              |        |        |        |        ||       | МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ                  |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 4.    | ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ МУНИЦИ-    | 2013-2015 ГГ.  | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    | 700,5  |        | 610,3  | 643,9  ||       | ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ОРГАНИ-   |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ                |        |        |        |        ||       | ЗАЦИИ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ           |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 5.    | СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО НОРМАТИВА ФОРМИРОВА-    | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    |        |        |        |        ||       | НИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО- |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ                |        |        |        |        ||       | УПРАВЛЕНИЯ, НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА   |                |                               |        |        |        |        ||       | ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,    |                |                               |        |        |        |        ||       | МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ                            |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 6.    | УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФ-  | 2014 ГОД       | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    |        |        |        |        ||       | ФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И РАБОТНИКОВ  |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ                |        |        |        |        ||       | В УЧРЕЖДЕНИЯХ                                     |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 7.    | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ГАРАНТИРО-   | 2013-2014 ГГ.  | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    |        |        |        |        ||       | ВАННОЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СТИМУЛИРУЮЩИХ     |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,               |        |        |        |        ||       | НАДБАВОК                                          |                | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ                 |        |        |        |        ||       |                                                   |                | УЧРЕЖДЕНИЯ                    |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 8.    | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ     | ЕЖЕГОДНО       | ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-   |        |        |        |        ||       | ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ                                  |                | ТИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-  |        |        |        |        ||       |                                                   |                | ЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО   |        |        |        |        ||       |                                                   |                | РАЙОНА                        |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 9.    | ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО        | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    |        |        |        |        ||       | КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ЦЕЛЕВОГО, ЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОНОМ- |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, МУНИЦИПАЛЬ-   |        |        |        |        ||       | НОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ               |                | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 10.   | АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО-     | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    |        |        |        |        ||       | СТЕЙ, ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВЕДЕНИЯ    |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ                |        |        |        |        ||       | ПРЕТЕНЗИОННЫХ ПРОЦЕДУР ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ   |                |                               |        |        |        |        ||       | ЗАДОЛЖЕННОСТИ                                     |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 11.   | КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-    | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮД-    |        |        |        |        ||       | НЫХ КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ В ПРЕДЕЛАХ, ДОВЕДЕННЫХ |                | ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ                |        |        |        |        ||       | ДО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗА-    |                |                               |        |        |        |        ||       | ТЕЛЬСТВ (КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИ-  |                |                               |        |        |        |        ||       | ТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)                           |                |                               |        |        |        |        ||-------+---------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+--------+--------+--------+--------|| 12.   | ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ОСНОВЕ ПРО-  | С 2013 ГОДА    | ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО          |        |        |        |        ||       | ГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА                           |                | РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ- |        |        |        |        ||       |                                                   |                | БИТЕЛЕЙ, ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ     |        |        |        |        ||       |                                                   |                | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ-  |        |        |        |        ||       |                                                   |                | ОНА                           |        |        |        |        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------