Постановление Правительства Мурманской области от 18.07.2018 № 333-ПП

О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 18.07.2018                                                                           № 333-ПП

Мурманск

 

О внесенииизменений в государственную программу

Мурманскойобласти "Развитие здравоохранения"

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении П орядкаразработки, реализации и оценки эффективности государственных программМурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

внести в государственную программуМурманской области "Развитие здравоохранения", утвержденнуюпостановлением  Правительства Мурманскойобласти от 26.04.2018№ 191-ПП), изменения согласно приложению.

 

 

Врио Губернатора

Мурманскойобласти                А. Тюкавин

 

 


Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от  18.07.2018 №  333-ПП

 

Изменения в государственную программуМурманской области "Развитие здравоохранения"

 

1.     В паспорте государственной программы Мурманской области"Развитие здравоохранения":

1.1.     Позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить вредакции:

 

"Финансовое обеспечение программы

Всего по программе:

 

177 814471,6

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

73 291 658,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

9 526 905,6

тыс. рублей,

2015 год:

9 618 156,9

тыс. рублей,

2016 год:

9 444 554,7

тыс. рублей,

2017 год:

10 254 891,8

тыс. рублей,

2018 год:

11 320 945,5

тыс. рублей,

2019 год:

11 509 673,5

тыс. рублей,

2020 год:

11 616 530,8

тыс. рублей.

 

ФБ:

2 096 441,1

тыс. рублей, из них:

2014 год:

466 073,0

тыс. рублей,

2015 год:

410 710,4

тыс. рублей,

2016 год:

395 082,3

тыс. рублей,

2017 год:

240 252,2

тыс. рублей,

2018 год:

313 238,8

тыс. рублей,

2019 год:

135 526,7

тыс. рублей,

2020 год:

135 557,7

тыс. рублей.

 

ВБС:

102 426371,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

12 426 222,7

тыс. рублей,

2015 год:

12 902 145,3

тыс. рублей,

2016 год:

12 944 338,5

тыс. рублей,

2017 год:

13 488 854,9

тыс. рублей,

2018 год:

16 266 058,7

тыс. рублей,

2019 год:

16 863 714,5

тыс. рублей,

2020 год:

17 535 037,1

тыс. рублей"

 

1.2.     Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы" изложить в редакции:

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- снижение уровня смертности от всех причин до 10,8 на 1000 населения;

- снижение уровня материнской смертности до 10,9 на 100 тыс. родившихся живыми;

- снижение уровня младенческой смертности до 4,8 на 1000 родившихся живыми;

- снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения до 600,5 на 100 тыс. населения;

- снижение уровня смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 172,8 на 100 тыс. населения;

- снижение уровня смертности от туберкулеза до 4,5 на 100 тыс. населения;

- снижение уровня смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,6 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 500,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) до 993,0 на 100 тыс. населения;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 71,9 года;

- повышение уровня обеспеченности населения врачами до 40,0 на 10 тыс. населения;

- увеличение соотношения среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области до 200 %;

- увеличение соотношения среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области до 100 %;

- увеличение соотношения среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области до 100 %;

- увеличение соотношения среднемесячной заработной платы социальных работников медицинских организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области до 100 %;

- увеличение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области до 100 %"

 

2. В паспорте подпрограммы 1:

2.1. Позицию "Финансовое обеспечениеподпрограммы" изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

46380683,0

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

5 636 553,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

735 644,7

тыс. рублей,

2015 год:

848 190,6

тыс. рублей,

2016 год:

748 651,8

тыс. рублей,

2017 год:

823 944,6

тыс. рублей,

2018 год:

812 321,2

тыс. рублей,

2019 год:

829 529,6

тыс. рублей,

2020 год:

838 270,7

тыс. рублей.

 

ФБ:

 

1 062 327,3

 

тыс. рублей, из них:

2014 год:

210 026,0

тыс. рублей,

2015 год:

266 277,6

тыс. рублей,

2016 год:

178 665,7

тыс. рублей,

2017 год:

162 895,3

тыс. рублей,

2018 год:

158 463,7

тыс. рублей,

2019 год:

42 999,5

тыс. рублей,

2020 год:

42 999,5

тыс. рублей.

 

ВБС:

 

39681802,5

 

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5 392 741,8

тыс. рублей,

2015 год:

5 716 049,2

тыс. рублей,

2016 год:

4 894 378,1

тыс. рублей,

2017 год:

5 147 050,8

тыс. рублей,

2018 год:

5 972 841,4

тыс. рублей,

2019 год:

6 168 998,8

тыс. рублей,

2020 год:

6 389 742,4

тыс. рублей"

 

2.2. Позицию "Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 9,3 л в год на душу населения;

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 34,3 %;

- снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) до 23,3 %;

- снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 41,4 %;

- снижение распространенности повышенного уровня холестерина среди взрослого населения до 28,3 %;

- снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 51,8 %;

- снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 48 %;

- снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 69,6 %;

- увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 95 %;

- увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, до 98 %;

- увеличение охвата населения профосмотрами на туберкулез до 68,4 %;

- снижение количества лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза до 37,0 на 100 тыс. населения;

- увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии до 61,2 %;

- отсутствие заболеваемости дифтерией;

- отсутствие заболеваемости корью;

- снижение заболеваемости краснухой до 0,15 на 100 тыс. населения;

- снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до 0,15 на 100 тыс. населения;

- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,28 на 100 тыс. населения;

- увеличение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки до 95 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против кори в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение количества обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов до 100 %;

- увеличение охвата учащихся профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, от общего контингента обучающихся в возрасте 12 - 17 лет до 45 %"

 

    3. Впаспорте  подпрограммы 2:

3.1. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

76 182 046,8

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

12 927 738,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

1 714 821,1

тыс. рублей,

2015 год:

1 571 654,4

тыс. рублей,

2016 год:

1 682 703,6

тыс. рублей,

2017 год:

1 755 227,6

тыс. рублей,

2018 год:

1 996 710,0

тыс. рублей,

2019 год:

2 069 509,1

тыс. рублей,

2020 год:

2 137 112,6

тыс. рублей.

ФБ:

894 141,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

236 509,8

тыс. рублей,

2015 год:

136 311,8

тыс. рублей,

2016 год:

207 238,0

тыс. рублей,

2017 год:

69 541,4

тыс. рублей,

2018 год:

93 722,6

тыс. рублей,

2019 год:

75 408,9

тыс. рублей,

2020 год:

75 408,9

тыс. рублей.

ВБС:

62 360 167,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

7 002 262,8

тыс. рублей,

2015 год:

7 129 850,3

тыс. рублей,

2016 год:

7 997 975,2

тыс. рублей,

2017 год:

8 281 098,4

тыс. рублей,

2018 год:

10 231 801,5

тыс. рублей,

2019 год:

10 633 299,9

тыс. рублей,

2020 год:

11 083 878,9

тыс. рублей"

 

        3.2.Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 311,0 случая на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 204,9 случая на 100 тыс. населения;

- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 22,5 %;

- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55,7 %;

- снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП до 2,1 %;

- снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 5,5 %;

- снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 51,3 %;

- снижение доли пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях, до 58,0 %;

- увеличение средней занятости койки в году до 333,0 дня;

- снижение средней длительности лечения в стационаре до 11,5 дня;

- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 48 %;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 60,0 %;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 96,0 %;

- увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 85,9 %;

- увеличение удельного веса больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией (среднегодовой контингент) до 12,0 %;

- увеличение удельного веса больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией (среднегодовой контингент) до 13,5 %;

- увеличение удельного веса больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом (среднегодовой контингент) до 13,3 %;

- увеличение удельного веса больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом (среднегодовой контингент) до 11,2 %;

- снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,5 %;

- снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 23,2 %;

- снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 26,0 %;

- увеличение обеспеченности паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым до 10,0 койки на 100 тысяч взрослого населения;

- увеличение обеспеченности паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 0,7 койки на 100 тысяч детского населения;

- увеличение охвата реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся до 85 %;

- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 95,5 %;

- сохранение количества донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области в год на уровне не менее 2,5;

- увеличение доли заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови до 95 %;

- сохранение 100 % удовлетворенности потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях;

- 100 % выполнения плана проведения документарных проверок в рамках ведомственного контроля качества медицинской помощи"

 

   4. Паспорт подпрограммы 3 изложитьв редакции:

 

"Паспортподпрограммы 3

"Охрана здоровья матери и ребенка"

Цель подпрограммы

 - Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям

Задачи подпрограммы

- Создание условий для оказания качественной медицинской помощи матерям и детям.

- Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

2 613 199,4

 тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

2 179 078,1

тыс. рублей, из них:

2014 год:

279 362,3

 тыс. рублей,

2015 год:

285 318,9

 тыс. рублей,

2016 год:

274 577,4

 тыс. рублей,

2017 год:

293 986,8

 тыс. рублей,

2018 год:

348 245,7

 тыс. рублей,

2019 год:

342 287,4

 тыс. рублей,

2020 год:

355 299,6

 тыс. рублей.

ФБ:

49 719,1

 тыс. рублей, из них:

2014 год:

6 410,7

 тыс. рублей,

2015 год:

0,0

 тыс. рублей,

2016 год:

0,0

 тыс. рублей,

2017 год:

0,0

 тыс. рублей,

2018 год:

43 308,4

 тыс. рублей,

2019 год:

0,0

 тыс. рублей,

2020 год:

0,0

 тыс. рублей.

ВБС:

384 402,2

 тыс. рублей, из них:

2014 год:

31 218,1

 тыс. рублей,

2015 год:

56 245,8

 тыс. рублей,

2016 год:

51 985,2

 тыс. рублей,

2017 год:

60 705,7

 тыс. рублей,

2018 год:

61 415,8

 тыс. рублей,

2019 год:

61 415,8

 тыс. рублей,

2020 год:

61 415,8

 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение больничной летальности детей до 0,16 %;

- снижение первичной инвалидности детей до 17,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности, до 90 %;

- увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, до
98,9 %;

- рост выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 85 %;

- увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, до 77,0 %

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 7,14%

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Соисполнитель подпрограммы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области"

 

      5. Впаспорте подпрограммы 4 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

3 626 058,1

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

3 617 994,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

575 147,9

тыс. рублей,

2015 год:

226 833,9

тыс. рублей,

2016 год:

238 695,3

тыс. рублей,

2017 год:

524 230,4

тыс. рублей,

2018 год:

796 958,9

тыс. рублей,

2019 год:

751 039,8

тыс. рублей,

2020 год:

505 087,8

тыс. рублей.

ФБ:

8 064,1

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5 353,3

тыс. рублей,

2015 год:

1 725,1

тыс. рублей,

2016 год:

0,0

тыс. рублей,

2017 год:

0,0

тыс. рублей,

2018 год:

985,7

тыс. рублей,

2019 год:

0,0

тыс. рублей,

2020 год:

0,0

тыс. рублей"

       

          6. В паспорте подпрограммы5:

           6.1. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

2 290 791,1

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

2 225 799,9

тыс. рублей, из них:

2014 год:

251 558,6

тыс. рублей,

2015 год:

247 429,9

тыс. рублей,

2016 год:

306 942,2

тыс. рублей,

2017 год:

309 921,2

тыс. рублей,

2018 год:

375 494,5

тыс. рублей,

2019 год:

377 610,3

тыс. рублей,

2020 год:

356 843,2

тыс. рублей.

ФБ:

64 991,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

4 000,0

тыс. рублей,

2015 год:

3 000,0

тыс. рублей,

2016 год:

6 000,0

тыс. рублей,

2017 год:

6 000,0

тыс. рублей,

2018 год:

15 124,6

тыс. рублей,

2019 год:

15 433,3

тыс. рублей,

2020 год:

15 433,3

тыс. рублей"

 

        6.2.Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- увеличение соотношения численности врачей и среднего медицинского персонала до 1 к 2,6;

- повышение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на уровне 82,5 %;

- повышение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, на уровне 86,0 %"

 

7. В паспорте подпрограммы 6 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

420 464,6

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

420 464,6

тыс. рублей, из них:

2014 год:

67 517,6

тыс. рублей,

2015 год:

48 543,5

тыс. рублей,

2016 год:

60 729,5

тыс. рублей,

2017 год:

59 030,5

тыс. рублей,

2018 год:

60 622,9

тыс. рублей,

2019 год:

61 564,6

тыс. рублей,

2020 год:

62 456,0

тыс. рублей"

 

8. В паспорте подпрограммы 7 позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

46 301 228,6

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

46 284 030,6

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5 902 853,4

тыс. рублей,

2015 год:

6 390 185,7

тыс. рублей,

2016 год:

6 132 254,9

тыс. рублей,

2017 год:

6 488 550,7

тыс. рублей,

2018 год:

6 930 592,3

тыс. рублей,

2019 год:

7 078 132,7

тыс. рублей,

2020 год:

7 361 460,9

тыс. рублей.

ФБ:

17 198,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

3 773,2

тыс. рублей,

2015 год:

3 395,9

тыс. рублей,

2016 год:

3 178,6

тыс. рублей,

2017 год:

1 815,5

тыс. рублей,

2018 год:

1 633,8

тыс. рублей,

2019 год:

1 685,0

тыс. рублей,

2020 год:

1 716,0

тыс. рублей"

 

9. Раздел 2изложить в редакции:

 


"2. Перечень показателей государственной программы

 

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направ-лен-ность

Значение показателя

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

План

План

 

Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения"

0.1

Смертность от всех причин

на 1000 населения

ж

11,3

11,3

11

11,1

11,4

11

11,6 

10,9

11,5 

10,9

11,0

10,9

10,9

10,8

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

ж

10,7

10,9

32,4

10,9

11,1

10,9

 11,0

10,9

11,6 

10,9

0,0

10,9

10,9

10,9

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

ж

6,6

7

6,2

7

6,4

7

5,9 

6,8

3,8

5

5,3

5,0

4,8

4,8

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.4

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

ж

662,1

664,6

639,1

651,5

639,1

651,5

639,7 

650

613,5

646

586,1

610,5

605,2

600,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.5

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

ж

170,9

172,6

173,3

174,5

176,5

173,6

188,2 

173,6

202,5

173,6

187,8

173,6

173,0

172,8

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.6

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

ж

5,7

5,2

4,5,7

6,3

6,1

6,2

5,6 

6,1

4,3

6

3,7

4,6

4,5

4,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.7

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

ж

8,9

9

5,4

8,7

7,9

8,5

 5,6

8,2

6,1

7,8

6,6

7,8

7,7

7,6

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.8

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения

ж

602,4

664,1

570,3

601,9

617,6

617

635,4

625,9

582,6 

615

508,1

510,2

505

500

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.9

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

на 100 тыс. населения

ж

1025,8

1025,8

997,8

1010

1015,8

1020

1031,2

1010

 1027,8

996

990,5

995,0

994,0

993,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.10

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

д

69,81

70,1

70,46

70,4

69,97

70,2

70,24 

70,7

70,94 

71,3

71,67

71,7

71,8

71,9

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.11

Обеспеченность населения врачами

на 10 тыс. населения

д

38,7

36,9

36,9

37

37,8

37,4

37,1 

37,4

37,6

37,6

39,1

39,1

39,5

40,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.12

Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области

%

д

137,7

131,7

141,4

145,3

144,8

144

157,7

154,5

149,5

180

154,5

200,0

200,0

200,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.13

Соотношение среднемесячной заработной  платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной  плате наемных  работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области

%

д

73,1

75,6

79

81,8

82,5

81,1

88,5

85,4

82,6

90

83,9

100,0

100,0

100,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.14

Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области

%

д

38,8

50,1

47,9

52,3

51,7

52,4

55,7

60,8

58,1

80

61,5

100,0

100,0

100,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.15

Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников медицинских организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области

%

д

35,5

51,1

64,5

62,3

72,7

61,1

80,6

79

74,7

100

80,5

100,0

100,0

100,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.16

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области

%

д

87,7

75

95,1

80

92

105

100,3

100

92,8

100

100,1

100,0

100,0

100,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

ж

13

10,7

10,5

10,6

11,4

10,5

10,6 

10

9,5

10

9,5

9,5

9,4

9,3

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.2

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

ж

40,5

38,5

40,3

39,9

39,9

39,8

34,9

37,9

35

35

34,5

34,5

34,4

34,3

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.3

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м)

%

ж

25

24,8

24,9

24,5

24,3

24

 24,30

23,5

24,3

24

23,5

23,5

23,4

23,3

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.4

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

%

ж

45

43

42,9

42,7

42,7

42

42,50 

41,8

42,5 

42

42,0

41,8

41,6

41,4

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.5.

Распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения

%

ж

37

36

26,2

35

28,4

30,2

30,20 

28,6

30

28,6

28,6

28,5

28,4

28,3

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.6

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

%

ж

56

56

56,1

56

55,7

55

 53,50

53,5

52,5 

52,5

52,0

52,0

51,9

51,8

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.7

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

%

ж

55,4

54,8

54,7

54

54

53

51,00 

51

51,0 

51

50,5

50,0

49,0

48,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.8

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

%

ж

75,8

75

74,9

74,8

74,6

74

72,00 

73

70,5

70,5

70,0

70,0

69,8

69,6

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.9

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

д

92,7

92,9

90,8

93

86,1

93

 96,6

93,5

93,2

93,5

83,3

94,0

94,5

95,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.10

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

%

д

96,3

98,3

100

98

90,37

97,9

 98,3

98

92,8

98

99,1

98,0

98,0

98,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.11

Охват населения профосмотрами на туберкулез

%

д

57

60

52,3

62

56

65

57,0 

58

57,7

68,4

59,5

68,4

68,4

68,4

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.12

Количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза

на 100 тыс. населения

ж

35,5

35,5

34,26

40,8

36,4

40,6

38,4 

40,4

37,4 

40,2

35,2

38,0

37,5

37,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.13

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии

%

д

57,3

57,3

58,3

57,4

59,6

59,7

 60,1

60,1

61,2

61,2

57,3

61,2

61,2

61,2

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.14

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

ж

0

0,01

0

0,15

0

0,15

 0

0,15

0

0,15

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.15

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

ж

0

0,01

0

0

0,13

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.16

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

ж

0,5

0,4

0

0,28

0

0,28

0,28

 0

0,28

0,0

0,15

0,15

0,15

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.17

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

ж

0

0,01

0,52

0,39

0,26

0,15

 0

0,15

 0

0,15

0,14

0,15

0,15

0,15

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.18

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

ж

0,7

0,6

0,39

0,52

0,52

0,52

0,26 

0,52

 0,4

0,4

0,14

0,4

0,28

0,28

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.19

Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки

%

д

73

79

98,1

79,5

98

95

 98,00

95

 97,5

95

97,4

95,0

95,0

95,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.20

Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

%

д

95

95,1

97,6

95,2

97,3

95,2

 97,70

95,3

 97,2

95,3

97,0

95,4

95,4

95,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.21

Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки

%

д

95

95,1

98,6

95,2

98,2

95,2

 98,10

95,3

 97,9

95,3

97,4

95,4

95,4

95,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.22

Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки

%

д

95

95,1

98,6

95,2

98,2

95,2

98,10 

95,3

 97,9 

95,3

97,4

95,4

95,4

95,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.23

Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки

%

д

95

95,1

98,6

95,2

98,2

95,2

98,10 

95,3

 97,9

95,3

97,4

95,4

95,4

95,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.24

Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов

%

д

94

97

97

97,25

99,8

97,5

 99,60

98

99,4

98,15

99,98

100

100

100

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.25

Охват учащихся профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, от общего контингента обучающихся в возрасте 12-17 лет

%

д

 

 

 

 

 

 

 

 

36,5

38,3

38,5

41

42,4

45

Министерство образования и науки Мурманской области

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной,  в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

2.1

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

ж

329,1

40,7

320,9

317,2

330,5

317

332,2 

316,9

296,9

315

307,2

311,6

311,4

311,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.2

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

ж

208,6

220,1

206,9

206,1

203,2

205,9

198,5 

205,7

219,1

215,5

205,8

208,6

205,1

204,9

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.3

Одногодичная летальность больных  со злокачественными новообразованиями

%

ж

28

27,7

26,2

27

24

25

 22,90

22,8

23,4

23

23,4

22,8

22,6

22,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.4

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

%

д

53,2

53

53,5

53

53,6

53,1

 54,7

53,2

55,6

55

55,7

55,7

55,7

55,7

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.5

Больничная летальность пострадавших в результате ДТП

%

ж

3,9

3,8

1,75

3,8

2,25

2,1

 2,72

2,1

2,5

2,1

2,9

2,1

2,1

2,1

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.6

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

%

ж

6,9

6,9

6,9

6,9

7,4

6,8

 6,87

6,1

6,86

5,7

6,7

5,5

5,5

5,5

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.7

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

%

ж

53,6