Приложение к Постановлению от 20.02.2009 г № 89-ПП Изменение
Изменения в долгосрочную целевую программу «Дети кольского заполярья» на 2007 — 2010 годы
1.В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и - общие затраты на реализацию Программы за счет всех
источники источников финансирования составят 1606357,9 тыс. руб., в
финансирования том числе за счет средств:
областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;
федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб."
2.Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" Программы изложить в редакции:
"Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;
федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 233559,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования |
Всего за 2007
- 2010 годы |
По годам реализации Программы |
|
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Федеральный бюджет |
110085,7 |
27050,0 |
27154,7 |
27660,0 |
28221,0 |
Областной бюджет |
69374,7 |
7592,5 |
21372,9 |
19946,0 |
20463,3 |
Муниципальный бюджет |
46099,5 |
46099,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
8000,0 |
5000,0 |
2000,0 |
1000,0 |
0,0 |
ИТОГО: |
233559,9 |
85742,0 |
50527,6 |
48606,0 |
48684,3 |
Подпрограмма
"Здоровое поколение"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1371768,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования |
Всего за 2007
- 2010 годы |
По годам реализации Программы |
|
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Федеральный бюджет |
415500,0 |
26500,0 |
389000,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
884582,4 |
65171,8 |
323846,6 |
363889,6 |
131674,4 |
Муниципальный бюджет |
46786,5 |
21134,8 |
8458,2 |
8299,2 |
8894,3 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ИТОГО: |
1346868,9 |
112806,6 |
721304,8 |
372188,8 |
140568,7 |
Подпрограмма
"Дети-сироты"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13975,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования |
Всего за 2007
- 2010 годы |
По годам реализации Программы |
|
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
4330,0 |
1202,0 |
1266,0 |
954,0 |
908,0 |
Муниципальный бюджет |
4972,0 |
4602,0 |
120,0 |
200,0 |
50,0 |
Внебюджетные источники |
4673,0 |
1167,0 |
1043,0 |
1207,0 |
1256,0 |
ИТОГО: |
13975,0 |
6971,0 |
2429,0 |
2361,0 |
2214,0 |
Подпрограмма
"Дети и творчество"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11953,9 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования |
Всего за 2007
- 2010 годы |
По годам реализации Программы |
|
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
11867,1 |
2572,5 |
2810,0 |
2850,6 |
3634,0 |
Муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
87,0 |
40,0 |
25,0 |
22,0 |
0,0 |
ИТОГО: |
11954,1 |
2612,5 |
2835,0 |
2872,6 |
3634,0" |
3.В мероприятиях подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних":
3.1.Пункты 1.1, 2.11, 2.12, 3.2, 4.2 изложить в редакции:
"1.1 |
Открытие отделения
дневного пребывания детей
в Кольском комплексном
центре социального
обслуживания населения
(косметический ремонт
помещений, приобретение
мебели, компьютерного и
спортивного оборудования,
аудио-, видеотехники) |
2008 г. |
комитет по труду и
социальному развитию
Мурманской области,
администрация МО
Кольский район |
|
|
|
|
|
220,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
220,0 |
|
|
|
|
|
|
220,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
220,0 |
|
|
|
|
|
|
220,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
Ремонт канализации,
системы водоснабжения,
помещений в Апатитском
социальном приюте для
детей и подростков |
2008 2009 гг. |
комитет по труду и
социальному развитию
Мурманской области,
Апатитский СПДДиП |
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
900,0 |
|
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
900,0 |
|
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
|
|
2.12 |
Ремонт кровли, тепло- и
водоснабжения в
Кандалакшском центре
социальной помощи семье и
детям |
2009 г. |
комитет по труду и
социальному развитию
Мурманской области,
Кандалакшский ЦСПСиД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Обучение специалистов
детской службы ГУЗ МОНД |
2007 2010 гг. |
комитет по
здравоохранению
Мурманской области |
|
40,0 |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
89,0 |
|
|
|
97,0 |
|
|
|
Всего: |
306,0 |
|
|
40,0 |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
89,0 |
|
|
|
97,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
306,0 |
|
|
40,0 |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
89,0 |
|
|
|
97,0 |
|
|
4.2 |
Организация профильной
смены на базе ГОУ ДОД
МОЗСООЛ "Гандвиг" для
несовершеннолетних "группы
риска" |
2008,
2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской области |
|
|
|
|
|
296,8 |
|
|
|
|
|
|
|
296,8 |
|
|
|
Всего: |
593,6 |
|
|
|
|
|
|
296,8 |
|
|
|
|
|
|
|
296,8 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
593,6 |
|
|
|
|
|
|
296,8 |
|
|
|
|
|
|
|
296,8" |
|
|
3.2.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего: |
233559,9 |
27050,0 |
7592,5 |
46099,5 |
5000,0 |
27154,7 |
21372,9 |
|
2000,0 |
27660,0 |
19946,0 |
|
1000,0 |
28221,0 |
20463,3 |
|
|
|
ст. 310 |
2206,0 |
|
104,0 |
|
|
|
1148,0 |
|
|
|
702,0 |
|
|
|
252,0 |
|
|
|
прочие расходы |
231353,9 |
27050,0 |
7488,5 |
46099,5 |
5000,0 |
27154,7 |
20224,9 |
|
2000,0 |
27660,0 |
19244,0 |
|
1000,0 |
28221,0 |
20211,3 |
|
|
2007 г.: |
2008 г.: |
2009 г.: |
2010 г.: |
Всего: |
85742,0 |
Всего: |
50527,6 |
Всего: |
48606,0 |
Всего: |
48684,3 |
|
|
ст. 310 |
104,0 |
|
ст. 310 |
1148,0 |
|
ст. 310 |
702,0 |
|
ст. 310 |
252,0 |
|
прочие расходы |
85638,0 |
|
прочие расходы |
49379,6 |
|
прочие расходы |
47904,0 |
|
прочие расходы |
48432,3 |
|
Итого: |
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего на 2007 - 2010
годы (в тыс. руб.): |
233559,9 |
в т.ч. |
110085,7 |
69374,7 |
46099,5 |
8000,0 |
|
ст. 310: |
2206,0 |
в т.ч. |
|
2206,0 |
|
|
|
прочие расходы: |
231353,9 |
в т.ч. |
110085,7 |
67168,7 |
46099,5 |
8000,0" |
4.В мероприятиях подпрограммы "Здоровое поколение":
4.1.Раздел 1 "Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием" дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8 |
МУЗ Мурманская детская
городская больница
(путем предоставления
субсидий из областного
бюджета) |
2008 г. |
комитет по
здравоохранению
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
система для создания
постоянного
положительного давления
для новорожденных детей |
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
система фототерапии |
|
|
|
|
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
открытая реанимационная
система |
|
|
|
|
|
|
|
1400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
система мониторирования |
|
|
|
|
|
|
|
5500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дыхательный ВЧ аппарат |
|
|
|
|
|
|
|
5600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
станция управления
инфузией |
|
|
|
|
|
|
|
1100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инкубатор для
новорожденных и
недоношенных детей |
|
|
|
|
|
|
|
3350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общебольничная и
лабораторная мебель в
ОАР (в ассортименте) |
|
|
|
|
|
|
|
1300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
19000,0 |
|
|
|
|
|
|
19000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
19000,0 |
|
|
|
|
|
|
19000,0" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.Раздел 5 "Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства" дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7 |
Реконструкция здания
родильного отделения МУЗ
ЦГБ г. Оленегорска, 2
очередь |
2008 - 2009
гг. |
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
|
|
|
|
|
1000,0 |
100,0 |
|
|
7300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
8400,0 |
|
|
|
|
|
|
1000,0 |
100,0 |
|
|
7300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
8400,0 |
|
|
|
|
|
|
1000,0 |
100,0 |
|
|
7300,0" |
|
|
|
|
|
|
4.3.Пункты 5.1 - 5.6, 7.3 - 7.6, 8.5 - 8.7, 8.11 и раздел 6 изложить в редакции:
"5.1 |
Реконструкция здания
родильного отделения МУЗ
ЦГБ г. Оленегорска |
2007 г. |
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
|
7500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по
здравоохранению
Мурманской
области
(оснащение) |
|
8500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администрация г.
Оленегорска с
подведомственной
территорией |
|
|
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
19000,0 |
|
|
16000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
19000,0 |
|
|
16000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Лечебно-оздоровительный
корпус Апатитского
специализированного дома
ребенка (корректура) |
2007 - 2009
гг. |
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
|
18000,0 |
|
|
|
27300,0 |
|
|
|
27700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по
здравоохранению
Мурманской
области
(оснащение) |
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
77000,0 |
|
|
18000,0 |
|
|
|
31300,0 |
|
|
|
27700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
77000,0 |
|
|
18000,0 |
|
|
|
31300,0 |
|
|
|
27700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Детский реабилитационный
центр в г. Мурманске
(корректура) |
2007 - 2008
гг. |
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
21500,0 |
3000,0 |
|
|
|
1000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по
здравоохранению
Мурманской
области
(оснащение) |
|
|
|
|
|
7500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администрация г.
Мурманска |
|
|
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
37100,0 |
|
21500,0 |
3000,0 |
4000,0 |
|
|
8500,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
28500,0 |
|
21500,0 |
3000,0 |
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
8600,0 |
|
|
|
|
|
|
8500,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Областной перинатальный
центр (родильный дом в
г. Мурманске): |
2007 - 2009
гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1 |
Областной перинатальный
центр в г. Мурманске |
|
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
|
|
|
|
|
35205,2 |
|
|
|
266120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по
здравоохранению
Мурманской
области |
|
|
|
|
375000,0 |
110000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
786325,2 |
|
|
|
|
|
375000,0 |
145205,2 |
|
|
|
266120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
751120,0 |
|
|
|
|
|
375000,0 |
110000,0 |
|
|
|
266120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
35205,2 |
|
|
|
|
|
|
35205,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2 |
Родильный дом в г.
Мурманске (корректура) |
|
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
5000,0 |
13000,0 |
6000,0 |
|
14000,0 |
74975,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по
здравоохранению
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администрация г.
Мурманска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
112975,8 |
|
5000,0 |
13000,0 |
6000,0 |
|
14000,0 |
74975,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
112975,8 |
|
5000,0 |
13000,0 |
6000,0 |
|
14000,0 |
74975,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
651801,0 |
|
5000,0 |
13000,0 |
6000,0 |
|
389000,0 |
220181,0 |
|
|
|
266120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310: |
526595,8 |
|
5000,0 |
13000,0 |
6000,0 |
|
51500,0 |
184975,8 |
|
|
|
266120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
35205,2 |
|
|
|
|
|
|
35205,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Областная детская
многопрофильная больница
в г. Мурманске, в т.ч.
проектные работы |
2007 - 2010
гг. |
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120000,0 |
|
|
|
|
|
комитет по
здравоохранению
Мурманской
области |
|
10000,0 |
|
|
|
35000,0 |
|
|
|
54000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
219000,0 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
35000,0 |
|
|
|
54000,0 |
|
|
|
120000,0 |
|
|
|
|
ст. 310: |
130000,0 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120000,0 |
|
|
|
|
прочие расходы |
89000,0 |
|
|
|
|
|
|
35000,0 |
|
|
|
54000,0 |
|
|
|
|
|
|
5.6 |
"Прачечная ГУЗ "МОДРС"
по ул. Бочкова, 4 в г.
Мурманске (новое
строительство) |
2010 г. |
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
Всего: |
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
ст. 310: |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
прочие расходы |
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
|
6 |
Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий |
|
Организация и проведение
областных смотровконкурсов на лучшую
постановку физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы среди детей и
молодежи |
2007 - 2010
гг. |
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
1045,0 |
|
|
240,0 |
|
|
|
255,0 |
|
|
|
268,0 |
|
|
|
282,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
1045,0 |
|
|
240,0 |
|
|
|
255,0 |
|
|
|
268,0 |
|
|
|
282,0 |
|
|
7.3 |
Областной фестиваль
допризывной молодежи |
2007 г. |
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области |
|
47,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
47,5 |
|
|
47,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
47,5 |
|
|
47,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Участие детей и молодежи
во всероссийских и
региональных спортивных
мероприятиях |
2007 г. |
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области |
|
70,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
70,5 |
|
|
70,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
70,5 |
|
|
70,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Областные соревнования
"Эстафета лыжников" для
воспитанников
коррекционных школинтернатов |
2007 г. |
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области |
|
41,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
41,0 |
|
|
41,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
41,0 |
|
|
41,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Спортивно-культурный
областной фестиваль для
детей-инвалидов |
2007 - 2010
гг. |
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области |
|
72,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
72,5 |
|
|
72,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
72,5 |
|
|
72,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5 |
Мурманская областная
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 3 для
глухих и позднооглохших
детей: приобретение
звукоусиливающей
аппаратуры,
слухоречевого тренажера
для организации
индивидуальных занятий,
оборудования для
сенсорной комнаты и
кабинета социальнобытовой ориентировки |
2008 - 2009
гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
115,0 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
265,0 |
|
|
|
|
|
|
115,0 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
265,0 |
|
|
|
|
|
|
115,0 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6 |
Государственное
областное
оздоровительное
образовательное
учреждение санаторного
типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении, "Зеленоборская
школа-интернат":
приобретение кабинета
БОС-офтальмологический,
тифлоприборов по
коррекции зрения |
2009 - 2010
гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
280,0 |
|
|
|
Всего: |
780,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
280,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
780,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
280,0 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7 |
Минькинская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат для детей
с тяжелыми нарушениями
речи: |
2008 - 2010
гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
475,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
550,0 |
|
|
|
|
приобретение
логопедического,
коррекционного,
медицинского и
спортивного
оборудования, мебели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
1475,0 |
|
|
|
|
|
|
475,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
550,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
1475,0 |
|
|
|
|
|
|
475,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
550,0 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11 |
Мурманская областная
детско-юношеская
спортивная школа:
приобретение автобусов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
600,0 |
|
|
|
|
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
600,0 |
|
|
|
|
|
|
600,0" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.Раздел 7 "Проведение спортивно-массовых мероприятий" дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:
"7.7 |
Организация и проведение
областных соревнований
среди детей и молодежи
по зимним и летним видам
спорта |
2008 - 2010
гг. |
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
202,0 |
|
|
|
213,0 |
|
|
|
225,0 |
|
|
|
Всего: |
640,0 |
|
|
|
|
|
|
202,0 |
|
|
|
213,0 |
|
|
|
225,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
640,0 |
|
|
|
|
|
|
202,0 |
|
|
|
213,0 |
|
|
|
225,0" |
|
|
4.5.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
|
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) |
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего: |
1346868,9 |
26500,0 |
65171,8 |
21134,8 |
|
389000,0 |
323846,6 |
8458,2 |
|
|
363889,6 |
8299,2 |
|
|
131674,4 |
8894,3 |
|
|
ст. 310: |
1158539,8 |
26500,0 |
63170,0 |
16467,0 |
|
389000,0 |
223055,8 |
2350,0 |
|
|
307755,0 |
2240,0 |
|
|
125437,0 |
2565,0 |
|
|
прочие расходы |
188329,1 |
|
2001,8 |
4667,8 |
|
|
100790,8 |
6108,2 |
|
|
56134,6 |
6059,2 |
|
|
6237,4 |
6329,3 |
|
|
2007 г.: |
2008 г.: |
2009 г.: |
2010 г.: |
|
Всего: |
112806,6 |
Всего: |
721304,8 |
Всего: |
372188,8 |
Всего: |
140568,7 |
|
|
ст. 310: |
106137,0 |
|
ст. 310: |
614405,8 |
|
ст. 310: |
309995,0 |
|
ст. 310: |
128002,0 |
|
|
прочие расходы |
6669,6 |
|
прочие расходы |
106899,0 |
|
прочие расходы |
62193,8 |
|
прочие расходы |
12566,7 |
|
Итого: |
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего на 2007 - 2010
годы (в тыс. руб.): |
1346868,9 |
в т.ч. |
415500,0 |
884582,4 |
46786,5 |
|
|
1158539,8 |
1217445,0 |
в т.ч. |
415500,0 |
719417,8 |
23622,0 |
|
|
188329,1 |
143423,9 |
в т.ч. |
0,0 |
165164,6 |
23164,5" |
|
5.В мероприятиях подпрограммы "Дети-сироты":
5.1.Пункты 2.3, 2.6, 3.1, 3.2, 5.2 изложить в редакции:
"2.3 |
Проведение региональных и
муниципальных мероприятий для
приемных и подопечных детей |
2007 2009 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администрации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кандалакшский
район |
|
|
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТО г. Полярный |
|
|
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
260,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
|
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
260,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
|
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Приобретение компьютерного
оборудования и программного
обеспечения для ведения
регионального банка данных о
детях, оставшихся без
попечения родителей, и для
служб сопровождения
замещающих семей на базе
детских домов |
2008 2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской области |
|
|
|
|
|
95,0 |
|
|
|
355,0 |
|
|
|
55,0 |
|
|
|
Всего: |
505,0 |
|
|
|
|
|
|
95,0 |
|
|
|
355,0 |
|
|
|
55,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
380,0 |
|
|
|
|
|
|
95,0 |
|
|
|
230,0 |
|
|
|
55,0 |
|
|
|
|
прочие расходы |
125,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125,0 |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Укрепление МТБ учреждений для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей: |
2007 2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинское оборудование для
детского дома "Журавушка"
(Кольский район) |
|
администрация
Кольского района |
|
60,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компьютерное оборудование
для общеобразовательной
школы-интерната ЗАТО г.
Североморск |
|
администрация ЗАТО
г. Североморск |
|
360,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование для прачечной
СКОШИ (г. Апатиты) |
|
администрация г.
Апатиты |
|
|
|
|
|
170,0 |
70,0 |
|
|
25,0 |
50,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
медицинское оборудование для
детского дома г. Ковдора |
|
администрация
Ковдорского района |
|
|
1100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
1150,0 |
|
|
420,0 |
115,0 |
|
|
170,0 |
70,0 |
|
|
25,0 |
50,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
1150,0 |
|
|
420,0 |
115,0 |
|
|
170,0 |
70,0 |
|
|
25,0 |
50,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Приобретение автотранспорта
для образовательных
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей: |
2007 2009 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация
Кольского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кольская СКОШИ |
|
|
|
250,0 |
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кильдинская СКОШИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ГООУ Оленегорская СКОШИ |
|
|
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
900,0 |
|
|
250,0 |
|
150,0 |
|
400,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
900,0 |
|
|
250,0 |
|
150,0 |
|
400,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Участие во всероссийских
сборах воспитанников
кадетских классов |
2007 2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской области |
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
125,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
Всего: |
875,0 |
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
125,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
875,0 |
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
125,0 |
|
|
|
250,0" |
|
|
5.2.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
|
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) |
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего: |
13975,0 |
|
1202,0 |
4602,0 |
1167,0 |
|
1266,0 |
120,0 |
1043,0 |
|
954,0 |
200,0 |
1207,0 |
|
908,0 |
50,0 |
1256,0 |
|
ст. 310 |
5205,0 |
|
870,0 |
240,0 |
600,0 |
|
865,0 |
120,0 |
450,0 |
|
405,0 |
200,0 |
450,0 |
|
505,0 |
50,0 |
450,0 |
|
прочие расходы |
8770,0 |
|
332,0 |
4362,0 |
567,0 |
|
401,0 |
|
593,0 |
|
549,0 |
|
757,0 |
|
403,0 |
|
806,0 |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Всего: |
6971,0 |
Всего: |
2429,0 |
Всего: |
2361,0 |
Всего: |
2214,0 |
|
|
ст. 310 |
1710,0 |
|
ст. 310 |
1435,0 |
|
ст. 310 |
1055,0 |
|
ст. 310 |
1005,0 |
|
прочие расходы |
5261,0 |
|
прочие расходы |
994,0 |
|
прочие расходы |
1306,0 |
|
прочие расходы |
1209,0 |
|
Итого: |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего на 2007 - 2010
годы (тыс. руб.): |
13975,0 |
0,0 |
4330,0 |
4972,0 |
4673,0 |
|
ст. 310 |
5205,0 |
0,0 |
2645,0 |
610,0 |
1950,0 |
|
прочие расходы |
8770,0 |
0,0 |
1685,0 |
4362,0 |
2723,0" |
6.В мероприятиях подпрограммы "Дети и творчество":
6.1.Пункты 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18 изложить в редакции:
"1.3 |
Областной творческий
лагерь для одаренных
воспитанников детских
домов, школинтернатов и
специализированных
учреждений
(отделений) для
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации, на базе
ГОУ ДОД МОЗСООЛ
"Гандвиг" |
2009 г. |
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по
культуре и
искусству
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
237,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
237,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237,0 |
|
|
|
|
|
|
1.10 |
Награждение
победителей
международного
конкурса детской
рукописной книги |
2007 2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
19,58 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|
|
Всего: |
69,58 |
|
|
19,58 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
69,58 |
|
|
19,58 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|
1.11 |
Организация и
проведение
дистанционных
предметных
естественно-научных
олимпиад |
2007 2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Всего: |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
1.12 |
Проведение
регионального
соревнования юных
исследователей
"Будущее Севера.
Юниор", направление
победителей для
участия в
федеральных,
зональных
мероприятиях,
всероссийской научносоциальной программе
"Шаг в будущее" |
2007 2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
222,02 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
148,50 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
Всего: |
670,52 |
|
|
222,02 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
148,5 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
670,52 |
|
|
222,02 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
148,50 |
|
|
|
150,0 |
|
|
1.16 |
Укрепление
материальнотехнической базы ГОУ
ДОД МОЦДОДиЮ
"Лапландия" для
проведения областных
праздников,
фестивалей,
конкурсов,
конференций и т.п. |
2007 2009 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
450,0 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
600,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
600,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17 |
Укрепление
материальнотехнической базы
МОДЮСШ для проведения
областных
соревнований
(приобретение
оборудования для
тяжелой атлетики,
набора для
пауэрлифтинга, ковра
для художественной
гимнастики) |
2007 2009 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
50,0 |
|
|
|
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
140,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. 310 |
140,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
Размещение материалов
о детском творчестве
на сайтах "Бизнесшколы", школы "Аэлита", поддержка
указанных сайтов |
2008 2010 гг. |
комитет по
образованию
Мурманской
области |
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
Всего: |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
ст. 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0" |
|
|
6.2.Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего: |
11954,1 |
|
2572,5 |
|
40,0 |
|
2810,0 |
|
25,0 |
|
2850,6 |
|
22,0 |
|
3634,0 |
|
|
|
ст. 310 |
3031,0 |
|
886,0 |
|
|
|
1065,0 |
|
|
|
458,0 |
|
|
|
622,0 |
|
|
|
прочие расходы |
8923,1 |
|
1686,5 |
|
40,0 |
|
1745,0 |
|
25,0 |
|
2392,6 |
|
22,0 |
|
3012,0 |
|
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Всего: |
2612,5 |
Всего: |
2835,0 |
Всего: |
2872,6 |
Всего: |
3634,0 |
|
|
ст. 310 |
886,0 |
|
ст. 310 |
1065,0 |
|
ст. 310 |
458,0 |
|
ст. 310 |
622,0 |
|
прочие расходы |
1726,5 |
|
прочие расходы |
1770,0 |
|
прочие расходы |
2414,6 |
|
прочие расходы |
3012,0 |
Итого: |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
Всего на 2007 - 2010
годы (в тыс. руб.): |
11954,1 |
в т.ч. |
0,0 |
11867,1 |
0,0 |
87,0 |
|
ст. 310 |
3031,0 |
в т.ч. |
0,0 |
3031,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие расходы |
8923,1 |
в т.ч. |
0,0 |
8836,1 |
0,0 |
87,0" |
7.Приложение N 6 к Программе изложить в редакции: