Цели, задачи и показатели |
Единица
измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Целевое
значение |
Исполнительные
органы
государственной
власти,
ответственные за
достижение
показателей |
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
I. Повышение уровня и качества жизни населения |
Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения |
Министерство
экономического
развития
Мурманской области |
Доля населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума в
общей численности населения |
% |
18,3 |
15,5 |
14,8 |
15,3 |
15,3 |
15,1 |
не более
13 % |
|
Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда работников бюджетной сферы |
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Мурманской области |
1.1.1. Соотношение
минимального размера
месячной заработной платы,
установленной для работников
организаций, финансируемых
из областного бюджета, и
МРОТ |
% |
- |
- |
287,0 |
163,0 |
163,0 |
160,0 |
не менее
160 % |
|
1.1.2. Соотношение
среднемесячной заработной
платы работников бюджетных
учреждений социальной сферы
и величины прожиточного
минимума трудоспособного
населения |
% |
189,1 |
213,0 |
233,0 |
228,0 |
231,0 |
235,0 |
не менее
240 % |
|
1.1.3. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения |
рублей |
11600 |
13813 |
17246 |
19402 |
20760 |
22006 |
25000 |
|
1.1.4. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
государственных
(муниципальных) учреждений
социальной защиты населения |
рублей |
8947 |
10934 |
13823 |
15603 |
16384 |
17202 |
22000 |
|
1.1.5. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
государственных
(муниципальных) учреждений
физической культуры и спорта |
рублей |
13100 |
12323 |
15790 |
16864 |
17960 |
19181 |
24000 |
Комитет по
физической
культуре и спорту
Мурманской области |
1.1.6. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
государственных
(муниципальных) учреждений
культуры и искусства |
рублей |
9648 |
10607 |
13875 |
14915 |
15660 |
16443 |
22000 |
Комитет по
культуре и
искусству
Мурманской области |
Задача 1.2. Содействие росту доходов населения |
|
1.2.1. Темпы роста
среднедушевых среднемесячных
доходов населения к
предыдущему году |
% |
121,3 |
121,0 |
123,2 |
110,7 |
113,6 |
114,7 |
114,7 |
Министерство
экономического
развития
Мурманской области |
1.2.2. Реальная
среднемесячная начисленная
заработная плата работников
к предыдущему году |
% |
111,8 |
111,9 |
111,9 |
98,8 |
101,1 |
102,9 |
102,9 |
|
1.2.3. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников,
занятых в сфере экономики
региона |
рублей |
16319,1 |
19753,7 |
24214,1 |
27100,0 |
30050,0 |
33800,0 |
33800,0 |
|
1.2.4. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников,
занятых в сфере сельского
хозяйства региона |
рублей |
9572,2 |
11485,9 |
14789,8 |
16800,0 |
18631,0 |
21294,0 |
21294,0 |
Комитет сельского
хозяйства
Мурманской области |
Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения |
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Мурманской области |
Доля граждан пожилого
возраста и инвалидов
Мурманской области,
получивших социальные
услуги, в общей численности
пенсионеров Мурманской
области |
% |
11,8 |
14,8 |
15,7 |
16,5 |
16,6 |
16,5 |
16,5 |
|
Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам
старше 18 лет стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания |
|
2.1.1. Обеспеченность
домами-интернатами для
престарелых и инвалидов на
10 тысяч населения |
мест |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,8 |
22,2 |
22,4 |
22,4 |
|
2.1.2. Темпы роста
численности граждан пожилого
возраста и инвалидов,
обслуживаемых в
государственных областных
учреждениях социального
обслуживания, к предыдущему
году |
% |
100,0 |
126,3 |
106,2 |
104,9 |
101,1 |
100,0 |
100 |
|
Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия |
|
2.2.1. Численность лиц без
определенного места
жительства и освободившихся
из мест лишения свободы,
ежегодно получающих
социальную помощь |
человек |
- |
936 |
1543 |
2500 |
2550 |
2550 |
2550 |
|
Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
Доля расходов областного
бюджета на социальное
обеспечение населения в
общем объеме расходов |
% |
0,5 |
8,6 |
9,6 |
14,1 |
15,7 |
16,4 |
16,0 |
|
Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления |
|
3.1.1. Доля граждан,
получивших адресную
государственную социальную
помощь, в общей численности
населения области |
% |
7,0 |
5,9 |
5,1 |
5,1 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
3.1.2. Средний размер
адресной государственной
социальной помощи,
предоставленной одному
домохозяйству (семье) в год |
рублей |
5576 |
7134 |
9086 |
9200 |
10000 |
10500 |
10500 |
|
3.1.3. Доля малоимущих
семей, на которые заполнен
"Социальный паспорт", в
общем количестве малоимущих
семей, состоящих на учете в
органах социальной защиты
населения |
% |
- |
32,5 |
75,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационнокоммуникационных технологий |
|
3.2.1. Доля территориальных
органов социальной защиты
населения, внедривших
автоматизированную
информационную систему
"Электронный социальный
регистр населения Мурманской
области" (АИС "ЭСРН МО"), в
их общем числе |
% |
0 |
0 |
25 |
50,0 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме одного окна |
|
3.3.1. Доля клиентских
служб, предоставляющих
социальные услуги в режиме
одного окна, в общем
количестве созданных
клиентских служб |
% |
0 |
0 |
33 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке |
|
3.4.1. Доля граждан пожилого
возраста, охваченных
дополнительной социальной
поддержкой, в общем
количестве граждан пожилого
возраста |
% |
7,2 |
9,7 |
45,0 |
45,5 |
46,0 |
46,5 |
46,5 |
|
3.4.2. Доля инвалидов,
охваченных дополнительной
социальной поддержкой, в
общем количестве инвалидов |
% |
- |
- |
15,5 |
16,5 |
17,7 |
18,8 |
18,8 |
|
3.4.3. Доля родителей и
членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых
действий и военнослужащих,
охваченных дополнительной
социальной поддержкой, в
общем количестве родителей и
членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых
действий и военнослужащих |
% |
- |
95,9 |
96,0 |
96,5 |
97,0 |
97,5 |
97,5 |
|
Задача 3.5. Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
|
3.5.1. Доля муниципальных
образований, в которых
предоставление установленных
федеральными законами и
законами Мурманской области
мер социальной поддержки
гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (за исключением
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг)
осуществляется в денежной
форме (в том числе путем
перечисления средств на
предоставление таких мер
через банковские счета в
банках, организации связи
или иным способом) |
% |
0 |
0 |
0 |
28 |
44 |
100 |
100 |
|
3.5.2. Доля семей,
получающих субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в общем
числе семей в Мурманской
области |
% |
18,7 |
22,8 |
21 |
21 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей |
|
Коэффициент рождаемости,
человек на 1000 населения |
человек |
9,8 |
10,3 |
10,7 |
10,9 |
11,0 |
11,2 |
11,2 |
|
Удельный вес вторых и
следующих детей в общем
числе родившихся |
% |
39,9 |
42,6 |
45,5 |
46,0 |
46,5 |
47,0 |
47,0 |
|
Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми |
|
4.1.1. Темпы сокращения
численности семей с детьми
со среднедушевым доходом, не
превышающим величину
прожиточного минимума,
установленную в Мурманской
области, к предыдущему году |
% |
- |
- |
95,0 |
96,0 |
98,0 |
97,0 |
на 3%
ежегодно |
|
4.1.2. Расходы областного
бюджета на выплату
региональных семейных
пособий |
млн.
рублей |
- |
9,3 |
11,4 |
26,5 |
30,3 |
34,8 |
34,8 |
|
4.1.3. Удельный вес детей,
охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления, в
общей численности учащихся
общеобразовательных школ |
% |
78,9 |
85,0 |
88,0 |
89,0 |
89,5 |
90,0 |
90,0 |
|
Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям |
|
4.2.1. Удельный вес детей,
получивших социальную
реабилитацию в
специализированных
учреждениях для
несовершеннолетних, в общем
числе безнадзорных и
беспризорных детей |
% |
72,0 |
75,7 |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
77,5 |
|
4.2.2. Удельный вес
безнадзорных и беспризорных
детей в общей численности
детского населения |
% |
0,38 |
0,37 |
0,36 |
0,35 |
0,34 |
0,33 |
0,33 |
|
4.2.3. Удельный вес семей с
детьми-инвалидами,
получивших реабилитационные
услуги в специализированных
учреждениях для детей с
ограниченными возможностями,
в общем числе семей с
детьми-инвалидами,
нуждающимися в реабилитации |
% |
- |
47,0 |
47,5 |
48,0 |
48,0 |
48,5 |
48,5 |
|
4.2.4. Удельный вес детейинвалидов, получивших
реабилитационные услуги в
специализированных
учреждениях для детей с
ограниченными возможностями,
в общем числе детейинвалидов |
% |
32,0 |
33,5 |
35,0 |
37,0 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
|
Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |
|
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя
области |
м2 |
22,7 |
22,8 |
23 |
23,1 |
23,2 |
23,4 |
23,4 |
Министерство
строительства и
территориального
развития
Мурманской области |
Соотношение средней рыночной
стоимости стандартной
квартиры общей площадью 54
метра и среднего годового
совокупного денежного дохода
семьи, состоящей из 3
человек |
лет |
2,84 |
3,29 |
3,6 |
2,36 |
2,59 |
2,33 |
2,33 |
|
Отношение средней цены
одного квадратного метра
общей площади к
среднедушевым доходам
населения в субъекте: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на вторичном рынке |
% |
... |
13 |
13 |
8 |
9 |
8 |
5 |
|
|
на первичном рынке |
% |
... |
24 |
23 |
19 |
21 |
19 |
8 |
|
Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |
|
5.1.1. Количество граждан,
переселенных из непригодного
для проживания жилищного
фонда |
человек |
246 |
282 |
195 |
53 |
640 |
640 |
640 |
|
5.1.2. Доля населения,
проживающего в
многоквартирных домах,
признанных в установленном
порядке аварийными |
% |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
|
Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования |
|
5.2.1. Объем ипотечных
займов, выданных ОАО "АИЖК
МО" |
млн. руб. |
- |
- |
40 |
200 |
250 |
320 |
320 |
|
5.2.2. Количество ипотечных
займов, выданных ОАО "АИЖК
МО" |
единиц |
- |
- |
40 |
175 |
240 |
300 |
300 |
|
Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем |
|
5.3.1. Обеспечение жильем
работников бюджетной сферы |
семей |
- |
- |
11 |
0 |
50 |
0 |
50 |
|
5.3.2. Количество молодых
семей, улучшивших жилищные
условия при поддержке из
областного бюджета |
семей |
- |
26 |
39 |
52 |
70 |
60 |
70 |
|
5.3.3. Ввод в действие
жилья, строительство
которого осуществлялось с
государственной поддержкой |
тыс. м2 |
1,8 |
0 |
0 |
3 |
2,1 |
3,5 |
10 |
|
5.3.4. Объем средств,
направленных на выполнение
государственных обязательств
по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством |
млн. руб. |
128,9 |
65,9 |
1021,1 |
526,3 |
921,54 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Задача 5.4. Содействие развитию жилищного строительства |
|
5.4.1. Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя региона,
введенная в действие за год |
м2 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
|
5.4.2. Площадь земельных
участков, предоставленных
для жилищного строительства
и комплексного освоения в
целях жилищного
строительства, в расчете на
душу населения субъекта |
м2 |
- |
- |
0,21 |
0,05 |
0,09 |
0,15 |
0,15 |
|
Задача 5.5. Разработка и утверждение документов территориального планирования |
|
5.5.1. Наличие в регионе
утвержденной схемы
территориального
планирования |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
5.5.2. Доля муниципальных
образований, в которых
приняты документы
территориального
планирования и правила
землепользования и
застройки, от общего числа
муниципальных образований |
% |
0 |
0 |
2,4 |
53 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 5.6. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса |
|
5.6.1. Средняя
продолжительность периода с
даты подачи заявки на
предоставление земельного
участка в аренду для
строительства (кроме
жилищного) до даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка в аренду
для строительства (кроме
жилищного) |
месяцев |
... |
36 |
40 |
29 |
26 |
21 |
21 |
|
5.6.2. Доля земельных
участков в регионе,
предоставленных для
строительства (кроме
жилищного) по результатам
торгов, в общей площади
земельных участков,
предоставленных для
строительства (кроме
жилищного) |
% |
- |
- |
0,5 |
0,2 |
1 |
2 |
2 |
|
5.6.3. Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства (кроме
жилищного), в расчете на
душу населения |
м2 |
- |
- |
0,5 |
0,21 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
5.6.4. Площадь земельных
участков, предоставленных в
аренду для строительства
(кроме жилищного), в расчете
на душу населения |
м2 |
- |
- |
0,5 |
0,21 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
5.6.5. Объем не завершенного
в установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств консолидированного
бюджета Мурманской области |
тыс.
рублей |
... |
... |
176411,3 |
1091232 |
953000 |
730000 |
730000 |
|
Задача 5.7. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда |
Министерство
энергетики и ЖКХ
Мурманской области |
5.7.1. Доля многоквартирных
домов в целом по области, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют непосредственное
управление помещениями в
многоквартирном доме |
% |
- |
- |
8,58 |
8,8 |
9,0 |
9,2 |
9,2 |
|
5.7.2. Доля многоквартирных
домов в целом по области, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами
посредством товариществ
собственников жилья либо
жилищных кооперативов или
иного специализированного
потребительского кооператива |
% |
- |
- |
6,76 |
7,5 |
10,0 |
12,0 |
12,0 |
|
5.7.3. Доля многоквартирных
домов в целом по области, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами
посредством управляющей
организации |
% |
- |
- |
54,53 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
5.7.4. Доля многоквартирных
домов в целом по области, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами
посредством управляющей
организации муниципальной
формы собственности |
% |
- |
- |
9,83 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
|
5.7.5. Доля многоквартирных
домов в целом по области, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами
посредством управляющей
организации муниципальной
формы собственности в форме
муниципальных учреждений |
% |
- |
- |
0,79 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
|
5.7.6. Доля многоквартирных
домов в целом по области, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами
посредством управляющей
организации частной формы
собственности |
% |
- |
- |
44,7 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
|
5.7.7. Доля многоквартирных
домов в целом по области, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами
посредством хозяйственных
обществ со 100 % долей,
находящейся в муниципальной
или государственной
собственности |
% |
- |
- |
0,94 |
0,92 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
|
5.7.8. Доля многоквартирных
домов в целом по субъекту
Российской Федерации, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами
посредством хозяйственных
обществ с долей участия, не
превышающей 25 %,
находящейся в
государственной
(муниципальной)
собственности |
% |
- |
- |
40,02 |
52,0 |
57,0 |
60,0 |
60,0 |
|
5.7.9. Доля организаций,
осуществляющих управление
многоквартирными домами и
оказание услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, с
долей участия в уставном
капитале Мурманской области
и муниципальных образований
не более чем 25 % в общем
количестве организаций,
осуществляющих свою
деятельность на территории
муниципального образования и
управление многоквартирными
домами (кроме товариществ
собственников жилья,
жилищных, жилищностроительных кооперативов
или иных специализированных
потребительских
кооперативов) |
% |
- |
- |
80,9 |
82,0 |
85,0 |
87,0 |
87,0 |
|
5.7.10. Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет |
% |
|
|
23,4 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
|
Задача 5.8. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы |
|
5.8.1. Доля организаций
коммунального комплекса с
долей участия в уставном
капитале Мурманской области
и (или) муниципальных
образований не более чем 25
%, осуществляющих
производство товаров,
оказание услуг по электро-,
газо-, тепло- и
водоснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, а также
эксплуатацию объектов для
утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов,
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры
на праве частной
собственности, по договору
аренды или концессионному
соглашению |
% |
... |
... |
56,9 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
|
5.8.2. Доля доходов от
реализации услуг по
основному виду деятельности
убыточных организаций
коммунального комплекса в
общем объеме доходов от
реализации услуг по
основному виду деятельности
организаций коммунального
комплекса в Мурманской
области |
% |
... |
15 |
14,4 |
14,0 |
13,13 |
13,13 |
13,13 |
|
5.8.3. Отношение финансового
результата от реализации
услуг по основному виду
деятельности убыточных
организаций коммунального
комплекса к доходам от
реализации услуг по
основному виду деятельности
убыточных организаций
коммунального комплекса в
Мурманской области |
% |
... |
18,0 |
17,5 |
17,0 |
16,5 |
16,0 |
16,0 |
|
5.8.4. Доля убыточных
организаций жилищнокоммунального хозяйства в их
общем количестве |
% |
56,7 |
44,8 |
52,1 |
53,0 |
52,0 |
51,5 |
51,5 |
|
Задача 5.9. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения |
|
5.9.1. Потери организаций
коммунального комплекса
вследствие перерасчета
платежей потребителей из-за
предоставления коммунальных
ресурсов и услуг
ненадлежащего качества и
(или) с перерывами,
превышающими установленную
продолжительность, в расчете
на единицу доходов от
реализации услуг по
основному виду деятельности |
% |
... |
... |
5,2 |
5,05 |
4,67 |
4,44 |
4,44 |
|
5.9.2. Доля населения,
получавшего в течение
отчетного периода
коммунальные ресурсы и
услуги ненадлежащего
качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную
продолжительность, в общей
численности населения |
% |
... |
... |
5,06 |
4,36 |
4,3 |
3,97 |
3,97 |
|
5.9.3. Уровень износа
коммунальной инфраструктуры |
% |
... |
... |
60,0 |
59,2 |
58,4 |
57,7 |
57,7 |
|
5.9.4. Доля утечек и
неучтенного расхода воды в
суммарном объеме воды,
поданной в сеть |
% |
... |
14,2 |
13,7 |
13,3 |
13,0 |
12,5 |
12,5 |
|
5.9.5. Доля потерь тепловой
энергии в суммарном объеме
отпуска тепловой энергии |
% |
... |
13,3 |
8,9 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,5 |
|
5.9.6. Доля объема отпуска
холодной воды, счет за
который выставлен по
показаниям приборов учета |
% |
30,7 |
22,3 |
36,7 |
47,71 |
62,0 |
80,6 |
80,6 |
|
5.9.7. Доля объема отпуска
горячей воды, счет за
который выставлен по
показаниям приборов учета |
% |
... |
12,4 |
13,2 |
17,16 |
22,3 |
28,89 |
28,89 |
|
5.9.8. Доля объема отпуска
газа, счет за который
выставлен по показаниям
приборов учета |
% |
4,1 |
6,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.9.9. Доля объема отпуска
электрической энергии, счет
за который выставлен по
показаниям приборов учета |
% |
98,8 |
99,6 |
91,0 |
94,6 |
97,5 |
99,0 |
99,0 |
|
5.9.10. Доля объема отпуска
тепловой энергии, счет за
который выставлен по
показаниям приборов учета |
% |
... |
... |
16,6 |
21,58 |
28,06 |
36,46 |
36,46 |
|
Задача 5.10. Совершенствование системы ценообразования в жилищно-коммунальной сфере |
|
5.10.1. Уровень возмещения
населением затрат на
предоставление жилищнокоммунальных услуг по
установленным для населения
тарифам |
% |
98,1 |
99,0 |
99,2 |
99,2 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 5.11. Создание условий для развития и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
Министерство
финансов
Мурманской области |
5.11.1. Расходы
консолидированного бюджета
на финансирование жилищнокоммунального хозяйства |
тыс.
рублей |
5708944,0 |
5408893,0 |
6692242,8 |
6332184,4 |
5645678,1 |
4336282,0 |
4336282,0 |
|
5.11.2. Расходы
консолидированного бюджета
на финансирование жилищнокоммунального хозяйства в
части увеличения стоимости
основных средств |
тыс.
рублей |
830477,5 |
1123579,7 |
1131188,7 |
1480738,2 |
1258627,5 |
808163,0 |
808163,0 |
|
5.11.3. Расходы
консолидированного бюджета
на финансирование жилищнокоммунального хозяйства в
части компенсации разницы
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для
населения, и покрытия
убытков, возникших в связи с
применением регулируемых цен
на жилищно-коммунальные
услуги |
тыс.
рублей |
2348053,4 |
1200596,0 |
2594212,7 |
2203785,2 |
1298916,2 |
1300916,2 |
1300916,2 |
|
Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и
ремонта общего имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными
организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности |
|
Количество предотвращенных
нарушений правил пользования
жилыми помещениями |
единиц |
159 |
165 |
155 |
130 |
125 |
120 |
120 |
Государственная
жилищная
инспекция
Мурманской области |
Количество предотвращенных
нарушений правил содержания
и ремонта общего имущества
многоквартирного жилого дома |
единиц |
537 |
705 |
1565 |
1250 |
1270 |
1280 |
1280 |
|
Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями,
при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями,
подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы
собственности |
|
6.1.1. Доля устраненных
нарушений от числа
выявленных случаев нарушения
правил пользования жилыми
помещениями, нарушений
жилищного законодательства
при ремонте и содержании
общего имущества
многоквартирного дома |
% |
78 |
80 |
83 |
85 |
87 |
89 |
90 |
|
Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области |
|
Удовлетворенность населения
медицинской помощью,
процентов от числа
опрошенных |
% |
... |
31,4 |
31,9 |
42 |
44 |
46 |
50 |
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Мурманской области |
Задача 7.1. Содействие снижению смертности населения |
|
7.1.1. Смертность населения
трудоспособного возраста,
число умерших на 100 тыс.
человек соответствующего
возраста |
человек |
812,1 |
705,0 |
719,8 |
719,8 |
719,8 |
719,8 |
719,8 |
|
7.1.2. Младенческая
смертность, число умерших в
возрасте до 1 года на 1 тыс.
родившихся живыми |
детей |
10,3 |
9,6 |
9,5 |
8,9 |
8,8 |
8,7 |
8,6 |
|
Задача 7.2. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) населению Мурманской области |
|
7.2.1. Доля больных,
получивших ВТМП в
государственном учреждении
здравоохранения "Мурманская
областная клиническая
больница им. П.А. Баяндина",
в общем числе пролеченных за
год |
% |
... |
17,0 |
18,0 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
19,0 |
|
Задача 7.3. Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи, оказываемой в государственных областных
учреждениях здравоохранения |
|
7.3.1. Доля ВИЧинфицированных лиц,
получающих противовирусную
терапию, от числа
нуждающихся, относящихся к
диспансерной группе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.3.2. Интенсивность
обследования больных
сифилисом (доля
обследованных по протоколам
и стандартам к общему числу
больных сифилисом) |
% |
... |
63 |
73 |
75 |
80 |
90 |
90 |
|
7.3.3. Доля пациентов,
охваченных бригадными
формами оказания
психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых
пациентов |
% |
... |
10 |
23,8 |
20,6 |
21,6 |
23,6 |
23,6 |
|
Задача 7.4. Создание условий для применения современных технологий в родовспоможении на базе ГУЗ "Мурманский областной
перинатальный центр" |
|
7.4.1. Доля недоношенных
новорожденных, получивших
медицинскую помощь с
использованием современных
технологий выхаживания, от
общего числа новорожденных |
% |
4,5 |
4,9 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
|
Задача 7.5. Создание условий для эффективной деятельности областных специализированных домов ребенка |
|
7.5.1. Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей в
возрасте до 4 лет, которым
оказана медицинская,
педагогическая и социальная
помощь, от числа нуждающихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 7.6. Создание условий для развития донорского движения и службы крови |
|
7.6.1. Количество
заготовленной цельной крови
на 1 жителя |
мл |
20,0 |
18,7 |
18,8 |
18,8 |
18,9 |
19,0 |
19,0 |
|
Задача 7.7. Обеспечение доступности гемодиализной помощи |
|
7.7.1. Доля лиц, получающих
гемодиализную помощь, из
числа пациентов, которым
назначен данный вид лечения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 7.8. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
расходным материалом, специализированными продуктами питания, зубо-, глазо-, слухопротезами |
|
7.8.1. Доля граждан,
обеспеченных необходимыми
лекарственными средствами,
изделиями медицинского
назначения и продуктами
лечебного питания, в общем
числе граждан, имеющих право
на их получение бесплатно
или со скидкой за счет
средств областного бюджета
(по данным Регистра) |
% |
- |
49,3 |
65,5 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
67,0 |
|
Цель 8. Обеспечение эффективной организации оказания медицинской помощи населению |
|
Расходы консолидированного
бюджета Мурманской области
на здравоохранение |
тыс.
рублей |
4028873,0 |
5211393,7 |
6422016,2 |
5374873,4 |
4569816,3 |
4423785,6 |
4423785,6 |
Министерство
финансов
Мурманской области |
Задача 8.1. Создание условий для внедрения стационарзамещающих видов медицинской помощи |
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Мурманской области |
8.1.1. Объем оказанной
медицинской помощи в дневных
стационарах всех типов в
расчете на 1 жителя |
пациентодни |
0,430 |
0,454 |
0,460 |
0,480 |
0,611 |
0,620 |
0,625 |
|
8.1.2. Стоимость единицы
объема оказанной медицинской
помощи в дневных стационарах
всех типов |
рублей |
390,1 |
487,3 |
524,3 |
637,8 |
580,3 |
644,7 |
644,7 |
|
Задача 8.2. Создание условий для эффективной работы койки в круглосуточных стационарах |
|
8.2.1. Объем оказанной
стационарной медицинской
помощи в расчете на 1 жителя |
койко-дни |
2,900 |
2,902 |
2,890 |
2,850 |
2,736 |
2,700 |
2,700 |
|
8.2.2. Стоимость единицы
объема оказанной
стационарной медицинской
помощи |
рублей |
1105,9 |
1307,7 |
1407,1 |
1796,4 |
1623,5 |
1803,7 |
1803,7 |
|
Задача 8.3. Создание условий для рационального использования скорой медицинской помощи |
|
8.3.1. Объем оказанной
скорой медицинской помощи в
расчете на 1 жителя |
количество
вызовов |
0,390 |
0,393 |
0,380 |
0,370 |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
|
8.3.2. Стоимость единицы
объема оказанной скорой
медицинской помощи |
рублей |
- |
1334,8 |
1436,3 |
2072,8 |
1950,5 |
2167,0 |
2167,0 |
|
Задача 8.4. Создание условий для обеспечения доступности и эффективной организации первичной медико-санитарной помощи |
|
8.4.1. Объем оказанной
амбулаторной медицинской
помощи в расчете на 1 жителя |
количество
посещений |
7,790 |
7,844 |
8,000 |
8,500 |
8,905 |
8,920 |
9,198 |
|
8.4.2. Стоимость единицы
объема оказанной
амбулаторной медицинской
помощи (фактическое
значение) |
рублей |
205,7 |
280,5 |
301,8 |
385,9 |
376,2 |
418,0 |
418,0 |
|
Задача 8.5. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения |
|
8.5.1. Численность врачей
(физические лица) в
государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения (на конец
года) |
человек на
10 тыс.
населения |
... |
39,3 |
37,9 |
37,0 |
36,9 |
36,5 |
36,3 |
|
8.5.2. Численность среднего
медицинского персонала
(физические лица) в
государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения (на конец
года) |
человек на
10 тыс.
населения |
... |
102,6 |
102,8 |
102,7 |
102,6 |
102,5 |
102,5 |
|
Задача 8.6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения |
|
8.6.1. Доля медицинских
учреждений (государственных,
муниципальных), включенных в
корпоративную сеть
здравоохранения Мурманской
области |
% |
0 |
0 |
19 |
20,6 |
28,6 |
28,6 |
100 |
|
Цель 9. Предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний |
|
Доля населения, охваченного
профилактическими прививками
против инфекций, управляемых
средствами специфической
профилактики, от числа
подлежащих в рамках
календаря профилактических
прививок |
% |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,2 |
98,3 |
98,3 |
|
Задача 9.1. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни |
|
9.1.1. Охват пациентов
обучением в школах здоровья |
% |
10,7 |
17,3 |
22,6 |
19,5 |
20,5 |
21,0 |
21,0 |
|
Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения |
Министерство
транспорта и
связи Мурманской
области |
Обеспеченность населения
общественным автомобильным и
городским электрическим
транспортом, единиц на 1
тыс. населения |
единиц |
0,44 |
0,45 |
0,46 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
|
Объем средств областного
бюджета, направляемых на
мероприятия по повышению
безопасности дорожного
движения |
млн. руб. |
1,2 |
1,8 |
45,5 |
42,2 |
70,0 |
79,9 |
79,9 |
|
Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области |
|
10.1.1. Темпы роста
перевозок пассажиров
воздушным транспортом к
предыдущему году |
% |
99,1 |
126,0 |
111,5 |
102,0 |
101,5 |
101,0 |
101,0 |
|
10.1.2. Темпы роста
перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом
к предыдущему году |
% |
96,5 |
88,2 |
98,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской
области |
|
10.2.1. Количество дорожнотранспортных происшествий |
единиц |
1009 |
1008 |
1006 |
1004 |
1002 |
1000 |
1000 |
|
Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности
проживающего на ее территории населения |
Комитет
природопользования
и экологии
Мурманской области |
Доля предотвращенного
экологического ущерба в
результате реализации
программных природоохранных
мероприятий в общей величине
предотвращенного
экологического ущерба |
% |
- |
11,1 |
18,7 |
24,3 |
26,0 |
26,8 |
26,8 |
|
Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения |
|
11.1.1. Доля населения
области, принявшего участие
в экологических
мероприятиях, к общему числу
населения области |
% |
- |
- |
4,7 |
5,4 |
9,2 |
9,9 |
9,9 |
|
Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды |
|
11.2.1. Уровень наполнения
данными единой
информационно-аналитической
системы природопользования и
охраны окружающей среды
Мурманской области |
% |
- |
- |
50 |
65 |
75 |
85 |
85 |
|
Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и
ландшафтного разнообразия, сохранения редких и исчезающих видов животных и растений |
|
11.3.1. Доля площади
Мурманской области, занятая
особо охраняемыми природными
территориями регионального
значения |
% |
- |
- |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
4,4
к 2025
году |
|
Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду,
максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот |
|
11.4.1. Доля отходов,
направленных на
использование и
обезвреживание, в общем
объеме образованных отходов |
% |
- |
- |
27 |
29 |
31 |
33 |
33 |
|
11.4.2. Доля отходов,
размещаемых на свалках,
полигонах, в общем объеме
образованных отходов |
% |
- |
- |
73 |
71 |
69 |
67 |
67 |
|
Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных
источников водоснабжения |
|
Обеспечение защиты
хозяйственно-питьевого
водоснабжения населенных
пунктов Мурманской области
от техногенного воздействия
промышленных выбросов и
вероятных выбросов от
объектов атомной энергетики,
радиационно опасных объектов |
количество
населенных
пунктов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8
(к 2017
году) |
|
Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области |
|
12.1.1. Доля разведанных
эксплуатационных запасов
подземных вод в общей
суточной потребности в воде
для населения городов
Мурманск, Мончегорск,
Апатиты, Полярные Зори,
Кандалакша, Оленегорск,
Ковдор, пос. Африканда |
% |
60 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
100
(к 2017
году) |
|
Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем
водоснабжения |
|
12.2.1. Доля населения
Мурманской области,
обеспеченного водой из
наиболее защищенных
подземных источников
водоснабжения, в общей
численности населения
Мурманской области |
% |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
64,3
(к 2017
году) |
|
Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия |
|
Доля населения, проживающего
на защищенной в результате
проведения противопаводковых
мероприятий территории, в
общей численности населения
Мурманской области |
% |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
10
(к 2015
году) |
|
Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов |
|
13.1.1. Доля установленных
(нанесенных на
землеустроительные карты)
водоохранных зон водных
объектов, в общей
протяженности береговой
линии, требующей
установления водоохранных
зон (участков водных
объектов, испытывающих
антропогенное воздействие) |
% |
0 |
1,1 |
2,24 |
2,44 |
2,44 |
2,44 |
10
(к 2015
году) |
|
13.1.2. Доля населенных
пунктов, обеспеченных
питьевой водой надлежащего
качества |
% |
93,2 |
93,2 |
94,8 |
94,8 |
95,4 |
95,4 |
99
(к 2020
году) |
|
Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов
экономики в водных ресурсах |
|
13.2.1. Доля протяженности
участков русел рек, на
которых осуществлены работы
по оптимизации их пропускной
способности, в общей
протяженности участков русел
рек, нуждающихся в
увеличении пропускной
способности |
% |
0 |
0 |
0 |
6,15 |
10,81 |
12,68 |
50
(к 2015
году) |
|
Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для
человека и животных |
Комитет по
ветеринарии и
охране животного
мира Мурманской
области |
Доля устраненных нарушений
ветеринарного
законодательства из числа
выявленных нарушений в сфере
деятельности по разведению,
выращиванию и содержанию
сельскохозяйственных
животных и птиц |
% |
89,5 |
78,1 |
95,2 |
95,6 |
96,0 |
96,2 |
100 |
|
Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством |
|
14.1.1. Рост численности
домашних животных,
вакцинированных против
бешенства, к предыдущему
году |
% |
100 |
115 |
117 |
110 |
115 |
120 |
120 |
|
14.1.2. Прирост количества
лабораторных исследований на
бешенство к предыдущему году |
% |
189 |
64 |
82 |
70 |
75 |
80 |
80 |
|
14.1.3. Рост численности
зарегистрированных
(перерегистрированных)
домашних животных к
предыдущему году |
% |
103 |
125 |
126 |
102 |
113 |
115 |
115 |
|
Цель 15. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
Комитет по
культуре и
искусству
Мурманской области |
Численность участников в
клубных формированиях на
1000 населения |
человек |
24,6 |
25,2 |
27,7 |
27,7 |
28 |
29 |
29 |
|
Численность учащихся
муниципальных детских
музыкальных, художественных
школ и школ искусств на 1000
детей |
человек |
135 |
151 |
154,4 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
|
Задача 15.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры |
|
15.1.1. Обеспеченность
государственными и
муниципальными учреждениями
культурно-досугового типа на
100 тыс. населения |
единиц |
9,9 |
9,4 |
9,6 |
9,7 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
|
15.1.2. Количество посещений
государственных театров,
человек на 1000 населения |
человек |
113,7 |
120,2 |
111,9 |
112,3 |
114,0 |
114,6 |
115 |
|
15.1.3. Удельный вес
населения, участвующего в
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями культуры, и в
работе любительских
объединений |
% |
... |
39,5 |
41,5 |
41,9 |
42,3 |
42,7 |
42,7 |
|
Задача 15.2. Адресная поддержка профессионального творчества членов мурманских организаций творческих союзов |
|
15.2.1. Доля произведений
литературы членов мурманских
организаций творческих
союзов, используемых в
деятельности областных и
муниципальных библиотек, в
общем количестве изданных
произведений членов
мурманских организаций
творческих союзов |
% |
70 |
65 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
15.2.2. Доля мероприятий,
направленных на поддержку
изобразительного искусства
членов мурманских
организаций творческих
союзов, в общем объеме
выставок изобразительного
искусства в Мурманском
областном художественном
музее |
% |
12 |
25,5 |
7,5 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
Цель 16. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
|
Количество посещений
государственных и
муниципальных музеев,
человек на 1000 населения |
человек |
251,0 |
260,9 |
270,8 |
271 |
273 |
274,7 |
275 |
|
Обеспеченность
государственными и
муниципальными библиотеками,
единиц на 100 тыс. населения |
единиц |
22,4 |
20,9 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
|
Задача 16.1. Сохранение культурного наследия Мурманской области |
|
16.1.1. Доля объектов
культурного наследия (далее
- ОКН), поставленного на
государственную охрану
(выявленные ОКН, внесенные в
список выявленных ОКН,
включенные в реестр), в % от
общего числа памятников
истории культуры,
расположенных на территории
Мурманской области и
состоящих на государственной
охране и учете |
% |
2,2 |
24,3 |
47,7 |
54,7 |
60,2 |
66,9 |
70 |
|
16.1.2. Доля
отреставрированных
уникальных и особо ценных
предметов историкокультурного наследия в общем
количестве уникальных и
особо ценных предметов
историко-культурного
наследия, нуждающихся в
реставрации |
% |
- |
5,3 |
13 |
24 |
37,8 |
57,5 |
60 |
|
Задача 16.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям |
|
16.2.1. Число пользователей
государственными и
муниципальными библиотеками,
человек на 1000 населения |
человек |
566,3 |
569,1 |
577,5 |
578,0 |
579,8 |
583,9 |
583,9 |
|
16.2.2. Доля государственных
и муниципальных библиотек,
имеющих доступ в Интернет, в
общем числе государственных
и муниципальных библиотек |
% |
18,2 |
22,4 |
30,2 |
34,0 |
34,0 |
35,6 |
50,0 |
|
16.2.3. Количество
экземпляров библиотечного
фонда общедоступных
библиотек на 1 тыс. человек
населения |
единиц |
10141 |
9649 |
9771 |
9780 |
9800 |
9900 |
9900 |
|
Цель 17. Создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и
спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений |
Комитет по
физической
культуре и спорту
Мурманской области |
Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом |
% |
11,2 |
10,8 |
10,6 |
11,6 |
11,7 |
11,8 |
11,8 |
|
Расходы консолидированного
бюджета Мурманской области
на физическую культуру и
спорт |
тыс.
рублей |
160829,0 |
232839,1 |
367073,4 |
342949,6 |
273507,7 |
273564,4 |
273564,4 |
Министерство
финансов
Мурманской области |
Задача 17.1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом |
|
17.1.1. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
физическую культуру и спорт
в расчете на 1 жителя |
тыс.
рублей |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Министерство
финансов
Мурманской области |
17.1.2. Доля проведенных
массовых физкультурнооздоровительных мероприятий
для всех возрастных групп
населения в общем количестве
проведенных областных
спортивных соревнований |
% |
30 |
32 |
36 |
38 |
40 |
42 |
42 |
Комитет по
физической
культуре и спорту
Мурманской области |
17.1.3. Доля занимающихся
физической культурой и
спортом в клубах по месту
работы, жительства и учебы в
общей численности
занимающихся физической
культурой и спортом |
% |
34 |
33 |
36 |
38 |
40 |
42 |
42 |
|
Задача 17.2. Развитие инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений |
|
17.2.1. Обеспеченность
спортивными сооружениями, в
% от общероссийского
норматива: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плоскостными сооружениями |
% |
8 |
7,3 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,7 |
|
|
спортивными залами |
% |
52,5 |
48,9 |
63,0 |
63 |
64 |
65 |
65 |
|
|
плавательными бассейнами |
% |
9,3 |
8,6 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Задача 17.3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений |
|
17.3.1. Доля спортсменов,
выполнивших норматив
кандидата в мастера спорта,
мастера спорта, мастера
спорта международного
класса, в общем количестве
спортсменов-разрядников,
подготовленных за отчетный
период |
% |
2 |
2,2 |
2,3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
17.3.2. Прирост числа
спортсменов-разрядников,
подготовленных за отчетный
период, к предыдущему году |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Цель 18. Обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития региона |
Комитет по
взаимодействию с
общественными
организациями и
делам молодежи
Мурманской области |
Оценка удовлетворенности
молодежи условиями для
успешной социализации и
эффективной самореализации
(по методу семантического
дифференциала Осгуда по 5балльной шкале) |
баллы |
- |
- |
1,5 |
1,9 |
2,3 |
2,7 |
3,5 |
|
Доля молодежи, считающей,
что в Мурманской области
созданы удовлетворительные
условия для успешной
самореализации и эффективной
социализации, в общей
численности молодежи |
% |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
75 |
85 |
|
Задача 18.1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и развитие возможностей для ее самореализации |
|
18.1.1. Число молодежных и
детских общественных
объединений, получивших
государственную поддержку |
единиц |
107 |
117 |
146 |
151 |
160 |
162 |
167 |
|
18.1.2. Доля молодежи,
являющейся членами
молодежных и детских
общественных объединений, в
общей численности молодежи |
% |
4,2 |
5,1 |
6,9 |
9,9 |
11,9 |
13,9 |
17,9 |
|
18.1.3. Доля муниципальных
образований, участвующих в
деятельности регионального
добровольческого движения, в
их общем количестве |
% |
- |
- |
38,1 |
42,9 |
54,8 |
64,3 |
83,3 |
|
18.1.4. Число посетителей
молодежного портала
Мурманской области
(количество молодых людей,
воспользовавшихся
информацией на молодежном
сайте Мурманской области) |
тыс.
человек |
47,6 |
65,3 |
65,0 |
68,3 |
71,7 |
75,3 |
83,0 |
|
Цель 19. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |
|
Уровень преступности
несовершеннолетних
(отношение количества
преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, к
общему количеству
зарегистрированных
преступлений) |
% |
11,2 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
9,6 |
8,8 |
7,2 |
|
Совокупный показатель
болезненности наркоманиями и
злоупотреблением
наркотиками, человек на 100
тыс. населения |
человек |
300 |
330 |
288 |
400 |
390 |
380 |
370 |
|
Задача 19.1. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи |
|
19.1.1. Доля утвердительных
ответов в анонимных опросах
на вопрос о наличии хотя бы
однократного эпизода
употребления наркотических
веществ |
% |
- |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
|
19.1.2. Прирост числа
молодежи, вовлеченной в
мероприятия по профилактике
наркомании, токсикомании и
алкоголизма к предыдущему
году |
% |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
23,0 |
27,0 |
31,0 |
35,0 |
|
Цель 20. Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области |
Аппарат
Правительства
Мурманской области |
Доля документов на всех
видах носителей
государственных архивов,
находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение |
% |
81,7 |
75,1 |
73,3 |
72,9 |
73,0 |
73,1 |
75,0 |
|
Сокращение количества аварий
и других чрезвычайных
ситуаций на архивных
объектах собственности
Мурманской области |
единиц |
11 |
11 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 20.1. Создание условий для формирования электронных фондов культурного наследия Мурманской области |
|
20.1.1. Доля уникальных и
особо ценных дел,
переведенных в электронный
формат, в общем количестве
уникальных и особо ценных
дел, находящихся на хранении
в государственных архивах |
% |
0,07 |
0,42 |
0,22 |
1,53 |
1,97 |
2,4 |
10,0 |
|
20.1.2. Доля архивных фондов
государственных архивов,
сведения о которых включены
в общеотраслевую базу данных
"Архивный фонд Российской
Федерации" на уровне фондов
и описей дел, в общем
количестве архивных фондов
государственных архивов по
разделам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Государственный учет" |
% |
94,6 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
"Научно-справочный аппарат" |
% |
31,68 |
35,34 |
35,42 |
35,81 |
38,87 |
42,46 |
50,0 |
|
Задача 20.2. Расширение доступа населения к информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в
государственных архивах Мурманской области |
|
20.2.1. Доля документов
государственных архивов,
находящихся на закрытом
хранении, в общем числе
хранящихся дел в
государственных архивах |
% |
13,0 |
8,7 |
8,4 |
4,5 |
4,2 |
3,9 |
3 |
|
20.2.2. Доля электронных
описаний архивных дел в
общем числе архивных дел,
находящихся на хранении в
государственных архивах и
подлежащих электронной
каталогизации |
% |
4,76 |
6,34 |
7,5 |
8,54 |
9,74 |
11,04 |
15,0 |
|
Цель 21. Совершенствование деятельности по исполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области в отношении прав и законных интересов
граждан и государства |
Управление ЗАГС
Мурманской области |
Предотвращение случаев
нарушения прав и законных
интересов граждан и
государства в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 21.1. Обеспечение соответствия действующему законодательству регистрации актов гражданского состояния на
территории Мурманской области |
|
21.1.1. Количество
комплексных мероприятий по
контролю за исполнением
органами местного
самоуправления полномочий по
государственной регистрации
актов гражданского состояния |
единиц |
5 |
9 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
21.1.2. Ежегодный прирост
числа торжественных
мероприятий, организованных
органами ЗАГС |
% |
4,2 |
30 |
32 |
- |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
Цель 22. Снижение уровня безработицы, повышение конкурентоспособности безработных граждан и занятости населения |
Управление
государственной
службы занятости
населения
Мурманской области |
Уровень безработицы (по
методологии МОТ) в среднем за
год |
% |
6,7 |
6,5 |
7,0 |
7,8 |
7,6 |
7,5 |
7,0 |
|
Доля трудоустроенных граждан
трудоспособного возраста в
общей численности граждан
трудоспособного возраста,
обратившихся за содействием
в органы службы занятости с
целью поиска подходящей
работы |
% |
45 |
47 |
47 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|
Уровень зарегистрированной
безработицы |
% |
3,3 |
3,0 |
2,3 |
3,0 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Задача 22.1. Создание условий для обеспечения занятости граждан |
|
22.1.1. Доля граждан,
трудоустроенных в рамках
специальных программ |
% |
37 |
42 |
40 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
22.1.2. Средняя
продолжительность
безработицы |
месяцев |
4,8 |
4,8 |
3,6 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
4,2 |
|
Задача 22.2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда |
|
22.2.1. Удельный вес
безработных граждан,
направленных на
профессиональное обучение, в
общей численности
зарегистрированных
безработных |
% |
6,2 |
6,6 |
7,5 |
7,8 |
7,9 |
8,0 |
8,5 |
|
22.2.2. Удельный вес
граждан, получивших услуги
по профессиональной
ориентации, психологической
поддержке, социальной
адаптации, в общей
численности обратившихся за
содействием в
трудоустройстве |
% |
41 |
45 |
47 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|
Цель 23. Повышение эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и молодежи |
|
Удельный вес инвалидов в
общей численности
зарегистрированных
безработных граждан |
% |
11 |
13 |
14 |
14 |
14 |
13 |
11 |
|
Удельный вес молодежи в
общей численности
зарегистрированных
безработных граждан |
% |
41 |
36 |
36 |
40 |
39 |
38 |
36 |
|
Задача 23.1. Создание условий для обеспечения занятости инвалидов |
|
23.1.1. Доля трудоустроенных
граждан трудоспособного
возраста, относящихся к
категории инвалидов, в общей
численности граждан
трудоспособного возраста,
относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за
содействием в органы службы
занятости с целью поиска
подходящей работы |
% |
14,4 |
15,5 |
14,8 |
14,3 |
14,5 |
15 |
15 |
|
23.1.2. Темпы роста
квотируемых рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, к
предыдущему году |
% |
106 |
110 |
113,6 |
101,6 |
101,6 |
101,6 |
110 |
|
Задача 23.2. Создание условий для обеспечения занятости молодежи |
|
23.2.1. Доля выпускников
учреждений профессионального
образования, трудоустроенных
в рамках специальных
программ |
% |
24 |
34 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
23.2.2. Уровень
трудоустройства молодежи |
% |
45 |
56 |
56 |
52 |
53 |
54 |
56 |
|
Задача 23.3. Создание условий для обеспечения занятости сельского населения |
Комитет сельского
хозяйства
Мурманской области |
23.3.1. Уровень занятости
сельского населения
трудоспособного возраста |
% |
... |
73,2 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
|
Цель 24. Совершенствование социальных отношений через систему образования |
|
Расходы консолидированного
бюджета Мурманской области
на общее образование |
тыс.
рублей |
3794660,0 |
4149047,8 |
6979131,8 |
7528233,0 |
7524831,7 |
7876367,6 |
7876367,6 |
Министерство
финансов
Мурманской области |
Расходы консолидированного
бюджета Мурманской области
на НПО и СПО |
тыс.
рублей |
381643,0 |
458445,8 |
577787,2 |
624420,4 |
1085702,7 |
1152487,1 |
1152487,1 |
|
Удельный вес лиц в возрасте
от 6,5 до 18 лет, охваченных
общим образованием |
% |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Министерство
образования и
науки Мурманской
области |
Задача 24.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся |
|
24.1.1. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на общее
образование в части
увеличения стоимости
основных средств |
тыс.
рублей |
229555,2 |
203852,8 |
345600,8 |
278849,5 |
231433,2 |
231433,2 |
231433,2 |
Министерство
финансов
Мурманской области |
24.1.2. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на общее
образование в части текущих
расходов |
тыс.
рублей |
3565104,8 |
3945195,0 |
6633531,0 |
7249383,5 |
7293398,5 |
7644934,4 |
7644934,4 |
|
24.1.3. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на общее
образование в части текущих
расходов на оплату труда и
начисления на оплату труда |
тыс.
рублей |
2430149,4 |
3723918,0 |
4862513,6 |
5266599,8 |
5464880,5 |
5811307,0 |
5811307,0 |
|
24.1.4. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
начальное профессиональное
образование в части
увеличения стоимости
основных средств |
тыс.
рублей |
11235,0 |
1841,4 |
2412,0 |
927,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
24.1.5. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
начальное профессиональное
образование в части текущих
расходов |
тыс.
рублей |
247096,0 |
218188,1 |
169264,7 |
166483,9 |
619512,0 |
650861,4 |
650861,4 |
|
24.1.6. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
начальное профессиональное
образование в части текущих
расходов на оплату труда и
начисления на оплату труда |
тыс.
рублей |
140580,0 |
126952,4 |
99729,4 |
97532,3 |
355035,2 |
379424,8 |
379424,8 |
|
24.1.7. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
среднее профессиональное
образование в части
увеличения стоимости
основных средств |
тыс.
рублей |
2886,0 |
4155,8 |
15594,9 |
3812,0 |
127,0 |
127,0 |
3812,0 |
|
24.1.8. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
среднее профессиональное
образование в части текущих
расходов |
тыс.
рублей |
120426,0 |
234260,4 |
390515,6 |
453197,5 |
446063,7 |
481498,7 |
481498,7 |
|
24.1.9. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
среднее профессиональное
образование в части текущих
расходов на оплату труда и
начисления на оплату труда |
тыс.
рублей |
82796,0 |
146246,4 |
252056,0 |
285751,3 |
302376,6 |
335239,9 |
335239,9 |
|
24.1.10. Коэффициент охвата
детей дошкольным
образованием |
% |
78 |
80 |
81 |
81 |
83 |
85 |
85 |
Министерство
образования и
науки Мурманской
области |
24.1.11. Доля детей с
ограниченными возможностями
здоровья, получающих
образование в
образовательных учреждениях
общего типа по месту
жительства, в общей
численности обучающихся
детей с ограниченными
возможностями здоровья |
% |
48 |
57 |
58 |
61 |
65 |
69 |
69 |
|
24.1.12. Доля детейинвалидов, обучающихся на
дому, получающих образование
по основным и дополнительным
программам дистанционно |
% |
0 |
0 |
0 |
15 |
28 |
42 |
42 |
|
Задача 24.2. Модернизация институтов образования, развитие инфраструктуры системы образования |
|
24.2.1. Доля
старшеклассников,
обучающихся по программам
профильного и углубленного
обучения |
% |
... |
59,7 |
60 |
65 |
75 |
85 |
85 |
|
24.2.2. Доля
общеобразовательных
учреждений - ресурсных
центров от общей численности
общеобразовательных
учреждений, реализующих
программы среднего (полного)
общего образования |
% |
... |
3 |
12 |
15 |
17 |
18 |
18 |
|
24.2.3. Количество
государственных
(муниципальных) дневных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
требуют капитального ремонта |
единиц |
... |
32 |
32 |
30 |
30 |
29 |
29 |
|
24.2.4. Доля школьников,
обеспеченных организованным
одноразовым горячим
питанием, от общей
численности обучающихся
общеобразовательных
учреждений |
% |
... |
78 |
80 |
82 |
85 |
87 |
87 |
|
24.2.5. Доля образовательных
учреждений начального и
среднего профессионального
образования, участвующих в
сетевом взаимодействии, в
общем числе образовательных
учреждений НПО и СПО |
% |
- |
- |
- |
30 |
60 |
90 |
90 |
|
Цель 25. Развитие региональной системы оценки качества образования |
|
Удельный вес общественных
экспертов, участвующих в
процедурах лицензирования и
аккредитации |
% |
... |
30 |
50 |
70 |
90 |
90 |
90 |
|
Задача 25.1. Обеспечение государственно-общественного управления образованием |
|
25.1.1. Количество
преступлений, совершенных
несовершеннолетними,
обучающимися в
государственных
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования, или при их
соучастии |
единиц |
... |
36 |
34 |
34 |
32 |
30 |
30 |
|
25.1.2. Доля государственных
учреждений профессионального
образования, в разработке
которых принимали участие
бизнес-структуры |
% |
х |
х |
х |
х |
30 |
50 |
50 |
|
Задача 25.2. Введение систем оплаты труда, ориентированных на качество |
|
25.2.1. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
государственных
(муниципальных) дневных
общеобразовательных
учреждений |
рублей |
... |
12254 |
18794,3 |
20275 |
21486 |
22100 |
22100 |
|
25.2.2. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
государственных
(муниципальных) дневных
общеобразовательных
учреждений |
рублей |
... |
14845 |
20020 |
21600 |
24100 |
25400 |
25400 |
|
25.2.3. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
преподавателей
государственных
образовательных учреждений
начального профессионального
образования |
рублей |
... |
12037 |
16622 |
18168 |
20130 |
21720 |
21720 |
|
25.2.4. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата мастеров
производственного обучения
государственных учреждений
начального профессионального
образования |
рублей |
... |
13698 |
16437 |
17670,4 |
19543,5 |
21000 |
21000 |
|
25.2.5. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
преподавателей
государственных
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования |
рублей |
... |
13265 |
17026 |
18609 |
20619 |
22248 |
22248 |
|
25.2.6. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата мастеров
производственного обучения
государственных
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования |
рублей |
... |
14690 |
14146 |
18950 |
20958,8 |
21000 |
21000 |
|
Задача 25.3. Развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по
результатам |
|
25.3.1. Доля государственных
областных образовательных
учреждений, оказывающих
услуги, соответствующие
стандартам качества
предоставления
государственных услуг в
сфере образования |
% |
... |
... |
... |
85 |
90 |
95 |
95 |
|
Задача 25.4. Совершенствование системы оценки образовательных достижений обучающихся |
|
25.4.1. Удельный вес
обучающихся, охваченных
диагностикой готовности к
обучению на следующей
ступени образования |
% |
... |
... |
... |
30 |
50 |
100 |
100 |
|
25.4.2. Количество
общеобразовательных
предметов, по которым
проводился ЕГЭ в
государственных
(муниципальных) дневных
общеобразовательных
учреждениях в регионе |
единиц |
- |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
25.4.3. Численность
выпускников государственных
образовательных учреждений
начального профессионального
образования, ищущих работу
впервые, признанных
безработными в установленном
порядке |
человек |
... |
... |
239 |
235 |
219 |
200 |
200 |
|
25.4.4. Численность
выпускников государственных
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования, ищущих работу
впервые, признанных
безработными в установленном
порядке |
человек |
... |
... |
213 |
214 |
191 |
168 |
168 |
|
25.4.5. Численность
безработных в возрасте 15 24 лет с начальным
профессиональным
образованием |
человек |
... |
... |
242 |
250 |
230 |
220 |
220 |
|
25.4.6. Численность
населения в возрасте 15 - 24
лет с начальным
профессиональным
образованием, занятого в
экономике региона |
человек |
... |
... |
15552 |
14874 |
14170 |
13600 |
13600 |
|
25.4.7. Численность
безработных в возрасте 15 24 лет со средним
профессиональным
образованием |
человек |
... |
... |
156 |
160 |
120 |
100 |
100 |
|
25.4.8. Численность
населения в возрасте 15 - 24
лет со средним
профессиональным
образованием, занятого в
экономике региона |
человек |
... |
... |
9784 |
8480 |
7860 |
7120 |
7120 |
|
25.4.9. Доля выпускников
государственных
образовательных учреждений
начального профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии в
первый год, в общей
численности выпускников
государственных
образовательных учреждений
начального профессионального
образования |
% |
... |
61,2 |
63 |
64 |
65 |
67 |
67 |
|
25.4.10. Доля выпускников
государственных
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии в
первый год, в общей
численности выпускников
государственных
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования |
% |
... |
65,5 |
67 |
68 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
|
Цель 26. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей |
|
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в
семьях |
% |
62,5 |
69,5 |
72,0 |
73 |
74 |
75 |
75 |
|
Задача 26.1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
26.1.1. Доля детей,
оставшихся без попечения
родителей |
% |
3,84 |
3,4 |
3,57 |
3,3 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
|
26.1.2. Доля детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных
не родственникам (в приемные
семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство)),
охваченных другими формами
семейного устройства
(семейные детские дома,
патронатные семьи) |
% |
49 |
58 |
41,77 |
44,7 |
47,3 |
48,0 |
48,0 |
|
II. Обеспечение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности региональной экономики |
Цель 27. Сохранение макроэкономической стабильности, минимизация последствий мирового финансового и экономического
кризиса |
Министерство
экономического
развития
Мурманской области |
Объем ВРП |
тыс. руб. |
158126959 |
192176617 |
221994500 |
219869100 |
246489000 |
272022000 |
272022000 |
|
Индекс физического объема
ВРП, к предыдущему году |
% |
102,7 |
102,2 |
101,6 |
96,2 |
102,5 |
101,7 |
101,7 |
|
Объем ВРП на душу населения |
тыс. руб. |
183,7 |
225 |
262,1 |
262,1 |
296,3 |
329,7 |
329,7 |
|
Индекс потребительских цен
на товары и платные услуги,
декабрь к декабрю
предыдущего года |
% |
108,8 |
112,5 |
114,1 |
111,0 |
110,5 |
108,5 |
108,5 |
|
Задача 27.1. Предотвращение резкого снижения производства в реальном секторе экономики, создание дополнительных
рабочих мест |
|
27.1.1. Индекс промышленного
производства в сопоставимых
ценах к предыдущему году |
% |
101,5 |
100,2 |
98,2 |
93,5 |
104,5 |
102,2 |
102,2 |
|
27.1.2. Темпы роста
кредитов, предоставленных
экономике области, к
предыдущему году |
% |
142,5 |
155,5 |
109,0 |
113,8 |
115,2 |
115,8 |
115,8 |
|
27.1.3. Создание
дополнительных рабочих мест
для временного
трудоустройства |
тыс.
человек |
2,1 |
2,7 |
2,2 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Управление
государственной
службы занятости
населения
Мурманской области |
Цель 28. Обеспечение устойчивой работы и развития базовых отраслей промышленности, диверсификация промышленности |
Комитет
промышленности
Мурманской области |
Темпы роста инвестиций в
основной капитал добывающих
производств к предыдущему
году |
% |
100 |
120,1 |
120,3 |
120,5 |
160,2 |
110,0 |
110,0 |
|
Темпы роста инвестиций в
основной капитал
обрабатывающих производств к
предыдущему году |
% |
100 |
106,4 |
127,5 |
76,3 |
94,9 |
106,4 |
107,4 |
|
Доля нерентабельных
предприятий в общем числе
промышленных предприятий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добывающих производств |
% |
33,3 |
50,0 |
33,3 |
57,1 |
50 |
33,3 |
33,3 |
|
|
обрабатывающих производств |
% |
35,1 |
35,1 |
21,4 |
42,6 |
35,1 |
17,9 |
17,9 |
|
Задача 28.1. Создание условий для устойчивой работы промышленных предприятий |
|
28.1.1. Индекс промышленного
производства добывающих
производств в сопоставимых
ценах к предыдущему году |
% |
101,4 |
102,7 |
92,9 |
95,8 |
108,7 |
103,8 |
103,8 |
|
28.1.2. Индекс промышленного
производства обрабатывающих
производств в сопоставимых
ценах к предыдущему году |
% |
101,0 |
99,8 |
99,8 |
88,8 |
102,7 |
102,1 |
102,1 |
|
28.1.3. Темпы роста
среднемесячной заработной
платы работников к
предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добывающих производств |
% |
119,9 |
124,9 |
128,1 |
117,7 |
116,7 |
117,8 |
117,8 |
|
|
обрабатывающих производств |
% |
119,2 |
126,4 |
119,6 |
108,7 |
112,1 |
121,2 |
121,2 |
|
Задача 28.2. Содействие диверсификации промышленного производства, созданию новых отраслей экономики |
|
28.2.1. Объем инвестиций на
реализацию инвестиционных
промышленных проектов в
добывающих производствах |
млн. руб. |
0 |
250 |
150,0 |
3345,68 |
4165,12 |
2857,44 |
2857,44 |
|
Задача 28.3. Повышение инвестиционной привлекательности экономики региона |
Министерство
экономического
развития
Мурманской области |
28.3.1. Индекс физического
объема инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования, в
сопоставимых ценах к
предыдущему году |
% |
112,4 |
95,8 |
149,1 |
83,0 |
105,4 |
131,2 |
111,9 |
|
28.3.2. Объем инвестиций в
основной капитал в расчете
на одного человека |
рублей |
28415 |
31516 |
53827 |
48910 |
55794 |
78873 |
94212 |
|
28.3.3. Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) в расчете на одного
человека |
рублей |
24624 |
25893 |
44838 |
42139 |
49206 |
67477 |
72576 |
|
28.3.4. Индекс физического
объема инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств), в
сопоставимых ценах к
предыдущему году |
% |
114,1 |
90,9 |
151,1 |
85,8 |
107,9 |
127,2 |
100,7 |
|
Цель 29. Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие
области |
|
Количество малых и средних
предприятий в расчете на 1
тыс. человек населения |
единиц |
... |
.... |
6,6 |
7,0 |
7,3 |
7,7 |
7,7 |
|
Доля продукции,
произведенной малыми
предприятиями, в общем
объеме валового
регионального продукта |
% |
- |
6,5 |
6,8 |
7,07 |
7,2 |
7,4 |
7,4 |
|
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых
и средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций |
% |
... |
... |
14,7 |
15,6 |
16,8 |
18,7 |
18,7 |
|
Задача 29.1. Усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение
административных барьеров |
|
29.1.1. Объем средств
областного бюджета,
направленных на поддержку
предпринимательства |
млн. руб. |
8,42 |
22,28 |
52,56 |
27,8 |
32,75 |
40,0 |
40,0 |
|
29.1.2. Объем средств
федерального бюджета,
полученных в виде субсидии
для реализации мероприятий
по поддержке развития
предпринимательства |
млн.
рублей |
7,4 |
19,5 |
46,6 |
59,7 |
30,35 |
37,4 |
37,4 |
|
29.1.3. Количество
муниципальных образований,
получивших субсидии
областного бюджета на
реализацию муниципальных
программ развития
предпринимательства |
единиц |
- |
- |
- |
12 |
24 |
38 |
42 |
|
29.1.4. Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
(муниципальную) поддержку |
единиц |
144 |
200 |
238 |
530 |
580 |
610 |
610 |
|
29.1.5. Доля издержек
бизнеса на преодоление
административных барьеров в
выручке от реализации
продукции |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
|
Задача 29.2. Развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и улучшение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам |
|
29.2.1. Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку (субсидии, гранты
начинающим, микрозаймы,
поручительства) |
единиц |
44 |
70 |
108 |
200 |
300 |
300 |
300 |
|
29.2.2. Объем кредитных
ресурсов, привлеченных
субъектами малого и среднего
предпринимательства,
получившими финансовую
поддержку из областного
бюджета |
млн.
рублей |
69,4 |
127,7 |
293 |
400 |
512 |
600 |
600 |
|
Задача 29.3. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие самозанятости |
|
29.3.1. Количество
начинающих предпринимателей,
получивших государственную
(муниципальную) поддержку |
человек |
- |
- |
70 |
600 |
400 |
400 |
400 |
|
29.3.2. Численность
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей без
образования юридического
лица |
тыс. чел. |
18,8 |
20,5 |
21,0 |
20,6 |
20,9 |
21,5 |
21,5 |
|
29.3.3. Количество малых
предприятий, размещенных в
ГОУ "Мурманский региональный
инновационный бизнесинкубатор" |
единиц |
- |
- |
- |
15 |
25 |
32 |
34 |
|
Цель 30. Создание условий для устойчивого развития научно-технической сферы Мурманской области |
Министерство
образования и
науки Мурманской
области |
Количество приоритетных
направлений научной
деятельности |
единиц |
- |
- |
- |
- |
3 |
4 |
4 |
|
Задача 30.1. Определение и поддержка приоритетных направлений научной деятельности |
|
30.1.1. Количество
региональных и федеральных
программ и проектов,
направленных на развитие
региональной науки |
единиц |
- |
- |
- |
- |
5 |
7 |
7 |
|
30.1.2. Доля студентов,
обучающихся по программам
"прикладного бакалавриата",
в общем числе студентов |
% |
- |
- |
- |
- |
2 |
4 |
4 |
|
Задача 30.2. Привлечение молодежи к научной деятельности |
|
30.2.1. Увеличение доли
молодых исследователей (до
40 лет) в общем количестве
лиц, привлекаемых к научной
работе |
% |
- |
- |
- |
29 |
30 |
31 |
31 |
|
Цель 31. Обеспечение устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса, развитие потенциала рыбопереработки Мурманской
области |
|
Индекс производства по виду
деятельности "Рыболовство" к
предыдущему году |
% |
102,8 |
90,5 |
103,6 |
100,0 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
Комитет
рыбохозяйственного
комплекса
Мурманской области |
Темпы роста объемов
производства рыбопродукции
на берегу к предыдущему году |
% |
118,3 |
71,0 |
101,3 |
102,0 |
100,5 |
102,0 |
102,0 |
|
Задача 31.1. Создание условий для эффективного использования водных биологических ресурсов |
|
31.1.1. Освоение прибрежных
квот на вылов водных
биоресурсов, выделяемых
предприятиям Мурманской
области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трески |
% |
95,0 |
96,8 |
98,0 |
98,1 |
98,3 |
98,5 |
98,5 |
|
|
пикши |
% |
92,9 |
97,6 |
98,0 |
98,1 |
98,3 |
98,5 |
98,5 |
|
Задача 31.2. Обеспечение развития аквакультуры |
|
31.2.1. Темпы роста объемов
выращивания гидробионтов на
территории Мурманской
области к предыдущему году |
% |
102,7 |
105,8 |
102,5 |
432,4 |
215,4 |
181,0 |
181,0 |
|
Цель 32. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности продукции местных
товаропроизводителей |
Комитет сельского
хозяйства
Мурманской области |
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий в сопоставимых
ценах к предыдущему году |
% |
109,6 |
105,8 |
105,5 |
101,7 |
101,5 |
100,7 |
100,7 |
|
Индекс физического объема
инвестиций в основной
капитал в сельское хозяйство
в сопоставимых ценах к
предыдущему году |
% |
124,4 |
97,8 |
155,2 |
56,7 |
114,4 |
100,1 |
100,1 |
|
Задача 32.1. Обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции |
|
32.1.1. Темпы роста
(снижения) производства
основных видов
сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех
категорий к предыдущему
году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо скота и птицы (в живом
весе) |
% |
106,9 |
143,5 |
113,3 |
100,0 |
101,9 |
100,0 |
100,0 |
|
|
молоко |
% |
101,9 |
104,6 |
105,3 |
101,0 |
101,7 |
101,6 |
101,6 |
|
|
яйца |
% |
128,0 |
86,6 |
102,5 |
103,0 |
101,8 |
100,9 |
100,9 |
|
Задача 32.2. Создание условий для развития и эффективного функционирования сельского хозяйства |
|
32.2.1. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
сельское хозяйство в расчете
на 1 рубль произведенной
сельскохозяйственной
продукции |
рублей |
0,151 |
0,142 |
0,148 |
0,176 |
0,154 |
0,157 |
0,157 |
|
32.2.2. Удельный вес
прибыльных крупных и средних
сельскохозяйственных
организаций в их общем числе |
% |
57,1 |
66,7 |
62,0 |
62,2 |
62,5 |
62,8 |
62,8 |
|
Цель 33. Повышение эффективности использования лесных ресурсов |
Комитет по
лесному хозяйству
Мурманской области |
Использование расчетной
лесосеки |
% |
13,4 |
12,5 |
12,5 |
11,5 |
11,8 |
12,0 |
20 |
|
Доля лесных участков,
вовлеченных в использование
лесов, в общей площади
лесных участков на землях
лесного фонда |
% |
16,8 |
21,0 |
21,0 |
50,0 |
52,0 |
54,0 |
100 |
|
Задача 33.1. Обеспечение рациональности использования лесных участков |
|
33.1.1. Темпы роста площадей
лесных участков,
предоставленных в аренду для
использования в
рекреационных целях, к
предыдущему году |
% |
- |
- |
112,1 |
105,3 |
106,6 |
104,9 |
105,0 |
|
33.1.2. Темпы роста площадей
лесов, предоставленных для
выполнения работ по
геологическому изучению
недр, разработки
месторождений полезных
ископаемых, к предыдущему
году |
% |
- |
- |
81,7 |
357,9 |
105,5 |
104,3 |
105,0 |
|
33.1.3. Темпы роста площадей
лесов, предоставленных для
строительства,
реконструкции, эксплуатации
линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов
и других линейных объектов,
к предыдущему году |
% |
- |
- |
178,9 |
85,3 |
103,2 |
106,3 |
105,0 |
|
Задача 33.2. Повышение уровня информированности физических и юридических лиц |
|
33.2.1. Доля проданных лотов
на лесных аукционах по
продаже права на заключение
договоров купли-продажи
лесных насаждений в общем
количестве лотов,
выставленных на лесные
аукционы |
% |
90 |
92 |
94 |
95 |
96 |
97 |
100 |
|
33.2.2. Доля проданных лотов
на лесных аукционах по
продаже права на заключение
договоров аренды лесных
участков в общем количестве
лотов, выставленных на
лесные аукционы |
% |
90 |
91 |
93 |
94 |
96 |
97 |
100 |
|
Задача 33.3. Повышение уровня доходности от использования лесов |
|
33.3.1. Темпы роста лесного
дохода к предыдущему году |
% |
0 |
127,4 |
144,4 |
117,9 |
109,0 |
108,7 |
109,0 |
|
Цель 34. Оптимизация структуры государственного имущества Мурманской области |
Министерство
имущественных
отношений
Мурманской области |
Доходы областного бюджета от
приватизации
государственного имущества
Мурманской области |
млн.
руб. |
27 |
8,7 |
123 |
0 |
0 |
4,8 |
4,8 |
|
Задача 34.1. Осуществление структурных преобразований, обеспечивающих сокращение избыточной части государственного
сектора экономики Мурманской области |
|
34.1.1. Разработка
прогнозного плана
(программы) приватизации
государственного имущества
Мурманской области на
очередной финансовый год |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
34.1.2. Доходы от
приватизации
государственного имущества
Мурманской области, в % к
объему, утвержденному
прогнозным планом
(программой) приватизации |
% |
99,5 |
110,0 |
> в 8 раз |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|
Цель 35. Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области |
|
Доходы областного бюджета от
управления государственным
имуществом Мурманской
области |
млн.
рублей |
50,2 |
58,8 |
43 |
44,8 |
50,4 |
51 |
51 |
|
Задача 35.1. Повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий |
|
35.1.1. Доходы от
перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей государственных
областных унитарных
предприятий |
млн. руб. |
1,8 |
3,2 |
1,8 |
6,0 |
7,2 |
7,5 |
7,5 |
|
Задача 35.2. Обеспечение эффективного управления областными объектами недвижимого имущества, включая земельные участки |
|
35.2.1. Доходы областного
бюджета от сдачи в аренду
государственного имущества
Мурманской области (без
учета земельных участков) к
базовому 2008 году |
% |
137,9 |
144,8 |
100,0 |
91,9 |
100,5 |
110,5 |
110,5 |
|
35.2.2. Поступление в
областной бюджет арендных
платежей за использование
земельных участков,
находящихся в собственности
Мурманской области, к
бюджетному заданию |
% |
240,7 |
123,1 |
113,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Цель 36. Развитие рынка земли и недвижимости на территории Мурманской области |
|
Неналоговые доходы
консолидированного бюджета
Мурманской области от аренды
и продажи земельных
участков, предназначенных
для целей строительства,
государственная
собственность на которые не
разграничена (расположенные
в г. Мурманске) |
млн. руб. |
... |
... |
50,5 |
66,5 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
|
Задача 36.1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков |
|
36.1.1. Объем кадастровых
(землеустроительных) работ
на земельных участках под
объектами недвижимости,
находящимися в собственности
Мурманской области |
млн. руб. |
2,13 |
0,816 |
0,651 |
0,88 |
0,745 |
0,58 |
0,58 |
|
36.1.2. Количество земельных
участков, по которым
осуществлена регистрация
права собственности
Мурманской области
(нарастающим итогом) |
единиц |
163 |
310 |
562 |
680 |
800 |
1000 |
1000 |
|
Цель 37. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Мурманской области |
Министерство
финансов
Мурманской области |
Объем просроченной
кредиторской задолженности
государственных
(муниципальных) учреждений |
тыс.
рублей |
1540782,0 |
1143872,1 |
1161439,5 |
1201822,0 |
1081639,8 |
973475,8 |
не более
1202000,0 |
|
Задача 37.1. Создание условий для повышения эффективности расходов консолидированного бюджета Мурманской области |
|
37.1.1. Задолженность
бюджета Мурманской области и
бюджетов муниципальных
образований по исполнению
обязательств перед
гражданами |
тыс.
рублей |
93,8 |
1572,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37.1.2. Доля расходов
консолидированного бюджета
Мурманской области,
формируемых в рамках
программ, в общем объеме
расходов консолидированного
бюджета Мурманской области
(без учета субвенций на
исполнение делегируемых
полномочий) |
% |
2,05 |
6,2 |
12,1 |
9,5 |
10,0 |
10,8 |
не менее
10,8 |
|
37.1.3. Доля расходов
консолидированного бюджета
Мурманской области на
финансирование услуг
социальной сферы,
оказываемых автономными
учреждениями и
негосударственными
(немуниципальными)
организациями, в общем
объеме расходов
консолидированного бюджета
Мурманской области на
финансирование отраслей
социальной сферы |
% |
0 |
0 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
не менее
0,4 |
|
37.1.4. Доля расходов
консолидированного бюджета
Мурманской области на
оказание бюджетных услуг,
оказываемыми
негосударственными
(немуниципальными)
организациями, в общем
объеме расходов
консолидированного бюджета
Мурманской области на
финансирование бюджетных
услуг |
% |
4,9 |
12,6 |
10,0 |
6,4 |
6,7 |
3,8 |
не менее
3,8 |
|
37.1.5. Доля расходов
консолидированного бюджета
Мурманской области на
увеличение стоимости
основных средств в общем
объеме расходов
консолидированного бюджета
Мурманской области |
% |
11,89 |
9,57 |
11,0 |
6,9 |
6,0 |
5,5 |
не менее
5,5 |
|
Задача 37.2. Создание условий для выполнения расходных обязательств Мурманской области |
|
37.2.1. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области |
тыс.
рублей |
28996976,5 |
38506739,8 |
47391473,9 |
49917482,0 |
48075891,0 |
46309631,0 |
46309631,0 |
|
37.2.2. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области в части
увеличения стоимости
основных средств |
тыс.
рублей |
3447163,8 |
3683247,5 |
5212631,0 |
3361204,0 |
2898183,0 |
2527248,0 |
2527248,0 |
|
37.2.3. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
правоохранительную
деятельность |
тыс.
рублей |
1138105,5 |
1138179,2 |
1506111,0 |
1738332 |
1703573 |
1703573 |
не менее
1703573 |
|
37.2.4. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
финансирование отраслей
социальной сферы |
тыс.
рублей |
17934469,4 |
22008186,74 |
26966631,18 |
28259941,0 |
28968346,0 |
29061195,0 |
29061195,0 |
|
37.2.5. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области на
финансирование услуг
социальной сферы,
оказываемых автономными
учреждениями и
негосударственными
(немуниципальными)
организациями |
тыс.
рублей |
0 |
0 |
134727,2 |
115896,2 |
94785,9 |
102478,4 |
102478,4 |
|
37.2.6. Расходы
консолидированного бюджета
Мурманской области в части
расходов на содержание
органов государственной
власти и местного
самоуправления |
тыс.
рублей |
1962715 |
2526693,1 |
3562777 |
4028446 |
3674186 |
3903015 |
не более
3903015 |
|
37.2.7. Среднемесячная
начисленная заработная плата
гражданских служащих органов
исполнительной власти |
рублей |
38500 |
41400 |
53700 |
57000 |
57000 |
57000 |
не менее
57000 |
|
III. Формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу |
Цель 38. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического
развития Мурманской области |
Министерство
финансов
Мурманской области |
Темпы роста (снижения)
налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета Мурманской области к
предыдущему году |
% |
- |
136,7 |
108,1 |
90,0 |
109,5 |
109,5 |
выше
уровня
инфляции
не менее
2 % |
|
Задача 38.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета Мурманской
области |
|
38.1.1. Доля налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Мурманской области в общем
объеме доходов
консолидированного бюджета
Мурманской области (без
учета субвенций) |
% |
88,61 |
93,07 |
73,86 |
75,58 |
87,97 |
99,15 |
> 75,0 |
|
38.1.2. Доля налоговых и
неналоговых доходов бюджетов
муниципальных районов в
общем объеме доходов
муниципальных районов (без
учета субвенций) |
% |
43,60 |
39,50 |
31,89 |
35,70 |
67,87 |
90,23 |
> 35,0 |
|
38.1.3. Доля налоговых и
неналоговых доходов бюджетов
городских округов в общем
объеме доходов бюджетов
городских округов (без учета
субвенций) |
% |
47,63 |
48,60 |
52,70 |
67,20 |
74,77 |
88,92 |
> 55,0 |
|
38.1.4. Доля доходов
бюджетов муниципальных
образований (без учета
субвенций) в общем объеме
доходов консолидированного
бюджета Мурманской области |
% |
46,43 |
41,77 |
45,04 |
39,68 |
46,93 |
44,07 |
> 40,0 |
|
Цель 39. Стратегическое управление социально-экономическим развитием Мурманской области |
Министерство
экономического
развития
Мурманской области |
Наличие утвержденных:
- стратегии социальноэкономического развития
Мурманской области на
долгосрочный период до 2015
года и разработанной в
соответствии с новыми
требованиями до 2025 года |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- программы социальноэкономического развития
Мурманской области на
среднесрочный период (2004 2008 годы и 2009 - 2013 годы) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- долгосрочного прогноза
социально-экономического
развития Мурманской области |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- среднесрочного прогноза
социально-экономического
развития Мурманской области |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- плана действий
Правительства Мурманской
области в сфере социальноэкономического развития на
краткосрочную перспективу
(текущий год) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 39.1. Формирование элементов системы стратегического управления социально-экономическим развитием Мурманской
области |
|
39.1.1. Наличие Закона
Мурманской области "О
стратегическом планировании" |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
|
39.1.2. Степень
оправдываемости прогнозов
социально-экономического
развития Мурманской области
(доля показателей прогноза с
высоким (до 5 п.п.
отклонений) и хорошим (свыше
5 п.п. и до 10 п.п.
отклонений) качеством
прогнозируемых значений) |
% |
71 |
55 |
65 |
70 |
75 |
85 |
90 |
|
Задача 39.2. Организация проведения мониторинга и анализа социально-экономического развития Мурманской области |
|
39.2.1. Количество
подготовленных и
представленных Губернатору и
Правительству Мурманской
области докладов об основных
результатах экономической
деятельности и уровне жизни
населения Мурманской области
с оценкой ожидаемых итогов
года, о реализации
мероприятий плана действий
Правительства Мурманской
области |
единиц |
> = 14 |
> =14 |
> =14 |
> =14 |
> =14 |
> =14 |
> =14 |
|
39.2.2. Количество
подготовленных аналитических
материалов о социальноэкономическом положении
городских округов и
муниципальных районов,
монопрофильных
территориальных образований
и оценке эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
Мурманской области,
размещенных на тематическом
интернет-сайте |
единиц |
- |
> =12 |
> =23 |
> =25 |
> =25 |
> =26 |
> =26 |
|
Задача 39.3. Обеспечение реализации государственных приоритетов через механизмы АИП, ДЦП, ВЦП |
|
39.3.1. Доля расходов
областного бюджета,
распределяемых по
программам, в общем объеме
расходов областного бюджета
(областная адресная
инвестиционная программа,
долгосрочные и ведомственные
целевые программы) |
% |
5,3 |
11,7 |
9,2 |
10,1 |
11,0 |
11,9 |
11,9 |
|
Задача 39.4. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области |
|
39.4.1. Доля исполнительных
органов государственной
власти, внедривших методы и
процедуры управления,
ориентированного на
результат |
% |
50 |
75 |
89 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
39.4.2. Наличие сводного
доклада о результатах и
основных направлениях
деятельности Правительства
Мурманской области на
среднесрочный период |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
|
Цель 40. Развитие инновационного потенциала и инновационных предприятий |
|
Доля инновационной продукции
в общем объеме произведенных
товаров |
% |
3,8 |
4,1 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,8 |
4,8 |
|
Задача 40.1. Содействие развитию инновационных предприятий |
|
40.1.1. Количество малых
инновационных предприятий,
размещенных в ГОУ
"Мурманский региональный
инновационный бизнесинкубатор" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
8 |
13 |
18 |
18 |
|
40.1.2. Количество услуг в
инновационной сфере,
предоставленных субъектам
экономической деятельности
организациями инфраструктуры |
единиц |
100 |
200 |
300 |
1100 |
1200 |
1300 |
1300 |
|
Цель 41. Обеспечение инновационности базового образования в соответствии с требованием экономики региона |
Министерство
образования и
науки Мурманской
области |
Доля общеобразовательных
учреждений, реализующих
инновационные
образовательные программы |
% |
- |
13 |
20 |
25 |
27 |
30 |
30 |
|
Задача 41.1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение
федеральных государственных образовательных стандартов |
|
41.1.1. Доля школьников,
обучающихся по
общеобразовательным
программам, реализующим ФГОС
второго поколения |
% |
- |
- |
- |
- |
40 |
70 |
70 |
|
Задача 41.2. Обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования |
|
41.2.1. Удельный вес
образовательных программ,
имеющих модуль
дистанционного обучения,
реализуемых в системе
дополнительного
профессионального
педагогического образования |
% |
- |
6 |
8 |
12 |
14 |
16 |
16 |
|
Цель 42. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
Министерство
транспорта и
связи Мурманской
области |
Темпы роста объемов
грузопереработки портов и
перегрузочных комплексов к
предыдущему году |
% |
103,2 |
104,4 |
104,1 |
100,0 |
103,5 |
101,5 |
101,5 |
|
Темпы роста объемов грузов,
перевезенных железнодорожным
транспортом к предыдущему
году |
% |
100,7 |
102,1 |
90,8 |
100,0 |
101,4 |
102,1 |
102,1 |
|
Задача 42.1. Развитие Мурманского транспортного узла |
|
42.1.1. Объем инвестиций на
реализацию проекта
"Комплексное развитие
Мурманского транспортного
узла" |
млн. руб. |
60,0 |
156,0 |
2,15 |
500,0 |
9537,4 |
17176,1 |
17176,1 |
|
Задача 42.2. Приведение технического уровня содержания региональных дорог к допустимому уровню |
|
42.2.1. Доля протяженности
региональных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности региональных
дорог |
% |
77,1 |
77,4 |
77,8 |
79,5 |
79,8 |
80,2 |
66,9 |
|
42.2.2. Доля протяженности
автомобильных дорог уличнодорожной сети, работающих в
режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных
дорог улично-дорожной сети |
% |
... |
54,0 |
61,0 |
63,0 |
65,0 |
67,0 |
0 |
|
42.2.3. Доля протяженности
автомобильных дорог
регионального значения,
содержание которых в
отчетном году осуществляется
в соответствии с
государственными
(муниципальными)
долгосрочными контрактами,
заключенными с организациями
негосударственной и
немуниципальной форм
собственности, в общей
протяженности автомобильных
дорог регионального значения |
% |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
|
Цель 43. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |
Министерство
энергетики и ЖКХ
Мурманской области |
Индекс производства и
распределения
электроэнергии, газа и воды
к предыдущему году |
% |
103,0 |
98,2 |
100,0 |
99,5 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|
Задача 43.1. Развитие энергосистемы Мурманской области |
|
43.1.1. Протяженность
электрических сетей 35 - 330
кВ по трассе |
км |
5157 |
5485 |
5485 |
5509 |
5582 |
5655 |
5655 |
|
43.1.2. Установленная
электрическая мощность
объектов генерации |
МВт |
3738 |
3738 |
3738 |
3742 |
3759 |
4132 |
4132 |
|
Задача 43.2. Разработка и реализация проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии |
|
43.2.1. Объем инвестиций в
реализацию проектов развития
нетрадиционных
возобновляемых источников
энергии |
млн. руб. |
- |
- |
- |
1,0 |
20,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Цель 44. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых видов продукции, товаров, работ и
услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования Мурманской области |
Управление по
тарифному
регулированию
Мурманской области |
Отношение фактического темпа
роста регулируемых тарифов и
цен к предельному темпу
роста, определенному ФСТ,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
передача электроэнергии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
теплоэнергия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
услуги организаций
коммунального комплекса в
сфере водоснабжения,
водоотведения, очистки
сточных вод, утилизации
(захоронения) ТБО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 44.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов, направленного на снижение
издержек регулируемых организаций |
|
44.1.1. Адекватность
регулирования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
44.1.2. Стабильность
регулирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
передача электроэнергии |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
теплоэнергия, передача
теплоэнергии |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
услуги организаций
коммунального комплекса в
сфере водоснабжения,
водоотведения, очистки
сточных вод, утилизации
(захоронения) ТБО |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 44.2. Создание условий для развития электросетевого хозяйства Мурманской области |
|
44.2.1. Ставка платы за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям на
уровне напряжения ниже 35 кВ
и мощности менее 10000 кВА |
руб./кВт |
6620 |
6620 |
18841 |
18841 |
18841 |
18841 |
18841 |
|
Цель 45. Воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее - МСБ) общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ)
на территории Мурманской области |
Комитет
природопользования
и экологии
Мурманской области |
Прирост запасов ОПИ по
результатам постановки их на
баланс к распределенным
запасам 2005 года (базовый) |
% |
0,4 |
5 |
4 |
6 |
3 |
0,6 |
3 |
|
Задача 45.1. Развитие, эффективное и рациональное использование МСБ ОПИ на территории Мурманской области |
|
45.1.1. Доля месторождений
ОПИ распределенного фонда в
общем количестве
месторождений ОПИ по видам
сырья: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облицовочный камень |
% |
43 |
57 |
81 |
85 |
90 |
90 |
90 |
|
|
строительный камень |
% |
29 |
49 |
57 |
68 |
63 |
65 |
65 |
|
|
песчано-гравийная смесь |
% |
58 |
65 |
70 |
79 |
79 |
80 |
80 |
|
|
песок строительный |
% |
50 |
55 |
55 |
55 |
65 |
65 |
65 |
|
|
глина |
% |
0 |
0 |
12 |
5 |
16 |
17 |
20 |
|
|
торф |
% |
0 |
0 |
5 |
5 |
7 |
8 |
10 |
|
Задача 45.2. Поиск и разведка новых месторождений ОПИ |
|
45.2.1. Темпы роста
собственных средств
недропользователей,
направленных на разведку
месторождений ОПИ, к
предыдущему году |
% |
108 |
113 |
139 |
100 |
80 |
90 |
100 |
|
Цель 46. Обеспечение охраны и воспроизводства популяций объектов животного мира на территории Мурманской области |
Государственная
инспекция по
охране, контролю
и регулированию
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
Мурманской области |
Темпы роста численности
объектов животного мира к
предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лосей |
% |
- |
- |
- |
- |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
|
|
диких северных оленей |
% |
- |
- |
- |
101,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
|
бурых медведей |
% |
- |
- |
- |
110,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
|
Задача 46.1. Обеспечение охраны среды обитания охотничьих животных |
|
46.1.1. Объем средств,
направляемых на укрепление
материально-технической базы
охотнадзора |
млн.
рублей |
- |
- |
2,0 |
3,3 |
2,1 |
2,3 |
2,3 |
|
46.1.2. Темпы роста
выявляемых случаев нарушения
правил добычи объектов
животного мира к предыдущему
году |
% |
- |
- |
- |
103,0 |
113,0 |
114,0 |
114,0 |
|
Цель 47. Развитие потенциала международных и внешнеэкономических связей |
|
Объем материальных и
финансовых ресурсов,
поступивших из-за рубежа на
реализацию международных
проектов |
млн.
долларов
США |
78,4 |
80,0 |
122,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Объем иностранных инвестиций |
млн.
долларов
США |
101,9 |
62,5 |
55,0 |
50,0 |
57,0 |
65,0 |
65,0 |
|
Задача 47.1. Обеспечение условий для развития международного, в том числе приграничного, сотрудничества |
|
47.1.1. Число международных
проектов, получивших
софинансирование из
областного бюджета |
единиц |
0 |
4 |
5 |
3 |
9 |
9 |
9 |
|
47.1.2. Объем средств
областного бюджета,
направленных на
софинансирование
международных проектов |
млн.
рублей |
0 |
1,6 |
2,072 |
1,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
47.1.3. Число проектов,
финансируемых по
международным программам |
единиц |
64 |
79 |
84 |
86 |
89 |
90 |
90 |
|
47.1.4. Число предприятий,
получивших иностранные
инвестиции |
единиц |
65 |
73 |
51 |
45 |
58 |
70 |
70 |
|
Цель 48. Создание в Мурманской области конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным
стандартам |
|
Темпы роста объема турпотока
к предыдущему году |
% |
102,0 |
103,0 |
104,2 |
102,5 |
106,5 |
105,9 |
106,0 |
|
Задача 48.1. Создание туристско-рекреационных территорий регионального значения |
|
48.1.1. Количество
туристско-рекреационных
территорий регионального
значения |
единиц |
- |
- |
- |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Задача 48.2. Содействие формированию и продвижению регионального туристского продукта на российском и международном
рынках |
|
48.2.1. Темпы роста экспорта
туристских услуг к
предыдущему году |
% |
- |
109,4 |
108,6 |
109,1 |
107,1 |
111,1 |
111,0 |
|
48.2.2. Темпы роста числа
иностранных граждан,
зарегистрированных в
Мурманской области, к
предыдущему году |
% |
130,9 |
125,5 |
102,3 |
102,0 |
115,7 |
106,2 |
106,5 |
|
IV. Повышение эффективности государственного управления, качества предоставляемых государственных услуг |
Цель 49. Развитие добросовестной конкуренции на торгах, повышение результативности проведения торгов |
Управление
государственного
заказа Мурманской
области |
Доля размещения заказов у
единственного поставщика в
связи с признанием торгов
несостоявшимися, в общем
объеме размещаемых заказов
на сумму свыше 1,5 млн.
рублей |
% |
- |
- |
- |
4,0 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
|
Доля экономии бюджетных
средств в общем объеме
средств, размещенных на
торгах на сумму свыше 1,5
млн. рублей |
% |
- |
- |
- |
0,2 |
9,8 |
10 |
10 |
|
Задача 49.1. Создание заинтересованным лицам дополнительных возможностей для получения информации о торгах |
|
49.1.1. Трансляция торгов в
режиме реального времени в
Интернете |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
Задача 49.2. Увеличение количества участников торгов |
|
49.2.1. Среднее количество
участников размещения заказа
по формам торгов на сумму
свыше 1,5 млн. рублей |
количество
участников |
- |
- |
- |
7,5 |
4 |
5 |
5 |
|
Задача 49.3. Эффективное использование бюджетных средств при размещении заказов для государственных нужд |
|
49.3.1. Доля торгов,
проведенных на сумму свыше
1,5 млн. рублей, в общем
объеме проведенных закупок |
% |
- |
- |
- |
2,5 |
5 |
10 |
10 |
|
49.3.2. Доля торгов,
проведенных на сумму свыше
1,5 млн. рублей, в общей
стоимости проведенных
закупок |
% |
|
|
|
40 |
30 |
35 |
35 |
|
49.3.3. Доля совместных
торгов (для нескольких
заказчиков) в общем объеме
проведенных торгов |
% |
- |
- |
- |
2 |
10 |
20 |
20 |
|
Цель 50. Совершенствование региональной нормативной правовой базы, внесение предложений в проекты федеральных законов
с учетом интересов Мурманской области |
Министерство
юстиции
Мурманской области |
Доля представленных
федеральных законов,
затрагивающих интересы
Мурманской области, по
которым высказано мнение
Правительства Мурманской
области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля нормативных правовых
актов, противоречащих или
несоответствующих
законодательству, проекты
которых согласованы или
разработаны Министерством
юстиции Мурманской области |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 50.1. Подготовка отзывов на проекты федеральных законов с учетом интересов Мурманской области |
|
50.1.1. Доля подготовленных
отзывов на проекты
федеральных законов,
учитывающих интересы
Мурманской области, с
соблюдением установленных
сроков подготовки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 50.2. Повышение качества нормативных правовых актов Мурманской области |
|
50.2.1. Доля законов,
разработанных Министерством
и внесенных в Мурманскую
областную Думу Губернатором
Мурманской области,
признанных судом
недействующими в целом или в
части |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50.2.2. Доля законов,
разработанных Министерством
и внесенных в Мурманскую
областную Думу, в общем
количестве законопроектов,
отнесенных к компетенции
Министерства и включенных в
План законопроектной
деятельности Правительства
Мурманской области |
% |
85,5 |
93,3 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
50.2.3. Доля норм, в которые
внесены изменения по
предложениям, выработанным в
ходе антикоррупционной
экспертизы, от количества
норм, в которых выявлены
коррупционно опасные факторы |
% |
- |
- |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
50.2.4. Доля подзаконных
нормативных правовых актов,
прошедших экспертизу в
Министерстве, признанных
судом недействующими в целом
или в части |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 51. Обеспечение права граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных правовых актах |
|
Доля муниципальных
нормативных правовых актов,
включенных в Регистр, от
числа поступивших для
включения в Регистр
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления Мурманской
области |
% |
- |
- |
- |
25 |
60 |
100 |
100 |
|
Задача 51.1. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Регистре муниципальных правовых актов Мурманской
области |
|
51.1.1. Доля сведений,
предоставленных из Регистра
муниципальных нормативных
правовых актов Мурманской
области, от числа
запрашиваемых |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 52. Совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления |
|
Доля муниципальных
нормативных правовых актов,
прошедших экспертизу на
соответствие
законодательству, от числа
внесенных в Регистр
муниципальных нормативных
правовых актов Мурманской
области |
% |
- |
- |
- |
25 |
50 |
80 |
80 |
|
Задача 52.1. Обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых актов законодательству Российской Федерации,
Мурманской области, уставам муниципальных образований |
|
52.1.1. Доля отрицательных
экспертных заключений, по
которым у Прокуратуры
Мурманской области нет
оснований для принятия мер
прокурорского реагирования,
к общему числу экспертных
заключений, направленных в
Прокуратуру Мурманской
области |
% |
- |
- |
- |
10 |
7 |
3 |
3 |
|
Цель 53. Организационное обеспечение деятельности административных комиссий |
|
Доля образованных
административных комиссий
муниципальных образований от
общего их числа,
установленного Законом
Мурманской области от
24.06.2003 N 408-01-ЗМО "Об
административных комиссиях" |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 53.1. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий |
|
53.1.1. Доля своевременно
предоставленных ОМСУ
сведений о работе
административных комиссий
муниципальных образований от
общего количества сведений,
подлежащих предоставлению
для контроля полноты и
качества осуществления ОМСУ
отдельных государственных
полномочий |
% |
- |
- |
- |
75 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 54. Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области |
|
Доля мировых судей,
положительно оценивающих
уровень материальнотехнического обеспечения
судебных участков |
% |
- |
- |
- |
- |
75 |
85 |
100 |
|
Задача 54.1. Совершенствование системы материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей |
|
54.1.1. Доля помещений
судебных участков мировых
судей, оснащенных
электронными системами
безопасности |
% |
- |
- |
70 |
70 |
70 |
91 |
100 |
|
54.1.2. Доля судебных
участков, оборудованных
локально-вычислительными
сетями |
% |
- |
- |
68 |
68 |
100 |
100 |
100 |
|
54.1.3. Доля обеспеченности
судебных участков мировых
судей компьютерной и
оргтехникой |
% |
- |
- |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 54.2. Совершенствование системы кадрового обеспечения судебных участков мировых судей |
|
54.2.1. Количество
работников аппаратов мировых
судей, повысивших
квалификацию |
чел. |
- |
- |
20 |
13 |
15 |
30 |
30 |
|
Задача 54.3. Совершенствование системы информационно-технологического обеспечения судебных участков мировых судей |
|
54.3.1. Доля судебных
участков, включенных в
единую компьютерную систему |
% |
- |
- |
45 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|
54.3.2. Доля судебных
участков, оснащенных
автоматизированными
системами судебного
делопроизводства |
% |
- |
- |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
54.3.3. Доля залов судебных
заседаний судебных участков
мировых судей, оборудованных
средствами аудиозаписи |
% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
45 |
100 |
|
54.3.4. Количество интернетпорталов о деятельности
судебных участков мировых
судей |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Цель 55. Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера |
Комитет по
взаимодействию с
общественными
организациями и
делам молодежи
Мурманской области |
Доля общин, материальнотехническая база которых
улучшена |
% |
- |
- |
- |
15 |
33 |
46 |
46 |
|
Задача 55.1. Стимулирование развития общинных форм хозяйствования |
|
55.1.1. Число общин,
обеспеченных передвижным
жильем |
единиц |
- |
- |
- |
1 |
3 |
5 |
5 |
|
55.1.2. Число общин,
обеспеченных основными
средствами (лодки, лодочные
моторы, карбасы,
электрогенераторы,
автомобили, морозильные
камеры и холодильники,
спутниковые телефоны и
навигаторы, средства
радиосвязи, снегоходы,
квадроциклы) |
единиц |
- |
- |
- |
3 |
6 |
8 |
8 |
|
Задача 55.2. Духовное и национально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера |
|
55.2.1. Численность
населения коренных
малочисленных народов
Севера, привлеченных к
участию в общественно
значимых для них
мероприятиях (участие в
фольклорных фестивалях,
национальных праздниках, в
том числе на международном
уровне, выставках
национального искусства и
т.п.) |
человек |
- |
- |
- |
1050 |
1050 |
1120 |
1120 |
|
55.2.2. Количество изданных
книг по саамской тематике |
единиц |
- |
2 |
2 |
2 |
5 |
8 |
8 |
|
Цель 56. Создание условий для эксплуатации самоходных машин и других видов техники, обеспечивающих безопасность жизни
и здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды |
Государственная
инспекция по
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники
Мурманской области |
Снижение доли транспортных
средств, эксплуатирующихся с
нарушениями норм и правил
эксплуатации, в общем
количестве
зарегистрированных машин |
% |
49,3 |
48 |
53,3 |
52 |
51 |
50 |
50 |
|
Задача 56.1. Обеспечение полноты учета самоходных машин и других видов техники и взимания государственной пошлины и
сборов в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
|
56.1.1. Темпы роста
поступлений неналоговых
доходов в местные бюджеты
(госпошлина) к предыдущему
году |
% |
102,0 |
114,6 |
146,9 |
105,2 |
108 |
105 |
105 |
|
56.1.2. Темпы роста
поступлений неналоговых
доходов в областной бюджет
(сборы) к предыдущему году |
% |
102,0 |
123,5 |
116,9 |
100,1 |
107,1 |
106,7 |
106,7 |
|
Цель 57. Обеспечение защиты прав граждан в области оказания медицинских и фармацевтических услуг, содействие
качественному медицинскому и фармацевтическому обслуживанию населения |
Управление по
контролю качества
медицинской
помощи и
лицензированию
отдельных видов
деятельности |
Степень удовлетворенности
заявителей качеством
оказанных государственных
услуг по защите их прав при
оказании медицинских и
фармацевтических услуг в
общем числе заявителей |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 57.1. Предупреждение и пресечение нарушений лицензионных условий и требований при осуществлении медицинской
деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ списков II и III |
|
57.1.1. Доля проведенных
проверок соблюдения
лицензионных условий и
требований в общем числе
лицензиатов при
осуществлении: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинской деятельности |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
|
фармацевтической
деятельности |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
|
деятельности, связанной с
обращением наркотических
средств и психотропных
веществ списков II и III |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
Цель 58. Повышение эффективности деятельности в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции,
лицензирования заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов |
Управление по
лицензированию
Мурманской области |
Темпы снижения нарушений
требований законодательства
к предыдущему году в сфере: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицензирования розничной
продажи алкогольной
продукции |
% |
- |
- |
78,5 |
77 |
75 |
72 |
72 |
|
|
лицензирования заготовки,
переработки и реализации
лома черных и цветных
металлов |
% |
- |
- |
83,3 |
80 |
78 |
76 |
76 |
|
Задача 58.1. Устранение с рынка предприятий, ведущих незаконную, неквалифицированную, опасную для населения
деятельность |
|
58.1.1. Снижение доли
оборота выявленной
нелегальной алкогольной
продукции в объеме
проверенной |
% |
- |
- |
- |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
|
58.1.2. Доля аннулированных
лицензий на основании
материалов проверок о
нарушениях законодательства
к действующим лицензиям в
области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
розничной продажи
алкогольной продукции |
% |
- |
0 |
2 |
3 |
3,5 |
4,0 |
4,0 |
|
|
заготовки, переработки и
реализации лома черных и
цветных металлов |
% |
- |
0 |
0 |
2,5 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|