Приложение к Постановлению от 29.07.2009 г № 337-ПП Изменение
Изменения в долгосрочную целевую программу «Проведение административной реформы в мурманской области» на 2009 — 2011 годы
1.По всему тексту программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа) и подпрограммы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года слова "управление по вопросам реализации приоритетных национальных проектов и взаимодействия государственных органов Правительства Мурманской области" заменить словами "Аппарат Правительства Мурманской области" в соответствующих падежах.
2.По всему тексту Программы и подпрограммы "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" слова "управление информационных ресурсов и информационной безопасности Правительства Мурманской области" заменить словами "Аппарат Правительства Мурманской области" в соответствующих падежах.
3.По всему тексту Программы и подпрограммы "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области" слова "Министерство социального развития Мурманской области" заменить словами "Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области" в соответствующих падежах.
4.По всему тексту Программы и подпрограммы "Программа противодействия коррупции в Мурманской области" слова "контрольно-инспекторское управление Правительства Мурманской области" заменить словами "Министерство юстиции Мурманской области" в соответствующих падежах.
5.В паспорте Программы:
5.1.Девятый показатель позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
"количество установленных информационных терминалов,
обеспечивающих доступ к информации об оказании
государственных услуг, единиц |
22 |
46 |
46" |
5.2.Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и
источники
финансирования
| Общие затраты на реализацию программы составят 518120,9 тыс. руб.,
в том числе:
170675,9 тыс. руб. - средства областного бюджета;
166745,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
27700,0 тыс. руб. - средства муниципального бюджета;
153000,0 тыс. руб.- средства внебюджетных источников.
Из них:
в 2009 году - 50171,7 тыс. руб. средств областного бюджета, 87100 тыс. руб.
средств федерального бюджета, 27700 тыс. руб. средств муниципального
бюджета и 100000 тыс. руб. средств внебюджетных источников;
в 2010 году - 85935,7 тыс. руб. средств областного бюджета, 79645 тыс. руб.
средств федерального бюджета, 53000 тыс. руб. средств внебюджетных
источников;
в 2011 году - 34568,5 тыс. руб. средств областного бюджета"
|
6.В разделе IV Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
6.1.Абзац десятый изложить в редакции:
"На реализацию Программы в 2009 - 2011 годах необходимо всего 518120,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 170675,9 тыс. руб., из них:".
6.2.Позиции 1, 2, 3, 4 таблицы изложить в редакции:
"1 |
В целом по Программе, |
518120,9 |
264971,7 |
218580,7 |
34568,5 |
|
|
из них областной бюджет,
в том числе: |
170675,9 |
50171,7 |
85935,7 |
34568,5 |
2 |
Подпрограмма N 1 "Повышение качества
государственных услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Мурманской
области", всего,
в том числе: |
416441 |
233797 |
182644 |
0 |
3 |
Подпрограмма N 2 "Создание подсистем
электронного правительства в
Мурманской области" |
62179,9 |
19574,7 |
22036,7 |
20568,5 |
4 |
Подпрограмма N 3 "Развитие сети
клиентских служб по предоставлению
гражданам мер социальной поддержки в
режиме одного окна в Мурманской
области" |
33000 |
9000 |
12000 |
12000" |
7.В подпрограмме "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области":
7.1.В паспорте подпрограммы:
7.1.1.Показатели 5 и 8 позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
"количество установленных информационных терминалов,
обеспечивающих доступ к информации об оказании
государственных услуг, единиц |
22 |
46 |
46 |
количество государственных гражданских служащих,
прошедших аттестацию на знание информационных и
телекоммуникационных технологий и получивших
сертификат, чел. |
150 |
450 |
750" |
7.1.2.Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и
источники
финансирования
| общие затраты средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составят
62179,9 тыс. рублей, из общих затрат на реализацию подпрограммы:
в 2009 году - 19574,7 тыс. рублей;
в 2010 году - 22036,7 тыс. рублей.
в 2011 году - 20568,5 тыс. рублей."
|
7.2.Абзац пятый раздела IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 62179,90 тыс. рублей.".
7.3.В перечне программных мероприятий подпрограммы:
7.3.1.Пункт 1.2.1 раздела 1 изложить в редакции:
"1.2.1 |
поставка клиентского
программного обеспечения
для ЕСЭД |
I квартал
2009 г.,
I квартал
2010 г.,
I квартал
2011 г. |
12358,50 |
2078,50 |
5808,50 |
4471,50 |
Областной
бюджет |
Аппарат Правительства
Мурманской области" |
7.3.2.Пункт 2.5 раздела 2 изложить в редакции:
"2.5 |
Поставка информационных
терминалов |
IV квартал
2009 г.,
IV квартал
2010 г. |
2100,00 |
1000,00 |
1100,00 |
|
Областной
бюджет |
Аппарат Правительства
Мурманской области" |
7.3.3.Позицию "Итого по разделу 2" изложить в редакции:
|
"Итого по разделу 2,
в том числе: |
|
11745,00 |
3745,00 |
4415,00 |
3585,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости
основных средств |
|
2100,00 |
1000,00 |
1100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
9645,00 |
2745,00 |
3315,00 |
3585,00" |
|
|
7.3.4.Позицию "Итого по разделу 3" изложить в редакции:
|
"Итого по разделу 3,
в том числе: |
|
14950,00 |
5000,00 |
4950,00 |
5000,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости
основных средств |
|
9055,00 |
2985,00 |
2985,00 |
3085,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
5895,00 |
2015,00 |
1965,00 |
1915,00" |
|
|
7.3.5.Пункт 4.3.2 изложить в редакции:
"4.3.2 |
Проведение аттестации
знаний государственных
гражданских служащих,
использующих в своей
деятельности
информационные и
телекоммуникационные
технологии, и выдача
сертификатов |
2009 - 2011
гг. |
2850,00 |
550,00 |
1150,00 |
1150,00 |
Областной
бюджет |
Аппарат Правительства
Мурманской области" |
7.3.6.Позицию "Итого по разделу 4" изложить в редакции:
|
"Итого по разделу 4,
в том числе: |
|
9615,00 |
2385,00 |
3615,00 |
3615,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
9615,00 |
2385,00 |
3615,00 |
3615,00" |
|
|
7.3.7.Позицию "Итого по подпрограмме" изложить в редакции:
|
"Итого по подпрограмме,
в том числе: |
|
62179,90 |
19574,70 |
22036,70 |
20568,50 |
|
|
|
|
увеличение стоимости
основных средств |
|
14990,00 |
7790,00 |
4100,00 |
3100,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
47189,90 |
11784,70 |
17936,70 |
17468,50" |
|
|
7.3.8.Позицию "Итого по государственным заказчикам:" изложить в редакции:
|
"Правительство Мурманской
области,
в том числе: |
|
47229,90 |
14574,7 |
17086,7 |
15568,50 |
|
|
|
|
увеличение стоимости
основных средств |
|
5890,00 |
4790,00 |
1100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
41339,90 |
9784,70 |
15986,70 |
15568,50" |
|
|
8.В подпрограмме "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области":
8.1.В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и
источники
финансирования
| Общие затраты средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы
составят 33000 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 9000 тыс. рублей;
в 2010 году - 12000 тыс. рублей;
в 2011 году - 12000 тыс. рублей"
|
8.2.Абзац третий раздела IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 33000 тыс. руб., в том числе:
Источник финансирования |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Всего |
Областной бюджет |
9000 тыс. руб. |
12000 тыс. руб. |
12000 тыс. руб. |
33000 тыс. руб." |
8.3.В перечне программных мероприятий подпрограммы:
8.3.1.Пункт 1 и подпункт 1.3 изложить в редакции:
"1 |
Организация, проведение торгов и заключение контракта на развитие,
внедрение на базе клиентских служб АИС "ЭСРН МО" |
2009 2011 годы |
17350 |
2550 |
6600 |
8200 |
Областной
бюджет |
Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Мурманской
области" |
1.3 |
разработка расчетного модуля, предусматривающего процесс
"монетизации" льгот по ЖКУ |
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2.Позицию "Итого по подпрограмме" изложить в редакции:
|
"Итого по подпрограмме,
в том числе: |
|
33000 |
9000 |
12000 |
12000 |
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
10100 |
3700 |
3100 |
3300 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
22900 |
5300 |
8900 |
8700" |
|
|
9.В приложении N 5 к Программе "Финансово-экономическое обоснование долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы":
9.1.В разделе I "Общие положения":
9.1.1.Абзац десятый изложить в редакции:
"На реализацию Программы в 2009 - 2011 годах необходимо всего 518120,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 170675,9 тыс. руб., из них:".
9.1.2.Позиции 1, 3, 4 таблицы изложить в редакции:
"1 |
В целом по Программе, |
518120,9 |
264971,7 |
218580,7 |
34568,5 |
|
|
из них областной бюджет,
в том числе: |
170675,9 |
50171,7 |
85935,7 |
34568,5 |
3 |
Подпрограмма N 2 "Создание подсистем
электронного правительства в
Мурманской области" |
62179,9 |
19574,7 |
22036,7 |
20568,5 |
4 |
Подпрограмма N 3 "Развитие сети
клиентских служб по предоставлению
гражданам мер социальной поддержки в
режиме одного окна в Мурманской
области" |
33000 |
9000 |
12000 |
12000" |
9.2.В разделе III "Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области":
9.2.1.Абзацы четвертый и пятый пункта 12 изложить в редакции:
"Таким образом, для приобретения в 2009 году 22 киосков потребуется 1000000 рублей. Для приобретения в 2010 году 24 информационных киосков потребуется 1100000 рублей.
Общие расходы по данному мероприятию составят 2100000 рублей.".
9.2.2.Абзацы четвертый и пятый пункта 26 изложить в редакции:
"Стоимость проведения сертификации с выдачей 300 сертификатов составит 1150000 рублей. Планируется проводить аттестацию в 2009 году 150 государственных гражданских служащих (550000 тысяч рублей). В 2010 и 2011 годах планируется выдать по 300 сертификатов (по 1150000 рублей ежегодно).
Итого расходов по данному мероприятию 2850000 рублей.".
9.3.Абзац третий раздела IV "Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области" изложить в редакции:
"Предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 33000 тыс. руб., в том числе:
Источник финансирования |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Всего |
Областной бюджет |
9000 тыс. руб. |
12000 тыс. руб. |
12000 тыс. руб. |
33000 тыс. руб." |
10.В приложении N 6 к Программе:
10.1.Абзац второй пункта 2.2 изложить в редакции:
"Всего на реализацию Программы требуется 518120,9 тыс. руб. Предполагается привлечение не только средств областного бюджета, но и средств федерального бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, в том числе:
Всего |
в том числе: |
|
областной бюджет |
федеральный
бюджет |
муниципальный
бюджет |
внебюджетные
источники |
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
518120,9 |
170675,9 |
32,9 |
166745,0 |
32,2 |
27700,0 |
5,3 |
153000,0 |
29,5" |
10.2.Позицию девятую таблицы пункта 2.3 изложить в редакции:
"Количество введенных в эксплуатацию инфокиосков, ед. |
22 |
46 |
46" |