Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 496-ПП Перечень
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Психические расстройства»
N
п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки |
Заказчики |
Исполнители |
Всего |
Объем финансирования Подпрограммы (тыс. руб.) |
Источники
финансирования |
|
|
|
|
|
|
2009
год |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014 год |
|
1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в
соответствие с требованиями санитарных правил и норм |
1.1 |
Капитальный ремонт стационара
ГУЗ "Мурманский областной
психоневрологический диспансер",
включая проведение работ по
подготовке проектно-сметной
документации и экспертизы |
2009 - 2010
годы |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
ГУЗ "Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер" |
15347,0 |
9265,0 |
6082,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
1.2 |
Строительство второго
эвакуационного пути в здании
стационара ГУЗ "Мурманский
областной психоневрологический
диспансер" г. Мурманск, ул.
Лобова, 14 |
2011 - 2012
годы |
Министерство
строительства и
территориального
развития
Мурманской области |
ГОУ "Управление
капитального
строительства
Мурманской области" |
17962,0 |
0 |
0 |
9962,0 |
8000,0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
1.3 |
Капитальный ремонт стационара
ГУЗ "Мурманская областная
психиатрическая больница" |
2009 - 2011
годы |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
ГУЗ "Мурманская
областная
психиатрическая
больница" |
18700,5 |
14548,0 |
4152,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
|
|
|
Министерство
строительства и
территориального
развития
Мурманской области |
ГОУ "Управление
капитального
строительства
Мурманской области" |
17481,7 |
0 |
0 |
17481,7 |
0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
Итого по п. 1 |
69491,2 |
23813,0 |
10234,5 |
27443,7 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Оснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" и ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
2.1 |
Оснащение медицинских
организаций оборудованием для
диагностики, лечения,
реабилитации пациентов с
психическими расстройствами |
2009 - 2012
годы |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
ГУЗ "Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер" |
974,0 |
0 |
0 |
191,0 |
783,0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
|
|
|
|
ГУЗ "Мурманская
областная
психиатрическая
больница" |
268,0 |
71,0 |
0 |
0 |
197,0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
2.2 |
Приобретение холодильного
оборудования |
2010 |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
ГУЗ "Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер" |
52,0 |
0 |
52,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
2.3 |
Приобретение оборудования,
необходимого для обеспечения
круглосуточного пребывания
больных в стационаре |
2012, 2014
годы |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
ГУЗ "Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер" |
197,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197,9 |
областной
бюджет |
|
|
|
|
ГУЗ "Мурманская
областная
психиатрическая
больница" |
2999,0 |
0 |
0 |
0 |
2605,0 |
0 |
394,0 |
областной
бюджет |
Итого по п. 2 |
4490,9 |
71,0 |
52,0 |
191,0 |
3585,0 |
0,0 |
591,9 |
|
3. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами |
3.1 |
Обеспечение лекарственными
препаратами для лечения больных
с психическими расстройствами |
2009 - 2014
годы |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
ГУЗ "Мурманская
областная
психиатрическая
больница" |
86199,0 |
11320,0 |
11469,0 |
14200,0 |
15620,0 |
15620,0 |
17970,0 |
областной
бюджет |
|
|
|
|
ГУЗ "Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер" |
39765,9 |
5142,6 |
6446,3 |
6541,0 |
6868,0 |
6868,0 |
7900,0 |
областной
бюджет |
|
|
|
|
ГУЗ "Мурманский
областной
наркологический
диспансер" |
3239,1 |
955,1 |
1077,0 |
1207,0 |
0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
Итого по п. 3 |
129204,0 |
17417,7 |
18992,3 |
21948,0 |
22488,0 |
22488,0 |
25870,0 |
|
4. Работа по привлечению кадров |
4.1 |
Приобретение квартир в областную
собственность для молодых
специалистов - врачебного
персонала ГУЗ "Мурманский
областной психоневрологический
диспансер" (в 2011 году 1
двухкомнатная квартира) |
2011 год |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
2000,0 |
0 |
0 |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
4.2 |
Приобретение квартир в областную
собственность для молодых
специалистов - врачебного
персонала ГУЗ "Мурманская
областная психиатрическая
больница" (в 2009 году 1
двухкомнатная квартира) |
2009 год |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
Министерство
здравоохранения
Мурманской области |
1200,0 |
1200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной
бюджет |
Итого по п. 4 |
3200,0 |
1200,0 |
0 |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего,
в т.ч.: |
206386,1 |
42501,7 |
29278,8 |
51582,7 |
34073,0 |
22488,0 |
26461,9 |
|
|
областной бюджет,
из них: |
206386,1 |
42501,7 |
29278,8 |
51582,7 |
34073,0 |
22488,0 |
26461,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
35443,7 |
0 |
0 |
27443,7 |
8000,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области,
в т.ч.: |
170942,4 |
42501,7 |
29278,8 |
24139,0 |
26073,0 |
22488,0 |
26461,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
17962,0 |
0 |
0 |
9962,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
7690,9 |
1271,0 |
52,0 |
2191,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы по Подпрограмме |
163251,5 |
41230,7 |
29226,8 |
21948,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные услуги (работы) |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
|
|
|
34073,0 |
22488,0 |
26461,9" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.В подпрограмме "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
11.1.В паспорте Подпрограммы:
11.1.1.Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные - Министерство здравоохранения Мурманской области;
заказчики - Министерство строительства и территориального
Подпрограммы развития Мурманской области"
11.1.2.Позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Сроки реализации - 2009 - 2014 годы"
Подпрограммы
11.1.3.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования Подпрограммы составляет
финансирования 443172,6 тыс. рублей,
Подпрограммы в том числе:
2009 год - 921,0 тыс. рублей;
2010 год - 3604,1 тыс. рублей;
2011 год - 17564,9 тыс. рублей;
2012 год - 44551,0 тыс. рублей;
2013 год - 273284,1 тыс. рублей;
2014 год - 103247,5 тыс. рублей"
11.1.4.Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные - увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ,
результаты реализации которым проведены диагностические, лечебные и
Подпрограммы и профилактические мероприятия в текущем году, до
показатели ее 2994 человек"
социально-
экономической
эффективности
11.1.5.Абзац седьмой раздела 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2009 - 2014 годах.".
11.1.6.Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 443172,6 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 11520,5 тыс. рублей;
- прочие расходы - 1047,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 6672,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 423933,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.".
11.1.7.Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек.
Социальная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных АГ, сохранении их трудового потенциала, формировании у населения здорового образа жизни.".
11.2.Приложение к Подпрограмме "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" изложить в редакции: