Приложение к Постановлению от 18.10.2011 г № 1933


3.8. Объемы финансирования по источникам и срокам
Общие затраты на Программу: 307,82 млн. руб., в том числе: а) на разработку проекта - 0,0 млн. руб.; б) на реализацию проекта - 307,82 млн. руб. Главные распорядители бюджетных средств - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, управление капитального строительства администрации города Мурманска до 04.10.2011, Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" с 04.10.2011
Год Объем финансирования, в т.ч. по источникам, млн. руб. Всего
Бюджет субъекта Муниципальный бюджет Прочие источники
2009 38,00 72,40 1,70 112,10
2010 80,00 83,16 2,50 165,66
2011 29,00 0,81 29,81
Всего по источникам финансирования 118,00 184,56 5,01 307,57
Задача Мероприятия Срок действия программы 2009 - 2011 годы Объем финансирования, в т.ч. по источникам, млн. руб.
1 - Бюджет субъекта. 2 - Муниципальный бюджет. 3 - Прочие источники
2009 2010 2011
1 2 3 1 2 3 1 2 3 Всего 1 2 3
1. Улучшение кадровой ситуации в муниципальных учреждениях здравоохранения 1.1. Укомплектование врачами, средним медицинским персоналом муниципальных учреждений здравоохранения за счет выплат пособий молодым специалистам и приглашенным специалистам 3,27 4,00 4,50 11,77 11,77
2. Материальнотехническое переоснащение муниципальных учреждений здравоохранения для приведения в соответствие санитарнотехническим нормам и табелю оснащения 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и переоснащение учреждений здравоохранения, в т.ч.: 11,80 2,00 41,60 8,98 0,81 65,19 2,00 62,38 0,81
МГКБСМП 8,40 2,00 15,45 4,65 30,50 2,00 28,50
ремонт кардиологического отделения 5,88 5,88 5,88
оборудование, мебель, инвентарь, оргтехника в кардиологическое отделение 2,12 2,12 2,12
ремонт и оснащение отделений хирургического профиля 6,65 6,65 6,65
ремонт и оснащение патологоанатомической службы 1,50 1,50 1,50
разработка проектно-сметной документации на ремонт северной подстанции скорой медицинской помощи (УКС) 0,40 0,40 0,40
реконструкция и ремонт вентиляции и операционных блоков (УКС) 6,80 4,65 11,45 11,45
приобретение оборудования для микрохирургии глаза 2,00 0,50 2,50 2,00 0,50
ОМСЧ "Севрыба" 0,40 13,80 3,73 17,93 17,93
разработка проектно-сметной документации на ремонт ожоговых палат и ремонт ожоговых палат и палат травматологического отделения (УКС) 0,40 9,80 3,73 13,93 13,93
реконструкция лифтовой шахты и монтаж лифта (поликлиника N 2) 2,00 2,00 2,00
приобретение оборудования для оказания помощи по профилю "урология" 2,00 2,00 2,00
МДГБ 3,80 0,10 4,05 4,05
монтаж пожарной сигнализации в приемном отделении (УКС) 0,10 0,25 0,25
приобретение технологического оборудования и мебели для пищеблока 3,80 3,80 3,80
МИБ 1,00 5,00 0,50 0,46 6,96 6,50 0,46
разработка проектно-сметной документации на ремонт диагностической лаборатории (УКС) 1,00 1,00 1,00
ремонт клинико-биохимической лаборатории (ул. Полухина, 7) (УКС) 0,50 0,50 0,50
ремонт фасада лечебного корпуса 1,50 1,50 1,50
ремонт бухгалтерии администрации 0,69 0,69 0,69
ремонт отделений N 2 и 3 2,72 0,10 2,82 2,72 0,10
разработка проектно-сметной документации и ремонт палат интенсивной терапии 0,09 0,09 0,09
ремонт медицинских помещений (процедурного кабинета, автоклавной, отделения сестринского ухода) 0,36 0,36 0,36
ДИБ 2,00 2,00 2,00
ремонт рентгенкабинета (УКС) 2,00 2,00 2,00
Поликлиника N 3 3,55 3,55 3,55
оснащение офиса врача общей практики на Маклакова, 48 2,00 2,00 2,00
оснащение хирургического отделения 0,30 0,30 0,30
проектные работы и ремонт помещений 0,65 0,65 0,65
ремонт систем водоснабжения и отопления 0,60 0,60 0,60
Поликлиника N 7 0,35 0,35 0,35
ремонт помещений 0,35 0,35 0,35
2.2. Реконструкция и ремонт систем вентиляции в учреждениях 2,00 0,60 8,35 10,95 10,35 0,60
МДГБ 3,50 3,50 3,50
МИБ 0,50 0,50 0,50
ОМСЧ "Севрыба" 2,00 2,00 2,00
Поликлиника N 3 0,20 0,20 0,20
МГКБСМП 2,00 1,75 3,75 3,75
Детская поликлиника N 4 0,40 0,40 0,40
2.3. Реконструкция и ремонт систем электроснабжения в учреждениях 2,00 0,40 3,66 6,06 5,66 0,40
Детская поликлиника N 4 0,50 0,50 0,50
Поликлиника N 3 0,25 0,25 0,25
Поликлиника N 7 0,16 0,16 0,16
МДГБ 0,75 0,75 0,75
ОМСЧ "Севрыба" 1,50 1,50 1,50
МГКБСМП 2,00 0,50 2,50 2,50
2.4. Приобретение и установка автономных источников электроснабжения и лифтов 1,30 4,88 3,62 9,80 9,80
МИБ (проектно-сметная документация, приобретение и установка источника бесперебойного питания) 0,80 0,80 0,80
Роддом N 3 (приобретение и установка дизель-генератора) 2,38 2,38 2,38
Детская поликлиника N 4 (замена лифтового оборудования) (УКС) 2,39 2,39 2,39
Роддом N 1 (проектно-сметная документация, приобретение и установка дизель-генератора) 0,50 2,50 3,00 3,00
МДГБ (завершение работ по электроснабжению) (УКС) 1,23 1,23 1,23
2.5. Обеспечение условий для доступа отдельных категорий граждан к учреждениям здравоохранения (устройство пандусов) - УКС 2,20 2,20 2,20
Поликлиника N 3 0,80 0,80 0,80
Поликлиника N 4 1,40 1,40 1,40
2.6. Установка современных систем охранно-пожарной сигнализации в учреждениях 2,75 2,75 2,75
ОМСЧ "Севрыба" 2,00 2,00 2,00
МИБ 0,25 0,25 0,25
МДГБ 0,50 0,50 0,50
3. Развитие современных технологий в диагностике и лечении заболеваний. Развитие приоритетных направлений оказания медицинской помощи в амбулаторнополиклинической службе. Развитие приоритетных направлений оказания медицинской помощи в стационарной службе. Улучшение условий труда и дооснащение отделения скорой медицинской помощи санитарным транспортом 3.1. Приобретение оборудования для улучшения лучевой диагностики, в т.ч.: 32,73 48,00 15,60 2,50 11,90 110,73 48,00 60,23 2,50
УЗИ сканеров экспертного класса (МГКБСМП, ОМСЧ "Севрыба") 12,00 12,00 12,00
рентгенодиагностических аппаратов, флюорографов, маммографов, УЗИ-аппаратов 9,00 3,60 2,50 15,10 12,60 2,50
томографа (МГКБСМП) 11,73 48,00 12,00 11,90 83,63 48,00 35,63
3.2. Приобретение эндовидеосистем (МГКБСМП, ОМСЧ "Севрыба"), моечных машин для эндоскопов (МГКБСМП, ОМСЧ "Севрыба")
3.3. Приобретение оборудования для родильных домов N 1, 3 2,30 2,17 4,47 4,47
Роддом N 1 1,80 1,17 2,97 2,97
Роддом N 3 0,50 1,00 1,50 1,50
3.4. Приобретение лабораторного оборудования, оборудования для функциональной диагностики 3,50 3,50 3,50
3.5. Приобретение оборудования (оснащение) МДГБ (за счет субсидии из областного бюджета) 38,00 30,00 68,00 68,00
3.6. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи 3,20 3,20 3,20
3.7. Дооснащение бригад скорой медицинской помощи, в т.ч. приобретение: 4,50 4,50 4,50
ЭКГ 0,40 0,40 0,40
дефибрилляторов 1,00 1,00 1,00
медицинских сумок-укладок 0,25 0,25 0,25
прочей аппаратуры (кардиопама, термоконтейнеры, носилки, одноразовые трубки "Комбитьюб" и др.) 0,25 0,25 0,25
средств медицинского назначения (тест-системы для экспресс-диагностики) 0,50 0,50 0,50
тренажерного комплекса для отработки навыков сердечно-легочной реанимации 0,20 0,20 0,20
специальной одежды для отделения скорой медицинской помощи и водителей автомобилей скорой помощи 0,40 0,40 0,40
специальной обуви для персонала выездных бригад 1,00 1,00 1,00
мебели 0,50 0,50 0,50
4. Совершенствование информационного обеспечения медицинских учреждений и пациентов 4.1. Комплекс мероприятий по созданию базовой структуры единого информационного пространства системы здравоохранения, в т.ч.: 3,60 0,70 4,30 3,60 0,70
создание сетей с закупкой сервера и лицензионного серверного программного обеспечения для муниципальных учреждений здравоохранения 0,50 0,50 0,50
дооснащение компьютерной техникой учреждений здравоохранения 0,10 0,10 0,10
приобретение лицензионного программного обеспечения для учреждений здравоохранения 0,10 0,10 0,10
эксплуатация проекта "Электронная регистратура" 0,20 0,20 0,20
приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение, обновление, сопровождение; обучение персонала 0,10 0,10 0,10
создание защищенной сети передачи данных с целью обеспечения безопасного информационного обмена между ЛПУ и комитетом (установка VIPNet) 0,10 0,10 0,10
приобретение компьютерной техники, программных продуктов, средств связи, создание телекоммуникационных сетей для подстанций скорой помощи 2,50 2,50 2,50
5. Совершенствование процессов управления в муниципальном здравоохранении 5.1. Организация, проведение, участие в мероприятиях по вопросам повышения качества оказания медицинских услуг, повышения результативности и эффективности управления муниципальной системой здравоохранения, повышение уровня профессиональных знаний в области управления муниципальной системой здравоохранения 0,15 0,15 0,15
Итого, в том числе: 38,00 72,40 1,70 80,00 83,16 2,50 29,00 0,81 307,57 118,00 184,56 5,01
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска 38,00 66,40 1,70 80,00 66,56 2,50 16,40 0,81 272,37 118,00 149,36 5,01
управление капитального строительства администрации города Мурманска до 04.10.2011, Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" с 04.10.2011 6,00 16,60 12,60 35,20 35,20

Заместитель Главы
администрации города Мурманска
Л.М.ЛЕВЧЕНКО