Приложение к Решению от 19.12.2012 г № 102 Изменение

Изменения в муниципальную целевую программу «Повышение надежности электроснабжения Г. Мончегорска» на 2009 — 2013 годы


Раздел 1"Паспорт" программы Читать в новой редакции:
"Полное наименование Программы Муниципальная целевая программа "Повышение надежности электроснабжения г. Мончегорска" на 2009 - 2012 гг.
Основание для разработки Программы Постановление администрации города Мончегорска от 10.10.2008 N 849 "О разработке муниципальной целевой программы "Повышение надежности электроснабжения г. Мончегорска" на 2009 - 2013 гг."
Муниципальный заказчик Программы Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска"
Разработчики Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства, ОАО "Мончегорские электрические сети"
Цели Программы Повышение надежности и устойчивости функционирования объектов электроснабжения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на строительство новых и модернизацию действующих объектов электроснабжения
Задачи Программы 1. Обеспечение потребителей I категории схемой электроснабжения, обеспечивающей требования надежности 100 % 2. Снижение износа основных фондов и улучшение условий эксплуатации за счет реконструкции 5,5 км воздушных линий и силового оборудования 10 кВ в 8-ми ТП. 3. Обеспечение потребителей жилого фонда и социальной сферы необходимой мощностью и схемой электроснабжения, соответствующей II категории надежности за счет строительства 4 новых трансформаторных подстанций и 14,48 км кабельных линий 10 кВ. 4. Увеличение пропускной способности сетей электроснабжения за счет реконструкции 19,72 км кабельных линий 10 кВ и строительства 28,79 км кабельных линий 0,4 кВ
Этапы и сроки реализации Программы и входящих в нее подпрограмм 2009 - 2012 годы
Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам Источники финансирования Объем финансовых средств по годам
2009 2010 2011 2012
Всего 8066,72 10604,63 12656,89 5753,10
Областной бюджет 3837,64 7845,11 10253,03 3360,14
Местный бюджет 2559,08 539,52 1496,8 6 592,96
Собственные средства предприятия 1670,00 2220,00 907,00 1800,00
Прогноз ожидаемых социальноэкономических (экологических) результатов реализации Программы Обеспечение необходимых требований к бесперебойному электроснабжению: в летний период - 100 % потребителей, в зимний период - потребителей I категории - 100 %. Возможность перевода части потребителей в более высокую категорию надежности. Создание благоприятных условий для перехода части потребителей на электроотопление. Снижение уровня общего износа основных фондов на 4,5 %"

2.В разделе IV. "Основные цели и задачи":
2.1.По тексту раздела слова "2009 - 2013 гг." заменить словами "2009 - 2012 гг.".
2.2.Таблицу "Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы, а также их контрольные значения (количественная оценка), характеризующие эффективность реализации Программы, соответствующие каждому периоду Программы" читать в новой редакции:
"Наименование целей, задач и показателей Программы Ед. изм. Величина показателя в базовом году (до начала реализации Программы) Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности Программы
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Цель: повышение надежности и устойчивости функционирования объектов электроснабжения
Задача I: Обеспечение потребителей I категории схемой электроснабжения, обеспечивающей требования надежности
1.1. Количество потребителей I категории (ед.)/обеспеченность надежной схемой электроснабжения (%) ед./% 14/74 15/78 16/84 17/92 18/95
1.2. Монтаж воздушных линий 10 кВ км трассы 0 0 0 1,84 3,68
1.3. Монтаж кабельных линий 10 кВ км 0 0 0 2,1 7,7
Задача 2: Снижение износа основных фондов и улучшение условий эксплуатации за счет осуществления организационно-технических мероприятий по модернизации действующих объектов электроснабжения
2.1. Реконструкция воздушных линий 10 кВ км трассы 0 0 0 2 4
2.2. Реконструкция оборудования 10 кВ в трансформаторных подстанциях ТП 0 1 2 5 7
Задача 3: Обеспечение потребителей жилого фонда и социальной сферы необходимой мощностью и схемой электроснабжения, соответствующей II категории надежности
3.1. Строительство новых трансформаторных подстанций ТП 0 1 2 3 3
3.2. Монтаж новых кабельных линий 10 кВ км 0 0 6,62 10,27 14,48
Задача 4: Увеличение пропускной способности сетей электроснабжения
4.1. Реконструкция кабельных линий 10 кВ км 8,53 0 7,19 13,09 13,79
4.2. Строительство кабельных линий 0,4 кВ км 10,2 0,58 19,51 30,71 33,20"

2.Таблицу V "Программные мероприятия" Приложения к программе читать в новой редакции:
"N п/п Мероприятия Сроки исполнения Сумма и источники финансирования Получатель денежных средств Способ размещения, исполнения
Цель: повышение надежности и устойчивости функционирования объектов электроснабжения
1 Задача 1: обеспечение потребителей I категории схемой электроснабжения, обеспечивающей требования надежности
1.5 Резервное электроснабжение города
1.5.1 Технологическое присоединение РП-4н к сетям ОАО "МСК СевероЗапада" 2009 2357,10 тыс. руб. (местный бюджет) УЖКХ ОАО "МСК СевероЗапада"
2011 261,90 тыс. руб. (местный бюджет) МУ УЖКХ ОАО "МСК СевероЗапада"
2 Задача 2: снижение износа основных фондов и улучшение условий эксплуатации за счет осуществления условий эксплуатации за счет осуществления организационно-технических мероприятий по модернизации действующих объектов электроснабжения
2.1 ВЛ-10кВ - РП-43 (реконструкция уч-ка Л-1, Л-2 на территории ОАО "КГМК")
2.1.1 Проект 2012 350,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС") - ОАО "МЭС"
2.1.2 Реконструкция В Л-10кВ 2012 1450,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС") - ОАО "МЭС"
2.8 Замена камер КСО ТП-085 2010 1319,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС") - ОАО "МЭС"
2.11 Замена ВМ на ВВ в камерах РУ-10кВ:
2.11.1 ВЛ-6 РП-03 2009 170,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС") - ОАО "МЭС"
3 Задача 3: обеспечение потребителей жилого фонда и социальной сферы необходимой мощностью и схемой электроснабжения, соответствующей II категории надежности
3.1 ТП-039н (р-н АК-1442)
3.1.1 Строительство здания 2009 1000,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС") - ОАО "МЭС"
2010 901,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС")
3.3 ТП-043н
3.3.1 Монтаж оборудования 2011 907,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС") - ОАО "МЭС"
3.3.2 Кабельные линии КЛ 10 кВ Тп-042-ТП-043-н 2012 641,31 тыс. руб. (областной бюджет), 113,17 тыс. руб. (местный бюджет) МКУ УЖКХ ООО "Кола-ЭнергоСтрой"
3.5 ТП-096н (р-он ул. Климентьева, д. 1)
3.5.1 II этап строительства монтаж оборудования 2009 3837,64 тыс. руб. (областной бюджет), 201,98 тыс. руб. (местный бюджет) УЖКХ ОАО "МЭС"
3.5.2 III этап строительства кабельные линии 10 кВ 2010 5161,97 тыс. руб. (областной бюджет), 339,30 тыс. руб. (местный бюджет) - ОАО "Мурманэнергосбыт"
4 Задача 4: увеличение пропускной способности сетей электроснабжения
4.1 Кабельные линии 10 кВ:
4.1.2 Реконструкция кабельных линий 10 кВ ПС-370-РП-05 Ф-14, 19,31 (от ул. Комсомольская, д. 17 до РП-05) 2011 10253,03 тыс. руб. (областной бюджет), 1234,96 тыс. руб. (местный бюджет) МУ УЖКХ ОАО "МЭС"
4.1.5 ТП-011-ТП-085 (ул. Новопроложенная) 2009 500,00 тыс. руб. (ОАО "МЭС") - ОАО "МЭС"
4.2 Кабельные линии 0,4 кВ
4.2.1 ТП-043н, пр. Ленина, 5, ул. Комсомольская, 42, 44 2012 1239,12 тыс. руб. (областной бюджет), 218,67 тыс. руб. (местный бюджет) МКУ УЖКХ ООО "Кола-ЭнергоСтрой"
4.2.2 ул. Гагарина, 26, 28, 30 2010 1172,29 тыс. руб. (областной бюджет), 61,70 тыс. руб. (местный бюджет) МУ УЖКХ ОАО "Мурманэнергосбыт"
4.2.4 ТП-043н, пр. Металлургов, 39, п. 2, п. 9 2012 531,19 тыс. руб. (областной бюджет), 93,72 тыс. руб. (местный бюджет) МКУ УЖКХ ООО "Кола-ЭнергоСтрой"
4.2.13 ул. Климентьева, д. 1, 10-я Гвардейская, 1, 2 2010 908,07 тыс. руб. (областной бюджет), 47,79 тыс. руб. (местный бюджет) МУ УЖКХ ОАО "Мурманэнергосбыт"
4.2.22 ул. Совхозная, д. 3, 4, 6, дет. сад ТП-601 2010 602,78 тыс. руб. (областной бюджет), 90,73 тыс. руб. (местный бюджет) МУ УЖКХ ОАО "Мурманэнергосбыт"
4.2.23 ТП-043н , ул. Комсомольская, 48, 50 2012 459,91 тыс. руб. (областной бюджет), 81,16 тыс. руб. (местный бюджет) МКУ УЖКХ ООО "Кола-ЭнергоСтрой"
4.2.24 ТП-043н, ул. Гагарина, 20, 22, 24 2012 488,61 тыс. руб. (областной бюджет), 86,24 тыс. руб. (местный бюджет) МКУ УЖКХ ООО "Кола-ЭнергоСтрой"