Постановление от 09.12.2014 г № 1562

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»


В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12 11.2013 N 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 N 306, от 10.04.2014 N 432, от 10.07.2014 N 829).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.11.2014 N 40 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 N 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 N 893, от 24.06.2014 N 952, от 22.07.2014 N 967, от 10.09.2014 N 997)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 N 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 11.03.2014
N 306, ОТ 10.04.2014 N 432, ОТ 10.07.2014 N 829)
1.В паспорте программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение программы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 144268,9 137425,9 6843,0 0 0
2015 171029,7 171029,7 0 0 0
2016 192427,5 192427,5 0 0 0
Всего: 507726,1 500883,1 6843,0 0 0"

2.В паспорте подпрограммы 1 "Культура" (далее - Подпрограмма 1) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 5443,0 5443,0 0 0 0
2016 5200,0 5200,0 0 0 0
Всего: 17292,4 17292,4 0 0 0"

3.Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Сроки Всего В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ ОБ ФБ ВБС
"1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 "Культура" Всего 17292,4 17292,4 0 0 0
2014 год 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 год 5443,0 5443,0 0 0 0
2016 год 5200,0 5200,0 0 0 0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты Всего 17292,4 17292,4 0 0 0
2014 год 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 год 5443,0 5443,0 0 0 0
2016 год 5200,0 5200,0 0 0 0"

4.Раздел V Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"N п/п Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа Срок выполнения Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия Соисполнители, участники
Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Подпрограмма 1 "Культура" 2014 - 2016 Всего 17292,4 17292,4 0 0 0
2014 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 5443,0 5443,0 0 0 л
2016 5200,0 5200,0 0 0 0
1 Задача 1: повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям 2014 - 2016 Всего 2292,0 2292,0 0 0 0
2014 649,0 649.0 0 0 0
2015 943,0 943,0 0 0 0
2016 700,0 700,0 0 0 0
1.1 Формирование фондов библиотек 2014 - 2016 Всего 2009,0 2009,0 0 0 0 Кол-во приобретенных документов, тыс. экз. ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014 609,0 609,0 0 0 0 7,0
2015 700,0 700,0 0 0 0 7,0
2016 700,0 700,0 0 0 0 7,0
1.2 Установка пожарно-охранной сигнализации, огнеупорных дверей в МБУК "ЦБС" 2014 - 2016 Всего 243,0 243,0 0 0 0 Количество библиотек, оснащенных системой пожарно-охранной сигнализации, ед. ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014 0 0 0 0 0 5
2015 243,0 243,0 0 0 0 5
2016 0 0 0 0 0 5
1.3 Переоснащение библиотек: - компьютерной техникой; - оргтехникой; - специализированной мебелью 2014 - 2016 Всего 0 0 0 0 0 Укрепление материально-технической базы библиотек ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
1.4 Проведение кадастровых работ по земельному участку городской детско-юношеской библиотеки 2014 - 2016 Всего 40,0 40,0 0 0 0 Оформление кадастрового плана на земельный участок, ед. ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014 40,0 40,0 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2 Задача 2: повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры 2014 - 2016 Всего 14828,8 14828,8 0 0 0
2014 5828,8 5828,8 0 0 0
2015 4500,0 4500,0 0 0 0
2016 4500,0 4500,0 0 0 0
2.1 Проведение цикла образовательных лекций-концертов профессиональными музыкантами в рамках мероприятий "Года культуры" в Мурманской области 2014 Всего 160,0 160,0 0 0 0 Количество проведенных образовательных лекций-концертов ОКиДМ, МАУ АГДК
2014 160,0 160,0 0 0 0 5
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2.2 Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, д. 24) 2014 - 2016 Всего 14668,8 14668,8 0 0 0 Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед. ОКиДМ, МАУ АГДК
2014 5668,8 5668,8 0 0 0 1570
2015 4500,0 4500,0 0 0 0 15/3
2016 4500,0 4500,0 0 0 0 65/5
2.3 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, сценических костюмов 2014 - 2016 Всего 0 0 0 0 0 Укрепление материально-технической базы учреждения, ед. (техники, костюмов) ОКиДМ, МАУ АГДК
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
3 Задача 3: обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств Всего 171,6 171,6 0 0 0
2014 171,6 171,6 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
3.1 Капитальный ремонт входного крыльца с заменой козырька МБОУДОД ДШИ 2016 Всего 171,6 171,6 0 0 0 Создание безопасных и благоприятных условий пребывания детей в школах, кол-во отремонтированных входных крылец с козырьком, ед. ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
2014 171,6 171,6 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
3.2 Проведение ремонтных работ капитального характера в зданиях МБОУДОД 2014 - 2016 Всего 0 0 0 0 0 Доля отремонтированных помещений от общей потребности, м2 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ, МБОУДОД ДХШ, МБОУДОД ДШИ"

5.В паспорте подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее - Подпрограмма 2) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 2210,5 2210,5 0 0 0
2015 2227,9 2227,9 0 0 0
2016 1654,7 1654,7 0 0 0
Всего 6093,1 6093,1 0 0 0"

6.Раздел IV Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Сроки "Источники финансирования, тыс. рублей
Всего В том числе по источникам финансирования
МБ ОБ ФБ ВБС
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" Всего 6093,1 6093,1 0 0 0
2014 год 2210,5 2210,5 0 0 0
2015 год 2227,9 2227,9 0 0 0
2016 год 1654,7 1654,7 0 0 0
В т.ч. по соисполнителям:
Соисполнитель 1: отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты Всего 5793,1 5793,1 0 0 0
2014 год 2210,5 2210,5 0 0 0
2015 год 2127,9 2127,9 0 0 0
2016 год 1554,7 1554,7 0 0 0
Соисполнитель 2: управление образования администрации города Апатиты Всего 166,5 166,5 0 0 0
2014 год 55,5 55,5 0 0 0
2015 год 55,5 55,5 0 0 0
2016 год 55,5 55,5 0 0 0
Соисполнитель 3: комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты Всего 133,5 133,5 0 0 0
2014 год 44,5 44,5 0 0 0
2015 год 44,5 44,5 0 0 0
2016 год 44,5 44,5 0 0 0"

7.В разделе V Подпрограммы 2 строку "Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику", пункты 1, 1.2 изложить в следующей редакции:
"N п/п Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие Срок выполнения Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС Показатель результативности
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" 2014 - 2016 Всего 6093,1 6093,1 0 0 0
2014 2210,5 2210,5 0 0 0
2015 2227,9 2227,9 0 0 0
2016 1654,7 1654,7 0 0 0
1 Задача 1: вовлечение молодежи в общественную деятельность Всего 4469,9 4469,9 0 0 0
2014 1489,9 1489,9 0 0 0
2015 1490,0 1490,0 0 0 0
2016 1490,0 1490,0 0 0 0
1.2 Организация временной занятости и профориентационных мероприятий для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2014 - 2016 Всего 4178,9 4178,9 0 0 0 Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел. ОКиДМ, МБУМП МСЦ"
2014 1392,9 1392,9 0 0 0 240
2015 1393,0 1393,0 0 0 0 230
2016 1393,0 1393,0 0 0 0 230

8.В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - Ведомственная целевая программа) строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 135409,0 128566,0 6843,0 0 0
2015 163358,8 163358,8 0 0 0
2016 185572,8 185572,8 0 0 0
Всего: 484340,6 477497,6 6843,0 0 0"

9.Раздел III Ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1
N п/п Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения (год) Объемы и источники финансирования, тыс. рублей Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего 2014 год 2015 год 2016 год Наименование, ед. измерения 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1 Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" 2014 - 2016 72913,7 20748,6 25574,6 26590,5 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.1 Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 2014 - 2016 59554,5 15292,9 21699,8 22561,8 Количество учащихся, чел. 330 330 330 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 7745,6 2480,6 2580,9 2684,1 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 62 62 62 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.3 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 3866,6 1228,1 1293,9 1344,6 Кол-во проведенных методических мероприятий, ед. 40 40 40 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.4 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 1747,0 1747,0
1.2 Содержание имущества МБОУДОД "ДМШ" 2014 - 2016 1234,9 397,3 412,4 425,2 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.3 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДМШ) 2014 - 2016 465,0 155,0 155,0 155,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
Итого 74613,6 21300,9 26142,0 27170,7
1.4 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа" 2014 - 2016 18516,6 5809,5 6229,7 6477,4 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.1 Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 2014 - 2016 15268,2 4490,4 5283,4 5494,4 Количество учащихся, чел. 157 157 157 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 1891,8 606,9 630,2 654,7 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 18 18 18 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.3 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 946,6 302,2 316,1 328,3 Кол-во проведенных методических мероприятий, ед. 12 12 12 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.4 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 410,0 410,0
1.5 Содержание имущества МБОУДОД ДХШ 2014 - 2016 661,3 208,1 221,1 232,1 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.6 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДХШ) 2014 - 2016 119,2 65,2 27,0 27,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
Итого 19297,1 6082,8 6477,8 6736,5
1.7 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 2014 - 2016 66711,9 18938,5 23420,6 24352,8 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.1 Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 2014 - 2016 54497,0 13949,1 19878,2 20669,7 Количество учащихся, чел. 420 420 420 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 7092,2 2274,1 2362,0 2456,1 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 58 58 58 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.3 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 3542,7 1135,3 1180,4 1227,0 Кол-во проведенных методических мероприятий, ед. 35 35 35 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.4 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 1580,0 1580,0
1.8 Содержание имущества МБОУДОД ДШИ 2014 - 2016 1728,0 547, 3 577,3 603,4 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.9 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУДОД ДШИ) 2014 - 2016 482,4 206,4 138,0 138,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
Итого 68922,3 19692,2 24135,9 25094,2
1.10 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской дворец культуры имени Егорова В.К." 2014 - 2016 130925,1 35473,7 43300,4 52151,0 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.1 Услуги по организации деятельности клубных формирований 2014 - 2016 63168,9 15933,6 21424,9 25810,4 Кол-во клубных формирований, ед. 45 45 45 ОКиДМ, МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел. 1458 1458 1458 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 66092,2 17876,1 21875,5 26340,6 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 252 252 252 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.3 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 1664,0 1664,0
1.11 Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К." 2014 - 2016 4274,3 1321,6 1429,6 1523,1 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.12 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ "АГДК им. Егорова В.К.") 2014 - 2016 862,4 408,4 227,0 227,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МАУ АГДК
Итого 136061,8 37203,7 44957,0 53901,1
1.13 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты" 2014 - 2016 113738,4 30824,2 37626,3 45287,9 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.1 Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 2014 - 2016 53327,0 13731,5 18186,2 21409,3 Кол-во посещений, чел. 190000 190000 190000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.2 Работа по формированию и учету фондов библиотеки 2014 - 2016 8246,0 2187,8 2719,3 3338,9 Кол-во экз. фонда 5000 5000 5000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.3 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 2014 - 2016 10603,8 2815,0 3496,0 4292,8 Кол-во обработанных библиографических источников, ед. 5000 5000 5000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.4 Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 2014 - 2016 7070,2 1877,0 2330,4 2862,8 Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед. 500000 500000 500000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.5 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 28332,3 7519,3 9339,1 11473,9 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 500 500 500 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1 13.6 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 4717,1 1251,6 1555,3 1910,2 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 80 80 80 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.7 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 1442,0 1442,0
1.14 Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты" 2014 - 2016 3406,7 1060,4 1137,3 1209,0 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.15 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты") 2014 - 2016 744,6 424,6 160,0 160,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБУК ЦБС
Итого 117889,7 32309,2 38923,6 46656,9
1 16 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия" 2014 - 2016 22598,4 7254,1 7525,1 7819,2 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1 Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах 2014 - 2016 22598,4 7254,1 7525,1 7819,2 Кол-во обслуживаемых учр., ед. 6 6 6 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17 Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ 2014 - 2016 277,8 90,2 92,7 94.9 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ) 2014 - 2016 236,1 102,1 67,0 67,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого 23112,3 7446,4 7684,6 7981,1
Итого по задаче 1: 439696,8 124035,2 148321,1 167540,5
2 Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1 Создание интернет-сайтов учреждений культуры 2014 - 2016 0 0 0 0 Кол-во созданных интернет-сайтов 5 5 5 ОКиДМ
Итого по задаче 2 0 0 0 0
3 Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики 2014 - 2016 42912,6 10867,5 14534,3 17510,8 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.1 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 2264,7 599,5 745,0 920,2 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 6 6 6 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.2 Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи 2014 - 2016 0,0 2415,0 2997,5 3679,4 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 27 27 27 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел. 3380 3380 3380 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.3 Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: - гражданско-патриотическое воспитание молодежи; - поддержку инициативной и талантливой молодежи 2014 - 2016 29302,9 7256,5 10049,8 11996,6 Кол-во участников мероприятий, чел. 4400 4400 4400 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.4 Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2014 - 2016 2253,1 596,5 742,0 914,6 Кол-во трудоустроенной молодежи, чел. 240 240 240 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.2 Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики 2014 - 2016 1281,3 406,4 428,4 446,5 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.3 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП МСЦ) 2014 - 2016 249,9 99.9 75,0 75,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3: 44443,8 11373,8 15037,7 18032,3
Всего по программе: 484340,6 135409,0 163358,8 185572,8"

10.Раздел V Ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления Всего, тыс. руб. В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014 2015 2016
Всего по Программе Всего: 484340,6; ОБ: 6843,0; МБ: 477497,6 Всего: 135409,0; ОБ: 6843,0; МБ: 128566,0 Всего: 163358,8; ОБ: 0; МБ: 163358,8 Всего: 185572,8; ОБ: 0; МБ: 185572,8
в том числе:
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям" Всего: 468802,7; ОБ: 6843,0; МБ: 461959,7 Всего: 129904,3; ОБ: 6843,0; МБ: 123061,3 Всего: 158450,7; ОБ: 0; МБ: 158450,7 Всего: 180477,7; ОБ: 0; МБ: 180447,7
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям" Всего: 12378,3; ОБ: 0; МБ: 12378,3 Всего: 4043,1; ОБ: 0; МБ: 4043,1 Всего: 4059,1; ОБ: 0; МБ: 4059,1 Всего: 4276,1; ОБ: 0; МБ: 4276,1
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям" Всего: 3159,6; ОБ: 0; МБ: 3159,6 Всего: 1461,6; ОБ: 0; МБ: 1461,6 Всего: 849,0; ОБ: 0; МБ: 849,0 Всего: 849,0; ОБ: 0; МБ: 849,0"