Постановление от 24.12.2014 г № 1636

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта»


В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 N 1360 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 19.03.2014 N 344, от 30.04.2014 N 488, от 11.07.2014 N 839, от 24.09.2014 N 1195, от 12.12.2014 N 1572).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2013 N 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 N 893, от 24.06.2014 N 952, от 22.07.2014 N 967, от 10.09.2014 N 997, от 25.11.2014 N 40)".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 N 1360
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 19.03.2014 N 344, ОТ 30.04.2014 N 488,
ОТ 11.07.2014 N 839, ОТ 24.09.2014 N 1195, ОТ 12.12.2014
N 1572) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1.В паспорте Программы:
1.1.Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 73231,9 72649,0 582,9 - -
2015 59864,7 59789,5 75,2 - -
2016 57839,9 57764,7 75,2 - -
Всего: 190936,5 190203,2 773,3 - -"

1.2.Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"N п/п Наименование целей, задач и целевых показателей программы Ед. изм. Значение показателя
2012 2013 2014 2015 2016
Факт Факт План План План
Цель муниципальной программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом
1 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
2 Количество спортсооружений ед. на 10 тыс. населения 11,1 11,5 11,6 12,2 12,5
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений
1.1 Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий чел. 6822 7570 7578 7580 7592
1.2 Количество призовых мест, занятых спортсменами г. Апатиты на выездных спортмероприятиях ед. 292 296 298 302 306
1.3 Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях чел. 40 89 89 89 89
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
2.1 Общая единовременная пропускная способность спортсооружений % от норматива 19,8 15,3 15,8 16,9 17,1
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
3.1 Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел. Чел. 750 735 735 735 735
3.2 Эксплуатация спортивных объектов МБУ УСЦ "Атлет" к-во часов всего 10650 10650 10650 10650 10650
3.3 Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных комитету по ФКСиТ, % % 100 100 100 100 100"

2.В приложении 1 к муниципальной программе:
2.1.В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы Годы реализации Источники финансирования
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 554,7 476,8 77,9 - -
2015 557,4 476,8 75,2 - -
2016 557,4 476,8 75,2 - -
Всего: 1658,7 1430,4 228,3 - -"

2.2.Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки Источники финансирования, тыс. руб.
Всего в том числе по источникам финансирования
МБ ОБ ФБ ВБС
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" Всего 1658,7 1430,4 228,3 - -
2014 554,7 476,8 77,9 - -
2015 557,4 476,8 75,2 - -
2016 557,4 476,8 75,2 - -
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ Всего 1430,4 1430,4 - - -
2014 476,8 476,8 - - -
2015 476,8 476,8 - - -
2016 476,8 476,8 - - -
Соисполнитель - администрация г. Апатиты Всего 228,3 228,3
2014 77,9 - 77,9 - -
2015 75,2 - 75,2 - -
2016 75,2 - 75,2 - -"

2.3.В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта":
2.3.1.Строку 2.3 "Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей" изложить в следующей редакции:
"N п/п Цель, задачи, мероприятия Срок выполнения Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий Соисполнители, участники
По годам Всего МБ ОБ ФБ ВБ Показатель 1 Показатель 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3 Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 2014 - 2016 Всего 228,3 - 228,3 - - Присвоено спортивных разрядов, чел. Присвоено судейских категорий, чел. Администрация г. Апатиты, КФКСиТ"
2014 77,9 - 77,9 - - 410 131
2015 75,2 - 75,2 - - 410 131
2016 75,2 - 75,2 - -

2.3.2.Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИТОГО по подпрограмме: Всего 1658,7 1430,4 228,3
2014 554,7 476,8 77,9
2015 557,4 476,8 75,2
2016 557,4 476,8 75,2"

3.В приложении 2 к муниципальной программе:
3.1.В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы Годы реализации Источники финансирования
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 18530,8 18530,8 - - -
2015 4499,7 4499,7 - - -
2016 391,7 391,7 - - -
Всего: 23422,2 23422,2 - - -"

3.2.Таблицу в разделе III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"N п/п Подпрограмма, показатель Ед. изм. Значение показателя Источник данных Исполнитель, ответственный за вып-е показателя
2012 2013 2014 2015 2016
Факт Факт План План План
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Цель подпрограммы: улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями.
1.1 Общая единовременная пропускная способность спортсооружений % от норматива 19,8 15,3 15,8 16,9 17,1 Гос. стат. отчетность Комитет по ФКСиТ
II Показатели задач подпрограммы:
2.1 Задача 1. Расширение сети спортивных сооружений
2.1.1 Количество строящихся объектов ед. 3 2 1 1 0 Ведом. мониторинг Комитет по ФКСиТ
2.2 Задача 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
2.2.1 Кол-во субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование и инвентарь ед. 2 2 2 2 2 Ведом. мониторинг Комитет по ФКСиТ
2.3 Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта
2.3.1 Кол-во проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности ед. 3 2 1 2 2 Ведом. мониторинг Комитет по ФКСиТ"

3.3.Таблицу в разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки Источники финансирования, тыс. руб.
Всего в том числе по источникам финансирования
МБ ОБ ФБ ВБС
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" Всего 23422,2 23422,2 - - -
2014 18530,8 18530,8 - - -
2015 4499,7 4499,7 - - -
2016 391,7 391,7 - - -
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ Всего 7914,7 7914,7 - - -
2014 3023,3 3023,3 - - -
2015 4499,7 4499,7 - - -
2016 391,7 391,7 - - -
Комитет по управлению имуществом Всего 15507,5 15507,5 - - -
2014 15507,5 15507,5 - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -"

3.4.В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1.Строку 1.2 "Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" изложить в следующей редакции:
"N п/п Цель, задачи, мероприятия Срок выполнения Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий Соисполнители, участники
По годам Всего МБ ОБ ФБ ВБ Показатель 1 Показатель 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2 Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" 2014 Всего 11928,6 11928,6 - - - Кол-во строящихся объектов, ед. Степень готовности, % КУИ"
2014 11928,6 11928,6 - - - 1 100
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.4.2.Задачу 1. Расширение сети спортивных сооружений дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7 Охрана объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" 2014 Всего 416,3 416,3 - - - Кол-во строящихся объектов, ед. Степень готовности, % КУИ"
2014 416,3 416,3 - - - 1 100
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.4.3.Строку 3.2 "Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" изложить в следующей редакции:
"N п/п Цель, задачи, мероприятия Срок выполнения Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий Соисполнители, участники
По годам Всего МБ ОБ ФБ ВБ Показатель 1 Показатель 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.2 Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" 2014 Всего 230,0 230,0 - - - Кол-во объектов, ед. КФКСиТ ДЮСШ "Универсал"
2014 230,0 230,0 - - - 1
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.4.4.Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИТОГО по подпрограмме: 2014 - 2016 Всего 23422,2 23422,2 - - -
2014 18530,8 18530,8 - - -
2015 4499,7 4499,7 - - -
2016 391,7 391,7 - - -"