Постановление от 24.12.2014 г № 1636
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта»
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 N 1360 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 19.03.2014 N 344, от 30.04.2014 N 488, от 11.07.2014 N 839, от 24.09.2014 N 1195, от 12.12.2014 N 1572).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2013 N 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 N 893, от 24.06.2014 N 952, от 22.07.2014 N 967, от 10.09.2014 N 997, от 25.11.2014 N 40)".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 N 1360
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 19.03.2014 N 344, ОТ 30.04.2014 N 488,
ОТ 11.07.2014 N 839, ОТ 24.09.2014 N 1195, ОТ 12.12.2014
N 1572) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1.В паспорте Программы:
1.1.Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
2014 |
73231,9 |
72649,0 |
582,9 |
- |
- |
|
2015 |
59864,7 |
59789,5 |
75,2 |
- |
- |
|
2016 |
57839,9 |
57764,7 |
75,2 |
- |
- |
|
Всего: |
190936,5 |
190203,2 |
773,3 |
- |
-" |
1.2.Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Наименование целей, задач и целевых показателей программы |
Ед. изм. |
Значение показателя |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
Факт |
Факт |
План |
План |
План |
|
Цель муниципальной программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом |
1 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
2 |
Количество спортсооружений |
ед. на 10 тыс. населения |
11,1 |
11,5 |
11,6 |
12,2 |
12,5 |
|
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений |
1.1 |
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий |
чел. |
6822 |
7570 |
7578 |
7580 |
7592 |
1.2 |
Количество призовых мест, занятых спортсменами г. Апатиты на выездных спортмероприятиях |
ед. |
292 |
296 |
298 |
302 |
306 |
1.3 |
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях |
чел. |
40 |
89 |
89 |
89 |
89 |
|
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями |
2.1 |
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений |
% от норматива |
19,8 |
15,3 |
15,8 |
16,9 |
17,1 |
|
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта |
3.1 |
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел. |
Чел. |
750 |
735 |
735 |
735 |
735 |
3.2 |
Эксплуатация спортивных объектов МБУ УСЦ "Атлет" |
к-во часов всего |
10650 |
10650 |
10650 |
10650 |
10650 |
3.3 |
Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных комитету по ФКСиТ, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100" |
2.В приложении 1 к муниципальной программе:
2.1.В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
2014 |
554,7 |
476,8 |
77,9 |
- |
- |
|
2015 |
557,4 |
476,8 |
75,2 |
- |
- |
|
2016 |
557,4 |
476,8 |
75,2 |
- |
- |
|
Всего: |
1658,7 |
1430,4 |
228,3 |
- |
-" |
2.2.Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" |
Всего |
1658,7 |
1430,4 |
228,3 |
- |
- |
|
2014 |
554,7 |
476,8 |
77,9 |
- |
- |
|
2015 |
557,4 |
476,8 |
75,2 |
- |
- |
|
2016 |
557,4 |
476,8 |
75,2 |
- |
- |
В том числе по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ |
Всего |
1430,4 |
1430,4 |
- |
- |
- |
|
2014 |
476,8 |
476,8 |
- |
- |
- |
|
2015 |
476,8 |
476,8 |
- |
- |
- |
|
2016 |
476,8 |
476,8 |
- |
- |
- |
Соисполнитель - администрация г. Апатиты |
Всего |
228,3 |
|
228,3 |
|
|
|
2014 |
77,9 |
- |
77,9 |
- |
- |
|
2015 |
75,2 |
- |
75,2 |
- |
- |
|
2016 |
75,2 |
- |
75,2 |
- |
-" |
2.3.В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта":
2.3.1.Строку 2.3 "Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
|
|
|
По годам |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
Показатель 1 |
Показатель 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.3 |
Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей |
2014 - 2016 |
Всего |
228,3 |
- |
228,3 |
- |
- |
Присвоено спортивных разрядов, чел. |
Присвоено судейских категорий, чел. |
Администрация г. Апатиты, КФКСиТ" |
|
|
|
2014 |
77,9 |
- |
77,9 |
- |
- |
410 |
131 |
|
|
|
|
2015 |
75,2 |
- |
75,2 |
- |
- |
410 |
131 |
|
|
|
|
2016 |
75,2 |
- |
75,2 |
- |
- |
|
|
|
2.3.2.Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ИТОГО по подпрограмме: |
|
Всего |
1658,7 |
1430,4 |
228,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
554,7 |
476,8 |
77,9 |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
557,4 |
476,8 |
75,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
557,4 |
476,8 |
75,2" |
|
|
|
|
3.В приложении 2 к муниципальной программе:
3.1.В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
2014 |
18530,8 |
18530,8 |
- |
- |
- |
|
2015 |
4499,7 |
4499,7 |
- |
- |
- |
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
- |
|
Всего: |
23422,2 |
23422,2 |
- |
- |
-" |
3.2.Таблицу в разделе III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Исполнитель, ответственный за вып-е показателя |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
Факт |
Факт |
План |
План |
План |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I |
Цель подпрограммы: улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями. |
1.1 |
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений |
% от норматива |
19,8 |
15,3 |
15,8 |
16,9 |
17,1 |
Гос. стат. отчетность |
Комитет по ФКСиТ |
II |
Показатели задач подпрограммы: |
2.1 |
Задача 1. Расширение сети спортивных сооружений |
2.1.1 |
Количество строящихся объектов |
ед. |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
Ведом. мониторинг |
Комитет по ФКСиТ |
2.2 |
Задача 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта |
2.2.1 |
Кол-во субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование и инвентарь |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Ведом. мониторинг |
Комитет по ФКСиТ |
2.3 |
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта |
2.3.1 |
Кол-во проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности |
ед. |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
Ведом. мониторинг |
Комитет по ФКСиТ" |
3.3.Таблицу в разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" |
Всего |
23422,2 |
23422,2 |
- |
- |
- |
|
2014 |
18530,8 |
18530,8 |
- |
- |
- |
|
2015 |
4499,7 |
4499,7 |
- |
- |
- |
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
- |
В том числе по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
Соисполнитель - комитет по ФКСиТ |
Всего |
7914,7 |
7914,7 |
- |
- |
- |
|
2014 |
3023,3 |
3023,3 |
- |
- |
- |
|
2015 |
4499,7 |
4499,7 |
- |
- |
- |
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
- |
Комитет по управлению имуществом |
Всего |
15507,5 |
15507,5 |
- |
- |
- |
|
2014 |
15507,5 |
15507,5 |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
-" |
3.4.В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1.Строку 1.2 "Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
|
|
|
По годам |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
Показатель 1 |
Показатель 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.2 |
Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" |
2014 |
Всего |
11928,6 |
11928,6 |
- |
- |
- |
Кол-во строящихся объектов, ед. |
Степень готовности, % |
КУИ" |
|
|
|
2014 |
11928,6 |
11928,6 |
- |
- |
- |
1 |
100 |
|
|
|
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
3.4.2.Задачу 1. Расширение сети спортивных сооружений дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7 |
Охрана объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" |
2014 |
Всего |
416,3 |
416,3 |
- |
- |
- |
Кол-во строящихся объектов, ед. |
Степень готовности, % |
КУИ" |
|
|
|
2014 |
416,3 |
416,3 |
- |
- |
- |
1 |
100 |
|
|
|
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
3.4.3.Строку 3.2 "Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
|
|
|
По годам |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
Показатель 1 |
Показатель 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.2 |
Монтаж систем охранной сигнализации, внутренних и наружных систем видеонаблюдения на объектах МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" |
2014 |
Всего |
230,0 |
230,0 |
- |
- |
- |
Кол-во объектов, ед. |
|
КФКСиТ ДЮСШ "Универсал" |
|
|
|
2014 |
230,0 |
230,0 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
3.4.4.Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ИТОГО по подпрограмме: |
2014 - 2016 |
Всего |
23422,2 |
23422,2 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2014 |
18530,8 |
18530,8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2015 |
4499,7 |
4499,7 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2016 |
391,7 |
391,7 |
- |
- |
-" |
|
|
|