Постановление от 24.12.2014 г № 1635

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»


В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 N 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 N 306, от 10.04.2014 N 432, от 10.07.2014 N 829, от 09.12.2014 N 1562).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 N 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 N 893, от 24.06.2014 N 952, от 22.07.2014 N 967, от 10.09.2014 N 997, от 25.11.2014 N 40)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 N 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 11.03.2014
N 306, ОТ 10.04.2014 N 432, ОТ 10.07.2014 N 829,
ОТ 09.12.2014 N 1562)
1.В паспорте муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" (далее - Программа) строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 144356,9 137513,9 6843,0 0 0
2015 207834,9 171029,7 36785,4 19,8 0
2016 192447,3 192427,5 0 19,8 0
Всего: 544639,1 500971,1 43628,4 39,6 0"

2.В паспорте подпрограммы 1 "Культура" (далее - Подпрограмма 1) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 29571,6 5443,0 24108,8 19,8 0
2016 5219,8 5200,0 0 19,8 0
Всего: 41440,8 17292,4 24108,8 39,6 0"

3.Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV "Сведения об объемах финансирования
подпрограммы 1 "Культура"

Сроки Всего В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ ОБ ФБ ВБС
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 "Культура" Всего 41440,8 17292,4 24108,8 39,6 0
2014 год 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 год 29571,6 5443,0 24108,8 19,8 0
2016 год 5219,8 5200,0 0 19,8 0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты Всего 41440,8 17292,4 24108,8 39,6 0
2014 год 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 год 29571,6 5443,0 24108,8 19,8 0
2016 год 5219,8 5200,0 0 19,8 0"

4.Строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункты 1, 1.1, 2, 2.2 раздела V Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"N п/п Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа Срок выполнения Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия Соисполнители, участники
Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Подпрограмма 1 "Культура" 2014 - 2016 Всего 41440,8 17292,4 24108,8 39,6 0
2014 6649,4 6649,4 0 0 0
2015 29571,6 5443,0 24108,8 19,8 0
2016 5219,8 5200,0 0 19,8 0
1 Задача 1: повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям 2014 - 2016 Всего 2331,6 2292,0 0 39,6 0
2014 649,0 649,0 0 0 0
2015 943,0 943,0 0 19,8 0
2016 719,8 700,0 0 19,8 0
1.1 Формирование фондов библиотек 2014 - 2016 Всего 2048,6 2009,0 0 39,6 0 Кол-во приобретенных документов, тыс. экз. ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014 609,0 609,0 0 0 0 7,0
2015 719,8 700,0 0 19,8 0 7,0
2016 719,8 700,0 0 19,8 0 7,0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2 Задача 2: повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры 2014 - 2016 Всего 14828,8 14828,8 0 0 0
2014 5828,8 5828,8 0 0 0
2015 4500,0 4500,0 0 0 0
2016 4500,0 4500,0 0 0 0
2.2 Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, д. 24) 2014 - 2016 Всего 38777,6 14668,8 24108,8 0 0 Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед. ОКиДМ, МАУ АГДК"
2014 5668,8 5668,8 0 0 0 15/0
2015 28608,8 4500,0 24108,8 0 0 15/3
2016 4500,0 4500,0 0 0 0 65/5

5.В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - ведомственная целевая программа) строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Годы реализации Источники финансирования, тыс. руб.
Всего МБ ОБ ФБ ВБС
2014 135497,0 128654,0 6843,0 0 0
2015 176035,4 163358,8 12676,6 0 0
2016 185572,8 185572,8 0 0 0
Всего: 484428,6 464909,0 19519,6 0 0"

6.Раздел III ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III "Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы
"Услуги учреждений культуры и молодежной политики"

N п/п Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения (год) Объемы и источники финансирования, тыс. рублей Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего 2014 год 2015 год 2016 год Наименование, ед. измерения 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1 Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" 2014 - 2016 75028,7 20748,6 27689,6 26590,5 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.1 Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 2014 - 2016 59554,5 15292,9 21699,8 22561,8 Количество учащихся, чел. 330 330 330 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 7745,6 2480,6 2580,9 2684,1 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 62 62 62 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.3 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 3866,6 1228,1 1293,9 1344,6 Кол-во проведенных методических мероприятий, ед. 40 40 40 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
1.1.4 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 3862,0 1747,0 2115,0
1.2 Содержание имущества МБОУ ДОД "ДМШ" 2014 - 2016 1234,9 397,3 412,4 425,2 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ МБОУДОД ДМШ
1.3 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДМШ") 2014 - 2016 461,9 151,9 155,0 155,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБОУДОД ДМШ
Итого 76725,5 21297,8 28257,0 27170,7
1.4 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа" 2014 - 2016 19016,6 5809,5 6729,7 6477,4 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.1 Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 2014 - 2016 15268,2 4490,4 5283,4 5494,4 Количество учащихся, чел. 157 157 157 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 1891,8 606,9 630,2 654,7 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 18 18 18 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.3 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 946,6 302,2 316,1 328,3 Кол-во проведенных методических мероприятий, ед. 12 12 12 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.4.4 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 910,0 410,0 500,0
1.5 Содержание имущества МБОУ ДОД "ДХШ" 2014 - 2016 661,3 208,1 221,1 232,1 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
1.6 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДХШ")" 2014 - 2016 119,2 65,2 27,0 27,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБОУДОД ДХШ
Итого 19797,1 6082,8 6977,8 6736,5
1.7 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 2014 - 2016 68611,9 18938,5 25320,6 24352,8 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.1 Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 2014 - 2016 54497,0 13949,1 19878,2 20669,7 Количество учащихся, чел. 420 420 420 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 7092,2 2274,1 2362,0 2456,1 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 58 58 58 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.3 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 3542,7 1135,3 1180,4 1227,0 Кол-во проведенных методических мероприятий, ед. 35 35 35 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.7.4 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 3480,0 1580,0 1900,0
1.8 Содержание имущества МБОУ ДОД "ДШИ" 2014 - 2016 1728,0 547, 3 577,3 603,4 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
1.9 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДШИ") 2014 - 2016 482,4 206,4 138,0 138,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
Итого 70822,3 19692,2 26035,9 25094,2
1.10 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения" Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." 2014 - 2016 135205,1 35473,7 47580,4 52151,0 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.1 Услуги по организации деятельности клубных формирований 2014 - 2016 63168,9 15933,6 21424,9 25810,4 Кол-во клубных формирований, ед. 45 45 45 ОКиДМ, МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел. 1458 1458 1458 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.2 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 66092,2 17876,1 21875,5 26340,6 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 252 252 252 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.10.3 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 5944,0 1664,0 4280,0
1.11 Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К." 2014 - 2016 4274,3 1321,6 1429,6 1523,1 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МАУ АГДК
1.12 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ "АГДК им. Егорова В.К.") 2014 - 2016 941,5 487,5 227,0 227,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МАУ АГДК
Итого 140420,9 37282,8 49237,0 53901,1
1.13 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты" 2014 - 2016 117620,0 30824,2 41507,9 45287,9 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.1 Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 2014 - 2016 53327,0 13731,5 18186,2 21409,3 Кол-во посещений, чел. 190 000 190 000 190 000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.2 Работа по формированию и учету фондов библиотеки 2014 - 2016 8246,0 2187,8 2719,3 3338,9 Кол-во экз. фонда 5 000 5 000 5 000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.3 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 2014 - 2016 10603,8 2815,0 3496,0 4292,8 Кол-во обработанных библиографических источников, ед. 5 000 5 000 5 000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.4 Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 2014 - 2016 7070,2 1877,0 2330,4 2862,8 Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед. 500 000 500 000 500 000 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.5 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2014 - 2016 28332,3 7519,3 9339,1 11473,9 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 500 500 500 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.6 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 4717,1 1251,6 1555,3 1910,2 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 80 80 80 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.13.7 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 2014 - 2016 5323,6 1442,0 3881,6
1.14 Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты" 2014 - 2016 3406,7 1060,4 1137,3 1209,0 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБУК ЦБС
1.15 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты") 2014 - 2016 756,6 436,6 160,0 160,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБУК ЦБС
Итого 121783,3 32321,2 42805,2 46656,9
1.16 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия" 2014 - 2016 22598,4 7254,1 7525,1 7819,2 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1 Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах 2014 - 2016 22598,4 7254,1 7525,1 7819,2 Кол-во обслуживаемых учр., ед. 6 6 6 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17 Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ 2014 - 2016 277,8 90,2 92,7 94,9 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ) 2014 - 2016 236,1 102,1 67,0 67,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБУ ЦБ ОКиДМ
Итого 23112,3 7446,4 7684,8 7981,1
Итого по задаче 1: 452661,4 124123,2 160997,7 167540,5
2 Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1 Создание интернет-сайтов учреждений культуры 2014 - 2016 0 0 0 0 Кол-во созданных интернет-сайтов 5 5 5 ОКиДМ
Итого по задаче 2: 0 0 0 0
3 Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики 2014 - 2016 42912,6 10867,5 14534,3 17510,8 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.1 Методическая работа в установленной сфере деятельности 2014 - 2016 2264,7 599,5 745,0 920,2 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 6 6 6 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.2 Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи 2014 - 2016 0,0 2415,0 2997,5 3679,4 Кол-во проведенных мероприятий, ед. 27 27 27 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел. 3380 3380 3380 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.3 Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: - гражданско-патриотическое воспитание молодежи; - поддержку инициативной и талантливой молодежи 2014 - 2016 29302,9 7256,5 10049,8 11996,6 Кол-во участников мероприятий, чел. 4400 4400 4400 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.1.4 Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2014 - 2016 2253,1 596,5 742,0 914,6 Кол-во трудоустроенной молодежи, чел. 240 240 240 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
3.2 Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики 2014 - 2016 1281,3 406,4 428,4 446,5 Количество объектов, ед. 1 1 1 ОКиДМ МБУМП МСЦ
3.3 Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП "МСЦ") 2014 - 2016 249,9 99,9 75,0 75,0 Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % 100 100 100 ОКиДМ, МБУМП МСЦ
Итого по задаче 3: 44443,8 11373,8 15037,7 18032,3
Всего по программе: 497105,2 135497,0 176035,4 185572,8"

7.Раздел V ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел V "Обоснование потребности в необходимых
ресурсах ведомственной целевой программы
"Услуги учреждений культуры и молодежной политики"

Коды классификации операций сектора государственного управления Всего, тыс. руб. В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014 2015 2016
в том числе: Всего: 497105,2, ОБ: 19519,6, МБ: 477585,6 Всего: 135497,0, ОБ: 6843,0, МБ: 128654,0 Всего: 176035,4, ОБ: 12676,6, МБ: 163358,5, Всего: 185572,8, ОБ: 0, МБ: 185572,8
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям" Всего 480993,3, ОБ: 19519,6, МБ: 461473,7 Всего: 129916,1, ОБ: 6843,0, МБ: 123073,1 Всего: 170887,6, ОБ: 12676,6, МБ: 158211,0 Всего: 180189,6, ОБ: 0, МБ: 180189,6
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям" Всего: 12864,3, ОБ: 0, МБ: 12864,3 Всего: 4043,1, ОБ: 0, МБ: 4031,3 Всего: 4298,8, ОБ: 0, МБ: 4298,8 Всего: 4534,2, ОБ: 0, МБ: 4534,2
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям" Всего: 3247,6, ОБ: 0, МБ: 3247,6 Всего: 1549,6, ОБ: 0, МБ: 1549,6 Всего: 849,0, ОБ: 0, МБ: 849,0 Всего: 849,0, ОБ: 0, МБ: 849,0"