Постановление от 20.08.2015 г № 996
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 N 1364 .
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2015 N 137 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91, от 28.04.2015 N 95)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
АПАТИТЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 N 1364 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 02.06.2014
N 674, ОТ 26.08.2014 N 1055, ОТ 25.11.2014 N 1491,
ОТ 02.12.2014 N 1534, ОТ 15.12.2014 N 1580, ОТ 24.12.2014
N 1621, ОТ 26.01.2015 N 62, ОТ 21.04.2015 N 438,
ОТ 08.06.2015 N 658, ОТ 07.07.2015 N 789,
ОТ 24.07.2015 N 903) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1.В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
Всего |
33257,9 |
31997,9 |
0 |
0 |
1260,0 |
|
2014 |
5835,9 |
5415,9 |
0 |
0 |
420,0 |
|
2015 |
15048,5 |
14628,5 |
0 |
0 |
420,0 |
|
2016 |
12373,5 |
11953,5 |
0 |
0 |
420,0" |
2.В паспорте подпрограммы N 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты" Программы (далее - Подпрограмма N 2):
2.1.Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
Всего |
414,2 |
414,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
176,7 |
176,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
213,8 |
213,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
23,7 |
23,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
3.В тексте Подпрограммы N 2:
3.1.В разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
|
"Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма N 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты" |
Всего |
414,2 |
414,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
176,7 |
176,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
213,8 |
213,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
23,7 |
23,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
333,0 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
153,0 |
153,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты |
Всего |
32,5 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
10,1 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты |
Всего |
48,7 |
48,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
23,7 |
23,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
3.2.В разделе V "Перечень программных мероприятий" строку "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|
|
|
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
414,2 |
414,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2014 |
176,7 |
176,7 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2015 |
213,8 |
213,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
23,7 |
23,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
4.В паспорте Подпрограммы N 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (далее - Подпрограмма N 3):
4.1.Строку "Финансовое обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение Подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
Всего |
9440,0 |
9440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
5211,7 |
5211,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
4176,2 |
4176,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
52,1 |
52,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
5.В тексте Подпрограммы N 3:
5.1.В разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
|
"Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма N 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
9440,0 |
9440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
5211,7 |
5211,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
4176,2 |
4176,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
52,1 |
52,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
4844,4 |
4844,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
616,1 |
616,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
4176,2 |
4176,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
52,1 |
52,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление образования администрации города Апатиты |
Всего |
3977,6 |
3977,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
3977,6 |
3977,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты |
Всего |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
169,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты |
Всего |
449,0 |
449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
449,0 |
449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
5.2.В разделе V "Перечень программных мероприятий" пункт 1.3, строку "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|
|
|
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.3 |
Организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |
2014 - 2016 |
Всего |
4124,1 |
4124,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Укомплектованность профессионально-спасательной службы (при условии финансирования), %% |
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты" |
|
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
|
|
2015 |
4124,1 |
4124,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 - 100 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
9440,0 |
9440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2014 |
5211,7 |
5211,7 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2015 |
4176,2 |
4176,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
52,1 |
52,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
6.В паспорте аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" (далее - Подпрограмма N 4):
6.1.Строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. руб. |
Всего, в т.ч. за счет: |
Всего |
2015 |
2016 |
|
|
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
|
Местного бюджета |
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
|
Областного бюджета |
- |
- |
- |
|
Федерального бюджета |
- |
- |
-" |
7.В тексте Подпрограммы N 4:
7.1.В разделе III "Перечень программных мероприятий" пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.4, 1.1.6, строки "Итого по задаче 1:", "Всего по Подпрограмме, в том числе:", "функции" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|
|
|
Всего |
2015 год |
2016 год |
Наименование |
2015 год |
2016 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.1 |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты", в том числе: |
2015 - 2016 |
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
Исполнение бюджетных назначений, %% |
95 - 100 |
95 - 100 |
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты" |
1.1.1 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2015 - 2016 |
20551,1 |
9362,2 |
11188,9 |
Исполнение бюджетных назначений, %% |
95 - 100 |
95 - 100 |
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты" |
1.1.4 |
Работы и услуги по содержанию и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций |
2015 - 2016 |
65,6 |
42,5 |
23,1 |
Исполнение бюджетных назначений, %% |
95 - 100 |
95 - 100 |
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты" |
1.1.6 |
Прочие расходы (командировочные расходы, льготный проезд в отпуск, транспортные услуги, прочие работы и услуги) |
2015 - 2016 |
898,4 |
478,5 |
419,9 |
Исполнение бюджетных назначений, %% |
95 - 100 |
95 - 100 |
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты" |
|
Итого по задаче 1: |
- |
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Всего по Программе, в том числе: |
- |
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
- |
- |
- |
- |
|
функции |
- |
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
- |
- |
- |
-" |
7.2.В разделе IV "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" таблицу изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
|
|
2015 |
2016 |
Всего по программе: |
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
в том числе за счет: |
|
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе: |
21938,9 |
10088,7 |
11850,2 |
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты |
211 |
15765,7 |
7172,1 |
8593,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
4785,4 |
2190,1 |
2595,3 |
Прочие выплаты |
212 |
600,2 |
282,2 |
318,0 |
Транспортные услуги |
222 |
52,6 |
34,5 |
18,1 |
Командировочные расходы |
226 |
56,8 |
38,1 |
18,7 |
Услуги связи |
221 |
189,1 |
90,9 |
98,2 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
Прочие работы, услуги |
226 |
83,4 |
30,0 |
53,4 |
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
Услуги почты |
221 |
8,0 |
3,8 |
4,2 |
Коммунальные услуги |
223 |
170,7 |
82,8 |
87,9 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
53,6 |
30,5 |
23,1 |
Прочие работы, услуги |
226 |
104,6 |
92,9 |
11,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
46,0 |
23,0 |
23,0 |
Прочие расходы |
290 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
-" |