Постановление Правительства Мурманской области от 22.07.2008 № 340-ПП
О внесении изменений и дополнений в региональную целевую программу "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2008 N 340-ПП
Мурманск
О внесении изменений и дополнений в региональную целевую программу
"Проведение административной реформы в Мурманской области" на
2006-2008 годы
В целях реализации мероприятий административной реформы вМурманской области и эффективного использования средств областногобюджета Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в региональную целевую программу "Проведениеадминистративной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы,утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от09.10.2006 N 383-ПП (в редакции постановления ПравительстваМурманской области от 29.05.2008 N 243-ПП/9), изменения и дополнения согласно приложению.
Первый заместитель
Губернатора
Мурманской области А. Макаров
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 22.07.2008 N 340-ПП
Изменения и дополнения в региональную целевую программу
"Проведение административной реформы в Мурманской области"
на 2006-2008 годы
1. В паспорте программы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в редакции:|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| "Объемы и | общие затраты средств на реализацию программы || источники | составят: 72370 тысяч рублей средства || финансирования | областного бюджета и 5091,5 тысяч рублей || | средства федерального бюджета, в том числе: || | в 2006 году - 14825 тыс. руб. средства || | областного бюджета; || | в 2007 году - 18505 тыс. руб. средства || | областного бюджета и 3491,5 тыс. руб. средства || | федерального бюджета; || | в 2008 году - 39040 тыс. руб. средства || | областного бюджета и 1600 тыс. руб. средства || | федерального бюджета." ||————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
2. В таблице раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы"позицию "департамент законопроектной деятельности и реформыместного самоуправления Мурманской области" и "архивное управлениеМурманской области" изложить в редакции:|————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||"департамент законопроектной |20166 | |8157 |12009 ||деятельности и реформы местного | | | | ||самоуправления Мурманской | | | | ||области, | | | | || в том числе: | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||увеличение стоимости основных |3735,2 | |565,2 |3170 ||средств | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||прочие расходы |16430,8 | |7591,8 |8839 ||————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||архивное управление Мурманской |777 | |337 |440 ||области, | | | | ||в том числе: | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||увеличение стоимости основных |687 | |337 |350 ||средств | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||прочие расходы |90 | | |90" ||————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|
3. В подпрограмме "Разработка и внедрение стандартовгосударственных услуг, административных регламентов исполнениягосударственных функций и оказания государственных услуг висполнительных органах государственной власти Мурманской области":
3.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в редакции:|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|| "Объемы и источники | общие затраты средств на реализацию || финансирования | подпрограммы составят 54139,5 тысяч || | рублей, в том числе: || | 52448 тысяч рублей - средства областного || | бюджета, || | 1691,5 тысяч рублей - средства || | федерального бюджета. || | Из общих затрат на реализацию || | подпрограммы: || | в 2006 году - 14825 тыс. руб. - средства || | областного бюджета; || | в 2007 году - 8307 тыс. руб. - средства || | областного бюджета и || | 1491,5 тыс. руб. - средства федерального || | бюджета; || | в 2008 году - 29316 тыс. руб. - || | средства областного бюджета и 200 тыс. || | руб.- средства федерального бюджета." ||———————————————————————|——————————————————————————————————————————|
3.2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
3.2.1. Абзацы шестой - девятый изложить в редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы из всех источниковсоставляет 54139,5 тысяч рублей:
в 2006 году - 14825 тысяч рублей;
в 2007 году - 9798,5 тысяч рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета 8307 тысяч рублей и за счет средств федерального бюджета 1491,5 тысяч рублей;
в 2008 году - 29516 тысяч рублей, в том числе 29316 тысячрублей за счет средств областного бюджета и за счет средствфедерального бюджета 200 тысяч рублей";
3.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Оплата работ, предусмотренных пунктом 15 раздела 3 Перечняпрограммных мероприятий, производится в соответствии с условиямигосударственного контракта (договора).".
3.3. В Перечне программных мероприятий:
3.3.1. Раздел 3 дополнить пунктом 15 следующего содержания:|——————|———————————————————————————|———————|——————|——————|—————|—————|———————————|—————————————————|| "15. | Проведение | 2008 | 495 | | | 495 | областной | департамент || | социально-политического | год | | | | | бюджет | законопроектной || | мониторинга отношения | | | | | | | деятельности и || | гражданского общества и | | | | | | | реформы || | политических партий к | | | | | | | местного || | органам государственной | | | | | | | самоуправления || | власти и органам местного | | | | | | | Мурманской || | самоуправления | | | | | | | области" ||——————|———————————————————————————|———————|——————|——————|—————|—————|———————————|—————————————————|
3.3.2. Позицию "Итого по разделу 3" изложить в редакции:|—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|——————————————————|| | "Итого по разделу 3: | | 2670 | | 5 | 2665 | областной | || | | | | | | | бюджет | || | |——————|——————|——————|——————|——————|———————————| || | | | 1300 | | 1100 | 200 | федераль | || | | | | | | | ный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|——————————————————|| | Всего по разделу 3, | | 3970 | | 1105 | 2865 | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|——————————————————|| | увеличение стоимости | | 590 | | | 590 | областной | || | основных средств | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|——————————————————|| | | | 200 | | | 200 | федераль | || | | | | | | | ный | || | | | | | | | бюджет" | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|——————————————————|| | прочие расходы | | 2080 | | 5 | 2075 | областной | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|——————————————————|| | | | 1100 | | 1100 | | федераль | || | | | | | | | ный | || | | | | | | | бюджет" | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|——————————————————|
3.3.3. В абзаце третьем наименования мероприятия пункта 1.1.1.1раздела 4 слова "(1 этаж)" исключить;
3.3.4. Пункт 1.1.1.3 раздела 4 изложить в редакции:|——————————|———————————————————————————|—————————|——————|——————|—————|——————|———————————|——————————————————|| "1.1.1.3 | По Печенгскому району | IV | 4000 | | | 4000 | областной | комитет по труду || | всего, | квартал | | | | | бюджет | и социальному || | в том числе: | 2007 | | | | | | развитию || | | года - | | | | | | Мурманской || | | 2008 | | | | | | области; || | | год | | | | | | || | | | | | | | | управление || | | | | | | | | социальной || | | | | | | | | защиты населения || | | | | | | | | комитета по || | | | | | | | | труду и || | | | | | | | | социальному || | | | | | | | | развитию || | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области по || | | | | | | | | Печенгскому || | | | | | | | | району" ||——————————|———————————————————————————|—————————|——————|——————|—————|——————|———————————|——————————————————|| | - организация, проведение | | 2306 | | | 2306 | областной | || | конкурса и заключение | | | | | | бюджет | || | государственного | | | | | | | || | контракта с его | | | | | | | || | победителями на | | | | | | | || | разработку | | | | | | | || | проектно-сметной | | | | | | | || | документации и | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | || | капитального и текущего | | | | | | | || | ремонта помещений для | | | | | | | || | создания клиентской | | | | | | | || | службы по приему | | | | | | | || | заявлений в режиме | | | | | | | || | "одного окна" (адрес: п. | | | | | | | || | Никель, ул. Сидоровича, | | | | | | | || | дом 15, ул. Бабикова, дом | | | | | | | || | 14) | | | | | | | ||——————————|———————————————————————————|—————————|——————|——————|—————|——————|———————————|——————————————————|| | - оборудование рабочих | | 361 | | | 361 | областной | || | мест и мест для ожидания | | | | | | бюджет | || | посетителей; | | | | | | | ||——————————|———————————————————————————|—————————|——————|——————|—————|——————|———————————|——————————————————|| | - организация | | 448 | | | 448 | областной | || | телекоммуникационного | | | | | | бюджет | || | доступа между | | | | | | | || | специалистами клиентской | | | | | | | || | службы; | | | | | | | ||——————————|———————————————————————————|—————————|——————|——————|—————|——————|———————————|——————————————————|| | - обеспечение доступности | | 600 | | | 600 | областной | || | инфраструктуры клиентской | | | | | | бюджет | || | службы для инвалидов | | | | | | | || | (парковочная площадка, | | | | | | | || | специально оборудованные | | | | | | | || | места общего пользования | | | | | | | || | посетителями); | | | | | | | ||——————————|———————————————————————————|—————————|——————|——————|—————|——————|———————————|——————————————————|| | - установка | | 285 | | | 285 | областной | || | охранно-пожарной | | | | | | бюджет | || | сигнализации | | | | | | | ||——————————|———————————————————————————|—————————|——————|——————|—————|——————|———————————|——————————————————|
3.3.5. Пункт 6.6 раздела 4 изложить в редакции:|———————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|| "6.6. | Материально-техническое | 2008 | 390 | | | 390 | областной | архивное || | оснащение государственных | год | | | | | бюджет | управление || | архивов Мурманской | | | | | | | Мурманской || | области в соответствии с | | | | | | | области || | требованиями | | | | | | | || | административного | | | | | | | || | регламента и стандарта | | | | | | | || | государственной услуги | | | | | | | || | "Предоставление | | | | | | | || | пользователям | | | | | | | || | информационных услуг с | | | | | | | || | использованием | | | | | | | || | государственных | | | | | | | || | информационных ресурсов", | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||———————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|| | - приобретение | | 300 | | | 300 | | || | оборудования, | | | | | | | || | необходимого для | | | | | | | || | внедрения | | | | | | | || | административного | | | | | | | || | регламента | | | | | | | || | (серверы и персональные | | | | | | | || | компьютеры) | | | | | | | ||———————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|| | - приобретение | | 90 | | | 90" | | || | лицензионного | | | | | | | || | программного обеспечения | | | | | | | ||———————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|
3.3.6. Позицию "Итого по пункту 6" раздела 4 изложить в редакции:|—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|| | "Итого по пункту 6, | | | | | | областной | || | в том числе: | | 727 | | 337 | 390 | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|| | увеличение стоимости | | 637 | | 337 | 300 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|| | прочие расходы | | 90 | | | 90" | | ||—————|———————————————————————————|——————|——————|——————|—————|—————|———————————|——————————————————|
3.3.7. Позицию "Итого по разделу 4" изложить в редакции:|—————|———————————————————————————|——————|———————|———————|——————|————————|———————————|—————————————————|| | "Итого по разделу 4, | | 46713 | 14825 | 6307 | 25581 | областной | || | в том числе: | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|———————|———————|——————|————————|———————————|—————————————————|| | увеличение стоимости | | 18679 | 8980 | 1415 | 8284 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|———————|———————|——————|————————|———————————|—————————————————|| | прочие расходы | | 28034 | 5845 | 4892 | 17297" | | ||—————|———————————————————————————|——————|———————|———————|——————|————————|———————————|—————————————————|
3.3.8. Позицию "Итого по подпрограмме" изложить в редакции:|—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|| | | | 52448 | 14825 | 8307 | 29316 | областной | || | "Итого по подпрограмме, | | | | | | бюджет | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|| | | | 1691,5 | | 1491,5 | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|| | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|| | увеличение стоимости | | 19269 | 8980 | 1415 | 8874 | областной | || | основных средств | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|| | | | 200 | | | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|| | прочие расходы | | 33179 | 5845 | 6892 | 20442 | областной | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|| | | | 1491,5 | | 1491,5 | | федеральный | || | | | | | | | бюджет" | ||—————|———————————————————————————|——————|————————|———————|————————|———————|—————————————|——————————————————|
3.3.9. Итоговую строку и строки "департамент законопроектнойдеятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области"и "архивное управление Мурманской области" позиции "Всего поподпрограмме" изложить в редакции:|—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | "Всего по подпрограмме | | 54139,5 | 14825 | 9798,5 | 29516 | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————||——————————————|| | Из них: | | || | итого по государственным | | || | заказчикам | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————||——————————————|| | департамент | | 5774 | | 2039 | 3735 | областной | || | законопроектной | | | | | | бюджет | || | деятельности и реформы | | | | | | | || | местного самоуправления | | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | || | всего, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | | | 1691,5 | | 1491,5 | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | | | 7465,5 | | 3530,5 | 3935 | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | увеличение стоимости | | 629 | | 39 | 590 | областной | || | основных | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | | | 200 | | | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | прочие расходы | | 5145 | | 2000 | 3145 | областной | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | | | 1491,5 | | 1491,5 | | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | "архивное управление | | 727 | | 337 | 390 | областной | || | Мурманской области, | | | | | | бюджет | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | увеличение стоимости | | 637 | | 337 | 300 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|| | прочие расходы | | 90 | | | 90" | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|———————|————————|———————|—————————————|———————————————|
4. В Перечне программных мероприятий подпрограммы "Внедрение новых механизмов информационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области и общества":
4.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в редакции:|————————|———————————————————————————|———————|——————|—————|——————|——————|———————————|—————————————————|| "1.3. | Создание системы | 2008 | 3020 | | | 3020 | областной | департамент || | видеоконференций для | год | | | | | бюджет | законопроектной || | организации | | | | | | | деятельности и || | информационной поддержки | | | | | | | реформы || | деятельности органов | | | | | | | местного || | государственной власти | | | | | | | самоуправления || | Мурманской области, в том | | | | | | | Мурманской || | числе по вопросам | | | | | | | области; || | освещения | | | | | | | || | административной реформы, | | | | | | | управление || | в том числе: | | | | | | | информационных || | | | | | | | | ресурсов и || | | | | | | | | информационной || | | | | | | | | безопасности || | | | | | | | | Правительства || | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области" ||————————|———————————————————————————|———————|——————|—————|——————|——————|———————————|—————————————————|| 1.3.1. | закупка оборудования для | | 2080 | | | 2080 | | || | видеоконференций | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|———————|——————|—————|——————|——————|———————————|—————————————————|| 1.3.2. | аренда цифровых каналов | | 230 | | | 230 | | || | передачи данных | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|———————|——————|—————|——————|——————|———————————|—————————————————|| 1.3.3. | монтаж, настройка | | 672 | | | 672 | | || | оборудования для | | | | | | | || | проведения | | | | | | | || | видеоконференций | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|———————|——————|—————|——————|——————|———————————|—————————————————|| 1.3.4. | комплектующие к СВТ и | | 38 | | | 38 | | || | коммутационному | | | | | | | || | оборудованию | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|———————|——————|—————|——————|——————|———————————|—————————————————|
4.2. Итоговую строку и строку "департамент законопроектнойдеятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области"позиции "Итого по подпрограмме" изложить в редакции:|—————|———————————————————————————|——————|—————————|—————|————————|———————|———————————|————————————————|| | "Итого по подпрограмме, | | 9980 | | 5271 | 4709 | областной | || | в том числе: | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|—————|————————|———————|———————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 5067,2 | | 2293,2 | 2774 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|—————|————————|———————|———————————|————————————————|| | прочие расходы | | 4912,8 | | 2977,8 | 1935 | | || | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|—————|————————|———————|———————————|————————————————|| | департамент | | 6230 | | 1931 | 4299 | областной | || | законопроектной | | | | | | бюджет | || | деятельности и реформы | | | | | | | || | местного самоуправления | | | | | | | || | Мурманской области, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|—————|————————|———————|———————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 3106,2 | | 526,2 | 2580 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|—————|————————|———————|———————————|————————————————|| | прочие расходы | | 3123,8 | | 1404,8 | 1719" | | ||—————|———————————————————————————|——————|—————————|—————|————————|———————|———————————|————————————————|