Постановление Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 509-ПП/20
О внесении изменений и дополнений в региональную целевую программу "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2008 N 509-ПП/20
Мурманск
О внесении изменений и дополнений в региональную целевую программу
"Проведение административной реформы в Мурманской области"
на 2006-2008 годы
В целях реализации мероприятий административной реформы вМурманской области и эффективного использования средств областногобюджета Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в региональную целевую программу "Проведениеадминистративной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы,утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от09.10.2006 N 383-ПП "О региональной целевой программе "Проведениеадминистративной реформы в Мурманской области" на 2006-2008 годы"(в редакции постановления Правительства Мурманской области от26.09.2008 N 464-ПП/17), изменения и дополнения согласноприложению.
Первый заместитель
Губернатора
Мурманской области А.Макаров
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 24.10.2008 N 509-ПП/20
Изменения и дополнения в региональную целевую программу
"Проведение административной реформы в Мурманской области"
на 2006-2008 годы
1. В таблице раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы" паспортаПрограммы позиции "департамент законопроектной деятельности и реформыместного самоуправления Мурманской области", "комитет по труду исоциальному развитию Мурманской области", "архивное управлениеМурманской области", "Правительство Мурманской области" изложить вредакции:|——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||"департамент законопроектной | 18981,5| | 8157| 10824,5||деятельности и реформы | | | | ||местного самоуправления | | | | ||Мурманской области, | | | | || в том числе: | | | | ||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||увеличение стоимости основных | 3957,7| | 565,2| 3392,5||средств | | | | ||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||прочие расходы | 15023,8| | 7591,8| 7432||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||архивное управление Мурманской| 1029,5| | 337| 692,5||области, | | | | ||в том числе: | | | | ||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||увеличение стоимости основных | 935,5| | 337| 598,5||средств | | | | ||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||прочие расходы | 94| | | 94"||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||комитет по труду и социальному| 45997| 14825| 5200| 25972||развитию Мурманской области, | | | | ||в том числе: | | | | ||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||увеличение стоимости основных | 17644| 8980| 680| 7984||средств | | | | ||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||прочие расходы | 28353| 5845| 4520| 17988||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||Правительство Мурманской | 600| | | 600||области , | | | | ||в том числе: | | | | ||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————||прочие расходы | 600| | | 600||——————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|
2. В подпрограмме "Разработка и внедрение стандартовгосударственных услуг, административных регламентов исполнениягосударственных функций и оказания государственных услуг висполнительных органах государственной власти Мурманской области":
2.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в редакции:|————————————————————————|———————————————————————————————————————|| "Объемы и источники | общие затраты средств на реализацию || финансирования | подпрограммы составят 55160 тысяч || | рублей, в том числе: || | 53468,5 тысяч рублей - средства || | областного бюджета, || | 1691,5 тысяч рублей - средства || | федерального бюджета. || | Из общих затрат на реализацию || | подпрограммы: || | в 2006 году - 14825 тыс. руб. - || | средства областного бюджета; || | в 2007 году - 8307 тыс. руб. - || | средства областного бюджета и || | 1491,5 тыс. руб. - средства || | федерального бюджета; || | в 2008 году - 30336,5 тыс. руб. - || | средства областного бюджета и 200 || | тыс. руб.- средства федерального || | бюджета." ||————————————————————————|———————————————————————————————————————|
2.2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацышестой - девятый изложить в редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы из всех источниковсоставляет 55160 тысяч рублей:
в 2006 году - 14825 тысяч рублей;
в 2007 году - 9798,5 тысяч рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета 8307 тысяч рублей и за счет средств федеральногобюджета 1491,5 тысяч рублей;
в 2008 году - 30536,5 тысяч рублей, в том числе 30336,5 тысячрублей за счет средств областного бюджета и за счет средствфедерального бюджета 200 тысяч рублей".
2.3. В перечне программных мероприятий подпрограммы "Разработка ивнедрение стандартов государственных услуг, административныхрегламентов исполнения государственных функций и оказаниягосударственных услуг в исполнительных органах государственной властиМурманской области":
2.3.1. Раздел 3 дополнить пунктом 17 следующего содержания:|———————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|—————————————————|| "17. | Приобретение | 2008 | 300 | | | 300 | областной | департамент || | оборудования для | год | | | | | бюджет | законопроектной || | обеспечения | | | | | | | деятельности и || | реализации | | | | | | | реформы || | мероприятий | | | | | | | местного || | административной | | | | | | | самоуправления || | реформы | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области" ||———————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|—————————————————|
2.3.2. Позицию "Итого по разделу 3" изложить в редакции:|—————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————|——————————————|| | "Итого по разделу 3: | | 2436 | | 5 | 2431 | областной | || | | | | | | | бюджет | || | |——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————| || | | | 1300 | | 1100 | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————|——————————————|| | Всего по разделу 3, | | 3736 | | 1105 | 2631 | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————|——————————————|| | увеличение стоимости | | 815 | | | 815 | областной | || | основных средств | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————|——————————————|| | | | 200 | | | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет" | ||—————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————|——————————————|| | прочие расходы | | 1621 | | 5 | 1616 | областной | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————|——————————————|| | | | 1100 | | 1100 | | федеральный | || | | | | | | | бюджет" | ||—————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|—————————————|——————————————|
2.3.3. В разделе 4:
2.3.3.1. Подпункт 1.1.1. пункта 1 изложить в редакции:|—————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| "1.1.1. | Организация работы | II | 22062 | | | 22062 | областной | || | клиентской службы, | квартал | | | | | бюджет | || | обеспечивающей прием | 2007 | | | | | | || | заявлений от граждан | года - | | | | | | || | на оказание услуг в | 2008 год | | | | | | || | сфере социальной | | | | | | | || | защиты в режиме | | | | | | | || | "одного окна" (в гг. | | | | | | | || | Мурманске, | | | | | | | || | Североморске, | | | | | | | || | Печенгском и Кольском | | | | | | | || | районах), | | | | | | | || | ВСЕГО | | | | | | | || | | | | | | | | ||—————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|
2.3.3.2. Подпункт 1.1.1.3 пункта 1 изложить в редакции:|————————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| "1.1.1.3 | По Печенгскому району | IV | 4222 | | | 4222 | областной | комитет по || | всего, | квартал | | | | | бюджет | труду и || | в том числе: | 2007 | | | | | | социальному || | | года - | | | | | | развитию || | | 2008 год | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области; || | | | | | | | | || | | | | | | | | управление || | | | | | | | | социальной || | | | | | | | | защиты || | | | | | | | | населения || | | | | | | | | комитета по || | | | | | | | | труду и || | | | | | | | | социальному || | | | | | | | | развитию || | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области по || | | | | | | | | Печенгскому || | | | | | | | | району" ||————————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| | - организация, | | 2306 | | | 2306 | областной | || | проведение конкурса и | | | | | | бюджет | || | заключение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | контракта с его | | | | | | | || | победителями на | | | | | | | || | разработку | | | | | | | || | проектно-сметной | | | | | | | || | документации и | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | || | капитального и | | | | | | | || | текущего ремонта | | | | | | | || | помещений для | | | | | | | || | создания клиентской | | | | | | | || | службы по приему | | | | | | | || | заявлений в режиме | | | | | | | || | "одного окна" (адрес: | | | | | | | || | п. Никель, ул. | | | | | | | || | Сидоровича, дом 15, | | | | | | | || | ул. Бабикова, дом 14) | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| | - оборудование | | 361 | | | 361 | областной | || | рабочих мест и мест | | | | | | бюджет | || | для ожидания | | | | | | | || | посетителей; | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| | - организация | | 670 | | | 670 | областной | || | телекоммуникационного | | | | | | бюджет | || | доступа между | | | | | | | || | специалистами | | | | | | | || | клиентской службы, | | | | | | | || | расположенной по | | | | | | | || | адресу: п. Никель, | | | | | | | || | ул. Сидоровича, дом | | | | | | | || | 15 (замена | | | | | | | || | электропроводки на 2 | | | | | | | || | этаже) | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| | - обеспечение | | 600 | | | 600 | областной | || | доступности | | | | | | бюджет | || | инфраструктуры | | | | | | | || | клиентской службы для | | | | | | | || | инвалидов | | | | | | | || | (парковочная | | | | | | | || | площадка, специально | | | | | | | || | оборудованные места | | | | | | | || | общего пользования | | | | | | | || | посетителями); | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| | - установка | | 285 | | | 285 | областной | || | охранно-пожарной | | | | | | бюджет | || | сигнализации | | | | | | | ||————————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|
2.3.3.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1.1.4. следующегосодержания:|———————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| "1.1.1.4. | По Кольскому району | 2008 год | 180 | | | 180 | областной | комитет по || | всего, | | | | | | бюджет | труду и || | в том числе: | | | | | | | социальному || | | | | | | | | развитию || | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области; || | | | | | | | | управление || | | | | | | | | социальной || | | | | | | | | защиты || | | | | | | | | населения || | | | | | | | | комитета по || | | | | | | | | труду и || | | | | | | | | социальному || | | | | | | | | развитию || | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области по || | | | | | | | | Кольскому || | | | | | | | | району" ||———————————| |——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|| | - для обеспечения | | | | | | | || | клиентской службы | | | | | | | || | организация | | | | | | | || | телекоммуникационного | | | | | | | || | доступа | | | | | | | || | (проектирование и | | | | | | | || | монтаж локальной | | | | | | | || | вычислительной и | | | | | | | || | телефонной сетей, | | | | | | | || | реконструкция | | | | | | | || | электропроводки), по | | | | | | | || | адресу: г. Кола, ул. | | | | | | | || | Победы, дом 9 | | | | | | | ||———————————|———————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————————|———————————————|
2.3.3.4. Позицию "Итого по пункту 1" изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————|———————|———————|———————|——————————|——————————|———————————————|| | "Итого по пункту 1, | | 45997 | 14825 | 5200 | 25972 | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|———————|———————|———————|——————————|——————————|———————————————|| | увеличение стоимости | | 17644 | 8980 | 680 | 7984 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|———————|———————|———————|——————————|——————————|———————————————|| | прочие расходы | | 28353 | 5845 | 4520 | 17988" | | || | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|———————|———————|———————|——————————|——————————|———————————————|
2.3.3.5. Подпункт 6.7 пункта 6 изложить в редакции:|————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|——————————|———————————————|| "6.7. | Оснащение отдела | IV | 252,5| | | 252,5| областной| архивное || | использования ГОУ| квартал | | | | | бюджет | управление || | "Государственный архив| 2008 | | | | | | Мурманской || | Мурманской области в| года | | | | | | области || | г. Кировске" в целях| | | | | | | || | расширения | | | | | | | || | возможностей | | | | | | | || | применения новых| | | | | | | || | информационных | | | | | | | || | технологий при| | | | | | | || | использовании архивных| | | | | | | || | документов и| | | | | | | || | сокращения сроков| | | | | | | || | исполнения запросов| | | | | | | || | организаций и граждан,| | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|——————————|———————————————|| | - приобретение | | 248,5| | | 248,5| | || | оборудования | | | | | | | ||————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|——————————|———————————————|| | - приобретение | | 4,0| | | 4,0| | || | лицензионного | | | | | | | || | программного | | | | | | | || | обеспечения | | | | | | | ||————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|——————————|———————————————|
2.3.3.6. Позицию "Итого по пункту 6" раздела 4 изложить вредакции:|—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————————————|| | Итого по пункту 6, | | 979,5| | 337,0| 642,5| | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 885,5| | 337,0| 548,5| | || | основных фондов | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————————————|| | прочие расходы | | 94,0| | | 94,0| | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————————————|
2.3.3.7. Позицию "Итого по разделу 4" изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|———————|———————————————|———————————|————————————————|| | "Итого по разделу 4, | | 47967,5 | 14825 | 6307 | 26835,5 | областной | || | в том числе: | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|———————|———————————————|———————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 18927,5 | 8980 | 1415 | 8532,5 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|———————|———————————————|———————————|————————————————|| | прочие расходы | | 29040 | 5845 | 4892 | 18303" | | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|———————|———————————————|———————————|————————————————|
2.3.4. Позицию "Итого по подпрограмме" изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | | | 53468,5 | 14825 | 8307 | 30336,5 | областной | || | "Итого по | | | | | | бюджет | || | подпрограмме, | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | | | 1691,5 | | 1491,5 | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 19742,5 | 8980 | 1415 | 9347,5 | областной | || | основных средств | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | | | 200 | | | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | прочие расходы | | 33726 | 5845 | 6892 | 20989 | областной | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | | | 1491,5 | | 1491,5 | | федеральный | || | | | | | | | бюджет" | ||—————|———————————————————————|—————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|
2.3.5. Итоговую строку и строки "департамент законопроектнойдеятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области","комитет по труду и социальному развитию Мурманской области","архивное управление Мурманской области" позиции "Всего поподпрограмме" изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | "Всего по | | 55160 | 14825 | 9798,5 | 30536,5 | | || | подпрограмме | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | Из них: | | | | | | | || | итого по | | | | | | | || | государственным | | | | | | | || | заказчикам | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | департамент | | 5540 | | 2039 | 3501 | областной | || | законопроектной | | | | | | бюджет | || | деятельности и | | | | | | | || | реформы местного | | | | | | | || | самоуправления | | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | | | 1691,5 | | 1491,5 | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | всего, | | 7231,5 | | 3530,5 | 3701 | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 854 | | 39 | 815 | областной | || | основных средств | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | | | 200 | | | 200 | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | прочие расходы | | 4686 | | 2000 | 2686 | областной | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | | | 1491,5 | | 1491,5 | | федеральный | || | | | | | | | бюджет | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | комитет по труду и | | 45997 | 14825 | 5200 | 25972 | областной | || | социальному развитию | | | | | | бюджет | || | Мурманской области, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 17644 | 8980 | 680 | 7984 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | прочие расходы | | 28353 | 5845 | 4520 | 17988 | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | архивное управление | | 979,5 | | 337 | 642,5 | областной | || | Мурманской области, | | | | | | бюджет | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | увеличение стоимости | | 885,5 | | 337 | 548,5 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| | прочие расходы | | 94 | | | 94" | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————|————————————————|
3. В подпрограмме "Внедрение новых механизмов информационноговзаимодействия исполнительных органов государственной властиМурманской области и общества":
3.1. В паспорте подпрограммы:
3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить вредакции:|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|| "Объемы и | общие затраты средств областного бюджета на || источники | реализацию подпрограммы составят 9653,5 тыс. || финансирования" | руб., || | в том числе: || | в 2006 году 0; || | в 2007 году - 5271 тыс. руб.; || | в 2008 году - 4382,5 тыс. руб. ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————|
3.1.2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацыпятый -восьмой изложить в редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9653,5 тыс.рублей, в том числе:
в 2006 - 0;
в 2007 году - 5271 тыс. рублей средства областного бюджета;
в 2008 году - 4382,5 тыс. рублей средства областного бюджета.".
3.2. В Перечне программных мероприятий подпрограммы "Внедрениеновых механизмов информационного взаимодействия исполнительных органовгосударственной власти Мурманской области и общества":
3.2.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в редакции:|—————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|———————————|—————————————————|| "1.3. | Создание системы | 2008 | 2118 | | | 2118 | областной | департамент || | видеоконференций для | год | | | | | бюджет | законопроектной || | организации | | | | | | | деятельности и || | информационной | | | | | | | реформы || | поддержки | | | | | | | местного || | деятельности органов | | | | | | | самоуправления || | государственной | | | | | | | Мурманской || | власти Мурманской | | | | | | | области; || | области, в том числе | | | | | | | управление || | по вопросам освещения | | | | | | | информационных || | административной | | | | | | | ресурсов и || | реформы, | | | | | | | информационной || | в том числе: | | | | | | | безопасности || | | | | | | | | Правительства || | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | области" ||—————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|———————————|—————————————————|| 1.3.1. | закупка оборудования | | 2080 | | | 2080 | | || | для видеоконференций | | | | | | | ||—————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|———————————|—————————————————|| 1.3.2. | комплектующие к СВТ и | | 38 | | | 38 | | || | коммутационному | | | | | | | || | оборудованию | | | | | | | ||—————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|———————————|—————————————————|
3.2.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:|————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|———————————|———————————————|| "1.5. | Развитие | 2008 | 100 | | | 100 | областной | Правительство || | интернет-сайта | год | | | | | бюджет | Мурманской || | "Административная | | | | | | | области || | реформа в Мурманской | | | | | | | || | области" | | | | | | | ||————————|———————————————————————|—————————|————————|——————|———————|————————|———————————|———————————————|
3.2.3. Итоговую строку и строки "департамент законопроектнойдеятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области","Правительство Мурманской области" позиции "Итого по подпрограмме"изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | "Итого по | | 9653,5 | | 5271 | 4382,5 | областной | || | подпрограмме, | | | | | | бюджет | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | увеличение стоимости | | 5064,7 | | 2293,2 | 2771,5 | | || | основных средств | | | | | | | || | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | прочие расходы | | 4588,8 | | 2977,8 | 1611 | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | департамент | | 5303,5 | | 1931 | 3372,5 | областной | || | законопроектной | | | | | | бюджет | || | деятельности и | | | | | | | || | реформы местного | | | | | | | || | самоуправления | | | | | | | || | Мурманской области, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | увеличение стоимости | | 3103,7 | | 526,2 | 2577,5 | | || | основных средств | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | прочие расходы | | 2199,8 | | 1404,8 | 795 | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | Правительство | | 600 | | | 600 | областной | || | Мурманской области, | | | | | | бюджет | || | в том числе: | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|| | прочие расходы | | 600 | | | 600" | | ||—————|———————————————————————|—————————|————————|——————|—————————————|————————|———————————|——————————————|