ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2010 N 402-ПП/14
Мурманск
Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области
от 24.03.2015 № 108-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Социальное развитие села Мурманской области"
на 2009-2012 годы
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 12.01.2011 № 2-ПП)
В целях оптимизации расходов областного бюджета Правительство
Мурманской области постановляет:
внести изменения в долгосрочную целевую программу "Социальное
развитие села Мурманской области" на 2009-2012 годы, утвержденную
постановлением Правительства Мурманской области от 10.04.2009 N
166-ПП/8 (в редакции постановления Правительства Мурманской области
от 23.06.2010 N 281-ПП), согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 13.09.2010 N 402-ПП/14
Изменения
в долгосрочную целевую программу
"Социальное развитие села Мурманской области" на 2009-2012 годы
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 12.01.2011 № 2-ПП)
1. По всему тексту долгосрочной целевой программы "Социальное
развитие села Мурманской области" на 2009-2012 годы (далее -
Программа) слова "Комитет сельского хозяйства Мурманской области"
заменить словами "Комитет по агропромышленному комплексу и
продовольственному рынку Мурманской области". (В редакции
Постановления Правительства Мурманской области от 12.01.2011 № 2-ПП)
2. В паспорте Программы: (В редакции Постановления Правительства
Мурманской области от 12.01.2011 № 2-ПП)
2.1. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели"
изложить в редакции:
" - ввод и приобретение 2,7 тыс. кв. метров жилья для граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности, за 4 года реализации Программы;
- количество семей, улучшивших жилищные условия, - 48, в том
числе 14 молодых семей (молодых специалистов);
- улучшение условий обслуживания в 1 фельдшерско-акушерском
пункте;
- оснащение сельских учреждений культуры современными автоклубами
и библиобусами;
- строительство 19,9 км линий электропередачи".
2.2. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в
редакции:
"- общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников
финансирования составят 107236,6 тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования | 2009-2012 (тыс. | в том числе по годам: |
| | руб.) |---------------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Всего | 107236,6 | 29025,8 | 14523,0 | 29961,5 | 33726,3 |
|--------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| в том числе: | | | | | |
|--------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| федеральный бюджет | 24929,3 | 3017,5 | 3802,0 | 12997,3 | 5112,5 |
|--------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| областной бюджет | 62972,9 | 22445,0 | 6111,0 | 11233,9 | 23183,0 |
|--------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| местные бюджеты | 4471,0 | 300,0 | 1645,0 | 1079,0 | 1447,0 |
|--------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| внебюджетные средства | 14863,4 | 3263,3 | 2965,0 | 4651,3 | 3983,8" |
--------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы и
показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в
редакции:
"- улучшить жилищные условия более 34 сельских семей;
- закрепить или привлечь для проживания на селе 14 молодых семей
и молодых специалистов, обеспечив их доступным жильем;
- улучшить снабжение сельских потребителей электроэнергией в
одном населенном пункте;
- привести в соответствие с лицензионными требованиями
материально-техническую базу фельдшерско-акушерского пункта в одном
населенном пункте;
- обеспечить равный доступ жителей села к услугам культуры".
3. Таблицу раздела 2 "Основные цели и задачи Программы" изложить
в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Целевые индикаторы и показатели | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 |
| | | | | год | год |
|-------------------------------------------------+----------+----------+----------+------+-------|
| Количество граждан, которые улучшат жилищные | чел. | 7 | 11 | 9 | 7 |
| условия в рамках реализации данной Программы | | | | | |
| | | | | | |
| Приобретение (строительство) жилья гражданами в | | | | | |
| рамках реализации Программы | | | | | |
| | кв. м | 420 | 600 | 540 | 445 |
|-------------------------------------------------+----------+----------+----------+------+-------|
| Количество молодых семей и молодых | чел. | 3 | 4 | 4 | 3 |
| специалистов, обеспеченных жильем в рамках | | | | | |
| реализации Программы | | | | | |
| | | | | | |
| Приобретение (строительство) жилья в рамках | | | | | |
| реализации Программы | кв. м | 160 | 210 | 160 | 160 |
|-------------------------------------------------+----------+----------+----------+------+-------|
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | ед. | | | | 1 |
|-------------------------------------------------+----------+----------+----------+------+-------|
| Приобретение автоклубов и библиобуса | ед. | | 4 | | |
|-------------------------------------------------+----------+----------+----------+------+-------|
| Ввод в действие электрических сетей | км | | | | 19,9" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. В разделе 3 "Основные мероприятия Программы":
4.1. Абзац одиннадцатый пункта 3.1 изложить в редакции:
"- улучшить жилищные условия 48 сельских семей, в том числе 14
молодых семей и молодых специалистов;".
4.2. Абзац шестой пункта 3.2 исключить.
5. Абзацы третий - седьмой раздела 4 "Обоснование ресурсного
обеспечения Программы" изложить в редакции:
"Общий объем финансирования Программы на 2009-2012 годы составит
107236,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 24929,3 тыс. рублей;
бюджета Мурманской области -62972,9 тыс. рублей;
местных бюджетов - 4471,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 14863,4 тыс. рублей.".
6. Разделы 3 и 4 приложения N 1 к Программе "Перечень мероприятий
Программы" изложить в редакции:
"3. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | |||||||||
3.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской области | 2009-2012 | 34189,9 | 13240,8 | 10344,9 | 0 | 10604,2 | Улучшение жилищных условий 28 семей | Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований |
2009 | 6136,2 | 2440,2 | 1508,3 | 0 | 2187,7 | ||||
2010 | 7182 | 2765 | 2262,0 | 0 | 2155,0 | ||||
2011 | 11219 | 4319,3 | 3534 | 0 | 3365,7 | ||||
2012 | 9652,7 | 3716,3 | 3040,6 | 0 | 2895,8 | ||||
3.2. | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 2009-2012 | 12762,7 | 4660,5 | 3843 | 0 | 4259,2 | Обеспечение жильем 12 семей | Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований |
2009 | 2154,6 | 577,3 | 501,7 | 0 | 1075,6 | ||||
2010 | 2696,0 | 1037,0 | 849,0 | 810,0 | |||||
2011 | 4285,5 | 1650 | 1349,9 | 1285,6 | |||||
2012 | 3626,6 | 1396,2 | 1142,4 | 1088,0 | |||||
ИТОГО | 2009-2012 | 46952,6 | 17901,3 | 14187,9 | 0 | 14863,4 | |||
2009 | 8290,8 | 3017,5 | 2010,0 | 0 | 3263,3 | ||||
2010 | 9878,0 | 3802,0 | 3111,0 | 0 | 2965,0 | ||||
2011 | 15504,5 | 5969,3 | 4883,9 | 0 | 4651,3 | ||||
2012 | 13279,3 | 5112,5 | 4183,0 | 0 | 3983,8 | ||||
4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности | |||||||||
4.1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Краснощелье | 2009-2012 | 4889 | 0 | 4600 | 289 | 0 | Повышение качества обслуживания | Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район |
2009 | 0 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||
2011 | 679 | 600 | 79 | ||||||
2012 | 4210 | 4000 | 210 | ||||||
4.2. | Оснащение клубов и библиотек специализированными комплексами (автоклубами и библиобусами) | 2009-2012 | 20930 | 0 | 19435 | 1495 | 0 | Повышение качества культурного обслуживания сельских жителей | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кольский район, с.п. Варзуга, с.п.Ловозеро, г.п. Зеленоборский |
2009 | 19435 | 19435 | |||||||
2010 | 1495 | 1495 | |||||||
2011 | 0 | ||||||||
2012 | 0 | ||||||||
4.3. | Реконструкция энергообеспечения с. Краснощелье, Каневка, Сосновка | 2009-2012 | 4450 | 0 | 4000 | 450 | 0 | ВЛ 0,38 кВ в с.Сосновка и с. Каневка - 2 км | Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Ловозеро |
2009 | 1300 | 1000 | 300 | ||||||
2010 | 3150 | 3000 | 150 | ||||||
2011 | 0 | ||||||||
2012 | 0 | ||||||||
4.4. | ЛЭП 10 кВ от с. Варзуга до с. Кузомень | 2009-2012 | 30015,0 | 7028,0 | 20750,0 | 2237,0 | 0 | ЛЭП 10 кВ - 19,9 км | Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Варзуга |
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
2011 | 13778,0 | 7028,0 | 5750,0 | 1000,0 | |||||
2012 | 16237,0 | 0,0 | 15000,0 | 1237,0 | |||||
ИТОГО | 2009-2012 | 60284,0 | 7028,0 | 48785,0 | 4471,0 | 0,0 | |||
2009 | 20735 | 0 | 20435 | 300 | 0 | ||||
2010 | 4645 | 0 | 3000 | 1645 | 0 | ||||
2011 | 14457,0 | 7028,0 | 6350,0 | 1079,0 | 0 | ||||
2012 | 20447,0 | 0,0 | 19000,0 | 1447,0 | 0 | ||||
ВСЕГО по Программе | 2009-2012 | 107236,6 | 24929,3 | 62972,9 | 4471,0 | 14863,4 | |||
2009 | 29025,8 | 3017,5 | 22445 | 300 | 3263,3 | ||||
2010 | 14523 | 3802,0 | 6111,0 | 1645,0 | 2965,0 | ||||
2011 | 29961,5 | 12997,3 | 11233,9 | 1079,0 | 4651,3 | ||||
2012 | 33726,3 | 5112,5 | 23183,0 | 1447,0 | 3983,8 | ||||
в том числе: на увеличение основных фондов; всего | 2009-2012 | 60284,0 | 7028,0 | 48785,0 | 4471,0 | 0,0 | |||
2009 | 20735,0 | 0,0 | 20435,0 | 300,0 | 0,0 | ||||
2010 | 4645,0 | 0,0 | 3000,0 | 1645,0 | 0,0 | ||||
2011 | 14457,0 | 7028,0 | 6350,0 | 1079,0 | 0,0 | ||||
2012 | 20447,0 | 0,0 | 19000,0 | 1447,0 | 0,0 | ||||
из них: Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 2009-2012 | 39354 | 7028 | 29350 | 2976 | 0 | |||
2009 | 1300 | 0 | 1000 | 300 | 0 | ||||
2010 | 3150 | 0 | 3000 | 150 | 0 | ||||
2011 | 14457 | 7028 | 6350 | 1079 | 0 | ||||
2012 | 20447 | 0 | 19000 | 1447 | 0 | ||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 2009-2012 | 20930 | 0 | 19435 | 1495 | 0 | |||
2009 | 19435 | 19435 | |||||||
2010 | 1495 | 1495 | |||||||
2011 | 0 | ||||||||
2012 | 0 | ||||||||
прочие затраты: Управление сельского хозяйства Мурманской области | 2009-2012 | 46952,6 | 17901,3 | 14187,9 | 0 | 14863,4 | |||
2009 | 8290,8 | 3017,5 | 2010 | 0 | 3263,3 | ||||
2010 | 9878 | 3802,0 | 3111 | 0 | 2965 | ||||
2011 | 15504,5 | 5969,3 | 4883,9 | 0 | 4651,3 | ||||
2012 | 13279,3 | 5112,5 | 4183 | 0 | 3983,8" |