Постановление Правительства Мурманской области от 22.11.2010 № 524-ПП/17
О внесении изменений в постановления Правительства Мурманской области от 10.11.2010 N 508-ПП и от 10.11.2010 N 509-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2010 N 524-ПП
Мурманск
О внесении изменений в постановления Правительства Мурманской
области от 10.11.2010 N 508-ПП и от 10.11.2010 N 509-ПП
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести изменения в долгосрочную целевую программу "Развитиемонопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского районаМурманской области" на 2010-2015 годы, утвержденную постановлениемПравительства Мурманской области от 10.11.2010 N 509-ПП"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитиемонопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский районМурманской области" на 2010-2015 годы", изложив их в новой редакциисогласно приложениям N 1 и N 2.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 22.11.2010 N 524-ПП
"ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского
района Мурманской области"
на 2010-2015 годы
Мурманск
2010 год
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование долгосрочная целевая программа "Развитие монопрофильного
программы городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области"
на 2010-2015 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о постановление Правительства Мурманской области от 29.10.2010
разработке Программы N 493-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие
монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района
Мурманской области"
Государственные заказчики - Министерство экономического развития Мурманской области;
Программы - Управление государственной службы занятости населения Мурманской
области;
- Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области;
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области;
- Комитет промышленного развития, экологии и природопользования
Мурманской области;
- Министерство здравоохранения Мурманской области;
- Министерство образования и науки Мурманской области;
- Министерство транспорта и связи Мурманской области;
- Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному
рынку Мурманской области
Государственный заказчик - Министерство экономического развития Мурманской области
координатор
Основные разработчики - Министерство экономического развития Мурманской области;
Программы - администрация муниципального образования городского поселения
Ревда Ловозерского района;
- ООО "Ловозерский ГОК";
- Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного
центра РАН;
- ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации"
Цель и задачи Программы Основная цель - создание условий для обеспечения устойчивого
экономического роста и повышения качества жизни населения
монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района
Мурманской области
Задачи:
- развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма и местной
промышленности;
- модернизация деятельности градообразующего предприятия;
- создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке
труда;
- развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной
инфраструктуры
Важнейшие целевые значения целевых индикаторов реализации программы в 2015 году:
индикаторы и показатели - уровень зарегистрированной безработицы - 3,8 %;
- общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в
период эксплуатации проектов - 510 мест;
- среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий - 45 000 руб.;
- доля объема градообразующего предприятия в общегородском объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного
производства - 40 %;
- доля объема малых предприятий в общегородском объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства - 40 %;
- количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 населения -
3,4 единицы
Сроки реализации Программы 2010-2015 годы
Объемы и источники Общие затраты на реализацию Программы составят 1 941,51 млн. руб., в
финансирования том числе:
- 401,3 млн. руб. - федеральный бюджет;
- 160,96 млн. руб. - областной бюджет;
- 25,22 млн. руб. - муниципальный бюджет;
- 1354,03 млн. руб. - внебюджетные средства
Ожидаемые конечные В рамках Программы ожидаются следующие конечные результаты:
результаты реализации - за счет увеличения объемов отгрузки предприятий малого бизнеса
Программы и показатели туристской отрасли доля отгруженных товаров, выполненных работ и
социально-экономической услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в
эффективности общегородском объеме отгруженных товаров и выполненных работ и
услуг снизится с 60,2% в 2009 г. до 46 % в 2015 г.;
- доля ООО "Ловозерский ГОК" в общегородском объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства снизится
с 46,3 % в 2008 году (в 2009 г. произошло значительное снижение цены
на концентрат, поэтому он не является показательным) до 40% в 2015
году, т.е. город перестанет быть монопрофильным;
- доля работающих на малых предприятиях в общей численности
населения трудоспособного возраста в 2015 году составит 12% (в 2009
году - 4 %);
- дотационность местного бюджета снизится с 70 % в 2009 году до 60 % в
2015 году
1. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа
Проблема монопрофильности населенных пунктов имеет особуюактуальность для ориентированных на добычу и обогащение руд территорийМурманской области. В соответствии с критериями отнесения населенныхпунктов к монопрофильным, касающимися доли градообразующих предприятийв общем объеме промышленного производства и доли работниковградообразующего предприятия в общей структуре занятости населенногопункта, к категории монопрофильных отнесено 7 населенных пунктовМурманской области. В семи моногородах Мурманской области проживает18,1% населения региона, на них приходится более 47% оборотаорганизаций по всем видам деятельности, моногорода приносят 25%налоговых и неналоговых платежей области. В результате сокращенияобъемов производства градообразующих предприятий в монопрофильныхгородах увеличивается отток населения трудоспособного возраста, растетчисленность безработных, увеличивается социальная напряженность,сокращается доходная база местных бюджетов.
Одним из монопрофильных населенных пунктов Мурманской областиявляется городское поселение Ревда Ловозерского района.Градообразующим предприятием городского поселения является ООО"Ловозерский ГОК", специализирующееся на обогащении руды и выпускелопаритового концентрата. На долю градообразующего предприятия вобщегородском объеме отгруженных товаров в 2008 году приходилось46,3 %, в 2009 году - 38,2% (2009 год не является показательным,поскольку серьезное снижение вызвано ухудшением мировой конъюнктурыцен на продукцию: цена лопаритового концентрата по состоянию на конец2009 года снизилась по отношению к началу 2009 г. на 13 %). ООО"Ловозерский ГОК" обеспечивает занятость 28 % от общей численностизанятых в г. п. Ревда. При этом начиная с 2006 года численностьзанятых неуклонно снижается. В декабре 2009 года она сложилась нижеуровня 2006 года на 21 %. Уровень зарегистрированной безработицы наконец 2009 года составил 5,7 %.
Сохраняется устойчивая тенденция к убыточности градообразующегопредприятия, с 2006 года размер чистого убытка вырос более чем в 2,5раза. В 2009 году размер среднемесячной заработной платы в поселениисоставил 21,7 тыс. рублей, что ниже среднеобластного уровня (26,6 тыс.руб.) на 22,6 %. Реальный размер среднемесячной заработной платысложился ниже уровня 2008 года на 3,4 %. Удельный вес населения сдоходами ниже прожиточного минимума в 2009 году составил 8,7% от общейчисленности населения.
Снижение социального комфорта проживания населения в г. п. Ревдаостановить пока не удается. Обеспеченность населения медицинскимперсоналом в 2 раза ниже, чем в среднем по области.
Обеспеченность объектами социальной сферы в г. п. Ревда----------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатель | Единицы | 2008 | 2009 | 2010 | Мурман- || | измерения | | | | ская || | | | | | область || | | | | | 2009 ||--------------------------------------------+----------------------+------+------+------+---------|| Число мест в стационарных учреждениях | на 10 тыс. населения | 21,0 | 21,2 | 21,4 | || социального обслуживания престарелых и | | | | | 20,7 || инвалидов (взрослых и детей) | | | | | ||--------------------------------------------+----------------------+------+------+------+---------|| Число общедоступных библиотек | на | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 21,5 || | 100 тыс. населения | | | | ||--------------------------------------------+----------------------+------+------+------+---------|| Число учреждений культурно-досугового типа | на | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 11,7 || | 100 тыс. населения | | | | ||--------------------------------------------+----------------------+------+------+------+---------|| Число мест в дошкольных образовательных | на 100 детей | 184 | 185 | 156 | || учреждениях | дошкольного | | | | 79 || | возраста | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество питьевой воды не удовлетворяет санитарно-гигиеническимтребованиям, технологическая схема очистки не обеспечивает качествоочищенных сточных вод в соответствии с современными нормативнымитребованиями. Износ водопроводных сетей составляет 90%, сетейводоотведения - 80 %, основного фонда очистных сооружений - 88,4%,теплосетей и городских электросетей - 100%, оборудования подстанций -90 %. Специалистами отмечается необходимость 100% заменывнутридомового газового оборудования. Продолжается постепенный выводиз состава жилого фонда зданий, находящихся в аварийном состоянии: в2009 году выведено порядка 790 кв. м, в 2010 году - 520 кв. м, в 2011году планируется к выводу 280 кв. м. Всего в поселке 89многоквартирных домов, из которых заселены 64, остальныезаконсервированы.
В целом уровень социально-экономического развития городскогопоселения Ревда характеризуется высокой степенью зависимости отдеятельности градообразующего предприятия, крайне низким уровнемразвития местной промышленности, в т. ч. на базе малых предприятий.Неудовлетворительный уровень социального благополучия населения,недостаток и высокий износ жизнеобеспечивающей инфраструктурынаселенного пункта и дотационность бюджета городского поселения делаютнеобходимым реализацию комплекса мероприятий, направленных на активноесоциально-экономическое развитие территории и снижение еемонозависимости.
Для преодоления монозависимости городского поселения Ревда иповышения качества жизни населения необходим эффективныйуправленческий механизм - долгосрочная целевая программа. Программапозволит на основе программно-целевого метода разработать комплекс мерпо последовательному решению поставленных задач и наиболееэффективными методами их решить, скоординировать действияисполнительных органов государственной власти и должностных лиц,участвующих в реализации Программы.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
2.1. Главной целью Программы является создание условий дляобеспечения устойчивого экономического роста и повышения качестважизни населения монопрофильного городского поселения РевдаЛовозерского района Мурманской области.
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи:
- развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма и местнойпромышленности;
- модернизация деятельности градообразующего предприятия;
- создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынкетруда;
- развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженернойинфраструктуры.
2.3. Сроки реализации Программы - с 2010 по 2015 годы.
В качестве целевых индикаторов и показателей используютсяпоказатели, отражающие степень монозависимости муниципальногообразования, а также уровень его социально-экономического развития,которые определяются на основе данных статистического наблюдения.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Е | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | д. | | | | | | | || | изм. | | | | | | | ||-------------------------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------|| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 5,7 | 5,5 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,8 ||-------------------------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------|| Общее количество дополнительно созданных | е | - | 67 | 187 | 300 | 370 | 440 | 510 || постоянных рабочих мест в период | д. | | | | | | | || эксплуатации проектов, нарастающим итогом | | | | | | | | ||-------------------------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------|| Среднемесячная заработная плата | р- | 21700 | 22400 | 21900 | 2250 | 28000 | 32000 | 45000 || работников крупных и средних предприятий | уб. | | | | 0 | | | ||-------------------------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------|| Доля градообразующего предприятия в | % | 38,2 | 37,5 | 44,1 | 44 | 42 | 42 | 40 || общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | || товаров, выполненных работ и услуг | | | | | | | | || собственного производства | | | | | | | | ||-------------------------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------|| Доля малых предприятий в общегородском | % | 25,5 | 24 | 25 | 27 | 30 | 36 | 40 || объеме отгруженных товаров, выполненных | | | | | | | | || работ собственного производства | | | | | | | | ||-------------------------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------|| Количество малых и средних предприятий в | ед. | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 || расчете на 1000 населения | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на решение задач Программы иобеспечивают преемственность государственной поддержки процессадиверсификации экономики монопрофильных населенных пунктов нафедеральном, региональном и местном уровнях. Мероприятия направлены надостижение целей государственной политики в области сбалансированногосоциально-экономического развития территорий. Основным принципом ихреализации является ориентация мер на развитие малого и среднегобизнеса, борьбу с безработицей, модернизацию градообразующихпредприятий. В каждом из разделов мероприятий Программыпредусматривается решение задач, масштабность которых можетварьироваться с учетом имеющихся ресурсов.
В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплексскоординированных по времени мероприятий (в соответствии с задачамиПрограммы):- диверсифицировать экономику моногорода путем создания благоприятныхусловий для развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма иместной промышленности;- снизить уровень безработицы и в целом напряженность на рынке трудапутем создания новых рабочих мест;- модернизировать деятельность градообразующего предприятия и объектытранспортной, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируетсяосуществить за счет:
- средств областного бюджета, которые предусматриваются закономоб областном бюджете Мурманской области на соответствующий финансовыйгод;
- средств муниципального бюджета;
- средств федерального бюджета;
- внебюджетных средств.
Привлечение средств из различных источников позволит выполнитьзапланированные мероприятия в определенные Программой сроки.
На реализацию Программы в 2010-2015 годах необходимо1 941,51 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:
(млн. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------| Источники | Всего | в том числе: || финансирования | |-----------------------------------------------------|| | | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- || | | 010 г. | 011 г. | 012 г. | 013 г. | 014 г. | 015 г. ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| ВСЕГО по Программе | 1941,51 | 458,56 | 500,77 | 417,56 | 281,52 | 239,90 | 43,20 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Федеральный бюджет | 401,30 | 194,60 | 72,80 | 84,40 | 38,20 | 11,30 | 0,00 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Областной бюджет | 160,96 | 14,29 | 61,41 | 40,97 | 22,80 | 18,30 | 3,20 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Муниципальный бюджет | 25,22 | 6,72 | 9,90 | 5,30 | 0,70 | 1,40 | 1,20 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Внебюджетные средства | 1354,03 | 242,95 | 356,66 | 286,89 | 219,82 | 208,90 | 38,80 |-----------------------------------------------------------------------------------------
Средства федерального бюджета, направляемые на реализациюПрограммы, предусмотрены частью 5 статьи 24 Федерального закона от02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановыйпериод 2011 и 2012 годов" на предоставление бюджетам субъектовРоссийской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
Финансирование мероприятий по содействию занятости населенияосуществляется в рамках Программы содействия занятости населенияМурманской области на 2009-2011 годы, утвержденной заместителемГубернатора Мурманской области на заседании координационного комитетасодействия занятости населения 14.01.2009, и региональной программыдополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Мурманскойобласти на 2010 год, утвержденной постановлением ПравительстваМурманской области от 12.01.2010 N 6-ПП с последующими изменениями идополнениями.
Реализация мероприятий программы поддержки и развития малого исреднего предпринимательства, комплексного развития инженернойинфраструктуры осуществляется путем предоставления субсидий бюджетумуниципального образования г. п. Ревда.
5. Механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляетсяГосударственным заказчиком-координатором Программы - Министерствомэкономического развития Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство экономического развитияМурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программынесут ответственность за качественное и своевременное исполнениемероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализациюсредств.
Реализация Программы осуществляется на основе государственныхконтрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работи оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, заключаемыхисполнителями Программы с организациями, индивидуальнымипредпринимателями, которые определяются на конкурсной основе всоответствии с действующим законодательством.
Министерством экономического развития Мурманской области с учетомвыделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодноуточняются затраты на выполнение Программы.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемыхисполнителями мероприятий ежеквартально, составляют информацию о ходереализации Программы и ежегодно готовят доклад о ходе выполненияПрограммы и эффективности использования финансовых средств всоответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманскойобласти от 30.06.2008 N 309-ПП.
6. Оценка экономической, социальной и бюджетной
эффективности Программы
По мере реализации Программы прогнозируется активное развитиемалого бизнеса, который в условиях усиления государственной поддержкии стимулирования самозанятости населения будет наращивать объемыпроизводства и повышать производительность труда. Посредствомувеличения доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса постепеннобудет происходить сокращение монозависимости городского поселенияРевда, а также снижение уровня зарегистрированной безработицы.
В 2015 году количество субъектов малого предпринимательстваувеличится в 1,8 раза к уровню 2009 года и составит 32 единицы. Всвязи с ростом деловой активности малых и средних предприятий долямалых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров составитк 2015 году 40% (в 2009 году - 25,5%).
Реализация комплекса мероприятий по стимулированию развитиямалого бизнеса и местной промышленности позволит диверсифицироватьэкономику городского поселения Ревда, снизив долю градообразующегопредприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненныхработ и оказанных услуг до 40% против 46,3% в 2008 году. Это позволитснизить риск возникновения социальной напряженности в связи свозможными экономическими трудностями градообразующего предприятия.
Социальный эффект от реализации Программы будет выражаться, впервую очередь, в снижении безработицы, уровень которой снизится до3,8% против 5,7% в 2009 году, а также росте уровня жизни населенияпосредством увеличения среднемесячной заработной платы работниковкрупных и средних предприятий городского поселения Ревда более чем в 2раза - до 45 000 руб. в месяц. В результате реализации Программы общееколичество дополнительно созданных постоянных рабочих мест к 2015 годудостигнет 510 единиц.
Бюджетная эффективность Программы составит для муниципальногобюджета городского поселения Ревда к 2015 году 50 млн. руб.(накопленным итогом), которые будут получены от реализации мероприятийв рамках Программы. Общий объем собственных доходов муниципальногобюджета увеличится в 2015 году по сравнению с 2009 годом на 34% исоставит 40 млн. руб. Вклад инвестиционных проектов, реализуемых врамках создания ТРТ "Русская Лапландия", в налоговый потенциалМурманской области составит 355,4 млн. руб.
Выполнение мероприятий Программы должно не только обеспечитьдиверсификацию экономики городского поселения Ревда за счет развитиямалого и среднего предпринимательства, но и повысить качество жизнинаселения муниципального образования, в том числе путем:
- увеличения ассортимента качественных и доступных по ценетоваров и услуг;
- увеличения доходов и уровня социальной защищенности населения;
- модернизации объектов инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры.
Оценка эффективности Программы может быть обозначена в разбивкепо временным интервалам.
Краткосрочные результаты
Реализация Программы позволит в краткосрочной перспективе снизитьсоциальную напряженность на рынке труда, создать предпосылки длядиверсификации экономики моногорода.
В городе сохранится сложная экономическая ситуация, но увеличитсязанятость и уровень средней заработной платы.
В результате реализации мероприятий плана за 2010-2011 гг. в 2012году (к уровню 2009 г.) будут достигнуты следующие результаты:
- создано новых рабочих мест - 300 ед.
- количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличится на5 единиц.
Среднесрочные результаты
Реализация проектов Программы позволит к 2015 году обеспечитьмаксимально благоприятные условия для формирования современноготуристского комплекса на территории городского поселения Ревда,эффективного функционирования предприятий сельского хозяйства ибытового обслуживания, активного развития малого и среднегопредпринимательства, устранить напряженность на рынке труда,обеспечить снижение безработицы до естественного уровня.
В результате реализации мероприятий Программы в 2015 году (куровню 2009 г.) планируется достигнуть следующих основных показателей:
- количество вновь созданных рабочих мест - не менее 510 ед.;
- за счет увеличения объемов отгрузки предприятий малого бизнесатуристской отрасли доля отгруженных товаров, выполненных работ и услугсобственного производства организаций традиционных отраслей вобщегородском объеме отгруженных товаров и выполненных работ и услугснизится с 60,2% в 2009 г. до 46 % в 2015 г.;
- доля ООО "Ловозерский ГОК" в общегородском объеме отгруженныхтоваров и выполненных работ и услуг снизится с 46,3 % в 2008 г. (в2009 г. произошло значительное снижение цены на концентрат, поэтому онне является показательным) до 40% в 2015 г., т.е. город перестанетбыть монопрофильным;
- доля работающих на малых предприятиях в общей численностинаселения трудоспособного возраста в 2015 году составит 12% (в 2009году - 4 %);
- объем собственных доходов бюджета муниципального образованияувеличится на 34% по сравнению с уровнем 2009 года.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии сМетодикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевойпрограммы, прилагаемой к Порядку принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации, утвержденному постановлением Правительства Мурманскойобласти от 30.06.2008 N 309-ПП.
Приложение
к Программе
Перечень программных мероприятий--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Исполнители | Объем средств, млн. руб. | Источники | Результаты, достигаемые || | | | финансирования | в ходе выполнения || | | | | мероприятий || | | | | (технико-экономические || | | | | показатели, || | | | | характеризующие объект || | | | | после строительства или || | | | | реконструкции) || | |----------------------------------------------------------------| | || | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие малого и среднего бизнеса в туризме и местной промышленности ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории муниципального образования (реализуется в рамках || муниципальной программы "Муниципальная поддержка малого предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2009-2011 годы") ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Создание Центра развития | Администрация | 13,50 | 0,00 | 3,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Проведение капитального || предпринимательства | муниципального | | | | | | | | | ремонта в помещении по || | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | адресу: ул. Комсомольская, || | Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| 15, общей площадью || | экономического развития | 13,50 | 0,00 | 3,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | 393,2 кв. м. Форма || | Мурманской области | | | | | | | | бюджет | собственности - || | | | | | | | | | | муниципальная. Создание || | | | | | | | | | | консультационного центра || | | | | | | | | | | для предпринимателей и || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| граждан, желающих начать || | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | собственное дело, || | | | | | | | | | бюджет | ежегодное || | | | | | | | | | | консультационное || | | | | | | | | | | сопровождение не менее || | | | | | | | | | | 100 человек ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.2. Организационное обеспечение эффективной предпринимательской деятельности ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Маркетинговые исследования | Администрация | 3,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Подготовка аналитического || в сфере малого и среднего | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| документа по направлениям || бизнеса и | образования г. п. Ревда, | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | развития бизнеса. Создание || предпринимательства, | Министерство | | | | | | | | бюджет | и актуализация городского || включая оценку | экономического развития | | | | | | | | | интернет -портала по || инвестиционной среды. | Мурманской области |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| малому и среднему || Внедрение портала, | | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | предпринимательству || разработка и обеспечение его | | | | | | | | | бюджет | || деятельности | | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Мониторинг и анализ развития | Администрация | 0,61 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Сбор информации о || малого и среднего | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| субъектах малого и среднего || предпринимательства | образования г. п. Ревда, | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | бизнеса. Ведение реестра || | Министерство | | | | | | | | бюджет | субъектов малого и среднего || | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| бизнеса || | Мурманской области | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.3. Информационно-консультационное обеспечение субъектов малого предпринимательства ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Проведение семинаров с | Администрация | 9,16 | 3,16 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Обучение не менее 300 || субъектами малого и среднего | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| человек основам ведения || предпринимательства, | образования г. п. Ревда, | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | предпринимательской || обучение начинающих | Министерство | | | | | | | | бюджет | деятельности || предпринимателей и СМСП, | экономического развития | | | | | | | | | || курсы повышения | Мурманской области |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || квалификации сотрудников | | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || СМСП и инфраструктуры | | | | | | | | | бюджет | || поддержки СМСП | | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Предоставление | Администрация | 0,61 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Ежегодное оказание || информационных | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| консультационных услуг не || возможностей посредством | образования г. п. Ревда, | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | менее чем 300 человекам || сети Интернет, | Министерство | | | | | | | | бюджет | || информационно-правового | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || обеспечения "Консультант" | Мурманской области | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Разработка и изготовление | Администрация | 6,16 | 3,16 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Выпуск буклетов, листовок || информационных материалов | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| (тираж по 200 шт.), || для субъектов малого и | образования г. п. Ревда, | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | изготовление фильмов, || среднего | Министерство | | | | | | | | бюджет | подготовка радиопередач, || предпринимательства, | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| телевизионных сюжетов по || информирование в СМИ | Мурманской области | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | тематике популяризации || | | | | | | | | | бюджет | предпринимательства, не || | | | | | | | | | | менее 2-х в год ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.4. Создание системы гарантированного участия субъектов малого предпринимательства в реализации муниципальных заказов ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Размещение заказов у | Администрация | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Проведение котировок || субъектов малого | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| (аукционов) для || предпринимательства | образования г. п. Ревда | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | муниципальных закупок || | | | | | | | | | бюджет | товаров и услуг ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.5. Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и малого предпринимательства на территории муниципального образования || городское поселение Ревда ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Определение победителей и | Администрация | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Всего | Проведение конкурса на || награждение | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| звание "Лучший || предпринимателей по итогам | образования г. п. Ревда | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | предприниматель года" (1 || конкурса "Лучший | | | | | | | | | бюджет | раз в год) || предприниматель года" | | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.6. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Предоставление грантов | Администрация | 46,37 | 15,48 | 15,52 | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Предоставление || начинающим | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| грантов ежегодно за счет || предпринимателям на | образования г. п. Ревда, | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | средств федерального || создание собственного | Министерство | | | | | | | | бюджет | бюджета по 46 ед., за счет || бизнеса | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| областного бюджета по 2 ед. || | Мурманской области | 1,37 | 0,48 | 0,52 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Субсидирование субъектам | Администрация | 9,16 | 3,16 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Предоставление || малого и среднего | муниципального | | | | | | | | | субсидий ежегодно за счет || предпринимательства затрат, | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | средств федерального || связанных с ведением | Министерство | | | | | | | | | бюджета по 7 ед., за счет || предпринимательской дея- | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| областного бюджета по 2 ед. || тельности (проценты по | Мурманской области | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | в 2010 г. || лизинговым договорам, | | | | | | | | | бюджет | || подключение к объектам | | | | | | | | | | || электросетевого хозяйства, | | | | | | | | | | || повышение квалификации | | | | | | | | | | || работников, получение | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || международной серти- | | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || фикации продукции, участие в | | | | | | | | | бюджет | || выставочных и ярмарочных | | | | | | | | | | || мероприятиях на территориях | | | | | | | | | | || РФ и за рубежом) | | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Предоставление микрозаймов | Администрация | 18,16 | 3,16 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Предоставление || субъектам малого и среднего | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| микрозаймов ежегодно за || предпринимательства | образования г. п. Ревда, | 18,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | счет средств федерального || | Министерство | | | | | | | | бюджет | бюджета по 11 ед., за счет || | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| областного бюджета 2010 г. - || | Мурманской области | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | 1 ед. || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 1.1. | | 111,52 | 30,93 | 35,02 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 104,70 | 28,20 | 32,90 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 2,07 | 1,18 | 0,52 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 4,75 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1. Развитие местной промышленности ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Открытие кондитерского цеха | ООО | 2 | 0,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | Проектная мощность: выпуск || | "Ловозерская ТПК", | | | | | | | | | кондитерских изделий 17,25 || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| т в год || | администрация | 2 | 0,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | || | муниципального | | | | | | | | средства | || | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | || | Комитет по | | | | | | | | | || | агропромышленному | | | | | | | | | || | комплексу и | | | | | | | | | || | продовольственному | | | | | | | | | || | рынку Мурманской | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 1.2.2. Развитие агропромышленного комплекса | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Создание приемного пункта и | Компания "Nordberry", | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | || мини-цеха по глубокой | администрация | | | | | | | | | || заморозке дикоросов: ягод и | муниципального | | | | | | | | | || грибов. | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | || Открытие цеха по | Комитет по |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| производству джемов | агропромышленному | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | Создание двух цехов по || | комплексу и | | | | | | | | средства | заморозке дикоросов и || | продовольственному | | | | | | | | | производству джемов. || | рынку Мурманской | | | | | | | | | Проектная мощность 30 тонн || | области, Комитет | | | | | | | | | в год || | промышленного | | | | | | | | | || | развития, экологии и | | | | | | | | | || | природопользования | | | | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 1.2. | | 12 | 0,3 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 12 | 0,3 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3. Обеспечение развития туристической сферы. Создание туристического комплекса "Русская Лапландия" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Строительство горнолыжного | Администрация | 374,46 | 19,90 | 37,50 | 73,76 | 141,00 | 102,30 | 0,00 | Всего | Строительство двух || комплекса "Аллуайв" | муниципального | | | | | | | | | бугельных горнолыжных || | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | подъемников (по 1200 || | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | | чел./час каждый); || | центр развития туризма", | | | | | | | | | строительство двух || | Министерство | | | | | | | | | кресельных горнолыжных || | экономического развития | | | | | | | | | подъемников (по 1600 || | Мурманской области, |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| чел./час каждый); || | Министерство | 65,90 | 0,00 | 12,30 | 16,30 | 28,60 | 8,70 | 0,00 | Федеральный | строительство горнолыжных || | строительства и | | | | | | | | бюджет | освещенных трасс с || | территориального | | | | | | | | | системой искусственного || | развития Мурманской | | | | | | | | | оснежения; строительство || | области | | | | | | | | | учебного подъемника; || | | | | | | | | | | строительство учебной || | | | | | | | | | | горнолыжной освещенной || | | | | | | | | | | трассы; строительство || | | | | | | | | | | подъемника для ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 31,10 | 0,00 | 1,20 | 10,40 | 10,40 | 9,10 | 0,00 | Областной | "ватрушек"; строительство || | | | | | | | | | бюджет | трассы для "ватрушек"; || | | | | | | | | | | строительство боксов для || | | | | | | | | | | спецтехники и механические || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мастерские; строительство || | | 277,46 | 19,90 | 24,00 | 47,06 | 102,00 | 84,50 | 0,00 | Внебюджетные | коттеджного поселка (на 50 || | | | | | | | | | средства | коттеджей); строительство || | | | | | | | | | | кафе на 100 посадочных || | | | | | | | | | | мест ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство туристско- | Администрация | 28,70 | 10,20 | 10,27 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Строительство || рекреационного комплекса в | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| административного здания в || районе губы Мотка оз. | образования г. п. Ревда, | 5,70 | 0,00 | 3,20 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | 2 этажа из оцилиндрованных || Ловозеро | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | бревен, в котором будут || | центр развития туризма", | | | | | | | | | находиться ресторан, || | Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| гостиничные номера на 10 || | экономического развития | 1,97 | 0,00 | 0,07 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | мест, сауна, || | Мурманской области, | | | | | | | | бюджет | административные || | Министерство | | | | | | | | | помещения, строительство || | строительства и |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| шести коттеджей по 6 мест в || | территориального | 21,03 | 10,20 | 7,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | каждом с сауной, спальными || | развития Мурманской | | | | | | | | средства | местами, гостиной, 5 боксов || | области | | | | | | | | | для спецтехники ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство | Администрация | 120,80 | 12,10 | 24,40 | 38,50 | 34,40 | 11,40 | 0,00 | Всего | Строительство || этнографического туристско- | муниципального | | | | | | | | | административно-бытового 2 || рекреационного комплекса | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | - этажного здания с || "Саамская деревня" | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | | рестораном и гост. || | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| номерами на 10 мест, 6 || | Министерство | 12,90 | 0,00 | 3,20 | 3,90 | 3,20 | 2,60 | 0,00 | Федеральный | коттеджей на 36 чел., загон || | экономического развития | | | | | | | | бюджет | для оленей, национальные || | Мурманской области, | | | | | | | | | саамские строения в || | Министерство | | | | | | | | | масштабе 1:1 с || | строительства и | | | | | | | | | воссозданием саамского || | территориального | | | | | | | | | быта, большая вежа под || | | | | | | | | | | музей истории с ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | развития Мурманской | 11,50 | 0,00 | 0,50 | 3,90 | 3,90 | 3,20 | 0,00 | Областной | электронной библиотекой с || | области | | | | | | | | бюджет | возможностью проведения в || | | | | | | | | | | ней небольших || | | | | | | | | | | мероприятий, площадка для || | | | | | | | | | | проведения спортивных || | | | | | | | | | | мероприятий (саамский || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| футбол, прыжки через || | | 96,40 | 12,10 | 20,70 | 30,70 | 27,30 | 5,60 | 0,00 | Внебюджетные | нарты, бросание аркана), || | | | | | | | | | средства | площадка для туристических || | | | | | | | | | | палаток, строительство || | | | | | | | | | | причала, комплекса с || | | | | | | | | | | саунами (русская, финская), || | | | | | | | | | | вертолетная площадка ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство всесезонного | Администрация | 68,10 | 5,20 | 24,40 | 27,80 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | Всего | Строительство || туристического комплекса на | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| административного здания в || оз. Кривое | образования г. п. Ревда, | 21,30 | 0,00 | 10,20 | 9,20 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | 3 этажа с конференц-залом, || | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | рестораном, гост. номерами || | центр развития туризма", | | | | | | | | | на 40 чел., 4 коттеджа на 32 || | Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| человека, мастерской || | экономического развития | 11,80 | 0,00 | 0,50 | 6,50 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | Областной | национальных ремесел, || | Мурманской области, | | | | | | | | бюджет | выставочным залом, 6 || | Министерство | | | | | | | | | боксами для спецтехники || | строительства и |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | территориального | 35,00 | 5,20 | 13,70 | 12,10 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | развития Мурманской | | | | | | | | средства | || | области | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство туристического | Администрация | 68,82 | 11,70 | 21,42 | 30,90 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | Всего | Строительство загона для || комплекса "Музей под | муниципального | | | | | | | | | оленей, национальных || открытым небом" | образования г. п. Ревда, |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| строений, площадка для || | ООО "Межрегиональный | 10,10 | 0,00 | 5,40 | 3,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | проведения спортивных || | центр развития туризма", | | | | | | | | бюджет | мероприятий, строительство || | Министерство | | | | | | | | | малого причала для || | экономического развития | | | | | | | | | лодочных прогулок, || | | | | | | | | | | прогулочных дорожек ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | Мурманской области, | 3,52 | 0,00 | 0,12 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | Областной | с выходом к причалу и || | Министерство | | | | | | | | бюджет | беседкам, автостоянки на 60 || | строительства и | | | | | | | | | машиномест, стоянки для || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| жилых автоприцепов || | развития Мурманской | 55,20 | 11,70 | 15,90 | 26,20 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | (кемпинг), оборудование 6 || | области | | | | | | | | средства | точек подключения (вода, || | | | | | | | | | | электричество, канализация, || | | | | | | | | | | газ), строительство || | | | | | | | | | | вертолетной площадки ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Реконструкция профилактория | Администрация | 49,90 | 5,70 | 17,00 | 15,30 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | Всего | Капитальный ремонт || | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| комплекса 250 кв. м, 50 || | образования г. п. Ревда, | 14,30 | 0,00 | 5,60 | 5,90 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | номеров, холл, || | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | администрация, || | центр развития туризма", | | | | | | | | | технические службы, || | Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| ресторан, центр отдыха, || | экономического развития | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | банкомат, стоянка а/м || | Мурманской области, | | | | | | | | бюджет | || | Министерство | | | | | | | | | || | строительства и |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | территориального | 35,60 | 5,70 | 11,40 | 9,40 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | развития Мурманской | | | | | | | | средства | || | области | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Комплексное развитие | Администрация | 25,80 | 5,00 | 18,30 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Реконструкция подъездных || инфраструктуры гостинично- | муниципального образо- |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| дорог 3 км, установка || рекреационного комплекса на | вания г. п. Ревда, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | столбов электроосвещения || базе профилактория (ремонт | "Межреги-ональный | | | | | | | | бюджет | на протяжении 3 км, || подъездных дорог, | центр развития туризма", | | | | | | | | | обустройство || оборудование освещения | Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| (формирование дорожек, || дорог) | экономического развития, | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | клумб, спусков к воде, || | Министерство | | | | | | | | бюджет | причалов, установка || | строительства и | | | | | | | | | лавочек, оборудование зон || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| отдыха) в прилегающей || | развития, Министерство | 10,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | территории площадью 4 тыс. || | транспорта и связи | | | | | | | | средства | кв. м || | Мурманской области | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 1.3. | | 736,58 | 69,80 | 153,29 | 196,99 | 202,80 | 113,70 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 130,20 | 0,00 | 39,90 | 40,80 | 38,20 | 11,30 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 75,69 | 0,00 | 18,19 | 24,40 | 20,80 | 12,30 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 530,69 | 69,80 | 95,20 | 131,79 | 143,80 | 90,10 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 1.4. Строительство (реконструкция) инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию | || туристического комплекса "Русская Лапландия" | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 1.4.1. Электроснабжение | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Строительство воздушной | Администрация | 34,60 | 25,30 | 4,30 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Мощность - 6 кВ || линии электропередачи для | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| протяженностью 9 км от || обеспечения электричеством | образования г. п. Ревда, | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | ГПП-32 110/6 "Умбозеро" || горнолыжного комплекса | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | (ПС32 "Колэнерго", || "Аллуайв" | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| свободная мощность 13 || | Министерство | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | MВА) до БКТП 6/0,4 кВ, || | строительства и | | | | | | | | бюджет | расчетная мощность || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| объекта 2,5 МВ. Срок || | развития Мурманской | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | окончания реализации || | области, Министерство | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2013 год || | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | Мурманской области | 24,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство воздушной | Администрация | 47,20 | 35,75 | 5,55 | 4,40 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | Всего | || линии электропередачи для | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| Мощность - 6 кВ || обеспечения электричеством | образования г. п. Ревда, | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | протяженностью 12 км от || туристско-рекреационного | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | ГПП-32 110/6 "Умбозеро" || комплекса в районе губы | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| (ПС32 "Колэнерго", || Мотка оз. Ловозеро | Министерство | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | свободная мощность 13 || | строительства и | | | | | | | | бюджет | MВА) до БКТП 6/0,4 кВ, || | территориального | | | | | | | | | расчетная мощность || | | | | | | | | | | объектов 0,8 МВ. ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | развития Мурманской | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | Срок окончания реализации || | области, Министерство | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2013 год || | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | Мурманской области | 28,70 | 18,00 | 4,80 | 4,40 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство воздушной | Администрация | 22,60 | 17,20 | 2,40 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Мощность - 6 кВ || линии электропередачи для | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| протяженностью 12 км от || обеспечения | образования г. п. Ревда, | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | ГПП-32 110/6 "Умбозеро" || электричеством | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | (ПС32 "Колэнерго", || этнографического туристско- | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| свободная мощность 13 || рекреационного комплекса | Министерство | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | MВА) до БКТП 6/0,4 кВ, || "Саамская деревня" | строительства и | | | | | | | | бюджет | расчетная мощность || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| объектов 0,8 МВ. Срок || | развития Мурманской | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | окончания реализации || | области, Министерство | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2013 год || | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | Мурманской области | 14,20 | 9,00 | 2,20 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство отпайки от | Администрация | 30,90 | 23,55 | 4,35 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Мощность - 6 кВ (ПС32 - || воздушной линии | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| ПС33 "Колэнерго") || электропередачи для | образования г. п. Ревда, | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | протяженностью 0,2 км до || обеспечения электричеством | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | БКТП 6/0,4 кВ, расчетная || объектов на оз. Кривое: | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мощность объекта 0,4 МВ. || Всесезонного туристического | Министерство | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | Срок окончания || комплекса, туристического | строительства и | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2013 год || комплекса "Музей под | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || открытым небом" | развития Мурманской | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | области, Министерство | | | | | | | | бюджет | || | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | Мурманской области | 18,80 | 12,00 | 3,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство воздушной | Администрация | 39,14 | 29,92 | 4,32 | 3,60 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | Всего | Мощность - 6 кВ (ПС32 - || линии электропередачи для | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| ПС33 "Колэнерго") || обеспечения электричеством | образования г. п. Ревда, | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | протяженностью 0,8 км до || гостинично-рекреационного | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | БКТП 6/0,4 кВ, расчетная || комплекса на базе | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мощность объекта 0,5 МВ. || профилактория | Министерство | 1,24 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | Срок окончания реализации || | строительства и | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2013 год || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | развития Мурманской | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | области, Министерство | | | | | | | | бюджет | || | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | Мурманской области | 23,50 | 15,10 | 3,50 | 3,60 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 1.4.1. | | 174,44 | 131,72 | 20,92 | 15,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 4,04 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 109,20 | 69,10 | 18,30 | 15,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4.2. Водоснабжение || ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Строительство скважины для | Администрация | 36,30 | 21,00 | 6,50 | 7,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | Всего | Скважина с напорным || обеспечения водоснабжением | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| насосом дебетом 150 || горнолыжного комплекса | образования г. п. Ревда, | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | м3/сутки с применением труб || "Аллуайв" | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | с внутренним греющим || | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| кабелем Dу63 || | Министерство | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | протяженностью 1,5 км. Срок || | строительства и | | | | | | | | бюджет | окончания реализации || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мероприятия - 2013 год || | развития Мурманской | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 26,30 | 12,00 | 5,50 | 7,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство скважины для | области, Министерство | 22,14 | 13,32 | 4,82 | 3,20 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | Всего | Скважина с напорным || обеспечения наружного | экономического развития |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| насосом дебетом 30 || водоснабжения из местного | Мурманской области | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | м3/сутки с применением труб || источника туристско- | | | | | | | | | бюджет | с внутренним греющим || рекреационного комплекса в | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| кабелем Dу63 || районе губы Мотка оз. | | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | протяженностью 0,8 км. Срок || Ловозеро | | | | | | | | | бюджет | окончания реализации || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мероприятия - 2013 год || | | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 15,50 | 7,00 | 4,50 | 3,20 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство скважины для | Администрация | 18,20 | 11,25 | 3,35 | 2,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Скважина с напорным || обеспечения наружного | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| насосом дебетом 30 || водоснабжения из местного | образования г. п. Ревда, | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | м3/сутки с применением труб || источника этнографического | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | с внутренним греющим || туристско-рекреационного | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| кабелем Dу63 || комплекса "Саамская | Министерство | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | протяженностью 0,8 км. Срок || деревня" | строительства и | | | | | | | | бюджет | окончания реализации || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мероприятия - 2013 год || | | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 12,70 | 6,00 | 3,10 | 2,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство скважины для | развития Мурманской | 42,70 | 27,70 | 6,20 | 6,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | Всего | Скважина с напорным || обеспечения наружного | области, Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| насосом дебетом 70 || водоснабжения из местного | экономического развития | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | м3/сутки с применением труб || источника объектов на оз. | Мурманской области | | | | | | | | бюджет | с внутренним греющим || Кривое: Всесезонного | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| кабелем Dу63 || туристического комплекса, | | 1,10 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | протяженностью 2,2 км. Срок || туристического комплекса | | | | | | | | | бюджет | окончания реализации || "Музей под открытым небом" | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мероприятия - 2013 год || | | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 28,30 | 14,00 | 5,50 | 6,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство подземного | Администрация | 26,90 | 18,80 | 2,60 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | Всего | Подземный водопровод с || водопровода для | муниципального | | | | | | | | | расчетным расходом || водообеспечения гостинично- | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | 25м3/сутки из труб Dу63 || рекреационного комплекса на | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | | протяженностью 1,1 км от || | | | | | | | | | | магистрального городского ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| базе профилактория | центр развития туризма", | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | водопровода. || | Министерство | | | | | | | | бюджет | || | строительства и |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | территориального | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | Срок окончания реализации || | развития Мурманской | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2013 год || | области, Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | экономического развития | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | Мурманской области | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 17,30 | 9,50 | 2,30 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 1.4.2. | | 146,24 | 92,07 | 23,47 | 22,80 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 4,20 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 0,94 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 100,10 | 48,50 | 20,90 | 22,80 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4.3. Канализация ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Строительство комплекса | Администрация | 35,40 | 27,15 | 4,55 | 3,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Всего | Выпуск воды на рельеф в || очистки сточных вод для | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| составе КНС || обеспечения канализацией | образования г. п. Ревда, | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | (канализационной насосной || горнолыжного комплекса | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | станции контейнерного || "Аллуайв" | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| типа), установки для || | Министерство | 0,90 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | биоочистки и || | экономического развития | | | | | | | | бюджет | фильтровальной доочистки || | Мурманской области, |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| сточных вод, модуля || | Министерство | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | обработки, стабилизации и || | строительства и | | | | | | | | бюджет | обезвоживания осадки || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мощностью 150 м3/сутки. || | развития Мурманской | 22,30 | 14,60 | 4,00 | 3,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | Срок окончания реализации || | области | | | | | | | | средства | мероприятия - 2013 год ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство комплекса | Администрация | 22,50 | 15,45 | 3,35 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | Всего | Модульный КОС с выпуском || очистки сточных вод для | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| воды на рельеф в составе || обеспечения канализацией | образования г. п. Ревда, | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | КНС, установки для || туристско-рекреационного | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | биоочистки и || комплекса в районе губы | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| фильтровальной доочистки || Мотка оз. Ловозеро | Министерство | 0,70 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | сточных вод, модуля || | экономического развития | | | | | | | | бюджет | обработки, стабилизации и || | Мурманской области, |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| обезвоживания осадки || | Министерство | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | мощностью 30 м3/сутки. || | строительства и | | | | | | | | бюджет | Срок окончания реализации || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мероприятия - 2013 год || | развития Мурманской | 14,60 | 8,00 | 2,90 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | области | | | | | | | | средства | ||------------------------------| |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство комплекса | | 20,80 | 14,20 | 4,20 | 2,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | Всего | Модульный КОС с выпуском || очистки сточных вод для | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| воды на рельеф в составе || обеспечения канализацией | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | КНС, установки модуля || этнографического туристско- | | | | | | | | | бюджет | обработки, стабилизации и || рекреационного комплекса | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| обезвоживания осадки || "Саамская деревня" | | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | сточных вод, для биоочистки || | | | | | | | | | бюджет | и фильтровальной доочистки || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мощностью 30 м3/сутки. || | | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | Срок окончания реализации || | | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2013 год || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 13,20 | 6,90 | 3,90 | 2,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство комплекса | Администрация | 31,40 | 23,55 | 3,35 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Модульный КОС с выпуском || очистки сточных вод для | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| воды на рельеф в составе || обеспечения канализацией | образования г. п. Ревда, | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | КНС, установки для || объектов на оз. Кривое: | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | биоочистки и || Всесезонного туристического | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| фильтровальной доочистки || комплекса, туристического | Министерство | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | сточных вод, модуля || комплекса "Музей под | экономического развития | | | | | | | | бюджет | обработки, стабилизации и || открытым небом" | Мурманской области, |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| обезвоживания осадки || | Министерство | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | мощностью 70 м3/сутки. || | строительства и | | | | | | | | бюджет | Срок окончания реализации || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мероприятия - 2013 год || | развития Мурманской | 19,30 | 12,00 | 2,80 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | области | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Строительство отводящего | Администрация | 38,14 | 25,86 | 4,86 | 5,80 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | Всего | Отводящий подземный || подземного канализационного | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| канализационный коллектор || коллектора для обеспечения | образования г. п. Ревда, | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | из труб Dу150 || канализацией гостинично- | ООО "Межрегиональный | | | | | | | | бюджет | протяженностью 1,2 км. Срок || рекреационного комплекса на | центр развития туризма", |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| окончания реализации || базе профилактория | Министерство | 1,30 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | мероприятия - 2013 год || | экономического развития | | | | | | | | бюджет | || | Мурманской области, |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | Министерство | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | строительства и | | | | | | | | бюджет | || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | развития Мурманской | 24,42 | 13,00 | 4,00 | 5,80 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | области | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 1.4.3. | | 148,24 | 106,21 | 20,31 | 16,60 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 4,40 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 1,02 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 93,82 | 54,50 | 17,60 | 16,60 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 1.4. | | 468,92 | 330,00 | 64,70 | 54,40 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 12,64 | 6,32 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 3,16 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 303,12 | 172,10 | 56,80 | 54,40 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по Разделу 1. | | 1329,02 | 431,03 | 264,71 | 296,96 | 222,62 | 113,70 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 384,90 | 178,20 | 72,80 | 84,40 | 38,20 | 11,30 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 90,40 | 7,50 | 25,03 | 24,77 | 20,80 | 12,30 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 7,91 | 3,13 | 3,18 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 845,81 | 242,20 | 163,70 | 186,19 | 163,62 | 90,10 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 2. Модернизация деятельности градообразующего предприятия | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 2.1. Модернизация градообразующего предприятия ООО "Ловозерский ГОК" | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Механизация добычи руды на | ООО "Ловозерский ГОК", | 250,00 | 0,00 | 135,90 | 76,60 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | Всего | Увеличение объема добычи || руднике "Карнасурт" | администрация |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| на 5 тыс. тонн в год || (приобретение машин | муниципального | 250,00 | 0,00 | 135,90 | 76,60 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | лопаритовой руды. Создание || горнодобывающих, | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | средства | 60 новых рабочих мест || замещение ручного труда) | Комитет промышленного | | | | | | | | | ||------------------------------| развития, экологии и |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Модернизация | природопользования | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Повышение извлечения || обогатительной фабрики | Мурманской области | | | | | | | | | полезного компонента на || "Карнасурт" | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| 960 тонн в год || ООО "Ловозерский | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || ГОК"(замена комплекса | | | | | | | | | средства | || обогатительного | | | | | | | | | | || оборудования) | | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 2.1. | | 300,00 | 0,00 | 185,90 | 76,60 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 300,00 | 0,00 | 185,90 | 76,60 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 2.2. Развитие инновационных производств на базе глубокой переработки руд | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Открытие цеха по | ООО "Ловозерский ГОК", | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Всего | Создание 30 новых || доизвлечению лопаритового | администрация | | | | | | | | | рабочих мест || концентрата | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | образования г. п. Ревда, | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | Комитет промышленного | | | | | | | | средства | || | развития, экологии и | | | | | | | | | || | природопользования | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Открытие цеха высокочистых | Мурманской области | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Создание 30 новых рабочих || щелочных и щелочно- | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| мест || земельных металлов | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || (рубидий, цезий, натрий, | | | | | | | | | средства | || калий) | | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 2.2. | | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 2.3. Освоение нового месторождения участка Аллуайв | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Открытие цеха производства | ООО "Ловозерский ГОК", | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Всего | Создание 30 новых рабочих || эвдиалитового концентрата | администрация | | | | | | | | | мест || | муниципального | | | | | | | | | || | образования г. п. Ревда, |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | Комитет промышленного | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Внебюджетные | || | развития, экологии и | | | | | | | | средства | || | природопользования | | | | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 2.4. Теплоснабжение | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Установка автономного | Администрация | 2,00 | 0,70 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Приобретение автономного || источника энергоснабжения | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| источника энергоснабжения || (резервного генератора | образования г. п. Ревда, | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | (ДГУ) мощностью не менее || электропитания) | ООО "Ловозерская ТПК" | | | | | | | | бюджет | 80 кВт/час || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 1,00 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по Разделу 2 | | 424,00 | 0,70 | 187,20 | 78,60 | 37,50 | 100,00 | 20,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 423,00 | 0,70 | 186,20 | 78,60 | 37,50 | 100,00 | 20,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 3. Создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Дополнительные мероприятия | Управление | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Создание 168 временных || по содействию занятости | государственной службы |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| рабочих мест для || населения, направленные на | занятости Мурманской | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | проведения общественных || снижение напряженности на | области, администрация | | | | | | | | бюджет | работ в организациях || рынке труда | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| моногорода. Организация || | образования г. п. Ревда | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | самозанятости (41 чел.). || | | | | | | | | | бюджет | Мероприятия позволят ||------------------------------| |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| сдерживать уровень || Программа содействия | | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | регистрируемой || занятости населения | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| безработицы в годовом || моногорода | | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | исчислении в пределах 3% || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 3 | | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 4. Развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры городского поселения | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 4.1. Модернизация объектов социальной инфраструктуры | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| || | Администрация | 16,49 | 3,59 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | Результат: работа || Реконструкция бассейна | муниципального | | | | | | | | | единственного в районе || средней школы N 1 в п. Ревда | образования |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| бассейна позволит || | Ловозерский район, | 13,7 | 1,5 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной | выполнять государственные || | Министерство | | | | | | | | бюджет | образовательные || | строительства и | | | | | | | | | программы по || | территориального | | | | | | | | | физической культуре, || | развития, Министерство |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| физическому развитию || | образования и науки | 2,79 | 2,09 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | детей и подростков, || | Мурманской области | | | | | | | | бюджет | укреплению их здоровья. || | | | | | | | | | | Мощность: вместимость 32 || | | | | | | | | | | чел. ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Реконструкция зданий | Администрация | 8,2 | 0 | 2,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Всего | Результат: обеспечение || больничного комплекса п. | муниципального | | | | | | | | | надежного бесперебойного || Ревда (включая разработку | образования |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| тепло- и водоснабжения, || ПСД) | Ловозерский район, | 7,8 | 0 | 2,1 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | Областной | воздушного и теплового || | Министерство | | | | | | | | бюджет | баланса больничного || | строительства и | | | | | | | | | комплекса (замена системы || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| горячего и холодного || | развития, Министерство | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | водоснабжения, замена || | здравоохранения | | | | | | | | бюджет | приточно-вытяжной || | Мурманской области | | | | | | | | | вентиляции). Общая || | | | | | | | | | | площадь 3800 кв. м ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 4.1. | | 24,69 | 3,59 | 15,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 21,5 | 1,5 | 14,3 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 3,19 | 2,09 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2. Реструктуризация и обновление технической инфраструктуры моногорода || ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.1. Модернизация системы водоснабжения ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Оснащение насосной станции | Администрация | 4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | Всего | Снижение энергозатрат. Для || озера Сы-чуль частотно- | муниципального | | | | | | | | | установки на привод трех || регулируемым приводом | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | насосов ЦН 400/210, общей || | Министерство энергетики | | | | | | | | | производительностью || | и жилищно- | | | | | | | | | 12 тыс. м3/сут. с целью || | коммунального хозяйства | | | | | | | | | регулирования подачи || | Мурманской области | | | | | | | | | объема воды. || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| Использование воды (за || | | 4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | Областной | 2009 г.), тыс. м3/сут. всего - || | | | | | | | | | бюджет | 3,76, в т. ч. || | | | | | | | | | | производственные нужды - || | | | | | | | | | | 0,79, хозяйственно-питьевые || | | | | | | | | | | нужды - 2,58, прочие нужды - || | | | | | | | | | | 0,39. ? Мощность насосов || | | | | | | | | | | превышает фактический || | | | | | | | | | | объем потребления воды ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Реконструкция эстакады | Администрация | 9,80 | 0 | 6,60 | 0,10 | 0,60 | 2,30 | 0,20 | Всего | Ремонт эстакады || водозабора | муниципального | | | | | | | | | протяженностью 4х120 м, || | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | мощностью 150 куб в час. || | Министерство энергетики |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| Устранение отклонения || | и жилищно- | 8,80 | 0 | 6,30 | 0 | 0,50 | 2,00 | 0 | Областной | стоек эстакады от вертикали; || | коммунального | | | | | | | | бюджет | - ликвидация поперечного || | хозяйства, Министерство | | | | | | | | | уклона пешеходного мостика || | строительства и | | | | | | | | | на эстакаде; || | территориального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| - устранение сквозной || | развития Мурманской | 1,00 | 0 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | Муниципальный | коррозии металлических || | области | | | | | | | | бюджет | конструкций эстакады; || | | | | | | | | | | - ремонт трубопровода || | | | | | | | | | | водозабора ||------------------------------| |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Реконструкция наружного | | 10,20 | 0 | 2,60 | 0,20 | 1,00 | 4,00 | 2,40 | Всего | Износ основных водоводов, || магистрального водовода | | | | | | | | | | составляющий до 90%. || протяженностью 5 км | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| Будет произведена замена || | | 7,20 | 0 | 2,20 | 0 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | Областной | магистрального стального || | | | | | | | | | бюджет | водовода на напорные || | | | | | | | | | | полиэтиленовые || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| трубопроводы давлением в || | | 3,00 | 0 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 0,90 | Муниципальный | сети 2,5 МПа с бесканальной || | | | | | | | | | бюджет | прокладкой протяженностью || | | | | | | | | | | 5 км ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 4.2.1 | | 24,00 | 0 | 9,70 | 0,80 | 2,60 | 7,30 | 3,60 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 20,00 | 0 | 9,00 | 0,50 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 4,00 | 0 | 0,70 | 0,30 | 0,60 | 1,30 | 1,10 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.2. Модернизация системы водоотведения ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Реконструкция | Администрация | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | Всего | Замена технологии очиски || канализационных очистных | муниципального | | | | | | | | | воды, мощность 6000 куб. в || сооружений моногорода Ревда | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | сутки (исключение || | Министерство энергетики | | | | | | | | | использования в технологии || | и жилищно- | | | | | | | | | очистки жидкого хлора) ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | коммунального хозяйства | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | Областной | || | Мурманской области | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.3. Электроснабжение ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Реконструкция ВЛ 110 кВ "л | Филиал ОАО "МРСК | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | Всего | Приведение в соответствие || 93" с заменой опор по | Северо-Запада" | | | | | | | | | класса || физическому износу | "Колэнерго", | | | | | | | | | энергообеспеченности || | администрация | | | | | | | | | городского поселения со 2 й || | муниципального | | | | | | | | | категории до 1-й. || | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | Протяженность (общая по || | Министерство энергетики | | | | | | | | | трассе), км -56,3. || | и жилищно- |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| Увеличение надежности || | коммунального хозяйства | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | Внебюджетные | линий электроснабжения || | Мурманской области | | | | | | | | средства | (соединение ПС N 22 "Царь || | | | | | | | | | | город" - ПС N 31 "Ильма", || | | | | | | | | | | количество цепей -1/2, || | | | | | | | | | | Тип/марка провода, АС-120, || | | | | | | | | | | АС-95, тип опор - || | | | | | | | | | | металлические || | | | | | | | | | | железобетонные) ||------------------------------| |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Реконструкция ВЛ 35 кВ "м71" | | 22,1 | 0 | 0 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | Всего | Увеличение надежности || с заменой опор по | | | | | | | | | | линий электроснабжения. || физическому износу | | | | | | | | | | Замена деревянных на || | | | | | | | | | | металлические опоры || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| протяженностью (по трассе), || | | 22,1 | 0 | 0 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | км 22,1 (соединение ПС || | | | | | | | | | средства | "N 31 "Ильма" - ПС N 361 || | | | | | | | | | | "Ловозеро", количество || | | | | | | | | | | цепей -1, тип/марка провода || | | | | | | | | | | -АС-70) ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Замена по физическому | Филиал ОАО "МРСК | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | Увеличение надежности || износу деревянных опор на | Северо-Запада" | | | | | | | | | линий электроснабжения || железобетонные на ВЛ 110 кВ | "Колэнерго", | | | | | | | | | (отпайка "л92" и "л93" на ПС || "ол93" на ПС "N 34" | администрация | | | | | | | | | N 34 "в/ч 54 км"; количество || | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| цепей -1, Тип/марка || | образования г. п. Ревда, | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | провода-АС-70). Замена || | Министерство энергетики | | | | | | | | средства | деревянных на || | и жилищно- | | | | | | | | | железобетонные опоры || | коммунального хозяйства | | | | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Реконструкция подстанции | Филиал ОАО "МРСК | 3,81 | 0 | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | Увеличение мощности и || "N 31" с заменой | Северо-Запада" | | | | | | | | | надежности || трансформатора (Т2) с 7,5 | "Колэнерго", | | | | | | | | | электроснабжения рудника || МВА на 16 МВА, для | администрация | | | | | | | | | "Карнасурт", замена || обеспечения надежного | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| трансформаторов на более || питания потребителей | образования г. п. Ревда, | 3,81 | 0 | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | мощные (мощность || | Министерство энергетики | | | | | | | | средства | трансформаторов, МВА - || | и жилищно- | | | | | | | | | Т1:10, Т2 - максимальная || | коммунального хозяйства | | | | | | | | | нагрузка, МВА - 9,5, || | Мурманской области | | | | | | | | | напряжение - 110/35/6) ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Реконструкция | Филиал ОАО "МРСК | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | || трансформаторов | Северо-Запада" | | | | | | | | | Мощность || электроподстанции "N 34" по | "Колэнерго", | | | | | | | | | трансформаторов, МВА - || физическому износу | администрация | | | | | | | | | Т1:6,3 || | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| Т2:6,3 || | образования г. п. Ревда, | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | || | Министерство энергетики | | | | | | | | средства | || | и жилищно- | | | | | | | | | || | коммунального хозяйства | | | | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | | | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 4.2.3. | | 85,11 | 0 | 6,71 | 22,1 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 85,11 | 0 | 6,71 | 22,1 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| 4.2.4. Модернизация сетей теплоснабжения | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|| Замена теплосети по | ООО "Теплосетьсервис- | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | Всего | Замена теплосети по ул. || ул. Победы д.33-ул. Кузина | Ревда", администрация | | | | | | | | | Победы д.33-ул. Кузина д.2 || д.2; | муниципального | | | | | | | | | на стальной трубопровод в || | образования г. п. Ревда, | | | | | | | | | пенополиуретановой || | Министерство энергетики | | | | | | | | | изоляции (ППУ), общая || | и жилищно- |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| протяженность 75 м Ду 250 || | коммунального хозяйства | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | Областной | мм, с прокладкой 54,5 м - в || | Мурманской области | | | | | | | | бюджет | подвальном помещении на || | | | | | | | | | | скользящих опорах, с || | | | | | | | | | | прокладкой в подземных || | | | | | | | | | | непроходных каналах в || | | | | | | | | | | лотках - 20,5 м ||------------------------------| |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Замена теплосети ТК64 - ТК68 | | 1,1 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Всего | Замена теплосети ТК64 - || | | | | | | | | | | ТК68 на стальной || | | | | | | | | | | трубопровод в || | | | | | | | | | | пенополиуретановой || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| изоляции (ППУ), || | | 1,1 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Муниципальный | протяженность 175,6 м - Ду || | | | | | | | | | бюджет | 100 мм и 32,1 м - Ду 68 мм с || | | | | | | | | | | прокладкой в подземных || | | | | | | | | | | непроходных каналах в || | | | | | | | | | | лотках ||------------------------------| |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Замена теплосети ул. | | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | Замена теплосети ул. || Комсомольская д.25,27 | | | | | | | | | | Комсомольская д.25,27; на || | | | | | | | | | | стальной трубопровод в || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| пенополиуретановой || | | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной | изоляции (ППУ), общая || | | | | | | | | | бюджет | протяженность 48 м Ду 150 || | | | | | | | | | | мм с прокладкой в || | | | | | | | | | | подвальном помещении на || | | | | | | | | | | скользящих опорах ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Замена трассы горячего | | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | Замена трассы горячего || водоснабжения ул. | | | | | | | | | | водоснабжения ул. || Комсомольская д.15,19, ТК64- | | | | | | | | | | Комсомольская д.15,19, || ТК68 | | | | | | | | | | ТК64-ТК68 на || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| полипропиленовый || | | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной | армированный трубопровод || | | | | | | | | | бюджет | Ду от 75 до 50 мм общей || | | | | | | | | | | протяженностью 275 м с || | | | | | | | | | | прокладкой в подземных || | | | | | | | | | | непроходных каналах ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по 4.2.4. | | 3,2 | 0 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 2,1 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 1,1 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.5 Инженерная инфраструктура ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Поэтапный переход на отпуск | Администрация | 11,895 | 6,645 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | Внедрение || ресурсов потребителям в | муниципального |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| энергосберегающих || соответствии с показаниями | образования г. п. Ревда, | 8,765 | 5,09 | 3,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет | технологий. Повышение || коллективных приборов учета | Министерство энергетики |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| энергоэффективности до || | и жилищно- | 3,023 | 1,5 | 1,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | 30 % || | коммунального хозяйства | | | | | | | | бюджет | || | Мурманской области |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------| || | | 0,105 | 0,052 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по разделу 4.2 | | 147,203 | 6,642 | 33,761 | 36,000 | 21,400 | 26,200 | 23,200 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 47,865 | 5,090 | 21,075 | 10,500 | 2,000 | 6,000 | 3,200 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 14,123 | 1,500 | 5,923 | 3,400 | 0,700 | 1,400 | 1,200 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 85,215 | 0,052 | 6,763 | 22,100 | 18,700 | 18,800 | 18,800 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по Разделу 4 | | 171,893 | 10,232 | 48,861 | 42,000 | 21,400 | 26,200 | 23,200 | Всего | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 69,365 | 6,590 | 35,375 | 16,200 | 2,000 | 6,000 | 3,200 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 17,313 | 3,590 | 6,723 | 3,700 | 0,700 | 1,400 | 1,200 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 85,215 | 0,052 | 6,763 | 22,100 | 18,700 | 18,800 | 18,800 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | средства | ||------------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| Итого по Программе | | 1941,50 | 458,55 | 500,77 | 417,560 | 281,52 | 239,90 | 43,200 | Всего | || | | 8 | 7 | 1 | | 0 | 0 | | | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 401,300 | 194,60 | 72,800 | 84,400 | 38,200 | 11,300 | 0,000 | Федеральный | || | | | 0 | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 160,960 | 14,285 | 61,405 | 40,970 | 22,800 | 18,300 | 3,200 | Областной | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 25,223 | 6,720 | 9,903 | 5,300 | 0,700 | 1,400 | 1,200 | Муниципальный | || | | | | | | | | | бюджет | || | |---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+------------------+--------------------------------|| | | 1354,02 | 242,95 | 356,66 | 286,890 | 219,82 | 208,90 | 38,800 | Внебюджетные | || | | 5 | 2 | 3 | | 0 | 0 | | средства | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 22.11.2010 N 524-ПП
"ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие монопрофильного города Ковдор городского округа
Ковдорский район Мурманской области"
на 2010-2015 годы
Мурманск
2010 год
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование долгосрочная целевая программа "Развитие монопрофильного
программы города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области" на
2010-2015 годы (далее - Программа)
Дата принятия постановление Правительства Мурманской области от 29.10.2010
решения о N 494-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие
разработке монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район
Программы Мурманской области"
Государственные - Министерство экономического развития Мурманской области;
заказчики - Управление государственной службы занятости населения
Программы Мурманской области;
- Министерство транспорта и связи Мурманской области;
- Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области;
- Комитет промышленного развития, экологии и природопользования
Мурманской области;
- Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному
рынку Мурманской области
Государственный Министерство экономического развития Мурманской области
заказчик -
координатор
Основные - администрация муниципального образования Ковдорский район
разработчики Мурманской области;
Программы - ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат";
- ООО "Ковдорслюда";
- Министерство экономического развития Мурманской области
Цель и задачи Программы Основная цель - создание условий для обеспечения постоянного
повышения качества жизни населения и устойчивого экономического роста
монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район
Мурманской области.
Задачи:
- диверсификация и модернизация производственной сферы моногорода;
- создание благоприятных условий для активного развития существующих и
организация новых предприятий малого и среднего бизнеса;
- развитие человеческого капитала моногорода, повышение комфортности
городской среды
Важнейшие Значения целевых индикаторов реализации Программы в 2015 году:
целевые индикаторы и - уровень зарегистрированной безработицы - 4,5 %;
показатели - общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в
период эксплуатации проектов - 400 мест;
- среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий - 53 500 руб.;
- доля градообразующего предприятия в общегородском объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного
производства - 84 %;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий от численности экономически
активного населения городского поселения - 17,2 %;
- доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственного производства - 9 %
Сроки реализации 2010-2015 годы
Программы
Объемы и источники Общий объем: 5163,69 млн. рублей,
финансирования в том числе:
- 570,61 млн. руб. - федеральный бюджет;
- 1150,0 млн. руб. - Внешэкономбанк;
- 41,17 млн. руб. - областной бюджет;
- 9,37 млн. руб. - муниципальный бюджет;
- 3392,54 млн. руб. - внебюджетные средства
Ожидаемые конечные В рамках Программы ожидаются следующие конечные результаты:
результаты реализации - в 2015 году количество субъектов малого предпринимательства увеличится
Программы и показатели в 1,75 раза к уровню 2009 года;
социально-экономической - общее количество дополнительно созданных постоянных и временных
эффективности рабочих мест в период эксплуатации проектов - 500 мест;
- общий объем дополнительных поступлений от реализуемых проектов в
муниципальный бюджет составит 26,6 млн. рублей;
- доля объема собственных доходов увеличится к 2015 г. на 10,2 п. п. и
составит 62% в объеме доходов местного бюджета
4. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа
В 2009 году в целях снижения негативного воздействия финансовогокризиса на социально-экономическое развитие территорий, имеющих прямуюзависимость от деятельности градообразующего предприятия, воисполнение поручений Президента Российской Федерации и ряда порученийПравительства Российской Федерации организована работа по нормализацииситуации в моногородах. В соответствии с критериями Министерстварегионального развития РФ определены населенные пункты Мурманскойобласти, относящиеся к монопрофильным территориальным образованиям,ежемесячно проводится мониторинг социально-экономической ситуации наданных территориях. В перечень монопрофильных территориальныхобразований в Мурманской области входят: г. Кировск, г. Ковдор, г.Мончегорск, г. Полярные Зори, п. г. т. Туманный, г. Заполярный, п. г.т. Ревда. В моногородах проживает около 20% населения региона,производится практически половина промышленной продукции области,доминируют металлургическая промышленность и связанные с нейдобывающие производства и энергетика.
В результате сокращения объемов производства градообразующихпредприятий в монопрофильных городах растет численность безработных,увеличивается социальная напряженность, сокращается доходная базаместных бюджетов.
Одним из монопрофильных населенных пунктов Мурманской областиявляется город Ковдор городского округа Ковдорский район.Градообразующее предприятие моногорода ОАО "Ковдорскийгорно-обогатительный комбинат" является вторым по величинепроизводителем апатитового концентрата в России и единственным в мирепроизводителем бадделеитового концентрата. На долю градообразующегопредприятия в общегородском объеме отгруженных товаров в 2008 годуприходилось 96,2 %, в 2009 году - 93,4 %. ОАО "Ковдорскийгорно-обогатительный комбинат" обеспечивает занятость 25,2 % населенияв общей численности занятых моногорода Ковдор. При этом начиная с 2006года численность занятых неуклонно снижается. В декабре 2009 г. онаснизилась на 10 % по отношению к уровню 2006 года. Уровеньзарегистрированной безработицы составил на конец 2009 года 5,2 %.
Значительный уровень износа основных средств и высокаяэнергоемкость производства обусловливают проведение оптимизациирасходов на оплату труда, в результате чего наблюдаются снижениеуровня жизни работников и отток квалифицированных кадров.
Уровень социального комфорта проживания населения моногородаКовдор остается невысоким. Наблюдается дефицит квалифицированныхмедицинских кадров, и, учитывая средний возраст врачей (45-50 лет), онбудет усугубляться.
Качество питьевой воды Ковдорского района не удовлетворяетсанитарно-гигиеническим требованиям, технологическая схема очистки необеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии ссовременными нормативными требованиями. Износ водопроводных сетейсоставляет 75 %, сетей водоотведения - 60%, основного фонда очистныхсооружений - 88,4 %, городских электросетей - 100 %, оборудованияподстанций - 95 %.
В целом уровень социально-экономического развития моногородахарактеризуется высокой степенью зависимости от деятельностиградообразующего предприятия, крайне низким уровнем развития местнойпромышленности, в т. ч. на базе малых предприятий.Неудовлетворительный уровень социального благополучия населения,недостаток и высокий износ жизнеобеспечивающей инфраструктурынаселенного пункта и дотационность бюджета городского поселения делаютнеобходимым реализацию комплекса мероприятий, направленных на активноесоциально-экономическое развитие территории и снижение еемонозависимости.
Долгосрочная целевая программа разработана в целях поддержкимоногорода, мониторинга эффективности бюджетных расходов и направленана достижение основных задач комплексного инвестиционного планамодернизации монопрофильного города Ковдор городского округаКовдорский район Мурманской области.
5. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
2.1. Главной целью Программы является создание условий дляобеспечения постоянного повышения качества жизни населения иустойчивого экономического роста монопрофильного города Ковдоргородского округа Ковдорский район Мурманской области.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующиезадачи:
- диверсификация и модернизация производственной сферымоногорода;
- создание благоприятных условий для активного развитиясуществующих и организация новых предприятий малого и среднегобизнеса;
- развитие человеческого капитала моногорода, повышениекомфортности городской среды.
2.2. Сроки реализации Программы - с 2010 по 2015 годы.
В качестве целевых индикаторов и показателей используютсяпоказатели, отражающие степень монозависимости муниципальногообразования, а также уровень его социально-экономического развития,которые определяются на основе данных статистического наблюдения.--------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Е | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | д. изм. | | | | | | | ||------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Уровень зарегистрированной | % | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 || безработицы | | | | | | | | ||------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Общее количество | е | - | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 || дополнительно созданных | д. | | | | | | | || постоянных рабочих мест в | | | | | | | | || период эксплуатации проектов | | | | | | | | ||------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Среднемесячная заработная | р- | 28080 | 31700 | 34000 | 38000 | 42600 | 47800 | 53500 || плата работников крупных и | уб. | | | | | | | || средних предприятий | | | | | | | | ||------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| | % | 93,4 | 91,0 | 89,0 | 88,0 | 87,0 | 85,0 | 84,0 || Доля градообразующего | | | | | | | | || предприятия в общегородском | | | | | | | | || объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | || выполненных работ и услуг | | | | | | | | || собственного производства | | | | | | | | ||------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Доля среднесписочной | % | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 || численности работников (без | | | | | | | | || внешних совместителей) малых | | | | | | | | || и средних предприятий от | | | | | | | | || общей численности | | | | | | | | || экономически активного | | | | | | | | || населения городского | | | | | | | | || поселения | | | | | | | | ||------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Доля малых предприятий в | % | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 8,1 | 8,5 | 9,0 || общегородском объеме | | | | | | | | || отгруженных товаров, | | | | | | | | || выполненных работ и услуг | | | | | | | | || собственного производства | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на решение задач Программы иобеспечивают преемственность государственной поддержки процессадиверсификации экономики монопрофильного населенного пункта городКовдор на федеральном, региональном и местном уровнях. Мероприятиянаправлены на достижение целей государственной политики в областисбалансированного социально-экономического развития моногородов.Основным принципом их реализации является ориентация на развитиемалого и среднего бизнеса, борьбу с безработицей, модернизациюградообразующих предприятий.
В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплексскоординированных по времени мероприятий по следующим направлениям (всоответствии с задачами Программы):
1) модернизация существующего производства и повышение финансовойустойчивости градообразующего предприятия ОАО "Ковдорскийгорно-обогатительный комбинат";
2) диверсификация экономики моногорода путем реализации проектовпо организации новых предприятий малого и среднего бизнеса,строительства фабрик обогатительного производства вермикулита,флогопита и пегматита ООО "Ковдорслюда";
3) строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры икапитальный ремонт дорожного покрытия в целях реализацииинвестиционного проекта по строительству и модернизациигорнодобывающего и обогатительного производства вермикулита, флогопитаи пегматита (ООО "Ковдорслюда");
4) реструктуризация и обновление технической инфраструктурымоногорода;
5) создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынкетруда.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении кПрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируетсяосуществить за счет:
- средств областного бюджета, которые предусматриваются закономоб областном бюджете Мурманской области на соответствующий финансовыйгод;
- средств муниципального бюджета;
- средств федерального бюджета;
- внебюджетных средств.
Привлечение средств из различных источников позволит выполнитьзапланированные мероприятия в определенные Программой сроки.
На реализацию Программы в 2010-2015 годах необходимо 5163,69 млн.руб., из них:
млн. рублей-------------------------------------------------------------------------------------------------| Источники и объемы | Всего | в том числе: || финансирования мероприятий | |--------------------------------------------------------|| Программы | | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- || | | 010 г. | 011 г. | 012 г. | 013 г. | 014 г. | 015 г. ||----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------|| Всего по Программе: | 5163,69 | 1655,90 | 2174,32 | 1275,97 | 24,50 | 13,50 | 19,50 ||----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------|| Федеральный бюджет | 570,61 | 482,34 | 45,14 | 43,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------|| Внешэкономбанк | 1150,00 | 70,00 | 640,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------|| Областной бюджет | 41,17 | 19,55 | 17,49 | 2,63 | 0,50 | 0,50 | 0,50 ||----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------|| Муниципальный бюджет | 9,37 | 5,33 | 3,96 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------|| Внебюджетные средства | 3392,54 | 1078,68 | 1467,73 | 790,13 | 24,00 | 13,00 | 19,00 |-------------------------------------------------------------------------------------------------
Средства федерального бюджета, направляемые на реализациюПрограммы, предусмотрены частью 5 статьи 24 Федерального закона от02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановыйпериод 2011 и 2012 годов" на предоставление бюджетам субъектовРоссийской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
Финансирование мероприятий по содействию занятости населенияосуществляется в рамках Программы содействия занятости населенияМурманской области на 2009-2011 годы, утвержденной заместителемГубернатора Мурманской области на заседании координационного комитетасодействия занятости населения 14.01.2009, и региональной Программыдополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Мурманскойобласти на 2010 год, утвержденной постановлением ПравительстваМурманской области от 12.01.2010 N 6-ПП, с последующими изменениями идополнениями.
Реализация мероприятий программы поддержки и развития малого исреднего предпринимательства, комплексного развития инженернойинфраструктуры осуществляется путем предоставления субсидий бюджетумуниципального образования Ковдорский район.
Финансирование мероприятий по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов предполагается осуществлять в рамках областныхадресных программ, формируемых в соответствии с Федеральным законом от21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ".
5. Механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляетсяГосударственным заказчиком-координатором Программы - Министерствомэкономического развития Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство экономического развитияМурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программынесут ответственность за качественное и своевременное исполнениемероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализациюсредств.
Реализация Программы осуществляется на основе государственныхконтрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работи оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, заключаемыхисполнителями Программы с организациями, индивидуальнымипредпринимателями, которые определяются на конкурсной основе всоответствии с действующим законодательством.
Министерством экономического развития Мурманской области с учетомвыделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодноуточняются затраты на выполнение Программы.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемыхисполнителями мероприятий, ежеквартально составляют информацию о ходереализации Программы и ежегодно готовят доклад о ходе выполненияПрограммы и эффективности использования финансовых средств всоответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманскойобласти от 30.06.2008 N 309-ПП.
7. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности
Программы
По мере реализации Программы прогнозируется активное развитиемалого бизнеса, который в условиях усиления государственной поддержкии стимулирования самозанятости населения будет наращивать объемыпроизводства и повышать производительность труда. Посредствомувеличения доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса постепеннобудут происходить сокращение монозависимости города Ковдор, а такжеснижение уровня зарегистрированной безработицы.
В 2015 году количество субъектов малого предпринимательстваувеличится в 1,75 раза к уровню 2009 года и составит 70 единиц, долясреднесписочной численности работников малых и средних предприятий отэкономически активного населения городского поселения возрастет болеечем на 7 п. п. и составит 17,2%. В связи с ростом деловой активностималых и средних предприятий доля малых предприятий в общегородскомобъеме отгруженных товаров составит к 2015 году 9% (в 2009 году -6,6%).
Реализация комплекса мероприятий по стимулированию развитиямалого бизнеса и местной промышленности позволит увеличить степеньдиверсификации экономики города Ковдор, снизив долю градообразующегопредприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненныхработ и оказанных услуг до 84% против 93,4% в 2009 году. Это позволитснизить риск возникновения социальной напряженности в связи свозможными экономическими трудностями градообразующего предприятия.
Социальный эффект от реализации Программы будет выражаться, впервую очередь, в снижении безработицы, уровень которой снизится до4,5% против 5,2% в 2009 году, а также в росте уровня жизни населенияпосредством увеличения среднемесячной заработной платы работниковкрупных и средних предприятий городского округа Ковдорский район болеечем в 1,9 раза до 53500 руб. в месяц. В результате реализацииПрограммы общее количество дополнительно созданных постоянных рабочихмест к 2015 году достигнет 400 человек.
Бюджетная эффективность Программы составит для городского округаКовдорский район к 2015 году 26,6 млн. руб. (накопленным итогом),которые будут получены от реализации инвестиционных проектов. Доляобъема собственных доходов увеличится к 2015 г. на 10,2 п. п. исоставит 62% в объеме доходов местного бюджета.
Выполнение мероприятий Программы должно не только обеспечитьдиверсификацию экономики моногорода за счет развития малого и среднегопредпринимательства, но и повысить качество жизни населениямуниципального образования городской округ Ковдорский район, в томчисле за счет:
- увеличения ассортимента качественных и доступных по ценетоваров и услуг;
- увеличения доходов и уровня социальной защищенности работниковнаселения;
- модернизации объектов инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры.
Таким образом, эффективная реализация мероприятий Программыпозволит к 2015 году:
1. Диверсифицировать традиционные производства, вывести их нановые рынки сбыта, обеспечить загрузку существующих производственныхмощностей, стабильную занятость трудоспособного населения моногорода.
2. Развить новые отраслевые направления экономики моногорода(туризм, сфера бытовых услуг).
3. Сохранить численность занятого населения на существующемуровне 11 000 человек.
4. Устранить социальную напряженность на рынке труда, обеспечивсоздание около 400 новых рабочих мест.
5. Создать условия для устойчивого экономического роста.
Оценка эффективности реализации Программы проводитсягосударственным заказчиком-координатором в соответствии с Методикойоценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы,утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации".
Приложение
к Программе
Перечень мероприятий Программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Исполнители | Объем финансирования, млн. руб. | Источники | Результаты, достигаемые в || | мероприятия | | | финансирования | ходе выполнения || | | | | | мероприятий || | | | | | (технико-экономические || | | | | | показатели, характеризующие || | | | | | объект после строительства || | | | | | или реконструкции) || | | |---------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------|| | | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1 | Диверсификация и модернизация производственной сферы моногорода | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.1 | Модернизация существующего производства градообразующего предприятия ОАО "Ковдорский ГОК" | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.1.1 | ОАО "Ковдорский ГОК". | ОАО "Ковдорский ГОК", | 308,26 | 308,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Увеличение добычи руды до || | Развитие конвейерной линии | администрация | | | | | | | | | 16 млн. тонн в год || | ЦПТ скальных вскрышных | городского округа | | | | | | | | | || | пород с устройством | Ковдорский район, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | сортировочной устано-вки на | Комитет промышленного | 308,26 | 308,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | отвале N 3 | развития, экологии и | | | | | | | | средства | || | | природопользования | | | | | | | | | || | | Мурманской области | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.1.2 | ОАО "Ковдорский ГОК". | ОАО "Ковдорский ГОК", | 180,00 | 30,00 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | Всего | Увеличение производства || | Реконструкция 1 секции | администрация | | | | | | | | | железорудного концентрата до || | флотации | городского округа | | | | | | | | | 5,8 млн. тонн в год || | | Ковдорский район, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | Комитет промышленного | 180,00 | 30,00 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | Внебюджетные | || | | развития, экологии и | | | | | | | | средства | || | | природопользования | | | | | | | | | || | | Мурманской области | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.1.3 | ОАО "Ковдорский ГОК". | ОАО "Ковдорский ГОК", | 246,58 | 46,58 | 150,00 | 36,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | Всего | Обеспечение контроля и || | Модернизация технологии | администрация | | | | | | | | | сохранения качества || | приемки и хранения ГСМ | городского округа | | | | | | | | | нефтепродуктов при приемке, || | при обеспечении правил | Ковдорский район, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| хранении и эксплуатации || | промышленной | Комитет промышленного | 246,58 | 46,58 | 150,00 | 36,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | Внебюджетные | сооружений топливно- || | безопасности и охраны | развития, экологии и | | | | | | | | средства | транспортного участка ТЭЦ в || | окружающей среды на ТТУ | природопользования | | | | | | | | | соответствии с требованиями || | ТЭЦ | Мурманской области | | | | | | | | | правил технической || | | | | | | | | | | | эксплуатации нефтебаз ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.1.4 | ОАО "Ковдорский ГОК". | ОАО "Ковдорский ГОК", | 137,50 | 37,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Увеличение переработки || | Замена физически | администрация | | | | | | | | | горной массы до 49 млн. тонн в || | изношенного | городского округа | | | | | | | | | год || | оборудования горно- | Ковдорский район, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | транспортного комплекса | Комитет промышленного | 137,50 | 37,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | ОАО "Ковдорский ГОК" | развития, экологии и | | | | | | | | средства | || | | природопользования | | | | | | | | | || | | Мурманской области | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.1.5 | ОАО "Ковдорский ГОК". | ОАО "Ковдорский ГОК", | 286,32 | 220,00 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Увеличение производства || | Замена изношенного | администрация | | | | | | | | | железорудного концентрата до || | оборудования | городского округа |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| 5,8 млн. тонн в год, апатитового || | обогатительного | Ковдорский район, | 286,32 | 220,00 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | концентрата - до 2,8 млн. тонн, || | комплекса, дробильной | Комитет промышленного | | | | | | | | средства | бадделеитового концентрата - || | фабрики и инженерного | развития, экологии и | | | | | | | | | до 10,8 тыс. тонн в год || | центра | природопользования | | | | | | | | | || | | Мурманской области | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.1.6 | ОАО "Ковдорский ГОК". | ОАО "Ковдорский ГОК", | 215,91 | 140,00 | 48,91 | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | Всего | Реконструкция существующей || | Модернизация отделения | администрация | | | | | | | | | системы усреднения, || | фильтрации апатитового | городского округа | | | | | | | | | обезвоживания и фильтрации || | производства | Ковдорский район, | | | | | | | | | апатитового концентрата, || | обогатительного | Комитет промышленного | | | | | | | | | создание усреднительной || | комплекса | развития, экологии и |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| буферной емкости, || | | природопользования | 215,91 | 140,00 | 48,91 | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | Внебюджетные | организация новой схемы || | | Мурманской области | | | | | | | | средства | вакуумной системы с заменой || | | | | | | | | | | | вакуум-фильтров, вакуум- || | | | | | | | | | | | насосов на современные || | | | | | | | | | | | вакуум-фильтры ДОО-63-2,5- || | | | | | | | | | | | 5У-04 и вакуум-насосы типа || | | | | | | | | | | | CVP-130М ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.1.7 | ОАО "Ковдорский ГОК". | ОАО "Ковдорский ГОК", | 1264,13 | 225,00 | 550,00 | 479,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Повышение качества || | Строительство | администрация | | | | | | | | | усреднения руды и || | усреднительного склада | городского округа | | | | | | | | | технологических показателей || | дробленой руды основного | Ковдорский район, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| обогащения || | карьера | Комитет | 1264,13 | 225,00 | 550,00 | 479,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | промышленного | | | | | | | | средства | || | | развития, экологии и | | | | | | | | | || | | природопользования | | | | | | | | | || | | Мурманской области | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 1.1 | | 2638,70 | 1007,34 | 1035,23 | 540,13 | 24,00 | 13,00 | 19,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 2638,70 | 1007,34 | 1035,23 | 540,13 | 24,00 | 13,00 | 19,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2 | Строительство и модернизация горнодобывающего и обогатительного производства вермикулита, флогопита и пегматита | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.1 | Строительство фабрик | ООО "Ковдорслюда", | 1719,00 | 139,0 | 890,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Обновление || | обогатительного | администрация | | | | | | | | | горнодобывающего || | производства | городского округа | | | | | | | | | оборудования. Создание 3 || | вермикулита, флогопита и | Ковдорский район, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| новых обогатительных || | пегматита | администрация | 1150,00 | 70,00 | 640,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внешэкономбанк | комплексов || | | городского округа | | | | | | | | | производительностью 85 тыс. т || | | Ковдорский район, | | | | | | | | | вермикулита, 30 тыс. т || | | Комитет |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| флогопита и 30 тыс. т пегматита || | | промышленного | 569,00 | 69,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | в год. Создание около 400 || | | развития, экологии и | | | | | | | | средства | новых постоянных рабочих мест || | | природопользования | | | | | | | | | (накопленным итогом). Срок || | | Мурманской области | | | | | | | | | реализации мероприятия - 2012 || | | | | | | | | | | | год ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2 | Строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по строительству и модернизации | || | горнодобывающего и обогатительного производства вермикулита, флогопита и пегматита (ООО "Ковдорслюда") | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2.1 | Теплоснабжение | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2.1.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Администрация | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Наружная теплосеть || | УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ | городского округа | | | | | | | | | утепленная в || | СЕТИ, инвентарный номер | Ковдорский район | | | | | | | | | пенополиуретановой изоляции || | 2298 | | | | | | | | | | из трубы Ду (условный диаметр || |-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | прохода) 377 протяженностью || | | | | | | | | | | бюджет | 1207 пог. м и трубы Ду530 || | | | | | | | | | | | протяженностью 1015 пог. м. || | | | | | | | | | | | Срок окончания реализации || | | | | | | | | | | | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.2.2.1.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Администрация | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Наружная теплосеть || | УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ | городского округа | | | | | | | | | утепленная в || | СЕТИ, инвентарный номер | Ковдорский район | | | | | | | | | пенополиуретановой изоляции || | 2299 | | | | | | | | | | из трубы Ду426 || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| протяженностью 898 пог. м, из || | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | трубы Ду273 протяженностью || | | | | | | | | | | бюджет | 310 пог. м, из трубы Ду219 || | | | | | | | | | | | протяженностью 303 пог. м. || | | | | | | | | | | | Срок окончания реализации || | | | | | | | | | | | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 1.2.2.1 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2.2 | Водоснабжение | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2.2.1 | Реконструкция участка | Администрация | 24,00 | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Подземный водовод с || | магистрального водовода, | городского округа | | | | | | | | | расчетным расходом воды 1200 || | инвентарный номер 2292 | Ковдорский район |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| м3/час из трубы Ду450 || | (ТЭЦ - ул. Слюдяная) | | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | протяженностью 3093 пог. м. || | | | | | | | | | | бюджет | Срок окончания реализации || | | | | | | | | | | | мероприятия - 2011 год || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.2.2.2.2 | Реконструкция участка | Администрация | 58,00 | 50,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Подземный водовод с || | магистрального водовода, | городского округа |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| расчетным расходом воды 1200 || | инвентарный номер 2292 | Ковдорский район | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | м3/час из трубы Ду450 || | (ул. Слюдяная - | | | | | | | | | бюджет | протяженностью 3610 пог. м. || | водоочистные сооружения) | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| Срок окончания реализации || | | | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.2.2.2.3 | Реконструкция насосной | Администрация | 5,51 | 4,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Водопроводная насосная || | станции II подъема | городского округа |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| станция II подъема с расчетным || | водоочистных сооружений | Ковдорский район | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | расходом воды 840 м3/час. || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 3,02 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | Срок окончания реализации || | | | | | | | | | | | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 1.2.2.2 | | 87,51 | 74,00 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 60,49 | 60,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 27,02 | 13,51 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2.3 | Водоотведение | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2.3.1 | Окончание строительства | Администрация | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Канализационная насосная || | канализационной насосной | городского округа | | | | | | | | | станция с расчетным расходом || | станции N 3А | Ковдорский район |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| стоков 840 м3/час || | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | в количестве 1 шт. Срок || | | | | | | | | | | бюджет | окончания реализации || | | | | | | | | | | | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.2.2.3.2 | ЗАМЕНА ФЛОТАТОРА | Администрация | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Комбинированный флотатор || | КОМБИНИРОВАННОГО, | городского округа | | | | | | | | | (импеллерно-напорный), || | ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР | Ковдорский район | | | | | | | | | обеспечивающий стабильную || | 36039 | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| работу в условиях переменного || | | | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | расхода стоков, в количестве 1 || | | | | | | | | | | бюджет | шт., объемом 54 м3, || | | | | | | | | | | | производительность - 42 м3/час. || | | | | | | | | | | | Срок окончания реализации || | | | | | | | | | | | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 1.2.2.3.3 | ЗАМЕНА ВАКУУМ- | Администрация | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Ленточный вакуум-фильтр ЛМН || | ФИЛЬТРОВ N 1 И N 2 | городского округа | | | | | | | | | для обезвоживания осадков || | (ИНВЕНТАРНЫЕ НОМЕРА | Ковдорский район | | | | | | | | | промышленных и бытовых || | 35738 И 35739) | | | | | | | | | | сточных вод в количестве 2 шт. || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | Производительность 30 кг в час || | | | | | | | | | | бюджет | сухого осадка на 1 м2 || | | | | | | | | | | | поверхности фильтра. Срок || | | | | | | | | | | | окончания реализации || | | | | | | | | | | | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | ИТОГО ПО 1.2.2.3 | | 111,85 | 111,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 111,85 | 111,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 1.2.2.4 | МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ | Аэробная двухсекционная || | | установка, работающая в || | | режиме полного окисления, ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| использующая для очищения || | Реконструкция двух секций | Администрация | 25,38 | 22,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | стоков активный ил, объемом || | аэротенков | городского округа | | | | | | | | | 2,75 тыс. м3. Срок окончания || | (канализационные | Ковдорский район | | | | | | | | | реализации мероприятия - 2011 || | очистные сооружения) | | | | | | | | | | год || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 18,62 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 6,76 | 3,38 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | ИТОГО ПО 1.2.2.4 | | 25,38 | 22,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 18,62 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 6,76 | 3,38 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | ||-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.2.5 | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к производственным объектам ООО "Ковдорслюда" ||-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Капитальный ремонт | Администрация | 42,00 | 40,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Обеспечение автодорожного || | дорожного покрытия | городского округа | | | | | | | | | соединения производственных || | подъездной дороги к | Ковдорский район, | | | | | | | | | объектов ООО "Ковдорслюда": || | производственным | Министерство | | | | | | | | | рудник "Ковдор" и || | объектам в целях | транспорта и связи | | | | | | | | | вермикулитовая || | реализации | Мурманской области | | | | | | | | | обогатительная фабрика, цех || | инвестиционного проекта | | | | | | | | | | молотых слюд, цех || | по строительству и | | | | | | | | | | фракционирования, база || | модернизации | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| материально-технического || | горнодобывающего и | | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | снабжения (класс дороги - || | обогатительного | | | | | | | | | бюджет | автомобильные дороги || | производства | | | | | | | | | | местного значения, вид || | вермикулита, флогопита и | | | | | | | | | | разрешенного использования - || | пегматита (ООО | | | | | | | | | | автомобильные дороги общего || | "Ковдорслюда") | | | | | | | | | | пользования, техническая || | | | | | | | | | | | категория - IV, протяженность - || | | | | | | | | | | | 7 км, покрытие - асфальто- || | | | | | | | | | | | бетонное, интенсивность || | | | | | | | | | | | прохождения || |-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | автомобильного транспорта - от || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| 200 до 1000 ед. в сутки). Срок || | | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | окончания реализации || | | | | | | | | | | бюджет | мероприятия - 2011 год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | ИТОГО ПО 1.2.2.5 | | 42,00 | 40,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 1.2.2 | | 396,74 | 377,85 | 18,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 358,96 | 358,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 30,02 | 15,01 | 15,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 7,76 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | ИТОГО ПО 1.2 | | 2115,74 | 516,85 | 908,89 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 358,96 | 358,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 1150,00 | 70,00 | 640,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внешэкономбанк | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 30,02 | 15,01 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 7,76 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 569,00 | 69,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по разделу 1 | | 4754,44 | 1524,19 | 1944,12 | 1230,13 | 24,00 | 13,00 | 19,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 358,96 | 358,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 1150,00 | 70,00 | 640,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внешэкономбанк | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 30,02 | 15,01 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 7,76 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 3207,70 | 1076,34 | 1285,23 | 790,13 | 24,00 | 13,00 | 19,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | Развитие малого и среднего бизнеса | || 2 | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса | || 2.1 | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | Строительство свиноводческого комплекса МУСП "Агрокомплекс "Ковдорский" | || 2.1.1 | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | МУСП "Агрокомплекс | Комитет по | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Строительство свиноводческого || | "Ковдорский". | агропромышленному | | | | | | | | | комплекса ангарного типа в || | Строительство | комплексу и | | | | | | | | | составе помещения маточника || | свиноводческого | продовольственному | | | | | | | | | на 200 свиноматок с || | комплекса | рынку Мурманской | | | | | | | | | поросятами-сосунами, || | | области, | | | | | | | | | помещения для отъема || | | администрация |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| (доращивания), помещения для || | | городского округа | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | содержания супоросных || | | Ковдорский район | | | | | | | | средства | свиноматок и хряков и || | | | | | | | | | | | помещения для содержания || | | | | | | | | | | | свиней на откорме. || | | | | | | | | | | | В результате реализации || | | | | | | | | | | | проекта поголовье свиней || | | | | | | | | | | | увеличится в 2 раза (до 4500 || | | | | | | | | | | | голов), производство мяса || | | | | | | | | | | | свиней - на 1080 т в год ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | ИТОГО ПО 2.1 | | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | Создание благоприятных условий для активного развития малого и среднего бизнеса | || 2.2 | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | | || 2.2.1 | Информационное обеспечение | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | Разработка и изготовление | Министерство | 10,635 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | Всего | Совершенствование || | информационных | экономического | | | | | | | | | информационного обеспечения || | материалов для субъектов | развития Мурманской | | | | | | | | | субъектов МСП через || | малого и среднего | области, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| обеспечение свободного || | предпринимательства, | администрация | 9,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Федеральный | доступа к информационным || | публикация в СМИ, сети | городского округа | | | | | | | | бюджет | ресурсам по правовым || | "Интернет" | Ковдорский район | | | | | | | | | вопросам, имущественным и || | | | | | | | | | | | земельным отношениям, || | | | | | | | | | | | обеспечение методическими, || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| справочными и иными || | | | 1,635 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | Областной бюджет | пособиями, буклетами || | | | | | | | | | | | (не менее 1000 буклетов, || | | | | | | | | | | | пособий ежегодно) ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 2.2.2 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 2.2.2.1 | Предоставление субсидий | Министерство | 9,265 | 3,265 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Всего | Не менее 10 субсидий ежегодно || | субъектам малого и | экономического |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | среднего | развития Мурманской | 8,815 | 3,115 | 2,85 | 2,85 | 0 | 0 | 0 | Федеральный | || | предпринимательства | области, | | | | | | | | бюджет | || | (ДАЛЕЕ - СМСП) | администрация |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | городского округа | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет | || | | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 2.2.2.2 | Поддержка СМСП в виде | Министерство | 15,75 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Предоставление || | микрозаймов | экономического |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| микрозаймов СМСП (по 7 || | | развития Мурманской | 15 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | микрозаймов ежегодно) || | | области, | | | | | | | | бюджет | || | | администрация |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | городского округа | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 2.2.2.3 | Предоставление грантов | Министерство | 50,7 | 15,9 | 15,9 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Не менее 50 грантов || | начинающим | экономического |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | предпринимателям на | развития Мурманской | 48 | 15 | 15 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | создание собственного | области, | | | | | | | | бюджет | || | дела, в том числе грантов | администрация | | | | | | | | | || | на погашение первого | городского округа |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | взноса по уплате | Ковдорский район | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | лизинговых платежей | | | | | | | | | | ||-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2.3 | Развитие форм и методов взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления и СМСП ||-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2.3.1 | Отраслевой мониторинг и | Министерство | 3,15 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Выявление проблем, || | анализ, маркетин-говые | экономического | | | | | | | | | сдерживающих развитие СМСП || | исследования, выявление | развития Мурманской |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | проблем развития малого и | области, | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | среднего | администрация | | | | | | | | бюджет | || | предпринимательства. | городского округа | | | | | | | | | || | Разработка, внедрение и | Ковдорский район |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | обеспечение работы | | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | портала "Малый и средний | | | | | | | | | | || | бизнес" | | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 2.2.3.2 | ОРГАНИЗАЦИЯ И | Министерство | 1,755 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | Всего | Содействие внедрению || | ПРОВЕДЕНИЕ | экономического |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| инновационных технологий || | КОНКУРСОВ НА ЛУЧШИЕ | развития Мурманской | 0,855 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | ПРОЕКТЫ | области, | | | | | | | | бюджет | || | (МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ, | администрация |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | ИННОВАЦИОННЫЙ | городского округа | 0,9 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | Областной бюджет | || | ПРОЕКТ И ДР.) | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 2.2.3.3 | Проведение конкурсов | Министерство | 0,237 | 0,077 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Обмен и обобщение опыта || | профессионального | экономического | | | | | | | | | работников предприятий МСП, || | мастерства в сфере | развития Мурманской |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| пропаганда и популяризация || | малого и среднего | области, | 0,237 | 0,077 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | предпринимательской || | предпринимательства | администрация | | | | | | | | бюджет | деятельности || | | городского округа | | | | | | | | | || | | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 2.2.3.4 | Создание центра | Министерство | 26,75 | 0 | 15,8 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Оказание методической, || | поддержки | экономического |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| юридической, финансовой и || | предпринимательства | развития Мурманской | 25 | 0 | 15 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | другой помощи начинающим || | | области, | | | | | | | | бюджет | предпринимателями, другим || | | администрация |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| субъектам МСП || | | городского округа | 1,75 | 0 | 0,8 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 2.2.4 | Содействие малому и среднему предпринимательству в организации обучения и подготовке кадров | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 2.2.4.1 | Организация и | Министерство | 9,774 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Всего | Проведение семинаров, || | проведение семинаров, | экономического | | | | | | | | | тренинг-курсов, обучение не || | тренинг-курсов, курсов | развития Мурманской |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| менее 100 человек || | подготовки, | области, | 9 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | переподготовки и | администрация | | | | | | | | бюджет | || | повышения квалификации | городского округа | | | | | | | | | || | кадров для СМСП и | Ковдорский район |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | специалистов | | 0,774 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Областной бюджет | || | инфраструктуры | | | | | | | | | | || | поддержки СМСП | | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 2.2 | | 127,2 | 32,16 | 47,7 | 45,84 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 118,67 | 30,4 | 45,14 | 43,13 | 0 | 0 | 0 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 8,29 | 1,68 | 2,48 | 2,63 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по разделу 2 | | 309,70 | 32,16 | 230,2 | 45,84 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 118,67 | 30,4 | 45,14 | 43,13 | 0 | 0 | 0 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 8,29 | 1,68 | 2,48 | 2,63 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Областной бюджет | || |-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 3 | Развитие человеческого капитала моногорода, повышение комфортности городской среды | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 3.1 | Реструктуризация и обновление технической инфраструктуры моногорода | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| | Капитальный ремонт | Министерство | 46,75 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Обеспечение населения || | многоквартирных домов | энергетики и жилищно- |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| комфортным жильем, || | | коммунального | 40,98 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | капитальный ремонт || | | хозяйства Мурманской | | | | | | | | бюджет | многоквартирных домов || | | области, |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | администрация | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | городского округа |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | Ковдорский район | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 3.1 | | 46,75 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 40,98 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 3.2 | Создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 3.2.1 | Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------|| 3.2.1.1 | Опережающее | Управление | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Опережающее обучение 113 || | профессиональное | государственной | | | | | | | | | работников организаций || | обучение работников, | службы занятости |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| моногорода Ковдор || | находящихся под угрозой | Мурманской области, | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | увольнения | администрация | | | | | | | | бюджет | || | | городского округа | | | | | | | | | || | | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 3.2.1.2 | Содействие | Управление | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Создание 70 временных || | трудоустройству | государственной |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| рабочих мест для проведения || | безработных и | службы занятости | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | общественных работ в || | находящихся под риском | Мурманской области, | | | | | | | | бюджет | организациях моногорода || | увольнения | администрация |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| Ковдор || | | городского округа | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 3.2.1.3 | Содействие самозанятости | Управление | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | 22 участника мероприятия, || | безработных граждан | государственной |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| создание 22 новых рабочих || | | службы занятости | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | мест || | | Мурманской области, | | | | | | | | бюджет | || | | администрация |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | городского округа | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | Ковдорский район | | | | | | | | | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 3.2.1 | | 20,2 | 20,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 19,4 | 19,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 0,8 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| 3.2.2 | Программа содействия | Управление | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | Реализация мероприятий || | занятости населения | государственной | | | | | | | | | Программы позволит: || | | службы занятости | | | | | | | | | - сдерживать уровень || | | Мурманской области, | | | | | | | | | регистрируемой безработицы к || | | администрация | | | | | | | | | трудоспособному населению в || | | городского округа | | | | | | | | | годовом исчислении в пределах || | | Ковдорский район | | | | | | | | | 4,5 %; || | | | | | | | | | | | - оказать || | | | | | | | | | | | посредничество в || | | | | | | | | | | | трудоустройстве 1,4 тыс. || | | | | | | | | | | | человек, в том числе на || | | | | | | | | | | | условиях временной занятости - || | | | | | | | | | | | 0,43 тыс. человек; || |-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | | | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | - провести || | | | | | | | | | | бюджет | профориентационную работу с || | | | | | | | | | | | 1,2 тыс. чел.; || | | | | | | | | | | | - предоставить возможность || | | | | | | | | | | | приобретения новой либо || | | | | | | | | | | | второй профессии 200 || | | | | | | | | | | | безработным; || | | | | | | | | | | | - поддержать доходы 2,9 тыс. || | | | | | | | | | | | безработных ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по 3.2 | | 52,8 | 52,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 52,0 | 52,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по разделу 3 | | 99,55 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 92,98 | 92,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | ||-----------+-----------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------+----------------------------------|| | Итого по Программе | | 5163,69 | 1655,90 | 2174,32 | 1275,97 | 24,50 | 13,50 | 19,50 | Всего | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 570,61 | 482,34 | 45,14 | 43,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 1150,00 | 70,00 | 640,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внешэкономбанк | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 41,17 | 19,55 | 17,49 | 2,63 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Областной бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 9,37 | 5,33 | 3,96 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный | || | | | | | | | | | | бюджет | || | | |---------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+------------------| || | | | 3392,54 | 1078,68 | 1467,73 | 790,13 | 24,00 | 13,00 | 19,00 | Внебюджетные | || | | | | | | | | | | средства | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------