ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2011 N 601-ПП
Мурманск
Утратит силу с 1 января 2013 года –
Постановление Правительства Мурманской
области от 01.10.2012 № 495-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями"
на 2009-2014 годы
В целях эффективного использования бюджетных средств
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы, утвержденную
постановлением Правительства Мурманской области от 28.11.2008
N 563-ПП/23 (в редакции постановления Правительства Мурманской области
от 10.10.2011 N 520/3-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области Н. Портная
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 24.11.2011 N 601-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-
2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию "Сроки реализации программы" изложить в редакции:
"Сроки реализации программы - 2009-2014 годы"
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в
редакции:
"Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Программы
рования Программы из областного бюджета составляет 1 614 208,2 тыс. рублей
(в ценах соответствующих лет), в том числе:
2009 год - 249 374,4 тыс. рублей;
2010 год - 177 506,7 тыс. рублей;
2011 год - 208697,6 тыс. рублей;
2012 год - 402 962,1 тыс. рублей;
2013 год - 357383,5 тыс. рублей
2014 год - 218283,9 тыс. рублей
в том числе за 2009-2014 годы:
Министерство здравоохранения Мурманской области
- 763 339,4 тыс. рублей;
Министерство строительства и территориального развития
Мурманской области - 850 868,8 тыс. рублей".
2. Абзац первый раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения
Программы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют
1 614 208,2 тыс. рублей.".
3. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 2 к Программе
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболева-
ниями" на 2009-2014 годы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирова- | Объем финансирования, тыс. руб., в том числе |
| ния и направления | |
| расходов | |
|---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство здравоохранения Мурманской области |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 19047,0 | 6850,0 | 5683,2 | 6513,8 | 0 | 0 | 0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 19047,0 | 6850,0 | 5683,2 | 6513,8 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Сахарный диабет" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 6711,0 | 299,0 | 0,0 | 55,0 | 6357,0 | 0 | 0 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 9536,8 | 2406,5 | 2590,0 | 1320,3 | 1010,0 | 1010,0 | 1200,0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 16247,8 | 2705,5 | 2590,0 | 1375,3 | 7367,0 | 1010,0 | 1200,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 1420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1420,0 | 0,0 | 0,0 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 35887,3 | 6178,0 | 6606,0 | 4461,1 | 5916,1 | 5916,1 | 6810,0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 37 307,3 | 6178,0 | 6606,0 | 4 461,1 | 7336,1 | 5916,1 | 6810,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Туберкулез" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 5071,5 | 1500,0 | 0,0 | 70,0 | 2877,0 | 0,0 | 624,5 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 112743,6 | 17241 | 20603,4 | 17213,2 | 18313 | 18313 | 21060 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 117815,1 | 18741 | 20603,4 | 17283,2 | 21190 | 18313 | 21684,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 6604,0 | 1604,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 57689,5 | 6868,2 | 6350,0 | 8566,3 | 11175,0 | 11175,0 | 13555,0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 64293,5 | 8472,2 | 6350,0 | 8566,3 | 16175,0 | 11175,0 | 13555,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Онкология" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 56970,9 | 25750,0 | 2608,0 | 2232,9 | 8480,0 | 1 000,0 | 16900,0 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 141561,5 | 72058 | 29453,2 | 24200,3 | 5260 | 5010 | 141561,5 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Предоставление субсидий | 18528,0 | 0 | 0 | 18528,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетам муниципаль- | | | | | | | |
| ных районов (городских | | | | | | | |
| округов) | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 217060,4 | 97808 | 32061,2 | 44961,2 | 13740 | 6010 | 22480 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Психические расстройства" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 7270,9 | 1271,0 | 52,0 | 1771,0 | 3585,0 | 0 | 591,9 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 159932,6 | 41230,7 | 29226,8 | 18629,1 | 22488 | 22488 | 25870 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 167203,5 | 42501,7 | 29278,8 | 20400,1 | 26073 | 22488 | 26461,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 11 378,2 | 425,0 | 3 053,0 | 742,7 | 3 560,0 | 350,0 | 3 247,5 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Предоставление субсидий | 6672,0 | 0 | 0 | 6672,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетам муниципаль- | | | | | | | |
| ных районов (городских | | | | | | | |
| округов) | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 1047,1 | 496,0 | 551,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 19097,3 | 921,0 | 3 604,1 | 7 414,7 | 3 560,0 | 350,0 | 3 247,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Вирусные гепатиты" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 2500,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Предоставление субсидий | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетам муниципаль- | | | | | | | |
| ных районов (городских | | | | | | | |
| округов) | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 84229,3 | 12747,0 | 15230,0 | 10940,0 | 13500,0 | 15087,3 | 16725,0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 87179,3 | 15197,0 | 15230,0 | 11390,0 | 13550,0 | 15087,3 | 16725,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 1185,0 | 0 | 0 | 1185,0 | 0 | 0 | 0 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 1703,2 | 0 | 0 | 1703,2 | 0 | 0 | 0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 2888,2 | 0,0 | 0,0 | 2888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Наркология" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение стоимости | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| основных средств | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Прочие расходы по под- | 13800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 4720,0 |
| программе | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 6120,0 |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Итого по Программе (Ми- | 763 339,4 | 199374,4 | 122006,7 | 125253,9 | 113971,1 | 84449,4 | 118283,9 |
| нистерство здравоохране- | | | | | | | |
| ния Мурманской области) | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Туберкулез" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в | 285 500,0 | 50 000,0 | 55 500,0 | 30 000,0 | 150 000,0 | 0 | 0 |
| объекты капитального | | | | | | | |
| строительства | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 285 500,0 | 50 000,0 | 55 500,0 | 30 000,0 | 150 000,0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Онкология" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в | 115 000, 0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 90 000,0 | 0 | 0 |
| объекты капитального | | | | | | | |
| строительства | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 115 000, 0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 90 000,0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Психические расстройства" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в | 8962 | 0 | 0 | 962 | 8000 | 0 | 0 |
| объекты капитального | | | | | | | |
| строительства | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 26443,7 | 0 | 0 | 18443,7 | 8000 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции в | 423925,1 | 0 | 0 | 10 000,0 | 40991 | 272934,1 | 100000 |
| объекты капитального | | | | | | | |
| строительства | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| ВСЕГО | 423925,1 | 0 | 0 | 10 000,0 | 40991 | 272934,1 | 100000 |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Итого бюджетные инве- | 833387,1 | 50000 | 55500 | 78962,0 | 288991 | 272934,1 | 100000 |
| стиции в объекты капи- | | | | | | | |
| тального строительства | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Итого по Программе | 850868,8 | 50000 | 55500 | 83443,7 | 288991 | 272934,1 | 100000 |
| (Министерство строитель- | | | | | | | |
| ства и территориального | | | | | | | |
| развития Мурманской об- | | | | | | | |
| ласти) | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Всего объемы финанси- | 1 614 208,2 | 249 374,4 | 177 506,7 | 208 697,6 | 402 962,1 | 357 383,5 | 218 |
| рования по долгосроч- | | | | | | | |
| ной целевой программе | | | | | | | 3,9" |
| "Предупреждение и | | | | | | | |
| борьба с социально зна- | | | | | | | |
| чимыми заболеваниями" | | | | | | | |
| на 2009 - 2014 годы | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. В подпрограмме "Туберкулез"
4.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"
паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирова- - общий объем финансирования Подпрограммы
ния Подпрограммы составляет 403315,1 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год - 68741,0 тыс. рублей;
2010 год - 76103,4 тыс. рублей;
2011 год - 47283,2 тыс. рублей;
2012 год - 171190,0 тыс. рублей;
2013 год - 18313,0 тыс. рублей;
2014 год - 21684,5 тыс. рублей"
4.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"
изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
403 315,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств областного бюджета по следующим направлениям:
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства -
135 500,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств - 1 570,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 55 057,6 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно
уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых
возможностей.".
4.3. В перечне программных мероприятий
4.3.1. Раздел 1 изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1. | Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями сани- |
| | тарных правил и норм |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Комплекс работ | 2009 - | Министерст- | Министерст- | 285 500 | 50 000 | 55 500 | 30 000 | 150 000 | 0 | 0 | област- |
| | по реконструкции | 2012 | во строи- | во строи- | | | | | | | | ной |
| | стационара обла- | годы | тельства и | тельства и | | | | | | | | бюджет |
| | стного противоту- | | территори- | территори- | | | | | | | | |
| | беркулезного дис- | | ального раз- | ального раз- | | | | | | | | |
| | пансера по адресу: | | вития Мур- | вития Мур- | | | | | | | | |
| | г. Мурманск, ул. | | манской об- | манской об- | | | | | | | | |
| | Лобова, 12 | | ласти | ласти | | | | | | | | |
|------+--------------------+--------+--------------+--------------+---------+--------+--------+--------+----------+----+-----+----------|
| 1.2. | Текущий ремонт | 2011 | ГУЗ "Мур- | ГУЗ "Мур- | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | помещений ГУЗ | год | манский об- | манский | | | | | | | | ной |
| | "Мурманский об- | | ластной про- | областной | | | | | | | | бюджет |
| | ластной противо- | | тивотуберку- | противоту- | | | | | | | | |
| | туберкулезный | | лезный дис- | беркулезный | | | | | | | | |
| | диспансер" по ад- | | пансер" | диспансер" | | | | | | | | |
| | ресу: г. Мурманск, | | | | | | | | | | | |
| | ул. Павлова, 6 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+----+-----+----------|
| Итого по п.1 | 285660 | 50000 | 55500 | 30 160 | 150 000 | 0 | 0" | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2. Раздел 6 изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6. | Оказание социальной поддержки больным туберкулезом |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. | Возмещение | 2011 | Министерст- | ГУЗ "Мур- | 444,7 | 0 | 0 | 444,7 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | стоимости проезда | год | во здраво- | манский | | | | | | | | ной |
| | больным (ту- | | охранения | областной | | | | | | | | бюджет |
| | да/обратно) к | | Мурманской | противоту- | | | | | | | | |
| | месту лечения на | | области | беркулезный | | | | | | | | |
| | городском транс- | | | диспансер" | | | | | | | | |
| | порте (г. Мур- | | | | | | | | | | | |
| | манск) | | | | | | | | | | | |
|------+-------------------+------+-------------+-------------+--------+---+---+--------+---+---+---+---------|
| 6.2. | Обеспечение про- | 2011 | Министерст- | ГУЗ "Мур- | 1899,1 | 0 | 0 | 1899,1 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | дуктовыми на- | год | во здраво- | манский | | | | | | | | ной |
| | борами больных, | | охранения | областной | | | | | | | | бюд- |
| | находящихся на | | Мурманской | противоту- | | | | | | | | жет" |
| | амбулаторном ле- | | области | беркулезный | | | | | | | | |
| | чении (г. Мур- | | | диспансер" | | | | | | | | |
| | манск, Мурман- | | | | | | | | | | | |
| | ская область) | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.3. Позицию "Всего" изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего, в т. ч.: | 403 315,1 | 68 741 | 76 103,4 | 47 283,2 | 17 1190 | 18 313 | 21 684,5 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| областной бюджет, из них: | 403 583,1 | 68 741 | 76 103,4 | 47 551,2 | 171 190 | 18 313 | 21 684,5 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| Министерство строительства и территориального развития | 285 500 | 50 000 | 55 500 | 30 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
| Мурманской области | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| Министерство здравоохранения Мурманской области, в том | 117 815,1 | 18 741 | 20 603,4 | 17 283,2 | 21 190 | 18 313 | 21 684,5 | |
| числе | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительст- | 135 500 | 50 000 | 55 500 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| ва | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| увеличение стоимости основных средств | 1 570,0 | 1500,0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| прочие расходы по Подпрограмме | 55 057,6 | 17 241,0 | 20 603,4 | 17 213,2 | 0 | 0 | 0 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| государственные услуги (работы) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| публичные обязательства | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| мероприятия по содержанию имущества | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| имеющих целевой характер | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------+-----------+---|
| иные мероприятия | 211 187,5 | | | | 171 190 | 18 313,0 | 21 684,5" | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. В подпрограмме "Онкология"
5.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы
Подпрограммы составляет 332060,4 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год - 97808,0 тыс. рублей;
2010 год - 32061,2 тыс. рублей;
2011 год - 69961,2 тыс. рублей;
2012 год - 103740,0 тыс. рублей;
2013 год - 6010,0 тыс. рублей;
2014 год - 22480,0 тыс. рублей"
5.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"
изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
332 060,4 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 30 590,9 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства -
25 000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) - 18 528,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 125 711,5 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно
уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых
возможностей.".
5.3. В перечне программных мероприятий
5.3.1. Пункты 1.15-1.16 изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.15. | Приобретение от- | 2011 | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 138,9 | 0 | 0 | 138,9 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | сасывателей ме- | год | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной |
| | дицинских ваку- | | Мурманской | ной онколо- | | | | | | | | бюджет |
| | умных (2 ед.) | | области | гический дис- | | | | | | | | |
| | | | | пансер" | | | | | | | | |
|--------+-------------------+------+-----------------+---------------+-------+---+---+-------+---+---+---+---------|
| 1.16. | Приобретение ап- | 2011 | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 138,5 | 0 | 0 | 138,5 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | паратов для быст- | год | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной |
| | рого разморажи- | | Мурманской | ной онколо- | | | | | | | | бюд- |
| | вания плазмы (2 | | области | гический дис- | | | | | | | | жет" |
| | ед.) | | | пансер" | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.2. Пункты 3.4-3.6 изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.4.| Приобретение | 2011- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 4901,9 | 0 | 0 | 2351,9 | 810,0 | 810,0 | 930,0 | област- |
| | иммунобиологиче- | 2014 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной |
| | ских препаратов | годы | Мурманской | ной онколо- | | | | | | | | бюджет |
| | для вакцинации | | области | гический дис- | | | | | | | | |
| | против онкогенных | | | пансер" | | | | | | | | |
| | штаммов вируса | | | | | | | | | | | |
| | папилломы челове- | | | | | | | | | | | |
| | ка для государст- | | | | | | | | | | | |
| | венных и муници- | | | | | | | | | | | |
| | пальных учрежде- | | | | | | | | | | | |
| | ний здравоохране- | | | | | | | | | | | |
| | ния области | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-----------------+---------------+---------+---+--------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 3.5. | Оплата договоров | 2011- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 5 305,8 | 0 | 1200,0 | 505,8 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | област- |
| | на техническое об- | 2014 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной |
| | служивание меди- | годы | Мурманской | ной онколо- | | | | | | | | бюджет |
| | цинского оборудо- | | области | гический дис- | | | | | | | | |
| | вания | | | пансер" | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-----------------+---------------+---------+---+--------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 3.6. | Обучение специа- | 2011 | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 2 455,0 | 0 | 0 | 2 455,0 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | листов учреждений | год | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной |
| | здравоохранения по | | Мурманской | ной онколо- | | | | | | | | бюд- |
| | вопросам профи- | | области | гический дис- | | | | | | | | жет" |
| | лактики, диагности- | | | пансер" | | | | | | | | |
| | ки и лечения онко- | | | | | | | | | | | |
| | логических заболе- | | | | | | | | | | | |
| | ваний | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.3. Раздел 4 изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4. Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" в соответствие с требованиями санитарных |
| правил и норм |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Капитальный и те- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мур- | 47145,2 | 19850 | 27045,2 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | област- |
| | кущий ремонт ГУЗ | 2010, | здравоохране- | манский об- | | | | | | | | ной |
| | "Мурманский обла- | 2012 | ния Мурман- | ластной | | | | | | | | бюджет |
| | стной онкологиче- | годы | ской области | онкологиче- | | | | | | | | |
| | ский диспансер", | | | ский диспан- | | | | | | | | |
| | включая проведе- | | | сер" | | | | | | | | |
| | ние работ по под- | | | | | | | | | | | |
| | готовке проектно- | | | | | | | | | | | |
| | сметной документа- | | | | | | | | | | | |
| | ции и экспертизы | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------+---------+----------------+--------------+-----------+--------+----------+--------+--------+---+----+---------|
| 4.2. | Реконструкция зда- | 2011- | Министерство | Министерст- | 115 000 | 0 | 0 | 25 000 | 90 000 | 0 | 0 | област- |
| | ния ГУЗ "Мурман- | 2012 | строительства | во строи- | | | | | | | | ной |
| | ский областной он- | годы | и территори- | тельства и | | | | | | | | бюджет |
| | кологический дис- | | ального разви- | территори- | | | | | | | | |
| | пансер" | | тия Мурман- | ального раз- | | | | | | | | |
| | | | ской области | вития | | | | | | | | |
| | | | | Мурманской | | | | | | | | |
| | | | | области | | | | | | | | |
|------+--------------------+---------+----------------+--------------+-----------+--------+----------+--------+--------+---+----+---------|
| 4.3. | Проведение работ | 2011год | ГУЗ "Мурман- | ГУЗ "Мур- | 15 400,0 | 0 | 0 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | по подготовке про- | | ский област- | манский об- | | | | | | | | ной |
| | ектно- сметной до- | | ной онкологи- | ластной | | | | | | | | бюджет |
| | кументации и экс- | | ческий дис- | онкологиче- | | | | | | | | |
| | пертизы по ре- | | пансер" | ский диспан- | | | | | | | | |
| | конструкции ГУЗ | | | сер" | | | | | | | | |
| | "Мурманский обла- | | | | | | | | | | | |
| | стной онкологиче- | | | | | | | | | | | |
| | ский диспансер" | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+---+----+---------|
| Итого по п.4. | 177 545,2 | 19 850 | 27 045,2 | 40 400 | 90 250 | 0 | 0" | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.4. Позицию "Всего" изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего, в т. ч.: | 332 060,4 | 97 808,0 | 32061,2 | 69961,2 | 103740,0 | 6010,0 | 22480,0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| областной бюджет, из них: | 332 060,4 | 97 808,0 | 32061,2 | 69961,2 | 103740,0 | 6010,0 | 22480,0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| Министерство строительства и территориального развития | 115 000,0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 90 000,0 | 0 | 0 | |
| Мурманской области | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| Министерство здравоохранения Мурманской области, в т. | 217060,4 | 97808,0 | 32061,2 | 44961,2 | 13740,0 | 6010,0 | 22480,0 | |
| ч.: | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| бюджетные инвестиции в объекты капитального | 25 000,0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
| строительства | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| увеличение стоимости основных средств | 30 590,9 | 25 750,0 | 2 608,0 | 2 232,9 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| предоставление субсидий бюджетам муниципальных рай- | 18 528,0 | 0 | 0 | 18 528,0 | 0 | 0 | 0 | |
| онов (городских округов) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| прочие расходы по Подпрограмме | 125 711,5 | 72 058,0 | 29 453,2 | 24 200,3 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| публичные обязательства | | | | | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| мероприятия по содержанию имущества | | | | | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| мероприятия по предоставлению межбюджетных транс- | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| фертов, имеющих целевой характер | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| государственные работы (услуги) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+---------+-----------+--|
| иные мероприятия | 132 230,0 | | | | 103 740,0 | 6 010,0 | 22 480,0" | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В подпрограмме "Психические расстройства"
6.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"
паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы
Подпрограммы составляет 193 647,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 год - 42501,7 тыс. рублей;
2010 год - 29278,8 тыс. рублей;
2011 год - 38843,8 тыс. рублей;
2012 год - 34073,0 тыс. рублей;
2013 год - 22488,0 тыс. рублей;
2014 - 26461,9 тыс. рублей"
6.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"
изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
193647,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 3094,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 106 568,3 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства -
962,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно
уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых
возможностей.".
6.3. В перечне программных мероприятий
6.3.1. Раздел 1 изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психиче- |
| скими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Капитальный ре- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 15347,0 | 9265,0 | 6082,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- |
| . | монт стационара | 2010 | здравоохране- | ский област- | | | | | | | | ной |
| | ГУЗ "Мурманский | годы | ния Мурман- | ной психонев- | | | | | | | | бюджет |
| | областной психо- | | ской области | рологический | | | | | | | | |
| | неврологический | | | диспансер" | | | | | | | | |
| | диспансер", включая | | | | | | | | | | | |
| | проведение работ по | | | | | | | | | | | |
| | подготовке проект- | | | | | | | | | | | |
| | но- сметной доку- | | | | | | | | | | | |
| | ментации и экс- | | | | | | | | | | | |
| | пертизы | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------+----------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+---+----+---------|
| 1.2 | Строительство 2-го | 2011- | Министерство | ГОУ "Управле- | 8962,0 | 0 | 0 | 962,0 | 8000,0 | 0 | 0 | област- |
| . | эвакуационного пу- | 2012 | строительства | ние капиталь- | | | | | | | | ной |
| | ти в здании стацио- | годы | и территори- | ного строи- | | | | | | | | бюджет |
| | нара ГУЗ "Мурман- | | ального разви- | тельства | | | | | | | | |
| | ский областной пси- | | тия Мурман- | Мурманской | | | | | | | | |
| | хоневрологический | | ской области | области" | | | | | | | | |
| | диспансер" г. Мур- | | | | | | | | | | | |
| | манск, ул. Лобова, | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------+----------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+---+----+---------|
| | Капитальный ре- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 18700,5 | 14548,0 | 4152,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- |
| 1.3 | монт стационара | 2011 | здравоохране- | ская областная | | | | | | | | ной |
| | ГУЗ "Мурманская | годы | ния Мурман- | психиатриче- | | | | | | | | бюджет |
| | областная психиат- | | ской области | ская больница" | | | | | | | | |
| | рическая больница", | |----------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------+---+----+---------|
| | включая проведение | | Министерство | ГОУ "Управле- | 17481,7 | 0 | 0 | 17481,7 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | работ по подготовке | | строительства | ние капиталь- | | | | | | | | ной |
| | проектно-сметной | | и территори- | ного строи- | | | | | | | | бюджет |
| | документации и экс- | | ального разви- | тельства | | | | | | | | |
| | пертизы | | тия Мурман- | Мурманской | | | | | | | | |
| | | | ской области | области" | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---+----+---------|
| Итого по п.1. | 60491,2 | 23813,0 | 10234,5 | 18443,7 | 8000,0 | 0 | 0" | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.2. Раздел 3 изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Обеспечение | 2009- | Министер- | ГУЗ "Мур- | 82 880,1 | 11320,0 | 11469,0 | 10 881,1 | 15620,0 | 15620,0 | 17970,0 | обла- |
| . | лекарствен- | 2014 | ство здра- | манская об- | | | | | | | | стной |
| | ными пре- | годы | воохране- | ластная | | | | | | | | бюджет |
| | паратами для | | ния Мур- | психиатриче- | | | | | | | | |
| | лечения боль- | | манской | ская боль- | | | | | | | | |
| | ных с психи- | | области | ница" | | | | | | | | |
| | ческими рас- | | |--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--------|
| | стройствами | | | ГУЗ Мурман- | 39765,9 | 5142,6 | 6446,3 | 6541,0 | 6868,0 | 6868,0 | 7900,0 | обла- |
| | | | | ский обла- | | | | | | | | стной |
| | | | | стной пси- | | | | | | | | бюджет |
| | | | | хоневрологи- | | | | | | | | |
| | | | | ческий дис- | | | | | | | | |
| | | | | пансер" | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--------|
| | | | | ГУЗ "Мур- | 3239,1 | 955,1 | 1077,0 | 1207,0 | 0 | 0 | 0 | обла- |
| | | | | манский об- | | | | | | | | стной |
| | | | | ластной | | | | | | | | бюджет |
| | | | | наркологиче- | | | | | | | | |
| | | | | ский дис- | | | | | | | | |
| | | | | пансер" | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--------|
| Итого по п.3. | 125 885,1 | 17 417,7 | 18 992,3 | 18 629,1 | 22 488,0 | 22 488,0 | 25 870,0" | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.3. Раздел 4 изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4. Работа по привлечению кадров |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Приобретение квар- | 2011 | Министерство | Министерство | 1 580,0 | 0 | 0 | 1 580,0 | 0 | 0 | 0 | обла- |
| 4.1 | тир в областную | год | здравоохране- | здравоохранения | | | | | | | | стной |
| . | собственность для | | ния Мурман- | Мурманской об- | | | | | | | | бюд- |
| | молодых специали- | | ской области | ласти | | | | | | | | жет |
| | стов - врачебного | | | | | | | | | | | |
| | персонала ГУЗ | | | | | | | | | | | |
| | "Мурманский обла- | | | | | | | | | | | |
| | стной психоневро- | | | | | | | | | | | |
| | логический диспан- | | | | | | | | | | | |
| | сер" (в 2011 году 1 | | | | | | | | | | | |
| | двухкомнатная | | | | | | | | | | | |
| | квартира) | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------+------+---------------+-----------------+---------+--------+---+---------+---+---+----+-------|
| 4.2 | Приобретение квар- | 2009 | Министерство | Министерство | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обла- |
| . | тир в областную | год | здравоохране- | здравоохранения | | | | | | | | стной |
| | собственность для | | ния Мурман- | Мурманской об- | | | | | | | | бюд- |
| | молодых специали- | | ской области | ласти | | | | | | | | жет |
| | стов - врачебного | | | | | | | | | | | |
| | персонала ГУЗ | | | | | | | | | | | |
| | "Мурманская обла- | | | | | | | | | | | |
| | стная психиатриче- | | | | | | | | | | | |
| | ская больница" (в | | | | | | | | | | | |
| | 2009 году 1 двух- | | | | | | | | | | | |
| | комнатная кварти- | | | | | | | | | | | |
| | ра) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------+---------+--------+---+---------+---+---+----+-------|
| Итого по п.4 | 2 780,0 | 1200,0 | 0 | 1 580,0 | 0 | 0 | 0" | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.4. Позицию "Всего" изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего, в т. ч.: | 193 647,2 | 42 501,7 | 29 278,8 | 38 843,8 | 34 073,0 | 22 488,0 | 26 461,9 | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| областной бюджет, из них: | 193 647,2 | 42 501,7 | 29 278,8 | 38 843,8 | 34 073,0 | 22 488,0 | 26 461,9 | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| Министерство строительства и территориального разви- | 26 443,7 | 0 | 0 | 18443,7 | 8 000,0 | 0 | 0 | |
| тия Мурманской области | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| Министерство здравоохранения Мурманской области, в | 167 203,5 | 42 501,7 | 29 278,8 | 20 400,1 | 26 073,0 | 22 488,0 | 26 461,9 | |
| т. ч.: | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- | 962,0 | 0 | 0 | 962,0 | 0 | 0 | 0 | |
| тельства | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| увеличение стоимости основных средств | 3094,0 | 1271,0 | 52,0 | 1771,0 | 0 | 0 | 0 | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| прочие расходы по Подпрограмме | 106 568,3 | 41 230,7 | 29 226,8 | 36 110,8 | 0 | 0 | 0 | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| государственные услуги (работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| публичные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| мероприятия по содержанию имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| мероприятия по предоставлению межбюджетных транс- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| фертов, имеющих целевой характер | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+---|
| иные мероприятия | 83 022,9 | 0 | 0 | 0 | 34 073,0 | 22 488,0 | 26 461,9" | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. В подпрограмме "Артериальная гипертония и ее осложнения
(инсульт, инфаркт)"
7.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"
паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы
Подпрограммы составляет 443 022,4 тыс. рублей, в том числе:
2009 год - 921,0 тыс. рублей;
2010 год - 3 604,1 тыс. рублей;
2011 год - 17 414,7 тыс. рублей;
2012 год - 44 551,0 тыс. рублей;
2013 год - 273 284,1 тыс. рублей;
2014 год - 103 247,5 тыс. рублей"
7.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"
изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
443 022,4 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 4 220,7 тыс. рублей;
- прочие расходы - 1 047,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) - 6 672,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 10
000,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно
уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых
возможностей.".
7.3. В перечне программных мероприятий
7.3.1. Пункт 2.1 изложить в редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.1. | Приобретение | 2009, | Министерст- | ГУЗ "Мурманская | 886,0 | 326,0 | 0 | 560,0 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | медицинского | 2011 | во здраво- | областная клини- | | | | | | | | ной |
| | оборудования для | годы | охранения | ческая больница | | | | | | | | бюджет |
| | функциональной | | Мурманской | имени П. А. Ба- | | | | | | | | |
| | диагностики | | области | яндина" | | | | | | | | |
| | | |-------------+------------------+-------+-------+---+-------+---+---+---+---------|
| | | | Министерст- | ГУЗ "Мурманский | 97,7 | 0 | 0 | 97,7 | 0 | 0 | 0 | област- |
| | | | во здраво- | областной кон- | | | | | | | | ной |
| | | | охранения | сультативно - | | | | | | | | бюджет" |
| | | | Мурманской | диагностический | | | | | | | | |
| | | | области | центр" | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3.2. Пункт 5 изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5. Проведение работ по организации деятельности регионального сосудистого центра |
| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкция зда- | 2011- | Министерство | ГОУ "Управление | 423 925,1 | 0 | 0 | 10 000,0 | 40 991,0 | 272 934,1 | 100 000,0 | обла- |
| ния приемного от- | 2014 | строительства и | капитального | | | | | | | | стной |
| деления для созда- | годы | территориально- | строительства | | | | | | | | бюд- |
| ния сосудистого | | го развития | Мурманской об- | | | | | | | | жет" |
| центра на базе ГУЗ | | Мурманской | ласти" | | | | | | | | |
| "Мурманская обла- | | области | | | | | | | | | |
| стная клиническая | | | | | | | | | | | |
| больница им. П. А. | | | | | | | | | | | |
| Баяндина | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3.3. Позицию "Всего" изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего, в т. ч.: | 443 022,4 | 921,0 | 3 604,1 | 17 414,7 | 44 551,0 | 273 284,1 | 103 247,5 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| областной бюджет, из них: | 443 022,4 | 921,0 | 3 604,1 | 17 414,7 | 44 551,0 | 273 284,1 | 103 247,5 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| Министерство строительства и территориального развития | 423 925,1 | 0 | 0 | 10 000,0 | 40 991,0 | 272 934,1 | 100 000,0 | |
| Мурманской области | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| Министерство здравоохранения Мурманской области, в т. | 19 097,3 | 921,0 | 3 604,1 | 7 414,7 | 3560,0 | 350,0 | 3 247,5 | |
| ч.: | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| бюджетные инвестиции в объекты капитального | 10 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
| строительства | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| увеличение стоимости основных средств | 4 220,7 | 425,0 | 3 053,0 | 742,7 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| предоставление субсидий бюджетам муниципальных рай- | 6 672,0 | 0 | 0 | 6 672,0 | 0 | 0 | 0 | |
| онов (городских округов) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| прочие расходы по Подпрограмме | 1 047,1 | 496,0 | 551,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| государственные услуги (работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| публичные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| мероприятия по содержанию имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| мероприятия по предоставлению межбюджетных транс- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| фертов, имеющих целевой характер | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+------------+--|
| иные мероприятия | 421 082,6 | 0 | 0 | 0 | 44 551,0 | 273 284,1 | 103 247,5" | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. В подпрограмме "Формирование здорового образа жизни":
8.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"
паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы
Подпрограммы составляет 2888,2 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год - 0 тыс. рублей;
2010 год - 0 тыс. рублей;
2011 год - 2888,2 тыс. рублей".
8.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"
изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
2888,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 1185,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 1703,2 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно
уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых
возможностей.".
8.3. В перечне программных мероприятий
8.3.1. Раздел 4 изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Внедрение комплекса | 2011 | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | областной |
| | мероприятий, направленных | год | здравоохране- | областной Центр | | | | | бюджет |
| | на первичную профилактику | | ния Мурман- | специализирован- | | | | | |
| | инфекций, передаваемых по- | | ской области | ных видов меди- | | | | | |
| | ловым путем | | | цинской помощи" | | | | | |
|------+-----------------------------+------+---------------+------------------+-------+---+---+-------+------------|
| 4.2. | Организация методической | 2011 | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 0 | 0 | дополни- |
| | помощи по профилактике, | год | здравоохране- | областной Центр | | | | | тельного |
| | диагностике и лечению | | ния Мурман- | специализирован- | | | | | финансиро- |
| | ИППП в учреждениях уго- | | ской области | ных видов меди- | | | | | вания не |
| | ловно-исполнительной | | | цинской помощи" | | | | | требуется |
| | системы (изготовление | | | | | | | | |
| | тематических буклетов по | | | | | | | | |
| | профилактике ИППП) | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+------+---------------+------------------+-------+---+---+-------+------------|
| 4.3. | Проведение | 2011 | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | областной |
| | эпидемиологических | год | здравоохране- | областной Центр | | | | | бюджет |
| | исследований по | | ния Мурман- | специализирован- | | | | | |
| | распространению инфекций, | | ской области | ных видов меди- | | | | | |
| | передаваемых половым пу- | | | цинской помощи" | | | | | |
| | тем (проведение анкетирова- | | | | | | | | |
| | ния среди подростков (уча- | | | | | | | | |
| | щихся школ, ПТУ) для соз- | | | | | | | | |
| | дания модели более эффек- | | | | | | | | |
| | тивного воздействия в плане | | | | | | | | |
| | профилактики ИППП) | | | | | | | | |
|------------------------------------+------+---------------+------------------+-------+---+---+-------+------------|
| Итого по п. 4 | | | | 284,0 | 0 | 0 | 284,0 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3.2. Позицию "Всего" изложить в редакции:
-----------------------------------------------------------------------
| "Всего, в т. ч.: | 2888,2 | 0 | 0 | 2888,2 | |
|---------------------------------------+--------+---+---+---------+--|
| областной бюджет, из них: | 2888,2 | 0 | 0 | 2888,2 | |
|---------------------------------------+--------+---+---+---------+--|
| увеличение стоимости основных средств | 1185,0 | 0 | 0 | 1185,0 | |
|---------------------------------------+--------+---+---+---------+--|
| прочие расходы по Подпрограмме | 1703,2 | 0 | 0 | 1703,2" | |
-----------------------------------------------------------------------
9. В подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем":
9.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"
паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы
Подпрограммы составляет 37307,3 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год - 6178,0 тыс. рублей;
2010 год - 6606,0 тыс. рублей;
2011 год - 4461,1 тыс. рублей;
2012 год - 7336,1 тыс. рублей;
2013 год - 5916,1 тыс. рублей;
2014 год - 6810,0 тыс. рублей"
9.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"
изложить в редакции: