Постановление Администрации Кольского района от 10.11.2011 № 1206
О порядке проведения контрольных мероприятий структурными подразделениями администрации Кольского района
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.11.2011 г.Кола N 1206
О порядке проведения контрольных мероприятий структурными
подразделениями администрации Кольского района
В целях упорядочения проведения контрольных мероприятий,осуществляемых структурными подразделениями администрации Кольскогорайона, и совершенствования системы муниципального контроля,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения контрольныхмероприятий структурными подразделениями администрации Кольскогорайона (далее - Порядок).
2. Признать утратившими силу постановления администрацииКольского района от 11.04.2011 г. N 300 "Об утверждении порядкаосуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенныхучреждений Кольского района".
3. Контроль за соблюдением требований Порядка возложить наруководителей структурных подразделений администрации Кольскогорайона.
Глава администрации М.В. Чекрыгин
Утвержден
постановлением
администрации Кольского района
от 10.11.2011 N 1206
Порядок проведения контрольных мероприятий структурными
подразделениями администрации Кольского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет требования к осуществлениюконтрольных мероприятий, проводимых в форме ревизий и проверок, вотношении следующих юридических лиц (далее - проверяемые учреждения):
- структурных подразделений администрации Кольского района;
- муниципальных учреждений Кольского района, в отношении которыхструктурные подразделения администрации Кольского района осуществляютфункции и полномочия учредителей (далее - подведомственныеучреждения).
1.2. Цель контрольного мероприятия - определение соответствиядеятельности проверяемого учреждения учредительным документам,нормативным правовым актам; установление целевой направленности,правомерности, эффективности и результативности использования средствбюджета Кольского района, а также материальных ценностей, находящихсяв муниципальной собственности.
1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативнымиправовыми актами:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации ";
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческихорганизациях";
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием правового положения государственных (муниципальных)учреждений";
- Решением Совета депутатов Кольского района от 28.05.2009 N 38/4(с изменениями и дополнениями от 21.10.2010 N 54/2 "Об утвержденииПоложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольскийрайон Мурманской области";
- постановлением администрации Кольского района от 20.05.2011N 479 "О формах осуществления финансового контроля администрациейКольского района".
1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на следующиевидыконтроля: ведомственный контроль, последующий финансовый контроль,контроль за использованием муниципального имущества.
1.5. Под ведомственным контролем понимается осуществлениеконтрольных мероприятий, в ходе которых проверяются:
1.5.1. В структурных подразделениях администрации Кольскогорайона:
- соответствие деятельности учредительным документам,законодательным и другим нормативно-правовым актам;
- организация управленческой деятельности.
1.5.2. В муниципальных казенных учреждениях:
- соответствие деятельности учредительным документам,законодательным и другим нормативно-правовым актам;
- организация управленческой деятельности;
- осуществление предусмотренных уставами учреждений видовдеятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), атакже выполнение муниципального задания в случае его утверждения;
- объем и качество осуществления муниципальных функций ипредоставления муниципальных услуг (выполнения работ).
1.5.3. В муниципальных бюджетных и автономных учреждениях:
- соответствие деятельности учредительным документам,законодательным и другим нормативно-правовым актам;
- организация управленческой деятельности;
- осуществление предусмотренных уставами учреждений основныхвидов деятельности, выполнение муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ), а также выполнение планафинансово-хозяйственной деятельности;
- объем и качество предоставления муниципальных услуг (выполненияработ).
1.6. При проверке организации управленческой деятельностивыполняется комплекс контрольных действий по исследованию и оценке:
- организации аналитической работы и планирования деятельности;
- организации контроля, состояния исполнительской дисциплины;
- работы коллегиальных органов;
- организации кадровой работы.
1.7. Под последующим финансовым контролем понимаетсяосуществление контроля после проведения операций с бюджетнымисредствами, включая использование предоставленных из бюджета Кольскогорайона субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, а также за соблюдениемполучателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условийвыделения, получения, целевого использования, возврата бюджетныхсредств.
1.8. При проведении контрольного мероприятия в рамкахпоследующего финансового контроля выполняется комплекс контрольныхдействий по проверке:
- расчетов сметных назначений, данных планафинансово-хозяйственной деятельности;
- исполнения бюджетной сметы, исполнения смет доходов и расходов;
- исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- использования средств бюджета Кольского района, в том числе наприобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- использования средств бюджета Кольского района, полученных ввиде субвенций и субсидий (включая субвенции и субсидии, выделенные избюджета Кольского района учреждениям любых форм собственности), атакже в виде бюджетных кредитов и инвестиций;
- соблюдения требований бюджетного законодательства РоссийскойФедерации получателями средств бюджета Кольского района, межбюджетныхтрансфертов, бюджетных кредитов, инвестиций, предоставляемых избюджета Кольского района, гарантий муниципального образования Кольскийрайон;
- поступления и расходования средств от предпринимательской ииной приносящей доход деятельности;
- использования и обеспечения сохранности муниципальногоимущества находящегося в оперативном управлении или хозяйственномведении проверяемого учреждения, поступления в бюджет Кольского районадоходов от использования имущества, находящегося в муниципальнойсобственности;
- соответствия записей в учетных регистрах первичным учетнымдокументам;
- ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, достоверностибюджетной (бухгалтерской) отчетности.
1.9. Под контролем за использованием имущества понимаетсяконтроль за деятельностью учреждений, связанной с учетом,распоряжением и использованием муниципального имущества, а такжеобеспечением его сохранности.
2. Порядок организации планирования контрольных мероприятий
2.1. В срок до 1 декабря текущего года структурное подразделениеадминистрации Кольского района, планирующее проведение контрольныхмероприятий, формирует проект плана контрольных мероприятий наследующий календарный год (далее - план) по форме, утвержденнойнастоящим Порядком (приложение N 1 к), на основе:
- решений главы администрации Кольского района;
- решений руководителя структурного подразделения администрацииКольского района, составляющего план;
- предложений о проведении контрольных мероприятий, поступившихот других структурных подразделений администрации Кольского района.
2.2. Разработанный план структурного подразделения администрацииКольского района утверждается его руководителем в срок до 10 декабрятекущего года.
2.3. В плане указываются обязательные для исполнения контрольныемероприятия, проверяемые учреждения и сроки проведения контрольныхмероприятий (месяц), ответственные исполнители.
2.4. Плановые контрольные мероприятия по одному направлениюдеятельности в отношении одного проверяемого учреждения проводятся нечаще чем один раз в три года.
2.5. При подготовке плана необходимо учитывать следующие критерииотбора контрольных мероприятий:
- периодичность проведения контрольных мероприятий;
- конкретность и актуальность контрольных мероприятий;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими,материальными и финансовыми).
2.6. Проведение повторных контрольных мероприятий в одномпроверяемом учреждении за тот же проверяемый период по тем же вопросампроводится в форме внепланового контрольного мероприятия исключительнопо поручению главы администрации Кольского района.
2.7. Руководитель структурного подразделения администрацииКольского района несет ответственность за качество и своевременностьподготовки, утверждения и исполнения плана.
2.8. Утвержденные планы в срок не позднее 3 рабочих дней со дняих утверждения размещаются на официальном сайте в разделесоответствующих структурных подразделений.
3. Требования к срокам проведения контрольного мероприятия
3.1. Срок контрольного мероприятия включает в себяподготовительный период, период проведения проверочных действий ипериод оформления результатов контрольного мероприятия.
3.1.1. Подготовительный период, в ходе которого должны бытьизучены законодательные и нормативные правовые акты, отчетныедокументы, статистические данные, акты предыдущих контрольныхмероприятий и другие материалы, характеризующие и регламентирующиефинансово-хозяйственную деятельность проверяемого учреждения,составлена и утверждена программа контрольного мероприятия, - не более3 рабочих дней.
3.1.2. Проверочные действия - не более 30 рабочих дней.
Датой начала проверочных действий считается дата предъявленияруководителем ревизионной группы (проверяющим) документов, указанных впункте 5.1 настоящего Порядка, руководителю проверяемого учреждения.
Датой окончания проверочных действий считается день передачи актаревизии (проверки) руководителю проверенного учреждения под роспись. Вслучае отказа руководителя учреждения от получения акта датойокончания проведения контрольного мероприятия считается деньнаправления в адрес проверенного учреждения акта ревизии (проверки) всоответствии с пунктом 6.12 настоящего Порядка.
3.1.3. Подготовка возражений, оформление результатов контрольногомероприятия - не более 5 рабочих дней.
3.2. Общий срок проведения контрольного мероприятияустанавливается распорядительным документом, предусмотренным пунктом4.1, и не может превышать совокупность сроков, указанных в подпунктах3.1.1-3.1.3.
4. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
4.1. Распорядительными документами, служащими основанием дляпроведения структурным подразделением администрации Кольского районаконтрольного мероприятия, являются:
- для планового контрольного мероприятия - приказ руководителясоответствующего структурного подразделения Кольского района, изданныйна основании утвержденного плана контрольных мероприятий илираспоряжение администрации;
- для внепланового контрольного мероприятия - распоряжение главыадминистрации Кольского района либо приказ руководителясоответствующего структурного подразделения Кольского района.
4.2. Основанием для издания распорядительного документа опроведении внепланового контрольного мероприятия является:
4.2.1. Неисполнение (частичное исполнение) провереннымучреждением в установленный срок ранее выданного структурнымподразделением администрации Кольского района письменного указания(предписания, приказа либо иного распорядительного документа) обустранении выявленных нарушений и недостатков.
4.2.2. Поступление письменных обращений и заявлений граждан (втом числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц,информации от органов местного самоуправления и средств массовойинформации о следующих фактах:
- причинение вреда или возникновение угрозы причинения вредажизни, здоровью, законным правам и интересам граждан, окружающейсреде, безопасности государства, а также угрозы возникновениячрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нецелевое и (или) неэффективное использование средств бюджетаКольского района, использование их с нарушением законодательства;
- неудовлетворительная работа учреждения и (или) отдельных еедолжностных лиц (невыполнение плана финансово-хозяйственнойдеятельности, несоблюдение учреждением установленного объема икачества муниципальных функций (услуг) и т.п.);
- использование муниципального имущества в целях, не являющихсяуставными либо не соответствующих назначению этого имущества, а такжев иных случаях, определенных уполномоченным органом.
4.3. В распорядительных документах, предусмотренных пунктом 4.1настоящего Порядка, указываются:
- наименование проверяемого учреждения;
- тема контрольного мероприятия;
- структурное подразделение администрации Кольского района,ответственное за проведение контрольного мероприятия;
- период проведения контрольного мероприятия;
- руководитель рабочей группы.
4.4. Руководитель рабочей группы (проверяющий) для проведения
контрольного мероприятия составляет проект программы контрольногомероприятия и утверждает его у руководителя структурного подразделенияадминистрации Кольского района.
4.5. Программа контрольного мероприятия (приложение N 2 кПорядку) должна содержать:
- цель контрольного мероприятия;
- наименование проверяемого учреждения;
- проверяемый период;
- перечень основных вопросов, подлежащих проверке (изучению), сопределением ответственного исполнителя по каждому вопросу, формы исроков доклада о ходе проверки, сроков подготовки акта ревизии(проверки).
4.6. Руководителю рабочей группы (проверяющему) оформляетсяудостоверение на проведение контрольного мероприятия (приложение N 3 кПорядку), в котором указываются:
- наименование структурного подразделения администрации Кольскогорайона, выдавшего удостоверение;
- дата выдачи и номер удостоверения;
- предмет контрольного мероприятия;
- наименование проверяемого учреждения;
- проверяемый период;
- персональный состав рабочей группы (должность, фамилия, имя,отчество каждого члена рабочей группы с указанием руководителягруппы);
- основание контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия.
4.7. Удостоверение на проведение контрольного мероприятияподписывается руководителем структурного подразделения и заверяетсяпечатью.
4.8. В случае выявления в ходе контрольного мероприятия вопросов,подлежащих изучению, но не указанных в программе, фактов длящихсянарушений, допущенных за рамками проверяемого периода, отсутствиянеобходимости проверки (изучения) отдельных вопросов, иныхобстоятельств программа контрольного мероприятия может быть измененадолжностным лицом, ее утвердившим, с уточнением сроков окончанияконтрольного мероприятия.
4.9. Члены рабочей группы (проверяющий) при подготовке кпроведению контрольного мероприятия должны изучить:
- программу контрольного мероприятия;
- законодательные и нормативные правовые акты по темеконтрольного мероприятия;
- материалы предыдущих контрольных мероприятий, проведенных вучреждении;
- иные доступные для ознакомления материалы, характеризующиедеятельность проверяемого учреждения.
5. Проведение контрольного мероприятия
5.1. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в день началапроведения контрольного мероприятия:
- предъявляет руководителю проверяемого учреждения приказ(распоряжение) о проведении контрольного мероприятия, программуконтрольного мероприятия, удостоверение на проведение контрольногомероприятия;
- решает организационно-технические вопросы по обеспечениюпроведения контрольного мероприятия.
5.2. После ознакомления руководителя проверяемого учреждения сдокументами, указанными в пункте 5.1 настоящего Порядка, рабочаягруппа (проверяющий) приступает к проведению контрольного мероприятия.
5.3. Руководитель проверяемого учреждения создает надлежащиеусловия для осуществления рабочей группой (проверяющим) контрольногомероприятия (предоставление необходимого помещения, оргтехники, услугсвязи, транспорта).
5.4. При необходимости работы с документами, содержащимисведения, составляющие государственную тайну, члены рабочей группы(проверяющий), имеющие допуск к государственной тайне, предъявляютруководителю проверяемого учреждения документы, удостоверяющие ихличность, и справки о соответствующей группе допуска.
5.5. Рабочая группа (проверяющий) в ходе контрольного мероприятияпроводят действия по документальному и фактическому исследованиюдеятельности проверяемого учреждения:
- действия по документальному исследованию рабочая группа(проверяющий) проводит по финансовым, бухгалтерским, отчетным и инымдокументам проверяемого учреждения, в том числе путем анализа и оценкиполученной из них информации;
- действия по фактическому исследованию рабочая группа(проверяющий) проводит путем осмотра, инвентаризации, пересчета,экспертизы, контрольных замеров.
5.6. В случае возникновения в ходе контрольного мероприятиянеобходимости проверить (изучить) вопросы, не входящие в компетенциючленов рабочей группы (проверяющего) (проведение экспертизы,контрольных замеров, иные), к контрольному мероприятию могутпривлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями всоответствующей сфере.
5.7. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в течение одногорабочего дня с момента возникновения необходимости проверить (изучить)вопросы, не входящие в компетенцию членов рабочей группы(проверяющего), представляет служебную записку на имя руководителяструктурного подразделения администрации Кольского района,ответственного за проведение контрольного мероприятия, в которойуказывает перечень таких вопросов. Руководитель структурногоподразделения администрации Кольского района принимает решение опривлечении соответствующих специалистов и организует данную работу.
5.8. Члены рабочей группы (проверяющий) имеют право:
- доступа на территорию и во все помещения проверяемогоучреждения;
- на получение письменных объяснений, справок и сведений отдолжностных лиц проверяемых учреждений по вопросам контрольногомероприятия;
- на наблюдение за процессом оказания муниципальной услуги(выполнения работы) с соблюдением ограничений, установленныхдействующим законодательством;
- на проведение опросов потребителей предоставляемыхмуниципальных услуг (выполняемых работ).
5.9. Члены рабочей группы (проверяющий) обязаны:
- осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с настоящимПорядком;
- знакомить руководителя проверяемого учреждения с результатамиконтрольного мероприятия;
- соблюдать сроки проведения контрольного мероприятия.
5.10. Должностные лица проверяемого учреждения обязаны потребованию (запросу) руководителя рабочей группы (проверяющего)представлять необходимые письменные объяснения, справки и сведения повопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия, заверенныекопии документов, необходимых для проведения контрольных действий, всрок, указанный в требовании (запросе). Руководитель рабочей группы(проверяющий) в случае отказа от представления объяснений, справок,сведений либо копий документов делает соответствующую запись в актепроверки (ревизии).
5.11. Члены рабочей группы (проверяющий) в случае возникновениянеобходимости осуществляют встречные проверки в иных учреждениях всоответствии с настоящим Порядком.
5.12. По решению должностного лица, назначившего контрольноемероприятие, на основании мотивированного ходатайства руководителярабочей группы (проверяющего) оно может быть продлено, приостановлено,перенесено либо отменено. Решение оформляется таким жераспорядительным документом, которым назначалось контрольноемероприятие.
6. Оформление результатов контрольного мероприятия
6.1. Результаты контрольного мероприятия оформляются актомревизии (проверки).
6.2. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной и описательнойчастей.
6.3. Вводная часть акта ревизии (проверки) должна содержатьследующие сведения:
- цель контрольного мероприятия;
- дата и место составления акта ревизии (проверки);
- основание проведения контрольного мероприятия;
- фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участниковрабочей группы;
- проверяемый период;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- сведения о проверенном учреждении:
- полное и краткое наименование;
- ведомственная принадлежность и наименование вышестоящегооргана;
- сведения о лице, осуществляющем функции и полномочияучредителя;
- имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видовдеятельности;
- кем и когда проводились предыдущие контрольные мероприятия, атакже сведения об устранении выявленных в их ходе нарушений;
- иные данные, необходимые, по мнению руководителя рабочей группы(проверяющего), для полной характеристики проверенного учреждения.
6.4. В итоговых документах по результатам контрольных мероприятийпоследующего финансового контроля дополнительно указываются:
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код пореестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средствбюджета Кольского района (при наличии);
- перечень и сведения обо всех счетах (включая счета, закрытые намомент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие впроверяемом периоде), открытых в кредитных организациях, а такжелицевых счетах, открытых в органах федерального казначейства;
- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписиденежных и расчетных документов в проверяемый период.
6.5. В описательной части акта излагаются сведения о проведеннойработе и сведения о выявленных нарушениях по каждому вопросу программыконтрольного мероприятия, в том числе: положения законодательных инормативных правовых актов, которые были нарушены; к какому периодуотносится выявленное нарушение; в чем выразилось нарушение; сумманарушения (при наличии таковой).
6.6. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в итоговомдокументе приводит денежные (суммовые, ценовые) показатели в рублях икопейках. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся вэтой иностранной валюте и в сумме в рублях и копейках, определенной поофициальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленномуЦентральным банком Российской Федерации на дату совершениясоответствующих операций.
6.7. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в акте ревизии(проверки) не должен допускать:
- выводы, предположения, указывать факты, не подтвержденныесоответствующими документами;
- морально-этическую оценку действий должностных, материальноответственных и иных лиц проверенного учреждения.
6.8. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в актеревизии (проверки), должны быть подтверждены прилагаемыми к данномуакту документами (копиями документов), результатами контрольныхдействий и встречных проверок, объяснениями должностных, материальноответственных и иных лиц проверенного учреждения, другими материалами.
6.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,оформляются с соблюдением требований, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации.
6.10. После подписания акта ревизии (проверки) руководительрабочей группы (проверяющий) передает один его экземпляр руководителюпроверенного учреждения.
6.11. Руководитель проверенного учреждения делает запись ополучении одного экземпляра акта ревизии (проверки) для ознакомленияна последнем листе первого экземпляра акта, который передаетруководителю рабочей группы (проверяющему).
6.12. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в случае отказаруководителя проверенного учреждения ознакомиться, подписать и (или)получить акт:
- в конце акта ревизии (проверки) делает запись об отказе отознакомления, подписания и (или) от его получения;
- незамедлительно направляет с сопроводительным письмом заподписью руководителя структурного подразделения администрацииКольского района, ответственного за проведение контрольногомероприятия, один экземпляр акта ревизии (проверки) в адреспроверенного учреждения заказным почтовым отправлением с уведомлениемо вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и датынаправления акта проверенного учреждения;
- приобщает к акту документ, подтверждающий факт направления актаревизии (проверки) в адрес проверенного учреждения.
6.13. Руководитель проверенного учреждения при наличии возраженийпо акту ревизии (проверки) вправе в срок до 3 рабочих дней послеполучения акта представить руководителю рабочей группы (проверяющему)мотивированные письменные возражения с приложением заверенных копийдокументов. О наличии возражений руководитель проверенного учреждения(уполномоченное лицо) делает соответствующую запись перед своейподписью на всех экземплярах акта ревизии (проверки).
6.14. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в срок до 3рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту ревизии(проверки):
- проверяет обоснованность этих возражений и готовит справку освоем мнении об обоснованности поступивших возражений;
- приобщает письменные возражения и справку о своем мнении обобоснованности поступивших возражений к материалам контрольногомероприятия.
7. Принятие решения по результатам контрольного мероприятия
7.1. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в срок до 3рабочих дней после даты окончания проведения контрольного мероприятияпредставляет должностному лицу, принявшему решение о проведенииконтрольного мероприятия, докладную записку, в которой кратко излагаетрезультаты контрольного мероприятия с указанием сведений обустановленных нарушениях, поступивших возражениях и свое мнение поним, а также выводы о причинах выявленных нарушений и недостатков.
7.2. К докладной записке прилагается акт ревизии (проверки) совсеми приложениями.
7.3. В случае принятия главой администрации Кольского районарешения о проведении контрольного мероприятия докладная записка на егоимя подписывается руководителем структурного подразделенияадминистрации Кольского района, ответственного за проведениеконтрольного мероприятия.
7.4. В случае выявления фактов нарушения законодательстваРоссийской Федерации, Мурманской области и муниципального образованияКольский район, содержащих признаки правонарушений, в докладнуюзаписку включаются предложения о направлении материалов контрольногомероприятия в правоохранительные органы и органы государственнойвласти, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующихвопросов.
7.5. Должностное лицо, принявшее решение о проведенииконтрольного мероприятия, в рамках своих полномочий принимает порезультатам рассмотрения материалов контрольного мероприятияокончательное решение в виде письменного указания (предписания,приказа либо иного распорядительного документа) об устранениипроверенным учреждением выявленных нарушений и недостатков.
7.6. Письменное указание об устранении выявленных нарушений инедостатков направляется для исполнения руководителю проверенногоучреждения и должностному лицу структурного подразделенияадминистрации Кольского района, ответственному за осуществлениеконтроля за исполнением проверенным учреждением данного указания.
7.7. Результаты контрольных мероприятий учитываются при принятиирешений:
- о соответствии результатов деятельности учрежденияустановленным показателям и об отсутствии выявленных в ходеконтрольных мероприятий нарушений;
- о несоответствии (неполном соответствии) результатовдеятельности учреждения установленным показателям и целесообразностипродолжения его деятельности;
- об изменении (увеличении, сохранении, уменьшении) показателеймуниципального задания и объемов бюджетных ассигнований на еговыполнение;
- о перепрофилировании деятельности учреждения;
- о реорганизации учреждения, изменении его типа или ликвидации.
Приложение N 1
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________
(наименование должности руководителя
структурного подразделения)
______________________________________________
(Ф. И. О., подпись, дата)
План контрольных мероприятий____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
на ___________ год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование проверяемого юридического лица, тема | Срок проведения контрольного | Наименование структурного || | контрольного мероприятия | мероприятия (месяц) | подразделения, ответственного || | | | за проведение контрольного || | | | мероприятия ||----+---------------------------------------------------+------------------------------+-------------------------------|| 1 | | | ||----+---------------------------------------------------+------------------------------+-------------------------------|| 2 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование должности работника
структурного подразделения, составившего план (подпись) Ф. И. О.
Приложение N 2
к Порядку
Утверждаю
_________________________________________
(наименование должности руководителя
структурного подразделения)
__________________________________________
(Ф. И. О.)
" " _____________ 20___ года
Программа ревизии (проверки)____________________________________________________________________
(цель контрольного мероприятия, наименование проверяемого____________________________________________________________________
учреждения, проверяемый период)
Вопросы, подлежащие проверке (изучению):
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
Наименование должности работника
структурного подразделения, составившего программу Ф. И. О.
дата составления
Приложение N 3
к Порядку
НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
" ____ "____________ 20___ года
Удостоверение N
На проведение проверки ________________________________________
(указывается предмет
контрольного мероприятия)в __________________________________________________________________
(полное наименование проверяемого юридического лица)
Выдано: _______________________________________________________
(кому - занимаемая должность, Ф. И. О. полностью)Основание проведения контрольного мероприятия:(указывается дата и номер распорядительного документа)
Дата начала: " ____ " ____________ 20___ года
Дата окончания: " ____ " _____________ 20___ годаНаименование должности руководителяструктурного подразделения администрацииКольского района (подпись) Ф. И. О.