ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 N 86-ПП
Мурманск
Утратит силу с 1 января 2014 года –
Постановление Правительства Мурманской
области от 19.12.2013 № 746-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Мурманской области" на 2011-2015 годы
В целях эффективного использования средств областного бюджета
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015
годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области
от 15.09.2010 N 418-ПП/14 (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 24.11.2011 N 596-ПП), изменения согласно
приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012 N 86-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской
области" на 2011-2015 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Абзац первый позиции "Задачи Программы" изложить в редакции:
"- нормативное и методологическое обеспечение деятельности,
направленной на повышение надежности и эффективности функционирования
коммунальной инфраструктуры;".
1.2. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить
в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Наименование | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, | ед. | 14 | 15 | 12 | 12 | 7 |
| строительство и реконструкция которых осуществляется в | | | | | | |
| рамках Программы за счет бюджетов всех уровней | | | | | | |
|------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию | ед. | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 |
|------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, | ед. | 17 | 45 | 39 | 34 | 26 |
| строительство и реконструкция которых предусматривается к | | | | | | |
| реализации в рамках Программы за счет средств | | | | | | |
| внебюджетных источников | | | | | | |
|------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи | МВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0" |
| с отсутствием технической возможности технологического | | | | | | |
| присоединения к объектам электросетевого хозяйства по | | | | | | |
| субъектам электроэнергетики, участвующим в реализации | | | | | | |
| программных мероприятий | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в
редакции:
"Общий (прогнозный) объем финансирования Программы - 39 013,5 млн.
руб., в том числе:
средства федерального бюджета - 381,8 млн. руб.;
средства областного бюджета - 2 997,9 млн. руб.;
средства местных бюджетов - 94,2 млн. руб.;
средства внебюджетных источников - 35 539,5 млн. руб.
Финансирование по годам
реализации Программы:
млн. рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники | 2011-2015 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| финансирования | годы | | | | | |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет | 381,8 | 381,8 | - | - | - | - |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| областной бюджет | 2 997,9 | 1 161,9 | 449,2 | 535,8 | 453,8 | 397,1 |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| местные бюджеты | 94,2 | 20,6 | 21,8 | 21,0 | 15,8 | 15,0 |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| внебюджетные источники | 35 539,5 | 3 607,9 | 7 540,2 | 10 581,0 | 8 710,9 | 5 099,5 |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Всего | 39 013,5 | 5 172,2 | 8 011,2 | 11 137,8 | 9 180,5 | 5 511,6" |
---------------------------------------------------------------------------------------------
2. В разделе 1 Программы абзацы двадцатый - двадцать третий
заменить абзацами следующего содержания:
"Необходимо отметить, что Мурманская область относится к
немногочисленным регионам Российской Федерации, в которых не
используется природный газ на цели отопления ввиду его отсутствия, и
большинство котельных используют для производства тепловой энергии
мазут. Доля выработки тепловой энергии на мазутных котельных
составляет более 80 процентов от общего объема ее производства.
В последние годы темпы роста стоимости топлива, в том числе
мазута и электрической энергии, в связи с либерализацией цен на рынке
электроэнергии опережали темпы роста тарифов на тепловую энергию,
устанавливаемых в рамках предельных уровней тарифов, определяемых
Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, что привело к
убыточности большинства теплоснабжающих организаций Мурманской
области. Кроме того, мазут является одним из экспортно ориентированных
видов топлива. Так, в 2010 году в системе нефтепродуктообеспечения
страны под влиянием конъюнктуры мирового рынка сложилась ситуация,
характеризующаяся ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, который
составил 26% от плановых показателей роста, и наличием дефицита
топлива на рынке. При этом весь объем потребляемого в регионе мазута
завозится из разных регионов России (около 1,7 млн. тонн ежегодно, из
которых 1,2 млн. тонн используется для обеспечения нужд жилищно-
коммунального сектора и бюджетной сферы), при этом тариф на
транспортировку топлива по железной дороге составляет в пределах 25%
от его закупочной стоимости на нефтеперерабатывающих заводах.
В 2011 году стоимость мазута, приобретаемого предприятиями
Мурманской области для целей производства тепловой энергии (по данным
мониторинга), составила 13 789,1 руб./т (с НДС) при принятой стоимости
мазута в тарифе 7 353,68 руб./т (с НДС), что превысило расходы на
топливо в тарифе на тепловую энергию более чем на 56%.
Ситуация с обеспечением теплом потребителей региона усугубляется
высокой степенью изношенности инженерной инфраструктуры. Износ
тепловых сетей составляет 80-100%, что приводит к сверхнормативным
потерям тепловой энергии. Длительный отопительный сезон, составляющий
9 месяцев, ставит экономику региона в зависимость от
теплоэнергетического комплекса, построенного на генерации тепловой
энергии с использованием мазута.
Для нормализации ситуации в регионе необходима подготовка
документа (концепции), направленного на повышение эффективности
источников теплоснабжения Мурманской области. В рамках данного
документа должны быть определены основные параметры, направленные на
модернизацию теплоэнергетического комплекса региона, которые позволят
снизить издержки по приобретению электрической энергии для выработки
тепловой энергии электрическими котельными и снизить мазутозависимость
региона за счет перевода теплоснабжающих организаций на
альтернативное, более дешевое топливо.
Предложенные меры позволят добиться эффекта, выраженного в
развитии и модернизации теплоэнергетического комплекса региона,
эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании
благоприятного инвестиционного климата, и в итоге обеспечат надежность
работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительное снижение
задолженности организаций (предприятий), обслуживающих такие источники
тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона и
поставщиками топлива.".
3. В разделе 2 Программы:
3.1. Абзац третий изложить в редакции:
"- нормативное и методологическое обеспечение деятельности,
направленной на повышение надежности и эффективности функционирования
коммунальной инфраструктуры;".
3.2. После абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего
содержания:
"В целях развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей
Мурманской области, обеспечения удовлетворения долгосрочного и
среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность,
формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения
инвестиций в строительство объектов электроэнергетики планируется
разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики
региона.
Задачами формирования схем и программ перспективного развития
электроэнергетики являются:
а) обеспечение надежного функционирования энергетической системы
Мурманской области в долгосрочной перспективе;
б) обеспечение баланса между производством и потреблением в
энергетической системе Мурманской области, в том числе предотвращение
возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и
мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;
в) скоординированное планирование строительства и ввода в
эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой
инфраструктуры и генерирующих мощностей в регионе;
г) информационное обеспечение деятельности Правительства
Мурманской области при формировании государственной политики в сфере
электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической
инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии, инвесторов регионов;
д) обеспечение координации планов развития топливно-
энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, программ
(схем) территориального планирования и схем и программ перспективного
развития электроэнергетики.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного
развития электроэнергетики" схемы и программы развития
электроэнергетики субъектов Российской Федерации разрабатываются
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 5-
летний период и утверждаются ежегодно.
Схемы и программы развития электроэнергетики регионов
утверждаются ежегодно, до 1 мая, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.".
4. Раздел 3 Программы дополнить новыми вторым и третьим абзацами
следующего содержания:
"Софинансирование мероприятий Программы, направленных на
строительство реконструкцию и (или) модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры, осуществляется при наличии утвержденных в
установленном порядке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
Порядок и условия софинансирования мероприятий Программы,
направленных на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры, утверждается Правительством
Мурманской области.".
5. Таблицу в разделе 4 Программы изложить в редакции:
"(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования | Всего 2011-2015 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| | годы | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| Всего | 39 013 461,2 | 5 172 248,9 | 8 011 247,3 | 11 137 849 | 9 180 530 | 5 511 586 |
|-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства федерального бюджета | 381 833,8 | 381 833,8 | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства областного бюджета | 2 997 876,6 | 1 161 904,2 | 449 235,4 | 535 807 | 453 830 | 397 100 |
|-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства местных бюджетов | 94 229,0 | 20 612,9 | 21 803,1 | 20 993 | 15 820 | 15 000 |
|-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства внебюджетных | 35 539 521,8 | 3 607 898 | 7 540 208,8 | 10 581 049 | 8 710 880 | 5 099 486" |
| источников | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В приложении N 1 к Программе:
6.1. Строки вторую и третью позиции "Цель: модернизация систем
коммунальной инфраструктуры" изложить в редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------
| "Количество объектов | ед. | 14 | 15 | 12 | 12 | 7 | Мониторинг | |
| коммунальной инфраструктуры, | | | | | | | Минэнерго и | |
| строительство и реконструкция | | | | | | | ЖКХ МО | |
| которых осуществляется в рамках | | | | | | | | |
| Программы за счет бюджетов всех | | | | | | | | |
| уровней | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----+---+-------------+---|
| из них количество планируемых к | ед. | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | --"-- | " |
| вводу в эксплуатацию | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
6.2. Позицию "- формирование концепций повышения устойчивости и
надежности функционирования коммунальной инфраструктуры" и пункт 1.1
изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1. | - нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение | |
| | надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры | |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------|
| 1.1. | Количество разработанных | ед. | -* | 2 | 1 | 1 | 1 | Мониторинг | 5 |
| | (откорректированных) документов | | | | | | | Минэнерго и | |
| | (схем, концепций) | | | | | | | ЖКХ МО | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * предусмотренные в 2011 году целевые показатели не достигнуты, т. к. работы в сроки, установленные заключенными государственными |
| контрактами, не были выполнены." |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3. Позицию "- модернизация источников теплоснабжения,
электроснабжения и разработка ПСД" изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2. | - модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения | |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------+----|
| 2.1. | Количество объектов | ед. | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | Мониторинг | 20 |
| | теплоснабжения, | | | | | | | Минэнерго и | |
| | электроснабжения, | | | | | | | ЖКХ МО | |
| | строительство и реконструкция | | | | | | | | |
| | которых осуществляются в | | | | | | | | |
| | рамках Программы | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+--------+-------+-------+------+---+---+-------------+----|
| 2.2. | Ввод мощности объектов | МВА | 0,4 | - | 15,0 | - | - | --"-- | |
| | электроснабжения | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+--------+-------+-------+------+---+---+-------------+----|
| 2.3. | Ввод в действие сетей | км | 5,804 | - | - | - | - | --"-- | |
| | электроснабжения | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+--------+-------+-------+------+---+---+-------------+----|
| 2.4. | Ввод мощности объектов | Гкал/ч | 22,37 | 39,86 | - | - | - | --"--" | |
| | теплоснабжения | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4. Пункт 5.1 изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5.1. | Количество объектов водоснабжения | ед. | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | Мониторинг | 35" |
| | и водоотведения и иных объектов | | | | | | | Минтерразвития | |
| | коммунальной инфраструктуры, | | | | | | | МО | |
| | строительство и реконструкция | | | | | | | | |
| | которых осуществляется в рамках | | | | | | | | |
| | Программы | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
7. В разделе 1 приложения N 2 к Программе:
7.1. Пункт 1, подпункты 1.1 и 1.2 изложить в редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1. | Нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности |
| | функционирования коммунальной инфраструктуры |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "1.1. | Формирование | 2011- | ОБ | 7 550 | 4 000* | 3 550 | | | | количество | * | 1 | | | | Минэнерго и ЖКХ |
| | концепции | 2012 | | | | | | | | сформированных | | | | | | МО |
| | повышения | | | | | | | | | концепций | | | | | | |
| | эффективности | | | | | | | | | повышения | | | | | | |
| | источников | | | | | | | | | эффективности | | | | | | |
| | теплоснабжения | | | | | | | | | источников | | | | | | |
| | Мурманской области | | | | | | | | | теплоснабжения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ед. | | | | | | |
|-------+---------------------+-------+----+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------------------+----+----+----+----+----+------------------|
| 1.2. | Разработка, | 2011- | ОБ | 12 500 | 5 000* | 4 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | количество | * | 1 | 1 | 1 | 1 | Минэнерго и ЖКХ |
| | ежегодная | 2015 | | | | | | | | разработанных | | | | | | МО |
| | корректировка схемы | | | | | | | | | (откорректирован- | | | | | | |
| | и программы | | | | | | | | | ных) схем и | | | | | | |
| | развития | | | | | | | | | программ | | | | | | |
| | электроэнергетики | | | | | | | | | развития | | | | | | |
| | Мурманской области | | | | | | | | | электроэнергетики | | | | | | |
| | | | | | | | | | | , ед. | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * По мероприятиям 1.1. и 1.2. предусмотренные в 2011 году финансовые средства не были израсходованы, т. к. работы не были выполнены в сроки, установленные |
| заключенными государственными контрактами." |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2. Позицию "ИТОГО по задаче 1" изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по задаче 1 | | всего | 938 679 | 927 629 | 8 050 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | | |-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+---+---+---+---+---+---| |
| | | | ОБ | 934 269 | 923 219 | 8 050 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | | |-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+---+---+---+---+---+---| |
| | | | МБ | 4 410 | 4 410 | 0 | 0 | 0 | 0" | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. В разделе 2 приложения N 2 к Программе:
8.1. В пункте 2.6 слова "ввод мощности теплоснабжения, МВт"
заменить словами "ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч", число "0,75"
заменить числом "0,645".
8.2. В пункте 2.12 слова "ввод мощности теплоснабжения, МВт"
заменить словами "ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч", число "14"
заменить числом "12,04".
8.3. Дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.17 | Строительство | 2013- | всего | 26 400 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | реконструкция | | | 1 | 1 | 1 | Минэнерго и |
| . | муниципальной | 2015 | | | | | | | | объекта, ед. | | | | | | ЖКХ МО, м. |
| | котельной на | |-------+--------+---+---+-------+-------+-------+-----------------+---+---+----+---+----| о. г. п. Умба |
| | биотопливе в | | ОБ | 24 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ввод мощности | | | | | | Терского |
| | пос. Умба | | | | | | | | | теплоснабжения, | | | | | | района" |
| | | | | | | | | | | Гкал/ч | | | | | | |
| | | |-------+--------+---+---+-------+-------+-------+-----------------+---+---+----+---+----| |
| | | | МБ | 2 400 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | | | | | | | |
| | | |-------+--------+---+---+-------+-------+-------+-----------------+---+---+----+---+----| |
| | | | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.4. Позицию "ИТОГО по задаче 2" изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по | | всего | 390 475,3 | 151 345 | 204 730 | 16 800 | 8 800 | 8 800 | строительство, | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| | задаче 2 | | | | | | | | | реконструкция или | | | | | | |
| | | | | | | | | | | модернизация, ед. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------------------+-------+--------+------+---+---| |
| | | | | | | | | | | разработка ПСД, ед. | 4 | 7 | | | | |
| | | |-------+-----------+---------+----------+--------+-------+-------+-----------------------+-------+--------+------+---+---| |
| | | | ОБ | 352 434 | 136 034 | 186 000 | 14 400 | 8 000 | 8 000 | ввод мощности | 0,4 | | 15,0 | | | |
| | | | | | | | | | | электроснабжения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | МВА | | | | | | |
| | | |-------+-----------+---------+----------+--------+-------+-------+-----------------------+-------+--------+------+---+---| |
| | | | МБ | 38 041,3 | 15 311 | 18 730,3 | 2 400 | 800 | 800 | ввод в действие сетей | 5,804 | | | | | |
| | | | | | | | | | | электроснабжения, км | | | | | | |
| | | |-------+-----------+---------+----------+--------+-------+-------+-----------------------+-------+--------+------+---+---| |
| | | | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод мощности | 22,37 | 39,86" | | | | |
| | | | | | | | | | | теплоснабжения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Гкал/ч | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. В разделе 5 приложения N 2 к Программе:
9.1. Пункт 5.10 изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5.10. | Реконструкция | 2007- | всего | 9 885,4 | 7 000 | 2 885,4 | 0 | 0 | 0 | реконструкция | 1 | 1 | | | | Минтер- |
| | магистрального | 2012 | | | | | | | | объекта, ед. | | | | | | развития МО, |
| | канализацион- | |-------+---------+-------+---------+---+---+---+----------------+---+------+---+---+---| ГОУП |
| | ного | | ОБ | 9 885,4 | 7 000 | 2 885,4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | "Мурманск- |
| | коллектора в п. | |-------+---------+-------+---------+---+---+---+----------------+---+------+---+---+---| водоканал"" |
| | Зеленоборский | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод сетей | | 2,3 | | | | |
| | | | | | | | | | | водоотведения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | | | | | | |
| | | |-------+---------+-------+---------+---+---+---+----------------+---+------+---+---+---| |
| | | | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.2. Пункт 5.19 исключить, пункт 5.20 считать пунктом 5.19.
9.3. Позиции "ИТОГО по задаче 5" и "Всего по Программе" изложить
в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | "ИТОГО по | | всего | 2 168 314,3 | 467 906,1 | 263 758,2 | 549 500 | 470 850 | 416 300 | строительство | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | |
| | задаче 5 | | | | | | | | | или | | | | | | |
| | | | | | | | | | | реконструкция, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ед. | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ФБ | 381 833,8 | 381 833,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод мощности | | 0,15 | 0 | 39,2 | | |
| | | | | | | | | | | водоснабжения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | тыс. м? в сутки | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ОБ | 1 692 002,7 | 83 480,3 | 255 185,4 | 520 407 | 444 830 | 388 100 | ввод мощности | | | | 106,0 | 2,7 | |
| | | | | | | | | | | водоотведения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | тыс. м? в сутки | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | МБ | 51 477,8 | 592 | 3 072,8 | 18 593 | 15 020 | 14 200 | ввод сетей | 8,316 | 0,48 | | 1,7442 | 14,075 | |
| | | | | | | | | | | водоснабжения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ВБС | 43 000 | 2 000 | 5 500 | 10 500 | 11 000 | 14 000 | ввод сетей | | 2,3 | 1,344 | | | |
| | | | | | | | | | | водоотведения, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | | | | | | |
|---+------------------+-----+------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | Всего по | | Всего: | 39 013 461,2 | 5 172 248,9 | 8 011 247,3 | 11 137 849 | 9 180 530 | 5 511 586 | | | | | | | |
| | Программе, | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ФБ | 381 833,8 | 381 833,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ОБ | 2 997 876,6 | 1 161 904,2 | 449 235,4 | 535 807 | 453 830 | 397 100 | | | | | | | |
| | |------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | в т. ч. по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | |
| | |------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | Минэнерго и | 1 304 873,9 | 1 077 423,9 | 194 050 | 15 400 | 9 000 | 9 000 | | | | | | | |
| | | ЖКХ МО | | | | | | | | | | | | | |
| | |------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | Минтер- | 1 692 002,7 | 83 480,3 | 255 185,4 | 520 407 | 444 830 | 388 100 | | | | | | | |
| | | развития МО | | | | | | | | | | | | | |
| | |------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | Минэконом- | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | развития МО | | | | | | | | | | | | | |
| | |------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | МБ | 94 229 | 20 612,9 | 21 803,1 | 20 993 | 15 820 | 15 000 | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ВБС | 35 539 521,8 | 3 607 898 | 7 540 208,8 | 10 581 049 | 8 710 880 | 5 099 486 | | | | | | | |
|---+------------------+-----+------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | - мероприятия по | | Всего: | 1 144 395 | 625 341,9 | 236 803,1 | 116 300 | 86 150 | 79 800 | | | | | | | |
| | предоставлению | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | межбюджетных | | в т. ч.: | | | | | | | | | | | | | |
| | трансфертов, | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | имеющих целевой | | ФБ | 381 833,8 | 381 833,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | характер | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ОБ | 668 332,2 | 222 895,2 | 215 000 | 95 307 | 70 330 | 64 800 | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | МБ | 94 229 | 20 612,9 | 21 803,1 | 20 993 | 15 820 | 15 000 | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
|---+------------------+-----+------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | - иные | | Всего: | 37 869 066,2 | 4 546 907 | 7 774 444,2 | 11 021 549 | 9 094 380 | 5 431 786 | | | | | | | |
| | мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | в т. ч.: | | | | | | | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ОБ | 2 329 544,4 | 939 009 | 234 235,4 | 440 500 | 383 500 | 332 300 | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | |------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------+------+-------+--------+--------+---|
| | | | ВБС | 35 539 521,8 | 3 607 898 | 7 540 208,8 | 10 581 049 | 8 710 880 | 5 099 486" | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. В абзаце первом приложения N 14 к Программе слова
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области
на 2011-2015 годы" заменить словами "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы.".