Постановление Правительства Мурманской области от 16.03.2012 № 91-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.11.2008 N 563-ПП/23
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 N 91-ПП
Мурманск Утратит силу с 01.01.2013 года -
Постановление Правительства
Мурманской области
от 01.10.2012 г. N 495-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области
от 28.11.2008 N 563-ПП/23
В целях эффективного использования бюджетных средствПравительство Мурманской области постановляет:
1. Название постановления Правительства Мурманской области от28.11.2008 N 563-ПП/23 (в редакции постановления ПравительстваМурманской области от 24.11.2011 N 601-ПП) изложить в редакции:
"О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы".
2. В долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы, утвержденнойвышеназванным постановлением:
2.1. По всему тексту аббревиатуру "ГУЗ" в названиях медицинскихорганизаций ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер",ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина",ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинскойпомощи", ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики",ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД иинфекционными заболеваниями", ГУЗ "Мурманский областнойпсихоневрологический диспансер", ГУЗ "Мурманская областнаяпсихиатрическая больница", ГУЗ "Мурманский областной наркологическийдиспансер", ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"заменить на аббревиатуру "ГОБУЗ", аббревиатуру "ГУЗ" в названиимедицинской организации ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" заменить на аббревиатуру "ГОАУЗ".
2.2. Внести изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012_N 91-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-
2014 годы
1. В паспорте Программы:1.1. Позицию "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить вредакции:
"Целевые индикаторы и показатели - охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом;
Программы
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения сре-
ди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии);
- заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения Мурманской области;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистриро-
ванных пациентов в течение года;
- число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию;
- пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями;
- коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом;
- коэффициент адекватности терапии сифилиса;
- число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата
противовирусная терапия;
- средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре;
- число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией, которым проведены диагностиче-
ские, лечебные и профилактические мероприятия;
- смертность в Мурманской области от болезней системы кровообращения;
- численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям;
- охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами спе-
цифической профилактики, в декретированные сроки;
- охват пациентов обучением в школах здоровья;
- доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных
алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете;
- доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству нар-
козависимых лиц, состоящих на диспансерном учете"1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить вредакции:
"Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет
Программы 1 614 208,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
2009 год - 249 374,4 тыс. рублей;
2010 год - 177 506,7 тыс. рублей;
2011 год - 208697,6 тыс. рублей;
2012 год - 608766,4 тыс. рублей;
2013 год - 357383,5 тыс. рублей;
2014 год - 218283,9 тыс. рублей;
в том числе за 2009-2014 годы:
Министерство здравоохранения Мурманской области - 763 339,4 тыс. рублей;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области - 850 868,8
тыс. рублей;
общий объем финансирования Программы из федерального бюджета составляет
205804,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 205804,3 тыс. рублей"1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели ее социально - экономической эффективности" изложить вредакции:
"Ожидаемые конечные - увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96 процентов;
результаты реализации - увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактерио-
Программы и показатели выделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до
ее социально- 39,2 процента;
экономической - снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Мурманской области до 41,5 на 100 тыс.
эффективности населения;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь
зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372
человек;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными заболеваниями до 52,8
процента;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
- увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном
году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до
77,6 дня;
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечеб
ные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек;
- снижение смертности в Мурманской области от болезней системы кровообращения до 664,5 на
100 тыс. населения;
- увеличение численности подготовленных медицинских кадров по основным и смежным спе-
циальностям до 178 человек;
- сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых
средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 про-
центов;
- увеличение охвата пациентов обучением в школах здоровья до 18 процентов;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа
больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему ко-
личеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 13,5 процента".2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить вредакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1820 012,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного и федерального бюджетов.
Объемы финансовых средств на реализацию Программы ежегодноуточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовыхвозможностей.
Объемы и источники финансирования Программы представлены вприложении N 2 к Программе.".3. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы"изложить в редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основесравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения кокончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарнымдиабетом до 96 процентов;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общемчисле случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе(оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
- снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Мурманскойобласти до 41,5 на 100 тыс. населения;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на раннихстадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающихантиретровирусную терапию, до 372 человек;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественныминовообразованиями до 52,8 процента;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больныхсифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилисдо 0,86;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
- увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В иС, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64человек;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного впсихиатрическом стационаре до 77,6 дня;
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведеныдиагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 2944человек;
- снижение смертности в Мурманской области от болезней системыкровообращения до 664,5 на 100 тыс. населения;
- увеличение численности подготовленных медицинских кадров поосновным и смежным специальностям до 178 человек;
- сохранение охвата детей профилактическими прививками противинфекций, управляемых средствами специфической профилактики, вдекретированные сроки на уровне более 95 процентов;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 годаот среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих надиспансерном учете, до 21 процента;
- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, поотношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих надиспансерном учете, до 13,5 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализациимероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемостии смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будетвыражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудовогопотенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижениисоциальной и психологической напряженности в обществе вследствиеугрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки планирования эффективности Программы представленав приложении N 3 к Программе.".
4. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции:
" Приложение N 1
к Программе
Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой
программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями" на 2009-2014 годы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Целевые индикаторы и показатели | Единица из- | Базовое | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | мерения | значение | | | | | | || | | 2007 год | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Охват диспансерным наблюдением | процент | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96,0 || больных с сахарным диабетом | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля случаев прекращения бакте- | процент | 33,2 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 37,0 | 37,5 | 39,2 || риовыделения в общем числе слу- | | | | | | | | || чаев бактериовыделения среди на- | | | | | | | | || селения при туберкулезе (оценка | | | | | | | | || эффективности проводимой тера- | | | | | | | | || пии) | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля ВИЧ-инфицированных лиц, | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 || выявленных на ранних стадиях, от | | | | | | | | || числа вновь зарегистрированных | | | | | | | | || пациентов в течение года | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Число больных ВИЧ-инфекцией, | человек | 170,0 | 210,0 | 262,0 | 312,0 | 342,0 | 342,0 | 372,0 || получающих антиретровирусную | | | | | | | | || терапию | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Пятилетняя выживаемость боль- | процент | 51,6 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,8 || ных со злокачественными заболе- | | | | | | | | || ваниями | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Коэффициент интенсивности об- | единица | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,95 || следования больных сифилисом | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Коэффициент адекватности тера- | единица | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 || пии сифилиса | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Число больных хроническими ви- | человек | 37,0 | 12,0 | 20,0 | 25,0 | 49,0 | 57,0 | 64,0 || русными гепатитами В и С, кото- | | | | | | | | || рым в отчетном году начата проти- | | | | | | | | || вовирусная терапия | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Средняя продолжительность лече- | дни | 84,7 | 84,0 | 83,7 | 83,5 | 77,8 | 77,7 | 77,6 || ния больного в психиатрическом | | | | | | | | || стационаре | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Число лиц с впервые выявленной | человек | 2856,0 | 2900,0 | 2922,0 | 2944,0 | 2954,0 | 2972,0 | 2994,0 || артериальной гипертонией (АГ) и | | | | | | | | || ее осложнениями (инсультом, | | | | | | | | || инфарктом), которым проведены | | | | | | | | || диагностические, лечебные и | | | | | | | | || профилактические мероприятия | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Охват детей профилактическими | процент | 95,0 | более 95,0 | более 95,0 | более 95,0 | | | || прививками против инфекций, | | | | | | | | || управляемых средствами специ- | | | | | | | | || фической профилактики, в декре- | | | | | | | | || тированные сроки | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Охват пациентов обучением в | процент | | 15,8 | 16,0 | более 18 | | | || школах здоровья | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля больных алкоголизмом с ре- | процент | | | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 || миссией более 1 года от среднего- | | | | | | | | || дового числа больных алкоголиз- | | | | | | | | || мом, состоящих на диспансерном | | | | | | | | || учете | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля наркозависимых лиц, нахо- | процент | | | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5 || дящихся в ремиссии, по отноше- | | | | | | | | || нию к общему количеству наркоза- | | | | | | | | || висимых лиц, состоящих на дис- | | | | | | | | || пансерном учете | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Первичная заболеваемость сахар- | человек на 100 | 202,0 | 207,8 | 208,5 | 209,0 | 209,5 | 210,0 | 210,5 || ным диабетом | тыс. насел. | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Охват диспансерным наблюдением | процент | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96,0 || больных с сахарным диабетом | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля случаев прекращения бакте- | процент | 33,2 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 37,0 | 37,5 | 39,2 || риовыделения в общем числе слу- | | | | | | | | || чаев бактериовыделения среди на- | | | | | | | | || селения при туберкулезе (оценка | | | | | | | | || эффективности проводимой тера- | | | | | | | | || пии) | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Смертность от туберкулеза | случаи на 100 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 6,9 | 6,7 | 6,5 || | тыс. населе- | | | | | | | || | ния | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Заболеваемость ВИЧ-инфекцией | человек на 100 | 48,7 | 52,9 | 46,1 | 42,6 | 42,0 | 41,7 | 41,5 || населения Мурманской области | тыс. населе- | | | | | | | || | ния | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля ВИЧ-инфицированных лиц, | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 || выявленных на ранних стадиях, от | | | | | | | | || числа вновь зарегистрированных | | | | | | | | || пациентов в течение года | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Число больных ВИЧ-инфекцией, | человек | 170,0 | 210,0 | 262,0 | 312,0 | 342,0 | 342,0 | 372,0 || получающих антиретровирусную | | | | | | | | || терапию | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля ВИЧ-инфицированных бере- | процент | 91,2 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 || менных женщин, получивших про- | | | | | | | | || тивовирусное лечение для преду- | | | | | | | | || преждения ВИЧ-инфицирования | | | | | | | | || новорожденных | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля медицинских работников, по- | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || лучивших курс экстренной проти- | | | | | | | | || вовирусной терапии с целью про- | | | | | | | | || филактики профессионального за- | | | | | | | | || ражения ВИЧ-инфекцией (при | | | | | | | | || своевременном обращении) | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля больных с визуальными ло- | процент | 71,9 | 71,9 | 72,1 | 72,2 | 72,3 | 72,4 | 72,5 || кализациями злокачественных но- | | | | | | | | || вообразований, выявленных на | | | | | | | | || ранних (I - II) стадиях, в общем | | | | | | | | || числе больных с визуальными ло- | | | | | | | | || кализациями, впервые взятых на | | | | | | | | || учет | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Пятилетняя выживаемость боль- | процент | 51,6 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,8 || ных со злокачественными заболе- | | | | | | | | || ваниями | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------------------------+-------------------------+------------+----------+----------| || Смертность от злокачественных | случаи на 100 | | | | | | | | || новообразований на 100 тыс. насе- | тыс. населе- | | | | | | | | || ления: | ния | | | | | | | | ||-----------------------------------| |-------+-----------+-------+-----------------+------------+----------+----------| || | мужчины | | 163,1 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 167,0 | 165,0 | || |---------------------| |-------+-----------+-------+-----------------+------------+----------+----------| || | женщины | | 156,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 157,0 | 155,0 | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля больных сифилисом, проле- | процент | | | | | | | || ченных с использованием стацио- | | | | | | | | || нарзамещающих технологий, от | | | | | | | | || числа пролеченных больных в ре- | | | | | | | | || жиме круглосуточного и дневного | | | | | | | | || стационаров: | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| в области | | 34,5 | 35,5 | 35,8 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| в ГОБУЗ МОЦСМП | | 45,0 | 45,5 | 45,8 | 46,0 | 46,2 | 46,4 | 46,6 ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Охват серологическим обследова- | процент | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 || нием на сифилис беременных, со- | | | | | | | | || стоящих на учете у врача акушера- | | | | | | | | || гинеколога | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Охват новорожденных профилак- | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || тикой гонобленореи в родильных | | | | | | | | || домах | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Число случаев смерти от септиче- | случаи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ских форм сифилитической инфек- | | | | | | | | || ции | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Коэффициент интенсивности об- | единица | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,95 || следования больных сифилисом | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Коэффициент своевременности об- | единица | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 || следования больных сифилисом | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Коэффициент адекватности тера- | единица | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 || пии сифилиса | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Число больных хроническими ви- | человек | 37,0 | 12,0 | 20,0 | 25,0 | 49,0 | 57,0 | 64,0 || русными гепатитами В и С, кото- | | | | | | | | || рым в отчетном году начата проти- | | | | | | | | || вовирусная терапия | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля пациентов, охваченных бри- | процент | 19,6 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 22,0 | 22,2 | 22,5 || гадными формами оказания пси- | | | | | | | | || хиатрической помощи, в общем | | | | | | | | || числе наблюдаемых пациентов | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля пациентов, нуждающихся в | процент | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,5 | 21,1 | 21,0 | 20,8 || стационарной психиатрической | | | | | | | | || помощи, в общем числе наблю- | | | | | | | | || даемых пациентов | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Средняя продолжительность лече- | дни | 84,7 | 84,0 | 83,7 | 83,5 | 77,8 | 77,7 | 77,6 || ния больного в психиатрическом | | | | | | | | || стационаре | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, ин- || фаркта) ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Число лиц с впервые выявленной | человек | 2856,0 | 2900,0 | 2922,0 | 2944,0 | 2954,0 | 2972,0 | 2994,0 || артериальной гипертонией (АГ) и | | | | | | | | || ее осложнениями (инсультом, ин- | | | | | | | | || фарктом), которым проведены ди- | | | | | | | | || агностические, лечебные и профи- | | | | | | | | || лактические мероприятия | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Смертность в Мурманской области | человек на 100 | 677,7 | 693,6 | 695,0 | 664,8 | 664,7 | 664,6 | 664,5 || от болезней системы кровообра- | тыс. населе- | | | | | | | || щения | ния | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Численность подготовленных ме- | человек | | | | 150 | 178 | | || дицинских кадров по основным и | | | | | | | | || смежным специальностям | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Охват детей профилактическими | процент | 95,0 | более 95,0 | более 95,0 | более 95,0 | | | || прививками против инфекций, | | | | | | | | || управляемых средствами специфи- | | | | | | | | || ческой профилактики, в декрети- | | | | | | | | || рованные сроки | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Заболеваемость вирусным гепати- | случаи на 100 | 14,3 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | | | || том А | тыс. населе- | | | | | | | || | ния | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Число групповых очагов коклюша | случаи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | || в организованных коллективах | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Число групповых очагов ветряной | случаи | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | || оспы в домах ребенка | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 10. Создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Охват пациентов обучением в | процент | | 15,8 | 16,0 | более 18 | | | || школах здоровья | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 11. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением || психоактивных веществ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля больных алкоголизмом с ре- | процент | | | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 || миссией более 1 года от среднего- | | | | | | | | || дового числа больных алкоголиз- | | | | | | | | || мом, состоящих на диспансерном | | | | | | | | || учете | | | | | | | | ||-----------------------------------+------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------+----------|| Доля наркозависимых лиц, нахо- | процент | | | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5" || дящихся в ремиссии, по отноше- | | | | | | | | || нию к общему количеству наркоза- | | | | | | | | || висимых лиц, состоящих на дис- | | | | | | | | || пансерном учете | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 2
к Программе--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания- || ми" на 2009-2014 годы ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Источники финансирова- | Объем финансирования, тыс. руб., в том числе || ния и направления рас- | || ходов | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Министерство здравоохранения Мурманской области ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | - | - | - | - | | | || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 19047,0 | 6850,0 | 5683,2 | 6513,8 | 0 | 0 | 0 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 19047,0 | 6850,0 | 5683,2 | 6513,8 | 0 | 0 | 0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Сахарный диабет" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 6711,0 | 299,0 | 0,0 | 55,0 | 6357,0 | 0 | 0 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 9536,8 | 2406,5 | 2590,0 | 1320,3 | 1010,0 | 1010,0 | 1200,0 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 16247,8 | 2705,5 | 2590,0 | 1375,3 | 7367,0 | 1010,0 | 1200,0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 1420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1420,0 | 0,0 | 0,0 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 35887,3 | 6178,0 | 6606,0 | 4461,1 | 5916,1 | 5916,1 | 6810,0 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 37 307,3 | 6178,0 | 6606,0 | 4 461,1 | 7336,1 | 5916,1 | 6810,0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Туберкулез" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 5071,5 | 1500,0 | 0,0 | 70,0 | 2877,0 | 0,0 | 624,5 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 112743,6 | 17241 | 20603,4 | 17213,2 | 18313 | 18313 | 21060 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 117815,1 | 18741 | 20603,4 | 17283,2 | 21190 | 18313 | 21684,5 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 6604,0 | 1604,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 57689,5 | 6868,2 | 6350,0 | 8566,3 | 11175,0 | 11175,0 | 13555,0 || программе (областной | | | | | | | || бюджет) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 7804,7 | | | | 7804,7 | | || программе (федеральный | | | | | | | || бюджет) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 72098,2 | 8472,2 | 6350,0 | 8566,3 | 23 979,7 | 11175,0 | 13555,0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Онкология" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 56970,9 | 25750,0 | 2608,0 | 2232,9 | 8480,0 | 1 000,0 | 16900,0 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 141561,5 | 72058 | 29453,2 | 24200,3 | 5260 | 5010 | 141561,5 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Предоставление субсидий | 18528,0 | 0 | 0 | 18528,0 | 0 | 0 | 0 || бюджетам муниципаль- | | | | | | | || ных районов (городских | | | | | | | || округов) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 217060,4 | 97808 | 32061,2 | 44961,2 | 13740 | 6010 | 22480 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Психические расстройства" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 7270,9 | 1271,0 | 52,0 | 1771,0 | 3585,0 | 0 | 591,9 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 159932,6 | 41230,7 | 29226,8 | 18629,1 | 22488 | 22488 | 25870 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 167203,5 | 42501,7 | 29278,8 | 20400,1 | 26073 | 22488 | 26461,9 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 11 378,2 | 425,0 | 3 053,0 | 742,7 | 3 560,0 | 350,0 | 3 247,5 || основных средств (обла- | | | | | | | || стной бюджет) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Предоставление субсидий | 6672,0 | 0 | 0 | 6672,0 | 0 | 0 | 0 || бюджетам муниципаль- | | | | | | | || ных районов (городских | | | | | | | || округов) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 1047,1 | 496,0 | 551,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || программе (областной | | | | | | | || бюджет) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Увеличение стоимости | 195299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195299,6 | 0,0 | 0,0 || основных средств (феде- | | | | | | | || ральный бюджет) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 || программе (федеральный | | | | | | | || бюджет) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 217096,9 | 921,0 | 3 604,1 | 7 414,7 | 201559,6 | 350,0 | 3 247,5 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Вирусные гепатиты" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 2500,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Предоставление субсидий | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || бюджетам муниципаль- | | | | | | | || ных районов (городских | | | | | | | || округов) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 84229,3 | 12747,0 | 15230,0 | 10940,0 | 13500,0 | 15087,3 | 16725,0 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 87179,3 | 15197,0 | 15230,0 | 11390,0 | 13550,0 | 15087,3 | 16725,0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 1185,0 | 0 | 0 | 1185,0 | 0 | 0 | 0 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 1703,2 | 0 | 0 | 1703,2 | 0 | 0 | 0 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 2888,2 | 0,0 | 0,0 | 2888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Наркология" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Увеличение стоимости | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 || основных средств | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Прочие расходы по под- | 13800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 4720,0 || программе | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 6120,0 ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Итого по Программе (Ми- | 763 339,4 | 199374,4 | 122006,7 | 125253,9 | 319 775, 4 | 84449,4 | 118283,9 || нистерство здравоохране- | | | | | | | || ния Мурманской области) | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Туберкулез" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Бюджетные инвестиции в | 285 500,0 | 50 000,0 | 55 500,0 | 30 000,0 | 150 000,0 | 0 | 0 || объекты капитального | | | | | | | || строительства | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 285 500,0 | 50 000,0 | 55 500,0 | 30 000,0 | 150 000,0 | 0 | 0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Онкология" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Бюджетные инвестиции в | 115 000, 0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 90 000,0 | 0 | 0 || объекты капитального | | | | | | | || строительства | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 115 000, 0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 90 000,0 | 0 | 0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Психические расстройства" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Бюджетные инвестиции в | 8962 | 0 | 0 | 962 | 8000 | 0 | 0 || объекты капитального | | | | | | | || строительства | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 26443,7 | 0 | 0 | 18443,7 | 8000 | 0 | 0 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Бюджетные инвестиции в | 423925,1 | 0 | 0 | 10 000,0 | 40991 | 272934,1 | 100000 || объекты капитального | | | | | | | || строительства | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| ВСЕГО | 423925,1 | 0 | 0 | 10 000,0 | 40991 | 272934,1 | 100000 ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Итого бюджетные инве- | 833387,1 | 50000 | 55500 | 78962,0 | 288991 | 272934,1 | 100000 || стиции в объекты капи- | | | | | | | || тального строительства | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Итого по Программе | 850868,8 | 50000 | 55500 | 83443,7 | 288991 | 272934,1 | 100000 || (Министерство строитель- | | | | | | | || ства и территориального | | | | | | | || развития Мурманской об- | | | | | | | || ласти) | | | | | | | ||--------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------|| Всего объемы финанси- | 1 820 012,5 | 249 374,4 | 177 506,7 | 208 697,6 | 608766,4 | 357 383,5 | 218 283,9" || рования по долгосроч- | | | | | | | || ной целевой программе | | | | | | | || "Предупреждение и | | | | | | | || борьба с социально зна- | | | | | | | || чимыми заболевания- | | | | | | | || ми" на 2009 - 2014 годы | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция"6.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспортаПодпрограммы изложить в редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники финансирования Подпро- | - | общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета составляет 64294,0 || граммы | | тыс. рублей, || | | в том числе: || | | 2009 - 8472,2 тыс. рублей; || | | 2010 - 6350,0 тыс. рублей; || | | 2011-8566,3 тыс. рублей; || | | 2012-16175,0 тыс. рублей; || | | 2013-11175,0 тыс. рублей; || | | 2014 - 13555,0 тыс. рублей; || | | общий объем финансирования Подпрограммы из федерального бюджета составляет || | | 7804,7 тыс. рублей, в том числе: || | | 2012-7804,7 тыс. рублей". |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют72098,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 6604,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 57689,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета по следующим направлениям:
- прочие расходы - 7804,7 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодноуточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовыхвозможностей.".
6.3. В перечне программных мероприятий Подпрограммы:
6.3.1. Пункт 4 изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "4. Обеспечение лекарственными препаратами, диагностическими средствами и расходным материалом для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции || и оппортунистических инфекций ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1 | Приобретение изде- | 2012- | Министерство | ГОБУЗ | 6748,3 | 3748,3 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | об- || . | лий медицинского | 2014 | здравоохране- | "МОКБ им. | | | | | | | | ла- || | назначения для | годы | ния Мурман- | П. А. Баян- | | | | | | | | стн- || | обеспечения иссле- | | ской области | дина" | | | | | | | | ой || | дований методом | | | | | | | | | | | бю- || | ПЦР, методом ИФА | | | | | | | | | | | дж- || | и для обеспечения | | | | | | | | | | | ет || | забора крови | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-------+---------------+--------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+------|| 4.2 | Приобретение рас- | 2012- | Министерство | ГОБУЗ | 2130,0 | 0 | 0 | 0 | 675,0 | 675,0 | 780,0 | об- || . | ходного материала | 2014 | здравоохране- | "Мурман- | | | | | | | | ла- || | (изделий медицин- | годы | ния Мурман- | ский област- | | | | | | | | стн- || | ского назначения) | | ской области | ной центр по | | | | | | | | ой || | для обеспечения | | | профилакти- | | | | | | | | бю- || | кровозабора | | | ке и борьбе | | | | | | | | дж- || | | | | со СПИД и | | | | | | | | ет || | | | | инфекцион- | | | | | | | | || | | | | ными забо- | | | | | | | | || | | | | леваниями" | | | | | | | | ||-----+----------------------+-------+---------------+--------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+------|| 4.3 | Приобретение диаг- | 2009- | Министерство | ГОБУЗ | 26158 | 942,6 | 2965,0 | 1750,0 | 6500,0 | 6500,0 | 7500,0 | об- || . | ностических | 2014 | здравоохране- | "Мурман- | | | | | | | | ла- || | средств, в том числе | годы | ния Мурман- | ский област- | | | | | | | | стн- || | для диагностики оп- | | ской области | ной центр по | | | | | | | | ой || | портунистических | | | профилакти- | | | | | | | | бю- || | инфекций, расход- | | | ке и борьбе | | | | | | | | дж- || | ного материала (из- | | | со СПИД и | | | | | | | | ет || | делий медицинского | | | инфекцион- | | | | | | | | || | назначения) для | | | ными забо- | | | | | | | | || | проведения лабора- | | | леваниями" | | | | | | | | || | торных исследова- | | | | | | | | | | | || | ний для медицин- | | | | | | | | | | | || | ских организаций | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-------+---------------+--------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+------|| 4.4 | Приобретение ле- | 2009- | Министерство | ГОБУЗ | 20574,0 | | | | | | | об- || . | карственных препа- | 2014 | здравоохране- | "Мурман- | | 1252,4 | 2530,0 | 3516,3 | 4000,0 | 4000,0 | 5275,0 | ла- || | ратов для лечения | годы | ния Мурман- | ский област- | | | | | | | | стн- || | ВИЧ- | | ской области | ной центр по | | | | | | | | ой || | инфицированных | | | профилакти- | | | | | | | | бю- || | | | | ке и борьбе | | | | | | | | дж- || | | | | со СПИД и | | | | | | | | ет || | | | | инфекцион- | | | | | | | | || | | | | ными забо- | | | | | | | | || | | | | леваниями" | | | | | | | | ||-----+----------------------+-------+---------------+--------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+------|| 4.5 | Приобретение диаг- | 2009- | Министерство | ГОБУЗ | | | | | 7804,7 | | | фе- || . | ностических средств | 2014 | здравоохране- | "Мурман- | | | | | | | | де- || | для выявления и мо- | годы | ния Мурман- | ский област- | | | | | | | | рал- || | ниторинга лечения | | ской области | ной центр по | | | | | | | | ьн- || | лиц, инфицирован- | | | профилакти- | | | | | | | | ый || | ных вирусами им- | | | ке и борьбе | | | | | | | | бю- || | мунодефицита чело- | | | со СПИД и | | | | | | | | дж- || | века и гепатитов В и | | | инфекцион- | | | | | | | | ет || | С | | | ными забо- | | | | | | | | || | | | | леваниями" | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+------|| Итого по п.4 | | 5943,3 | 5495,0 | 8266,3 | 18979,7 | 11175,0 | 13555,0" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.2. Позицию "Всего" изложить в редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего, в т. ч.: | 72098,2 | 8472,2 | 6350,0 | 8566,3 | 23979,7 | 11175,0 | 13555,0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| областной бюджет, из них: | 64293,5 | 8472,2 | 6350,0 | 8566,3 | 16175,0 | 11175,0 | 13555,0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| увеличение стоимости основных средств | 1604,0 | 1604,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| прочие расходы по Подпрограмме | 21784,5 | 6868,2 | 6350,0 | 8566,3 | 0 | 0 | 0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| государственные услуги (работы) | | | | | 0 | 0 | 0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| публичные обязательства | | | | | 0 | 0 | 0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| мероприятия по содержанию имущества | | | | | 0 | 0 | 0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, | | | | | 0 | 0 | 0 | || имеющих целевой характер | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| иные мероприятия | 40905,0 | | | | 16175,0 | 11175,0 | 13555,0 | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| федеральный бюджет, из них: | 7804,7 | | | | 7804,7 | | | ||---------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---|| прочие расходы по Подпрограмме | 7804,7 | | | | 7804,7" | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. В подпрограмме "Артериальная гипертония и ее осложнения(инсульт, инфаркт)":
7.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники финансирования Под- | - | общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета составляет 443022,4 || программы | | тыс. рублей, в том числе: || | | 2009 год - 921,0 тыс. рублей; || | | 2010 год - 3 604,1 тыс. рублей; || | | 2011 год - 17 414,7 тыс. рублей; || | | 2012 год - 44551,0 тыс. рублей; || | | 2013 год - 273 284,1 тыс. рублей; || | | 2014 год - 103 247,5 тыс. рублей. ||-----------------------------------------+---+-----------------------------------------------------------------------------------|| | | общий объем финансирования Подпрограммы из федерального бюджета составляет || | | 197999,6 тыс. рублей, в том числе: || | | 2012 - 197999,6 тыс. рублей". |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют641022,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 11378,2 тыс. рублей;
- прочие расходы - 1047,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов(городских округов) - 6 672,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 10000,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 195299,6 тыс. рублей;
- прочие расходы - 2700,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодноуточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовыхвозможностей.".
7.3. Перечень программных мероприятий дополнить пунктом 6:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, реализуемых на || условиях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Мурманской области ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1. Приобретение | 2011- | Министерство | Министерство | 195299,6 | 0 | 0 | 0 | 195299,6 | 0 | 0 | Феде- || изделий медицин- | 2014 | здравоохранения | здравоохранения | | | | | | | | раль- || ского назначения | годы | Мурманской об- | Мурманской об- | | | | | | | | ный || (медицинского | | ласти | ласти | | | | | | | | бюд- || оборудования, | | | | | | | | | | | жет || средств реабилита- | | | | | | | | | | | || ции) | | | | | | | | | | | ||---------------------+--------+------------------+------------------+-----------+-----+-----+-----+-------------+-----+-----+---------|| 6.2. Подготовка, | 2011- | Министерство | Министерство | 2700,0 | 0 | 0 | 0 | 2700,0 | 0 | 0 | Феде- || переподготовка | 2014 | здравоохранения | здравоохранения | | | | | | | | раль- || кадров | годы | Мурманской об- | Мурманской об- | | | | | | | | ный || | | ласти | ласти | | | | | | | | бюд- || | | | | | | | | | | | жет ||--------------------------------------------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-------------+-----+-----+---------|| Итого по п. 6. | 197999,6 | | | | 197999,6" | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4. Позицию "Всего" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "Всего, в т. ч.: | 641022,0 | 921,0 | 3 604,1 | 17 414,7 | 242550,6 | 273 284,1 | 103 247,5 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| областной бюджет, из них: | 443 022,4 | 921,0 | 3 604,1 | 17 414,7 | 44 551,0 | 273 284,1 | 103 247,5 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| Министерство строительства и территориального развития | 423 925,1 | 0 | 0 | 10 000,0 | 40 991,0 | 272 934,1 | 100 000,0 | || Мурманской области | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель- | 10 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | || ства | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| Министерство здравоохранения Мурманской области, в т. | 19 097,3 | 921,0 | 3 604,1 | 7 414,7 | 3560,0 | 350,0 | 3 247,5 | || ч.: | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| увеличение стоимости основных средств | 11378,2 | 425,0 | 3 053,0 | 742,7 | 3560,0 | 350,0 | 3 247,5 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| предоставление субсидий бюджетам муниципальных рай- | 6 672,0 | 0 | 0 | 6 672,0 | 0 | 0 | 0 | || онов (городских округов) | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| прочие расходы по Подпрограмме | 1 047,1 | 496,0 | 551,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| государственные услуги (работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| публичные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| мероприятия по содержанию имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| мероприятия по предоставлению межбюджетных транс- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || фертов, имеющих целевой характер | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| иные мероприятия | 413 925,1 | 0 | 0 | 0 | 40 991,0 | 27 2934,1 | 100 000,0 | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| федеральный бюджет, из них: | 197999,6 | 0 | 0 | 0 | 197999,6 | | | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| увеличение стоимости основных средств | 195299,6 | 0 | 0 | 0 | 195299,6 | | | ||--------------------------------------------------------+-----------+-------+---------+----------+----------+-----------+-----------+--|| прочие расходы по Подпрограмме | 2700,0 | 0 | 0 | 0 | 2700,0" | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------