Решение Совета депутатов города Мурманска от 03.06.2009 № 5-67
О внесении дополнения и изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2008 N 58-725 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2009 год"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
28 мая 2009 года г. Мурманск
РЕШЕНИЕ
О внесении дополнения и изменений в решение Совета депутатов городаМурманска от 19.12.2008 N 58-725 "О бюджете муниципального образования
город Мурманск на 2009 год"
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от19.12.2008 N 58-725 "О бюджете муниципального образования городМурманск на 2009 год" следующие дополнение и изменения:
1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить бюджет муниципального образования город Мурманск подоходам в сумме 7 189 228,5 тыс. руб., по расходам в сумме 7 524 974,2тыс. руб.
Установить размер дефицита бюджета муниципального образованиягород Мурманск на 2009 год в сумме 335 745,7 тыс. руб.".
2. В статье 10:
2.1. В абзаце втором цифры "17 000,0" заменить цифрами"12 211,9";
2.2. В абзаце третьем цифры "14 000,0" заменить цифрами"11 538,1";
2.3. В абзаце четвертом цифры "190 064,4" заменить цифрами"170 390,2".
3. В статье 16 цифры "190 000,0" заменить цифрами "165 050,0".
4. Дополнить решение статьей 19 следующего содержания:
"В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации доведение лимитов бюджетных обязательств на 2009 годосуществляется в порядке, установленном управлением финансовадминистрации города Мурманска.".
5. Статьи 19-22 считать соответственно статьями 20-23.
6. Приложения NN 1, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласноприложениям.
Статья 2. Настоящее решение с приложениями опубликовать в газете"Вечерний Мурманск".
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу со дня официальногоопубликования.
Статья 4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по бюджету ифинансовому регулированию (Веллер С.Б.).
Глава муниципального образования
город Мурманск С.А. Субботин
03 июня 2009 г. N 5-67
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 19.12.2008 N 58-725
(в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска
от 03.06.2009 N 5-67)
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Мурманск на 2009 год
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ||NN |Наименование | Код источника внутреннего | Сумма || | | финансирования дефицита | || | | бюджета | ||----+-------------------------------------------+---------------------------+-----------||1. |КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В | | || |ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | || | |957 01 02 00 00 00 0000 000| 128 906,4|| | | | || 1.|Получение кредитов от кредитных | | ||1. |организаций в валюте Российской | | || |Федерации |957 01 02 00 00 00 0000 700| 950 000,0|| | | | || |Получение кредитов от кредитных организаций| | || |бюджетами городских округов в валюте| | || |Российской Федерации |957 01 02 00 00 04 0000 710| 950 000,0|| | | | || 1.|Погашение кредитов, предоставленных| | ||2. |кредитными организациями в валюте| | || |Российской Федерации |957 01 02 00 00 00 0000 800| 821 093,6|| | | | || |Погашение бюджетами городских округов| | || |кредитов от кредитных организаций в валюте| | || |Российской Федерации |957 01 02 00 00 04 0000 810| 821 093,6||----+-------------------------------------------+---------------------------+-----------||2. |БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ | | || |БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | | || |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |957 01 03 00 00 00 0000 000| 50 000,0||2.1.|Получение бюджетных кредитов от других| | || |бюджетов бюджетной системы Российской| | || |Федерации в валюте Российской Федерации | | || |Получение кредитов от других бюджетов|957 01 03 00 00 00 0000 700| 200 000,0|| |бюджетной системы Российской Федерации| | || |бюджетами городских округов в валюте| | || |Российской Федерации | | || |Погашение бюджетных кредитов,|957 01 03 00 00 04 0000 710| 200 000,0||2.2.|полученных от других бюджетов бюджетной| | || |системы Российской Федерации в валюте| | || |Российской Федерации | | || |Погашение бюджетами городских округов| | || |кредитов от других бюджетов бюджетной|957 01 03 00 00 00 0000 800| 150 000,0|| |системы Российской Федерации в валюте| | || |Российской Федерации | | || | | | || | |957 01 03 00 00 04 0000 810| 150 000,0||----+-------------------------------------------+---------------------------+-----------|| 3.|ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА | | || |СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | | || | |000 01 05 00 00 00 0000 000| 136 839,3|| | | | || 3.|Увеличение остатков средств бюджетов |000 01 05 00 00 00 0000 500|8 359 228,5||1. | | | || | | | || | Увеличение прочих остатков денежных | | || | средств бюджетов городских округов |000 01 05 02 01 04 0000 510|8 359 228,5|| | | | || 3.|Уменьшение остатков средств бюджетов |000 01 05 00 00 00 0000 600|8 496 067,8||2. | | | || | | | || | Уменьшение прочих остатков денежных | | || | средств бюджетов городских округов |000 01 05 02 01 04 0000 610|8 496 067,8||----+-------------------------------------------+---------------------------+-----------|| 4.| ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО | | || | ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ | | || | БЮДЖЕТОВ |905 01 06 00 00 00 0000 000| 20 000,0|| | | | || 4.| Акции и иные формы участия в капитале, | | ||1. | находящиеся в государственной и | | || | муниципальной собственности | | || | |905 01 06 01 00 00 0000 000| 20 000,0|| | | | || | Средства от продажи акций и иных форм | | || | участия в капитале, находящихся в | | || | государственной и муниципальной | | || | собственности |905 01 06 01 00 00 0000 630| 20 000,0|| | | | || |Средства от продажи акций и иных форм| | || |участия в капитале, находящихся в| | || |собственности бюджетов городских округов | | || | |905 01 06 01 00 04 0000 630| 20 000,0||----+-------------------------------------------+---------------------------+-----------|| |ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА| | || |БЮДЖЕТА | | 335 745,7|------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
решению Совета депутатов
города Мурманска
от 19.12.2008 N 58-725
(в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска
от 03.06.2009 N 5-67)
Объем поступлений доходов бюджета муниципального
образования город Мурманск в 2009 году
тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------------| Коды бюджетной | | || классификации | Наименование | Сумма || Российской | | || Федерации | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ 4 384 821,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 662 429,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 793 658,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 793 658,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
31 568,0
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
2 753 709,0
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением
доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой 2 733 036,0
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой
20 673,0
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации 2 235,0
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
процентных доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при получении
заемных (кредитных) средств
6 146,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 351 432,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения 192 548,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
147 750,0
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов 44 770,0
000 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении
упрощенной системы налогообложения 28,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 158 884,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 469 625,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45 000,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
45 000,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 207 502,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 58 744,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 148 758,0
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 57 469,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 159 654,0
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских
округов
6 386,0
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских
округов
153 268,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 47 714,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
23 000,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
23 000,0
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий 24 714,0
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков,
приемом квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами
23 800,0
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции 914,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 722 392,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 507 042,0
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 6 200,0
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным
образованиям
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 6 200,0
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 489 282,0
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
403 832,0
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)
4 050,0
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 81 400,0
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 11 000,0
предприятий
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 11 000,0
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 560,0
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
560,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13 134,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 134,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 103 000,0
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3 000,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 3 000,0
городских округов
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 100 000,0
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 100 000,0
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
49 216,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах 1 700,0
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128,129,129.1,132, 133, 134,135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 600,0
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
100,0
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
1 080,0
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
915,0
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
4 166,0
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах 100,0
000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании животного мира
3 786,0
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
20,0
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства 260,0
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
1 600,0
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
25 006,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба 14 749,0
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов 14 749,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 000,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50 000,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
50 000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 804 407,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
2 804 407,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 471 505,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности 462 457,0
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
9 048,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
482 715,2
000 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 22 686,0
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в
000 2 02 02041 04 0000 151 том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
127 070,0
000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
1 016,5
000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
164 072,6
000 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов
8 235,6
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 159 634,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1 850 187,3
000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
7 933,9
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
44 739,6
000 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
156 653,0
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату
труда приемному родителю
94 630,4
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
10 522,7
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 535 707,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 189 228,5
Приложение N 7
решению Совета депутатов
города Мурманска
от 19.12.2008 N 58-725
(в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска
от 03.06.2009 N 5-67)
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального
образования город Мурманск по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2009 год
тыс. руб.-----------------------------------------------------------------------------------| Наименование |Ра|По|Целевая|Вид | Сумма || |з-|д-|статья |расх| || |де|ра| | о- | || |л |з-| |дов | || | |де| | | || | |л | | | ||---------------------------------------------------+--+--+-------+----+----------||Общегосударственные вопросы |01| | | | 1 003|| | | | | | 607,9|| | | | | | ||Функционирование высшего должностного лица |01|02| | | 2 340,0||субъекта Российской Федерации и | | | | | ||муниципального образования | | | | | || | | | | | ||Руководство и управление в сфере установленных |01|02|00 0 0 | | 2 340,0||функций органов государственной власти субъектов | | |2 0 0 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | ||самоуправления | | | | | || | | | | | ||Глава муниципального образования |01|02|00 0 0 | | 2 340,0|| | | |2 3 0 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|02|00 0 0 | 500| 2 340,0||самоуправления | | |2 3 0 | | || | | | | | ||Функционирование законодательных |01|03| | | 23 700,0||(представительных) органов государственной | | | | | ||власти и представительных органов | | | | | ||муниципальных образований | | | | | || | | | | | ||Руководство и управление в сфере установленных |01|03|00 0 0 | | 23 700,0||функций органов государственной власти субъектов | | |2 0 0 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | ||самоуправления | | | | | || | | | | | ||Центральный аппарат |01|03|00 0 0 | | 18 130,0|| | | |2 4 0 | | || | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов местного |01|03|00 0 0 | | 18 130,0||самоуправления | | |2 4 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|03|00 0 0 | 500| 18 130,0||самоуправления | | |2 4 1 | | || | | | | | ||Председатель представительного органа |01|03|00 1 0 | | 2 110,0||муниципального образования | | |2 1 0 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|03|00 1 0 | 500| 2 110,0||самоуправления | | |2 1 0 | | || | | | | | ||Депутаты представительного органа муниципального |01|03|00 1 0 | | 3 460,0||образования | | |2 2 0 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|03|00 1 0 | 500| 3 460,0||самоуправления | | |2 2 0 | | || | | | | | ||Функционирование Правительства Российской |01|04| | | 498 619,9||Федерации, высших исполнительных органов | | | | | ||государственной власти субъектов Российской | | | | | ||Федерации, местных администраций | | | | | || | | | | | ||Руководство и управление в сфере установленных |01|04|00 0 0 | | 498 619,9||функций органов государственной власти субъектов | | |2 0 0 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | ||самоуправления | | | | | || | | | | | ||Центральный аппарат |01|04|00 0 0 | | 498 619,9|| | | |2 4 0 | | || | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов местного |01|04|00 0 0 | | 496 158,0||самоуправления | | |2 4 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|04|00 0 0 | 500| 496 158,0||самоуправления | | |2 4 1 | | || | | | | | ||Расходы на единовременную компенсационную |01|04|00 0 0 | | 2 461,9||денежную выплату муниципальных служащих при | | |2 4 2 | | ||выходе на трудовую пенсию | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|04|00 0 0 | 500| 2 461,9||самоуправления | | |2 4 2 | | || | | | | | ||Обеспечение проведения выборов и |01|07| | | 16 682,0||референдумов | | | | | || | | | | | ||Проведение выборов и референдумов |01|07|02 0 0 | | 16 682,0|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Проведение выборов в представительные органы |01|07|02 0 0 | | 1 375,0||муниципального образования | | |0 0 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|07|02 0 0 | 500| 1 375,0||самоуправления | | |0 0 2 | | || | | | | | ||Проведение выборов главы муниципального |01|07|02 0 0 | | 15 307,0||образования | | |0 0 3 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|07|02 0 0 | 500| 15 307,0||самоуправления | | |0 0 3 | | || | | | | | ||Обслуживание государственного и |01|11| | | 165 050,0||муниципального долга | | | | | || | | | | | ||Процентные платежи по долговым обязательствам |01|11|06 0 0 | | 165 050,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Процентные платежи по муниципальному долгу |01|11|06 0 0 | | 165 050,0|| | | |5 3 0 | | || | | | | | ||Прочие расходы |01|11|06 0 0 | 013| 165 050,0|| | | |5 3 0 | | || | | | | | ||Резервные фонды |01|12| | | 12 211,9|| | | | | | ||Резервные фонды |01|12|07 0 0 | | 12 211,9|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |01|12|07 0 0 | | 12 211,9|| | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы администрации |01|12|07 0 0 | | 10 211,9||города Мурманска | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Прочие расходы |01|12|07 0 0 | 013| 10 211,9|| | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных |01|12|07 0 0 | | 2 000,0||ситуаций и последствий стихийных бедствий | | |0 5 2 | | ||администрации города Мурманска | | | | | || | | | | | ||Прочие расходы |01|12|07 0 0 | 013| 2 000,0|| | | |0 5 2 | | || | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |01|14| | | 285 004,1|| | | | | | ||Руководство и управление в сфере установленных |01|14|00 0 0 | | 7 933,9||функций | | |1 0 0 | | || | | | | | ||Государственная регистрация актов гражданского |01|14|00 3 0 | | 7 933,9||состояния | | |1 8 0 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|00 3 0 | 500| 7 933,9||самоуправления | | |1 8 0 | | || | | | | | ||Руководство и управление в сфере установленных |01|14|00 0 0 | | 33 100,1||функций органов государственной власти субъектов | | |2 0 0 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | ||самоуправления | | | | | || | | | | | ||Центральный аппарат |01|14|00 0 0 | | 32 309,1|| | | |2 4 0 | | || | | | | | ||Расходы на единовременную компенсационную |01|14|00 0 0 | | 11 538,1||денежную выплату муниципальным служащим при | | |2 4 2 | | ||выходе на трудовую пенсию | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|00 0 0 | 500| 11 538,1||самоуправления | | |2 4 2 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях |01|14|00 0 0 | | 5 688,0||по делам несовершеннолетних и защите их прав в | | |2 4 5 | | ||Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|00 0 0 | 500| 5 688,0||самоуправления | | |2 4 5 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |01|14|00 0 0 | | 13 026,0||"О наделении органов местного самоуправления | | |2 4 7 | | ||отдельными государственными полномочиями по | | | | | ||опеке и попечительству в отношении | | | | | ||несовершеннолетних" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|00 0 0 | 500| 13 026,0||самоуправления | | |2 4 7 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |01|14|00 0 1 | | 2 057,0||"Об административных комиссиях" | | |2 4 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|00 0 1 | 500| 2 057,0||самоуправления | | |2 4 1 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |01|14|00 9 0 | | 791,0||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |01|14|00 9 9 | | 791,0||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |01|14|00 9 9 | 001| 791,0|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Реализация государственной политики в области |01|14|09 0 0 | | 33 080,0||приватизации и управления государственной и | | |0 0 0 | | ||муниципальной собственностью | | | | | || | | | | | ||Оценка недвижимости, признание прав и |01|14|09 0 0 | | 33 080,0||регулирование отношений по государственной и | | |0 2 0 | | ||муниципальной собственности | | | | | || | | | | | ||Оценка недвижимости, признание прав и |01|14|09 0 0 | | 33 080,0||регулирование отношений по государственной и | | |0 2 1 | | ||муниципальной собственности за счет местного | | | | | ||бюджета | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|09 0 0 | 500| 33 080,0||самоуправления | | |0 2 1 | | || | | | | | ||Реализация государственных функций, связанных с |01|14|09 0 0 | | 175 263,0||общегосударственным управлением | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Выполнение других обязательств государства |01|14|09 0 0 | | 175 263,0|| | | |2 3 0 | | || | | | | | ||Расходы за перевозку в морг умерших, не имеющих |01|14|09 0 2 | | 347,0||родственников | | |2 3 0 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|09 0 2 | 500| 347,0||самоуправления | | |2 3 0 | | || | | | | | ||Расходы на оплату членских взносов в Союз городов |01|14|09 0 2 | | 890,8||Заполярья и Крайнего Севера, в Конгресс | | |2 3 1 | | ||муниципальных образований Российской Федерации и | | | | | ||прочие членские взносы | | | | | || | | | | | ||Прочие расходы |01|14|09 0 2 | 013| 890,8|| | | |2 3 1 | | || | | | | | ||Выплаты по решениям судов и оплата |01|14|09 0 2 | | 173 525,2||государственной пошлины | | |2 3 2 | | || | | | | | ||Прочие расходы |01|14|09 0 2 | 013| 173 525,2|| | | |2 3 2 | | || | | | | | ||Реализация Положения "О территориальном |01|14|09 0 2 | | 500,0||общественном самоуправлении в городе Мурманске" | | |2 3 3 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|09 0 2 | 500| 500,0||самоуправления | | |2 3 3 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |01|14|79 0 0 | | 35 627,1|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Поддержка |01|14|79 0 0 | | 3 950,0||общественных и гражданских инициатив в городе | | |5 1 0 | | ||Мурманске на 2009 год" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|79 0 0 | 500| 3 950,0||самоуправления | | |5 1 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Комплексные |01|14|79 0 0 | | 953,0||меры по профилактике наркомании в городе | | |5 2 0 | | ||Мурманске на 2009 год" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|79 0 0 | 500| 953,0||самоуправления | | |5 2 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа " Профилактика |01|14|79 0 0 | | 24 000,0||правонарушений в городе Мурманске" на 2009 год | | |5 3 0 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|79 0 0 | 500| 24 000,0||самоуправления | | |5 3 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа " Профилактика |01|14|79 0 0 | | 3 500,0||правонарушений в городе Мурманске" на 2009 год в | | |5 3 1 | | ||части ремонта помещений участковых пунктов | | | | | ||милиции | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|79 0 0 | 500| 3 500,0||самоуправления | | |5 3 1 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа " Профилактика |01|14|79 0 0 | | 20 500,0||правонарушений в городе Мурманске" на 2009 год в | | |5 3 2 | | ||части прочих мероприятий | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|79 0 0 | 500| 20 500,0||самоуправления | | |5 3 2 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "О развитии |01|14|79 0 0 | | 6 724,1||малого и среднего предпринимательства в городе | | |5 4 0 | | ||Мурманске" на 2009-2011 годы | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |01|14|79 0 0 | 500| 6 724,1||самоуправления | | |5 4 0 | | || | | | | | ||Национальная безопасность и |03| | | | 11 934,5||правоохранительная деятельность | | | | | || | | | | | ||Защита населения и территории от последствий |03|09| | | 11 934,5||чрезвычайных ситуаций природного и | | | | | ||техногенного характера, гражданская оборона | | | | | || | | | | | ||Мероприятия по гражданской обороне |03|09|21 0 0 | | 361,5|| | | |9 0 0 | | || | | | | | ||Подготовка населения и организаций к действиям в |03|09|21 0 0 | | 361,5||чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | | |9 1 0 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |03|09|21 0 0 | 001| 361,5|| | | |9 1 0 | | || | | | | | ||Реализация других функций, связанных с |03|09|24 0 0 | | 2 573,0||обеспечением национальной безопасности и | | |7 0 0 | | ||правоохранительной деятельности | | | | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |03|09|24 9 0 | | 2 573,0||учреждений | | |7 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |03|09|24 9 9 | | 2 573,0||учреждений за счет местного бюджета | | |7 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |03|09|24 9 9 | 001| 2 573,0|| | | |7 9 9 | | || | | | | | ||Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |03|09|30 0 0 | | 9 000,0|| | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |03|09|30 9 0 | | 9 000,0||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |03|09|30 9 9 | | 9 000,0||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |03|09|30 9 9 | 001| 9 000,0|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Национальная экономика |04| | | | 249 819,1|| | | | | | ||Транспорт |04|08| | | 88 374,1|| | | | | | ||Водный транспорт |04|08|30 0 0 | | 1 559,0|| | | |1 0 0 | | || | | | | | ||Отдельные мероприятия в области морского и |04|08|30 0 0 | | 1 559,0||речного транспорта | | |1 3 0 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с реализацией |04|08|30 0 0 | | 432,0||льготного проезда пенсионеров, обучающихся, | | |1 3 5 | | ||студентов очной формы обучения на пассажирских | | | | | ||судах сообщения морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс | | | | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |04|08|30 0 0 | 006| 432,0|| | | |1 3 5 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с организацией |04|08|30 0 0 | | 1 127,0||пассажирских перевозок на социально значимом | | |1 3 6 | | ||маршруте морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс | | | | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |04|08|30 0 0 | 006| 1 127,0|| | | |1 3 6 | | || | | | | | ||Автомобильный транспорт |04|08|30 0 0 | | 35 715,1|| | | |3 0 0 | | || | | | | | ||Отдельные мероприятия в области автомобильного |04|08|30 0 0 | | 35 715,1||транспорта | | |3 2 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |04|08|30 0 0 | | 23 120,1||"О предоставлении льготного проезда на городском | | |3 2 1 | | ||электрическом и автомобильном транспорте общего | | | | | ||пользования обучающимся и студентам | | | | | ||государственных областных и муниципальных | | | | | ||образовательных учреждений Мурманской области" в | | | | | ||части перевозок на автомобильном транспорте | | | | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |04|08|30 0 0 | 006| 23 120,1|| | | |3 2 1 | | || | | | | | ||Возмещение убытков, связанных с эксплуатационной |04|08|30 0 0 | | 12 595,0||деятельностью автомобильного транспорта общего | | |3 2 2 | | ||пользования на маршрутах регулярных перевозок | | | | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |04|08|30 0 0 | 006| 12 595,0|| | | |3 2 2 | | || | | | | | ||Другие виды транспорта |04|08|31 0 0 | | 51 100,0|| | | |7 0 0 | | || | | | | | ||Субсидии на проведение отдельных мероприятий по |04|08|31 0 0 | | 51 100,0||другим видам транспорта | | |7 1 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |04|08|31 0 0 | | 42 100,0||"О предоставлении льготного проезда на городском | | |7 1 3 | | ||электрическом и автомобильном транспорте общего | | | | | ||пользования обучающимся и студентам | | | | | ||государственных областных и муниципальных | | | | | ||образовательных учреждений Мурманской области" в | | | | | ||части перевозок на электрическом транспорте | | | | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |04|08|31 0 0 | 006| 42 100,0|| | | |7 1 3 | | || | | | | | ||Возмещение убытков, связанных с эксплуатационной |04|08|31 0 0 | | 9 000,0||деятельностью электрического транспорта общего | | |7 1 4 | | ||пользования на маршрутах регулярных перевозок | | | | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |04|08|31 0 0 | 006| 9 000,0|| | | |7 1 4 | | || | | | | | ||Дорожное хозяйство |04|09| | | 127 070,0|| | | | | | ||Дорожное хозяйство |04|09|31 0 0 | | 127 070,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Поддержка дорожного хозяйства |04|09|31 0 0 | | 127 070,0|| | | |5 2 0 | | || | | | | | ||Строительство и модернизация автомобильных дорог|04|09|31 0 0 | | 127 070,0||общего пользования, в том числе дорог в поселениях| | |5 2 1 | | ||(за исключением автомобильных дорог федерального| | | | | ||значения) | | | | | || | | | | | ||Бюджетные инвестиции |04|09|31 0 0 | 003| 127 070,0|| | | |5 2 1 | | || | | | | | ||Другие вопросы в области национальной |04|12| | | 34 375,0||экономики | | | | | || | | | | | ||Реализация государственных функций, связанных с|04|12|09 0 0 | | 8 845,0||общегосударственным управлением | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных|04|12|09 9 0 | | 8 845,0||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |04|12|09 9 9 | | 8 845,0||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |04|12|09 9 9 | 001| 8 845,0|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Реализация государственных функций в области |04|12|34 0 0 | | 6 530,0||национальной экономики | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Мероприятия по землеустройству и |04|12|34 0 0 | | 6 530,0||землепользованию | | |0 3 0 | | || | | | | | ||Расходы по разработке генерального плана |04|12|34 0 0 | | 5 000,0||муниципального образования город Мурманск | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |04|12|34 0 0 | 500| 5 000,0||самоуправления | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Расходы на изготовление технической документации |04|12|34 0 0 | | 900,0|| | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |04|12|34 0 0 | 500| 900,0||самоуправления | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Расходы на проведение оценки муниципального |04|12|34 0 0 | | 630,0||имущества | | |0 3 3 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |04|12|34 0 0 | 500| 630,0||самоуправления | | |0 3 3 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |04|12|79 0 0 | | 19 000,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа |04|12|79 0 0 | | 10 000,0||"Реформирование и регулирование земельных и | | |5 5 0 | | ||имущественных отношений на территории | | | | | ||муниципального образования город Мурманск" на | | | | | ||2009 год | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |04|12|79 0 0 | 500| 10 000,0||самоуправления | | |5 5 0 | | || | | | | | ||Адресная инвестиционная программа |04|12|79 2 0 | | 9 000,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Непрограммная часть |04|12|79 2 0 | | 9 000,0|| | | |5 0 1 | | || | | | | | ||Бюджетные инвестиции |04|12|79 2 0 | 003| 9 000,0|| | | |5 0 1 | | || | | | | | ||Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | | | 1 276|| | | | | | 302,9|| | | | | | ||Жилищное хозяйство |05|01| | | 573 065,5|| | | | | | ||Резервные фонды |05|01|07 0 0 | | 1 374,1|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |05|01|07 0 0 | | 1 374,1|| | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы администрации |05|01|07 0 0 | | 1 374,1||города Мурманска | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Прочие расходы |05|01|07 0 0 | 013| 1 374,1|| | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05|01|09 0 0 | |177 798,60||многоквартирных домов и переселению граждан из | | |8 0 0 | | ||аварийного жилищного фонда | | | | | || | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05|01|09 0 0 | |164 072,60||многоквартирных домов и переселению граждан из | | |8 1 0 | | ||аварийного жилищного фонда за счет средств, | | | | | ||поступивших от государственной корпорации - Фонд | | | | | ||содействия реформированию жилищно- | | | | | ||коммунального хозяйства | | | | | || | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05|01|09 0 0 | | 164 072,6||многоквартирных домов за счет средств, поступивших | | |8 1 1 | | ||от государственной корпорации - Фонд содействия | | | | | ||реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |05|01|09 0 0 |006 | 164 072,6|| | | |8 1 1 | | || | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05|01|09 0 0 | | 13 726,00||многоквартирных домов и переселению граждан из | | |8 2 0 | | ||аварийного жилищного фонда за счет средств | | | | | ||бюджетов | | | | | || | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05|01|09 0 0 | | 13 726,00||многоквартирных домов за счет средств бюджетов | | |8 2 1 | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |05|01|09 0 0 |006 | 13 726,00|| | | |8 2 1 | | || | | | | | ||Поддержка жилищного хозяйства |05|01|35 0 0 | | 320 757,8|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Капитальный ремонт государственного жилищного |05|01|35 0 0 | | 259 709,6||фонда субъектов Российской Федерации и | | |0 2 0 | | ||муниципального жилищного фонда | | | | | || | | | | | ||Капитальный ремонт государственного жилищного |05|01|35 0 0 | | 259 709,6||фонда субъектов Российской Федерации и | | |0 2 1 | | ||муниципального жилищного фонда за счет местного | | | | | ||бюджета | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|01|35 0 0 | 500| 259 709,6||самоуправления | | |0 2 1 | | || | | | | | ||Мероприятия в области жилищного хозяйства |05|01|35 0 0 | | 61 048,2|| | | |0 3 0 | | || | | | | | ||Возмещение убытков по жилищно-коммунальному |05|01|35 0 0 | | 43 250,0||хозяйству | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |05|01|35 0 0 | 006| 43 250,0|| | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с решениями |05|01|35 0 0 | | 17 048,2||судебных органов | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|01|35 0 0 | 500| 17 048,2||самоуправления | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Расходы на возмещение затрат, связанных с |05|01|35 0 0 | | 750,00||созданием товариществ собственников жилья | | |0 3 3 | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |05|01|35 0 0 |006 | 750,00|| | | |0 3 3 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |05|01|79 0 0 | | 73 135,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Целевая программа "Программа развития лифтового |05|01|79 0 0 | | 45 055,0||хозяйства города Мурманска" | | |5 6 0 | | || | | | | | ||Бюджетные инвестиции |05|01|79 0 0 | 003| 45 055,0|| | | |5 6 0 | | || | | | | | ||Целевая программа "Переселение граждан города |05|01|79 0 0 | | 28 080,0||Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда | | |5 7 0 | | ||на 2005-2010 годы" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|01|79 0 0 | 500| 28 080,0||самоуправления | | |5 7 0 | | || | | | | | ||Коммунальное хозяйство |05|02| | | 43 635,7|| | | | | | ||Поддержка коммунального хозяйства |05|02|35 0 0 | | 43 635,7|| | | |1 0 0 | | || | | | | | ||Мероприятия в области коммунального хозяйства |05|02|35 0 0 | | 43 635,7|| | | |1 5 0 | | || | | | | | ||Расходы на подготовку к отопительному сезону |05|02|35 0 4 | | 43 635,7|| | | |1 5 3 | | || | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |05|02|35 0 4 | 006| 43 635,7|| | | |1 5 3 | | || | | | | | ||Благоустройство |05|03| | | 659 601,7|| | | | | | ||Резервные фонды |05|03|07 0 0 | | 913,0|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |05|03|07 0 0 | | 913,0|| | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы администрации |05|03|07 0 0 | | 913,0||города Мурманска | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Прочие расходы |05|03|07 0 0 | 013| 913,0|| | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Благоустройство |05|03|60 0 0 | | 641 188,7|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Уличное освещение |05|03|60 0 0 | | 58 489,7|| | | |0 1 0 | | || | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту объектов уличного |05|03|60 0 0 | | 4 000,0||освещения | | |0 1 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 4 000,0||самоуправления | | |0 1 1 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |05|03|60 0 0 | | 54 489,7||содержанием объектов уличного освещения | | |0 1 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 54 489,7||самоуправления | | |0 1 2 | | || | | | | | ||Содержание автомобильных дорог и инженерных |05|03|60 0 0 | | 473 892,4||сооружений на них в границах городских округов и | | |0 2 0 | | ||поселений в рамках благоустройства | | | | | || | | | | | ||Расходы по реконструкции, капитальному ремонту |05|03|60 0 0 | | 96 906,5||автомобильных дорог и инженерных сооружений на | | |0 2 1 | | ||них за счет местного бюджета | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 96 906,5||самоуправления | | |0 2 1 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |05|03|60 0 0 | | 345 077,2||содержанием автомобильных дорог и инженерных | | |0 2 2 | | ||сооружений на них | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 345 077,2||самоуправления | | |0 2 2 | | || | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту автомобильных |05|03|60 0 3 | | 31 908,7||дорог и инженерных сооружений на них за счет | | |0 2 5 | | ||субсидии на осуществление городом Мурманском | | | | | ||функций административного центра области | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 3 | 500| 31 908,7||самоуправления | | |0 2 5 | | || | | | | | ||Озеленение |05|03|60 0 0 | | 44 125,7|| | | |0 3 0 | | || | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту объектов |05|03|60 0 0 | | 2 200,0||благоустройства | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 2 200,0||самоуправления | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |05|03|60 0 0 | | 41 925,7||содержанием объектов благоустройства | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 41 925,7||самоуправления | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Организация и содержание мест захоронения |05|03|60 0 0 | | 15 700,0|| | | |0 4 0 | | || | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту мест захоронения |05|03|60 0 0 | | 2 400,0|| | | |0 4 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 2 400,0||самоуправления | | |0 4 1 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |05|03|60 0 0 | | 13 300,0||содержанием мест захоронения | | |0 4 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 13 300,0||самоуправления | | |0 4 2 | | || | | | | | ||Прочие мероприятия по благоустройству городских |05|03|60 0 0 | | 48 980,9||округов и поселений | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту прочих объектов |05|03|60 0 0 | | 25 303,5||благоустройства | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 25 303,5||самоуправления | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |05|03|60 0 0 | | 18 677,4||содержанием прочих объектов благоустройства | | |0 5 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 18 677,4||самоуправления | | |0 5 2 | | || | | | | | ||Расходы по благоустройству спортивной площадки по |05|03|60 0 0 | | 5 000,0||ул. Маклакова | | |0 5 3 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |05|03|60 0 0 | 500| 5 000,0||самоуправления | | |0 5 3 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |05|03|79 0 0 | | 17 500,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Адресная инвестиционная программа |05|03|79 2 0 | | 17 500,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Непрограммная часть |05|03|79 2 0 | | 17 500,0|| | | |5 0 1 | | || | | | | | ||Бюджетные инвестиции |05|03|79 2 0 | 003| 17 500,0|| | | |5 0 1 | | || | | | | | ||Охрана окружающей среды |06| | | | 17 795,6|| | | | | | ||Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |06|02| | | 17 795,6|| | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |06|02|79 0 0 | | 17 795,6|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Оптимизация |06|02|79 0 0 | | 17 795,6||управления отходами производства и потребления в | | |5 8 0 | | ||городе Мурманске" на 2009-2013 годы | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |06|02|79 0 0 | 500| 17 795,6||самоуправления | | |5 8 0 | | || | | | | | ||Образование |07| | | | 3 598|| | | | | | 374,2|| | | | | | ||Дошкольное образование |07|01| | | 1 073|| | | | | | 040,5|| | | | | | ||Детские дошкольные учреждения |07|01|42 0 0 | | 1 073|| | | |0 0 0 | | 040,5|| | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|01|42 9 0 | | 1 073||учреждений | | |0 9 0 | | 040,5|| | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07|01|42 9 0 | | 3 020,0||социальной поддержки инвалидов" в части | | |0 9 5 | | ||финансирования расходов по обеспечению | | | | | ||воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в | | | | | ||дошкольных учреждениях | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|42 9 0 | 001| 3 020,0|| | | |0 9 5 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|01|42 9 9 | | 1 033||учреждений за счет местного бюджета | | |0 9 9 | | 438,5|| | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|42 9 9 | 001| 1 033|| | | |0 9 9 | | 438,5|| | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |07|01|42 9 9 | 991| 36 582,0||бюджетных учреждений | | |0 9 9 | | || | | | | | ||Общее образование |07|02| | | 2 235|| | | | | | 210,4|| | | | | | ||Школы-детские сады, школы начальные, неполные |07|02|42 0 0 | | 1 495||средние и средние | | |1 0 0 | | 025,1|| | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 0 | | 1 495||учреждений | | |1 9 0 | | 025,1|| | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|42 9 0 | | 1 058||"О региональных нормативах финансирования | | |1 9 1 | | 262,2||системы образования в Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 0 | 001| 1 058|| | | |1 9 1 | | 262,2|| | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|42 9 0 | | 75 748,0||"О предоставлении питания отдельным категориям | | |1 9 2 | | ||обучающихся и студентов государственных областных | | | | | ||и муниципальных образовательных учреждений | | | | | ||Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 0 | 001| 75 748,0|| | | |1 9 2 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07|02|42 9 0 | | 18 628,7||социальной поддержки инвалидов" в части | | |1 9 5 | | ||финансирования расходов по обеспечению | | | | | ||воспитания и обучения детей-инвалидов на дому | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 0 | 001| 18 628,7|| | | |1 9 5 | | || | | | | | ||Обеспечение бесплатным молоком отдельных |07|02|42 9 3 | | 3 770,0||категорий обучающихся | | |1 9 4 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 3 | 001| 3 770,0|| | | |1 9 4 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 9 | | 335 564,9||учреждений за счет местного бюджета | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 9 | 001| 335 564,9|| | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |07|02|42 9 9 | 991| 3 051,3||бюджетных учреждений | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Школы-интернаты |07|02|42 0 0 | | 104 504,8|| | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 0 | | 104 504,8||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|42 9 0 | | 53 723,8||"О региональных нормативах финансирования | | |2 9 1 | | ||системы образования в Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 0 | 001| 53 723,8|| | | |2 9 1 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07|02|42 9 0 | | 1 085,0||социальной поддержки инвалидов" в части | | |2 9 5 | | ||финансирования расходов по обеспечению | | | | | ||воспитания и обучения детей-инвалидов на дому | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 0 | 001| 1 085,0|| | | |2 9 5 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|42 9 2 | | 46 614,0||"О социальной поддержке детей, детей-сирот, | | |2 9 1 | | ||безнадзорных детей, детей, оставшихся без | | | | | ||попечения родителей, детей-инвалидов, детей, | | | | | ||находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 2 | 001| 46 614,0|| | | |2 9 1 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 9 | | 3 082,0||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 9 | 001| 3 082,0|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Учреждения по внешкольной работе с детьми |07|02|42 0 0 | | 392 321,8|| | | |3 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 0 | | 392 321,8||учреждений | | |3 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 9 | | 392 321,8||учреждений за счет местного бюджета | | |3 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 9 | 001| 383 983,7|| | | |3 9 9 | | || | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |07|02|42 9 9 | 991| 8 338,1||бюджетных учреждений | | |3 9 9 | | || | | | | | ||Детские дома |07|02|42 0 0 | | 127 915,5|| | | |4 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 0 | | 127 915,5||учреждений | | |4 9 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|42 9 0 | | 68 351,5||"О региональных нормативах финансирования | | |4 9 1 | | ||системы образования в Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 0 | 001| 68 351,5|| | | |4 9 1 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|42 9 2 | | 56 035,0||"О социальной поддержке детей, детей-сирот, | | |4 9 2 | | ||безнадзорных детей, детей, оставшихся без | | | | | ||попечения родителей, детей-инвалидов, детей, | | | | | ||находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 2 | 001| 56 035,0|| | | |4 9 2 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|42 9 9 | | 3 529,0||учреждений за счет местного бюджета | | |4 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|42 9 9 | 001| 3 529,0|| | | |4 9 9 | | || | | | | | ||Специальные (коррекционные) учреждения |07|02|43 0 0 | | 70 703,6|| | | |3 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|43 9 0 | | 70 703,6||учреждений | | |3 9 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|43 9 0 | | 43 306,5||"О региональных нормативах финансирования | | |3 9 1 | | ||системы образования в Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|43 9 0 | 001| 43 306,5|| | | |3 9 1 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|02|43 9 0 | | 3 329,0||"О предоставлении питания отдельным категориям | | |3 9 2 | | ||обучающихся и студентов государственных областных | | | | | ||и муниципальных образовательных учреждений | | | | | ||Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|43 9 0 | 001| 3 329,0|| | | |3 9 2 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07|02|43 9 0 | | 3 168,0||социальной поддержки инвалидов" в части | | |3 9 5 | | ||финансирования расходов по обеспечению | | | | | ||воспитания и обучения детей-инвалидов на дому | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|43 9 0 | 001| 3 168,0|| | | |3 9 5 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|43 9 9 | | 20 900,1||учреждений за счет местного бюджета | | |3 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|43 9 9 | 001| 20 441,1|| | | |3 9 9 | | || | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |07|02|43 9 9 | 991| 459,0||бюджетных учреждений | | |3 9 9 | | || | | | | | ||Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07|02|52 0 0 | | 44 739,6|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Выплата вознаграждения за выполнение функций |07|02|52 0 0 | | 44 739,6||классного руководителя педагогическим работникам | | |0 9 0 | | || | | | | | ||Выплата вознаграждения за выполнение функций |07|02|52 0 0 | | 27 901,8||классного руководителя педагогическим работникам | | |0 9 1 | | ||за счет федерального бюджета | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|52 0 0 | 001| 27 901,8|| | | |0 9 1 | | || | | | | | ||Выплата вознаграждения за выполнение функций |07|02|52 0 0 | | 16 837,8||классного руководителя педагогическим работникам | | |0 9 2 | | ||за счет областного бюджета | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|52 0 0 | 001| 16 837,8|| | | |0 9 2 | | || | | | | | ||Профессиональная подготовка, переподготовка и |07|05| | | 60,0||повышение квалификации | | | | | || | | | | | ||Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |07|05|42 0 0 | | 60,0|| | | |9 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|05|42 9 0 | | 60,0||учреждений | | |9 9 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |07|05|42 9 0 | | 60,0||"О региональных нормативах финансирования | | |9 9 1 | | ||системы образования в Мурманской области" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|42 9 0 | 001| 60,0|| | | |9 9 1 | | || | | | | | ||Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| | | 58 265,2|| | | | | | ||Организационно-воспитательная работа с молодежью |07|07|43 0 0 | | 27 898,4|| | | |1 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|07|43 9 0 | | 27 898,4||учреждений | | |1 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|07|43 9 9 | | 27 898,4||учреждений за счет местного бюджета | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07|43 9 9 | 001| 27 898,4|| | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Мероприятия по проведению оздоровительной |07|07|43 0 0 | | 25 092,3||кампании детей | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Оздоровление детей |07|07|43 0 0 | | 19 037,3|| | | |2 2 0 | | || | | | | | ||Оздоровление детей за счет местного бюджета |07|07|43 0 9 | | 19 037,3|| | | |2 2 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |07|07|43 0 9 | 500| 19 037,3||самоуправления | | |2 2 9 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|07|43 9 0 | | 6 055,0||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Оздоровление воспитанников школ-интернатов за |07|07|43 9 2 | | 755,0||счет областного бюджета | | |2 9 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07|43 9 2 | 001| 755,0|| | | |2 9 1 | | || | | | | | ||Оздоровление воспитанников детских домов за счет |07|07|43 9 2 | | 5 300,0||областного бюджета | | |2 9 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07|43 9 2 | 001| 5 300,0|| | | |2 9 2 | | || | | | | | ||Долгосрочные целевые программы |07|07|52 0 0 | | 374,5|| | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Долгосрочная целевая программа "SOS" на 2008-2010 |07|07|52 1 0 | | 136,5||годы | | |2 2 0 | | || | | | | | ||Проведение оздоровительных и других мероприятий |07|07|52 1 0 | 447| 136,5||для детей и молодежи | | |2 2 0 | | || | | | | | ||Долгосрочная целевая программа "Молодежь |07|07|52 5 0 | | 238,0||Мурмана" на 2008-2010 годы | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Проведение оздоровительных и других мероприятий |07|07|52 5 0 | 447| 238,0||для детей и молодежи | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |07|07|79 0 0 | | 4 900,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Молодежь |07|07|79 0 0 | | 4 900,0||Мурманска" на 2008-2009 годы | | |5 9 0 | | || | | | | | ||Проведение оздоровительных и других мероприятий |07|07|79 0 0 | 447| 4 900,0||для детей и молодежи | | |5 9 0 | | || | | | | | ||Другие вопросы в области образования |07|09| | | 231 798,1|| | | | | | ||Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг |07|09|43 0 0 | | 40 092,2||в сфере образования | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|09|43 9 0 | | 40 092,2||учреждений | | |5 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|09|43 9 9 | | 40 092,2||учреждений за счет местного бюджета | | |5 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|43 9 9 | 001| 39 833,8|| | | |5 9 9 | | || | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |07|09|43 9 9 | 991| 258,4||бюджетных учреждений | | |5 9 9 | | || | | | | | ||Учебно-методические кабинеты, централизованные |07|09|45 0 0 | | 191 205,9||бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | |2 0 0 | | ||учебные фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | ||производственные комбинаты, логопедические пункты | | | | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|09|45 9 0 | | 191 205,9||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |07|09|45 9 9 | | 191 205,9||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|45 9 9 | 001| 184 500,1|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |07|09|45 9 9 | 991| 6 705,8||бюджетных учреждений | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Долгосрочные целевые программы |07|09|52 0 0 | | 500,0|| | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Долгосрочная целевая программа "Школьный |07|09|52 7 0 | | 500,0||автобус" на 2009-2011 годы | | |2 6 0 | | || | | | | | ||Мероприятия в сфере образования |07|09|52 7 0 | 022| 500,0|| | | |2 6 0 | | || | | | | | ||Культура, кинематография, средства массовой |08| | | | 112 801,1||информации | | | | | || | | | | | ||Культура |08|01| | | 107 187,3|| | | | | | ||Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |08|01|44 0 0 | | 13 854,7||и средств массовой информации | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|01|44 9 0 | | 13 854,7||учреждений | | |0 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|01|44 9 9 | | 13 854,7||учреждений за счет местного бюджета | | |0 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|44 9 9 | 001| 13 854,7|| | | |0 9 9 | | || | | | | | ||Музеи и постоянные выставки |08|01|44 0 0 | | 959,6|| | | |1 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|01|44 9 0 | | 959,6||учреждений | | |1 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|01|44 9 9 | | 959,6||учреждений за счет местного бюджета | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|44 9 9 | 001| 959,6|| | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Библиотеки |08|01|44 0 0 | | 56 947,5|| | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|01|44 9 0 | | 56 947,5||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|01|44 9 9 | | 56 947,5||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|44 9 9 | 001| 56 947,5|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и |08|01|45 0 0 | | 5 924,5||средств массовой информации | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Комплектование книжных фондов библиотек |08|01|45 0 0 | | 1 016,5||муниципальных образований и государственных | | |0 6 0 | | ||библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|45 0 0 | 001| 1 016,5|| | | |0 6 0 | | || | | | | | ||Государственная поддержка в сфере культуры, |08|01|45 8 0 | | 4 908,0||кинематографии и средств массовой информации | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Прочие расходы |08|01|45 8 0 | 013| 4 908,0|| | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |08|01|79 0 0 | | 29 501,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Поддержка |08|01|79 1 0 | | 871,0||мурманских организаций творческих союзов и | | |5 0 0 | | ||учреждений культуры" на 2009 год | | | | | || | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08|01|79 1 0 | 023| 871,0||искусства, кинематографии, средств массовой | | |5 0 0 | | ||информации и архивного дела | | | | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Издательская |08|01|79 1 0 | | 1 800,0||деятельность администрации города Мурманска" в | | |5 1 0 | | ||2009 году | | | | | || | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08|01|79 1 0 | 023| 1 800,0||искусства, кинематографии, средств массовой | | |5 1 0 | | ||информации и архивного дела | | | | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Поддержка юных |08|01|79 1 0 | | 2 380,0||дарований в сфере культуры и искусства" на 2009 год| | |5 2 0 | | || | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08|01|79 1 0 | 023| 2 380,0||искусства, кинематографии, средств массовой | | |5 2 0 | | ||информации и архивного дела | | | | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Культура. |08|01|79 1 0 | | 18 900,0||Традиции. Народное творчество" на 2009 год | | |5 3 0 | | || | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08|01|79 1 0 | 023| 18 900,0||искусства, кинематографии, средств массовой | | |5 3 0 | | ||информации и архивного дела | | | | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Развитие |08|01|79 1 0 | | 5 550,0||муниципальных библиотек города Мурманска как | | |5 4 0 | | ||информационных интеллект-центров на 2008-2012 | | | | | ||годы" | | | | | || | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08|01|79 1 0 | 023| 5 550,0||искусства, кинематографии, средств массовой | | |5 4 0 | | ||информации и архивного дела | | | | | || | | | | | ||Другие вопросы в области культуры, |08|06| | | 5 613,8||кинематографии и средств массовой информации | | | | | || | | | | | ||Учебно-методические кабинеты, централизованные |08|06|45 0 0 | | 5 613,8||бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | |2 0 0 | | ||учебные фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | ||производственные комбинаты, логопедические пункты | | | | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|06|45 9 0 | | 5 613,8||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |08|06|45 9 9 | | 5 613,8||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|06|45 9 9 | 001| 5 613,8|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Здравоохранение, физическая культура и спорт |09| | | | 910 114,7|| | | | | | ||Стационарная медицинская помощь |09|01| | | 344 958,8|| | | | | | ||Резервные фонды |09|01|07 0 0 | | 1 501,0|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |09|01|07 0 0 | | 1 501,0|| | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы администрации |09|01|07 0 0 | | 1 501,0||города Мурманска | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|07 0 0 | 001| 1 501,0|| | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные |09|01|47 0 0 | | 271 779,1||части | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|01|47 9 0 | | 271 779,1||учреждений | | |0 9 0 | | || | | | | | ||Софинансирование расходов на приобретение |09|01|47 9 9 | | 950,0||медицинского оборудования в отделение анестезии и | | |0 9 8 | | ||реанимации МУЗ "Мурманская детская городская | | | | | ||больница" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|47 9 9 | 001| 950,0|| | | |0 9 8 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|01|47 9 9 | | 270 829,1||учреждений за счет местного бюджета | | |0 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|47 9 9 | 001| 270 829,1|| | | |0 9 9 | | || | | | | | ||Родильные дома |09|01|47 0 0 | | 52 678,7|| | | |6 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|01|47 9 0 | | 52 678,7||учреждений | | |6 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|01|47 9 9 | | 52 678,7||учреждений за счет местного бюджета | | |6 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|47 9 9 | 001| 52 678,7|| | | |6 9 9 | | || | | | | | ||Субсидия на приобретение медицинского |09|01|52 5 0 | | 19 000,0||оборудования в отделение анастезиологии и | | |0 1 0 | | ||реанимации МУЗ "Мурманская детская городская | | | | | ||больница" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|52 5 0 |001 | 19 000,0|| | | |0 1 0 | | || | | | | | ||Амбулаторная помощь |09|02| | | 121 948,3|| | | | | | ||Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09|02|47 0 0 | | 121 948,3|| | | |1 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|02|47 9 0 | | 121 948,3||учреждений | | |1 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|02|47 9 9 | | 121 948,3||учреждений за счет местного бюджета | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|47 9 9 | 001| 121 948,3|| | | |1 9 9 | | || | | | | | ||Скорая медицинская помощь |09|04| | | 163 782,9|| | | | | | ||Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные |09|04|47 0 0 | | 141 096,9||части | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|04|47 9 0 | | 141 096,9||учреждений | | |0 9 0 | | || | | | | | ||Денежные выплаты врачам, фельдшерам и |09|04|47 9 3 | | 2 074,0||медицинским сестрам отдаленных малокомплектных | | |0 9 2 | | ||амбулаторий (врачебных участков), санитарам | | | | | ||(санитаркам) отдаленных малокомплектных | | | | | ||амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско- | | | | | ||акушерских пунктов, выездных бригад скорой | | | | | ||медицинской помощи, водителям автомобилей скорой | | | | | ||медицинской помощи | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|47 9 3 | 001| 2 074,0|| | | |0 9 2 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|04|47 9 9 | | 139 022,9||учреждений за счет местного бюджета | | |0 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|47 9 9 | 001| 139 022,9|| | | |0 9 9 | | || | | | | | ||Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|04|52 0 0 | | 22 686,0|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Денежные выплаты медицинскому персоналу |09|04|52 1 0 | | 22 686,0||фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | |0 8 0 | | ||фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | ||медицинской помощи | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|52 1 0 | 001| 22 686,0|| | | |0 8 0 | | || | | | | | ||Физическая культура и спорт |09|08| | | 19 727,0|| | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |09|08|79 0 0 | | 19 727,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Развитие |09|08|79 1 0 | | 19 727,0||физической культуры и спорта в городе Мурманске на | | |5 6 0 | | ||2009 год" | | | | | || | | | | | ||Прочие расходы |09|08|79 1 0 | 013| 19 727,0|| | | |5 6 0 | | || | | | | | ||Другие вопросы в области здравоохранения, |09|10| | | 259 697,7||физической культуры и спорта | | | | | || | | | | | ||Учебно-методические кабинеты, централизованные |09|10|45 0 0 | | 9 071,2||бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | |2 0 0 | | ||учебные фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | ||производственные комбинаты, логопедические пункты | | | | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|10|45 9 0 | | 9 071,2||учреждений | | |2 9 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|10|45 9 9 | | 9 071,2||учреждений за счет местного бюджета | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|10|45 9 9 | 001| 9 071,2|| | | |2 9 9 | | || | | | | | ||Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг |09|10|46 0 0 | | 130 326,5||в сфере здравоохранения | | |9 0 0 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|10|46 9 0 | | 130 326,5||учреждений | | |9 9 0 | | || | | | | | ||Денежные выплаты врачам, фельдшерам и |09|10|46 9 3 | | 2 977,0||медицинским сестрам отдаленных малокомплектных | | |9 9 2 | | ||амбулаторий (врачебных участков), санитарам | | | | | ||(санитаркам) отдаленных малокомплектных | | | | | ||амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско- | | | | | ||акушерских пунктов, выездных бригад скорой | | | | | ||медицинской помощи, водителям автомобилей скорой | | | | | ||медицинской помощи | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|10|46 9 3 | 001| 2 977,0|| | | |9 9 2 | | || | | | | | ||Обеспечение деятельности подведомственных |09|10|46 9 9 | | 127 349,5||учреждений за счет местного бюджета | | |9 9 9 | | || | | | | | ||Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|10|46 9 9 | 001| 127 349,5|| | | |9 9 9 | | || | | | | | ||Долгосрочные целевые программы |09|10|52 0 0 | | 19 000,0|| | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Региональные целевые программы |09|10|52 0 0 | | 19 000,0|| | | |2 0 0 | | || | | | | | ||Региональная целевая программа "Дети Кольского |09|10|52 1 0 | | 19 000,0||Заполярья" на 2007-2010 годы | | |2 7 0 | | || | | | | | ||Подпрограмма "Здоровое поколение" |09|10|52 1 0 | | 19 000,0|| | | |2 7 2 | | || | | | | | ||Мероприятия в области здравоохранения |09|10|52 1 0 | 067| 19 000,0|| | | |2 7 2 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |09|10|79 0 0 | | 101 300,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа |09|10|79 1 0 | | 90 000,0||"Совершенствование муниципального | | |5 5 0 | | ||здравоохранения города Мурманска на 2009-2011 | | | | | ||годы" | | | | | || | | | | | ||Мероприятия в области здравоохранения |09|10|79 1 0 | 067| 90 000,0|| | | |5 5 0 | | || | | | | | ||Адресная инвестиционная программа |09|10|79 2 0 | | 11 300,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Непрограммная часть |09|10|79 2 0 | | 11 300,0|| | | |5 0 1 | | || | | | | | ||Бюджетные инвестиции |09|10|79 2 0 | 003| 11 300,0|| | | |5 0 1 | | || | | | | | ||Социальная политика |10| | | | 344 224,2|| | | | | | ||Пенсионное обеспечение |10|01| | | 14 534,0|| | | | | | ||Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное |10|01|49 0 0 | | 14 534,0||обеспечение | | |1 0 0 | | || | | | | | ||Доплаты к пенсиям государственных служащих |10|01|49 0 0 | | 14 534,0||субъектов Российской Федерации и муниципальных | | |1 1 0 | | ||служащих | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|01|49 0 0 | 005| 14 534,0|| | | |1 1 0 | | || | | | | | ||Социальное обеспечение населения |10|03| | | 222 469,1|| | | | | | ||Резервные фонды |10|03|07 0 0 | | 1 000,0|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |10|03|07 0 0 | | 1 000,0|| | | |0 5 0 | | || | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы администрации |10|03|07 0 0 | | 1 000,0||города Мурманска | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Прочие расходы |10|03|07 0 0 | 013| 1 000,0|| | | |0 5 1 | | || | | | | | ||Социальная помощь |10|03|50 0 0 | | 171 501,1|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Мероприятия в области социальной политики |10|03|50 3 0 | | 3 521,2|| | | |5 3 0 | | || | | | | | ||Меры социальной поддержки Почетным гражданам |10|03|50 3 0 | | 61,2||города Мурманска в части обеспечения единым | | |5 3 1 | | ||социальным проездным билетом | | | | | || | | | | | ||Прочие расходы |10|03|50 3 0 | 013| 61,2|| | | |5 3 1 | | || | | | | | ||Меры социальной поддержки Почетным гражданам |10|03|50 3 0 | | 230,0||города Мурманска в части оплаты жилья и | | |5 3 2 | | ||коммунальных услуг | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|03|50 3 0 | 005| 230,0|| | | |5 3 2 | | || | | | | | ||Меры социальной поддержки жителям и защитникам |10|03|50 3 0 | | 3 230,0||блокадного Ленинграда по оплате жилья и | | |5 3 3 | | ||коммунальных услуг | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|03|50 3 0 | 005| 3 230,0|| | | |5 3 3 | | || | | | | | ||Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, |10|03|50 3 0 | | 156 653,0||детей, оставшихся без попечения родителей, а также | | |5 6 0 | | ||детей, находящихся под опекой (попечительством), не| | | | | ||имеющих закрепленного жилого помещения | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|03|50 3 0 | 005| 156 653,0|| | | |5 6 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |10|03|50 8 0 | | 10 261,9||"О дополнительных гарантиях по социальной | | |5 8 0 | | ||поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | ||попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и | | | | | ||детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |10|03|50 8 0 | | 10 261,9||"О дополнительных гарантиях по социальной | | |5 8 7 | | ||поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | ||попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и | | | | | ||детей, оставшихся без попечения родителей" в части | | | | | ||предоставления мер социальной поддержки по оплате | | | | | ||жилья и коммунальных услуг | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|03|50 8 0 | 005| 10 261,9|| | | |5 8 7 | | || | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |10|03|50 9 0 | | 1 065,0||гражданин города-героя Мурманска" | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |10|03|50 9 0 | | 510,0||гражданин города-героя Мурманска" в части | | |5 0 1 | | ||ежемесячной доплаты к пенсии | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|03|50 9 0 | 005| 510,0|| | | |5 0 1 | | || | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |10|03|50 9 0 | | 255,0||гражданин города-героя Мурманска" в части | | |5 0 2 | | ||ежегодной материальной помощи на санаторное | | | | | ||лечение и оздоровительные мероприятия | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|03|50 9 0 | 005| 255,0|| | | |5 0 2 | | || | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |10|03|50 9 0 | | 300,0||гражданин города-героя Мурманска" в части | | |5 0 3 | | ||возмещения расходов по фактически понесенным | | | | | ||затратам за услуги, оказанные специализированными | | | | | ||организациями | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|03|50 9 0 | 005| 300,0|| | | |5 0 3 | | || | | | | | ||Целевые программы муниципальных образований |10|03|79 0 0 | | 49 968,0|| | | |5 0 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Дополнительные |10|03|79 1 0 | | 15 700,0||меры социальной поддержки отдельных категорий | | |5 7 0 | | ||граждан на 2009 год" | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |10|03|79 1 0 | 500| 15 700,0||самоуправления | | |5 7 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Обеспечение |10|03|79 1 0 | | 31 431,0||жильем молодых семей города Мурманска" на 2006- | | |5 8 0 | | ||2010 годы | | | | | || | | | | | ||Мероприятия в области социальной политики |10|03|79 1 0 | 068| 31 431,0|| | | |5 8 0 | | || | | | | | ||Муниципальная целевая программа "Развитие |10|03|79 1 0 | | 2 837,0||системы ипотечного кредитования в городе | | |5 9 0 | | ||Мурманске на 2008-2010 годы" | | | | | || | | | | | ||Мероприятия в области социальной политики |10|03|79 1 0 | 068| 2 837,0|| | | |5 9 0 | | || | | | | | ||Охрана семьи и детства |10|04| | | 107 221,1|| | | | | | ||Реализация государственных функций в области |10|04|51 0 0 | | 109,0||социальной политики | | |4 0 0 | | || | | | | | ||Мероприятия в области социальной политики |10|04|51 0 0 | | 109,0|| | | |4 1 0 | | || | | | | | ||Выплаты на обеспечение выпускников муниципальных |10|04|51 0 0 | | 109,0||образовательных учреждений из числа детей-сирот и | | |4 1 6 | | ||детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|04|51 0 0 | 005| 109,0|| | | |4 1 6 | | || | | | | | ||Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10|04|52 0 0 | | 107 112,1|| | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Компенсация части родительской платы за |10|04|52 1 0 | | 10 522,7||содержание ребенка в государственных и | | |0 0 0 | | ||муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | ||реализующих основную общеобразовательную | | | | | ||программу дошкольного образования с учетом | | | | | ||дополнительных расходов (банковские, почтовые | | | | | ||услуги) | | | | | || | | | | | ||Компенсация части родительской платы за |10|04|52 1 0 | | 10 308,2||содержание ребенка в государственных и | | |0 0 1 | | ||муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | ||реализующих основную общеобразовательную | | | | | ||программу дошкольного образования | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|04|52 1 0 | 005| 10 308,2|| | | |0 0 1 | | || | | | | | ||Дополнительные расходы, связанные с выплатой |10|04|52 1 0 | | 214,5||компенсации части родительской платы за | | |0 0 2 | | ||содержание ребенка в государственных и | | | | | ||муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | ||реализующих основную общеобразовательную | | | | | ||программу дошкольного образования (банковские, | | | | | ||почтовые услуги) | | | | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|04|52 1 0 | 005| 214,5|| | | |0 0 2 | | || | | | | | ||Содержание ребенка в семье опекуна и приемной |10|04|52 1 0 | | 94 630,4||семье, а также оплата труда приемного родителя | | |0 3 0 | | || | | | | | ||Выплата приемной семье на содержание подопечных |10|04|52 1 1 | | 8 706,7||детей | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Социальные выплаты |10|04|52 1 1 | 005| 8 706,7|| | | |0 3 1 | | || | | | | | ||Оплата труда приемного родителя |10|04|52 1 1 | | 12 510,0|| | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |10|04|52 1 1 | 500| 12 510,0||самоуправления | | |0 3 2 | | || | | | | | ||Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных |10|04|52 1 2 | | 73 413,7||детей | | |0 3 0 | | || | | | | | ||Социальная выплата |10|04|52 1 2 | 005| 73 413,7|| | | |0 3 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |10|04|52 3 0 | | 1 959,0||"О патронате" | | |0 0 0 | | || | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |10|04|52 3 1 | | 1 959,0||"О патронате" в части финансирования расходов по | | |0 0 2 | | ||оплате труда патронатных воспитателей | | | | | || | | | | | ||Выполнение функций органами местного |10|04|52 3 1 | 500| 1 959,0||самоуправления | | |0 0 2 | | || | | | | | ||ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | 7 524|| | | | | | 974,2|-----------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
решению Совета депутатов
города Мурманска
от 19.12.2008 N 58-725
(в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска
от 03.06.2009 N 5-67)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
город Мурманск на 2009 год
тыс.
руб.---------------------------------------------------------------------------------| Наименование |Код |Ра|П-|Целевая| Вид | Сумма || |вед-|з-|од|статья |расх | || |ом- |де|- | |о-дов| || |ств |л |ра| | | || | а | |з-| | | || | | |де| | | || | | |л | | | ||------------------------------------------+----+--+--+-------+-----+-----------||Совет депутатов города Мурманска |950 | | | | | 23 700,0|| | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |950 |01| | | | 23 700,0|| | | | | | | ||Функционирование законодательных |950 |01|03| | | 23 700,0||(представительных) органов | | | | | | ||государственной власти и представительных | | | | | | ||органов муниципальных образований | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |950 |01|03|0- 0 0 | | 23 700,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |950 |01|03|0- 0 0 | | 18 130,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |950 |01|03|0- 0 0 | | 18 130,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |950 |01|03|0- 0 0 | 500 | 18 130,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Председатель представительного органа |950 |01|03|0- 1 0 | | 2 110,0||муниципального образования | | | |0 1 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |950 |01|03|0- 1 0 | 500 | 2 110,0||самоуправления | | | |0 1 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Депутаты представительного органа |950 |01|03|0- 1 0 | | 3 460,0||муниципального образования | | | |0 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |950 |01|03|0- 1 0 | 500 | 3 460,0||самоуправления | | | |0 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Администрация города Мурманска |951 | | | | | 360 463,9|| | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |951 |01| | | | 289 175,7|| | | | | | | ||Функционирование высшего должностного |951 |01|02| | | 2 340,0||лица субъекта Российской Федерации и | | | | | | ||муниципального образования | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |951 |01|02|0- 0 0 | | 2 340,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Глава муниципального образования |951 |01|02|0- 0 0 | | 2 340,0|| | | | |0 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|02|0- 0 0 | 500 | 2 340,0||самоуправления | | | |0 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Функционирование Правительства |951 |01|04| | | 220 254,9||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |951 |01|04|0- 0 0 | | 220 254,9||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |951 |01|04|0- 0 0 | | 220 254,9|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |951 |01|04|0- 0 0 | | 217 793,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|04|0- 0 0 | 500 | 217 793,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на единовременную |951 |01|04|0- 0 0 | | 2 461,9||компенсационную денежную выплату | | | |0 4 2 | | ||муниципальным служащим при выходе на | | | |2 | | ||трудовую пенсию | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|04|0- 0 0 | 500 | 2 461,9||самоуправления | | | |0 4 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение проведения выборов и |951 |01|07| | | 16 682,0||референдумов | | | | | | || | | | | | | ||Проведение выборов и референдумов |951 |01|07|0- 0 0 | | 16 682,0|| | | | |2 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Проведение выборов в представительные |951 |01|07|0- 0 0 | | 1 375,0||органы муниципального образования | | | |2 0 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|07|0- 0 0 | 500 | 1 375,0||самоуправления | | | |2 0 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Проведение выборов главы муниципального |951 |01|07|0- 0 0 | | 15 307,0||образования | | | |2 0 3 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|07|0- 0 0 | 500 | 15 307,0||самоуправления | | | |2 0 3 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |951 |01|14| | | 49 898,8|| | | | | | | ||Руководство и управление в сфере|951 |01|14|0- 0 0 | | 7933,9||установленных функций | | | |0 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Государственная регистрация актов|951 |01|14|0- 3 0 | | 7933,9||гражданского состояния | | | |0 8 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|0- 3 0 | 500 | 7933,9||самоуправления | | | |0 8 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |951 |01|14|0- 0 0 | | 7 745,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |951 |01|14|0- 0 0 | | 7 745,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |951 |01|14|0- 0 0 | | 5 688,0||"О комиссиях по делам несовершеннолетних | | | |0 4 5 | | ||и защите их прав в Мурманской области" | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|0- 0 0 | 500 | 5 688,0||самоуправления | | | |0 4 5 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |951 |01|14|0- 0 1 | | 2 057,0||"Об административных комиссиях" | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|0- 0 1 | 500 | 2 057,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация государственных функций,|951 |01|14|0- 0 0 | | 1 390,8||связанных с общегосударственным| | | |9 0 0 | | ||управлением | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение других обязательств|951 |01|14|0- 0 0 | | 1 390,8||государства | | | |9 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на оплату членских взносов в Союз|951 |01|14|0- 0 2 | | 890,8||городов Заполярья и Крайнего Севера, в| | | |9 3 1 | | ||Конгресс муниципальных образований| | | |2 | | ||Российской Федерации и прочие членские| | | | | | ||взносы | | | | | | || | | | | | | ||Прочие расходы |951 |01|14|0- 0 2 | 013 | 890,8|| | | | |9 3 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация Положения "О территориальном |951 |01|14|0- 0 2 | | 500,0||общественном самоуправлении в городе | | | |9 3 3 | | ||Мурманске" | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|0- 0 2 | 500 | 500,0||самоуправления | | | |9 3 3 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |951 |01|14|7- 0 0 | | 32 829,1||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа " |951 |01|14|7- 0 0 | | 3 950,0||Поддержка общественных и гражданских | | | |9 1 0 | | ||инициатив в городе Мурманске на 2009 год" | | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|7- 0 0 | 500 | 3 950,0||самоуправления | | | |9 1 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |951 |01|14|7- 0 0 | | 655,0||"Комплексные меры по профилактике | | | |9 2 0 | | ||наркомании в городе Мурманске на 2009 год"| | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|7- 0 0 | 500 | 655,0||самоуправления | | | |9 2 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |951 |01|14|7- 0 0 | | 21 500,0||"Профилактика правонарушений в городе | | | |9 3 0 | | ||Мурманске" на 2009 год | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |951 |01|14|7- 0 0 | | 3 500,0||"Профилактика правонарушений в городе | | | |9 3 1 | | ||Мурманске" на 2009 год в части ремонта | | | |5 | | ||помещений участковых пунктов милиции | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|7- 0 0 | 500 | 3 500,0||самоуправления | | | |9 3 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |951 |01|14|7- 0 0 | | 18 000,0||"Профилактика правонарушений в городе | | | |9 3 2 | | ||Мурманске" на 2009 год в части прочих | | | |5 | | ||мероприятий | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|7- 0 0 | 500 | 18 000,0||самоуправления | | | |9 3 2 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа " |951 |01|14|7- 0 0 | | 6 724,1||Развитие и поддержка малого и среднего | | | |9 4 0 | | ||предпринимательства в городе Мурманске" | | | |5 | | ||на 2009-2011годы | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |01|14|7- 0 0 | 500 | 6 724,1||самоуправления | | | |9 4 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Национальная экономика |951 |04| | | | 5 000,0|| | | | | | | ||Другие вопросы в области национальной|951 |04|12| | | 5 000,0||экономики | | | | | | || | | | | | | ||Реализация государственных функций в|951 |04|12|3- 0 0 | | 5 000,0||области национальной экономики | | | |4 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Мероприятия по землеустройству и |951 |04|12|3- 0 0 | | 5 000,0||землепользованию | | | |4 3 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы по разработке генерального плана |951 |04|12|3- 0 0 | | 5 000,0||муниципального образования город | | | |4 3 1 | | ||Мурманск | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |04|12|3- 0 0 | 500 | 5 000,0||самоуправления | | | |4 3 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Социальная политика |951 |10| | | | 66 288,2|| | | | | | | ||Пенсионное обеспечение |951 |10|01| | | 14 534,0|| | | | | | | ||Доплаты к пенсиям, дополнительное |951 |10|01|4- 0 0 | | 14 534,0||пенсионное обеспечение | | | |9 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Доплаты к пенсиям государственных |951 |10|01|4- 0 0 | | 14 534,0||служащих субъектов Российской Федерации | | | |9 1 0 | | ||и муниципальных служащих | | | |1 | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |951 |10|01|4- 0 0 | 005 | 14 534,0|| | | | |9 1 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Социальное обеспечение населения |951 |10|03| | | 51 754,2|| | | | | | | ||Резервные фонды |951 |10|03|0- 0 0 | | 1 000,0|| | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |951 |10|03|0- 0 0 | | 1 000,0|| | | | |7 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы |951 |10|03|0- 0 0 | | 1 000,0||администрации города Мурманска | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |951 |10|03|0- 0 0 | 013 | 1 000,0|| | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Социальная помощь |951 |10|03|5- 0 0 | | 1 126,2|| | | | |0 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области социальной |951 |10|03|5- 3 0 | | 61,2||политики | | | |0 3 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Меры социальной поддержки Почетным |951 |10|03|5- 3 0 | | 61,2||гражданам города Мурманска в части | | | |0 3 1 | | ||обеспечения единым социальным | | | |5 | | ||проездным билетом | | | | | | || | | | | | | ||Прочие расходы |951 |10|03|5- 3 0 | 013 | 61,2|| | | | |0 3 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |951 |10|03|5- 9 0 | | 1 065,0||гражданин города-героя Мурманска" | | | |0 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |951 |10|03|5- 9 0 | | 510,0||гражданин города-героя Мурманска" в части | | | |0 0 1 | | ||ежемесячной доплаты к пенсии | | | |5 | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |951 |10|03|5- 9 0 | 005 | 510,0|| | | | |0 0 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |951 |10|03|5- 9 0 | | 255,0||гражданин города-героя Мурманска" в части | | | |0 0 2 | | ||ежегодной материальной помощи на | | | |5 | | ||санаторное лечение и оздоровительные | | | | | | ||мероприятия | | | | | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |951 |10|03|5- 9 0 | 005 | 255,0|| | | | |0 0 2 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Реализация Положения о звании "Почетный |951 |10|03|5- 9 0 | | 300,0||гражданин города-героя Мурманска" в части | | | |0 0 3 | | ||возмещения расходов по фактически | | | |5 | | ||понесенным затратам за услуги, оказанные | | | | | | ||специализированными организациями | | | | | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |951 |10|03|5- 9 0 | 005 | 300,0|| | | | |0 0 3 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |951 |10|03|7- 0 0 | | 49 628,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |951 |10|03|7- 1 0 | | 15 360,0||"Дополнительные меры социальной | | | |9 7 0 | | ||поддержки отдельных категорий граждан на | | | |5 | | ||2009 год" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |951 |10|03|7- 1 0 | 500 | 15 360,0||самоуправления | | | |9 7 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |951 |10|03|7- 1 0 | | 31 431,0||"Обеспечение жильем молодых семей | | | |9 8 0 | | ||города Мурманска" на 2006-2010 годы | | | |5 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области социальной |951 |10|03|7- 1 0 | 068 | 31 431,0||политики | | | |9 8 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |951 |10|03|7- 1 0 | | 2 837,0||"Развитие системы ипотечного кредитования | | | |9 9 0 | | ||в городе Мурманске на 2008-2010 годы" | | | |5 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области социальной |951 |10|03|7- 1 0 | 068 | 2 837,0||политики | | | |9 9 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Комитет по здравоохранению | | | | | | || | | | | | | ||администрации города Мурманска |952 | | | | | 840 399,0|| | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |952 |01| | | | 12 540,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |952 |01|04| | | 12 540,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |952 |01|04|0- 0 0 | | 12 540,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |952 |01|04|0- 0 0 | | 12 540,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |952 |01|04|0- 0 0 | | 12 540,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |952 |01|04|0- 0 0 | 500 | 12 540,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Образование |952 |07| | | | 171,3|| | | | | | | ||Молодежная политика и оздоровление детей |952 |07|07| | | 171,3|| | | | | | | ||Мероприятия по проведению |952 |07|07|4- 0 0 | | 171,3||оздоровительной кампании детей | | | |3 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление детей |952 |07|07|4- 0 0 | | 171,3|| | | | |3 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление детей за счет местного |952 |07|07|4- 0 9 | | 171,3||бюджета | | | |3 2 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |952 |07|07|4- 0 9 | 500 | 171,3||самоуправления | | | |3 2 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Здравоохранение, физическая культура и |952 |09| | | | 827 687,7||спорт | | | | | | || | | | | | | ||Стационарная медицинская помощь |952 |09|01| | | 317 558,8|| | | | | | | ||Резервные фонды |952 |09|01|0- 0 0 | | 1 501,0|| | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |952 |09|01|0- 0 0 | | 1 501,0|| | | | |7 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы |952 |09|01|0- 0 0 | | 1 501,0||администрации города Мурманска | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|01|0- 0 0 | 001 | 1 501,0||учреждениями | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Больницы, клиники, госпитали, медико- |952 |09|01|4- 0 0 | | 252 879,1||санитарные части | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|01|4- 9 0 | | 252 879,1||подведомственных учреждений | | | |7 9 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Софинансирование расходов на |952 |09|01|4- 9 9 | | 950,0||приобретение медицинского оборудования в | | | |7 9 8 | | ||отделении анестезиологии и реанимации | | | |0 | | ||МУЗ"Мурманская детская городская | | | | | | ||больница" за счет средств местного бюджета| | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|01|4- 9 9 | 001 | 950,0||учреждениями | | | |7 9 8 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|01|4- 9 9 | | 251 929,1||подведомственных учреждений за счет | | | |7 9 9 | | ||местного бюджета | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|01|4- 9 9 | 001 | 251 929,1||учреждениями | | | |7 9 9 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Родильные дома |952 |09|01|4- 0 0 | | 44 178,7|| | | | |7 0 0 | | || | | | |6 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|01|4- 9 0 | | 44 178,7||подведомственных учреждений | | | |7 9 0 | | || | | | |6 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|01|4- 9 9 | | 44 178,7||подведомственных учреждений за счет | | | |7 9 9 | | ||местного бюджета | | | |6 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|01|4- 9 9 | 001 | 44 178,7||учреждениями | | | |7 9 9 | | || | | | |6 | | || | | | | | | ||Иные безвозмездные и безвозвратные|952 |09|01|5- 0 0 | | 19 000,0||перечисления | | | |2 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Субсидия на приобретение медицинского |952 |09|01|5- 5 0 | | 19 000,0||оборудования в отделении анестезиологии и | | | |2 1 0 | | ||реанимации МУЗ"Мурманская детская | | | |0 | | ||городская больница" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|01|5- 5 0 | 001 | 19 000,0||учреждениями | | | |2 1 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Амбулаторная помощь |952 |09|02| | | 121 548,3|| | | | | | | ||Поликлиники, амбулатории, диагностические |952 |09|02|4- 0 0 | | 121 548,3||центры | | | |7 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|02|4- 9 0 | | 121 548,3||подведомственных учреждений | | | |7 9 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|02|4- 9 9 | | 121 548,3||подведомственных учреждений за счет | | | |7 9 9 | | ||местного бюджета | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|02|4- 9 9 | 001 | 121 548,3||учреждениями | | | |7 9 9 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Скорая медицинская помощь |952 |09|04| | | 163 782,9|| | | | | | | ||Больницы, клиники, госпитали, медико- |952 |09|04|4- 0 0 | | 141 096,9||санитарные части | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|04|4- 9 0 | | 139 022,9||подведомственных учреждений | | | |7 9 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Денежные выплаты врачам, фельдшерам и |952 |09|04|4- 9 3 | | 2 074,0||медицинским сестрам отдаленных | | | |7 9 2 | | ||малокомплектных амбулаторий (врачебных | | | |0 | | ||участков), санитарам (санитаркам) | | | | | | ||отдаленных малокомплектных амбулаторий | | | | | | ||(врачебных участков), фельдшерско- | | | | | | ||акушерских пунктов, выездных бригад скорой| | | | | | ||медицинской помощи, водителям | | | | | | ||автомобилей скорой медицинской помощи за | | | | | | ||счет областного бюджета | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|04|4- 9 3 | 001 | 2 074,0||учреждениями | | | |7 9 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|04|4- 9 9 | | 139 022,9||подведомственных учреждений за счет | | | |7 9 9 | | ||местного бюджета | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|04|4- 9 9 | 001 | 139 022,9||учреждениями | | | |7 9 9 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Иные безвозмездные и безвозвратные|952 |09|04|5- 0 0 | | 22 686,0||перечисления | | | |2 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Денежные выплаты медицинскому|952 |09|04|5- 1 0 | | 22 686,0||персоналу фельдшерско-акушерских| | | |2 8 0 | | ||пунктов, врачам, фельдшерам и| | | |0 | | ||медицинским сестрам скорой медицинской| | | | | | ||помощи | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|04|5- 1 0 | 001 | 22 686,0||учреждениями | | | |2 8 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Другие вопросы в области здравоохранения, |952 |09|10| | | 224 797,7||физической культуры и спорта | | | | | | || | | | | | | ||Учебно-методические кабинеты, |952 |09|10|4- 0 0 | | 9 071,2||централизованные бухгалтерии, группы | | | |5 0 0 | | ||хозяйственного облуживания, учебные | | | |2 | | ||фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | ||производственные комбинаты, | | | | | | ||логопедические пункты | | | | | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|10|4- 9 0 | | 9 071,2||подведомственных учреждений | | | |5 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|10|4- 9 9 | | 9 071,2||подведомственных учреждений за счет | | | |5 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|10|4- 9 9 | 001 | 9 071,2||учреждениями | | | |5 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Учреждения, обеспечивающие |952 |09|10|4- 0 0 | | 130 326,5||предоставление услуг в сфере | | | |6 0 0 | | ||здравоохранения | | | |9 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|10|4- 9 0 | | 130 326,5||подведомственных учреждений | | | |6 9 0 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Денежные выплаты врачам, фельдшерам и |952 |09|10|4- 9 3 | | 2 977,0||медицинским сестрам отдаленных | | | |6 9 2 | | ||малокомплектных амбулаторий (врачебных | | | |9 | | ||участков), санитарам (санитаркам) | | | | | | ||отдаленных малокомплектных амбулаторий | | | | | | ||(врачебных участков), фельдшерско- | | | | | | ||акушерских пунктов, выездных бригад скорой| | | | | | ||медицинской помощи, водителям | | | | | | ||автомобилей скорой медицинской помощи за | | | | | | ||счет областного бюджета | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|10|4- 9 3 | 001 | 2 977,0||учреждениями | | | |6 9 2 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |952 |09|10|4- 9 9 | | 127 349,5||подведомственных учреждений за счет | | | |6 9 9 | | ||местного бюджета | | | |9 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |952 |09|10|4- 9 9 | 001 | 127 349,5||учреждениями | | | |6 9 9 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Региональные целевые программы |952 |09|10|5- 0 0 | | 19 000,0|| | | | |2 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Региональная целевая программа "Дети |952 |09|10|5- 1 0 | | 19 000,0||Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы | | | |2 7 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Подпрограмма "Здоровое поколение" |952 |09|10|5- 1 0 | | 19 000,0|| | | | |2 7 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области здравоохранения |952 |09|10|5- 1 0 | 067 | 19 000,0|| | | | |2 7 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |952 |09|10|7- 0 0 | | 66 400,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |952 |09|10|7- 1 0 | | 66 400,0||"Совершенствование муниципального | | | |9 5 0 | | ||здравоохранения города Мурманска на 2009- | | | |5 | | ||2011 годы" | | | | | | || | | | | | | ||Мероприятия в области здравоохранения |952 |09|10|7- 1 0 | 067 | 66 400,0|| | | | |9 5 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Комитет по делам молодежи | | | | | | || | | | | | | ||администрации города Мурманска |953 | | | | | 42 227,9|| | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |953 |01| | | | 7 613,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |953 |01|04| | | 7 540,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |953 |01|04|0- 0 0 | | 7 540,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |953 |01|04|0- 0 0 | | 7 540,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |953 |01|04|0- 0 0 | | 7 540,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |953 |01|04|0- 0 0 | 500 | 7 540,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |953 |01|14| | | 73,0|| | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |953 |01|14|7- 0 0 | | 73,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |953 |01|14|7- 0 0 | | 73,0||"Комплексные меры по профилактике | | | |9 2 0 | | ||наркомании в городе Мурманске на 2009 год"| | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |953 |01|14|7- 0 0 | 500 | 73,0||самоуправления | | | |9 2 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Образование |953 |07| | | | 34 424,9|| | | | | | | ||Молодежная политика и оздоровление детей |953 |07|07| | | 34 424,9|| | | | | | | ||Организационно-воспитательная работа с |953 |07|07|4- 0 0 | | 27 898,4||молодежью | | | |3 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |953 |07|07|4- 9 0 | | 27 898,4||подведомственных учреждений | | | |3 9 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |953 |07|07|4- 9 9 | | 27 898,4||подведомственных учреждений за счет | | | |3 9 9 | | ||местного бюджета | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |953 |07|07|4- 9 9 | 001 | 27 898,4||учреждениями | | | |3 9 9 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Мероприятия по проведению |953 |07|07|4- 0 0 | | 1 291,0||оздоровительной кампании детей | | | |3 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление детей |953 |07|07|4- 0 0 | | 1 291,0|| | | | |3 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление детей за счет местного |953 |07|07|4- 0 9 | | 1 291,0||бюджета | | | |3 2 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |953 |07|07|4- 0 9 | 500 | 1 291,0||самоуправления | | | |3 2 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Долгосрочные целевые программы |953 |07|07|5- 0 0 | | 335,5|| | | | |2 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Долгосрочная целевая программа "SOS" на |953 |07|07|5- 1 0 | | 97,5||2008-2010 годы | | | |2 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Проведение оздоровительных и других |953 |07|07|5- 1 0 | 447 | 97,5||мероприятий для детей и молодежи | | | |2 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Долгосрочная целевая программа |953 |07|07|5- 5 0 | | 238,0||"Молодежь Мурмана" на 2008-2010 годы | | | |2 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Проведение оздоровительных и других |953 |07|07|5- 5 0 | 447 | 238,0||мероприятий для детей и молодежи | | | |2 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |953 |07|07|7- 0 0 | | 4 900,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |953 |07|07|7- 0 0 | | 4 900,0||"Молодежь Мурманска" на 2008-2009годы | | | |9 9 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Проведение оздоровительных и других |953 |07|07|7- 0 0 | 447 | 4 900,0||мероприятий для детей и молодежи | | | |9 9 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Социальная политика |953 |10| | | | 190,0|| | | | | | | ||Социальное обеспечение населения |953 |10|03| | | 190,0|| | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |953 |10|03|7- 0 0 | | 190,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |953 |10|03|7- 1 0 | | 190,0||"Дополнительные меры социальной | | | |9 7 0 | | ||поддержки отдельных категорий граждан на | | | |5 | | ||2009 год" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |953 |10|03|7- 1 0 | 500 | 190,0||самоуправления | | | |9 7 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Комитет по культуре администрации |954 | | | | | 209 129,8||города Мурманска | | | | | | || | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |954 |01| | | | 5 985,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |954 |01|04| | | 5 885,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |954 |01|04|0- 0 0 | | 5 885,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |954 |01|04|0- 0 0 | | 5 885,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |954 |01|04|0- 0 0 | | 5 885,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |954 |01|04|0- 0 0 | 500 | 5 885,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |954 |01|14| | | 100,0|| | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |954 |01|14|7- 0 0 | | 100,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |954 |01|14|7- 0 0 | | 100,0||"Комплексные меры по профилактике | | | |9 2 0 | | ||наркомании в городе Мурманске на 2009 год"| | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |954 |01|14|7- 0 0 | 500 | 100,0||самоуправления | | | |9 2 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Образование |954 |07| | | | 92 583,7|| | | | | | | ||Общее образование |954 |07|02| | | 92 583,7|| | | | | | | ||Учреждения по внешкольной работе с|954 |07|02|4- 0 0 | | 92 583,7||детьми | | | |2 0 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |07|02|4- 9 0 | | 92 583,7||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |07|02|4- 9 9 | | 92 583,7||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |3 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |954 |07|02|4- 9 9 | 001 | 92 583,7||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Культура, кинематография, средства |954 |08| | | | 110 561,1||массовой информации | | | | | | || | | | | | | ||Культура |954 |08|01| | | 104 947,3|| | | | | | | ||Дворцы и дома культуры, другие учреждения |954 |08|01|4- 0 0 | | 13 854,7||культуры и средств массовой информации | | | |4 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|01|4- 9 0 | | 13 854,7||подведомственных учреждений | | | |4 9 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|01|4- 9 9 | | 13 854,7||подведомственных учреждений за счет | | | |4 9 9 | | ||местного бюджета | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |954 |08|01|4- 9 9 | 001 | 13 854,7||учреждениями | | | |4 9 9 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Музеи и постоянные выставки |954 |08|01|4- 0 0 | | 959,6|| | | | |4 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|01|4- 9 0 | | 959,6||подведомственных учреждений | | | |4 9 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|01|4- 9 9 | | 959,6||подведомственных учреждений за счет | | | |4 9 9 | | ||местного бюджета | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |954 |08|01|4- 9 9 | 001 | 959,6||учреждениями | | | |4 9 9 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Библиотеки |954 |08|01|4- 0 0 | | 54 707,5|| | | | |4 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|01|4- 9 0 | | 54 707,5||подведомственных учреждений | | | |4 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|01|4- 9 9 | | 54 707,5||подведомственных учреждений за счет | | | |4 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |954 |08|01|4- 9 9 | 001 | 54 707,5||учреждениями | | | |4 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Мероприятия в сфере культуры, |954 |08|01|4- 0 0 | | 5 924,5||кинематографии и средств массовой | | | |5 0 0 | | ||информации | | | |0 | | || | | | | | | ||Комплектование книжных фондов библиотек |954 |08|01|4- 0 0 | | 1 016,5||муниципальных образований и | | | |5 6 0 | | ||государственных библиотек городов Москвы | | | |0 | | ||и Санкт-Петербурга | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |954 |08|01|4- 0 0 | 001 | 1 016,5||учреждениями | | | |5 6 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Государственная поддержка в сфере|954 |08|01|4- 8 0 | | 4 908,0||культуры, кинематографии, средств| | | |5 5 0 | | ||массовой информации | | | |0 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |954 |08|01|4- 8 0 | 013 | 4 908,0|| | | | |5 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |954 |08|01|7- 0 0 | | 29 501,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |954 |08|01|7- 1 0 | | 871,0||"Поддержка мурманских организаций | | | |9 0 0 | | ||творческих союзов и учреждений культуры | | | |5 | | ||"на 2009 год | | | | | | || | | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию|954 |08|01|7- 1 0 | 023 | 871,0||культуры, искусства, кинематографии,| | | |9 0 0 | | ||средств массовой информации и архивного| | | |5 | | ||дела | | | | | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |954 |08|01|7- 1 0 | | 1 800,0||"Издательская деятельность администрации | | | |9 1 0 | | ||города Мурманска" в 2009 году | | | |5 | | || | | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию|954 |08|01|7- 1 0 | 023 | 1 800,0||культуры, искусства, кинематографии,| | | |9 1 0 | | ||средств массовой информации и архивного| | | |5 | | ||дела | | | | | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |954 |08|01|7- 1 0 | | 2 380,0||"Поддержка юных дарований в сфере | | | |9 2 0 | | ||культуры и искусства" на 2009 год | | | |5 | | || | | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию|954 |08|01|7- 1 0 | 023 | 2 380,0||культуры, искусства, кинематографии,| | | |9 2 0 | | ||средств массовой информации и архивного| | | |5 | | ||дела | | | | | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |954 |08|01|7- 1 0 | | 18 900,0||"Культура. Традиции. Народное творчество" | | | |9 3 0 | | ||на 2009 год | | | |5 | | || | | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию|954 |08|01|7- 1 0 | 023 | 18 900,0||культуры, искусства, кинематографии,| | | |9 3 0 | | ||средств массовой информации и архивного| | | |5 | | ||дела | | | | | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |954 |08|01|7- 1 0 | | 5 550,0||"Развитие муниципальных библиотек города | | | |9 4 0 | | ||Мурманска как информационных интеллект- | | | |5 | | ||центров на 2008-2012 годы" | | | | | | || | | | | | | ||Мероприятия по поддержке и развитию|954 |08|01|7- 1 0 | 023 | 5 550,0||культуры, искусства, кинематографии,| | | |9 4 0 | | ||средств массовой информации и архивного| | | |5 | | ||дела | | | | | | || | | | | | | ||Другие вопросы в области культуры, |954 |08|06| | | 5 613,8||кинематографии, средств массовой | | | | | | ||информации | | | | | | || | | | | | | ||Учебно-методические кабинеты, |954 |08|06|4- 0 0 | | 5 613,8||централизованные бухгалтерии, группы | | | |5 0 0 | | ||хозяйственного обслуживания, учебные | | | |2 | | ||фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | ||производственные комбинаты, | | | | | | ||логопедические пункты | | | | | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|06|4- 9 0 | | 5 613,8||подведомственных учреждений | | | |5 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |954 |08|06|4- 9 9 | | 5 613,8||подведомственных учреждений за счет | | | |5 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |954 |08|06|4- 9 9 | 001 | 5 613,8||учреждениями | | | |5 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Комитет по физической культуре и спорту | | | | | | || | | | | | | ||администрации города Мурманска |955 | | | | | 29 762,0|| | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |955 |01| | | | 10 035,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |955 |01|04| | | 9 955,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |955 |01|04|0- 0 0 | | 9 955,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |955 |01|04|0- 0 0 | | 9 955,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |955 |01|04|0- 0 0 | | 9 955,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |955 |01|04|0- 0 0 | 500 | 9 955,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |955 |01|14| | | 80,0|| | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |955 |01|14|7- 0 0 | | 80,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |955 |01|14|7- 0 0 | | 80,0||"Комплексные меры по профилактике | | | |9 2 0 | | ||наркомании в городе Мурманске на 2009 год"| | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |955 |01|14|7- 0 0 | 500 | 80,0||самоуправления | | | |9 2 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Здравоохранение, физическая культура и |955 |09| | | | 19 727,0||спорт | | | | | | || | | | | | | ||Физическая культура и спорт |955 |09|08| | | 19 727,0|| | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |955 |09|08|7- 0 0 | | 19 727,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа " |955 |09|08|7- 1 0 | | 19 727,0||Развитие физической культуры и спорта в | | | |9 6 0 | | ||городе Мурманске на 2009 год" | | | |5 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |955 |09|08|7- 1 0 | 013 | 19 727,0|| | | | |9 6 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Комитет по образованию | | | | | | || | | | | | | ||администрации города Мурманска |956 | | | | |3 584 241,4|| | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |956 |01| | | | 40 936,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |956 |01|04| | | 27 865,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |956 |01|04|0- 0 0 | | 27 865,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |956 |01|04|0- 0 0 | | 27 865,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |956 |01|04|0- 0 0 | | 27 865,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |956 |01|04|0- 0 0 | 500 | 27 865,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |956 |01|14| | | 13 071,0|| | | | | | | ||Руководство и управление в сфере|956 |01|14|0- 0 0 | | 13 026,0||установленных функций органов| | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов| | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного| | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |956 |01|14|0- 0 0 | | 13 026,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области " О|956 |01|14|0- 0 0 | | 13 026,0||наделении органов местного| | | |0 4 7 | | ||самоуправления отдельными| | | |2 | | ||государственными полномочиями по опеке и| | | | | | ||попечительству в отношении| | | | | | ||несовершеннолетних" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |956 |01|14|0- 0 0 | 500 | 13 026,0||самоуправления | | | |0 4 7 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |956 |01|14|7- 0 0 | | 45,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |956 |01|14|7- 0 0 | | 45,0||"Комплексные меры по профилактике | | | |9 2 0 | | ||наркомании в городе Мурманске на 2009год" | | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |956 |01|14|7- 0 0 | 500 | 45,0||самоуправления | | | |9 2 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Образование |956 |07| | | |3 435 934,3|| | | | | | | ||Дошкольное образование |956 |07|01| | |1 073 040,5|| | | | | | | ||Детские дошкольные учреждения |956 |07|01|4- 0 0 | |1 073 040,5|| | | | |2 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|01|4- 9 0 | |1 073 040,5||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|01|4- 9 0 | | 3 020,0||"О мерах социальной поддержки инвалидов" | | | |2 9 5 | | ||в части финансирования расходов по | | | |0 | | ||обеспечению воспитания и обучения детей- | | | | | | ||инвалидов на дому и в дошкольных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|01|4- 9 0 | 001 | 3 020,0||учреждениями | | | |2 9 5 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|01|4- 9 9 | |1 070 020,5||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|01|4- 9 9 | 001 |1 033 438,5||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |956 |07|01|4- 9 9 | 991 | 36 582,0||бюджетных учреждений | | | |2 9 9 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Общее образование |956 |07|02| | |2 107 366,7|| | | | | | | ||Школы-детские сады, школы начальные, |956 |07|02|4- 0 0 | |1 479 765,1||неполные средние и средние | | | |2 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 0 | |1 479 765,1||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | |1 058 262,2||"О региональных нормативах | | | |2 9 1 | | ||финансирования системы образования в | | | |1 | | ||Мурманской области" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 |1 058 262,2||учреждениями | | | |2 9 1 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 75 748,0||"О предоставлении питания отдельным | | | |2 9 2 | | ||категориям обучающихся и студентов | | | |1 | | ||государственных областных и | | | | | | ||муниципальных образовательных | | | | | | ||учреждений Мурманской области" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 75 748,0||учреждениями | | | |2 9 2 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 18 628,7||"О мерах социальной поддержки инвалидов" | | | |2 9 5 | | ||в части финансирования расходов по | | | |1 | | ||обеспечению воспитания и обучения детей- | | | | | | ||инвалидов на дому | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 18 628,7||учреждениями | | | |2 9 5 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение бесплатным молоком |956 |07|02|4- 9 3 | | 3 770,0||отдельных категорий обучающихся | | | |2 9 4 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 3 | 001 | 3 770,0||учреждениями | | | |2 9 4 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 9 | | 323 356,2||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 9 | 001 | 320 304,9||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |956 |07|02|4- 9 9 | 991 | 3 051,3||бюджетных учреждений | | | |2 9 9 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Школы-интернаты |956 |07|02|4- 0 0 | | 104 504,8|| | | | |2 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 0 | | 104 504,8||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 53 723,8||"О региональных нормативах | | | |2 9 1 | | ||финансирования системы образования в | | | |2 | | ||Мурманской области" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 53 723,8||учреждениями | | | |2 9 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 1 085,0||"О мерах социальной поддержки инвалидов" | | | |2 9 5 | | ||в части финансирования расходов по | | | |2 | | ||обеспечению воспитания и обучения детей- | | | | | | ||инвалидов на дому | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 1 085,0||учреждениями | | | |2 9 5 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 2 | | 46 614,0||"О социальной поддержке детей, детей- | | | |2 9 1 | | ||сирот, безнадзорных детей, детей, | | | |2 | | ||оставшихся без попечения родителей, детей-| | | | | | ||инвалидов, детей, находящихся в трудной | | | | | | ||жизненной ситуации" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 2 | 001 | 46 614,0||учреждениями | | | |2 9 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 9 | | 3 082,0||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 9 | 001 | 3 082,0||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Учреждения по внешкольной работе с |956 |07|02|4- 0 0 | | 279 738,1||детьми | | | |2 0 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 0 | | 279 738,1||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 9 | | 279 738,1||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |3 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 9 | 001 | 271 400,0||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |956 |07|02|4- 9 9 | 991 | 8 338,1||бюджетных учреждений | | | |2 9 9 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Детские дома |956 |07|02|4- 0 0 | | 127 915,5|| | | | |2 0 0 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 0 | | 127 915,5||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 68 351,5||"О региональных нормативах | | | |2 9 1 | | ||финансирования системы образования в | | | |4 | | ||Мурманской области" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 68 351,5||учреждениями | | | |2 9 1 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 2 | | 56 035,0||"О социальной поддержке детей, детей- | | | |2 9 2 | | ||сирот, безнадзорных детей, детей, | | | |4 | | ||оставшихся без попечения родителей, детей-| | | | | | ||инвалидов, детей, находящихся в трудной | | | | | | ||жизненной ситуации" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 2 | 001 | 56 035,0||учреждениями | | | |2 9 2 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 9 | | 3 529,0||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |4 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 9 | 001 | 3 529,0||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Специальные (коррекционные) учреждения |956 |07|02|4- 0 0 | | 70 703,6|| | | | |3 0 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 0 | | 70 703,6||подведомственных учреждений | | | |3 9 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 43 306,5||"О региональных нормативах | | | |3 9 1 | | ||финансирования системы образования в | | | |3 | | ||Мурманской области" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 43 306,5||учреждениями | | | |3 9 1 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 3 329,0||"О предоставлении питания отдельным | | | |3 9 2 | | ||категориям обучающихся и студентов | | | |3 | | ||государственных областных и | | | | | | ||муниципальных образовательных | | | | | | ||учреждений Мурманской области" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 3 329,0||учреждениями | | | |3 9 2 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|02|4- 9 0 | | 3 168,0||"О мерах социальной поддержки инвалидов" | | | |3 9 5 | | ||в части финансирования расходов по | | | |3 | | ||обеспечению воспитания и обучения детей- | | | | | | ||инвалидов на дому | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 0 | 001 | 3 168,0||учреждениями | | | |3 9 5 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|02|4- 9 9 | | 20 900,1||подведомственных учреждений за счет | | | |3 9 9 | | ||местного бюджета | | | |3 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|4- 9 9 | 001 | 20 441,1||учреждениями | | | |3 9 9 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |956 |07|02|4- 9 9 | 991 | 459,0||бюджетных учреждений | | | |3 9 9 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Иные безвозмездные и безвозвратные |956 |07|02|5- 0 0 | | 44 739,6||перечисления | | | |2 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выплата вознаграждения за выполнение |956 |07|02|5- 0 0 | | 44 739,6||функций классного руководителя | | | |2 9 0 | | ||педагогическим работникам | | | |0 | | || | | | | | | ||Выплата вознаграждения за выполнение |956 |07|02|5- 0 0 | | 27 901,8||функций классного руководителя | | | |2 9 1 | | ||педагогическим работникам за счет | | | |0 | | ||федерального бюджета | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|5- 0 0 | 001 | 27 901,8||учреждениями | | | |2 9 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выплата вознаграждения за выполнение |956 |07|02|5- 0 0 | | 16 837,8||функций классного руководителя | | | |2 9 2 | | ||педагогическим работникам за счет | | | |0 | | ||областного бюджета | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|02|5- 0 0 | 001 | 16 837,8||учреждениями | | | |2 9 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Профессиональная подготовка, |956 |07|05| | | 60,0||переподготовка и повышение квалификации | | | | | | || | | | | | | ||Учебные заведения и курсы по |956 |07|05|4- 0 0 | | 60,0||переподготовке кадров | | | |2 0 0 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|05|4- 9 0 | | 60,0||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |07|05|4- 9 0 | | 60,0||"О региональных нормативах | | | |2 9 1 | | ||финансирования системы образования в | | | |9 | | ||Мурманской области" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|05|4- 9 0 | 001 | 60,0||учреждениями | | | |2 9 1 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Молодежная политика и оздоровление детей |956 |07|07| | | 23 669,0|| | | | | | | ||Мероприятия по проведению |956 |07|07|4- 0 0 | | 23 630,0||оздоровительной кампании детей | | | |3 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление детей |956 |07|07|4- 0 0 | | 17 575,0|| | | | |3 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление детей за счет местного |956 |07|07|4- 0 9 | | 17 575,0||бюджета | | | |3 2 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |956 |07|07|4- 0 9 | 500 | 17 575,0||самоуправления | | | |3 2 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|07|4- 9 0 | | 6 055,0||подведомственных учреждений | | | |3 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление воспитанников школ- |956 |07|07|4- 9 2 | | 755,0||интернатов за счет областного бюджета | | | |3 9 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|07|4- 9 2 | 001 | 755,0||учреждениями | | | |3 9 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Оздоровление воспитанников детских домов |956 |07|07|4- 9 2 | | 5 300,0||за счет областного бюджета | | | |3 9 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|07|4- 9 2 | 001 | 5 300,0||учреждениями | | | |3 9 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Долгосрочные целевые программы |956 |07|07|5- 0 0 | | 39,0|| | | | |2 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Долгосрочная целевая программа "SOS" на |956 |07|07|5- 1 0 | | 39,0||2008-2010 годы | | | |2 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Проведение оздоровительных и других |956 |07|07|5- 1 0 | 447 | 39,0||мероприятий для детей и молодежи | | | |2 2 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Другие вопросы в области образования |956 |07|09| | | 231 798,1|| | | | | | | ||Учреждения, обеспечивающие |956 |07|09|4- 0 0 | | 40 092,2||предоставление услуг в сфере образования | | | |3 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|09|4- 9 0 | | 40 092,2||подведомственных учреждений | | | |3 9 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|09|4- 9 9 | | 40 092,2||подведомственных учреждений за счет | | | |3 9 9 | | ||местного бюджета | | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|09|4- 9 9 | 001 | 39 833,8||учреждениями | | | |3 9 9 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |956 |07|09|4- 9 9 | 991 | 258,4||бюджетных учреждений | | | |3 9 9 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Учебно-методические кабинеты, |956 |07|09|4- 0 0 | | 191 205,9||централизованные бухгалтерии, группы | | | |5 0 0 | | ||хозяйственного обслуживания, учебные | | | |2 | | ||фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | ||производственные комбинаты, | | | | | | ||логопедические пункты | | | | | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|09|4- 9 0 | | 191 205,9||подведомственных учреждений | | | |5 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |956 |07|09|4- 9 9 | | 191 205,9||подведомственных учреждений за счет | | | |5 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |956 |07|09|4- 9 9 | 001 | 184 500,1||учреждениями | | | |5 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Повышение фонда оплаты труда работникам |956 |07|09|4- 9 9 | 991 | 6 705,8||бюджетных учреждений | | | |5 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Долгосрочные целевые программы |956 |07|09|5- 0 0 | | 500,0|| | | | |2 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Долгосрочная целевая программа |956 |07|09|5- 7 0 | | 500,0||"Школьный автобус" на 2009-2011 годы | | | |2 6 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Мероприятия в сфере образования |956 |07|09|5- 7 0 | 022 | 500,0|| | | | |2 6 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Социальная политика |956 |10| | | | 107 371,1|| | | | | | | ||Социальное обеспечение населения |956 |10|03| | | 150,0|| | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |956 |10|03|7- 0 0 | | 150,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |956 |10|03|7- 1 0 | | 150,0||"Дополнительные меры социальной | | | |9 7 0 | | ||поддержки отдельных категорий граждан на | | | |5 | | ||2009 год" | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |956 |10|03|7- 1 0 | 500 | 150,0||самоуправления | | | |9 7 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Охрана семьи и детства |956 |10|04| | | 107 221,1|| | | | | | | ||Реализация государственных функций в |956 |10|04|5- 0 0 | | 109,0||области социальной политики | | | |1 0 0 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области социальной |956 |10|04|5- 0 0 | | 109,0||политики | | | |1 1 0 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Выплаты на обеспечение выпускников |956 |10|04|5- 0 0 | | 109,0||муниципальных образовательных | | | |1 1 6 | | ||учреждений из числа детей-сирот и детей, | | | |4 | | ||оставшихся без попечения родителей | | | | | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |956 |10|04|5- 0 0 | 005 | 109,0|| | | | |1 1 6 | | || | | | |4 | | || | | | | | | ||Иные безвозмездные и безвозвратные |956 |10|04|5- 0 0 | | 107 112,1||перечисления | | | |2 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Компенсация части родительской платы за |956 |10|04|5- 1 0 | | 10 522,7||содержание ребенка в государственных и | | | |2 0 0 | | ||муниципальных образовательных | | | |0 | | ||учреждениях, реализующих основную | | | | | | ||общеобразовательную программу | | | | | | ||дошкольного образования с учетом | | | | | | ||дополнительных расходов (банковские, | | | | | | ||почтовые услуги) | | | | | | || | | | | | | ||Компенсация части родительской платы за |956 |10|04|5- 1 0 | | 10 308,2||содержание ребенка в государственных и | | | |2 0 1 | | ||муниципальных образовательных | | | |0 | | ||учреждениях, реализующих основную | | | | | | ||общеобразовательную программу | | | | | | ||дошкольного образования | | | | | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |956 |10|04|5- 1 0 | 005 | 10 308,2|| | | | |2 0 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Дополнительные расходы, связанные с |956 |10|04|5- 1 0 | | 214,5||выплатой компенсации части родительской | | | |2 0 2 | | ||платы за содержание ребенка в | | | |0 | | ||государственных и муниципальных | | | | | | ||образовательных учреждениях, | | | | | | ||реализующих основную | | | | | | ||общеобразовательную программу | | | | | | ||дошкольного образования (банковские, | | | | | | ||почтовые услуги) | | | | | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |956 |10|04|5- 1 0 | 005 | 214,5|| | | | |2 0 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Содержание ребенка в семье опекуна и |956 |10|04|5- 1 0 | | 94 630,4||приемной семье, а также оплата труда | | | |2 3 0 | | ||приемного родителя | | | |0 | | || | | | | | | ||Выплата приемной семье на содержание |956 |10|04|5- 1 1 | | 8 706,7||подопечных детей | | | |2 3 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |956 |10|04|5- 1 1 | 005 | 8 706,7|| | | | |2 3 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Оплата труда приемного родителя |956 |10|04|5- 1 1 | | 12 510,0|| | | | |2 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |956 |10|04|5- 1 1 | 500 | 12 510,0||самоуправления | | | |2 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выплаты семьям опекунов на содержание |956 |10|04|5- 1 2 | | 73 413,7||подопечных детей | | | |2 3 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |956 |10|04|5- 1 2 | 005 | 73 413,7|| | | | |2 3 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |10|04|5- 3 0 | | 1 959,0||"О патронате" | | | |2 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |956 |10|04|5- 3 1 | | 1 959,0||"О патронате" в части финансирования | | | |2 0 2 | | ||расходов по оплате труда патронатных | | | |0 | | ||воспитателей | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |956 |10|04|5- 3 1 | 500 | 1 959,0||самоуправления | | | |2 0 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Управление финансов администрации |957 | | | | | 411 270,2||города Мурманска | | | | | | || | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |957 |01| | | | 411 270,2|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |957 |01|04| | | 52 080,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |957 |01|04|0- 0 0 | | 52 080,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |957 |01|04|0- 0 0 | | 52 080,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |957 |01|04|0- 0 0 | | 52 080,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |957 |01|04|0- 0 0 | 500 | 52 080,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обслуживание государственного и |957 |01|11| | | 165 050,0||муниципального долга | | | | | | || | | | | | | ||Процентные платежи по долговым|957 |01|11|0- 0 0 | | 165 050,0||обязательствам | | | |6 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Процентные платежи по муниципальному|957 |01|11|0- 0 0 | | 165 050,0||долгу | | | |6 3 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |957 |01|11|0- 0 0 | 013 | 165 050,0|| | | | |6 3 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Резервные фонды |957 |01|12| | | 12 211,9|| | | | | | | ||Резервные фонды |957 |01|12|0- 0 0 | | 12 211,9|| | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |957 |01|12|0- 0 0 | | 12 211,9|| | | | |7 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы |957 |01|12|0- 0 0 | | 10 211,9||администрации города Мурманска | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |957 |01|12|0- 0 0 | 013 | 10 211,9|| | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Фонд по предупреждению и ликвидации|957 |01|12|0- 0 0 | | 2 000,0||чрезвычайных ситуаций и последствий| | | |7 5 2 | | ||стихийных бедствий администрации города| | | |0 | | ||Мурманска | | | | | | || | | | | | | ||Прочие расходы |957 |01|12|0- 0 0 | 013 | 2 000,0|| | | | |7 5 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |957 |01|14| | | 181 928,3|| | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |957 |01|14|0- 0 0 | | 11 538,1||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |957 |01|14|0- 0 0 | | 11 538,1|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на единовременную |957 |01|14|0- 0 0 | | 11 538,1||компенсационную денежную выплату | | | |0 4 2 | | ||муниципальным служащим при выходе на | | | |2 | | ||трудовую пенсию | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |957 |01|14|0- 0 0 | 500 | 11 538,1||самоуправления | | | |0 4 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Реализация государственных функций, |957 |01|14|0- 0 0 | | 170 390,2||связанных с общегосударственным | | | |9 0 0 | | ||управлением | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение других обязательств |957 |01|14|0- 0 0 | | 170 390,2||государства | | | |9 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выплаты по решениям судов и оплата |957 |01|14|0- 0 2 | | 170 390,2||государственной пошлины | | | |9 3 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |957 |01|14|0- 0 2 | 013 | 170 390,2|| | | | |9 3 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Комитет по развитию городского |958 | | | | |1 586 773,2||хозяйства администрации города | | | | | | ||Мурманска | | | | | | || | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |958 |01| | | | 97 117,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |958 |01|04| | | 96 770,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |958 |01|04|0- 0 0 | | 96 770,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |958 |01|04|0- 0 0 | | 96 770,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |958 |01|04|0- 0 0 | | 96 770,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |01|04|0- 0 0 | 500 | 96 770,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |958 |01|14| | | 347,0|| | | | | | | ||Реализация государственных функций, |958 |01|14|0- 0 0 | | 347,0||связанных с общегосударственным | | | |9 0 0 | | ||управлением | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение других обязательств |958 |01|14|0- 0 0 | | 347,0||государства | | | |9 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы за перевозку в морг умерших, не |958 |01|14|0- 0 2 | | 347,0||имеющих родственников | | | |9 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |01|14|0- 0 2 | 500 | 347,0||самоуправления | | | |9 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Национальная экономика |958 |04| | | | 215 444,1|| | | | | | | ||Транспорт |958 |04|08| | | 88 374,1|| | | | | | | ||Водный транспорт |958 |04|08|3- 0 0 | | 1 559,0|| | | | |0 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Отдельные мероприятия в области морского |958 |04|08|3- 0 0 | | 1 559,0||и речного транспорта | | | |0 3 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с |958 |04|08|3- 0 0 | | 432,0||реализацией льготного проезда | | | |0 3 5 | | ||пенсионеров, обучающихся, студентов очной | | | |1 | | ||формы обучения на пассажирских судах | | | | | | ||сообщения морвокзал Мурманск - Абрам- | | | | | | ||Мыс | | | | | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |04|08|3- 0 0 | 006 | 432,0|| | | | |0 3 5 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с |958 |04|08|3- 0 0 | | 1 127,0||организацией пассажирских перевозок на | | | |0 3 6 | | ||социально значимом маршруте морвокзал | | | |1 | | ||Мурманск-Абрам-Мыс | | | | | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |04|08|3- 0 0 | 006 | 1 127,0|| | | | |0 3 6 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Автомобильный транспорт |958 |04|08|3- 0 0 | | 35 715,1|| | | | |0 0 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Отдельные мероприятия в области |958 |04|08|3- 0 0 | | 35 715,1||автомобильного транспорта | | | |0 2 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |958 |04|08|3- 0 0 | | 23120,1||"О предоставлении льготного проезда на | | | |0 2 1 | | ||городском электрическом и автомобильном | | | |3 | | ||транспорте общего пользования | | | | | | ||обучающимся и студентам государственных | | | | | | ||областных и муниципальных | | | | | | ||образовательных учреждений Мурманской | | | | | | ||области" в части перевозок на | | | | | | ||автомобильном транспорте | | | | | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |04|08|3- 0 0 | 006 | 23120,1|| | | | |0 2 1 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Возмещение убытков, связанных с |958 |04|08|3- 0 0 | | 12 595,0||эксплуатационной деятельностью | | | |0 2 2 | | ||автомобильного транспорта общего | | | |3 | | ||пользования на маршрутах регулярных | | | | | | ||перевозок | | | | | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |04|08|3- 0 0 | 006 | 12 595,0|| | | | |0 2 2 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Другие виды транспорта |958 |04|08|3- 0 0 | | 51 100,0|| | | | |1 0 0 | | || | | | |7 | | || | | | | | | ||Субсидии на проведение отдельных |958 |04|08|3- 0 0 | | 51 100,0||мероприятий по другим видам транспорта | | | |1 1 0 | | || | | | |7 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |958 |04|08|3- 0 0 | | 42 100,0||"О предоставлении льготного проезда на | | | |1 1 3 | | ||городском электрическом и автомобильном | | | |7 | | ||транспорте общего пользования | | | | | | ||обучающимся и студентам государственных | | | | | | ||областных и муниципальных | | | | | | ||образовательных учреждений Мурманской | | | | | | ||области" в части перевозок на | | | | | | ||электрическом транспорте | | | | | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |04|08|3- 0 0 | 006 | 42 100,0|| | | | |1 1 3 | | || | | | |7 | | || | | | | | | ||Возмещение убытков, связанных с |958 |04|08|3- 0 0 | | 9 000,0||эксплуатационной деятельностью | | | |1 1 4 | | ||электрического транспорта общего | | | |7 | | ||пользования на маршрутах регулярных | | | | | | ||перевозок | | | | | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |04|08|3- 0 0 | 006 | 9 000,0|| | | | |1 1 4 | | || | | | |7 | | || | | | | | | ||Дорожное хозяйство |958 |04|09| | | 127 070,0|| | | | | | | ||Дорожное хозяйство |958 |04|09|3- 0 0 | | 127 070,0|| | | | |1 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Поддержка дорожного хозяйства |958 |04|09|3- 0 0 | | 127 070,0|| | | | |1 2 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Строительство и модернизация |958 |04|09|3- 0 0 | | 127 070,0||автомобильных дорог общего пользования, в | | | |1 2 1 | | ||том числе дорог в поселениях (за | | | |5 | | ||исключением автомобильных дорог | | | | | | ||федерального значения) | | | | | | || | | | | | | ||Бюджетные инвестиции |958 |04|09|3- 0 0 | 003 | 127 070,0|| | | | |1 2 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Жилищно-коммунальное хозяйство |958 |05| | | |1 242 694,6|| | | | | | | ||Жилищное хозяйство |958 |05|01| | | 544 457,2|| | | | | | | ||Резервные фонды |958 |05|01|0- 0 0 | | 1 374,1|| | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |958 |05|01|0- 0 0 | | 1 374,1|| | | | |7 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы |958 |05|01|0- 0 0 | | 1 374,1||администрации города Мурманска | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |958 |05|01|0- 0 0 | 013 | 1 374,1|| | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному |958 |05|01|0- 0 0 | | 177 798,6||ремонту многоквартирных домов и | | | |9 0 0 | | ||переселению граждан из аварийного | | | |8 | | ||жилищного фонда | | | | | | || | | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному |958 |05|01|0- 0 0 | | 164 072,6||ремонту многоквартирных домов и | | | |9 1 0 | | ||переселению граждан из аварийного | | | |8 | | ||жилищного фонда за счет средств, | | | | | | ||поступивших от государственной корпорации | | | | | | ||Фонд содействия реформирования жилищно- | | | | | | ||коммунального хозяйства | | | | | | || | | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному |958 |05|01|0- 0 0 | | 164 072,6||ремонту многоквартирных домов за счет | | | |9 1 1 | | ||средств, поступивших от государственной | | | |8 | | ||корпорации Фонд содействия | | | | | | ||реформирования жилищно-коммунального | | | | | | ||хозяйства | | | | | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |05|01|0- 0 0 | 006 | 164 072,6|| | | | |9 1 1 | | || | | | |8 | | || | | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному |958 |05|01|0- 0 0 | | 13 726,0||ремонту многоквартирных домов и | | | |9 2 0 | | ||переселению граждан из аварийного | | | |8 | | ||жилищного фонда за счет средств бюджетов | | | | | | || | | | | | | ||Обеспечение мероприятий по капитальному |958 |05|01|0- 0 0 | | 13 726,0||ремонту многоквартирных домов за счет | | | |9 2 1 | | ||средств бюджетов | | | |8 | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |05|01|0- 0 0 | 006 | 13 726,0|| | | | |9 2 1 | | || | | | |8 | | || | | | | | | ||Поддержка жилищного хозяйства |958 |05|01|3- 0 0 | | 320 229,5|| | | | |5 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Капитальный ремонт государственного |958 |05|01|3- 0 0 | | 259 709,6||жилищного фонда субъектов Российской | | | |5 2 0 | | ||Федерации и муниципального жилищного | | | |0 | | ||фонда | | | | | | || | | | | | | ||Капитальный ремонт государственного |958 |05|01|3- 0 0 | | 259 709,6||жилищного фонда субъектов Российской | | | |5 2 1 | | ||Федерации и муниципального жилищного | | | |0 | | ||фонда за счет местного бюджета | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|01|3- 0 0 | 500 | 259 709,6||самоуправления | | | |5 2 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области жилищного |958 |05|01|3- 0 0 | | 60 519,9||хозяйства | | | |5 3 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение убытков по жилищно- |958 |05|01|3- 0 0 | | 43 250,0||коммунальному хозяйству | | | |5 3 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |05|01|3- 0 0 | 006 | 43 250,0|| | | | |5 3 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с |958 |05|01|3- 0 0 | | 16 519,9||решениями судебных органов | | | |5 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|01|3- 0 0 | 500 | 16 519,9||самоуправления | | | |5 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы на возмещение затрат, связанных с |958 |05|01|3- 0 0 | | 750,0||созданием товариществ собственников | | | |5 3 3 | | ||жилья | | | |0 | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |05|01|3- 0 0 | 006 | 750,0|| | | | |5 3 3 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |958 |05|01|7- 0 0 | | 45 055,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Целевая программа "Программа развития |958 |05|01|7- 0 0 | | 45 055,0||лифтового хозяйства города Мурманска" | | | |9- 6 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Бюджетные инвестиции |958 |05|01|7- 0 0 | 003 | 45 055,0|| | | | |9- 6 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Коммунальное хозяйство |958 |05|02| | | 43635,7|| | | | | | | ||Поддержка коммунального хозяйства |958 |05|02|3- 0 0 | | 43635,7|| | | | |5 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области коммунального |958 |05|02|3- 0 0 | | 43635,7||хозяйства | | | |5 5 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Расходы на подготовку к отопительному |958 |05|02|3- 0 4 | | 43635,7||сезону | | | |5 5 3 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Субсидии юридическим лицам |958 |05|02|3- 0 4 | 006 | 43635,7|| | | | |5 5 3 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Благоустройство |958 |05|03| | | 654 601,7|| | | | | | | ||Резервные фонды |958 |05|03|0- 0 0 | | 913,0|| | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Резервные фонды местных администраций |958 |05|03|0- 0 0 | | 913,0|| | | | |7 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Фонд непредвиденных расходов главы |958 |05|03|0- 0 0 | | 913,0||администрации города Мурманска | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |958 |05|03|0- 0 0 | 013 | 913,0|| | | | |7 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Благоустройство |958 |05|03|6- 0 0 | | 636 188,7|| | | | |0 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Уличное освещение |958 |05|03|6- 0 0 | | 58 489,7|| | | | |0 1 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту объектов |958 |05|03|6- 0 0 | | 4 000,0||уличного освещения | | | |0 1 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 4 000,0||самоуправления | | | |0 1 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |958 |05|03|6- 0 0 | | 54 489,7||содержанием объектов уличного освещения | | | |0 1 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 54 489,7||самоуправления | | | |0 1 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Содержание автомобильных дорог и |958 |05|03|6- 0 0 | | 473 892,4||инженерных сооружений на них в границах | | | |0 2 0 | | ||городских округов и поселений в рамках | | | |0 | | ||благоустройства | | | | | | || | | | | | | ||Расходы по реконструкции, капитальному |958 |05|03|6- 0 0 | | 96 906,5||ремонту автомобильных дорог и | | | |0 2 1 | | ||инженерных сооружений на них за счет | | | |0 | | ||местного бюджета | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 96 906,5||самоуправления | | | |0 2 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |958 |05|03|6- 0 0 | | 345 077,2||содержанием автомобильных дорог и | | | |0 2 2 | | ||инженерных сооружений на них | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 345 077,2||самоуправления | | | |0 2 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту |958 |05|03|6- 0 3 | | 31 908,7||автомобильных дорог и инженерных | | | |0 2 5 | | ||сооружений на них за счет субсидии на | | | |0 | | ||осуществление городом Мурманском | | | | | | ||функций административного центра области | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 3 | 500 | 31 908,7||самоуправления | | | |0 2 5 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Озеленение |958 |05|03|6- 0 0 | | 44 125,7|| | | | |0 3 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту объектов |958 |05|03|6- 0 0 | | 2 200,0||благоустройства | | | |0 3 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 2 200,0||самоуправления | | | |0 3 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |958 |05|03|6- 0 0 | | 41 925,7||содержанием объектов благоустройства | | | |0 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 41 925,7||самоуправления | | | |0 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Организация и содержание мест |958 |05|03|6- 0 0 | | 15 700,0||захоронения | | | |0 4 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту мест |958 |05|03|6- 0 0 | | 2 400,0||захоронения | | | |0 4 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 2 400,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |958 |05|03|6- 0 0 | | 13 300,0||содержанием мест захоронения | | | |0 4 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 13 300,0||самоуправления | | | |0 4 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Прочие мероприятия по благоустройству |958 |05|03|6- 0 0 | | 43 980,9||городских округов и поселений | | | |0 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы по капитальному ремонту прочих |958 |05|03|6- 0 0 | | 25 303,5||объектов благоустройства | | | |0 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 25 303,5||самоуправления | | | |0 5 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с текущим |958 |05|03|6- 0 0 | | 18 677,4||содержанием прочих объектов | | | |0 5 2 | | ||благоустройства | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |05|03|6- 0 0 | 500 | 18 677,4||самоуправления | | | |0 5 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |958 |05|03|7- 0 0 | | 17 500,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Адресная инвестиционная программа |958 |05|03|7- 2 0 | | 17 500,0|| | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Непрограммная часть |958 |05|03|7- 2 0 | | 17 500,0|| | | | |9 0 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Бюджетные инвестиции |958 |05|03|7- 2 0 | 003 | 17 500,0|| | | | |9 0 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Охрана окружающей среды |958 |06| | | | 17 795,6|| | | | | | | ||Сбор, удаление отходов и очистка сточных |958 |06|02| | | 17 795,6||вод | | | | | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |958 |06|02|7- 0 0 | | 17 795,6||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |958 |06|02|7- 0 0 | | 17 795,6||"Оптимизация управления отходами | | | |9 8 0 | | ||производства и потребления в городе | | | |5 | | ||Мурманске " на 2009-2013 годы | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |958 |06|02|7- 0 0 | 500 | 17 795,6||самоуправления | | | |9 8 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Социальная политика |958 |10| | | | 13 721,9|| | | | | | | ||Социальное обеспечение населения |958 |10|03| | | 13 721,9|| | | | | | | ||Социальная помощь |958 |10|03|5- 0 0 | | 13 721,9|| | | | |0 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области социальной |958 |10|03|5- 3 0 | | 3 460,0||политики | | | |0 3 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Меры социальной поддержки почетным |958 |10|03|5- 3 0 | | 230,0||гражданам города Мурманска в части оплаты | | | |0 3 2 | | ||жилья и коммунальных услуг | | | |5 | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |958 |10|03|5- 3 0 | 005 | 230,0|| | | | |0 3 2 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Меры социальной поддержки жителям и |958 |10|03|5- 3 0 | | 3 230,0||защитникам блокадного Ленинграда по | | | |0 3 3 | | ||оплате жилья и коммунальных услуг | | | |5 | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |958 |10|03|5- 3 0 | 005 | 3 230,0|| | | | |0 3 3 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |958 |10|03|5- 8 0 | | 10261,9||"О дополнительных гарантиях по социальной | | | |0 8 0 | | ||поддержке детей-сирот и детей, оставшихся | | | |5 | | ||без попечения родителей, лиц из числа | | | | | | ||детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | ||попечения родителей" | | | | | | || | | | | | | ||Реализация Закона Мурманской области |958 |10|03|5- 8 0 | | 10261,9||"О дополнительных гарантиях по социальной | | | |0 8 7 | | ||поддержке детей-сирот и детей, оставшихся | | | |5 | | ||без попечения родителей, лиц из числа | | | | | | ||детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | ||попечения родителей" в части | | | | | | ||предоставления мер социальной поддержки | | | | | | ||по оплате жилья и коммунальных услуг | | | | | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |958 |10|03|5- 8 0 | 005 | 10261,9|| | | | |0 8 7 | | || | | | |5 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||МУ "Курсы гражданской обороны города |959 | | | | | 2 934,5||Мурманска" | | | | | | || | | | | | | ||Национальная безопасность и |959 |03| | | | 2 934,5||правоохранительная деятельность | | | | | | || | | | | | | ||Защита населения и территории от |959 |03|09| | | 2 934,5||последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | ||природного и техногенного характера, | | | | | | ||гражданская оборона | | | | | | || | | | | | | ||Мероприятия по гражданской обороне |959 |03|09|2- 0 0 | | 361,5|| | | | |1 0 0 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Подготовка населения и организаций к |959 |03|09|2- 0 0 | | 361,5||действиям в чрезвычайной ситуации в | | | |1 1 0 | | ||мирное и военное время | | | |9 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными|959 |03|09|2- 0 0 | 001 | 361,5||учреждениями | | | |1 1 0 | | || | | | |9 | | || | | | | | | ||Реализация других функций, связанных с|959 |03|09|2- 0 0 | | 2 573,0||обеспечением национальной безопасности и| | | |4 0 0 | | ||правоохранительной деятельности | | | |7 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности|959 |03|09|2- 9 0 | | 2 573,0||подведомственных учреждений | | | |4 9 0 | | || | | | |7 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности|959 |03|09|2- 9 9 | | 2 573,0||подведомственных учреждений за счет| | | |4 9 9 | | ||местного бюджета | | | |7 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными|959 |03|09|2- 9 9 | 001 | 2 573,0||учреждениями | | | |4 9 9 | | || | | | |7 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||ММУ "Управление капитального |960 | | | | | 123 045,0||строительства" | | | | | | || | | | | | | ||Национальная экономика |960 |04| | | | 17 845,0|| | | | | | | ||Другие вопросы в области национальной |960 |04|12| | | 17 845,0||экономики | | | | | | || | | | | | | ||Реализация государственных функций,|960 |04|12|0- 0 0 | | 8 845,0||связанных с общегосударственным| | | |9 0 0 | | ||управлением | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности|960 |04|12|0- 9 0 | | 8 845,0||подведомственных учреждений | | | |9 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |04|12|0- 9 9 | | 8 845,0||подведомственных учреждений за счет | | | |9 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными|960 |04|12|0- 9 9 | 001 | 8 845,0||учреждениями | | | |9 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |960 |04|12|7- 0 0 | | 9 000,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Адресная инвестиционная программа |960 |04|12|7- 2 0 | | 9 000,0|| | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Непрограммная часть |960 |04|12|7- 2 0 | | 9 000,0|| | | | |9 0 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Бюджетные инвестиции |960 |04|12|7- 2 0 | 003 | 9 000,0|| | | | |9 0 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Жилищно-коммунальное хозяйство |960 |05| | | | 5 000,0|| | | | | | | ||Благоустройство |960 |05|03| | | 5 000,0|| | | | | | | ||Благоустройство |960 |05|03|6- 0 0 | | 5 000,0|| | | | |0 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Прочие мероприятия по благоустройству |960 |05|03|6- 0 0 | | 5 000,0||городских округов и поселений | | | |0 5 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы по благоустройству спортивной |960 |05|03|6- 0 0 | | 5 000,0||площадки по ул. Маклакова | | | |0 5 3 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |960 |05|03|6- 0 0 | 500 | 5 000,0||самоуправления | | | |0 5 3 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Образование |960 |07| | | | 35 260,0|| | | | | | | ||Общее образование |960 |07|02| | | 35 260,0|| | | | | | | ||Школы-детские сады, школы начальные, |960 |07|02|4- 0 0 | | 15 260,0||неполные средние и средние | | | |2 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |07|02|4- 9 0 | | 15 260,0||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |07|02|4- 9 9 | | 15 260,0||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |960 |07|02|4- 9 9 | 001 | 15 260,0||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Учреждения по внешкольной работе с |960 |07|02|4- 0 0 | | 20 000,0||детьми | | | |2 0 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |07|02|4- 9 0 | | 20 000,0||подведомственных учреждений | | | |2 9 0 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |07|02|4- 9 9 | | 20 000,0||подведомственных учреждений за счет | | | |2 9 9 | | ||местного бюджета | | | |3 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |960 |07|02|4- 9 9 | 001 | 20 000,0||учреждениями | | | |2 9 9 | | || | | | |3 | | || | | | | | | ||Культура, кинематография и средства |960 |08| | | | 2 240,0||массовой информации | | | | | | || | | | | | | ||Культура |960 |08|01| | | 2 240,0|| | | | | | | ||Библиотеки |960 |08|01|4- 0 0 | | 2 240,0|| | | | |4 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |08|01|4- 9 0 | | 2 240,0||подведомственных учреждений | | | |4 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |08|01|4- 9 9 | | 2 240,0||подведомственных учреждений за счет | | | |4 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |960 |08|01|4- 9 9 | 001 | 2 240,0||учреждениями | | | |4 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Здравоохранение, физическая культура и |960 |09| | | | 62 700,0||спорт | | | | | | || | | | | | | ||Стационарная медицинская помощь |960 |09|01| | | 27 400,0|| | | | | | | ||Больницы, клиники, госпитали, медико- |960 |09|01|4- 0 0 | | 18 900,0||санитарные части | | | |7 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |09|01|4- 9 0 | | 18 900,0||подведомственных учреждений | | | |7 9 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |09|01|4- 9 9 | | 18 900,0||подведомственных учреждений за счет | | | |7 9 9 | | ||местного бюджета | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |960 |09|01|4- 9 9 | 001 | 18 900,0||учреждениями | | | |7 9 9 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Родильные дома |960 |09|01|4- 0 0 | | 8 500,0|| | | | |7 0 0 | | || | | | |6 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |09|01|4- 9 0 | | 8 500,0||подведомственных учреждений | | | |7 9 0 | | || | | | |6 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |09|01|4- 9 9 | | 8 500,0||подведомственных учреждений за счет | | | |7 9 9 | | ||местного бюджета | | | |6 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |960 |09|01|4- 9 9 | 001 | 8 500,0||учреждениями | | | |7 9 9 | | || | | | |6 | | || | | | | | | ||Амбулаторная помощь |960 |09|02| | | 400,0|| | | | | | | ||Поликлиники, амбулатории, диагностические |960 |09|02|4- 0 0 | | 400,0||центры | | | |7 0 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |09|02|4- 9 0 | | 400,0||подведомственных учреждений | | | |7 9 0 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |960 |09|02|4- 9 9 | | 400,0||подведомственных учреждений за счет | | | |7 9 9 | | ||местного бюджета | | | |1 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |960 |09|02|4- 9 9 | 001 | 400,0||учреждениями | | | |7 9 9 | | || | | | |1 | | || | | | | | | ||Другие вопросы в области здравоохранения, |960 |09|10| | | 34 900,0||физической культуры и спорта | | | | | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |960 |09|10|7- 0 0 | | 34 900,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |960 |09|10|7- 1 0 | | 23 600,0||"Совершенствование муниципального | | | |9 5 0 | | ||здравоохранения города Мурманска на 2009- | | | |5 | | ||2011 годы" | | | | | | || | | | | | | ||Мероприятия в области здравоохранения |960 |09|10|7- 1 0 | 067 | 23 600,0|| | | | |9 5 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Адресная инвестиционная программа |960 |09|10|7- 2 0 | | 11 300,0|| | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Непрограммная часть |960 |09|10|7- 2 0 | | 11 300,0|| | | | |9 0 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Бюджетные инвестиции |960 |09|10|7- 2 0 | 003 | 11 300,0|| | | | |9 0 1 | | || | | | |5 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||МУ "Аварийно-спасательный отряд | | | | | | || | | | | | | ||города Мурманска" |961 | | | | | 9 000,0|| | | | | | | ||Национальная безопасность и |961 |03| | | | 9 000,0||правоохранительная деятельность | | | | | | || | | | | | | ||Защита населения и территории от |961 |03|09| | | 9 000,0||последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | ||природного и техногенного характера, | | | | | | ||гражданская оборона | | | | | | || | | | | | | ||Поисковые и аварийно-спасательные |961 |03|09|3- 0 0 | | 9 000,0||учреждения | | | |0 0 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |961 |03|09|3- 9 0 | | 9 000,0||подведомственных учреждений | | | |0 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |961 |03|09|3- 9 9 | | 9 000,0||подведомственных учреждений за счет | | | |0 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными |961 |03|09|3- 9 9 | 001 | 9 000,0||учреждениями | | | |0 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Управление жилищно-коммунального | | | | | | || | | | | | | ||хозяйства администрации города |963 | | | | | 538,3||Мурманска | | | | | | || | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |963 |01| | | | 10,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |963 |01|04| | | 10,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |963 |01|04|0- 0 0 | | 10,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |963 |01|04|0- 0 0 | | 10,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |963 |01|04|0- 0 0 | | 10,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |963 |01|04|0- 0 0 | 500 | 10,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Жилищно-коммунальное хозяйство |963 |05| | | | 528,3|| | | | | | | ||Жилищное хозяйство |963 |05|01| | | 528,3|| | | | | | | ||Поддержка жилищного хозяйства |963 |05|01|3- 0 0 | | 528,3|| | | | |5 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Мероприятия в области жилищного |963 |05|01|3- 0 0 | | 528,3||хозяйства | | | |5 3 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Возмещение расходов, связанных с |963 |05|01|3- 0 0 | | 528,3||решениями судебных органов | | | |5 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |963 |05|01|3- 0 0 | 500 | 528,3||самоуправления | | | |5 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||ММУ "Центр жилищных субсидий" |964 | | | | | 791,0||(ликвидационная комиссия) | | | | | | || | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |964 |01| | | | 791,0|| | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |964 |01|14| | | 791,0|| | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |964 |01|14|0- 0 0 | | 791,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |964 |01|14|0- 9 0 | | 791,0||подведомственных учреждений | | | |0 9 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Обеспечение деятельности |964 |01|14|0- 9 9 | | 791,0||подведомственных учреждений за счет | | | |0 9 9 | | ||местного бюджета | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций бюджетными|964 |01|14|0- 9 9 | 001 | 791,0||учреждениями | | | |0 9 9 | | || | | | |2 | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||Комитет имущественных отношений | | | | | | || | | | | | | ||города Мурманска |905 | | | | | 300 698,0|| | | | | | | ||Общегосударственные вопросы |905 |01| | | | 104 435,0|| | | | | | | ||Функционирование Правительства |905 |01|04| | | 65 720,0||Российской Федерации, высших | | | | | | ||исполнительных органов государственной | | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации, | | | | | | ||местных администраций | | | | | | || | | | | | | ||Руководство и управление в сфере |905 |01|04|0- 0 0 | | 65 720,0||установленных функций органов | | | |0 0 0 | | ||государственной власти субъектов | | | |2 | | ||Российской Федерации и органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | || | | | | | | ||Центральный аппарат |905 |01|04|0- 0 0 | | 65 720,0|| | | | |0 4 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Расходы на содержание аппарата органов |905 |01|04|0- 0 0 | | 65 720,0||местного самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |905 |01|04|0- 0 0 | 500 | 65 720,0||самоуправления | | | |0 4 1 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Другие общегосударственные вопросы |905 |01|14| | | 38 715,0|| | | | | | | ||Реализация государственной политики в |905 |01|14|0- 0 0 | | 33 080,0||области приватизации и управления | | | |9 0 0 | | ||государственной и муниципальной | | | |0 | | ||собственностью | | | | | | || | | | | | | ||Оценка недвижимости, признание прав и |905 |01|14|0- 0 0 | | 33 080,0||регулирование отношений по | | | |9 2 0 | | ||государственной и муниципальной | | | |0 | | ||собственности | | | | | | || | | | | | | ||Оценка недвижимости, признание прав и |905 |01|14|0- 0 0 | | 33 080,0||регулирование отношений по | | | |9 2 1 | | ||государственной и муниципальной | | | |0 | | ||собственности за счет местного бюджета | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |905 |01|14|0- 0 0 | 500 | 33 080,0||самоуправления | | | |9 2 1 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Реализация государственных функций, |905 |01|14|0- 0 0 | | 3 135,0||связанных с общегосударственным | | | |9 0 0 | | ||управлением | | | |2 | | || | | | | | | ||Выполнение других обязательств |905 |01|14|0- 0 0 | | 3 135,0||государства | | | |9 3 0 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Выплаты по решениям судов и оплата |905 |01|14|0- 0 2 | | 3 135,0||государственной пошлины | | | |9 3 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Прочие расходы |905 |01|14|0- 0 2 | 013 | 3 135,0|| | | | |9 3 2 | | || | | | |2 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |905 |01|14|7- 0 0 | | 2 500,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |905 |01|14|7- 0 0 | | 2 500,0||"Профилактика правонарушений в городе | | | |9 3 0 | | ||Мурманске" на 2009 год | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |905 |01|14|7- 0 0 | | 2 500,0||"Профилактика правонарушений в городе | | | |9 3 2 | | ||Мурманске" на 2009 год в части прочих | | | |5 | | ||мероприятий | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |905 |01|14|7- 0 0 | 500 | 2 500,0||самоуправления | | | |9 3 2 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Национальная экономика |905 |04| | | | 11 530,0|| | | | | | | ||Другие вопросы в области национальной |905 |04|12| | | 11 530,0||экономики | | | | | | || | | | | | | ||Реализация государственных функций в |905 |04|12|3- 0 0 | | 1 530,0||области национальной экономики | | | |4 0 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Мероприятия по землеустройству и |905 |04|12|3- 0 0 | | 1 530,0||землепользованию | | | |4 3 0 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы на изготовление технической |905 |04|12|3- 0 0 | | 900,0||документации | | | |4 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |905 |04|12|3- 0 0 | 500 | 900,0||самоуправления | | | |4 3 2 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Расходы на проведение оценки |905 |04|12|3- 0 0 | | 630,0||муниципального имущества | | | |4 3 3 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |905 |04|12|3- 0 0 | 500 | 630,0||самоуправления | | | |4 3 3 | | || | | | |0 | | || | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |905 |04|12|7- 0 0 | | 10 000,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Муниципальная целевая программа |905 |04|12|7- 0 0 | | 10 000,0||"Реформирование и регулирование | | | |9 5 0 | | ||земельных и имущественных отношений на | | | |5 | | ||территории муниципального образования | | | | | | ||город Мурманск" на 2009 год | | | | | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |905 |04|12|7- 0 0 | 500 | 10 000,0||самоуправления | | | |9 5 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Жилищно-коммунальное хозяйство |905 |05| | | | 28 080,0|| | | | | | | ||Жилищное хозяйство |905 |05|01| | | 28 080,0|| | | | | | | ||Целевые программы муниципальных |905 |05|01|7- 0 0 | | 28 080,0||образований | | | |9 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Целевая программа "Переселение граждан |905 |05|01|7- 0 0 | | 28 080,0||города Мурманска из ветхого и аварийного | | | |9 7 0 | | ||жилищного фонда на 2005-2010 годы" | | | |5 | | || | | | | | | ||Выполнение функций органами местного |905 |05|01|7- 0 0 | 500 | 28 080,0||самоуправления | | | |9 7 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Социальная политика |905 |10| | | | 156 653,0|| | | | | | | ||Социальное обеспечение населения |905 |10|03| | | 156 653,0|| | | | | | | ||Социальная помощь |905 |10|03|5- 0 0 | | 156 653,0|| | | | |0 0 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||Обеспечение жилыми помещениями детей-|905 |10|03|5- 3 0 | | 156 653,0||сирот, детей, оставшихся без попечения| | | |0 6 0 | | ||родителей, а также детей, находящихся под| | | |5 | | ||опекой (попечительством), не имеющих| | | | | | ||закрепленного жилого помещения | | | | | | || | | | | | | ||Социальные выплаты |905 |10|03|5- 3 0 | 005 | 156 653,0|| | | | |0 6 0 | | || | | | |5 | | || | | | | | | ||ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | |7 524 974,2|---------------------------------------------------------------------------------