Постановление Правительства Мурманской области от 26.12.2011 № 702-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы"

  
                               ПРАВИТЕЛЬСТВО
                            МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 26.12.2011                                          N 702-ПП
                                 Мурманск                                   Утратит силу с 1 января 2014 года -
  
                                           Постановление Правительства
                                               Мурманской области
                                            от 30.09.2013 г. N 573-ПП
  
  
      О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие
   информационного общества и формирование электронного правительства в
                   Мурманской области на 2011-2013 годы"
       В соответствии с постановлением Правительства Мурманской  областиот  30.06.2008  N 309-ПП  "О Порядке  принятия  решений  о  разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их  формирования  иреализации" Правительство Мурманской области постановляет:
       внести в долгосрочную целевую программу "Развитие информационногообщества  и  формирование  электронного  правительства  в   Мурманскойобласти на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением  ПравительстваМурманской области от 15.09.2010 N 424-ПП/14 (в редакции постановленияПравительства Мурманской области от  14.11.2011  N 570-ПП),  изменениясогласно приложению.
       Врио Губернатора
       Мурманской области          Н. Портная
                                                              Приложение
                                           к постановлению Правительства
                                                      Мурманской области
                                                  от 26.12.2011 N 702-ПП
   Изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного
      общества и формирование электронного правительства в Мурманской
                        области на 2011-2013 годы"
       1. В  Перечне   программных   мероприятий   (приложение   N 1   кПрограмме):
       1.1. В позиции "Итого по государственным заказчикам" графу "Объеми источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)"  изложить  вредакции:
       1.1.1. Для  государственного  заказчика  "Комитет   по   развитиюинформационных технологий Мурманской области":
          "Всего - 8,050 из них:   Всего - 98,018 из       Всего - 100,425 из
          из областного бюджета    них:                    них:
          - 8,050                  из областного бюджета   из областного бюджета
          в т. ч.                  - 97,153                - 98,575
          увеличение стоимости     в т. ч.                 в т. ч.
          основных средств -       увеличение стоимости    увеличение стоимости
          4,620                    основных средств -      основных средств -
          прочие расходы -         12,066                  22,5988
          3,430                    прочие расходы -        прочие расходы -
                                   85,087                  75,9762
                                   из местных бюджетов     из местных бюджетов
                                   - 0,865                 - 1,850
                                   в т. ч.                 в т. ч.
                                   увеличение стоимости    увеличение стоимости
                                   основных средств -      основных средств -
                                   0,025                   0,500
                                   прочие расходы -        прочие расходы -
                                   0,840                   1,350"
       1.2. Позицию "Всего по программе" изложить в редакции:
       "ВСЕГО по программе   Всего - 156,35063    Всего - 200,505      Всего - 195,4144
                             из них:              из них:              из них:
                             из федерального      из областного        из областного
                             бюджета - 16,        бюджета -            бюджета -
                             760                  199,640              193,5644
                             в т. ч.              в т. ч.              в т. ч.
                             увеличение           увеличение           увеличение
                             стоимости            стоимости            стоимости
                             основных средств -   основных средств -   основных средств -
                             11,760               47,567               48,2728
                             прочие расходы -     прочие расходы -     прочие расходы -
                             5,000                152,073              145,2916
                             из областного        из местных           из местных
                             бюджета -            бюджетов             бюджетов
                             139,59063 в т. ч.    - 0,865              - 1,850
                             увеличение           в т. ч.              в т. ч.
                             стоимости            увеличение           увеличение
                             основных средств -   стоимости            стоимости
                             34,42020             основных средств -   основных средств -
                             прочие расходы -     0,025                0,500
                             105,17043            прочие расходы -     прочие расходы -
                                                  0,840                1,350"
       2. В подпрограмме Мурманской области  "Снижение  административныхбарьеров,   оптимизация   и    повышение    качества    предоставлениягосударственных  и  муниципальных  услуг,  в   том   числе   на   баземногофункциональных   центров   предоставления    государственных    имуниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3 к Программе):
       2.1. В     Перечне     мероприятий     подпрограммы     "Снижениеадминистративных   барьеров,   оптимизация   и   повышение    качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том  числе  набазе  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  имуниципальных  услуг,  на  2011-2013   годы"   (приложение   N 3.1   кПодпрограмме) позиции "Итого подпрограмма", "областной бюджет всего, втом числе:", "увеличение стоимости основных средств", "прочие расходы"изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------------|  |  Итого по подпрограмме          |  |  |  | 62 053 | 13 201 | 32 032 | 16 820 |  ||  |---------------------------------+--+--+--+--------+--------+--------+--------+--||  |  областной бюджет, всего        |  |  |  | 59 338 | 13 201 | 31 167 | 14 970 |  ||  | в том числе:                    |  |  |  |        |        |        |        |  ||  |---------------------------------+--+--+--+--------+--------+--------+--------+--||  |   увеличение стоимости основных |  |  |  | 20 755 | 8 068  | 7 467  | 5 220  |  ||  |   средств                       |  |  |  |        |        |        |        |  ||  |---------------------------------+--+--+--+--------+--------+--------+--------+--||  |  прочие расходы                 |  |  |  | 38 583 | 5 133  | 23 700 | 9 750" |  |--------------------------------------------------------------------------------------
       2.2. В   приложении   N 3.3   к   Подпрограмме    "Финансированиеподпрограммных мероприятий по основным направлениям"  позиции  таблицы"Капитальные вложения, в том числе из:  областного  бюджета",  "Прочиерасходы, в том числе из: областного бюджета" изложить в редакции:----------------------------------------------------------------------| "Капитальные вложения, в    | 21 280  | 8 048  | 7 492   | 5 720   || том числе из:               |         |        |         |         ||-----------------------------+---------+--------+---------+---------|| областного бюджета          | 20 755  | 8 068  | 7 467   | 5 220   ||-----------------------------+---------+--------+---------+---------|| Прочие расходы, в том числе | 40 773  | 5 133  | 24 540  | 11 100  || из:                         |         |        |         |         ||-----------------------------+---------+--------+---------+---------|| областного бюджета          | 38 583  | 5 133  | 23 700  | 9 750"  |----------------------------------------------------------------------