Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 240-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2012 N 240-ПП
Мурманск Утратит силу с 1 января 2014 года -
Постановление Правительства
Мурманской области
от 30.09.2013 г. N 573-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Мурманской области на 2011-2013 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской областиот 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу "Развитие информационногообщества и формирование электронного правительства в Мурманскойобласти на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 15.09.2010 N 424-ПП/14 (в редакции постановленияПравительства Мурманской области от 16.03.2012 N 82-ПП), изменениясогласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.05.2012 N 240-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в Мурманской
области на 2011-2013 годы"
1. В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитиеинформационного общества и формирование электронного правительства вМурманской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа) позицию"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы и Финансирование Программы осуществляется в основном
источники за счет средств бюджета Мурманской области.
финансирования Возможно софинансирование программных мероприятий
Программы за счет средств федерального и муниципальных
бюджетов, внебюджетных источников при наличии
соответствующих правовых актов.
Общий объем финансирования Программы за счет
средств бюджета Мурманской области по годам
составляет:
- 2011 год - 156,35063 млн. рублей,
из них:
федеральный бюджет - 16,760 млн. рублей,
областной бюджет - 139,59063 млн. рублей;
- 2012 год - 200,305 млн. рублей,
из них:
областной бюджет - 199,440 млн. рублей,
местный бюджет - 0,865 млн. рублей;
- 2013 год - 195,4144 млн. рублей,
из них:
областной бюджет -193,5644 млн. рублей,
местный бюджет - 1,850 млн. рублей.".
2. В разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспеченияПрограммы":
2.1. Абзацы седьмой - двадцатый изложить в редакции:
"Ежегодные объемы финансирования Программы на период 2011-2013годов составят:
- 2011 год - 156,35063 млн. рублей,
из них:
федеральный бюджет - 16,760 млн. рублей,
областной бюджет - 139,59063 млн. рублей;
- 2012 год - 200,305 млн. рублей,
из них:
областной бюджет - 199,440 млн. рублей,
местный бюджет - 0,865 млн. рублей;
- 2013 год -195,4144 млн. рублей,
из них:
областной бюджет -193,5644 млн. рублей,
местный бюджет - 1,850 млн. рублей.
Таким образом, общий объем финансирования Программы на конецсрока ее реализации составит 552,07003 млн. рублей.".
2.2. Абзац двадцать девятый и таблицу изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы на 2011 - 2013 годы,млн. рублей:--------------------------------------------------------------------------| Источники | Объем | В том числе по годам || финансирования | финансирования, |---------------------------------|| | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год ||--------------------+-----------------+-----------+----------+----------|| Всего | 552,07003 | 156,35063 | 200,305 | 195,4144 ||--------------------+-----------------+-----------+----------+----------|| в том числе: | | | | ||--------------------+-----------------+-----------+----------+----------|| федеральный бюджет | 16,76 | 16,76 | - | - ||--------------------+-----------------+-----------+----------+----------|| областной бюджет | 532,59503 | 139,59063 | 199,440 | 193,5644 ||--------------------+-----------------+-----------+----------+----------|| местный бюджет | 2,715 | - | 0,865 | 1,850 ||--------------------+-----------------+-----------+----------+----------|| внебюджетные | - | - | - | -" || источники | | | | |--------------------------------------------------------------------------
3. В Перечне программных мероприятий (приложение N 1 кПрограмме):
3.1. В столбце "Государственные заказчики (ответственныеисполнители)" изменить наименования государственных областныхучреждений:
3.1.1. Государственного образовательного учреждениядополнительного профессионального образования "Мурманский областнойинститут повышения квалификации работников образования и культуры" -на государственное бюджетное образовательное учреждениедополнительного профессионального образования "Мурманский областнойинститут повышения квалификации работников образования и культуры".
3.1.2. ГУК "Мурманская государственная областная универсальнаянаучная библиотека" - на ГОБУК "Мурманская государственная областнаяуниверсальная научная библиотека".
3.1.3. ГУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" -на ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека".
3.1.4. ГУК "Мурманская государственная областная специальнаябиблиотека для слепых" - на ГОБУК "Мурманская государственнаяобластная специальная библиотека для слепых".
3.1.5. ГУК "Мурманский областной центр по сохранению историко-культурного наследия Мурманской области" - на ГОБУК "Мурманскийобластной центр по сохранению историко-культурного наследия Мурманскойобласти".
3.1.6. ГУК "Мурманский областной драматический театр" - на ГОАУК"Мурманский областной драматический театр".
3.1.7. ГУК "Мурманский областной театр кукол" - на ГОАУК"Мурманский областной театр кукол".
3.1.8. ГУК "Мурманская областная филармония" - на ГОАУК"Мурманская областная филармония".
3.1.9. ГУК "Мурманский областной краеведческий музей" - на ГОБУК"Мурманский областной краеведческий музей".
3.1.10. ГУК "Мурманский областной художественный музей" - наГОАУК "Мурманский областной художественный музей".
3.1.11. ГУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М.Кирова" - на ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М.Кирова".
3.1.12. ГОУ "Многофункциональный центр Мурманской области" - наГОБУ "Многофункциональный центр Мурманской области.
3.2. Пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 5.5, 7.4, 7.4.1, 7.7, 8.1,9.2, 9.4, 9.6, 9.6.1, позиции "Итого по разделу 7", "Итого по разделу9" изложить в редакции:
"1.1. Формирование в рамках в рамках бюджетных в рамках бюджетных исключены нормы, осуществляется постоянно до 31.12.2011 - Аппарат
нормативной правовой бюджетных средств, средств, выделяемых средств, выделяемых препятствующие переходу на Правительства Мурманской
базы в соответствии с выделяемых на на обеспечение на обеспечение оказание услуг в области, с 01.01.2012 -
требованиями текущих обеспечение текущей деятельности текущей деятельности электронном виде, путем Комитет по развитию
потребностей текущей внесения изменений в информационных
информационного деятельности нормативно-правовые акты технологий Мурманской
общества регионального и области,
муниципального уровней заинтересованные органы
государственной власти,
разработана правовая основа осуществляется постоянно заинтересованные органы
в области информационно- местного самоуправления
коммуникационных
технологий и оказания
государственных услуг в
электронном виде
2.1. Развитие сетей в рамках в рамках внебюджетных в рамках внебюджетных проникновение Интернета: по данным органов статистики и отчетам до 31.12.2011 -
широкополосного доступа внебюджетных средств средств средств число абонентов Интернета телекоммуникационных компаний Министерство транспорта и
на 100 человек населения, связи Мурманской области, с
человек 01.01.2012 - Комитет по
развитию информационных
технологий Мурманской
области,
телекоммуникационные
компании
проникновение по данным органов статистики и отчетам
широкополосного доступа к телекоммуникационных компаний
Интернету (количество
линий широкополосного
доступа (256 кбит/с и выше)),
штук на 100 человек
доступность фиксированного по данным органов статистики и отчетам
широкополосного доступа к телекоммуникационных компаний
Интернету (тариф на
фиксированный
широкополосный доступ к
Интернету (в месяц),
процентов от среднемесячной
заработной платы)
доля домохозяйств, имеющих по данным органов статистики и отчетам
доступ к Интернету, % телекоммуникационных компаний
2.2. Цифровизация в рамках в рамках внебюджетных в рамках внебюджетных телефонная плотность, по данным органов статистики и отчетам до 31.12.2011 -
магистральных сетей и внебюджетных средств средств средств количество линий на 100 телекоммуникационных компаний Министерство транспорта и
сетей доступа, местных человек связи Мурманской области, с
телефонных сетей в 01.01.2012 - Комитет по
городской и сельской развитию информационных
местности технологий Мурманской
области,
телекоммуникационные
компании
доля домохозяйств, по данным органов статистики и отчетам
проживающих в домах, телекоммуникационных компаний
оборудованных
стационарным телефоном, %
2.3. Организация доступа к в рамках в рамках внебюджетных в рамках внебюджетных проникновение услуги IP TV: по данным органов статистики и отчетам до 31.12.2011 -
услугам цифрового внебюджетных средств средств средств число абонентов на 100 телекоммуникационных компаний Министерство транспорта и
интерактивного человек населения, человек связи Мурманской области, с
телевидения 01.01.2012 - Комитет по
развитию информационных
технологий Мурманской
области,
телекоммуникационные
компании
доля домохозяйств, имеющих по данным органов статистики и отчетам
доступ к услуге IP TV, % телекоммуникационных компаний
4.1. Развитие информационно- количество медицинских 4,9 4,3 4,1
технологической работников на один ПК,
инфраструктуры человек
государственных и
муниципальных
медицинских учреждений
(далее -медицинских
учреждений)-6
доля медицинских 85,0 90,0 95,0
учреждений, имеющих ЛВС,
%
5.5. Создание системы - Всего - 7,000 из них: Всего - 10,000 из них: в субъекте РФ обеспечено нет нет да до 31.12.2011 - Управление
обеспечения вызова из областного бюджета из областного бюджета функционирование системы Министерства внутренних
экстренных оперативных - 7,000 - 10,000 вызова экстренных дел Российской Федерации
служб через единый номер оперативных служб через по Мурманской области, с
"112"-17 единый номер "112", да/нет 01.01.2012 - Аппарат
Правительства Мурманской
области
7.4. Обеспечение перехода количество услуг, 35 57 75
органов исполнительной оказываемых
власти субъектов исполнительными органами
Российской Федерации и государственной власти и
органов местного органами местного
самоуправления, а также самоуправления Мурманской
находящихся в их ведении области в электронном виде с
учреждений и организаций использованием
на оказание регионального портала
государственных государственных
(муниципальных) услуг в (муниципальных) услуг,
электронном виде в рамках штук
региональных интернет-
порталов государственных
(муниципальных) услуг-29
7.4.1. Обеспечение перехода в Всего - 14,700 из Всего - 5,484 из них: Всего - 2,500 из них: до 31.12.2011 - Аппарат
исполнительных органах них: из областного бюджета из областного бюджета Правительства Мурманской
государственной власти из областного - 5,484 - 2,500 области, с 01.01.2012 -
Мурманской области, а также бюджета - 14,700 Комитет по развитию
подведомственных им информационных
учреждениях и организациях на технологий Мурманской
оказание государственных области
услуг в электронном виде
7.7. Создание и развитие за счет за счет внебюджетных за счет внебюджетных количество удостоверяющих 1 1 1 до 31.12.2011 - Аппарат
единого доверительного внебюджетных средств средств центров ЭЦП в Мурманской Правительства Мурманской
пространства средств области, штук области, с 01.01.2012 -
инфраструктуры Комитет по развитию
электронного информационных
правительства технологий Мурманской
области
ИТОГО по разделу 7 Всего - 63,4977 Всего - 93,247 из Всего - 87,311 из
из них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - бюджета - 92,382 бюджета - 85,461
63,4977 из местных из местных
бюджетов бюджетов
- 0,865 - 1,850
8.1. Осуществление мер - - - удельный вес работников, по данным органов статистики до 31.12.2011 - Аппарат
поддержки развития занятых в секторе ИКТ, в Правительства Мурманской
сектора информационных и общей численности занятого области, с 01.01.2012 -
телекоммуникационных населения, % Комитет по развитию
технологий информационных
технологий Мурманской
области
9.2. Разработка единой системы - - Всего - 2,594 из них: разработана единая система нет нет да Комитет по развитию
нормативно-справочной из областного бюджета НСИ Мурманской области, информационных
информации Мурманской - 2,594 да/нет технологий Мурманской
области области
9.4. Информационное Всего - 0,150 из Всего - 0,550 из них: Всего - 0,150 из них: количество публикаций в 24,0 35,0 24,0 до 31.12.2011 - Аппарат
сопровождение работ по них: из областного бюджета из областного бюджета СМИ, освещающих Правительства Мурманской
развитию из областного - 0,550 - 0,150 деятельность субъекта области, с 01.01.2012 -
информационного бюджета - 0,150 Российской Федерации, Комитет по развитию
общества и формированию направленную на развитие информационных
электронного информационного общества технологий Мурманской
правительства и формирование области
электронного правительства
9.6. Повышение уровня знаний удельный вес 40,0 55,0 80,0
государственных государственных
гражданских и гражданских и
муниципальных служащих муниципальных служащих
Мурманской области, Мурманской области в общей
использующих в своей численности
деятельности государственных
информационные и гражданских и
телекоммуникационные муниципальных служащих
технологии Мурманской области,
прошедших обучение
использованию в своей
деятельности
информационных и
телекоммуникационных
технологий, %
9.6.1. Повышение уровня знаний - Всего - 0,143 из них: Всего - 0,343 из них: до 31.12.2011 - Аппарат
государственных гражданских из областного бюджета из областного бюджета Правительства Мурманской
служащих Мурманской области - 0,143 - 0,343 области, с 01.01.2012 -
Комитет по развитию
информационных
технологий Мурманской
области
ИТОГО по разделу 9 Всего - 6,323 из Всего - 4,376 из Всего - 7,575 из
них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - 6,323 бюджета - 4,376 бюджета - 7,575"
3.3. Дополнить пунктом 5.6.2 следующего содержания:
"5.6.2. Создание и внедрение - Всего - 3,000, из них: - Аппарат Правительства
геоинформационной из областного бюджета Мурманской области".
системы - 3,000
"Специализированная ГИС
мониторинга и
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера Мурманской
области"
3.4. В позиции "Итого по государственным заказчикам" графу "Объеми источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)" изложить вредакции:
3.4.1. Для государственного заказчика "Аппарат ПравительстваМурманской области":
"Всего - 60,69643 Всего - 20,075 из Всего - 22,275 из
из них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - бюджета - 20,075 бюджета - 22,275
60,69643 в т. ч. в т. ч.
в т. ч. увеличение увеличение
увеличение стоимости основных стоимости основных
стоимости основных средств - 15,075 средств - 21,875
средств - 7,9627 прочие расходы - прочие расходы -
прочие расходы - 5,000 0,400"
52,73373
3.4.2. Для государственного заказчика "Комитет по развитиюинформационных технологий Мурманской области":
"Всего - 8,05 из Всего - 97,818 из Всего - 100,425 из
них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - 8,05 бюджета - 96,953 бюджета - 98,575
в т. ч. в т. ч. в т. ч.
увеличение увеличение увеличение
стоимости основных стоимости основных стоимости основных
средств - 4,62; средств - 15,2103; средств - 22,5988;
прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы -
3,43 81,7427 75,9762
из местных из местных
бюджетов бюджетов
- 0,865 - 1,850
в т. ч. в т. ч.
увеличение увеличение
стоимости основных стоимости основных
средств - 0,025; средств - 0,500;
прочие расходы - прочие расходы -
0,840 1,350"
3.4.3. Для государственного заказчика "Комитет по культуре иискусству Мурманской области":
"Всего - 7,7595 из Всего - 9,236 из Всего - 8,804 из
них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - 7,7595 бюджета - 9,236 бюджета - 8,804
в т. ч. в т. ч. в т. ч.
увеличение увеличение увеличение
стоимости основных стоимости основных стоимости основных
средств - 3,8045 средств - 5,0478 средств - 3,5739
прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы -
3,955 4,1882 5,2301"
3.5. Позицию "Всего по программе" изложить в редакции:
"ВСЕГО по программе Всего - 156,35063 Всего - 200,305 из Всего - 195,4144
из них: них: из них:
из федерального из областного из областного
бюджета - 16, 760 бюджета - 199,440 бюджета -
в т. ч. в т. ч. 193,5644
увеличение увеличение в т. ч.
стоимости основных стоимости основных увеличение
средств -11,760 средств - 51,2845 стоимости основных
прочие расходы - прочие расходы - средств - 60,1777
5,000 148,1555 прочие расходы -
из областного из местных 133,3867
бюджета - бюджетов из местных
139,59063 в т. ч. - 0,865 бюджетов
увеличение в т. ч. - 1,850
стоимости основных увеличение в т. ч.
средств - 34,40020 стоимости основных увеличение
прочие расходы - средств - 0,025 стоимости основных
105,19043 прочие расходы - средств - 0,500
0,840 прочие расходы -
1,350"
4. В паспортах программных мероприятий (приложение N 2 кПрограмме):
4.1. В паспорте мероприятия 1.1 пункты 9 и 10 изложить вредакции:------------------------------------------------------------------------------| "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской || | | области, Комитет по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области, заинтересованные органы || | | государственной власти, заинтересованные || | | органы местного самоуправления ||-----+---------------------------+------------------------------------------|| 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области || | | Паламарчук Алексей Степанович, || | | тел. (8152) 48-63-18, || | | е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru" |------------------------------------------------------------------------------
4.2. В паспорте мероприятия 1.2 пункты 9 и 10 изложить вредакции:--------------------------------------------------------------------------| "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской || | | области, Комитет по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области ||-----+---------------------------+--------------------------------------|| 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области || | | Паламарчук Алексей Степанович, || | | тел. (8152) 48-63-18, || | | е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru" |--------------------------------------------------------------------------
4.3. В паспортах мероприятий 2.1-2.3 пункты 9 и 10 изложить вредакции:--------------------------------------------------------------------------| "9. | Ответственный исполнитель | Министерство транспорта и связи || | | Мурманской области, Комитет по || | | развитию информационных технологий || | | Мурманской области ||-----+---------------------------+--------------------------------------|| 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области || | | Паламарчук Алексей Степанович, || | | тел. (8152) 48-63-18, || | | е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru" |--------------------------------------------------------------------------
4.4. В паспорте мероприятия N 5.5 позицию "2012 год" пункта 12"Объем предусмотренного финансирования" изложить в редакции:
---------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 7,00, из них: |
| | | областной бюджет - 7,00" |
---------------------------------------------
4.5. В паспорте мероприятия N 5.6 позицию "2012 год" пункта 12"Объем предусмотренного финансирования" изложить в редакции:
----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 4,428, из них: |
| | | областной бюджет - 4,428" |
----------------------------------------------
4.6. В паспорте мероприятия N 7.4:
4.6.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, втом числе значения целевых показателей по годам" значение позиции"количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти иорганами местного самоуправления Мурманской области в электронном видес использованием регионального портала государственных (муниципальных)услуг, штук" за 2012 год заменить на "57".
4.6.2. Позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренногофинансирования" изложить в редакции:
----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 5,484, из них: |
| | | областной бюджет - 5,484" |
----------------------------------------------
4.7. В паспорте мероприятия 7.7 пункты 9 и 10 изложить вредакции:---------------------------------------------------------------------------| "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской || | | области, Комитет по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области, заинтересованные организации || | | всех форм собственности ||-----+---------------------------+---------------------------------------|| 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области || | | Паламарчук Алексей Степанович, || | | тел. (8152) 48-63-18, || | | е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru" |---------------------------------------------------------------------------
4.8. В паспорте мероприятия 8.1 пункты 9 и 10 изложить вредакции:---------------------------------------------------------------------------| "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской || | | области, Комитет по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области, заинтересованные || | | исполнительные органы государственной || | | власти ||-----+---------------------------+---------------------------------------|| 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию || | | информационных технологий Мурманской || | | области || | | Паламарчук Алексей Степанович, || | | тел. (8152) 48-63-18, || | | е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru" |---------------------------------------------------------------------------
4.9. В паспорте мероприятия N 9.1 в пункте 8 "Ожидаемыерезультаты реализации мероприятия, в том числе значения целевыхпоказателей по годам" значение позиции "количество центровобщественного доступа, обеспечивающих доступ населения кгосударственным информационным ресурсам, штук" за 2012 год заменить на"140".
4.10. В паспорте мероприятия N 9.2:
4.10.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия,в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции"разработана единая система НСИ Мурманской области (да/нет)" за 2012год заменить на "нет".
4.10.2. Позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренногофинансирования" изложить в редакции:
---------------------
| | "2012 год" | |
---------------------
4.11. В паспорте мероприятия N 9.4 в пункте 8 "Ожидаемыерезультаты реализации мероприятия, в том числе значения целевыхпоказателей по годам" значение позиции "количество публикаций в СМИ,освещающих деятельность субъекта, направленную на развитиеинформационного общества и формирование электронного правительства,шт." за 2012 год заменить на "35".
4.12. В паспорте мероприятия N 9.6:
4.12.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия,в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции"удельный вес государственных гражданских и муниципальных служащихМурманской области в общей численности государственных гражданских имуниципальных служащих Мурманской области, прошедших обучениеиспользованию в своей деятельности информационных ителекоммуникационных технологий, %" за 2012 год заменить на "55".
4.12.2. Позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренногофинансирования" изложить в редакции:
----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 0,143, из них: |
| | | областной бюджет - 0,143 |
| | | местный бюджет - V" |
----------------------------------------------
5. В подпрограмме Мурманской области "Снижение административныхбарьеров, оптимизация и повышение качества предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том числе на баземногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3 к Программе):
5.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объем средств и источникифинансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объем средств и Общий объем финансирования подпрограммы составит
источники 60 153 тыс. руб., в том числе:
финансирования 2011 год -13 201 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы из областного бюджета - 13 201тыс. руб.;
2012 год - 30 132 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета - 29 267 тыс. руб.,
из местных бюджетов - 865 тыс. руб.;
2013 год - 16 820 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета - 14 970 тыс. руб.,
из местных бюджетов - 1 850 тыс. руб.".
5.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
5.2.1. Позиции таблицы "1. Областной бюджет" и "Итого" изложить вредакции:---------------------------------------------------------------| "1. | Областной бюджет | 57 438 | 13 201 | 29 267 | 14 970 ||-----+------------------+--------+--------+--------+---------|| | Итого | 60 153 | 13 201 | 30 132 | 16 820" |---------------------------------------------------------------
5.2.2. В абзаце пятом число "500" заменить на число "1 000".
5.3. В Перечне мероприятий подпрограммы "Снижениеадминистративных барьеров, оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе набазе многофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3.1 кПодпрограмме) пункты 1.2.1.4.3, 3.4, позиции "Итого по подпрограмме","областной бюджет всего, в том числе:", "прочие расходы" изложить вредакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "1.2.1.4.3. | Мероприятия по созданию МФЦ на | повышение качества | 2011-2013 | Аппарат Правительства | из областного | 0 | 9 600 | 5 000 | || | территории муниципальных образований | предоставляемых | | Мурманской области, | бюджета - 14 600 | | | | || | на условиях софинансирования из | государственных и | | Комитет по развитию | | | | | || | областного бюджета | муниципальных услуг в | | информационных технологий | | | | | || | | муниципальных образованиях | | Мурманской области, | | | | | || | | | | заинтересованные органы | | | | | || | | | | местного самоуправления | | | | | ||-------------+----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--|| 3.4. | Проведение мониторинга качества и | улучшение качества и | 2011-2013 | Аппарат Правительства | Всего - 1 000 из | 500 | 500 | 0 | || | доступности предоставления | доступности предоставления | | Мурманской области, | них: | | | | || | государственных услуг и практики | государственных услуг. | | Комитет по развитию | из областного | | | | || | взимания платы за оказание услуг, | Оптимизация взимания платы за | | информационных технологий | бюджета - 1 000 | | | | || | которые являются необходимыми и | оказание услуг, которые | | Мурманской области, | | | | | || | обязательными для предоставления | являются необходимыми и | | организация - победитель | | | | | || | государственных и муниципальных услуг | обязательными для | | конкурса | | | | | || | | предоставления | | | | | | | || | | государственных и | | | | | | | || | | муниципальных услуг. | | | | | | | ||-------------+----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--|| | Итого по подпрограмме | | | | 60 153 | 13 201 | 30 132 | 16 820 | || |----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--|| | областной бюджет всего, | | | | 57 438 | 13 201 | 29 267 | 14 970 | || | в том числе: | | | | | | | | || |----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--|| | прочие расходы | | | | 38 730 | 5 133 | 23 847 | 9 750" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4. В приложении N 3.3 к подпрограмме "Финансированиеподпрограммных мероприятий по основным направлениям" позиции таблицы"Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета", "Прочиерасходы, в том числе из: областного бюджета" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------| "Всего финансовых затрат, в | 60 153 | 13 201 | 30 132 | 16 820 || том числе из: | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| областного бюджета | 57 438 | 13 201 | 29 267 | 14 970 ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| Прочие расходы, в том числе | 40 920 | 5 133 | 24 687 | 11 100 || из: | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| областного бюджета | 38 730 | 5 133 | 23 847 | 9 750" |-----------------------------------------------------------------------