Постановление Правительства Мурманской области от 26.10.2012 № 530-ПП/14
О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2012 N 530-ПП/14
Мурманск
О прогнозе социально-экономического развития
Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 14 Закона Мурманской области от30.08.2012 N 430-ПП "О предварительном прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановыйпериод 2014 и 2015 годов" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развитияМурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов инаправить в Мурманскую областную Думу в составе документов иматериалов, представляемых одновременно с проектом закона Мурманскойобласти "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и2015 годов".
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 26.10.2012 N 530-ПП/14
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Содержание
1. Предварительные итоги социально-экономического развитияМурманской области за январь-август 2012 года и ожидаемые итогисоциально-экономического развития за 2012 год -----------------------2
2. Прогноз социально-экономического развития Мурманской областина 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов --------------------7
2.1. Исходные условия формирования показателей прогнозасоциально-экономического развития -----------------------------------7
2.1.1. Внешние условия -----------------------------------------8
2.1.2. Внутренние условия --------------------------------------8
Индексы потребительских цен и тарифов --------------------------9
Демографическая ситуация ---------------------------------------9
2.2. Показатели прогноза социально-экономического развитияМурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов -10
Валовой региональный продукт ----------------------------------11
Промышленное производство -------------------------------------13
Внешнеэкономическая деятельность ------------------------------14
Инвестиции и строительство ------------------------------------14
Рыболовство, рыбоводство --------------------------------------16
Сельское хозяйство --------------------------------------------17
Транспорт -----------------------------------------------------18
Малое и среднее предпринимательство ---------------------------19
Туризм --------------------------------------------------------20
Рынок товаров и услуг -----------------------------------------21
Денежные доходы населения -------------------------------------22
Рынок труда, занятость населения ------------------------------23
Развитие отраслей социальной сферы ----------------------------24
Социально-экономическое развитие муниципальных образований ----26
Государственный сектор экономики ------------------------------31
Таблица "Показатели прогноза социально-экономического развитияМурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"-34
Таблица "Основные показатели социально-экономического развитиямуниципальных образований" -----------------------------------------42
Таблица "Государственный сектор экономики" --------------------45
2.3. Сводный финансовый баланс --------------------------------46
Таблица "Сводный финансовый баланс"--------------------------- 52
2.4. Изменение ранее утвержденных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012-2014 годы -------55
1. Предварительные итоги социально-экономического развития Мурманской
области за январь-август 2012 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за 2012 год
По оценке, в 2012 году объем валового регионального продуктавозрастет не более чем на 1,1 % к уровню 2011 года.
Основными факторами экономического роста в 2012 году являютсярост потребительского спроса, продолжение освоения новыхместорождений, а также ускорение роста объемов строительных работ наобъектах горнодобывающего комплекса региона.
Сдерживающее воздействие на рост экономики в 2012 году окажутзависимость предприятий металлургического комплекса от поставокдавальческого сырья, сокращение объемов вылова по причине ухудшенияусловий промысла в районах Центрально-Восточной Атлантики в связи сизменением политической ситуации в ряде африканских государств,снижение объемов производства электрической энергии из-за сниженияспроса на поставку электроэнергии в Карельскую энергосистему, а такжеснижение объема инвестиций.
Негативная динамика промышленного производства в текущем году<1> наблюдается в связи с существенным снижением объемов производства в судоремонте, рыбопродукции (сокращение вылова по причине неблагоприятной промысловой обстановки и уменьшения промышленных квот на вылов сельди) и электроэнергии (снижение перетока в Карельскую энергосистему).
На снижение объемов судоремонта <2> повлиял рост объема"незавершенного производства" по причине увеличения со стороныМинобороны России сроков подписания актов приемки-сдачи выполненныхработ в связи со сложной иерархической подчиненностью предприятий, чтоне позволяет оперативно и оптимально решать вопросы загрузки и сдачиработ.
В связи с этим индекс промышленного производства в 2012 годусоставит 99,7 %.
В результате ухудшения мировой конъюнктуры в 2012 году ожидаетсянегативное изменение основных стоимостных показателей отгрузки товаровсобственного производства, внешнеторгового оборота, прибыли, а такжеснижение физических объемов грузоперевозок морским транспортом.
В результате падения на 20 % цен на железорудный концентрат в2012 году объем отгруженных товаров в добывающей промышленностиснизится на 2,4 %, или на 2 млрд. рублей по отношению к 2011 году.
Из за снижения выработки электро- и теплоэнергии объемотгруженной продукции в энергетике в 2012 году снизится на 2,3 млрд.рублей и составит 95,2 % к уровню 2011 года.
В результате падения цен на цветные металлы (никель, медь,алюминий), а также железорудный концентрат, составляющие основную долюрегионального экспорта, объем внешнеторгового оборота в 2012 годусократится к уровню 2011 года на 7,9 % и составит 2,8 млрд. долл. США.
Объем импортных поставок снизится на 7,2 % к уровню 2011 года засчет сокращения импорта металлов, доля которого в общем объеме импортаснизится до 30 %.
Также в результате конъюнктурной зависимости в 2012 годуожидаются уменьшение физических объемов экспортных грузов, снижениеколичества договоров на перевозку грузов судами под флагом РоссийскойФедерации, передача судов под иностранный флаг.
Кроме того, в 2012 году оценивается сокращение объема перевозкигрузов железнодорожным транспортом в связи со снижением отгрузкиапатитового концентрата.
Ограничения портовой инфраструктуры не позволяют активнонаращивать грузопереработку через порты и рейдовые перегрузочныекомплексы области. Снижение перегрузки наблюдается у всех стивидорныхкомпаний, за исключением ООО "Мурманский балкерный терминал".
В результате в 2012 году объем перевезенных грузов всеми видамитранспорта (с учетом малых предприятий) снизится по сравнению с 2011годом на 2,3% и составит 40,9 млн. тонн, объем перегружаемых грузов -на 6,3 % и составит 28,9 млн. тонн.
Определяющим фактором в сельскохозяйственном комплексе регионабудет изменение структуры птицеводства в пользу птичного направления.Данная тенденция возникла в связи с ликвидацией птицефабрики СХПК"Полярная звезда", а также из-за переноса сроков реализацииинвестиционного проекта по модернизации производства яичногонаправления на птицефабрике "Мурманская" при одновременном расширенииптичного направления на данном сельхозпредприятии.
В целях реконструкции производственных помещений и расширениясобственной торговой сети из областного бюджета выделено 62 млн.рублей на увеличение уставного капитала ГОУСП "Тулома", что позволитувеличить объем производства и реализации собственной продукции.
В 2012 году рост сельскохозяйственного производства оцениваетсяна уровне 100,8 %.
Преобладающим видом деятельности в малом и среднемпредпринимательстве по-прежнему будет являться торговля, ее доля вобщем обороте составит 50 % от общего оборота малых и среднихпредприятий региона.
По результатам 2012 года ожидается сохранение количества среднихпредприятий к уровню 2011 года. В связи с укрупнением ряда предприятийрозничной торговли и утратой в связи с этим статуса среднихпредприятий в 2012 году отмечается сокращение среднесписочнойчисленности на 0,4 тыс. человек, или на 3,5 % к уровню 2011 года. Темне менее в результате роста внутреннего спроса, обусловленного вбольшей степени устойчивым ростом заработной платы в регионе, оборотсредних предприятий в 2012 году в сопоставимых ценах увеличится посравнению с 2011 годом на 15,6 %.
Кроме того, в 2012 году отмечается переток объема перевозимыхгрузов от крупных и средних предприятий к малым по причине активизациималых предприятий в сфере автомобильных грузоперевозок, арендующихавтотранспорт у крупных и средних организаций, в результате чегооборот малых предприятий транспорта и связи в 2012 году возрастет на2,2 %, численность работников увеличится на 0,2 тыс. человек.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 2012 годуоценивается на уровне 94,3 % к уровню 2011 года, что обусловленоснижением во втором полугодии текущего года инвестиционной активностикомпаний корпоративного сектора в результате корректировкиинвестпрограмм.
После значительного роста объема инвестиций в первом полугодии2012 года к аналогичному периоду 2011 года (на 23,3 %) за счетувеличения объема работ на объектах предприятий горнодобывающегокомплекса, а также осуществления проектных работ по строительствууниверсального двухосадочного атомного ледокола нового поколения вовтором полугодии ожидается снижение объема инвестиций в основнойкапитал более чем на 10 % <3>.
В связи с началом обновления атомного ледокольного флота ФГУП"Атомфлот" в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в2012 году ожидается 9,3 млрд. рублей инвестиции в основной капитал,источником которых является федеральный бюджет, что на 2,3 % больше посравнению с 2011 годом.
Вместе с тем объем средств консолидированного бюджета области наинвестиционные цели несколько сократится и составит 2,4 млрд. рублей(98,2 % к уровню 2011 года), но обеспечит выполнение первоочередныхмероприятий региональных целевых программ.
В текущем году низкие темпы инфляции, рост реальной заработнойплаты, денежного довольствия военнослужащих, высокая кредитнаяактивность на фоне снижения склонности населения к сбережению денежныхсредств ускорили рост потребительского спроса населения на товары иуслуги. Дополнительными драйверами позитивной динамики напотребительском рынке стали расширение рынков сбыта действующимиторговыми сетями, а также приход в регион федеральных торговых сетей"ДИКСИ" и "Народная семьЯ", что способствует увеличению долисовременных форм торговли и обслуживания населения, повышению уровняконкуренции.
Перенос на вторую половину 2012 года индексации цен и тарифов нарегулируемые на федеральном уровне товары (услуги) естественныхмонополий, а также высокая насыщенность рынка продовольственныхтоваров, незначительный рост мировых цен на продовольствие исдерживание роста цен на бензин обеспечили в текущем году самые низкиетемпы инфляции с начала наблюдения цен.
В итоге в январе-августе 2012 года индекс потребительских цен натовары и платные услуги составил 103,9 % к декабрю 2011 года, что нижеуровня 2011 года на 1,2 процентных пункта.
По оценке, в последующие месяцы под влиянием повышения цен напродукты питания в связи с низким урожаем, ростом мировых цен напродовольствие, повторной индексацией тарифов на услугитеплоснабжения, водоснабжения и водоотведения темпы инфляции напотребительском рынке могут ускориться до 6,5-7%.
Физические объемы оборота розничной торговли в январе-августе2012 года увеличились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011года, оборота общественного питания - на 2,7%.
Повышение платежеспособности населения, а также минимальный запериод наблюдения рост цен на промышленные товары обусловили измененияв структуре розничной торговли в сторону увеличения доли указанныхтоваров на 1,9 процентного пункта по сравнению с соответствующимпериодом прошлого года. При этом темпы роста объемов продажпромтоваров в 1,9 раза превысили темпы роста продаж продуктов питания.
Под влиянием прогнозируемого до конца текущего года ускоренияинфляции и замедления темпов роста потребительского кредита ожидаетсясохранение тенденции замедления роста физических объемов оборотарозничной торговли до 6,2 % к 2011 году и оборота общественногопитания - до 2,5%.
На рынке платных услуг населению до конца текущего года будетсохраняться стабильная ситуация. По оценке, физические объемы платныхуслуг населению в 2012 году ожидаются выше уровня 2011 года на 1,3 %.
В 2012 году на фоне благоприятных условий внутреннего спроса, атакже с учетом запланированного повышения фондов оплаты труда вбюджетном секторе экономики (с 1 октября - на 6 %) прогнозируется ростзаработной платы на 13,6 %, в реальном выражении - на 8,8 %.
Рост реальных располагаемых доходов населения (за вычетомобязательных платежей) оценивается на уровне 103,9 %. Основнымидрайверами роста денежных доходов станут высокие темпы роста реальнойзаработной платы, увеличение денежного довольствия военнослужащих инизкий уровень инфляции. Риском недостижения обозначенного значенияпоказателя по-прежнему будет являться объем "вывезенных" денежныхдоходов.
С учетом оцениваемого повышения величины прожиточного минимума надушу населения до 9075 рублей, исходя из общей динамикипотребительских цен, покупательная способность заработной платыувеличится и составит 3,94 раза к прожиточному минимумутрудоспособного населения (против 3,54 в 2011 году), размер пенсийпревысит величину прожиточного минимума пенсионера в 1,6 раза.
На фоне роста денежных доходов населения сократится доля бедногонаселения, которая оценивается на уровне 12,6 %.
На региональном рынке труда сложилась благоприятная ситуация сустойчивым трендом снижения численности зарегистрированныхбезработных, уровня регистрируемой безработицы и ростом заявленнойпредприятиями потребности в работниках.
Наметилась тенденция снижения общей безработицы, определяемой пометодологии МОТ, что свидетельствует о повышении уровня трудовойактивности населения в экономике региона.
По оценке, уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2012год сократится по сравнению с 2011 годом на 0,2 процентного пункта(1,8 % экономически активного населения).
Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности,повышение уровня рождаемости, формирование здорового образа жизни,сохранение здоровья работников на производстве, укрепление институтасемьи, реализуемые на федеральном и региональном уровнях, оказалиположительное влияние на демографическую ситуацию в регионе. Ссередины 2012 года в области впервые за несколько последних летнаблюдается естественный прирост населения, который за январь-августсоставил 121 человек. По оценке, тренд превышения числа родившихся надчислом умерших сохранится до конца текущего года, и в итогекоэффициент естественного прироста составит 0,3 на 1000 человекнаселения.
В текущем году наблюдается некоторое ускорение темповмиграционной убыли населения. За 8 месяцев 2012 года миграционнаяубыль составила 4848 человек против 4137 за аналогичный период 2011года, за 2012 год, по оценке, убыль составит 7,1 тыс. человек (против6,1 тыс. человек в 2011 году).
В результате в 2012 году среднегодовая численность населенияобласти составит 784,5 тыс. человек и сократится по отношению к уровню2011 года на 0,8 %.
Развитие отраслей социальной сферы в 2012 году будет проходить сучетом реализации комплекса мер по модернизации бюджетного сектораэкономики, в том числе содержащихся в плане мероприятий по реализацииКонцепции бюджетного развития Мурманской области на 2013-2015 годы иоснованных на экономическом анализе деятельности бюджетных учрежденийМурманской области, в целях повышения эффективности расходованиябюджетных средств, направленных на финансовое обеспечениегосударственного задания.----------------------------
<1> В январе-августе 2012 года индекс промышленного производства снизился к уровню 2011 года на 0,3 %.
<2> По данным Мурманскстата, за январь-август 2012 года произошло снижение на 42,1 %.
<3>По крупным и средним организациям.
2. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - прогноз)разработан на основе Концепции долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегиисоциально-экономического развития Северо-Западного федерального округана период до 2020 года по базовому сценарию, Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до2025 года и сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, указовПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
В прогнозе учтены одобренные Правительством Мурманской областипараметры предварительного прогноза, параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановыйпериод 2014-2015 годов, а также тенденции, характеризующие сложившуюсяситуацию и перспективы социально-экономического развития области.
2.1. Исходные условия формирования показателей прогноза социально-
экономического развития
В соответствии с изменениями внешней и внутренней конъюнктуры, атакже на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций социально-экономического развития области, материалов крупных хозяйствующихсубъектов и исполнительных органов государственной власти Мурманскойобласти по сравнению с предварительным прогнозом <4> уточненынекоторые параметры исходных условий формирования показателейпрогноза.
Второй (умеренно оптимистичный) вариант предполагает развитиеэкономики в условиях воздействия факторов роста, активнойгосударственной политики, направленной на улучшение инвестиционногоклимата, стимулирование экономического роста и модернизациюпромышленного производства, а также на повышение эффективностирасходов бюджета региона.
Дополнительно проработаны параметры ключевых показателейсоциально-экономического развития Мурманской области по первому(консервативному) варианту.
Первый вариант предусматривает существенное ухудшение конъюнктурына сырьевых рынках по сравнению со вторым вариантом, воздействиесдерживающих факторов, снижение инвестиционной активности,необходимость проведения более жесткой бюджетной политики, связаннойсо стагнацией государственного инвестиционного спроса.----------------------------
<4> Предварительный прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов одобрен постановлением Правительства Мурманской области от 30.08.2012 N 430-ПП.
2.1.1. Внешние условия----------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВАРИАНТЫ | ОТЧЕТ | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ || ПОКАЗАТЕЛЯ | | | 2011 ГОД | 2012 ГОД |--------------------------------|| | | | | | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД ||----------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЦЕНА (МИРОВАЯ) | ДОЛЛАРОВ США | I ВАРИАНТ | 109 | 109 | 80 | 81 | 83 || НА НЕФТЬ URALS | ЗА БАРРЕЛЬ |------------| | |----------+----------+----------|| | | II ВАРИАНТ | | | 97 | 101 | 104 ||----------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| НИКЕЛЬ | ТЫС. ДОЛЛАРОВ | I ВАРИАНТ | 22,9 | 17,1 | 15,0 | 15,8 | 16,6 || | ЗА ТОННУ |------------| | |----------+----------+----------|| | | II ВАРИАНТ | | | 18,0 | 18,9 | 19,7 ||----------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| МЕДЬ | ТЫС. ДОЛЛАРОВ | I ВАРИАНТ | 8,8 | 7,8 | 7,1 | 7,5 | 7,8 || | ЗА ТОННУ |------------| | |----------+----------+----------|| | | II ВАРИАНТ | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 ||----------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| АЛЮМИНИЙ | ТЫС. ДОЛЛАРОВ | I ВАРИАНТ | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 || | ЗА ТОННУ |------------| | |----------+----------+----------|| | | II ВАРИАНТ | | | 2,1 | 2,2 | 2,3 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2. Внутренние условия---------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | ВАРИАНТЫ | ОТЧЕТ | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ || ПОКАЗАТЕЛЯ | ИЗМЕРЕНИЯ | | 2011 ГОД | 2012 ГОД |--------------------------------|| | | | | | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД ||---------------------+-------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ | ТЫС. РУБЛЕЙ | I ВАРИАНТ | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 || КОНЦЕНТРАТ | ЗА ТОННУ |------------| | |----------+----------+----------|| | | II ВАРИАНТ | | | 2,3 | 2,4 | 2,5 ||---------------------+-------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| АПАТИТОВЫЙ | ТЫС. РУБЛЕЙ | I ВАРИАНТ | 11,8 | 13,2 | 13,5 | 14,2 | 14,7 || КОНЦЕНТРАТ (100% | ЗА ТОННУ |------------| | |----------+----------+----------|| Р2О5) | | II ВАРИАНТ | | | 13,5 | 14,2 | 14,8 ||---------------------+-------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| КУРС ДОЛЛАРА | РУБЛЕЙ ЗА | I ВАРИАНТ | 29,4 | 31,3 | 32,4 | 33 | 33,7 || (СРЕДНЕГОДОВОЙ) | ДОЛЛАР США |------------| | |----------+----------+----------|| | | II ВАРИАНТ | | | 31,4 | 31,5 | 31,9 ||---------------------+-------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ИНДЕКС РЕГУЛИРУЕМЫХ | % | I ВАРИАНТ | 109,1 | 105,8 | 109,1- | 112-115 | 112-115 || ТАРИФОВ НА | |------------| | | 110,6 | | || ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ | | II ВАРИАНТ | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||---------------------+-------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ИНДЕКС ТАРИФОВ | % | I ВАРИАНТ | 117,3 | 84,2 | 112- | 110-112 | 110,8- || (СВОБОДНЫХ ЦЕН) НА | |------------| | | 114 | | 112,5 || ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ | | II ВАРИАНТ | | | | | ||---------------------+-------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|| ИНДЕКС ТАРИФОВ НА | % | I ВАРИАНТ | 118,0 | 104,8 | 110,5- | 110,9- | 110,8- || ТЕПЛОЭНЕРГИЮ | |------------| | | 112,2 | 111,0 | 111,0 || | | II ВАРИАНТ | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Индексы потребительских цен и тарифов
Под влиянием ожидаемого повышения цен на продукты питания в связис низким урожаем 2012 года, роста мировых цен на продовольствиепрогнозируемый уровень инфляции на 2013 год повышен до 5,0-6,5 %против 4,5-6 %. В 2014-2015 годах ожидается умеренное замедлениеинфляции до 4,0-5,5 %, которое будет происходить на фоне снижениятемпов роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке подвлиянием стабильной ситуации на мировых рынках.
Снижение темпов инфляции до более низких значений будеттормозиться продолжающимся опережающим ростом тарифов на коммунальныеуслуги, который будет определяться сохранением высокого роста издержекна энергоносители.
Несмотря на позитивную динамику уровня денежных доходов населенияи объемов потребительского кредитования, факторами, сдерживающимиинфляционный рост цен на товары, станут меры, принятые на федеральномуровне по таргетированию инфляции и меры по развитию потребительскогорынка и усилению конкуренции, принимаемые на региональном уровне.
Кроме этого, понижательный тренд роста цен на промышленные товарыбудет обеспечиваться постепенным сокращением ввозных пошлин всоответствии с условиями членства в ВТО и высокой насыщенностьюрынков.
Рост доходов населения детерминирует увеличение спроса на услуги,в связи с чем прогнозируется опережающий рост цен в этом сегменте.
Динамика инфляции
(декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года, в %)-----------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ОТЧЕТ | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ || | 2011 ГОД | 2012 ГОДА |--------------------------------|| | | | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД ||-------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ИНФЛЯЦИЯ (ПРИРОСТ ЦЕН), | 6,0 | 6,5-7 | 5,0-6,5 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 || В ТОМ ЧИСЛЕ НА: | | | | | ||-------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ТОВАРЫ | 4,6 | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 4,8 ||-------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ | 3,4 | 7,6 | 7,0 | 4,8 | 4,7 ||-------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|| НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ | 5,8 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 4,9 ||-------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | 9,4 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,2 || НАСЕЛЕНИЮ | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------
Демографическая ситуация
В прогнозном периоде демографическая ситуация в регионе будетформироваться под воздействием продолжающегося сокращения численностиженщин фертильного возраста и населения в трудоспособном возрасте всочетании с миграционным оттоком.
Негативная динамика будет сглаживаться комплексом мер,направленных на формирование позитивных трендов в процессахестественного движения населения: меры по стимулированию рождаемостивторых и последующих детей, снижению смертности, которые на фонедемографического старения населения будут носить компенсирующийхарактер.
В результате при ожидаемом сокращении численности женщинфертильного возраста в 2015 году к уровню 2011 года на 6 % (13 тыс.человек) прогнозируется увеличение рождаемости (коэффициентрождаемости с 11,5 родившихся на 1000 человек населения в 2011 годувозрастет до 11,7 в 2015 году).
Увеличение доли лиц старших возрастов не позволит существенноснизить уровень смертности. Поэтому реализуемый комплекс мер,направленных на повышение качества оказания медицинской помощи,профилактику заболеваний и снижение уровня смертности в результатеуправляемых причин, внедрение здорового образа жизни, сохранениездоровья работников на производстве, прежде всего, позволитзначительно снизить в возрастной структуре смертности долю умерших втрудоспособном возрасте. В результате коэффициент смертности в период2012-2014 годов в целом по региону составит в среднем 11,4 умерших на1000 человек населения и к концу 2015 года снизится до 11,3.
В итоге на 2013-2015 годы прогнозируется сохранение тенденцииестественного прироста населения. К 2015 году коэффициентестественного прироста возрастет до 0,4 на 1000 человек населения.
В прогнозном периоде миграционная убыль оценивается впонижательном тренде за счет возможного привлечения трудовых ресурсови снижения миграции местного населения в связи с реализациейинвестиционных проектов. Миграционный отток к 2015 году сократитсяпочти на 1000 человек по сравнению с 2011 годом.
В итоге среднегодовая численность населения Мурманской области в2015 году составит 767,6 тысячи человек.
2.2. Показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Варианты прогноза разработаны с учетом исходных условий присохранении зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры в силуэкономической специализации региона как экспортно ориентированного ипреимущественно индустриального.
Параметры ранее одобренного предварительного прогноза уточнены всвязи с изменением исходных условий формирования показателей прогноза.
Валовой региональный продукт
По второму варианту ожидается рост валового региональногопродукта в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 8,1 % в сопоставимыхценах, или на 1,9% в среднем за год.
Изменения структуры видов экономической деятельности в составеВРП в 2013-2015 годах не прогнозируется, по-прежнему более 60 % объемаВРП будет создано промышленными предприятиями, организациями торговли,транспорта и связи.
Увеличение объема ВРП прогнозируется за счет прироста валовойдобавленной стоимости во всех отраслях экономики, в большей степени вобрабатывающих производствах (в том числе за счет увеличения исистематизации мер по формированию объема гособоронзаказа дляпредприятий судоремонта), в добывающей промышленности (за счетосвоения новых месторождений), в торговле (за счет увеличенияпотребительского спроса), на транспорте (в связи с наращиваниемобъемов перевозимых и перегружаемых грузов) и в рыбохозяйственномкомплексе (на основе обновления материально-технической базы).
Ведущими факторами экономического роста в среднесрочнойперспективе будут: повышение инвестиционной активности крупныхкомпаний индустриального сектора, в том числе в части модернизациипроизводства, рост потребительского спроса и инвестиционных расходовбюджетов.
Также на рост экономики окажет существенное влияние активноегосударственное воздействие на отраслевые экономические процессы,совершенствование нормативной правовой базы, реализация федеральных ирегиональных целевых программ, сохранение государственной поддержкиприоритетных направлений социально-экономического развития.
Вместе с этим темпы роста экономики региона будут отставать отсреднероссийских значений в связи с существующими проблемами,связанными с недостаточным уровнем диверсификации экономики региона,модернизации портовой инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса,экологическими рисками, которые значительно сужают возможностидальнейшего развития Мурманской области.
Ситуация по-прежнему будет усугубляться недостаточнойконкурентоспособностью региона, обусловленной высокой капиталоемкостьюпроизводств, связанной с "северным удорожанием".
По первому варианту ожидаются рекордно низкие темпы ростаэкономики в результате ухудшения конъюнктуры на сырьевых рынках,воздействия сдерживающих факторов и рисков, снижения инвестиционнойактивности. В данных условиях возможно замедление ВРП в 2015 году посравнению с 2011 годом до 5,3 % (меньше, чем по второму варианту на2,9 п. п.), либо до 1,3 % в среднем за год.
Сдерживающими факторами развития в среднесрочном периоде могутбыть:
- в целом для экономики сокращение объема рынка труда в связи соснижением численности трудовых ресурсов, а также фактическоеисчерпание фактора роста в промышленном производстве за счетдостижения полной загрузки мощностей предприятий, дальнейшее развитиевозможно только за счет открытия новых, модернизации и диверсификациидействующих производств;
- в пищевой промышленности - неопределенность объемовустановления квот на вылов водных биоресурсов, возможное ухудшениеусловий промысла по причине воздействия природных факторов и измененияполитической ситуации в районах промысла;
- в металлургии - зависимость от поставок давальческого сырья;
- в электроэнергетике - ограничения сетевой инфраструктуры;
- в строительстве - слабо развитые индустрия по производствустроительных материалов и материальная база организаций строительногокомплекса.
К рискам снижения темпов развития экономики в среднесрочнойперспективе можно отнести:
- неблагоприятное, в том числе "шоковое", изменение конъюнктурымировых рынков, зависимость от воздействия которых для Мурманскойобласти в прогнозном периоде сохранится;
- ужесточение конкуренции в связи с вступлением РоссийскойФедерации во Всемирную торговую организацию и формированием единогоэкономического пространства;
- отсутствие финансирования за счет средств федерального бюджетапроекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" присохранении перспектив реализации локальных инвестиционных проектов поразвитию транспортной инфраструктуры за счет собственных средстворганизаций.
Годовые темпы прироста значений основных показателей прогноза
социально-экономического развития Мурманской области
на 2012 год и плановый период 2013 и 2015 годов, %--------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ВАРИАНТЫ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 К 2011 || | |-------+--------+-----------------------------------|| | | ОТЧЕТ | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ ||------------------+------------+-------+--------+-----------------------------------|| ВАЛОВОЙ | I ВАРИАНТ | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 0,3 | 1,9 | 5,2 || РЕГИОНАЛЬНЫЙ |------------| | |-------+------+------+-------------|| ПРОДУКТ | II ВАРИАНТ | | | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 8,1 ||------------------+------------+-------+--------+-------+------+------+-------------|| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | I ВАРИАНТ | -0,7 | -0,3 | 4,3 | -0,2 | 0,9 | 4,7 || |------------| | |-------+------+------+-------------|| | II ВАРИАНТ | | | 5,7 | 0,8 | 2,0 | 8,4 ||------------------+------------+-------+--------+-------+------+------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В | I ВАРИАНТ | 38,1 | -5,7 | -6,8 | 3,1 | 15,1 | 4,3 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ |------------| | |-------+------+------+-------------|| | II ВАРИАНТ | | | 1,6 | 3,9 | 14,6 | 14,1 ||------------------+------------+-------+--------+-------+------+------+-------------|| ОБЪЕМ РАБОТ ПО | I ВАРИАНТ | 9,2 | 11,2 | -10,8 | -0,2 | 12,6 | 11,5 || ВИДУ |------------| | |-------+------+------+-------------|| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | II ВАРИАНТ | | | -4,5 | 0,8 | 9,6 | 17,3 || "СТРОИТЕЛЬСТВО" | | | | | | | ||------------------+------------+-------+--------+-------+------+------+-------------|| РЕАЛЬНАЯ | I ВАРИАНТ | 2,3 | 8,8 | 1,9 | 2,8 | 2,7 | 17,0 || ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |------------| | |-------+------+------+-------------|| | II ВАРИАНТ | | | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 21,7 ||------------------+------------+-------+--------+-------+------+------+-------------|| ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ | I ВАРИАНТ | 1,8 | 6,2 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 14,3 || ТОРГОВЛИ |------------| | |-------+------+------+-------------|| | II ВАРИАНТ | | | 2,9 | 3,6 | 4,0 | 17,7 |--------------------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство
Прогноз развития промышленного комплекса региона основан наосуществлении дальнейшей модернизации производства, улучшении условийдля ведения бизнеса, повышении конкурентоспособности и эффективностипроизводств, сохранении таких сдерживающих факторов как качественноеухудшение состава руд, усложняющихся условий добычи полезныхископаемых.
Прогноз учитывает:
- постепенный выход на проектную мощность первой очереди новогогорно-обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых рудместорождения "Олений ручей";
- увеличение и систематизацию мер по формированию объемагособоронзаказа для предприятий судоремонта;
- ввод в действие в 2014 году мини-металлургического завода попроизводству мелющих шаров;
- развитие предприятий строительной индустрии (в том числе сучетом реализации проектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска);
- модернизацию промышленного производства, в том числе напредприятиях мясной и молочной промышленности;
- повышение энергоэффективности экономики.
По второму варианту рост промышленного производства к 2015 годупо сравнению с 2011 годом на 8,5 % прогнозируется в результатеосвоения новых месторождений действующими предприятиями добывающейпромышленности, осуществления инвестиционных проектовметаллургическими предприятиями, модернизации алюминиевого завода иувеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и сучетом увеличения поставок давальческого сырья в медно-никелевомпроизводстве, оживления строительной деятельности в регионе за счетувеличения объемов дорожно-строительных работ (в том числе в рамкахподготовки к празднованию 100-летия города Мурманска), ростапроизводства пищевой продукции, в основном за счет увеличения объемоврыбопереработки.
Кроме того, планируется реализация проектов, направленных наразвитие минерально-сырьевой базы для постоянного восполнениявыбывающих мощностей и поддержания достигнутых показателей добычи ОАО"Кольская ГМК", в том числе увеличение мощности подземного рудника,внедрение новых технологий по производству никеля, созданиесобственного кобальтового производства.
Прогнозируемый рост объемов производства транспортных средств иоборудования (в среднем на 3 % ежегодно) будет связан с реализациейсоответствующих решений по модернизации судоремонтной отрасли,проводимыми мероприятиями по финансовому оздоровлению предприятий,увеличением производственной загрузки как действующих, так инеиспользуемых и малоиспользуемых производственных мощностей,устранением неликвидных активов.
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и водыне предполагается высоких результатов на фоне реализации политикиповышения энергоэффективности экономики.
По первому варианту прогноза в 2015 году к 2011 году возможнозамедление роста промышленного производства до 4,7 %.
Объем отгруженных товаров будет меньше, чем по второму варианту,на 38,3 млрд. рублей, наибольшее снижение объемов возможно вобрабатывающей промышленности - на 20,2 млрд. рублей.
Внешнеэкономическая деятельность
В 2013 - 2015 годах прогнозируется рост объемов внешнеторговогооборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок.
При этом на долю экспорта по-прежнему будет приходиться более80 % от общего объема внешнеторгового оборота.
Структура экспорта в прогнозируемом периоде существенно неизменится. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать черные и цветныеметаллы - около 45 %. Доля апатитового концентрата составит порядка14 %, рыбопродукции - 24 %.
В структуре импорта прогнозируется увеличение долимашиностроительной продукции до 39 %, что обусловлено ростом объемовзакупок для обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых натерритории региона. В прогнозируемом периоде продолжатся поставкиимпортного медно-никелевого сырья для переработки на территорииобласти, в связи с чем доля металлов в импорте составит более 30 %.
В 2015 году объем внешнеторгового оборота увеличится на 9,6 % посравнению с 2011 годом и составит 3,3 млрд. долларов США.
Стоимость экспортных поставок в 2015 году в 4,4 раза превыситстоимость импортных.
Инвестиции и строительство
Прогноз инвестиционной деятельности и строительных работучитывает:
- продолжение работ по реконструкции, расширению и техническомуперевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области(ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "Олкон",ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания");
- рост объемов работ по реализации проекта "Комплексное развитиеМурманского транспортного узла";
- строительство судов атомного ледокольного флота;
- оживление инвестиционной активности предприятий, в том числе засчет роста расходов бюджетной системы и увеличения кредитных ресурсов,направляемых на инвестиции;
- строительство и реконструкцию объектов социальнойинфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, в томчисле в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведениемпразднования 100-летия г. Мурманска;
- реализацию мер, направленных на стимулирование инвестиционнойдеятельности через льготное налогообложение, в том числе мероприятий,направленных на повышение инвестиционной привлекательности Мурманскойобласти;
- реализацию мер, направленных на стимулирование жилищногостроительства.
По второму варианту в 2013 году инвестиции в основной капиталсоставят 62,3 млрд. рублей, или 101,6 % к уровню 2012 года. В 2014 -
2015 годах среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капиталпрогнозируется на уровне 9,2 %, и в 2015 году их объем превыситпоказатель 2011 года более чем на 14,1%.
Объем бюджетных инвестиций за счет бюджетов всех уровней к 2015году увеличится по сравнению с 2011 годом в сопоставимых ценах в 1,4раза, за счет средств федерального бюджета - в 1,5 раза, за счетсредств консолидированного бюджета области не столь значительно - на10 %.
Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основнойкапитал крупных и средних организаций увеличится к 2015 году до 24,5 %(в 2011 году - 19,7 %).
В структуре бюджетных инвестиций на долю инвестиций за счетфедерального бюджета будет приходиться более 70 % общего объема, что восновном связано с реализацией на территории региона федеральнойцелевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015годы)", в рамках которой осуществляется строительство и реконструкцияобъектов федеральной собственности в морском порту Мурманск,комплексное развитие Мурманского транспортного узла, а такжереконструкция федеральной автомобильной дороги М-18 "Кола".
Более половины средств консолидированного бюджета инвестиционного характера будет направлено на строительство и реконструкцию спортивных объектов<5> , объектов коммунальной инфраструктуры<6> , автодорог<7> и объектов здравоохранения<8>.
Поступление иностранных инвестиций в экономику области в 2013году прогнозируется в объеме 31,2 млн. долларов США (105,8 % к уровню2012 года). В 2013 году и в плановом периоде сохранятся наметившиеся в2011 году изменения в структуре инвестиций из-за рубежа в пользупрямых иностранных инвестиций, что связано с дальнейшим развитиемдействующих предприятий, созданных с участием иностранного капитала.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в2013 году составит 26,9 млрд. рублей (95,5 % к уровню 2012 года).Несмотря на низкий показатель, прогнозируемый в 2013 году, среднийтемп прироста в последующие годы на уровне 5,2 % позволит к концу 2015года превысить объемы строительных работ, сложившихся в 2011 году, на61%.
Прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жилья соответствует контрольным показателям по субъектам Российской Федерации на период 2011 - 2015 годов, утвержденным Министерством регионального развития России<9>.
По первому варианту прогноза в 2015 году по сравнению с 2011годом возможно замедление роста инвестиций в основной капитал всопоставимых ценах до 4,3 % (на 18,6 млрд. рублей меньше, чем повторому варианту за период 2013-2015 годов) в результате сниженияинвестиционной активности организаций и инвестиционных возможностейбюджетов всех уровней в связи с полным либо частичным сворачиваниемрасходов на инвестиционные цели.----------------------------
<5> В рамках ДЦП "Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области" на 2012-2015 годы в среднем 17,7 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.
<6> В рамках ДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы, в среднем 14,7 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.
<7> В рамках ДЦП "Развитие транспортного комплекса Мурманской области" на 2012-2015 годы в среднем 14,4 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.
<8> В рамках ДЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы, ДЦП "Модернизация здравоохранения Мурманской области" на 2013-2017 годы в среднем 7,2 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.
<9> На достижение установленных показателей направлена принятая Правительством Мурманской области долгосрочная целевая программа "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области" на 2011 - 2015 годы.
Рыболовство, рыбоводство
Правительством Мурманской области будет продолжена работа позащите интересов предприятий региона на заседаниях общероссийских имеждународных комиссий в области рыболовства, на которыхустанавливаются квоты и условия добычи водных биоресурсов, поорганизации прямых поставок рыбы от производителя в розничную продажу.
В среднесрочной перспективе на федеральном и областном уровняхпредусмотрена реализация мер государственной поддержки организацийрыбохозяйственного комплекса в виде субсидирования процентных ставокпо кредитным договорам на строительство и модернизацию рыбопромысловыхсудов, объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранениярыбной продукции; на приобретение племенного материала рыб, рыбныхкормов, техники и оборудования, реконструкцию и модернизациюкомплексов (ферм) для промышленного рыбоводства и разведенияодомашненных видов и пород рыб; на приобретение сырья ивспомогательных материалов организациями береговой переработки.
Также предполагается выработка и реализация дополнительных мергосударственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса, втом числе с целью предотвращения негативных последствий при адаптациипредприятий данного сектора к правилам ВТО.
С целью привлечения инвестиций продолжится формированиерыбопромысловых участков для товарного рыбоводства и промышленногорыболовства.
В рамках реализации инвестиционного проекта "Товарное выращиваниеатлантического лосося и морской форели" ЗАО "Русский лосось"прогнозируется ежегодное увеличение производства продукции рыбоводствана 5 тыс. тонн. Также предусмотрено сохранение квоты на вылов донныхпород рыб и восстановление вылова в районах африканского побережья пообъектам: ставрида, скумбрия (основными районами вылова данного видабиоресурсов являются Западная Сахара (Марокко) и Мавритания,незначительные объемы вылавливаются в Норвежском море и на Фарерскихостровах), сардина в связи с прогнозируемым улучшением промысловойобстановки в этих районах.
В этом случае в 2013 году вылов возрастет на 3,3 % по сравнению с2012 годом и составит 620 тыс. тонн на фоне общего сокращения запасовотдельных видов водных биоресурсов (путассу, сельди, мойвы). К 2015году объем вылова увеличится до 626 тыс. тонн и превысит уровень 2011года на 0,5<10>% .
Однако учитывая, что подавляющее большинство объектов добычи(вылова) являются природными ресурсами (водные биоресурсы) иподвержены значительному воздействию состояния природной среды вцелом, а также имеют цикличный характер роста численности, не всегдаподдающийся точному прогнозированию, существует вероятность сокращениячисленности основных промысловых видов водных биоресурсов, что в своюочередь может отразиться на объемах добычи.----------------------------
<10> По итогам 42-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству общий допустимый улов трески для Российской Федерации увеличен на 427 тыс. тонн.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве в прогнозном периоде будут реализовыватьсямеры государственной поддержки в рамках федеральных и региональныхцелевых программ.
Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамикуразвития сельского хозяйства в 2013-2015 годах, являются:
- природно-климатические факторы;
- макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
- вступление России в ВТО;
- реализация с 2013 года новой государственной программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков на федеральном уровне;
- новый подход к господдержке отрасли на федеральном уровне ипривлечение неприменяемых ранее инструментов ее реализации на фонепринятых Россией обязательств по вступлению в ВТО: планируетсяпредоставление субсидий на 1 литр товарного молока - в животноводстве,на 1 га - в растениеводстве производителям, обеспечивающим соблюдениеряда критериев, в том числе условий применения ресурсосберегающихтехнологий и сохранения плодородия земель.
Вступление России в ВТО - один из ключевых факторов проверкиданной сферы на устойчивость. С одной стороны, это расширит доступ кболее дешевым ресурсам и услугам, с другой стороны, приведет кужесточению конкуренции и возможной потере определенной рыночной долиместными производителями. Существенному давлению подвергнется среднийи малый бизнес на селе. Крупные агрохолдинги в наибольшей степениготовы к либерализации рынка.
Минимизировать возможные негативные последствия от вступленияРоссии в ВТО помимо существующих мер государственной поддержкисельхозтоваропроизводителей с 2013 года поможет новый вид поддержкиначинающих фермеров. Планируется ежегодно выплачивать из федеральногои областного бюджетов гранты на создание новых фермерских хозяйств иединовременную помощь на их бытовое обустройство.
Кроме того, планируются:
- завершение реализации крупного инвестиционного проекта пореконструкции и модернизации свинокомплекса "Пригородный" и выход в2014 году на проектную мощность с годовым объемом производства6,5 тыс. тонн мяса свиней;
- реконструкция птицефабрики "Мурманская", что позволитнаращивать объемы производства мяса птицы и яиц;
- реализация проекта развития мясного скотоводства в п. Тулома.
Таким образом, в прогнозируемом периоде крупные хозяйства всебольшее внимание будут уделять модернизации производства на основеинновационного технологического развития.
При условии своевременной реализации данных мероприятий в полномобъеме в 2013 году по сравнению с предыдущим годом прогнозируетсязначительный рост объемов производства молока (108,8 %), а индекссельскохозяйственного производства превысит уровень 2012 года на4,1 %. По прогнозу, к 2015 году индекс производства возрастет на11,6 % по сравнению с 2011 годом.
Транспорт
В сфере транспорта в среднесрочном периоде предусмотренонаращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет:
- ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность в 2013 годупервой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработкеапатит-нефелиновых руд месторождения "Олений ручей";
- ввода в эксплуатацию в конце 2013 года второй очереди терминалаОАО "ГМК "Норильский никель" мощностью 1,5 млн. тонн грузов в год;
- ввода в эксплуатацию в 2015 году первой очереди угольноготерминала на западном берегу Кольского залива ООО "Морской торговыйпорт "Лавна".
Кроме того, предполагается реализация программных мероприятийДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2012-2014 годы" и ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015годы)", направленных на развитие и повышение конкурентоспособноститранспортной системы региона, а также реализацию транзитногопотенциала Мурманской области.
В 2013 году предполагается перегрузить 38,7 млн. тонн различныхгрузов портами и перегрузочными комплексами Мурманской области, что натреть выше, чем запланировано в 2012 году, в связи с восстановлениемпрежних объемов перегрузки нефтеналивных грузов ООО "НТ "Белокаменка".В 2015 году будет перегружено 43,8 млн. тонн грузов, что превыситпоказатель 2011 года в 1,4 раза.
Объем коммерческих перевозок грузов в 2013 году составит42,1 млн. тонн (102,8 % к уровню предыдущего года). В 2014-2015 годахсреднегодовой темп прироста составит 2,2 - 2,3 %, и к концупрогнозного периода объем перевозимых грузов достигнет 44 млн. тонн(105,0 % к уровню 2011 года).
Железнодорожный транспорт Мурманской области, занимающий основнуюдолю в общем объеме перевозок грузов всеми видами транспорта (67,2 %),в прогнозном периоде по-прежнему будет ориентирован на перевозкугрузов предприятий горно-промышленного комплекса региона и,соответственно, объем грузоперевозок будет наращиваться в основном засчет перевозки продукции ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания".
Структура перевозок отечественных грузов морским транспортом,доля которого составляет 16,7 % в общем объеме грузоперевозок, вближайшие годы не изменится.
Перевозки данным видом транспорта в значительной степениориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтомуего показатели деятельности очень чувствительны к изменениямконъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.
Помимо внешних факторов морской транспорт находится всущественной зависимости от эффективности российской портовойинфраструктуры, а также эффективности коммерческого флота,зарегистрированного под флагом Российской Федерации.
На автомобильном транспорте прогнозируется усиление конкуренциимежду средним и малым бизнесом в сфере грузоперевозок, что в будущемприведет к значительному увеличению доли малых предприятий.
Малое и среднее предпринимательство
При разработке прогноза учтены:
- реализация мер государственной поддержки малого и среднегобизнеса, в том числе инновационных предприятий, которые будутнаправлены как на создание нового бизнеса, так и на развитиедействующих предприятий, в том числе мер поддержки новых фермерскиххозяйств в целях минимизации возможных негативных последствий отвступления России в ВТО;
- вступление в силу регионального закона "О патентной системеналогообложения на территории Мурманской области", предусматривающегостимулы для легализации и развития на территориях муниципальныхобразований видов предпринимательской деятельности, подпадающих подпатентную систему налогообложения.
Прогнозируется увеличение численности занятых на малых и среднихпредприятиях региона к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 3,4 тыс.человек, или в 1,1 раза.
В результате постепенного включения предприятий строительногобизнеса, транспорта и связи в реализацию инвестиционных проектов в2013-2015 годах среднегодовые темпы прироста оборота на малых исредних предприятиях данных видов экономической деятельности составятпорядка 5 - 7 %, численность занятых на них к 2015 году по сравнению с2011 годом может увеличиться более чем на 0,8 тыс. человек, или на6,7%.
Ввиду низкой капиталоемкости количество малых предприятий вторговле и сфере услуг будет увеличиваться, однако темпы ростапоказателей по данному виду деятельности будут сдерживатьсясохранением тенденции миграционного оттока населения. К 2015 году посравнению с 2011 годом количество занятых в данной сфере возрастет на1,5 тыс. человек, или в 1,1 раза, к уровню 2011 года.
Развитие инвестиционного кредитования малого бизнеса послужитстимулом создания небольших пищевых производств.
В результате в прогнозном периоде в сфере малого и среднегопредпринимательства по второму варианту может быть образовано порядка3,3 тыс. рабочих мест, что обеспечит прирост общей численности к 2015году по сравнению с 2011 годом на 5,6 % (до 64,5 тыс. человек).
По первому варианту прогноза предполагается ужесточениеконкуренции в связи с вступлением России в ВТО, что в большей степениможет отразиться на деятельности малых и средних предприятий пищевыхпроизводств и торговли.
В связи с этим, численность занятых на малых и среднихпредприятиях может снизиться к 2015 году по сравнению с 2011 годом на3,0 тыс. человек, или на 2,8 % (до 59,4 тыс. человек).
Туризм
В среднесрочном периоде предполагается сохранение тенденции ростатуристического потока за счет развития туристической инфраструктуры иувеличения количества туристических предприятий, что в первую очередьобусловлено:
- созданием в порту Мурманск центра круизного туризма,реконструкцией главного пирса и здания морского вокзала, установлениемпункта пропуска в пассажирском районе порта Мурманск<11>;
- развитием Хибинского массива (территория муниципальногообразования г. Кировск), на базе которого будет создана туристско-рекреационная территория;
- упрощением визового режима <12> и обустройством приграничнойинфраструктуры совместно с норвежско-финскими партнерами в рамкахдостигнутых договоренностей и международных проектов приграничногосотрудничества;
- развитием делового туризма, спортивного и любительскогорыболовства;
- оказанием мер государственной поддержки в сфере развитиятуризма (субсидии, стартовые гранты начинающим предпринимателям наразвитие бизнеса)<13> .
В результате к 2015 году по сравнению с 2011 годом объемвъездного туристического потока в область возрастет на 42,1 %.----------------------------
<11> На реализацию мероприятий по реконструкции пирса и здания морского вокзала в 2012-2014 годах предусмотрено федеральное финансирование в объеме 1,2 млрд. рублей в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)".
<12> В связи с введением Норвегией с 2010 года Поморской визы, которую можно открыть на 5 лет для жителей Мурманской области без приглашения. В 2011 году Норвегия заключила с Мурманской областью соглашение о безвизовом пересечении границы жителями 30-километровой приграничной зоны.
<13> В рамках ВЦП "Развитие туризма в Мурманской области" на 2012-2015 годы.
Рынок товаров и услуг
В прогнозном периоде развитие потребительского рынка регионабудет происходить под влиянием двух разнонаправленных тенденций,определяющих платежеспособный спрос населения: рост денежных доходовнаселения и снижение численности населения.
Поддержку потребительскому спросу также будут оказыватьзамедление темпов инфляции, сохранение кредитования банками покупокнаселением товаров длительного пользования и снижение у населениясклонности к сбережению денежных средств.
Рост объема кредитов создаст условия для сохранения тенденцииизменения потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров,в результате чего динамика роста их продаж будет существенно опережатьдинамику роста продаж продовольственных товаров, что будетспособствовать постепенному увеличению доли промышленных товаров вструктуре оборота розничной торговли с 44,8% в 2011 году до 46,9% в2015 году.
Продолжатся преобразования, направленные на совершенствованиесферы услуг. Увеличение платежеспособного спроса населения будетспособствовать развитию платных услуг рыночного характера(медицинских, туристских, образования, культуры, физической культуры испорта). В то же время сохранение высокой доли нерыночных услуг (ЖКХ,транспорт) в структуре объема платных услуг населения (в 2011 году -более 59%) будет сдерживать темпы роста физического объема платныхуслуг населению.
В результате в 2015 году оборот розничной торговли в сопоставимыхценах превысит уровень 2011 года на 17,7%, оборот общественногопитания - на 11,9%, объем платных услуг населению - на 3,5%.
Первый вариант прогноза предполагает сдержанные темпы ростаобъемов потребительского рынка по причине более интенсивной, чем вовтором варианте, миграции населения и менее динамичных темпов ростазаработной платы. В итоге в 2015 году физические объемы оборотарозничной торговли могут сложиться выше уровня 2011 года на 14,2%,оборота общественного питания - на 9,0%, платных услуг населению - на1,2 %.
Денежные доходы населения
Прогнозируется положительная динамика темпов роста денежныхдоходов населения, обусловленная прежде всего планируемыми мерами поповышению оплаты труда в бюджетном секторе экономики.
Дополнительный импульс для роста денежных доходов населения в2013 году будет получен в результате второй очереди повышенияденежного довольствия военнослужащих с 1 января 2013 года. В 2014 годувлияние реформы на рост реальных доходов населения будет нивелировано.
Предполагаемые меры по повышению уровня оплаты труда в бюджетномсекторе экономики в целях реализации Указа Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики" позволят за 2013-2015 годыувеличить фонд оплаты труда в этой сфере почти на 30 %. Прогнозируемыйрост включает в себя как бюджетные, так и внебюджетные источникифинансирования. В итоге рост реальной заработной платы бюджетников запериод 2013-2015 годы может составить 16 %.
Во внебюджетном секторе на фоне роста экономики в прогнозируемомпериоде среднегодовые темпы роста реальной заработной платы составят103,2 %. Более высокими темпами заработная плата будет расти ворганизациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, производствоми распределением электроэнергии, газа и воды, а также в организацияхтранспорта и связи.
Учитывая целевую установку по привязке роста заработной платы кросту производительности труда ожидается существенное торможение еероста в 2013-2015 годах примерно вдвое по сравнению с 2011 годом(108,8 %), до уровня 103,2 % - 104,6 %. В итоге в целом по области за2013-2015 годы реальная заработная плата увеличится на 11,8 %.
По первому варианту прогноза предусматриваются индексация оплатытруда работников бюджетных учреждений на уровень инфляции, а такжеболее сдержанные, чем во втором варианте, темпы роста заработной платыв экономике в силу неблагоприятной внешней конъюнктуры и стагнациигосударственного инвестиционного спроса, в результате чего темп ростареальной заработной платы в целом по области за 2013-2015 годысоставит 107,6 %, в бюджетной сфере - 110,7 %.
Трудовые пенсии в прогнозном периоде будут индексироваться наиндекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно, социальные - с 1апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера вРоссийской Федерации за прошедший год.
В результате реальный размер пенсии в 2015 году по сравнению с2011 годом увеличится на 17,7 %. При этом средний размер пенсиивозрастет на 47 %.
Проект закона о новой федеральной потребительской корзинепредусматривает расчет стоимости непродовольственных товаров и услугкак 50 % стоимости продуктов питания. Соответственно, на изменениевеличины прожиточного минимума будет оказывать влияние в основномизменение цен на продовольствие. Таким образом, с учетомпрогнозируемого индекса потребительских цен на продовольственныетовары величина прожиточного минимума к 2015 году оценивается вразмере 10654 рубля с ростом к уровню 2011 года в 1,2 раза.
Незначительные темпы роста величины прожиточного минимума на фонероста денежных доходов населения будут способствовать снижению уровнябедности населения с 13,2 % в 2011 году до 12,2 % в 2015 году.
Рынок труда, занятость населения
Складывающиеся тенденции в экономике и демографической ситуации врегионе непосредственно скажутся на функционировании рынка труда.
Сокращение трудового потенциала, обусловленное снижениемчисленности населения в трудоспособном возрасте, потребует повышенияуровня трудового участия лиц старше трудоспособного возраста.
Реализация запланированных инвестиционных проектов и меры,принимаемые Правительством Мурманской области по стимулированиюпривлечения инвестиций в экономику региона будут определять ростспроса на рабочую силу. Однако данные тенденции изменят структуруспроса на труд, что потребует возмещения недостающих кадров за счет ихпривлечения из других регионов, а также в целях преодолениянегативного эффекта структурной безработицы за счет активизации мер попереобучению лиц, в том числе высвобождаемых из бюджетной сферы иВооруженных сил Российской Федерации (с учетом выхода на пенсиювоеннослужащих в трудоспособном возрасте).
Демографическая ситуация (сокращение численности населения)обусловит негативную динамику численности занятых в экономике.Смягчить данный тренд позволят вероятное привлечение трудовыхмигрантов и вовлечение в трудовую деятельность лиц старших возрастов,а также проведение активной политики занятости, в том числе включающеймероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов наоборудованные (оснащенные) для них рабочие места, родителей,воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. Кроме того, впрогнозный период будет продолжена работа по реализациигосударственной миграционной политики на территории Мурманской областии мероприятий по содействию добровольному переселению в Мурманскуюобласть соотечественников, проживающих за рубежом. В итоге численностьзанятых в экономике в 2015 году сократится на 5,4 тыс. человек куровню 2011 года.
Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии МОТ,сократится с 8,8 % в 2011 году до 7,5 % в 2015 году.
Мероприятия, направленные на преодоление несоответствия спроса ипредложения на рынке труда, будут формировать устойчивый трендсокращения численности зарегистрированных безработных и,соответственно, позволят сохранить темпы снижения уровнярегистрируемой безработицы. К 2015 году, снижаясь с 2013 года на 0,1п. п. ежегодно, уровень регистрируемой безработицы составит 1,6 % кэкономически активному населению.
Прирост производительности труда в 2015 году к 2011 году составит16,9 %, в среднем за год в среднесрочном периоде порядка 4 %.
В частном секторе рост производительности труда в среднем будетсоответствовать росту заработной платы, что приведет к сохранениюконкурентоспособности продукции в части издержек на рабочую силу. Вцелом рост заработной платы будет превышать рост производительноститруда, что обусловлено опережающим ростом заработной платы в бюджетномсекторе.
Высокие темпы прироста (порядка 6-8% в год) производительности вперспективе ожидаются в добывающей и обрабатывающей промышленности засчет модернизации производств.
Развитие отраслей социальной сферы
Здравоохранение
В среднесрочной перспективе продолжится реализация комплекса мер,направленных на повышение эффективности функционирования системыздравоохранения:
- увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи, в томчисле за счет дополнительного открытия отдельно расположенных отзданий поликлиник врачебной практики;
- снижение объемов и расходов на стационарную помощь;
- развитие дневных стационаров;
- усиление мероприятий по профилактике заболеваний.
В 2013 году уменьшение числа больничных учреждений Мурманскойобласти обусловлено планируемой реорганизацией путем слияния 3государственных бюджетных учреждений.
Комплекс мер по эффективному использованию финансовых,материально-технических и технологических ресурсов позволит увеличитьк 2015 году показатель мощности амбулаторно-поликлинических учрежденийдо 311,9 посещения в смену против 297 в 2011 году, а также снизитьобеспеченность койками к 2015 году до 122,9 койки на 10 тыс. жителей,в том числе за счет введения стационарозамещающих видов медицинскойпомощи.
Повышение доступности оказания амбулаторно-поликлиническойпомощи, современных диагностических исследований приведет к увеличениюна 7,4 % числа впервые выявленных, в том числе на ранних стадиях,заболеваний.
Несмотря на принимаемые меры по укреплению кадрового потенциаламедицинских учреждений области, в том числе путем планируемойсоциальной поддержки молодых и приглашенных специалистов, численностьврачей продолжит сокращаться. Тем не менее в прогнозном периоде нафоне снижения численности населения области обеспеченность врачами на10 тыс. населения вырастет к 2015 году до 58,1 против 57,9 в 2011году.
Образование
В 2013-2014 годах прогнозируется увеличение численности детейдошкольного возраста (на 3,9 % к 2011 году), что обусловлено ростомрождаемости в предыдущие годы.
Реализация комплекса мер, направленных на исполнение УказаПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах пореализации государственной политики в области образования и науки" вчасти достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольногообразования для детей в возрасте от трех до семи лет, позволит к 2015году ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учрежденияобласти детей обозначенной возрастной категории и ежегодно улучшатьпоказатель обеспеченности детей местами в ДОУ<14> (с 780 мест на 1000детей в возрасте 1-6 лет в 2012 году до 806 в 2015 году). В итогечисленность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 годусоставит 43,9 тыс. человек (105,2 % к 2011 году).
За счет увеличения числа обучающихся начальных классов будутзамедлены темпы снижения численности учащихся общеобразовательныхучреждений. В итоге к 2015 году численность учащихся составит 75 тыс.человек (98,3% к 2011 году).
Из-за снижения численности выпускников общеобразовательныхучреждений в прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее уменьшениечисленности обучающихся по программам начального, среднего и высшегопрофессионального образования до 39,5 тыс. человек к 2015 году (2011год - 45,2 тыс. человек).---------------------------
<14> Показатель обеспеченности детей местами в ДОУ рассчитывается на численность детей в возрасте от года до шести лет.
Культура и искусство
В прогнозном периоде продолжится реализация долгосрочной целевойпрограммы "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования всфере культуры и искусства Мурманской области" на 2012-2016 годы,мероприятия которой будут направлены на техническое перевооружение,проведение реконструкций и капитальных ремонтов учреждений культуры,оснащение их современным специализированным оборудованием, внедрение вкультурные процессы современных информационно-коммуникационныхтехнологий. Основными приоритетами культурной политики по-прежнемуостанутся обеспечение единства культурного пространства и доступностикультурных ценностей широким слоям населения, сохранение культурногонаследия и развитие культурного потенциала региона.
В 2013-2015 годах предусматривается оптимизация сети учрежденийкультуры путем объединения библиотек и клубных учреждений в составмногофункциональных культурных центров, а также более рациональногоразмещения библиотек-филиалов на территории муниципальных образований.
В итоге на фоне прогнозируемых демографических тенденцийпоказатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа ибиблиотеками к 2015 году сохранится на уровне 2011 года.
Социальная защита населения
По прогнозным оценкам, к 2015 году число койко-мест встационарных учреждениях социального обслуживания увеличится до 1870,чему поспособствует ввод в действие учреждения "Алакурттинскийпсихоневрологический интернат" (в 2013 году - 75 мест, в 2014 году -80 мест).
Строительство спального корпуса Апатитского психоневрологическогоинтерната N 1 на 136 мест не позволит увеличить число койко-мест из-завысокой перенаселенности проживающих в интернате в настоящее время(расселению подлежат 188 человек), но позволит повысить качествопредоставляемых услуг.
При прогнозной численности населения на конец 2015 года 765,2тыс. человек показатель обеспеченности населения Мурманской областидомами-интернатами для престарелых и инвалидов составит 22,4 места на10 тыс. населения и увеличится по сравнению с 2011 годом на 2,6 %.
Социально-экономическое развитие муниципальных образований
Основные параметры и направления социально-экономическогоразвития муниципальных образований Мурманской области на среднесрочнуюперспективу подготовлены на основе информации, предоставленнойорганами местного самоуправления.
Социально-экономическое развитие муниципальных образованийхарактеризуется как некоторой локальностью точек экономического роста,так и общими тенденциями, свойственными для всех территорий региона.
Стабильная работа ведущих предприятий региона продолжаетоказывать положительное влияние на развитие экономической и социальнойсфер городов Мурманск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Мончегорск,а также Ковдорского, Кандалакшского, Печенгского и Ловозерскогорайонов. В прогнозируемом периоде дополнительным стимулом для развитияданных муниципалитетов станут планируемые меры по поступательноймодернизации производств, что позволит повышать производительностьтруда, и соответственно, уровень жизни населения с дальнейшиммультипликативным эффектом по росту внутреннего спроса на рынкетоваров и услуг, удовлетворение которого будет стимулироватьувеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
В прогнозный период общей позитивной тенденцией дляпревалирующего большинства муниципалитетов станет рост промышленногопроизводства. Наиболее значительные темпы роста данного показателя запериод 2013-2015 годов ожидаются в г. Оленегорске, г. Мончегорске, г.Мурманске, Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах.
В муниципальном образовании город Оленегорск устойчивая тенденцияроста индекса промышленного производства обусловлена стабильнойработой ОАО "Оленегорский механический завод" и модернизациеймощностей по производству железорудного концентрата, обновлениемматериально-технической базы и заменой оборудования горнотранспортногокомплекса на современные и высокопроизводительные виды техники в ОАО"Олкон".
Значительный рост индекса промышленного производства в 2015 году(106,2%) в г. Мончегорске будет связан с планируемыми мерами подиверсификации экономики моногорода: строительство индустриальногопарка и строительство мини-металлургического завода по производствумелющих шаров на базе ОАО "Мончегорский механический завод",реализация которых поспособствует улучшению демографической ситуации(формированию миграционного и естественного прироста), ситуации нарынке труда и условий для развития малого и среднего бизнеса.
Рост экономики г. Мурманска будет обеспечен в основном ростоминвестиционных вложений рыбоперерабатывающих организаций иблагоприятными тенденциями в обрабатывающей промышленности за счетрасширения производственных мощностей мурманского свинокомплекса. Витоге рост промышленного производства за период 2013-2015 годовсоставит 108%. Значительный вклад в развитие экономики г. Мурманскавнесет динамичное развитие потребительского рынка за счет завершенияреконструкции универмага "Волна", строительства торгово-развлекательного комплекса (на территории гипермаркета "О'кей") идальнейшего расширения сетевых форматов торговли.
Основные направления развития муниципального образованияКовдорский район будут связаны с реализацией проектов, входящих вКомплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городаКовдор городского округа Ковдорский район. В настоящее времяреализуются семь проектов по реконструкции и техническомуперевооружению ОАО "Ковдорский ГОК", что позволит стабилизироватьположительную динамику добычи и переработки полезных ископаемых искажется на устойчивой динамике ежегодного нарастания темпов ростаиндекса промышленного производства с 2013 года.
Несмотря на прогнозируемое падение спроса на продукцию ОАО""СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ"", состояние экономики Кандалакшского района будетоставаться стабильным за счет принимаемых мер на предприятии помодернизации оборудования и перераспределения видов выпускаемойпродукции на более востребованные. Кроме того, в среднесрочном периодепланируется модернизация ООО "Кандалакшский морской торговый порт"(углубление фарватера), что увеличит пропускную способность порта засчет возможности захода крупнотоннажных судов.
Экономический потенциал Терского района составляют незначительныепо масштабам производства три предприятия: ООО "Техпром", ГП "Терь",ПО "Умбское", модернизация и реконструкция которых позволит данномурайону не только стать лидером по темпам роста индекса промышленногопроизводства, но и удерживать устойчивые позиции по росту заработнойплаты и объемам инвестиций. Тем не менее показатели среднемесячнойзаработной платы и объема инвестиций за счет всех источниковфинансирования в расчете на одного жителя в прогнозируемом периоде по-прежнему останутся одними из самых минимальных среди всехмуниципалитетов региона.
Одной из приоритетных задач для устойчивого экономического ростамуниципальных образований является создание благоприятногоинвестиционного климата, стимулирование и активизация инвестиционнойдеятельности в муниципальных образованиях. В этой связи Министерствомэкономического развития Мурманской области в 2012 году внедренометодическое сопровождение разработки органами местного самоуправленияунифицированного минимума стратегических документов в областипривлечения инвестиций: "Комплексный инвестиционный планмуниципального образования" и "Инвестиционный паспорт муниципальногообразования". Кроме того, региональным Правительством, начиная с 2013года, планируется субсидирование инвестиционной деятельностимуниципальных образований (100 млн. рублей) в целях стимулирования ихк повышению результативности работы по созданию режима наилучшегоблагоприятствования для потенциального инвестора. Однако данные суммыне учтены в прогнозах социально-экономического развития муниципальныхобразований по причине того, что субсидия будет предоставляться наконкурсной основе, поэтому предсказать вероятность ее получения темили иным муниципалитетом не представляется возможным.
В большей части муниципальных образований в среднесрочнойперспективе динамика интенсивности привлечения инвестиций будетхарактеризоваться непостоянной динамикой роста и падения их объемов,что в основном обусловлено одномоментным привлечением активов вбазовые проекты развития территорий и инвестиционными планами развитиякрупных промышленных предприятий. Исключения составляют Печенгский иТерский районы, в которых объем инвестиций на душу населения будетиметь стабильно положительный тренд.
Перспективы развития муниципальных образований, в том числе вчасти привлечения инвестиций, базируются как на целевых ориентирахдолгосрочного развития региона, так и на индивидуальности иуникальности развития конкретной территории с учетом свойственной имспецифики, структуры местной экономики, социальной инфраструктуры,структуры населения, наличия природных, материальных и трудовыхресурсов.
На фоне работы предприятий ОАО "Апатит" и ЗАО "Северо-ЗападнаяФосфорная Компания", стабильное состояние которых в настоящее времяявляется доминирующим фактором устойчивости экономики г. Кировска,перспективным направлением развития территории станетсовершенствование услуг в сфере туризма путем модернизации спортивнойинфраструктуры рекреационных зон муниципального образования, сферыобслуживания и, соответственно, позиционирования территории как центразимнего отдыха с целью увеличения туристического потока. Реализацияобозначенных мер поспособствует увеличению предпринимательскойактивности, созданию дополнительных рабочих мест, снижению уровнябезработицы в 2 раза (с 3,1 в 2011 году до 1,5 в 2015 году) и роступотребительского спроса, что отразится на показателях оборотарозничной торговли и объема платных услуг населению.
Значительное привлечение инвестиций в экономику г. Апатиты в2012-2014 годах (рост в 2 раза в 2012 году относительно 2011 года)ожидается в связи с инвестиционными проектами ОАО "Северныекристаллы": "Комплексное производство сверхъярких мощных светодиодов иизделий на их основе с повышенной энергоэффективностью" и "Созданиепромышленно-технологического парка "Северные кристаллы"". Второйпроект приведет к росту числа малых предприятий в прогнозируемомпериоде на 5 ед.
В Ловозерском районе основным драйвером роста экономики районаявляется работа ООО "Ловозерский ГОК", который на фоне возрастающегоспроса на лопаритовый концентрат будет обеспечивать занятость порядка1000 жителей. Альтернативной и перспективной сферой занятости дляжителей Ловозерского района могут стать рабочие места, создаваемые врамках традиционных видов хозяйствования коренных малочисленныхнародов Севера. Так, свой вклад в развитие экономики Ловозерскогорайона внесет работа совхозов СХПК "Тундра" и СХПК ОПХ МНС "Оленевод",которые будут наращивать объемы производства благодарямодернизированному цеху по переработке мяса оленей и замене молочнойлинии на молочном блоке. В результате объем отгруженных товаров поразделу "Сельское хозяйство" увеличится на 45%, а уровень безработицыснизится более чем на 1%.
Основной объем инвестиций в г. Полярные Зори составляют средстваградообразующего предприятия - филиала ОАО "Концерн Энергоатом""Кольская атомная станция". Инвестиционные вложения будут направленына модернизацию и техническое перевооружение (замену устаревшегооборудования) блоков N 1-4 Кольской АЭС. При этом перспективнымнаправлением развития г. Полярные Зори станет развитие сельскогохозяйства путем возрождения в 2014-2015 годах сельскохозяйственногопредприятия на территории муниципального образования ООО "Агрофирма"Полярные Зори", что позволит увеличить объем производствасельхозпродукции в 2,8 раза (до 49,74 млн. рублей в 2015 году против18 млн. рублей в 2011 году).
Реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узласоздаст условия для устойчивого роста объема привлеченных инвестиций вКольском районе и г. Мурманске. Дополнительными точками ростаэкономики Кольского района станут проекты по развитию мясногоскотоводства в п. Тулома и реконструкции птицефабрики "Мурманская",что приведет к планомерному увеличению доходов бюджета данногомуниципального образования.
Будущая траектория развития г. Мурманска будет связана сподготовкой празднования 100-летия города. Масштабными инвестиционнымипроектами также определены: реконструкция гостиницы "Арктика",реализация проекта создания транспортно-пересадочного узла на базежелезнодорожного вокзала и "Морской фасад (Арктическая гавань)". Крометого, в среднесрочном периоде будут разработаны туристско-краеведческие маршруты на территории г. Мурманска, что по оценке к2015 году позволит повысить туристический поток до 100 тысяч туристов.
Инвестиционная сфера и развитие экономики Печенгского районабудут связаны с реализацией мероприятий комплексного инвестиционногоплана п. Никель, а также с дальнейшим развитием производств ирасширением рынков сбыта рыбоводческой компании ЗАО "Русский Лосось".Вместе с тем большая часть инвестиций по-прежнему будет приходиться надолю градообразующего предприятия в связи с доведением до проектноймощности рудника "Северный-Глубокий". Дополнительным стимулом дляразвития экономики Печенгского района станет реализация Норвежско-Российского Соглашения о безвизовом передвижении жителей приграничныхтерриторий, находящихся на удалении до 30 км от государственнойграницы между Норвегией и Россией, что, с одной стороны, увеличитобороты торговли к 2015 году в 1,8 раза, с другой - открываетперспективы для развития туристической отрасли.
Во всех муниципалитетах реализуется комплекс мер, направленный наподдержку и стимулирование развития субъектов малого и среднегопредпринимательства, индивидуальных предпринимателей. Данные программынацелены не только на поддержку начинающих предпринимателей, но и насоздание благоприятных условий для ведения бизнеса, что определитположительный тренд количества малых предприятий во всех муниципальныхобразованиях. Тем не менее, учитывая доминирующую направленностьпредпринимателей на организацию собственного дела в сфере розничнойторговли, расширение сетевых форматов явится тормозящим факторомбурного развития числа индивидуальных предпринимателей, а в некоторыхмуниципальных образованиях снизит их число к 2015 году (г. Апатиты, г.Мончегорск).
В рамках исполнения полномочий при финансовом содействии избюджетов вышестоящего уровня капитальные вложения муниципальныхобразований будут направлены на реконструкцию и модернизацию объектовсоциального значения, коммунального и жилищного строительства.
Благодаря этому в абсолютном большинстве муниципалитетовулучшится обеспеченность местами в дошкольных образовательныхучреждениях и качество оснащения учреждений образования издравоохранения, увеличится удельный вес населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом. Будут продолжены работыпо капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, реконструкциидворовых территорий, систем водоснабжения и водоотведения.
Государственный сектор экономики
Общее число организаций государственного сектора экономикиМурманской области (по данным Минимущества Мурманской области иТерриториального управления Росимущества по Мурманской области) наначало 2012 года составляло 450 единиц, из них: федеральнойсобственности - 212 (47,1 %), областной - 238 (52,9 %).
Доля государственного сектора в общем количестве организацийМурманской области - 2,1 % (общее количество организаций - 21,1 тыс.единиц).
Основными направлениями структурной политики в государственномсекторе экономики области являются его последовательное сокращение иповышение эффективности использования государственной собственности, атакже совершенствование механизмов управления находящимися вгосударственной собственности акциями и объектами недвижимости, в томчисле земельными участками.
В 2012 году приватизирован имущественный комплекс одногофедерального унитарного предприятия путем преобразования в открытоеакционерное общество со 100 % долей государственной собственности(ФГУП "Техморгео").
Пакеты акций двух акционерных обществ (ОАО "БТОФ" и ОАО"Арктикморнефтегазразведка") за минусом одной акции переданы вуставные капиталы других акционерных обществ.
Проведена реорганизация путем слияния 41 федерального учреждения(отделения Федерального казначейства, инспекции Федеральной налоговойслужбы, отделения вневедомственной охраны), 4 учреждения переданы вобластную собственность с исключением из состава федеральнойсобственности.
В состав государственной собственности Мурманской области в2012 году включены 24 учреждения: 17 учреждений здравоохранения (измуниципальной собственности), 5 образовательных учреждений (изфедеральной и муниципальной собственности), 1 Территориальный фондобязательного медицинского страхования (из федеральной собственности),1 созданный ГОБУ "Центр обеспечения судебных участков мировых судейМурманской области".
Также включены в состав областной собственности ГОУСП"Агрокомплекс "Ковдорский" (из муниципальной собственности) и пакетакций "ОАО "Мурманэнергосбыт".
Исключены из состава государственной собственности в связи сликвидацией два учреждения.
Принято решение об исключении из прогнозного плана приватизациигосударственного имущества Мурманской области ГОУП"Мурманскводоканал", "Кандалакшаводоканал" и "Оленегорскводоканал".Планируется передать имущество водоканалов частным инвесторам подоговору концессии, что позволит более эффективно управлять социально-значимыми объектами ЖКХ.
Учитывая, что в период разработки прогноза не утвержденыпрограммы приватизации федерального и областного имущества на 2013год, структура государственной собственности экономики регионаприведена без изменений относительно оценки 2012 года.
В 2012-2013 годах планируется создание и приватизация ОАО"Управляющая компания "Особые экономические зоны", однако изменения вструктуру областной собственности будут внесены после утверждениясоответствующих нормативных документов.
В результате проведенных структурных преобразований в 2012 годуколичество организаций государственной формы собственности на начало2013 года составит 426 единиц. По организационно - правовым формамсобственности государственный сектор в прогнозируемом периоде будетпредставлен 17 унитарными предприятиями (4 %), 393 учреждениями(92,3 %) и 16 акционерными обществами (3,7 %). Доля госсектора в общемколичестве организаций Мурманской области практически не изменится исоставит 2 %.
Среднесписочная численность работников организаций госсектора в2012 году, по оценке, составит 91,5 тыс. человек, в 2013 году -91 тыс. человек. Незначительное сокращение численности в прогнозномпериоде связано с оптимизацией численности занятых в государственномуправлении.
В текущем году по видам экономической деятельности численностьработников организаций госсектора распределяется следующим образом:----------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ || П/П | | ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА, % ||-----+---------------------------------------------------+----------------------------------|| 1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ | 27,1 || | БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||-----+---------------------------------------------------+----------------------------------|| 2. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ | 26,0 || | УСЛУГ | ||-----+---------------------------------------------------+----------------------------------|| 3. | ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | 18,9 ||-----+---------------------------------------------------+----------------------------------|| 4. | ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И | 8,4 || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | ||-----+---------------------------------------------------+----------------------------------|| 5. | ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 7,6 ||-----+---------------------------------------------------+----------------------------------|| 6. | ОБРАЗОВАНИЕ | 6,3 ||-----+---------------------------------------------------+----------------------------------|| 7. | ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 5,7 |----------------------------------------------------------------------------------------------
Доля занятых в организациях государственного сектора в общейчисленности работников в целом по экономике сохранится на уровне21,5 %.
Среднемесячная заработная плата работников организацийгосударственного сектора в отчетном периоде превышала на 10,5 %уровень среднемесячной заработной платы по области. Данная тенденциясохранится в 2012-2013 годах.
Среднемесячная заработная плата в 2012 году составит 40,6 тыс.рублей, в 2013 году - 44,6 тыс. рублей.
Фонд заработной платы работников госсектора, по оценке, в 2012году составит 44,6 млрд. рублей, в 2013 году увеличится на 9,3 % идостигнет 48,7 млрд. рублей.
Промышленным производством заняты 13 организаций государственногосектора, из них по видам экономической деятельности: добыча полезныхископаемых - 1, обрабатывающие производства - 6, производство ираспределение электроэнергии, газа и воды - 6 организаций.
В структуре промышленного производства госсектора более 90 %занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По оценке, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услугорганизациями государственного сектора экономики составит в 2012 году8,7 млрд. рублей, в 2013 году - 9,7 млрд. рублей.
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" индекспроизводства в 2012 году составит 121,7 %, в 2013 году - 100,5 %.
Индекс производства в обрабатывающих производствах поучитываемому кругу организаций в 2012 году составит 98,6 %, в2013 году - 99 %.
Индекс производства по виду деятельности "производство ираспределение электроэнергии, газа и воды" в 2012 году - 145 %, в 2013году - 102,5 % к предыдущему году.
Доля организаций государственного сектора в общем объемеотгруженной промышленной продукции по области увеличится с 2,9 % в2011 году до 4,2 % в 2013 году за счет роста объема производства повиду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа иводы" (доля данного вида деятельности в общем объеме по областисоставит в 2012 году 17,4% против 11,7 % в 2011 году).
В результате принятых мер по стабилизации ситуации в сельскомхозяйстве региона увеличится доля производства организацийгосударственного сектора отрасли.
В прогнозируемом периоде ожидается рост объемовсельскохозяйственного производства в государственном секторе экономикиобласти, индекс производства составит в 2012 году 114,3 %, в 2013 году- 104,1 % к предыдущему году.
Доля госсектора в общем объеме производства продукциисельскохозяйственных организаций области увеличится с 11,7 % в 2011году до 13 % в 2013 году.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капиталорганизаций госсектора являются привлеченные средства. В 2012 годупрогнозируемый объем инвестиций составит 10,2 млрд. рублей, в 2013году - 11,2 млрд. рублей.
Индекс физического объема инвестиций в 2012-2013 годах, пооценке, составит 101 %. Снижение темпов инвестиций в государственномсекторе экономики связано с необходимостью повышения эффективностибюджетных расходов и более жесткими условиями предоставления бюджетныхинвестиций.
Доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капиталсохранится на уровне 2011 года.
Объемы платных услуг населению, оказываемых организациямигосударственного сектора экономики, прогнозируются в 2012 году в сумме3,9 млрд. рублей, в 2013 году - 4,2 млрд. рублей, индекс физическогообъема составит 101 % и 100,5 % соответственно.
В структуре платных услуг, оказываемых организациямигосударственного сектора, по-прежнему более 60 % будет приходиться науслуги пассажирского транспорта, свыше 15 % - услуги в системеобразования, 10 % - на медицинские услуги.
Доля государственного сектора в общем объеме платных услуг,оказываемых населению, в 2013 году составит 9,0 %.
Таблица "Показатели прогноза социально-экономического развития
Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ (2 ВАРИАНТ) || | |-----------+-----------+-----------+-----------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 234 649,1 | 259 445,6 | 269 701,2 | 287 686,4 | 308 733,1 | 337 968,5 || ПРОДУКТ (В ОСНОВНЫХ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ЦЕНАХ) |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 99,4 | 101,2 | 101,1 | 103,0 | 101,0 | 102,8 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР В % К | 116,8 | 109,3 | 102,8 | 103,6 | 106,3 | 106,5 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: ПО РФ | ВВП В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 104,3 | 104,3 | 103,5 | 103,7 | 104,3 | 104,5 || | ГОДУ В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 105,2 | 99,3 | 99,7 | 105,7 | 100,8 | 102,0 || ПРОИЗВОДСТВА | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: ПО РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 108,2 | 104,7 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,7 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 109,2 | 96,6 | 100,8 | 106,6 | 100,7 | 102,3 || ИСКОПАЕМЫХ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 100,9 | 103,7 | 98,8 | 105,9 | 101,1 | 102,6 || ПРОИЗВОДСТВА: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 103,5 | 97,1 | 97,0 | 102,6 | 102,9 | 102,0 || ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ | | | | | | | || НАПИТКИ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 103,5 | 102,6 | 98,0 | 108,6 | 100,3 | 103,4 || ПРОИЗВОДСТВО И | | | | | | | || ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ | | | | | | | || МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 72,5 | 102,2 | 99,7 | 103,4 | 102,7 | 103,0 || ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И | | | | | | | || ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО И | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 103,6 | 96,3 | 98,6 | 102,7 | 100,5 | 100,0 || РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | | | | | | | || ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И | | | | | | | || ВОДЫ | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО || ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 62 399 | 82 722 | 80 736 | 86 156 | 91 218 | 96 877 || ИСКОПАЕМЫХ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 133,7 | 132,6 | 97,6 | 106,7 | 105,9 | 106,2 || | В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 82 980 | 87 168 | 90 675 | 91 128 | 97 970 | 109109 || ПРОИЗВОДСТВА | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 130,1 | 98,3 | 104,0 | 100,5 | 107,5 | 111,4 || | В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 23 170 | 31 086 | 30 326 | 33 355 | 36 553 | 39 334 || ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || НАПИТКИ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 113,2 | 122,5 | 97,6 | 110,0 | 109,6 | 107,6 || | В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 43 179 | 44 358 | 43 066 | 45 120 | 47 463 | 54 750 || ПРОИЗВОДСТВО И | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 138,8 | 102,0 | 97,1 | 104,8 | 105,2 | 115,4 || | В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 3122 | 3 224 | 3404 | 3692 | 3951 | 4192 || ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ОБОРУДОВАНИЯ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 76,9 | 68,9 | 105,6 | 108,5 | 107,0 | 106,1 || | В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО И | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 42 811 | 48 622 | 46 283 | 52 573 | 58 788 | 65 870 || РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВОДЫ И |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ГАЗА | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 124,6 | 112,1 | 95,2 | 113,6 | 111,8 | 112,0 || | В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНДЕКСЫ-ДЕФЛЯТОРЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 122,5 | 137,3 | 96,8 | 100,1 | 105,1 | 103,8 || ИСКОПАЕМЫХ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 124,9 | 101,8 | 98,3 | 101,6 | 106,3 | 108,6 || ПРОИЗВОДСТВА - ВСЕГО, В ТОМ | | | | | | | || ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 109,4 | 126,1 | 100,6 | 107,2 | 106,5 | 105,5 || ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ | | | | | | | || НАПИТКИ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 134,1 | 99,5 | 99,1 | 96,5 | 104,9 | 111,5 || ПРОИЗВОДСТВО И | | | | | | | || ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ | | | | | | | || МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 106,1 | 67,5 | 105,9 | 104,9 | 104,2 | 103,0 || ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И | | | | | | | || ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОИЗВОДСТВО | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 120,3 | 114,8 | 96,6 | 110,5 | 111,3 | 112,1 || ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И | | | | | | | || ВОДЫ | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЭКСПОРТ ТОВАРОВ - ВСЕГО, В | МЛН. ДОЛЛ. США | 2283 | 2411 | 2217 | 2404 | 2419 | 2693 || ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| В СТРАНЫ ВНЕ СНГ | МЛН. ДОЛЛ. США | 2095 | 2230 | 2112 | 2305 | 2332 | 2610 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИМПОРТ ТОВАРОВ - ВСЕГО, В | МЛН. ДОЛЛ. США | 240 | 606 | 562 | 578 | 599 | 615 || ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| В СТРАНЫ ВНЕ СНГ | МЛН. ДОЛЛ. США | 202 | 556 | 511 | 531 | 548 | 561 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНВЕСТИЦИИ (В ОСНОВНОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 38 610,6 | 55 765,1 | 56 926,9 | 62 338,0 | 69 549,2 | 85 297,7 || КАПИТАЛ) ЗА СЧЕТ ВСЕХ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ИСТОЧНИКОВ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ФИНАНСИРОВАНИЯ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 86,2 | 138,1 | 94,3 | 101,6 | 103,9 | 114,6 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР В % К | 107,4 | 104,6 | 108,3 | 107,8 | 107,4 | 107,0 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: ПО РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 106,0 | 108,3 | 105,5 | 107,2 | 107,3 | 107,9 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В | % | 16,5 | 21,5 | 21,1 | 21,7 | 22,5 | 25,2 || ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ | | | | | | | || ПРОДУКТЕ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: ПО РФ | % В ВВП | 20,3 | 19,7 | 20 | 21,1 | 21,8 | 22,3 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 32 513,6 | 53 791,7 | 54 912,19 | 60 131,8 | 67 523,52 | 82 813,29 || КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | || ФИНАНСИРОВАНИЯ (БЕЗ | | | | | | | || СУБЪЕКТОВ МАЛОГО |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 79,6 | 158,0 | 94,26 | 101,58 | 104,56 | 114,62 || ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ, НЕ | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | || НАБЛЮДАЕМЫХ ПРЯМЫМИ | | | | | | | || СТАТИСТИЧЕСКИМИ | | | | | | | || МЕТОДАМИ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 11 330,3 | 24 839,7 | 28 202,9 | 33 013,4 | 34 148,6 | 37 054,6 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ | | | | | | | || СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | | | | || ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗ НИХ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРИБЫЛЬ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 1641,5 | 12156,3 | 11017,0 | 11554,7 | 11952,0 | 12969,1 || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| АМОРТИЗАЦИЯ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 9338,5 | 11162,2 | 16339,8 | 20468,3 | 21172,1 | 22973,8 || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 21 183,3 | 28 952,0 | 26 709,3 | 27 118,4 | 33 375,0 | 45 758,7 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ | | | | | | | || ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗ | | | | | | | || НИХ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КРЕДИТЫ БАНКОВ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 2365,2 | 1303,9 | 2200,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3100,0 || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ДРУГИХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 2165,3 | 7215,7 | 5146,0 | 2104,6 | 2363,3 | 2898,5 || ОРГАНИЗАЦИЙ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, В | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 5550,4 | 10 622,3 | 11 665,6 | 13 603,3 | 16 417,6 | 20 257,6 || ТОМ ЧИСЛЕ: | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 70,8 | 182,8 | 101,4 | 108,2 | 112,4 | 115,3 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 3450,2 | 8353,3 | 9252,8 | 10 485,3 | 12 957,5 | 16 909,7 || БЮДЖЕТА | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИЗ НЕГО ПО | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 1034,7 | 3321,3 | 8176,7 | 9450,2 | 12 122,5 | 16 711,8 || ФЕДЕРАЛЬНОЙ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || АДРЕСНОЙ | | | | | | | || ИНВЕСТИЦИОННОЙ | | | | | | | || ПРОГРАММЕ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИЗ КОНСОЛИДИ- | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 2100,2 | 2269,0 | 2412,8 | 3118,0 | 3460,1 | 3347,9 || РОВАННОГО БЮДЖЕТА | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ФЕДЕРАЦИИ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 78,8 | 103,2 | 98,2 | 119,9 | 103,3 | 90,4 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 38,0 | 67,8 | 71,0 | 89,8 | 105,2 | 107,2 || ФОНДОВ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОЧИЕ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 11 064,4 | 9742,3 | 8942,2 | 8462,8 | 11 451,5 | 20 995,1 || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - | ТЫС. ДОЛЛ. США | 99 488,0 | 29 173,0 | 29 508,2 | 31 225,6 | 34 156,3 | 36 170,1 || ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 159,8 | 29,3 | 101,1 | 105,8 | 109,4 | 105,9 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРЯМЫЕ | ТЫС. ДОЛЛ. США | 3781,0 | 19 514,0 | 19 782,0 | 20 564,0 | 23 284,0 | 23 504,0 || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 129,9 | 516,1 | 101,4 | 104,0 | 113,2 | 100,9 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЪЕМ РАБОТ, | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 18 356,9 | 21 409,2 | 25 976,3 | 26 908,5 | 29 284,2 | 34 542,9 || ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | || "СТРОИТЕЛЬСТВО" | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 113,0 | 109,2 | 111,2 | 95,5 | 100,8 | 109,6 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР В % К | 109,6 | 106,8 | 109,1 | 108,5 | 108,0 | 107,6 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СОЗДАНИЕ НОВОЙ СТОИМОСТИ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 23 349,0 | 38 577,5 | 37 403,7 | 49 787,9 | 43 231,7 | 43 140,4 || ЗА ГОД | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВНЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 2763,0 | 3293,8 | 3537,9 | 3800,1 | 4120,0 | 4421,2 || ФОНДОВ ПО ПОЛНОЙ УЧЕТНОЙ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || СТОИМОСТИ ЗА ГОД | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 799 454,0 | 858 721,3 | 922 348,7 | 1 000 007 | 1 073 119 | 1 148 032 || ПО ПОЛНОЙ УЧЕТНОЙ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || СТОИМОСТИ НА КОНЕЦ ГОДА | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | ТЫС. КВ. М ОБЩЕЙ | 27,6 | 23,2 | 55,0 | 58,0 | 67,0 | 79,0 || ЖИЛЫХ ДОМОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ | ПЛОЩАДИ | | | | | | || ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | || ФИНАНСИРОВАНИЯ <15> | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ВЫЛОВ (ДОБЫЧА) ВОДНЫХ | ТЫС. ТОНН | 659,2 | 623,1 | 600 | 620 | 622 | 626 || БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 109,3 | 94,5 | 96,3 | 103,3 | 100,3 | 100,6 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 2938,8 | 3245,3 | 3573,1 | 3973,0 | 4360,7 | 4720,4 || ХОЗЯЙСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || ВСЕХ КАТЕГОРИЙ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 97,7 | 101,8 | 100,8 | 104,1 | 103,7 | 102,6 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР В % К | 128,8 | 108,5 | 109,2 | 106,8 | 105,8 | 105,5 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: ПО РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 88,7 | 122,1 | 95,6 | 106,4 | 102,4 | 102,8 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ТРАНСПОРТ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ | МЛН. ТОНН | 38,1 | 30,8 | 28,9 | 38,7 | 40,6 | 43,76 || РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ | | | | | | | || ОРГАНИЗАЦИЯМИ, |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 141,7 | 82 | 93,7 | 133,98 | 104,9 | 107,8 || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МОРСКОМ | | | | | | | || ТРАНСПОРТЕ<16> | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ | МЛН. ТОНН | 42,26 | 41,89 | 40,9 | 42,06 | 43 | 44 || ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 115,4 | 99,1 | 97,7 | 102,8 | 102,2 | 102,3 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ | ЕДИНИЦ | 143 | 121 | 121 | 123 | 125 | 127 || ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ | ЕДИНИЦ | 6080 | 6125 | 6150 | 6190 | 6230 | 6280 || ПРЕДПРИЯТИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | || МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 10,7 | 11,4 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,5 || ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, | | | | | | | || ЗАНЯТЫХ НА СРЕДНИХ | | | | | | | || ПРЕДПРИЯТИЯХ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 57,4 | 49,7 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 53,0 || ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, | | | | | | | || ЗАНЯТЫХ НА МАЛЫХ | | | | | | | || ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | || НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБОРОТ СРЕДНИХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 24859,4 | 35516 | 43000 | 46000 | 50000 | 54000 || ПРЕДПРИЯТИЙ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБОРОТ МАЛЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 97295,4 | 94801,8 | 96000 | 99500 | 103000 | 107000 || ПРЕДПРИЯТИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ТУРИЗМ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 35,0 | 38,0 | 45,5 | 50,8 | 55,5 | 60,0 || ПОСЕТИТЕЛЕЙ - ВСЕГО, В ТОМ | | | | | | | || ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 35,0 | 38,0 | 45,5 | 50,8 | 55,5 | 60,0 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОЛИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 212,0 | 240,0 | 270,0 | 290,0 | 315,0 | 335,0 || ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ | | | | | | | || РЕГИОНОВ | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 102865,0 | 112750,3 | 123900 | 136100 | 148700 | 162400 || ТОРГОВЛИ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 103 | 101,8 | 106,2 | 102,9 | 103,6 | 104,0 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР, В % К | 108,44 | 107,62 | 103,5 | 106,7 | 105,5 | 105,0 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 106,4 | 107,0 | 106,1 | 105,4 | 105,8 | 105,8 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 37794,7 | 40237,3 | 43100 | 46900 | 54200 | 55400 || НАСЕЛЕНИЮ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 88,0 | 96,6 | 101,3 | 100,3 | 100,8 | 101,1 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР, В % К | 109,55 | 110,22 | 105,7 | 108,5 | 107,7 | 107,7 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 101,5 | 103,0 | 103,6 | 104,7 | 105,6 | 105,9 || | В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СВОДНЫЙ ИНДЕКС | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 108,5 | 107,91 | 104,4 | 106,9 | 105,9 | 105,5 || ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА | ГОДУ, СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | || ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ | 108,6 | 106,0 | 106,5- | 105,0- | 104,0- | 104,0- || | ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, % | | | 107,0 | 106,5 | 105,5 | 105,5 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, | 106,9 | 108,4 | 105,2 | 107,1 | 105,4 | 104,9 || | СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ | 108,8 | 106,1 | 107,0 | 105,0- | 104,0- | 104,0- || | ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, % | | | | 106,0 | 105,0 | 105,0 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 108,72 | 107,4 | 104,0 | 106,5 | 105,3 | 104,8 || ЦЕН НА ТОВАРЫ | ГОДУ, СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, | 106,3 | 108,4 | 105,0 | 106,7 | 104,7 | 104,0 || | СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 108 | 109,19 | 105,1 | 108,2 | 107,0 | 107,1 || ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | ГОДУ, СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | || НАСЕЛЕНИЮ, ИЗ НИХ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, | 108,3 | 108,6 | 105,5 | 108,1 | 107,4 | 107,2 || | СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ (БЕЗ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 102 | 109,4 | 104,3 | 105,2 | 106,0 | 106,0 || АРЕНДЫ КВАРТИР У ЧАСТНЫХ | ГОДУ, СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | || ЛИЦ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 115,2 | 112,8 | 105,0 | 111,8 | 111,0 | 111,0 || | ГОДУ, СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 107 | 109,4 | 108,0 | 111,0 | 108,3 | 108,9 || | ГОДУ, СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| УСЛУГИ СВЯЗИ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 104,3 | 104,1 | 102,1 | 102,6 | 102,7 | 102,9 || | ГОДУ, СРЕДНЕГОДОВОЙ | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО, | МЛН. РУБЛЕЙ | 232513,1 | 243341,5 | 264400 | 295100 | 322250 | 351260 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОПЛАТА ТРУДА | МЛН. РУБЛЕЙ | 133794,1 | 144421,5 | 162585 | 178038 | 189432 | 197010 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 43665,4 | 48861,9 | 54725 | 61250 | 68000 | 74900 || (ТРАНСФЕРТЫ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ | РУБЛЕЙ | 29303,9 | 32341,6 | 36750 | 40560 | 44500 | 49100 || НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ | | | | | | | || ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ РЕАЛЬНАЯ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 101,6 | 102,3 | 108,8 | 103,2 | 103,6 | 104,6 || ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО | | | | | | | || РАБОТНИКА | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 105,2 | 102,8 | 109,1 | 103,7 | 105,5 | 105,9 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 99,8 | 96,0 | 103,9 | 104,4 | 102,8 | 103 || ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ | | | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 105,1 | 100,8 | 103,0 | 103,7 | 105,2 | 105,3 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДНИЙ РАЗМЕР | РУБЛЕЙ | 10103 | 11144,1 | 12270 | 13510 | 14860 | 16340 || НАЗНАЧЕННЫХ МЕСЯЧНЫХ | | | | | | | || ПЕНСИЙ ПЕНСИОНЕРОВ, |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 140,4 | 110,3 | 110,1 | 110,1 | 110 | 110 || ОТДЕЛЕНИЯХ ПЕНСИОННОГО | | | | | | | || ФОНДА РФ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 144,5 | 109,7 | 110,2 | 110,9 | 109,6 | 109,4 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 129,4 | 102,2 | 105,5 | 103,0 | 103,9 | 104,2 || НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО | РУБЛЕЙ | 8215 | 8878 | 9075 | 9710 | 10176 | 10654 || МИНИМУМА В СРЕДНЕМ НА | | | | | | | || ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, В МЕСЯЦ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | РУБЛЕЙ | 5688 | 6369 | 6721 | 7501 | 7906 | 8293 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С | % | 13 | 13,2 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,2 || ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ | | | | | | | || НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО | | | | | | | || МИНИМУМА, В % КО ВСЕМУ | | | | | | | || НАСЕЛЕНИЮ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | % | 12,6 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,2 | 11,5 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ | 105887,5 | 116532,1 | 129350 | 141440 | 152750 | 164200 || ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВСЕХ | | | | | | | || РАБОТНИКОВ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО | МЛН. РУБЛЕЙ | 3114,8 | 2951,7 | 3150 | 3500 | 3900 | 4350 || ХАРАКТЕРА | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 434,8 | 427,4 | 425,2 | 423,7 | 422,3 | 422,0 || ЭКОНОМИКЕ |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| (СРЕДНЕГОДОВАЯ) - ВСЕГО | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | Х | 98,3 | 99,5 | 99,1 | 98,8 | 98,7 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | 100,3 | 100,2 | 100,9 | 99,7 | 99,6 | 99,4 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ | % | 8,9 | 8,8 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,5 || БЕЗРАБОТИЦЫ (ПО | | | | | | | || МЕТОДОЛОГИИ МОТ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: РФ | % | 5,6 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ, | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 13,3 | 9,9 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,5 || ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В | | | | | | | || ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | | | | | | || СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| УРОВЕНЬ | В % К ЭКОНОМИЧЕСКИ | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 || ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ | АКТИВНОМУ НАСЕЛЕНИЮ | | | | | | || БЕЗРАБОТИЦЫ | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 796,9 | 791 | 784,5 | 778,2 | 772,6 | 767,6 || НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ) |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | Х | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,3 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ | ЧЕЛОВЕК НА 1000 | 11,7 | 11,5 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,7 || РОЖДАЕМОСТИ | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ | ЧЕЛОВЕК НА 1000 | 11,9 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 || СМЕРТНОСТИ | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОЭФФИЦИЕНТ | НА 1000 ЧЕЛОВЕК | -0,2 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 || ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА, | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | || УБЫЛИ (-) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОЭФФИЦИЕНТ | НА 1000 ЧЕЛОВЕК | -8,4 | -7,7 | -9,1 | -7,7 | -7,1 | -6,6 || МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА, | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | || УБЫЛИ (-) | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В | ЧЕЛОВЕК | 40936 | 41694 | 41700 | 42045 | 43130 | 43850 || ДОШКОЛЬНЫХ | | | | | | | || ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ || УЧРЕЖДЕНИЯХ: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫХ И | ЧЕЛОВЕК | 74853 | 74047 | 73826 | 73500 | 73300 | 73100 || МУНИЦИПАЛЬНЫХ (БЕЗ | | | | | | | || ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) | ЧЕЛОВЕК | 2679 | 2301 | 2301 | 2100 | 2000 | 1900 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ || УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| НАЧАЛЬНОГО | ЧЕЛОВЕК | 6736 | 6426 | 6300 | 6250 | 6200 | 6200 || ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДНЕГО | ЧЕЛОВЕК | 10733 | 10512 | 10600 | 10700 | 10400 | 10300 || ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВЫСШЕГО | ЧЕЛОВЕК | 32272 | 28280 | 26000 | 25000 | 24000 | 23000 || ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СО СРЕДНИМ | ЧЕЛОВЕК | 2808 | 2504 | 2050 | 2030 | 2020 | 2010 || ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| С ВЫСШИМ | ЧЕЛОВЕК | 6959 | 6482 | 6000 | 5600 | 5600 | 5400 || ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ | % | 96,3 | 96,2 | 96,2 | 96,3 | 98,4 | 99 || В ПЕРВУЮ СМЕНУ В | | | | | | | || ГОСУДАРСТВЕННЫХ И | | | | | | | || МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | || ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЯХ (БЕЗ | | | | | | | || ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) | | | | | | | || ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЙ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ГОРОД | % | 96,3 | 96,2 | 96,2 | 96,5 | 96,9 | 98,0 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СЕЛО | % | 96,5 | 95,7 | 95,7 | 96,0 | 100 | 100 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ | КОЕК НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ | 124,7 | 123,7 | 123,2 | 122,7 | 122,8 | 122,9 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| АМБУЛАТОРНО- | ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ НА 10 | 297,9 | 297,0 | 302,8 | 305,5 | 308,4 | 311,9 || ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ | ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВРАЧАМИ | ЧЕЛОВЕК НА 10 ТЫС. | 57,4 | 57,9 | 57,6 | 57,9 | 58,1 | 58,1 || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ | ЧЕЛОВЕК НА 10 ТЫС. | 152,2 | 155,4 | 155,5 | 156,0 | 156,3 | 157,2 || ПЕРСОНАЛОМ | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СТАЦИОНАРНЫМИ | МЕСТ НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 23,1 | 24,3 | 24,4 || УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | || СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | || ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН | | | | | | | || ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И | | | | | | | || ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И | | | | | | | || ДЕТЕЙ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЩЕДОСТУПНЫМИ | УЧРЕЖДЕНИЙ НА 100 ТЫС. | 21,9 | 21,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 || БИБЛИОТЕКАМИ | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| УЧРЕЖДЕНИЯМИ | УЧРЕЖДЕНИЙ НА 100 ТЫС. | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,4 || КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | || ТИПА | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ДОШКОЛЬНЫМИ | МЕСТ НА 1 000 ДЕТЕЙ В | 807 | 811 | 780 | 775 | 791 | 806 || ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ | ВОЗРАСТЕ 1-6 ЛЕТ | | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<15> Оценка 2012 года и прогноз на 2013-2015 годы по данным Министерства строительства и территориального развития Мурманской области.
<16>По данным Министерства транспорта и связи Мурманской области.
Таблица "Основные показатели социально-экономического развития
муниципальных образований"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | ГОД | ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ || | ИЗМЕРЕНИЯ | |-----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------|| | | | МУРМАНСК | ПОЛЯР- | АПАТИТЫ | КИРОВСК | ОЛЕНЕ- | МОНЧЕ- | КОВДОР- | КАНДАЛА- | КОЛЬ- | ПЕЧЕН- | ЛОВО- | ТЕРСКИЙ || | | | | НЫЕ ЗОРИ | | | ГОРСК | ГОРСК | СКИЙ | КШСКИЙ | СКИЙ | ГСКИЙ | ЗЕРСКИЙ | || | | | | | | | | | РАЙОН | | | | | ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ЧИСЛЕННОСТЬ | ТЫС. | 2011 | 305,97 | 17,52 | 59,40 | 30,70 | 29,90 | 47,80 | 21,00 | 48,60 | 44,00 | 38,80 | 11,63 | 6,20 || НАСЕЛЕНИЯ | ЧЕЛОВЕК |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| (СРЕДНЕГОДОВАЯ) | | 2012 | 304,18 | 17,46 | 59,00 | 30,50 | 29,90 | 47,70 | 20,50 | 47,50 | 43,40 | 38,80 | 11,37 | 6,04 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 302,63 | 17,44 | 58,70 | 30,20 | 29,80 | 47,80 | 20,10 | 46,70 | 43,10 | 38,80 | 11,18 | 5,90 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 301,45 | 17,37 | 58,30 | 30,10 | 29,70 | 47,90 | 19,70 | 46,00 | 42,90 | 38,90 | 11,01 | 5,80 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 300,55 | 17,34 | 57,90 | 30.10 | 29,60 | 48,30 | 19,30 | 45,30 | 42,70 | 39,00 | 10,86 | 5,70 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО | ЧЕЛОВЕК НА | 2011 | -0,87 | 0,70 | -2,40 | -3,10 | 1,60 | -0,60 | -4,60 | -8,70 | -1,10 | 0,40 | -0,50 | -6,30 || ПРИРОСТА | 1000 |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | НАСЕЛЕНИЯ | 2012 | -0,49 | 0,80 | -1,80 | -2,80 | 1,20 | -0,60 | -3,90 | -8,40 | -0,70 | 2,90 | -2,00 | -6,60 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | -0,33 | 0,50 | -2,00 | -2,30 | 0,20 | -0,10 | -4,00 | -7,90 | -0,60 | 3,10 | -2,20 | -6,40 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | -0,22 | 0,60 | -1,90 | -1,60 | 0,10 | 0,30 | -4,30 | -7,60 | -0,40 | 3,20 | -2,30 | -6,40 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | -0,10 | 0,60 | -1,90 | -0,40 | 0,20 | 0,50 | -4,40 | -7,10 | -0,30 | 3,30 | -2,20 | -6,30 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| КОЭФФИЦИЕНТ МИГРАЦИОННОГО | ЧЕЛОВЕК НА | 2011 | -5,24 | -9,60 | -4,46 | -9,10 | -8,60 | -4,50 | -18,30 | -20,20 | -18,40 | -1,80 | -26,10 | -26,80 || ПРИРОСТА | 1000 |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | НАСЕЛЕНИЯ | 2012 | -5,10 | 1,70 | -4,84 | -7,50 | -2,00 | 2,10 | -16,30 | -8,40 | -12,90 | -3,50 | -15,70 | -26,50 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | -4,30 | -6,30 | -4,52 | -7,20 | -5,00 | 2,90 | -15,20 | -8,20 | -8,10 | -3,40 | -13,90 | -26,30 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | -2,99 | -2,30 | -4,46 | -6,50 | -4,80 | 4,30 | -16,20 | -8,20 | -7,20 | 1,10 | -12,30 | -27,40 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | -2,66 | -2,30 | -4,40 | -2,60 | -4,60 | 4,70 | -15,50 | -8,20 | -6,60 | 1,10 | -11,70 | -27,70 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО | В % К | 2011 | 101,46 | 98,40 | 91,90 | 95,70 | 105,80 | 99,00 | 93,90 | 123,90 | 114,40 | 103,20 | 103,30 | 156,00 || ПРОИЗВОДСТВА | ПРЕДЫДУ- |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | ЩЕМУ ГОДУ | 2012 | 104,16 | 101,20 | 102,40 | 110,10 | 102,30 | 107,70 | 97,80 | 105,60 | 100,30 | 102,00 | 107,20 | 106,70 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 103,70 | 101,40 | 101,10 | 105,60 | 102,30 | 103,20 | 101,00 | 102,80 | 100,70 | 99,80 | 103,70 | 115,00 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 101,85 | 100,10 | 101,60 | 95,40 | 102,20 | 100,70 | 102,10 | 103,70 | 100,70 | 100,40 | 100,30 | 105,80 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 102,33 | 100,00 | 102,00 | 99,50 | 102,70 | 106,20 | 107,40 | 102,70 | 100,60 | 100,40 | 101,30 | 105,70 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ (К | % | 2011 | 1,21 | 2,70 | 1,20 | 3,10 | 2,60 | 2,50 | 3,60 | 2,90 | 2,40 | 2,50 | 6,37 | 11,90 || ТРУДОСПОСОБНОМУ НАСЕЛЕНИЮ) | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2012 | 1,09 | 2,10 | 1,00 | 2,00 | 2,70 | 2,20 | 3,20 | 2,40 | 1,80 | 2,20 | 5,63 | 11,30 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 1,07 | 2,10 | 1,00 | 2,50 | 2,60 | 2,20 | 3,10 | 2,20 | 1,70 | 1,80 | 5,49 | 11,20 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 1,06 | 2,10 | 1,00 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 3,10 | 2,10 | 1,60 | 1,80 | 5,44 | 11,20 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 1,05 | 2,10 | 0,90 | 1,50 | 2,10 | 1,90 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,80 | 5,40 | 11,30 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ | РУБ. | 2011 | 36987,7 | 55813,0 | 29266,0 | 35188,0 | 29259,0 | 32623,0 | 32407,0 | 28737,0 | 29904,2 | 36343,0 | 22450,0 | 24700,0 || ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2012 | 41796,1 | 60334,0 | 33353,0 | 40800,0 | 32190,0 | 36212,0 | 35650,0 | 32900,0 | 33452,0 | 38259,0 | 25820,0 | 28200,0 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 46527,4 | 64075,0 | 35784,0 | 42300,0 | 34600,0 | 39322,0 | 39200,0 | 36618,0 | 36325,0 | 42583,0 | 28920,0 | 31700,0 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 51608,2 | 67407,0 | 38562,0 | 44280,0 | 37200,0 | 42670,0 | 43100,0 | 40609,0 | 39241,0 | 44700,0 | 32100,0 | 35200,0 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 57285,12 | 70710,0 | 41510,0 | 46400,0 | 40200,0 | 46018,0 | 47400,0 | 45442,0 | 42708,0 | 46900,0 | 35630,0 | 38700,0 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В | ТЫС. РУБЛЕЙ В | 2011 | 292,18 | 107,57 | 108,50 | 93,81 | 92,10 | 87,12 | 107,20 | 97,60 | 87,50 | 84,22 | 85,70 | 62,90 || РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ | ЦЕНАХ |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | СООТВЕТСТВУ- | 2012 | 322,96 | 117,51 | 124,30 | 109,53 | 101,30 | 92,66 | 120,70 | 116,80 | 95,77 | 91,58 | 94,50 | 71,10 || | ЮЩИХ ЛЕТ |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 367,13 | 131,00 | 136,70 | 123,19 | 110,70 | 101,15 | 134,60 | 130,60 | 104,36 | 121,34 | 103,42 | 78,00 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 411,39 | 145,65 | 150,30 | 135,06 | 121,20 | 109,29 | 150,00 | 145,70 | 112,61 | 144,59 | 112,23 | 84,50 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 454,92 | 161,48 | 165,00 | 148,57 | 132,30 | 120,13 | 166,90 | 160,10 | 121,07 | 146,51 | 121,32 | 90,90 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В | ТЫС. РУБЛЕЙ В | 2011 | 81,89 | 52,57 | 65,50 | 60,19 | 40,80 | 56,00 | 47,10 | 46,50 | 31,02 | 27,67 | 31,28 | 29,20 || РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ | ЦЕНАХ |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | СООТВЕТСТВУ- | 2012 | 89,58 | 56,97 | 71,60 | 64,83 | 43,40 | 61,14 | 52,20 | 50,60 | 33,55 | 32,64 | 34,35 | 33,40 || | ЮЩИХ ЛЕТ |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 98,39 | 62,54 | 78,80 | 72,26 | 47,80 | 70,49 | 58,30 | 56,60 | 36,72 | 39,18 | 38,40 | 37,60 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 107,36 | 68,50 | 86,60 | 79,94 | 52,20 | 79,65 | 64,90 | 63,10 | 39,73 | 46,95 | 42,35 | 41,90 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 120,98 | 74,82 | 95,10 | 87,14 | 57,10 | 89,58 | 72,30 | 69,90 | 43,22 | 48,72 | 46,42 | 47,00 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (В ОСНОВНОЙ | ТЫС. РУБЛЕЙ В | 2011 | 63,36 | 134,50 | 6,44 | 413,12 | 63,70 | 24,89 | 148,60 | 23,90 | 95,00 | 82,16 | 15,34 | 6,58 || КАПИТАЛ) ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ | ЦЕНАХ |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА 1 | СООТВЕТСТВУ- | 2012 | 90,65 | 144,40 | 13,78 | 347,71 | 93,60 | 119,92 | 145,50 | 29,80 | 91,70 | 94,37 | 18,12 | 9,86 || ЖИТЕЛЯ | ЮЩИХ ЛЕТ |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 121,33 | 165,10 | 11,69 | 270,67 | 76,20 | 207,69 | 213,10 | 26,50 | 102,10 | 107,23 | 27,30 | 10,68 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 150,96 | 191,90 | 11,05 | 205,58 | 61,30 | 299,64 | 117,30 | 27,70 | 113,10 | 121,18 | 30,72 | 11,38 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 138,53 | 152,90 | 9,73 | 220,61 | 56,40 | 271,18 | 91,80 | 28,50 | 125,00 | 143,43 | 22,03 | 11,93 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО | ТЫС. РУБЛЕЙ | 2011 | 15,05 | 20,40 | 12,20 | 24,77 | 13,80 | 13,90 | 17,70 | 7,40 | 11,30 | 11,17 | 8,24 | 7,64 || ОБРАЗОВАНИЯ ОТ НАЛОГОВЫХ И | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (ЗА | | 2012 | 15,64 | 22,70 | 13,30 | 26,54 | 16,00 | 14,49 | 17,90 | 7,60 | 12,40 | 11,18 | 8,69 | 7,33 || ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| СУБВЕНЦИЙ) НА 1 ЖИТЕЛЯ | | 2013 | 16,04 | 23,70 | 12,10 | 27,49 | 16,20 | 14,52 | 17,70 | 8,50 | 12,10 | 11,18 | 8,76 | 6,91 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 16,49 | 24,90 | 12,60 | 29,13 | 16,90 | 14,98 | 18,00 | 9,20 | 12,50 | 11,20 | 9,29 | 7,43 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 16,97 | 26,00 | 13,10 | 31,52 | 17,70 | 15,41 | 18,00 | 9,60 | 13,00 | 11,25 | 9,70 | 8,05 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В | ЕД. | 2011 | 1,90 | 0,60 | 1,03 | 0,50 | 0,55 | 0,84 | 0,41 | 0,64 | 0,75 | 0,43 | 0,51 | 0,87 || Т. Ч. МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ НА 100 | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ | | 2012 | 1,93 | 0,60 | 1,04 | 0,51 | 0,55 | 0,85 | 0,42 | 0,65 | 0,75 | 0,43 | 0,53 | 0,83 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 1,91 | 0,70 | 1,05 | 0,52 | 0,55 | 0,85 | 0,42 | 0,68 | 0,77 | 0,44 | 0,54 | 0,85 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 1,93 | 0,70 | 1,06 | 0,53 | 0,56 | 0,86 | 0,43 | 0,71 | 0,78 | 0,44 | 0,54 | 0,86 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 1,96 | 0,70 | 1,07 | 0,54 | 0,56 | 0,87 | 0,44 | 0,75 | 0,78 | 0,45 | 0,55 | 0,86 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | % | 2011 | 2,96 | 2,20 | 2,80 | 2,20 | 2,50 | 2,66 | 2,40 | 2,30 | 2,00 | 1,93 | 2,17 | 4,40 || ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | 2012 | 2,95 | 2,20 | 2,80 | 2,20 | 2,50 | 2,69 | 2,40 | 2,30 | 2,00 | 1,88 | 2,15 | 4,70 || НАСЕЛЕНИЯ | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 2,93 | 2,20 | 2,80 | 2,20 | 2,60 | 2,69 | 2,40 | 2,40 | 2,00 | 1,88 | 2,15 | 4,90 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 2,99 | 2,20 | 2,70 | 2,30 | 2,60 | 2,69 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,89 | 2,18 | 5,10 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 3,12 | 2,20 | 2,70 | 2,30 | 2,60 | 2,67 | 2,50 | 2,50 | 2,20 | 1,90 | 2,16 | 5,30 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ | ЕД. | 2011 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,006 | 0,007 | 0,030 | 0,010 | 0,004 | 0,020 | 0,008 | 0,020 | 0,000 || НА 100 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2012 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,006 | 0,007 | 0,030 | 0,010 | 0,006 | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,000 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,006 | 0,010 | 0,030 | 0,010 | 0,006 | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,000 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,006 | 0,010 | 0,040 | 0,020 | 0,007 | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,000 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,006 | 0,014 | 0,400 | 0,020 | 0,007 | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,000 ||----------------------------------+---------------+------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНЫМИ | МЕСТ НА 100 | 2011 | 80,15 | 106,50 | 88,00 | 99,00 | 93,00 | 88,00 | 93,00 | 97,00 | 86,00 | 75,12 | 102,00 | 95,20 || ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ | ДЕТЕЙ В |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | ВОЗРАСТЕ 1-6 | 2012 | 80,83 | 100,00 | 86,00 | 100,00 | 91,00 | 90,60 | 93,00 | 97,00 | 85,00 | 85,38 | 95,00 | 93,40 || | ЛЕТ |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2013 | 80,30 | 100,00 | 86,00 | 100,00 | 92,00 | 90,70 | 93,00 | 98,00 | 86,00 | 88,32 | 93,00 | 93,70 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2014 | 80,11 | 100,00 | 88,00 | 100,00 | 93,00 | 90,80 | 93,00 | 100,00 | 86,00 | 99,87 | 92,00 | 99,10 || | |------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|| | | 2015 | 80,21 | 100,00 | 89,00 | 100,00 | 94,00 | 90,90 | 93,00 | 100,00 | 86,00 | 99,87 | 92,00 | 107,20 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | ГОД | ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | РАЙОНЫ || | ИЗМЕРЕНИЯ | |-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|| | | | МУРМАНСК | ПОЛЯР- | АПАТИТЫ | КИРОВСК | ОЛЕНЕ- | МОНЧЕ- | КОВДОР- | КАНДАЛА- | КОЛЬ- | ПЕЧЕН- | ЛОВО- | ТЕРСКИЙ || | | | | НЫЕ ЗОРИ | | | ГОРСК | ГОРСК | СКИЙ | КШСКИЙ | СКИЙ | ГСКИЙ | ЗЕРСКИЙ | ||-------------------------------+--------------+------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АМБУЛАТОРНО- | ПОСЕЩЕНИЙ В | 2011 | 292,98 | 233,90 | 281,20 | 479,50 | 178,30 | 318,30 | 320,10 | 304,90 | 258,60 | 185,60 | 311,20 | 281,00 || ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ | СМЕНУ НА 10 |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | ТЫС. | 2012 | 294,63 | 233,30 | 283,10 | 481,40 | 178,30 | 320,60 | 310,30 | 315,00 | 260,90 | 185,60 | 316,70 | 281,00 || | НАСЕЛЕНИЯ |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | | 2013 | 295,99 | 234,70 | 285,00 | 485,70 | 180,00 | 321,00 | 306,50 | 320,00 | 284,00 | 185,60 | 321,90 | 288,00 || | |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | | 2014 | 296,94 | 235,10 | 286,80 | 487,70 | 182,00 | 321,80 | 302,60 | 326,00 | 284,00 | 185,60 | 326,60 | 293,00 || | |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | | 2015 | 297,76 | 235,50 | 288,60 | 489,70 | 190,00 | 319,30 | 298,40 | 330,00 | 285,30 | 185,60 | 331,10 | 298,00 ||-------------------------------+--------------+------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | КВ. М. ОБЩЕЙ | 2011 | 22,98 | 24,40 | 25,50 | 28,60 | 24,80 | 25,20 | 26,70 | 28,20 | 25,00 | 23,30 | 24,60 | 32,60 || ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛЫХ КВАРТИР | ПЛОЩАДИ НА |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | ЧЕЛОВЕКА | 2012 | 23,16 | 24,30 | 25,70 | 28,60 | 24,80 | 25,50 | 27,30 | 28,90 | 25,30 | 23,50 | 24,80 | 31,00 || | |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | | 2013 | 23,36 | 24,50 | 25,90 | 28,60 | 24,90 | 25,80 | 27,80 | 29,50 | 25,40 | 23,50 | 25,20 | 31,00 || | |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | | 2014 | 23,49 | 25,30 | 26,10 | 28,60 | 25,00 | 25,00 | 28,40 | 29,90 | 25,40 | 23,50 | 25,50 | 31,00 || | |------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+---------+---------|| | | 2015 | 23,70 | 25,70 | 26,30 | 28,60 | 25,00 | 23,90 | 29,00 | 30,50 | 25,50 | 23,50 | 26,00 | 31,00 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица "Государственный сектор экономики"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | 2010 ГОД | 2011 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД || | ИЗМЕРЕНИЯ | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА, ВСЕГО | ЕДИНИЦ | 495 | 450 | 426 | 426 ||------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ: | ||------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ВСЕГО | ЕДИНИЦ | 247 | 212 | 164 | 164 ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВСЕГО | ЕДИНИЦ | 248 | 238 | 262 | 262 ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ГОССЕКТОРА В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ | % | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 || ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ | ТЫС. ЧЕЛОВЕК | 100,1 | 91,9 | 91,5 | 91 || (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | || ГОССЕКТОРА - ВСЕГО | | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ | % | 23,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 || ГОССЕКТОРА В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | | || РАБОТНИКОВ В ЦЕЛОМ ПО ЭКОНОМИКЕ | | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБЛЕЙ | 31980 | 35947 | 40600 | 44600 || РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА | | | | | || ЭКОНОМИКИ | | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 38412,3 | 39633,3 | 44579 | 48703 || РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА | | | | | || ЭКОНОМИКИ | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 5499,9 | 6272,7 | 8677,1 | 9759,4 || ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | || ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ - | | | | | || ВСЕГО | | | | | ||------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | || ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | ||------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 90,8 | 90,0 | 106 | 110 || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | || |---------------------+----------+----------+----------+----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 82,5 | 83,5 | 121,7 | 100,5 || | ГОДУ В СОПОСТАВИМЫХ | | | | || | ЦЕНАХ | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 921,9 | 486,3 | 517,9 | 528,1 || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | || |---------------------+----------+----------+----------+----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 93,5 | 90,5 | 98,6 | 99 || | ГОДУ В СОПОСТАВИМЫХ | | | | || | ЦЕНАХ | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 4487,2 | 5696,4 | 8053,3 | 9121,4 || ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | || |---------------------+----------+----------+----------+----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 94,9 | 96,3 | 145,0 | 102,5 || | ГОДУ В СОПОСТАВИМЫХ | | | | || | ЦЕНАХ | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ГОССЕКТОРА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | % | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 4,2 || ОТГРУЖЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 277,7 | 307,6 | 384 | 427 || ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | || ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА |---------------------+----------+----------+----------+----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 104,0 | 102,7 | 114,3 | 104,1 || | ГОДУ В СОПОСТАВИМЫХ | | | | || | ЦЕНАХ | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ОБЩЕМ | % | 9,4 | 11,7 | 13,2 | 13,0 || ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО | | | | | || ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ | | | | | || ОРГАНИЗАЦИЯМИ | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНВЕСТИЦИИ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 6658,4 | 11265,7 | 10240 | 11221,5 || ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЗА | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | || СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ - |---------------------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 77,4 | 154,2 | 101 | 101 || | ГОДУ В СОПОСТАВИМЫХ | | | | || | ЦЕНАХ | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ГОССЕКТОРА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | % | 21,5 | 23,6 | 23,5 | 23,5 || ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 3615,5 | 3655,6 | 3900 | 4230 || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ | | | | || |---------------------+----------+----------+----------+----------|| | В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ | 93,4 | 91,7 | 101 | 100,5 || | ГОДУ В СОПОСТАВИМЫХ | | | | || | ЦЕНАХ | | | | ||------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ГОССЕКТОРА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ | % | 8,9 | 8,1 | 9,1 | 9,0 || УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Сводный финансовый баланс
По данным за прошедшие отчетные периоды 2012 года ситуация всфере региональных финансов характеризуется снижением либонезначительным ростом основных финансовых показателей.
За январь-июль 2012 года рентабельными организациями областиполучена прибыль в сумме 24,8 млрд. рублей со снижением ксоответствующему периоду прошлого года на 10,2 % (на 2,8 млрд.рублей). Нерентабельные организации закончили истекший период субытками в сумме 3,9 млрд. рублей (прирост на 1,68 млрд. рублей, или в1,8 раза).
Сальдированный финансовый результат (прибыль) хозяйственнойдеятельности крупных и средних организаций области сформировался всумме 20,9 млрд. рублей, что на 17,6 % (на 4,48 млрд. рублей) нижеаналогичного периода 2011 года.
Снижение прибыли прибыльных организаций по отношению к январю-июлю 2011 года допущено предприятиями:
- добывающей промышленности - в 1,5 раза (на 5,6 млрд. рублей) врезультате снижения цен на железорудный концентрат;
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - в2,3 раза (на 650,7 млн. рублей) в основном вследствие падения объемовсбыта электроэнергии, в связи с выходом потребителей на оптовый рыноки проведения корректировки счетов, выставленных потребителямэлектроэнергии в первом полугодии текущего года по прогнозным ценам,превышающим фактический предельный уровень на 10 %;
- рыболовства - на 3,4 % (на 119,8 млн. рублей) по причинеуменьшения квот на вылов сельди и мойвы;
- по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлениюуслуг - в 1,6 раза (на 290,6 млн. рублей).
Прирост убытка убыточных организаций на 88 % обеспеченпредприятиями по операциям с недвижимым имуществом, аренде ипредоставлению услуг, по производству и распределению электроэнергии,газа и воды, транспорта.
Удельный вес нерентабельных предприятий в их общем количествесоставил в отчетном периоде 36,1 % (в прошлом году - 40,2 %). Навысоком уровне сохраняется данный показатель в следующих видахэкономической деятельности:
- производство транспортных средств и оборудования - 80 % (вянваре-июле 2011 года - 80%);
- производство, передача и распределение пара и горячей воды -80 % (80 %);
- строительство - 46,7% (60,0%);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака -50,0 % (42,9 %).
По состоянию на 1 сентября 2012 года налоговые и неналоговыеплатежи, собранные на территории области в бюджеты всех уровней (заисключением страховых взносов в государственные внебюджетные фонды наобязательное социальное страхование), составили 33,0 млрд. рублей,снизившись по отношению к соответствующему периоду 2011 года на 2,2 %,или 751,8 млн. рублей.
Снижение поступлений приходится на федеральный бюджет (77,0 % куровню прошлого года) в результате уменьшения сумм налога на прибыльорганизаций и налога на добавленную стоимость на товары, реализуемыена территории РФ.
В консолидированном бюджете области объем налоговых и неналоговыхдоходов вырос на 1,3 % (на 372,6 млн. рублей).
Снижение налога на прибыль организаций в общей сумме почти на2,3 млрд. рублей, или на 21 % обусловлено зачетом в 2012 году излишнеуплаченных сумм налога по результатам 2011 года ОАО "Кольская ГМК" иОАО "ГМК Норильский никель" (в части Мурманского транспортного филиалапредприятия), снижением в 2012 году налогооблагаемой базы (прибыли)ОАО "Ковдорский ГОК" и значительным уменьшением поступления налога ОАО"Олкон" в результате изменения его расчета при вхождении предприятия в2012 году в консолидированную группу налогоплательщиков.
Уменьшение поступлений налога на добавленную стоимость на товары,реализуемые на территории РФ, почти на 30,0 % в большей степенисвязано с увеличением объема продукции, отгружаемой на экспорт, засчет возобновления производства минеральных удобрений на давальческойоснове.
Доля федерального бюджета в общем объеме налоговых и неналоговыхпоступлений составила 11,4 % против 14,5% в прошлом году.
Совокупная задолженность организаций по налогам и сборам достиглапо состоянию на 1 сентября 2012 года объема 5,6 млрд. рублей иувеличилась с начала года на 1,4 % (на 80,1 млн. рублей), в том числеза счет увеличения недоимки, составившей 2,2 млрд. рублей, на 8,6 %(прирост на 150,7 млн. рублей).
По оценке 2012 года балансовая прибыль по полному кругуорганизаций и сальдированный финансовый результат ожидаются соснижением к 2011 году.
Объем прибыли прибыльных организаций оценивается в сумме43,3 млрд. рублей (80 % к уровню 2011 года), убыток нерентабельныхпроизводств - 6,1 млрд. рублей (63,5 %). Сальдо прибылей и убытковсложится в сумме 37,2 млрд. рублей, снизившись на 16,5 %.
К числу основных факторов, учтенных при оценке финансовыхрезультатов деятельности предприятий в 2012 году, относятся:
- снижение к уровню 2011 года средних мировых и внутренних цен нацветные металлы и железорудный концентрат;
- повышение цен на апатитовый концентрат;
- замедление темпов роста цен на нефтепродукты на внутреннемрынке (по данным Минэкономразвития России в 2012 году - 104,1 %, в2011 году -128,8 %);
- индексация регулируемых цен на газ, цен (тарифов) вэлектроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с 1 июля 2012 года;
- рост среднегодового курса доллара США, что повлияет наувеличение прибыли экспортно-ориентированных предприятий;
- снижение с 1 января 2012 года для основной массы плательщиков(за исключением льготных категорий) общего тарифа страховых взносов наобязательное социальное страхование с 34 до 30 процентов с сумм, непревышающих предельной величины базы в размере 512 тыс. рублей, изачисление дополнительно в ПФР страховых взносов по тарифу 10процентов с сумм, превышающих предельную величину базы.
По оценке 2012 года, с учетом данных ведущих предприятий снижениеприбыли прибыльных организаций по отношению к 2011 году ожидается: всельском хозяйстве (на 11,0 %) в результате структурных изменений вотрасли; в добывающей промышленности (почти в 1,5 раза) по причинеснижения цен на железорудный концентрат и изменения внутреннейполитики холдингов, куда входят ведущие предприятия отрасли; вобрабатывающей промышленности (на 24,2 %) вследствие падения цен наникель и медь; на транспорте и связи (на 18,4 %) из-за сниженияобъемов перегружаемых грузов через порты и рейдовые перегрузочныекомплексы Мурманской области и, в большей степени, в связи ссокращением перегрузки на экспорт нефтеналивных грузов через терминалООО "НТ Белокаменка".
Налоговые и неналоговые доходы бюджетной системы РФ, собранные натерритории области, включая доходы консолидированного бюджетаМурманской области, федерального бюджета и государственныхвнебюджетных фондов ожидаются в 2012 году в объеме 80,5 млрд. рублейсо снижением к уровню 2011 года на 5,5 млрд. рублей (на 6,3 %).
Снижение поступлений оценивается по налогу на прибыль организаций- на 32,5 % (на 5,7 млрд. рублей), налогу на добавленную стоимость - в1,7 раза (на 2,6 млрд. рублей), транспортному налогу - в 1,6 раза(на 162,9 млн. рублей), страховым взносам во внебюджетные фонды вобщей сумме почти на 2 %.
Наибольший рост поступлений ожидается по налогам на совокупныйдоход (21,1%) и по налогу на доходы физических лиц (11,7%).
Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов в федеральныйбюджет будет перечислено 5,7 млрд. рублей (66,6 % к 2011 году), вдоходы консолидированного бюджета области поступит 43,8 млрд. рублей(95,3 %), в государственные внебюджетные фонды 31 млрд. рублей(98,7 %).
Объем средств, передаваемых на федеральный уровень власти(13,1 млрд. рублей), снизится по отношению к 2011 году на 9,8 %(1,4 млрд. рублей).
Общая сумма средств, получаемых с федерального уровня, в 2012году оценивается в сумме 78,2 млрд. рублей со снижением по отношению к2011 году на 15,0 % (13,8 млрд. рублей) за счет уменьшения более чемна четверть (26,7 %) безвозмездных поступлений из федерального бюджетав бюджет области и расходов на национальную оборону в 2,4 раза врезультате изменения порядка выплаты денежного довольствиявоеннослужащим.
В целом доходы сводного финансового баланса, ожидаемые в 2012году в сумме 196,4 млрд. рублей, снизятся по отношению к 2011 году на9,6 %.
Расходы сводного финансового баланса в 2012 году оцениваются вобщей сумме 208,9 млрд. рублей со снижением на 3,2 %. Наибольшийприрост наблюдается по следующим направлениям расходов: культура -
23,3%, социальная политика - 18,1%, национальная безопасность иправоохранительная деятельность - 12,5 %.
В результате превышения расходов сводного финансового баланса наддоходами в 2012 году ожидается дефицит в сумме 12,5 млрд. рублейпротив сформировавшегося в 2011 году профицита в объеме 1,4 млрд.рублей.
В прогнозном периоде комплексная оценка влияния внешних ивнутренних факторов на развитие экономики области, инвестиционныхпланов и программ предприятий дает основание для вывода об улучшениифинансовой ситуации в регионе по сравнению с 2012 годом, однако поотдельным показателям, по второму варианту, превышение уровня 2011года будет достигнуто только к концу прогнозного периода.
При разработке прогноза прибыли по второму варианту учтены:
- рост средних цен на никель и медь в течение всего прогнозногопериода по отношению к 2012 году, но недостаточный для достиженияуровня цен 2011 года, при одновременном снижении отгрузки никеля в2014 году, меди - в 2013 году;
- продолжающееся снижение средней цены на железорудный концентратв 2013 году к 2011 году и колебание ее на уровне 2012 года в 2014-2015годах, что на четверть ниже цены 2011 года;
- снижение производства и отгрузки апатитового концентрата нафоне роста средних цен на апатитовый концентрат в течение всегопрогнозного периода;
- рост цен на водные биоресурсы и объема вылова трески, сельди врезультате увеличения квот вылова на данные виды рыб, а также роствылова ставриды, скумбрии и сардины в районах Африканского побережья всвязи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этихрайонах;
- увеличение объема строительно-монтажных работ и соответственноприбыли в строительстве, в том числе в связи со строительством новыхмощностей и реконструкцией действующих на ведущих предприятияхобласти, а также с проведением подготовительных работ по реализациипроекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла";
- постепенное наращивание объемов перевозимых и перегружаемыхгрузов за счет реализации инвестиционных проектов ЗАО "Северо-ЗападнаяФосфорная Компания", ОАО "ГМК "Норильский никель", а также возвратаООО "НТ "Белокаменка" к прежним объемам перегрузки нефтеналивныхгрузов;
- динамика индексов цен на нефтепродукты на внутреннем рынке(2013 год - 94,5 %, 2014 - 109,6 %, 2015-105,1 %);
- продолжение политики ежегодной индексации регулируемых цен нагаз, цен (тарифов) в электроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с1 июля;
- рост среднегодового курса доллара США в прогнозном периоде;
- сохранение тарифов страховых взносов в государственныевнебюджетные фонды на уровне 2012 года.
Региональная налоговая база по-прежнему будет зависеть отконъюнктуры мировых рынков металлов и удобрений, а также политикихолдингов, в состав которых входят бюджетообразующие предприятия.
По прогнозу в 2013 году прибыль прибыльных организаций по полномукругу составит 48,7 млрд. рублей, что на 9,9 % ниже уровня 2011 года,сальдированный финансовый результат - 43,6 млрд. рублей (снижение на2,0 %) в результате падения прибыли в обрабатывающей, добывающейпромышленности и в сельском хозяйстве.
Прирост прибыли и сальдированного финансового результата в целомпо области к 2011 году прогнозируется только в 2015 годусоответственно на 1,9 % и 13,4 % за счет роста прибыли предприятийметаллургического комплекса.
В соответствии с исходными условиями для формирования вариантовсоциально-экономического развития области по первому вариантупрогнозируется более существенное снижение прибыли в добывающей иобрабатывающей промышленности и, следовательно, в целом по области.
В 2013 году прибыль прибыльных организаций может снизиться до43,8 млрд. рублей (на 19,0 % к 2011 году), сальдированный финансовыйрезультат - до 38,7 млрд. рублей (на 13,0 %).
В 2015 году по отношению к 2011 году прибыль может сократиться на15,0 %, сальдо-прибыль - на 7,3 %.
В 2013 году по второму варианту прогноза налоговые, неналоговыеплатежи и страховые взносы предприятий в бюджеты всех уровней ивнебюджетные фонды прогнозируются в сумме 90,7 млрд. рублей с ростом к2011 году на 5,5 %.
Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено49,0 млрд. рублей (рост на 6,7 % к уровню 2011 года), в федеральныйбюджет - 6,8 млрд. рублей (снижение на 21,0 %), в государственныевнебюджетные фонды - 34,9 млрд. рублей (на 11,0 %).
Ниже уровня 2011 года прогнозируется поступление налога наприбыль организаций (83,1 % по причине снижения прибыли прибыльныхорганизаций), налога на добавленную стоимость (69,9 % в связи сувеличением объема экспортируемой продукции), транспортного налога(64,0 % в результате применения сниженных в 2 раза ставок всеминалогоплательщиками (в 2011 году физические лица налог платили постарым ставкам)), всех неналоговых доходов, за исключением платежейпри пользовании природными ресурсами (95,8 %).
В целом темп роста финансовых ресурсов, созданных на территориирегиона, в 2013 году по отношению к 2011 году составит 104,8 %.
Объем средств, передаваемых на федеральный уровень, возрастет к2011 году на 4,5 %. При этом объем средств, получаемых с федеральногоуровня, снизится на 8,1 % (прогнозируется уменьшение безвозмездныхпоступлений из федерального бюджета бюджету области почти в 2,4 раза иснижение объема средств, направляемых через органы федеральногоказначейства на территорию региона, на финансирование структурфедерального подчинения и выполнение федеральных полномочий).
Доходы сводного финансового баланса в 2013 году в сумме215,9 млрд. рублей снизятся по отношению к 2011 году на 0,6%, расходы,прогнозируемые в объеме 224,2 млрд. рублей, возрастут на 3,9 %.
В результате в 2013 году сложится дефицит в сумме 8,3 млрд.рублей.
В 2014-2015 годах среднегодовой темп роста финансовых ресурсов,созданных на территории региона, по отношению к 2011 году составит115,7 % (в том числе доходов, собранных на территории области вбюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, - 115,1 %), средств,передаваемых на федеральный уровень - 112,1 %, получаемых сфедерального уровня - 103,8 %.
Прогнозируемый рост собственных доходов консолидированногобюджета Мурманской области не позволит в полной мере обеспечитьисполнение мероприятий, предусмотренных в Указах Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2012 года, без привлечения дополнительногофинансирования из федерального бюджета и других дополнительныхисточников.
Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законом обобластном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годовдолжны быть предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме неменее 2,5% от общего объема расходов областного бюджета на 2014 год ине менее 5% от общего объема расходов областного бюджета на 2015 год.
Условно утверждаемые расходы - бюджетные ассигнования, нераспределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевымстатьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета (всводном финансовом балансе они проходят по строке "Прочие расходы").
Роста доходов сводного финансового баланса будет недостаточно дляпокрытия роста расходов, в результате до конца прогнозного периодадефицит сохранится и составит в 2015 году 11,2 млрд. рублей.
По первому варианту прогноза, предусматривающему более высокоеснижение прибыли прибыльных организаций и, соответственно, налога наприбыль организаций, а также более низкие темпы роста фонданачисленной заработной платы работников и, соответственно, поступленийв бюджет налога на доходы физических лиц в течение всего прогнозногопериода при сохранении всех прочих доходов, расходов и межбюджетныхтрансфертов, дефицит в 2013 году составит 10,4 млрд. рублей, в 2015году - 14,1 млрд. рублей.
Таблица "Сводный финансовый баланс"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ (2 ВАРИАНТ) || | ИЗМЕРЕНИЯ |-----------+-----------+-----------+-----------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРИБЫЛЬ | МЛН. РУБЛЕЙ | 48 969,3 | 54 086,6 | 43 255,6 | 48 710,3 | 50 562,5 | 55 133,3 || ПРИБЫЛЬНЫХ |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОРГАНИЗАЦИЙ ПО | В % К | 118,4 | 110,5 | 80,0 | 112,6 | 103,8 | 109,0 || ПОЛНОМУ КРУГУ (С | ПРЕДЫДУЩЕМУ | | | | | | || УЧЕТОМ БАНКОВСКОЙ | ГОДУ | | | | | | || ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПРАВОЧНО: САЛЬДО | МЛН. РУБЛЕЙ | 43 277,2 | 44 511,7 | 37 178,8 | 43 600,8 | 45 723,6 | 50 456,8 || ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | В % К | 122,0 | 102,9 | 83,5 | 117,3 | 104,9 | 110,4 || | ПРЕДЫДУЩЕМУ | | | | | | || | ГОДУ | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| АМОРТИЗАЦИЯ | МЛН. РУБЛЕЙ | 16 548,9 | 17 008,8 | 18 972,0 | 21 373,7 | 24 004,9 | 26 811,2 || ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, | | | | | | | || НАЧИСЛЕННАЯ ЗА ГОД | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, | МЛН. РУБЛЕЙ | 33 425,4 | 36 802,1 | 33 405,4 | 38 193,8 | 39 951,2 | 41 955,1 || ДОХОДЫ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | МЛН. РУБЛЕЙ | 15 693,6 | 17 464,2 | 11 781,6 | 14 514,8 | 15 325,0 | 16 343,8 || ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГ НА ДОХОДЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 17 731,8 | 19 337,9 | 21 623,8 | 23 679,0 | 24 626,2 | 25 611,3 || ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОТЧИСЛЕНИЯ НА | МЛН. РУБЛЕЙ | 21 432,5 | 31 288,1 | 30 957,5 | 34 856,9 | 37 873,9 | 40 481,6 || СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 4 864,3 | 7 171,0 | 4 814,9 | 5 904,6 | 6 413,4 | 6 722,5 || (РАБОТЫ, УСЛУГИ), | | | | | | | || РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА | | | | | | | || ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | || РОССИЙСКОЙ | | | | | | | || ФЕДЕРАЦИИ, ИЗ НИХ: | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГ НА | МЛН. РУБЛЕЙ | 3 838,2 | 6 010,7 | 3 418 | 4 201,6 | 4 537,3 | 4 724,4 || ДОБАВЛЕННУЮ | | | | | | | || СТОИМОСТЬ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| АКЦИЗЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 1 026,1 | 1 160,3 | 1 396,9 | 1 703,0 | 1 876,1 | 1 998,1 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СПЕЦИАЛЬНЫЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 1 263,8 | 1 566,4 | 1 786,5 | 1 905,7 | 1 929,2 | 2 025,9 || НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | МЛН. РУБЛЕЙ | 3 360,7 | 3 350,2 | 3 666,1 | 4 043,3 | 4 240,2 | 4 372,1 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГИ, СБОРЫ И | МЛН. РУБЛЕЙ | 1 673,1 | 1 758,9 | 1 944,3 | 2 084,6 | 2 202,2 | 2 309,0 || РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ | | | | | | | || ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | | | | || ПРИРОДНЫМИ | | | | | | | || РЕСУРСАМИ, ИЗ НИХ: | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЛОГ НА ДОБЫЧУ | МЛН. РУБЛЕЙ | 1 337,1 | 1 439,0 | 1 634,4 | 1 772,2 | 1 889,0 | 1 994,4 || ПОЛЕЗНЫХ | | | | | | | || ИСКОПАЕМЫХ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 321,6 | 372,9 | 193,6 | 213,4 | 219,7 | 223,2 || ДОХОДЫ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 3612,8 | 3642,3 | 3730,1 | 3488,2 | 3525,1 | 3449,7 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 971,2 | 112,4 | 314,1 | 190,4 | 196,5 | 201,7 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИТОГО ДОХОДОВ | МЛН. РУБЛЕЙ | 120 750,0 | 139 695,5 | 131 258,5 | 146 450,1 | 155 793,8 | 167 341,5 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| САЛЬДО | МЛН. РУБЛЕЙ | 76 814,2 | 77 525,6 | 65 165,6 | 69 415,0 | 74 547,8 | 83 916,1 || ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С | | | | | | | || ФЕДЕРАЛЬНЫМ | | | | | | | || УРОВНЕМ ВЛАСТИ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВА, | МЛН. РУБЛЕЙ | 9 675,5 | 14 501,1 | 13 072,8 | 15 158,0 | 15 985,5 | 16 531,3 || ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НА | | | | | | | || ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ | | | | | | | || ВЛАСТИ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | МЛН. РУБЛЕЙ | 6 452,2 | 8 610,7 | 5 735,9 | 6 799,9 | 7 215,3 | 7 518,1 || БЮДЖЕТ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЧАСТЬ ЕДИНОГО | МЛН. РУБЛЕЙ | 3 223,3 | 5 890,4 | 7 336,9 | 8 358,1 | 8 770,2 | 9 013,2 || СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА | | | | | | | || (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ | | | | | | | || С 2010 ГОДА), | | | | | | | || ЦЕНТРАЛИЗУЕМАЯ | | | | | | | || ГОСУДАРСТВЕННЫМИ | | | | | | | || ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ | | | | | | | || ФОНДАМИ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВА, | МЛН. РУБЛЕЙ | 86 489,7 | 92 026,7 | 78 238,4 | 84 573,0 | 90 533,3 | 100 447,4 || ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ | | | | | | | || ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ | | | | | | | || ВЛАСТИ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО | МЛН. РУБЛЕЙ | 65 413,3 | 72 479,2 | 52 059,4 | 55 966 | 61 378,6 | 68 083,6 || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ | 21 076,4 | 19 547,5 | 26 179,0 | 28 607,0 | 29 154,7 | 32 363,8 || ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | || ФОНДОВ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВСЕГО ДОХОДОВ | МЛН. РУБЛЕЙ | 197 564,2 | 217 221,1 | 196 424,1 | 215 865,1 | 230 341,6 | 251 257,6 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| РАСХОДЫ СРЕДСТВ, | МЛН. РУБЛЕЙ | 49 824,6 | 53 631,2 | 50 446,0 | 55 569,2 | 59 242,4 | 65 600,7 || ОСТАЮЩИХСЯ В | | | | | | | || РАСПОРЯЖЕНИИ | | | | | | | || ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗ НИХ: | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НА ИНВЕСТИЦИИ | МЛН. РУБЛЕЙ | 11 330,3 | 24 205,6 | 24 291,4 | 30 714,6 | 32 095,6 | 32 132,5 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЗАТРАТЫ НА | МЛН. РУБЛЕЙ | 5 550,4 | 10 622,3 | 11 665,6 | 13 603,3 | 16 417,6 | 20 257,6 || ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | | | | | | | || ИНВЕСТИЦИИ, ИЗ НИХ ЗА | | | | | | | || СЧЕТ: | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ | МЛН. РУБЛЕЙ | 3 450,2 | 8 353,3 | 9 252,8 | 10 485,3 | 12 957,5 | 16 909,7 || ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | | || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | МЛН. РУБЛЕЙ | 2 100,2 | 2 269,0 | 2 412,8 | 3 118,0 | 3 460,1 | 3 347,9 || СУБЪЕКТА | | | | | | | || ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН- | МЛН. РУБЛЕЙ | 8 668,6 | 9 341,4 | 8 707,7 | 9 237,9 | 9 461,1 | 9 788,8 || НЫЕ ВОПРОСЫ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 1 180,0 | 1 219,2 | 1 260,0 | 1 310,0 | 1 365,0 | 1 415,0 || ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЦИОНАЛЬНАЯ | МЛН. РУБЛЕЙ | 30 113,8 | 28 897,5 | 12 048,1 | 12 902,7 | 13 599,2 | 14 252,5 || ОБОРОНА | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЦИОНАЛЬНАЯ | МЛН. РУБЛЕЙ | 14 762,7 | 16 465,5 | 18 524,6 | 20 670,6 | 23 045,7 | 25 434,5 || БЕЗОПАСНОСТЬ И | | | | | | | || ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ | | | | | | | || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| НАЦИОНАЛЬНАЯ | МЛН. РУБЛЕЙ | 4 851,9 | 4 976,9 | 4 945,2 | 5 273,5 | 5 092,1 | 5 287,2 || ЭКОНОМИКА | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЖИЛИЩНО- | МЛН. РУБЛЕЙ | 5 622,0 | 6 647,5 | 7 249,8 | 6 799,8 | 5 929,9 | 5 990,5 || КОММУНАЛЬНОЕ | | | | | | | || ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ | МЛН. РУБЛЕЙ | 406,2 | 527,7 | 313,5 | 320,5 | 335,5 | 352,2 || СРЕДЫ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СОЦИАЛЬНО- | МЛН. РУБЛЕЙ | 75 036,2 | 84 575,5 | 94 549,3 | 99 390,9 | 105 453,6 | 112 721,1 || КУЛЬТУРНЫЕ | | | | | | | || МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗ НИХ: | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБРАЗОВАНИЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 14 956,2 | 17 015,4 | 18 767,0 | 19 332,1 | 20 364,1 | 21 109,3 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КУЛЬТУРА И | МЛН. РУБЛЕЙ | 1 462,0 | 1 658,6 | 2 045,6 | 2 175,2 | 2 198,2 | 2 271,1 || КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 12 372,1 | 15 803,7 | 16 904,3 | 16 178,7 | 16 737,9 | 19 980,6 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, | МЛН. РУБЛЕЙ | 45 742,8 | 49 588,9 | 56 236,5 | 61 121,7 | 65 539,2 | 68 735,9 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПЕНСИОННОЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 33 099,2 | 36 310,0 | 40 659,4 | 44 389 | 47 419,8 | 51 254,1 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СОЦИАЛЬНОЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 1 280,3 | 1 545,0 | 1 798,1 | 1 985,8 | 2 134,8 | 2 231,7 || ОБСЛУЖИВАНИЕ | | | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СОЦИАЛЬНОЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 10 666,5 | 10 989,5 | 12 755,4 | 13 710,2 | 14 900,3 | 14 135,8 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| БОРЬБА С | МЛН. РУБЛЕЙ | 538,5 | 606,9 | 913,7 | 925,3 | 967,8 | 997,5 || БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ, | | | | | | | || ОПЕКА, | | | | | | | || ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, | | | | | | | || ОХРАНА СЕМЬИ И | | | | | | | || ДЕТСТВА | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В | МЛН. РУБЛЕЙ | 158,3 | 137,5 | 109,9 | 111,4 | 116,5 | 116,8 || ОБЛАСТИ | | | | | | | || СОЦИАЛЬНОЙ | | | | | | | || ПОЛИТИКИ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | МЛН. РУБЛЕЙ | 416,8 | 410,5 | 496,6 | 478,1 | 503,7 | 509,9 || И СПОРТ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВА МАССОВОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ | 86,3 | 98,4 | 99,3 | 105,1 | 110,5 | 114,3 || ИНФОРМАЦИИ | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ОБСЛУЖИВАНИЕ | МЛН. РУБЛЕЙ | 148,1 | 161,7 | 488,2 | 437,8 | 421,1 | 416,3 || ГОСУДАРСТВЕННОГО И | | | | | | | || МУНИЦИПАЛЬНОГО | | | | | | | || ДОЛГА | | | | | | | ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | МЛН. РУБЛЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195,2 | 2 390,6 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ВСЕГО РАСХОДОВ | МЛН. РУБЛЕЙ | 194 984,5 | 215 847,2 | 208 938,0 | 224 206,2 | 240 193,4 | 262 492,0 ||-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ | МЛН. РУБЛЕЙ | 2 579,7 | 1 373,9 | -12 513,9 | -8 341,1 | -9 851,8 | -11 234,4 || НАД РАСХОДАМИ (+), | | | | | | | || ИЛИ РАСХОДОВ НА | | | | | | | || ДОХОДАМИ (-) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Изменение ранее утвержденных параметров прогноза социально-
экономического развития Мурманской области на 2012-2014 годы
В связи с изменением внешних, внутренних условий при подготовкепрогноза осуществлено уточнение параметров прогноза, одобренногопостановлением Правительства Мурманской области от 26.10.2011 N 546-ПП/11 "О прогнозе социально-экономического развития Мурманской областина 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
Объем отгруженных товаров в добыче полезных ископаемых в 2012-2014 годах пересмотрен в сторону уменьшения в связи с более низкимростом цен на железорудный концентрат по сравнению с прогнозируемым воктябре 2011 года.
Рост объема отгруженных товаров в обрабатывающих производствахсвязан с уточнением данных Мурманскстатом в 2012 году за 2011 год, всвязи с чем пересмотрен весь прогнозный ряд.
Уменьшение объема отгруженных товаров в энергетике обусловленоуточнением роста тарифов в 2012 - 2014 годах на продукцию (услуги)естественных монополий.
Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2012-2014 годах,а также объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"в 2013-2014 годах, обусловлено переносом срока принятияинвестиционного решения по началу реализации инвестиционного проектакомплексного освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения инеопределенностью дальнейших перспектив реализации данного проекта натерритории Мурманской области.
Увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности"Строительство" в 2012 году, обусловлено более активной реализациейинвестиционных проектов предприятиями горнодобывающего комплекса.
Ускорение темпов роста потребительских цен в 2012-2013 годах посравнению с прогнозом октября 2011 года связано с усилениемпродовольственной инфляции в результате более низкого урожая посравнению с 2011 годом.
Увеличение фонда начисленной заработной платы в 2012-2014 годахсвязано с ростом среднемесячной заработной платы в номинальномвыражении по сравнению с прогнозом октября 2011 года в результатепринятия мер по повышению уровня оплаты труда в бюджетном сектореэкономики в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики".
Предоставление Мурманскстатом уточненных отчетных данных пообъему платных услуг населению за 2010 - 2011 годы после подведенияитогов обследования субъектов малого предпринимательства ииндивидуальных предпринимателей послужило причиной сокращения объемаплатных услуг населению в 2012-2014 годах.
С учетом фактических результатов деятельности реального сектораэкономики Мурманской области прогнозные показатели прибыли прибыльныхорганизаций и сальдированного финансового результата (по полному кругус учетом банковской деятельности) уменьшены в 2012-2014 годахпрактически по всем видам деятельности, за исключением обрабатывающихпроизводств и производства и распределения электроэнергии, газа иводы. Наибольшее снижение темпов роста прибыли прогнозируется упредприятий:
- добывающей промышленности (в связи со снижением цен нажелезорудный концентрат);
- рыболовства (за счет ухудшения промысловой обстановки в районахЦентрально-Восточной Атлантики и снижением объема вылова);
- транспорта (в связи со снижением объемов грузоперевозок морскимтранспортом).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТКЛОНЕНИЕ ОЦЕНКИ | ОТКЛОНЕНИЕ ПРОГНОЗА ОКТЯБРЯ || | | ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА ОТ | 2012 ГОДА ОТ ПРОГНОЗА 26 ОКТЯБРЯ || | | ПРОГНОЗА 26 ОКТЯБРЯ | 2011 ГОДА || | | 2011 ГОДА | || | |----------------------+--------------------------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 || | |----------------------+----------------------+---------------------|| | | АБСОЛЮТ- | ОТНОСИ- | АБСОЛЮТ- | ОТНОСИ- | АБСОЛЮТ- | ОТНОСИ- || | | НОЕ | ТЕЛЬНОЕ | НОЕ | ТЕЛЬНОЕ | НОЕ | ТЕЛЬНОЕ || | | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | -6391,8 | -2,3 % | -9106,6 | -3,1% | -8068,9 | -2,5% || ПРОДУКТ (В ОСНОВНЫХ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || ЦЕНАХ) | ЛЕТ | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | -6176 | -2,8% | -9665,6 | -4,0% | -4082,3 | -1,6% || ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || ПО ВИДАМ | ЛЕТ | | | | | | || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | | | | | | | || ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | -5148,7 | -6,0% | -8274,9 | -8,8% | -4468,3 | -4,7% || ИСКОПАЕМЫХ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || | ЛЕТ | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 4428,6 | 5,1% | 3335,6 | 3,8% | 5024,9 | 5,4% || ПРОИЗВОДСТВА | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || | ЛЕТ | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ПРОИЗВОДСТВО И | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | -5455,9 | -10,5% | -4726,3 | -8,2% | -4638,9 | -7,3% || РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВОДЫ И | ЛЕТ | | | | | | || ГАЗА | | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ИНВЕСТИЦИИ (В | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 4353,1 | 8,3% | -1027,9 | -1,6% | -5227,7 | -7,0% || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ) ЗА | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ | ЛЕТ | | | | | | || ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ОБЪЕМ РАБОТ, | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 1034,3 | 4,1% | -1602,5 | -5,6% | -3268,4 | -10,0% || ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ЛЕТ | | | | | | || "СТРОИТЕЛЬСТВО" | | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ | РУБЛЕЙ | 1700,0 | 4,9% | 2500,0 | 6,6% | 3100,0 | 7,5% || НОМИНАЛЬНАЯ | | | | | | | || ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | | | | | || ОДНОГО РАБОТНИКА | | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ | 7610,0 | 6,3% | 10540,0 | 8,1% | 11900,0 | 8,4% || ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ИНДЕКС | ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ | 0,5 П. П. | Х | 0,5 П. П. | Х | 0,0 | Х || ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН | ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, | | | | | | || | % | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ | МЛН. РУБЛЕЙ В ЦЕНАХ | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1,2 % | 3200,0 | 2,2% || ТОРГОВЛИ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || | ЛЕТ | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | МЛН. РУБ. В ЦЕНАХ | -6600,0 | -13,3% | -7500,0 | -13,8% | -8400,0 | -14,2% || НАСЕЛЕНИЮ | СООТВЕТСТВУЮЩИХ | | | | | | || | ЛЕТ | | | | | | ||------------------------+---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|| ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ | МЛН. РУБЛЕЙ | -13863,9 | -24,3% | -12282,8 | -20,1% | -13747,0 | -21,4% || ОРГАНИЗАЦИЙ (ПО | | | | | | | || ПОЛНОМУ КРУГУ | | | | | | | || ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ | | | | | | | || БАНКОВСКОЙ | | | | | | | || ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------