Постановление Правительства Мурманской области от 01.04.2013 № 141-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2013 N 141-ПП
Мурманск
Утратит силу с 1 января 2014 года
- Постановление Правительства
Мурманской области
от 30.09.2013 г. N 574-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской областиот 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вМурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года,утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от27.07.2010 N 340-ПП/12 (в редакции постановления ПравительстваМурманской области от 01.10.2012 N 483-ПП), изложив ее в новойредакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования, за исключением приложения 2 к указанной программе,которое вступает в силу со дня вступления в силу Закона Мурманскойобласти "О внесении изменений в Закон Мурманской области от 18.12.2012N 1544-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов".
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 04.04.2013 N 141-ПП
"Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы и
на перспективу до 2020 года
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2009 || РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | N 510-ПП "О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ || (НАИМЕНОВАНИЕ, НОМЕР И | ОБЛАСТИ" || ДАТА НОРМАТИВНОГО | || ПРАВОВОГО АКТА О | || РАЗРАБОТКЕ ДЦП) | ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ | ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА || СОЦИАЛЬНО- | || ЭКОНОМИЧЕСКОГО | || РАЗВИТИЯ, ДОСТИЖЕНИЮ | || КОТОРОЙ СПОСОБСТВУЕТ | || ПРОГРАММА | ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА || ЗАКАЗЧИК - КООРДИНАТОР | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ПРОГРАММЫ | ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | - МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА || ЗАКАЗЧИКИ ПРОГРАММЫ | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; || | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; || | - КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ || | РЫНКУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ || | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, || | ПЕРЕДАЧЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СНИЖЕНИЕ ИХ || | ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. || | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ || | УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА || (ИНДИКАТОРЫ) | || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2010-2020 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | 1. "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010-2015 ГОДЫ. || | 2. "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ || | КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ || | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ || | ПЕРИОД"НА 2013-2015 ГОДЫ ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ ПРАВОВЫХ, || ХАРАКТЕРИСТИКА | ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ || ПРОГРАММНЫХ | УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ || МЕРОПРИЯТИЙ | ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ПО ИСТОЧНИКАМ | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | ВСЕГО || ФИНАНСИРОВАНИЯ (ВСЕГО, | ФИНАНСИРОВАНИЯ |-------------------------------------------------------------------| || В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | || РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| РУБЛЕЙ) | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | 196 503,1 | 322 918,6 | 0 | 0 | 0 | 519 421,7 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ОБЛАСТНОЙ | 324 510,2 | 179 076,1 | 3 240 345,8 | 2 393 918,9 | 2 434 098,8 | 8 571 949,8 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 257 658,0 | 1 188 273,0 | 2 048 282,0 | 3 749 865,0 | 2 775 482,0 | 10 019 560,0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ | 0 | 0 | 4 988,2 | 7 324,4 | 10 655,3 | 22 967,9 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ИТОГО | 778 671,3 | 1 690 267,7 | 5 293 616,0 | 6 151 108,3 | 5 220 236,1 | 19 133 899,4 || |---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОДПРОГРАММАМ: || |---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010-2015 ГОДЫ || |---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | 196 503,1 | 322 918,6 | 0 | 0 | 0 | 519421,7 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ОБЛАСТНОЙ | 324510,2 | 179076,1 | 215019,2 | 235330,2 | 274019,2 | 1 227954,9 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 257 658,0 | 1 188 273,0 | 2 048 282,0 | 3 749 865,0 | 2 775 482,0 | 10 019 560,0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ | 0 | 0 | 4988,2 | 7324,4 | 10655,3 | 22967,9 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ВСЕГО ПО | 778 671,3 | 1 690 267,7 | 2 268 289,4 | 3 992 519,6 | 3 060 156,5 | 11 789 904,5 || | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | || |---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И || | ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В || | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА 2013-2015 ГОДЫ" || |---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ОБЛАСТНОЙ | 0 | 0 | 3 025 326,6 | 2 158 588,7 | 2 160 079,6 | 7 343 994,9 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ИТОГО | 0 | 0 | 3 025 326,6 | 2 158 588,7 | 2 160 079,6 | 7 343 994,9 ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | СОКРАЩЕНИЕ В 2015 ГОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2007 ГОДУ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВРП || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 30% С ПЕРСПЕКТИВОЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ДО 40% В || ПРОГРАММЫ И | 2020 ГОДУ. || ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- | ДОСТИЖЕНИЕ СУММАРНОЙ ЭКОНОМИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | 2015 ГОДУ: || ЭФФЕКТИВНОСТИ | - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ - 383 ТЫС. МВТ/Ч; || | - ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ - 905 ТЫС. ГКАЛ; || | - ВОДЫ - 15771 ТЫС. М-3. || | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА || | ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, ОПРЕДЕЛЕННОГО СОГЛАСНО ФОРМЕ 1-ЖКХ (ЗИМА) || | СРОЧНАЯ "СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К || | РАБОТЕ В ЗИМНИЙ УСЛОВИЯХ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РОССТАТА ОТ || | 27.02.2006 N 7 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2012: || | В 2013 Г. - 6%; || | В 2014 Г. - 11,7%; || | В 2015 Г. - 17%. || | ДОЛЯ ПОГАШЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПЕРЕД || | ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛАСТНЫМИ УНИТАРНЫМИ || | ПРЕДПРИЯТИЯМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ || | ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ || | РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ, ОТ ОБЩЕГО РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД || | УКАЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: || | В 2013 Г. - 65%. || | ДОЛЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОТ ОБЩЕГО || | ЧИСЛА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОСНОВАНА || | НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: || | В 2013 Г. - 100%. || | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ СРЕДСТВ || | СУБСИДИИ (ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ): || | В 2013 Г. - 5,1%; || | В 2014 Г. - 4,9%; || | В 2015 Г. - 4,9%. || | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ СРЕДСТВ || | СУБСИДИИ (ГАЗОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ): || | В 2013 Г. - 50%; || | В 2014 Г. - 50%; || | В 2015 Г. - 50%. ||------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ | HTTP://MINENERGO.GOV-MURMAN.RU/ || ПРОГРАММЫ В СЕТИ | || ИНТЕРНЕТ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Формирование в Мурманской области энергоэффективного общества -это неотъемлемая составляющая развития экономики Мурманской области поинновационному пути. Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности следует рассматривать как один из основных источниковбудущего экономического роста.
Существенное повышение уровня энергетической эффективности можетбыть обеспечено только за счет использования программно-целевыхинструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всехпроизводителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степеникоординации действий не только органов исполнительной властиМурманской области, но и органов местного самоуправления, организацийи граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всехучастников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности в реализации целей и задач Программы;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетическойэффективности носит долгосрочный характер, что обусловленонеобходимостью как изменения системы отношений на рынкахэнергоносителей, так и замены и модернизации значительной частипроизводственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развитияна новой технологической базе.
Программа направлена на обеспечение повышенияконкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической иэкологической безопасности экономики Мурманской области, а также ростауровня и качества жизни населения за счет реализации потенциалаэнергосбережения и повышения энергетической эффективности на основемодернизации, технологического развития и перехода к рациональному иэкологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Реализация государственной политики в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности имеет комплексный подход,который сформулирован на федеральном уровне и включает в себяосуществление региональных и муниципальных программ энергосбережения,программ энергосбережения организаций и предприятий бюджетной сферы ииных организаций.
На региональном уровне в Мурманской области кроме даннойПрограммы ряд мероприятий по энергосбережению осуществляется в рамкахДЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманскойобласти" на 2011-2015 годы", ДЦП "Проведение капитального ремонтамногоквартирных домов в Мурманской области" на 2013-2015 годы идолгосрочных целевых и ведомственных программах исполнительных органовгосударственной власти Мурманской области.
Реализация мероприятий на муниципальном уровне осуществляется всоответствии с муниципальными целевыми программами.
В организациях с участием государства, организациях,осуществляющих регулируемые виды деятельности, и иных организацияхреализуются мероприятия в рамках программ по энергосбережению,разработанных в соответствии с федеральными и региональныминормативно-правовыми актами.
Комплексный подход позволяет добиться мультипликативного эффектаза счет реализации организационных, правовых, технических,технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшениеобъема используемых энергетических ресурсов при сохранениисоответствующего полезного эффекта от их использования.
Приоритетными направлениями финансирования мероприятий программыявляются мероприятия за счет средств внебюджетных источников, в товремя как бюджетныесредства предусматриваются на софинансирование(субсидирование) проектов в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности для привлечения инвестиций.
В связи с масштабностью и сложностью конкретных задач в рамкахПрограммы, а также необходимостью рациональной организации их решенияПрограмма разбита на следующие подпрограммы:
- "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы(приложение N 1 кПрограмме);
-"Повышение энергетической эффективности при проведениикапитального ремонта и подготовке объектов и систем жизнеобеспеченияМурманской области к работе в осенне-зимний период" на 2013-2015 годы(приложение N 2 к Программе).
2. Цель, задачи программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателя (индикатора) на достижение цели-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ | | П/П | | | | ДАННЫХ | ВЛИЯНИЯПОКАЗА- | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | ТЕЛЯ | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | (ИНДИКАТОРА) | | | | | | | | | | | | | | НА ДОСТИЖЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | ЦЕЛИ, (%) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО | КГ У. Т./ | 38,9 | 35,5 | 32,0 | 31,5 | 30,9 | 30,4 | 29,2 | 28,05 | РОССТАТ | | | ПРОДУКТА | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СНИЖЕНИЕ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТИ ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ | ТЫС. МВТ/Ч | 0 | 0 | 2 | 49 | 73 | 90 | 81 | 75 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11,1 | | | ЭНЕРГИИ |------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| МОНИТОРИНГ | | | | | ТЫС. РУБ. | 0 | 0 | 2 450,0 | 60 025,0 | 89 425,0 | 110 250,0 | 99 225,0 | 91 875,0 | МИНЭНЕРГО И | | | | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-----+----------------------------------------+------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+----------------|| 1.2 | СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | ТЫС. ГКАЛ | 0 | 0 | 5 | 70 | 200 | 185 | 170 | 160 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11,1 || | |------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| МОНИТОРИНГ | || | | ТЫС. РУБ. | 0 | 0 | 7 500,0 | 105 000,0 | 300 000,0 | 277 500,0 | 255 000,0 | 240 000,0 | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-----+----------------------------------------+------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+----------------|| 1.3 | СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ | ТЫС. М-3 | 0 | 0 | 100 | 3001 | 3150 | 3300 | 3200 | 3020 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11,1 || | |------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| МОНИТОРИНГ | || | | ТЫС. РУБ. | 0 | 0 | 1350 | 40 513,5 | 42 525,0 | 44 550,0 | 43 200,0 | 40 770,0 | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-----+----------------------------------------+------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+----------------|| 1.4 | ВВОД МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ | ГКАЛ/Ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 5,32 | 15,7 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11,1 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-----+----------------------------------------+------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+----------------|| 1.5 | ДОЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАННОЙ | % | - | - | - | - | - | 22 | 26 | 30 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11,1 || | ЗА СЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | ЭНЕРГИИ (КРОМЕ МАЗУТА) | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ | % | - | - | - | - | - | 6 | 11,7 | 17 | ПО ДАННЫМ | 11,1 || | ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА, | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, ОПРЕДЕЛЕННОГО | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | || | СОГЛАСНО ФОРМЕ 1-ЖКХ (ЗИМА) | | | | | | | | | | | || | СРОЧНАЯ "СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ | | | | | | | | | | | || | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К | | | | | | | | | | | || | РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ", | | | | | | | | | | | || | УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ | | | | | | | | | | | || | РОССТАТА ОТ 27.02.2006 N 7 ПО | | | | | | | | | | | || | СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2012 | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+----------------|| 2.2 | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ | % | - | - | - | - | - | 5,1 | 4,9 | 4,9 | ПО ДАННЫМ | 11,1 || | СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ СРЕДСТВ | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | СУБСИДИИ (ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | || | ОРГАНИЗАЦИЯМ) | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+----------------|| 2.3 | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ | % | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | ПО ДАННЫМ | 11,1 || | СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ СРЕДСТВ | | | | | | | | | | ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ | || | СУБСИДИИ (ГАЗОСНАБЖАЮЩИМ | | | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ | || | ОРГАНИЗАЦИЯМ) | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------+------+------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+----------------|| 2.4 | РАБОТА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В | ЧАСОВ В | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | ПО ДАННЫМ | 11,2 || | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | СУТКИ | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия представлены в виде перечней мероприятийпо каждой подпрограмме (приложения к подпрограммам), увязаны по сроками ресурсам, имеют результат реализации к моменту окончания Программы.
Объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Программыпредусматривают комплекс мер, направленных на реализацию требованийфедерального законодательства в области энергосбережения иэнергетической эффективности и выпущенных в соответствии с нимнормативных правовых актов.
Система программных мероприятий обеспечивает выполнение задач идостижение цели Программы.
3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за
счет средств областного бюджета-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | ЗАКАЗЧИК- | ПРОЕКТНАЯ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) || П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ЗАСТРОЙЩИК | МОЩНОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВА | ОБЪЕКТА, |----------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | ТЫС. РУБ. | ИСТОЧНИКИ | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД || | | | | | | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ГОДЫ | ГОД | ГОД | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. Г. П. | 3,6 ГКАЛ/Ч | 2013 | 60 454,0 | ВСЕГО | 30 339,8 | 0 | 0 | 30 339,8 | 0 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | | | | | | | | | | || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КАНДАЛАКШСКОГО | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В П. | | РАЙОНА | | | | ОБ | 27 500,0 | 0 | 0 | 27 500,0 | 0 | 0 || | Г. Т. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | || | КАНДАЛАКШСКОГО | | | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 2 839,8 | 0 | 0 | 2 839,8 | 0 | 0 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. | 3,2 ГКАЛ/Ч | 2015 | ПСД | ВСЕГО | 5 516,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 516,3 || | СИСТЕМЫ | МО | ЗАРЕЧЕНСК | | РАЗРАБОТКА | ОТСУТСТВУЕТ | | | | | | | || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КАНДАЛАКШСКОГО | | ПСД | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. | | РАЙОНА | | | | ОБ | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 || | П. ЗАРЕЧЕНСК | | | | | | | | | | | | || | КАНДАЛАКШСКОГО | | | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 516,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,3 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. | 6,8 ГКАЛ/Ч | 2013 | 51 534,0 | ВСЕГО | 20 338,6 | 0 | 0 | 20 338,6 | 0 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | ПУШНОЙ | | | | | | | | | | || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КОЛЬСКОГО | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. | | РАЙОНА | | | | ОБ | 18 500,0 | 0 | 0 | 18 500,0 | 0 | 0 || | П. ПУШНОЙ | | | | | | | | | | | | || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, В | | | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | Т. Ч. РАЗРАБОТКА | | | | | | МБ | 1 838,6 | 0 | 0 | 1 838,6 | 0 | 0 || | ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. | 1,02 ГКАЛ/Ч | 2014 | ПСД | ВСЕГО | 17 932,1 | 0 | 0 | 0 | 17 932,1 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | ПУШНОЙ | | | ОТСУТСТВУЕТ | | | | | | | || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КОЛЬСКОГО | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. | | РАЙОНА | | | | ОБ | 16 311,0 | 0 | 0 | 0 | 16 311,0 | 0 || | П. МОКРАЯ КИЦА | | | | | | | | | | | | || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, В | | | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | Т. Ч. РАЗРАБОТКА | | | | | | МБ | 1 621,1 | 0 | 0 | 0 | 1 621,1 | 0 || | ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. Г. П. | 0,8 ГКАЛ/Ч | 2014 | ПСД | ВСЕГО | 21 987,7 | 0 | 0 | 0 | 21 987,7 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | КИЛЬДИНСТРОЙ | | | ОТСУТСТВУЕТ | | | | | | | || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КОЛЬСКОГО | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. | | РАЙОНА | | | | ОБ | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,0 | 0 || | Г. Т. КИЛЬДИНСТРОЙ | | | | | | | | | | | | || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, В | | | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | Т. Ч. РАЗРАБОТКА | | | | | | МБ | 1 987,7 | 0 | 0 | 0 | 1 987,7 | 0 || | ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 6. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. ТУЛОМА | 15,7 ГКАЛ/Ч | 2015 | ПСД | ВСЕГО | 104 441,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 441,5 || | СИСТЕМЫ | МО | КОЛЬСКОГО | | | ОТСУТСТВУЕТ |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | РАЙОНА | | | | ОБ | 95 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000,0 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | | || | С. ТУЛОМА КОЛЬСКОГО | | | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 9 441,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 441,5 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 7. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. | 3,5 ГКАЛ/Ч | 2014 | ПСД | ВСЕГО | 36 715,6 | 0 | 0 | 0 | 36 715,6 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | КОВДОРСКИЙ | | | ОТСУТСТВУЕТ |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | РАЙОН | | | | ОБ | 33 000,0 | 0 | 0 | 0 | 33 000,0 | 0 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | | || | С. ЕНА КОВДОРСКОГО | | | | | |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 3 715,6 | 0 | 0 | 0 | 3 715,6 | 0 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| 8. | СТРОИТЕЛЬСТВО | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. Г. П. УМБА | НУЖНА | 2015 | СТОИМОСТЬ | ВСЕГО | 8 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 697,5 || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | МО | ТЕРСКОГО РАЙОНА | КОРРЕКТУРА | | БУДЕТ |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | КОТЕЛЬНОЙ НА | | | ПСД | | ОПРЕДЕЛЕНА | ОБ | 8 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000,0 || | БИОТОПЛИВЕ В П. Г. Т. | | | | | ПОСЛЕ |----------------+-----------+------+------+----------+----------+-----------|| | УМБА | | | | | КОРРЕКТУРЫ | МБ | 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,5 || | | | | | | ПСД | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Нормативное правовое регулирование
Нормативные правовые акты, предполагаемые к разработке в рамкахреализации Программы, приведены в паспортах подпрограмм.
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы
Описание внешних и внутренних рисков, влияющих на реализациюПрограммы, приведены в паспорте каждой из подпрограмм.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО | 2011 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 19 133 899,4 | 778 671,3 | 1 690 267,7 | 5 293 616,0 | 6 151 108,3 | 5 220 236,1 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: | 519 421,7 | 196 503,1 | 322 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: | 8 571 949,8 | 324 510,2 | 179 076,1 | 3 240 345,8 | 2 393 918,9 | 2 434 098,8 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ: | 22 967,9 | 0,0 | 0,0 | 4 988,2 | 7 324,4 | 10 655,3 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: | 10 019 560,0 | 257 658,0 | 1 188 273,0 | 2 048 282,0 | 3 749 865,0 | 2 775 482,0 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010-2015 ГОДЫ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО | 11 623 027,6 | 747 001,3 | 1 652 410,8 | 2 229 639,4 | 3 963 169,6 | 3 030 806,5 || ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 18 600,0 | 0,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ И | 1 770,0 | 1 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ РЫНКУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ГБУ "АГЕНТСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | 146 506,9 | 29 900,0 | 28 556,9 | 29 350,0 | 29 350,0 | 29 350,0 || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД" НА 2012-2015 ГОДЫ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО | 7 343 994,9 | 0 | 0 | 3 025 326,6 | 2 158 588,7 | 2 160 079,6 || ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации программы
6.1. Порядок управления реализацией программы------------------------------------------------------------------------------------------| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН | ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ | СРОКИ || ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | || ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ | | || ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ | | ||----------------------+----------------------------------------------+------------------|| ПРАВИТЕЛЬСТВО | УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО | ВО II КВАРТАЛЕ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ И ПО | СЛЕДУЮЩЕГО ЗА || | ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ ЗА | ОТЧЕТНЫМ || | ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД. УТВЕРЖДЕНИЕ ОБОСНОВАННЫХ | ПЕРИОДОМ ГОДА || | ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАНЫ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА | ||----------------------+----------------------------------------------+------------------|| МИНИСТЕРСТВО | ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО || ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ | ЗАКАЗЧИКА - КООРДИНАТОРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ | СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. КОНКУРСНЫЙ | ПРОГРАММЫ || | ОТБОР НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ | || | ПРОЕКТОВ. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО | || | КОРРЕКТИРОВКЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ||----------------------+----------------------------------------------+------------------|| КООРДИНАЦИОННЫЙ | РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ХОДУ | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО || СОВЕТ ПО | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ || ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И | | ПРОГРАММЫ || ПОВЫШЕНИЮ | | || ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | || ЭФФЕКТИВНОСТИ | | || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | ||----------------------+----------------------------------------------+------------------|| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО || ОРГАНЫ | ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И | СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ || ГОСУДАРСТВЕННОЙ | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | ПРОГРАММЫ || ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ | | || ОБЛАСТИ И | | || АДМИНИСТРАЦИИ | | || МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | || ОБРАЗОВАНИЙ | | ||----------------------+----------------------------------------------+------------------|| ГБУ "АГЕНТСТВО | УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО || ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ || ЭФФЕКТИВНОСТИ | ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010- | ПРОГРАММЫ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2015 ГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ, ФОРМИРОВАНИЕ | || | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ К | || | ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ ПРОЕКТАМ, ПОДГОТОВКА | || | МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА | || | ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, | || | ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | || | НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ | || | МЕРОПРИЯТИЙ, РЕГИСТРАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, | || | ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ | || | КОНТРАКТАМ, РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ | || | ИНДИКАТОРАМ ПОДПРОГРАММЫ | |------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. Контроль за ходом исполнения программы
Систему организации управления и контроля за исполнениемпрограммы осуществляют:
- Правительство Мурманской области утверждает итоговые результатыисполнения программы за предыдущий отчетный период, утверждаетизменения и дополнения, рекомендуемые для внесения в программу;
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваМурманской области (далее - Государственный заказчик) являетсягосударственным заказчиком - координатором программы, осуществляющимруководство ходом разработки и реализации программы, включаяподготовку необходимых распорядительных документов в целях исполненияпрограммы, осуществляет координацию исполнения государственнымизаказчиками конкретных мероприятий программы;
- Государственный заказчик осуществляет систематический контрольза исполнением программы на основании анализа отчетов заказчиковпрограммы и заключений ГБУ "Агентство энергетической эффективностиМурманской области".
По итогам представленной информации Государственный заказчикподготавливает (в случае необходимости) предложения по корректировкепрограммы и действиям, которые необходимо совершить территориальныморганам федеральных органов исполнительной власти и исполнительныморганам государственной власти Мурманской области в целях эффективнойреализации программы, а также составляет сводный отчет о ходеисполнения программы.
- Координационный совет по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности Мурманской области (далее -координационный совет) является коллегиальным межведомственным органомуправления процессом энергосбережения в области, ответственным запринятие решений по выполнению программы, требующих взаимодействиятерриториальных органов федеральных органов исполнительной власти иисполнительных органов государственной власти Мурманской области,координацию выполнения муниципальных программ энергосбережения. Всостав координационного совета по энергосбережению включеныпредставители территориальных органов федеральных органовисполнительной власти и исполнительных органов государственной властиМурманской области, а также ресурсоснабжающих организаций;
- Исполнительные органы государственной власти Мурманскойобласти, администрации муниципальных образований осуществляют функциигосударственных заказчиков по отраслевым направлениям и муниципальнымпрограммам энергосбережения;
Государственный заказчик ежегодно составляет и представляет вМинистерство экономического развития Мурманской области заявку нафинансирование долгосрочной целевой программы в сроки, предусмотренныезаконодательством о бюджетном процессе.
Государственный заказчик ежегодно, до 1 февраля, направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области доклады о ходеработ по программе и об эффективности использования финансовыхсредств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемыхМинистерством экономического развития Мурманской области.
7. Оценка эффективности программы
Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Стратегиисоциально-экономического развития Мурманской области до 2025 года вчасти сокращения энергоемкости ВРП, развития новых источников энергиина базе возобновляемых ресурсов, создания условий для повышения уровняи качества жизни населения за счет сокращения темпов роста расходов накоммунальные услуги.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться наоснове индикаторов, установленных разделом 2 Программы, в соответствиис постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевыхпрограмм Мурманской области и их формирования и реализации" понаправлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение целей и выполнение мероприятий Программы (результативностьподпрограммы);
- оценка полноты финансирования Программы.
Приложение N 1
к Программе
Паспорт подпрограммы
"Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА || ЗАКАЗЧИК | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ | ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ || ПОДПРОГРАММЫ | И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СНИЖЕНИЕ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА || | ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ | 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. || ПОДПРОГРАММЫ | 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ || | ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ || | ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ. || | 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В || | ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ. || | 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ||---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ | 1. СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. || ПОКАЗАТЕЛИ | 2. СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. || (ИНДИКАТОРЫ) | 3. СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ. || РЕАЛИЗАЦИИ | 4. ВВОД МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. || ПОДПРОГРАММЫ | 5. ДОЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАННОЙ ЗА СЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ || | ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (КРОМЕ МАЗУТА) ||---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 1 ЭТАП: 2010-2015 ГОДЫ. 2 ЭТАП: 2016-2020 ГОДЫ. || РЕАЛИЗАЦИИ | МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2 ЭТАПА БУДУТ РАЗРАБОТАНЫ И || ПОДПРОГРАММЫ | ОПРЕДЕЛЕНЫ В 2013 ГОДУ ||---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ ПРАВОВЫХ, || ХАРАКТЕРИСТИКА | ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ || ПОДПРОГРАММНЫХ | УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ || МЕРОПРИЯТИЙ | ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И | ПО ИСТОЧНИКАМ | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | ВСЕГО || ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЯ |-------------------------------------------------------------------| || ФИНАНСИРОВАНИЯ | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | || (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| ПО ГОДАМ | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | 196503,1 | 322918,6 | 0 | 0 | 0 | 519421,7 || РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. | БЮДЖЕТ | | | | | | || РУБЛЕЙ) |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ОБЛАСТНОЙ | 324510,2 | 179076,1 | 215019,2 | 235330,2 | 274019,2 | 1 227954,9 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 257 658,0 | 1 188 273,0 | 2 048 282,0 | 3 749 865,0 | 2 775 482,0 | 10 019 560,0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ | 0 | 0 | 4988,2 | 7324,4 | 10655,3 | 22967,9 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |----------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|| | ИТОГО | 778 671,3 | 1 690 267,7 | 2 268 289,4 | 3 992 519,6 | 3 060 156,5 | 11 789 904,5 ||---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | СОКРАЩЕНИЕ В 2015 ГОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2007 ГОДУ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВРП || КОНЕЧНЫЕ | НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 30% С ПЕРСПЕКТИВОЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ДО 40% В || РЕЗУЛЬТАТЫ | 2020 ГОДУ. || РЕАЛИЗАЦИИ | ДОСТИЖЕНИЕ СУММАРНОЙ ЭКОНОМИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К || ПОДПРОГРАММЫ И | 2015 ГОДУ: || ПОКАЗАТЕЛИ | - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ - 383 ТЫС. МВТ/Ч; || СОЦИАЛЬНО- | - ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ - 905 ТЫС. ГКАЛ; || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - ВОДЫ - 15 771 ТЫС. М-3. || ЭФФЕКТИВНОСТИ | ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ || | ИНФРАСТРУКТУРЫ. || | СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОПЛИВА ДЛЯ ВЫРАБОТКИТЕПЛОВОЙ || | ЭНЕРГИИ КОТЕЛЬНЫМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Общие сведения
Мурманская область образована 28 мая 1938 года, являетсясубъектом Российской Федерации (входит в состав Северо-Западногофедерального округа), расположена на северо-западе европейской частиРоссии (на юго-западе граничит с Республикой Карелия, на западе исеверо-западе - с Финляндией и Норвегией). Большая часть территориирасположена севернее полярного круга.
Территорию области составляет Кольский полуостров, омываемыйводами Баренцева и Белого морей. Занимаемая площадь - 144,9 тыс. кв.км (8,6% территории СЗФО и 0,85% РФ). Население Мурманской области посостоянию на 2012 год составляет 787 579 человек, плотность населения- 5,4 чел./км?, удельный вес городского населения - 92,74%.
Климат Мурманской области арктически-умеренный, морской иблагодаря влиянию теплого течения Гольфстрим мягкий по сравнению сдругими северными регионами.
Кольский край характеризуется многообразием ландшафтов,уникальными экосистемами, в том числе районами, практически незатронутыми хозяйственным освоением (восточная часть области).
Энергетическая система
Основу энергосистемы Мурманской области составляют 17гидроэлектростанций филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1", 3 блок-станции, 2теплоэлектроцентрали, филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольскаяатомная станция" и сеть магистральных и распределительных ЛЭП,объединяющая генерирующие станции в энергосистему Мурманской области,которая в свою очередь входит в Единую энергетическую систему (ЕЭС)России (транзиты 110 и 330 кВ пропускной способностью 580 МВт).Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой осуществляетсяфилиалом ОАО "СО ЕЭС" Кольское РДУ.
Электроэнергетика Мурманской области обладает следующимиосновными характеристиками:
- наличие избыточной мощности (обеспечивается в полном объемеспрос на электроэнергию в регионе, часть электроэнергии передается какв ЕЭС России,так и в энергосистему Nordel (Норвегия, Финляндия));
- уникальный баланс генерирующих мощностей (ГЭС-42%, АЭС-47%,другие - 11%).
Основные проблемы электроэнергетики Мурманской области:
- физическое и моральное старение генерирующих мощностей иэлектрических сетей;
- недостаточная пропускная способность электрической сети наосновных транзитах, что приводит к снижению надежностиэлектроснабжения потребителей, выдачи мощности электростанций,недоиспользованию мощности электростанций и уменьшению возможнойвыработки ими электроэнергии.
Для Мурманской области характерен высокий уровень централизациитеплоснабжения. В Мурманске более 90% всего жилищного фондаобеспечивается теплом от 4 теплоисточников (260-461 Гкал/ч):Мурманской ТЭЦ (помимо собственно ТЭЦ включающей Южную и Восточнуюкотельные) и Северной котельной. В г. Апатиты весь жилищный фондподключен к Апатитской ТЭЦ. В остальных городах централизованныесистемы теплоснабжения запитаны от ведомственных ТЭЦ, крупных инебольших котельных, обеспечивающих более 90% потребности в тепле. Натерритории региона порядка 130 котельных находятся в ведомственномподчинении Министерства обороны РФ.
К проблемам систем теплоснабжения региона относятся:
- высокий уровень морального и физического износа оборудованияисточников и сетей теплоснабжения;
- низкая эффективность использования топлива;
- отсутствие приборного учета и эффективного регулированияпотребления тепловой энергии;
- высокая доля использования мазута в качестве топлива длявыработки тепловой энергии.
В сфере водоснабжения и водоотведения (канализации) на территорииобласти по состоянию на 2010 год оказывают услуги порядка 70организаций различных форм собственности. Для централизованногохозяйственно -питьевого водоснабжения населения, предприятий иорганизаций области используются 63 источника, в том числе 11подземных и 52 поверхностных.
Фактическая обеспеченность населения области централизованнымводоснабжением составляет 95,8%, в том числе: городское население -100%, сельское - 91,6%. 93,7% водопотребителей области пользуетсяводой из поверхностных источников.
В целях успешного функционирования системы водопользования икоммунального комплекса предстоит решить следующие задачи:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры засчет реализации целевых программ, инвестиционных и производственныхпрограмм организаций коммунального комплекса;
- снижение удельного водопотребления и минимизация потерь воды наоснове внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективнойтехники;
- при строительстве и модернизации объектов водопользованияосновополагающими являются устранение причин несоответствия качестваводы, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а такжедифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжениянаселения городов и сельских поселений.
Природный газ на территории Мурманской области не добывается,газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом (далее -СУГ), поставляемым от компаний-производителей СУГ в область вжелезнодорожных цистернах.
Хранение газа осуществляется в резервуарах Мурманской иАпатитской газонаполнительных станций (ГНС), с которых осуществляетсяпоследующая доставка СУГ потребителям специализированным транспортом.
К основным проблемам газовой промышленности относятся:
- недостаточная газификация населенных пунктов региона;
- высокая степень износа основных фондов газовой промышленности,газификация которых осуществлялась в середине прошлого века;
- недостаточная степень инвестирования в развитие отрасли, в томчисле низкие темпы геологоразведочных работ при освоении месторожденийконтинентального шельфа арктических морей.
Основными направлениями государственной политики в сфереиспользования возобновляемых источников энергии установлено целевоезначение относительного объема производства и потребленияэлектрической энергии с использованием возобновляемых источниковэнергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25МВт) на уровне 4,5% к 2020 году. Для достижения намеченных объемовпроизводства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергиинеобходимо в указанный период обеспечить ввод соответствующихгенерирующих объектов на территории Мурманской области.
К основным проблемам развития возобновляемой энергетикиотносятся:
- недостаточный уровень нормативно-технической базы, регулирующейсооружения генерирующих объектов, использующих возобновляемыеисточники энергии;
- недостаточная заинтересованность инвесторов в использованииместных видов топлива в региональных энергетических балансах (отходылесной и деревообрабатывающей промышленности, торф).
В системе потребления энергетических ресурсов следует выделятьжилищный фонд, промышленные предприятия, государственные имуниципальные учреждения.
В целом система производства и потребления энергоресурсовМурманской области характеризуется высоким потенциаломэнергосбережения.
Программа ориентирована:
- на создание эффективной региональной структуры управленияэнергосбережением;
- на проведение мероприятий в бюджетной сфере, в том числе спривлечением внебюджетных источников финансирования;
- на создание благоприятных условий для перехода экономики наэнергоэффективный путь развития;
- на усиление роли информационного воздействия на население сцелью вовлечения жителей области в процесс энергосбережения.
Повышение энергоэффективности региона требует разработки ивнедрения механизмов, направленных на мониторинг, управление ифинансовую поддержку процесса энергосбережения на региональном имуниципальном уровнях.
Реализация подпрограммы предполагается в 2 этапа.
На I этапе (2010-2015 годы) предполагается осуществить переход наэнергоэффективный путь развития экономики Мурманской области, включая:
- формирование системы управления энергосбережением и комплексавзаимосвязанных программных мероприятий;
- переход на расчеты за использование энергетических ресурсов поприборам учета с последующей автоматизацией этого процесса;
- организация и проведение обязательных энергетическихобследований;
- использование механизма энергосервисного контракта дляформирования адресных мероприятий по повышению энергетическойэффективности в бюджетной сфере, в жилищном фонде и коммунальнойинфраструктуре;
- повышение образованности населения в области энергосбережения,формирование энергосберегающего образа жизни, развитие нормативно-правовой базы в области энергосбережения;
- определение потенциала энергосбережения по видам энергетическихресурсов.
На II этапе (2016-2020 годы) предполагается обеспечить развитиеэкономики Мурманской области по энергоэффективному пути, реализуямероприятия по выведению из эксплуатации старых неэффективныхмощностей, оборудования, установок, внедрению инновационных технологийи нового прогрессивного оборудования во всех отраслях экономики и всоциальной сфере Мурманской области в процессе нового строительства имодернизации.
Коммунальный комплекс Мурманской области
В настоящее время в целом деятельность организаций коммунальногокомплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качествомпредоставления коммунальных услуг, неэффективным использованиемприродных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры иих технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом сектореэкономики, затратные методы ценообразования на товары и услугиорганизаций коммунального комплекса, преобладание административныхметодов хозяйствования.
Следствием износа и технологической отсталости объектовкоммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качествопредоставления коммунальных ресурсов.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики РоссийскойФедерации является обеспечение комфортных условий проживания идоступности коммунальных услуг для населения.2. Цель, задачи подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателя (индикатора) на достижение цели
Система целевых показателей и индикаторов сформирована всоответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2010 N 579 "Об оценкеэффективности деятельности органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации и органов местного самоуправления городскихокругов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности" и представлена в таблице1.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваМурманской области - ответственный государственный заказчик программыза показатели цели.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваМурманской области - ответственный государственный заказчикподпрограммы "Стимулирование энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности Мурманской области" на 2012-2015 годызапоказатели 1.1-1.16 задачи 1, показатель 2.2. задачи 2, показателизадачи 3, показатели задачи 4.
Министерство труда и социального развития Мурманской области -ответственный государственный заказчик подпрограммы "Стимулированиеэнергосбережения и повышения энергетической эффективности Мурманскойобласти" на 2012-2015 годыза показатель 1.6 задачи 1.
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынкуМурманской области - ответственный государственный заказчикподпрограммы "Стимулирование энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности Мурманской области" на 2012-2015 годызапоказатель 2.1 задачи 2 в 2011 году.
Таблица 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ || | (ИНДИКАТОРЫ) | | | ДАННЫХ | ПОКАЗАТЕЛЯ || | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | (ИНДИКАТОРА) НА || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ || | | | | | | | | | | | | (%) ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СНИЖЕНИЕ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | ТЫС. МВТ/Ч | 0 | 0 | 2 | 49 | 73 | 90 | 81 | 75 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | || |------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| МОНИТОРИНГ | || | ТЫС. РУБ. | 0 | 0 | 2 450,0 | 60 025,0 | 89 425,0 | 110 250,0 | 99 225,0 | 91 875,0 | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||---------------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | ТЫС. ГКАЛ | 0 | 0 | 5 | 70 | 200 | 185 | 170 | 160 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | || |------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| МОНИТОРИНГ | || | ТЫС. РУБ. | 0 | 0 | 7 500,0 | 105 000,0 | 300 000,0 | 277 500,0 | 255 000,0 | 240 000,0 | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||---------------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ | ТЫС. М-3 | 0 | 0 | 100 | 3001 | 3150 | 3300 | 3200 | 3020 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | || |------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| МОНИТОРИНГ | || | ТЫС. РУБ. | 0 | 0 | 1350 | 40513,5 | 42 525,0 | 44 550,0 | 43 200,0 | 40 770,0 | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||---------------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| ВВОД МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | ГКАЛ/Ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 5,32 | 15,7 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | || | | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||---------------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| ДОЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАННОЙ ЗА СЧЕТ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 30 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | || АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (КРОМЕ | | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || МАЗУТА) | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | УДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОТРЕБЛЕНИЯ | ТЫС. КВТ/Ч | 0,999 | 0,998 | 0,993 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,9 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11 || | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В | В ГОД/ЧЕЛ. | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-------+-------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| 1.2 | УДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОТРЕБЛЕНИЯ | ГКАЛ/М-2 В | 0,343 | 0,340 | 0,339 | 0,34 | 0,326 | 0,308 | 0,28 | 0,256 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11 || | ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ | ГОД | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | ДОМАХ | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-------+-------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| 1.3 | УДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОТРЕБЛЕНИЯ | Л/ЧЕЛ. В | 166 | 164 | 162 | 160 | 155 | 150 | 145 | 145 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11 || | ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ | СУТКИ | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | ДОМАХ | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-------+-------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| 1.4 | УДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОТРЕБЛЕНИЯ | Л/ЧЕЛ. В | 161 | 154 | 147 | 140 | 130 | 120 | 115 | 115 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11 || | ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ | СУТКИ | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | ДОМАХ | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-------+-------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| 1.5 | ДОЛЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН, В | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11 || | ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА | | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА УСТАНОВКУ | | | | | | | | | | МИНТРУДА И | || | ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ | | | | | | | | | | СОЦРАЗВИТИЯ | || | ЭНЕРГОРЕСУРСОВ | | | | | | | | | | МО | ||-------+-------------------------------------+------------+-------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+-----------------|| 1.6 | ЧИСЛО ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ | ШТ. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 11 || | (КОНТРАКТОВ), ЗАКЛЮЧЕННЫХ | | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | ЗАКАЗЧИКАМИ | | | | | | | | | | ЖКХ МО | ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | ДОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, | % | 21 | 21 | 21 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | РОССТАТ | 12 || | ПРОИЗВОДИМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | || | ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. | ЗАДАЧА 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1 | УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ | % | 0,5 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 30 | 40 | 45 | АНАЛИТИЧЕСКИЙ | 12 || | НАСЕЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОСОБАХ | | | | | | | | | | ОТЧЕТ НА | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ | | | | | | | | | | ОСНОВАНИИ | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | | | | | | | СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО| || | | | | | | | | | | | ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ| ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | ЗАДАЧА 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1 | КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ВЕДОМСТВЕННЫЙ | 10 || | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ | | | | | | | | | | МОНИТОРИНГ | || | КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ | | | | | | | | | | МИНЭНЕРГО И | || | ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | ЖКХ МО | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень подпрограммных мероприятий--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРЕЧЕНЬ || | ПОДПРОГРАММНЫЕ | (КВАРТАЛ, ГОД) | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | МЕРОПРИЯТИЯ | | (ТЫС. РУБ.) |---------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В || | | | | ВСЕГО | 2011 | 2012 ГОД | 2013 | 2014 | 2015 | НАИМЕНОВАНИЕ, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | РЕАЛИЗАЦИИ || | | | | | ГОД | | ГОД | ГОД | ГОД | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | | ПРОГРАММНЫХ || | | | | | | | | | | | | | | | ГОД | МЕРОПРИЯТИЙ ||---------+----------------+----------------------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СНИЖЕНИЕ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ||---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. ** | ВЫДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | 2011- | ВСЕГО: | 287 417,8 | 30 000,0 | 77 417,8 | 50 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | СНИЖЕНИЕ | 700 | 1800 | 1500 | 1600 | 170 | МИНИСТЕРСТВО || | ОБРАЗОВАНИЯМ ГРАНТОВ ДЛЯ | 2015 | | | | | | | | ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | 0 | ЭНЕРГЕТИКИ И || | СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПИЛОТНЫХ | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ | | ФБ | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЭНЕРГИИ, ТЫС. КВТ/Ч | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | | | | | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ПОВЫШЕНИЯ | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ | | ОБ | 254 417,8 | 30 000,0 | 44 417,8 | 50 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | | | | | | | ОБЛАСТИ, ОРГАНЫ || | ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ | | | | | | | | | | | | | | | МЕСТНОГО || | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | САМОУПРАВЛЕНИЯ || |-------------------------------| |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | В Т. Ч. СУБСИДИИ | | ОБ | 4 417,8 | 0,0 | 4 417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СНИЖЕНИЕ | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | || | МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | | | | | | | | ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯМ НА ПРИНЯТЫЕ И | | | | | | | | | ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, | | | | | | || | НЕИСПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | ТЫС. ГКАЛ | | | | | | || | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, | | | | | | | | | | | | | | | || | РЕАЛИЗУЕМЫМ ЗА СЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | | || | СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПИЛОТНЫХ | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ | | | | | | | | | СНИЖЕНИЕ | 30 | 65 | 45 | 60 | 65 | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | | | | | | | | ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | ТЫС. М-3 | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ | | | | | | | | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ | | | | | | | | | | | | | | | || | ПРОГРАММ В 2011 ГОДУ | | | | | | | | | | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.2. | СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ | 2013- | ВСЕГО: | 102 000,0 | 0,0 | 0,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | | | | | | | МИНИСТЕРСТВО || | В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | 2015 |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ЭНЕРГЕТИКИ И || | УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ | | ОБ | 102 000,0 | 0,0 | 0,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | ЖИЛИЩНО- || | СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | | | | | | | | | | ОБЛАСТНОЙ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | СОБСТВЕННОСТИ, В | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | КОТОРЫХ | | | | | | ОБЛАСТИ || | | | | | | | | | | РЕАЛИЗОВАНЫ | | | | | | || | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | | | | | || | | | | | | | | | | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, | | | | | | || | | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО | 2011- | ВСЕГО: | 4 105 | 378 058,0 | 1 188 | 941 421,0 | 985 948,0 | 611 396,0 | КОЛИЧЕСТВО | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И | 2015 | | 416,2 | | 593,2 | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ, | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | | | | | | ПОЛУЧИВШИХ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В | | | | | | | | | ПОДДЕРЖКУ ИЗ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | СИСТЕМАХ ЖИЛИЩНО- | | | | | | | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | | | | | БЮДЖЕТА НА | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | ИНФРАСТРУКТУРЫ, | | | | | | | | | РЕАЛИЗАЦИЮ | | | | | | "АЭЭМО", ОРГАНЫ || | ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ | | | | | | | | | ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ | | | | | | МЕСТНОГО || | И НА ТРАНСПОРТЕ | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ, | | | | | | САМОУПРАВЛЕНИЯ || | | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ОБРАЗОВАНИЙ, УК, || | | | ОБ | 120 720,2 | 120 400,0 | 320,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 6 | 36 | 102 | 87 | 70 | ТСЖ, СОБСТВЕННИКИ || | | | | | | | | | | РЕАЛИЗОВАННЫХ | | | | | | ЖИЛЬЯ || | | | | | | | | | | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЯ, | | | | | | || | | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | || | | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | | | ВИ | 3 984 | 257 658,0 | 1 188 | 941 421,0 | 985 948,0 | 611 396,0 | СНИЖЕНИЕ | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | || | | | | 696,0 | | 273,0 | | | | ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | | || |-------------------------------| |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | | | | | || | В Т. Ч. СУБСИДИЯ | | ОБ | 320,2 | 0,0 | 320,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РЕСУРСОВ В ГОД, % | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНОМУ | | | | | | | | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЮ НА ПРИНЯТЫЕ И | | | | | | | | | | | | | | | || | НЕИСПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | | | | || | ПО МЕРОПРИЯТИЮ, | | | | | | | | | | | | | | | || | РЕАЛИЗУЕМОМУ ЗА СЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ СУБСИДИИ НА | | | | | | | | | | | | | | | || | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО | | | | | | | | | | | | | | | || | ОСВЕЩЕНИЮ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | ДОРОГИ В Г. П. ТУМАННЫЙ В | | | | | | | | | | | | | | | || | 2011 ГОДУ | | | | | | | | | | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.4. * | ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, | 2011- | ВСЕГО: | 271 481,7 | 128 080,2 | 62 611,5 | 26 930,0 | 26 930,0 | 26 930,0 | КОЛИЧЕСТВО | 70 | 50 | 23 | 23 | 23 | МИНИСТЕРСТВО || | СООРУЖЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ | 2015 |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | ФБ | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ПОДКЛЮЧЕННЫХ К | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| САПУИУЭЭИЭ, | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ | | ОБ | 231 481,7 | 128 080,2 | 22 611,5 | 26 930,0 | 26 930,0 | 26 930,0 | ЕДИНИЦ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | СОБСТВЕННОСТИ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" || | ОБЛАСТИ, ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | ПРИБОРАМИ УЧЕТА | | | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | | | | | | | | | | | | | | || | РЕСУРСОВ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | | || | ДАННЫХ ПРИБОРОВ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ | | | | | | | | | | | | | | | || | АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ | | | | | | | | | | | | | | | || | УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (ДАЛЕЕ | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | САПУИУЭЭИЭ) | | | | | | | | | | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.5. * | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | 2011- | ВСЕГО: | 315 926,2 | 150 963,1 | 164 963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В | 75 | 100 | - | - | - | МИНИСТЕРСТВО || | ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, | 2012 | | | | | | | | ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ | | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ, В | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ | | | | | | | | | ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ | | | | | | | | | ПРОВЕДЕНО | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ОРГАНИЗАЦИЯМ С УЧАСТИЕМ | | | | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ГОСУДАРСТВА ИЛИ | | | | | | | | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | ОБСЛЕДОВАНИЕ, % | | | | | | "АЭЭМО" || | (ДАЛЕЕ - ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, | | | | | | | | | | | | | | | || | СООРУЖЕНИЯ), СБОР И АНАЛИЗ | | | | | | | | | | | | | | | || | ИНФОРМАЦИИ ОБ | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ ЗДАНИЙ, | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ | | ФБ | 287 206,2 | 136 603,1 | 150 603,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 6 | - | - | - | || | ЧИСЛЕ ИХ РАНЖИРОВАНИЕ ПО | | | | | | | | | ОТЧЕТОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | || | УДЕЛЬНОМУ | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И | | | | | | | | | | | | | | | || | ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | (ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ | | ОБ | 28 720,0 | 14 360,0 | 14 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1158 | 1245 | - | - | - | || | ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ | | | | | | | | | ОБСЛЕДОВАННЫХ | | | | | | || | И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ | | | | | | | | | ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, | | | | | | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | | | | | | | | СООРУЖЕНИЙ, | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, | | | | | | | | | | | | | | | || | СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | | | | | | | || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ) | | | | | | | | | | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.6. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ | 2012- | ВСЕГО: | 30 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | ЧИСЛЕННОСТЬ | | | | | | МИНИСТЕРСТВО || | МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ НА | 2013 | | | | | | | | МАЛОИМУЩИХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | | | | ГРАЖДАН, В | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ИСПОЛЬЗУЕМЫХЭНЕРГОРЕСУРСОВ | | | | | | | | | ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | | | | | | | | | | ПРЕДУСМОТРЕНА | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ФИНАНСОВАЯ |-------+-------+-------+-------+-------| МУРМАНСКОЙ || | | | ОБ | 11 400,0 | 0,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | ПОДДЕРЖКА, ЧЕЛОВЕК | - | 1629 | 1629 | - | - | ОБЛАСТИ, ОРГАНЫ || | | | | | | | | | | | | | | | | МЕСТНОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | САМОУПРАВЛЕНИЯ || | | | | | | | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ || | | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| |-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| | | | ОБ | 18 600,0 | 0,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 | | - | 2657 | 2657 | - | - | МИНИСТЕРСТВО || | | | | | | | | | | | | | | | | ТРУДА И || | | | | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ || | | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.7. ** | РАЗРАБОТКА, КООРДИНАЦИЯ И | 2011- | ВСЕГО: | 36 500,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | СТЕПЕНЬ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | МИНИСТЕРСТВО || | МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ ПО | 2015 | | | | | | | | ДОСТИЖЕНИЯ | МЕНЕ- | МЕНЕ- | МЕНЕ- | МЕНЕ- | МЕНЕ- | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ЦЕЛЯХ | | | | | | | | | ПЛАНОВЫХ | Е | Е | Е | Е | Е | ЖИЛИЩНО- || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ИНДИКАТОРОВ (ДИП) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | КОММУНАЛЬНОГО || | В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | ОБ | 36 500,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ (УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | ПОДПРОГРАММОЙ) *** | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.8. ** | МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ, | 2011- | ВСЕГО: | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МИНИСТЕРСТВО || | КООРДИНАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И | 2015 | | | | | | | | ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ | | | | | | | | | ОТЧЕТОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| КОММУНАЛЬНОГО || | ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | ОБ | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ДОЛЯ | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | ХОЗЯЙСТВА || | ЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | ПРОГРАММ | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | ОБРАЗОВАНИЙ*** | | | | | | | | | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, | | | | | | "АЭЭМО" || | | | | | | | | | | РЕАЛИЗУЕМЫХ В | | | | | | || | | | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С | | | | | | || | | | | | | | | | | ТРЕБОВАНИЯМИ | | | | | | || | | | | | | | | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО И | | | | | | || | | | | | | | | | | РЕГИОНАЛЬНОГО | | | | | | || | | | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, % | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.9. ** | МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ, | 2011- | ВСЕГО: | 6 900,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | МИНИСТЕРСТВО || | КООРДИНАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И | 2015 | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ, | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ | | | | | | | | | РАЗРАБОТАВШИХ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ПРОГРАММЫ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | ОБ | 6 900,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | И ОРГАНИЗАЦИЙ*** | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.10. | РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ, | 2011- | ВСЕГО: | 66 917,6 | 3 100,0 | 27 400,0 | 12 139,2 | 12 139,2 | 12 139,2 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИНИСТЕРСТВО || ** | КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГРАММ | 2015 | | | | | | | | ОТЧЕТОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | РАЗВИТИЯ, ТЕХНИКО- | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ЖИЛИЩНО- || | ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ | | ФБ | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | КОММУНАЛЬНОГО || | И ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ЭНЕРГЕТИКИ И ПОВЫШЕНИЯ | | ОБ | 8 700,0 | 3 100,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | ДОКУМЕНТОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ *** | | ОБ | 32 217,6 | 0,0 | 0,0 | 10 739,2 | 10 739,2 | 10 739,2 | | | | | | | "АЭЭМО" ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.11. | ОРГАНИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ | 2011- | ВСЕГО: | 7 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МИНИСТЕРСТВО || ** | РЕАЛИЗАЦИИ | 2015 | | | | | | | | ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, | | | | | | | | | ОТЧЕТОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВЕ | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ | | ОБ | 7 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | (КОНТРАКТОВ)*** | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.12. | МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ | 2011- | ВСЕГО: | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МИНИСТЕРСТВО || ** | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | 2015 | | | | | | | | ПРОВЕДЕННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОБСЛЕДОВАНИЙ*** | | | | | | | | | МОНИТОРИНГОВ, | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ЕДИНИЦ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | | | ОБ | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.13. * | РАЗРАБОТКА, МОНИТОРИНГ И | 2011- | ВСЕГО: | 18 000,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИНИСТЕРСТВО || | АНАЛИЗ НОРМАТИВОВ | 2015 | | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | (РЕГЛАМЕНТОВ) ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | | | | | НОРМАТИВОВ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ | | | | | | | | | (РЕГЛАМЕНТОВ) | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | УСЛУГ, НОРМАТИВОВ | | | | | | | | | ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | (РЕГЛАМЕНТОВ) ТЕПЛОВЫХ | | | | | | | | | ЖИЛИЩНО- | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ПОТЕРЬ, ЗАПАСОВ ТОПЛИВА И | | | | | | | | | КОММУНАЛЬНЫХ | | | | | | ОБЛАСТИ, || | УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ | | | | | | | | | УСЛУГ, ЕДИНИЦ | | | | | | МИНИСТЕРСТВО || | ТОПЛИВА*** | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ИМУЩЕСТВЕННЫХ || | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | ОТНОШЕНИЙ || | | | | | | | | | | ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | | | | | | | | | | НОРМАТИВАМ | | | | | | "АЭЭМО" || | | | | | | | | | | (РЕГЛАМЕНТАМ) | | | | | | || | | | | | | | | | | ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ, | | | | | | || | | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | || | | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | || | | | | | | | | | | ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО | | | | | | || | | | | | | | | | | НОРМАТИВАМ | | | | | | || | | | | | | | | | | (РЕГЛАМЕНТАМ) | | | | | | || | | | | | | | | | | ЗАПАСОВ ТОПЛИВА, | | | | | | || | | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | || | | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | | | ОБ | 15 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | || | | | | | | | | | | ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО | | | | | | || | | | | | | | | | | НОРМАТИВАМ | | | | | | || | | | | | | | | | | (РЕГЛАМЕНТАМ) | | | | | | || | | | | | | | | | | УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ | | | | | | || | | | | | | | | | | ТОПЛИВА, ЕДИНИЦ | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ | 2012 | ОБ | 2 500,0 | 0,00 | 2 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО || 1.13.1. | ОРГАНИЗАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ, | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА | | | | | | | | | УТВЕРДИВШИХ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКУЮ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | МКД, ЕДИНИЦ | | | | | | ОБЛАСТИ ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.14. | МОНИТОРИНГ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 2011- | ВСЕГО: | 5 350,0 | 950,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИНИСТЕРСТВО || ** | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | 2015 | | | | | | | | ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | (СОСТАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО- | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ТОПЛИВНО- | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА | | ОБ | 5 350,0 | 950,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)*** | | | | | | | | | БАЛАНСОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.15. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | 2012 | ВСЕГО: | 51 309,7 | 0,0 | 51 309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 1 | - | - | МИНИСТЕРСТВО || | МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | | | | | | | | ПРОВЕДЕННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОБРАЗОВАНИЯМ СУБСИДИИ НА | | | | | | | | | КОНКУРСНЫХ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО | | | | | | | | | ОТБОРОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ОСНАЩЕНИЮ УЗЛАМИ УЧЕТА | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ХОЗЯЙСТВА || | ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 13 | 31 | - | - | МУРМАНСКОЙ || | ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТА | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | И КОНТРОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ, | | | | | | "АЭЭМО" || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | | | | | | | | | ПОЛУЧИВШИХ | | | | | | || | | | | | | | | | | СУБСИДИЮ, ЕДИНИЦ | | | | | | || | | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | | | ОБ | 51 309,7 | 0,0 | 51 309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | - | - | 4371 | - | - | || | | | | | | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | || | | | | | | | | | | ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, | | | | | | || | | | | | | | | | | ШТУК | | | | | | || | | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | - | - | 4718 | - | - | || | | | | | | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | || | | | | | | | | | | ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ШТУК | | | | | | || | | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | - | - | 4122 | - | - | || | | | | | | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | || | | | | | | | | | | ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, | | | | | | || | | | | | | | | | | ШТУК | | | | | | || | | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | - | - | 1095 | - | - | || | | | | | | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | || | | | | | | | | | | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ | | | | | | || | | | | | | | | | | ЭНЕРГИИ, ШТУК | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || 1.15.1 | В Т. Ч. СУБСИДИЯ НА | | ОБ | 8 772,1 | 0,0 | 8 772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | - | 6 | - | - | - | || | РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | || | ПОЭТАПНОМУ ПЕРЕХОДУ НА | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ, | | | | | | || | ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ | | | | | | | | | ПОЛУЧИВШИХ | | | | | | || | РЕСУРСОВ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА | | | | | | | | | СУБСИДИЮ, ЕДИНИЦ | | | | | | ||---------+-------------------------------+-------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 1.16. | ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ | 2012 | ВСЕГО: | 1 256,9 | 0,0 | 1 256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 15 | - | - | - | "ГБУ АЭЭМО" || | ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО | |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ОБОРУДОВАННЫХ | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ | | ОБ | 1 256,9 | 0,0 | 1 256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РАБОЧИХ МЕСТ, | | | | | | || | "ГБУ АЭЭМО" | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | ||-------------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | ВСЕГО: | 5 315 | 705 051,3 | 1 606 | 1 096 | 1 141 | 766 765,2 | || | | 976,1 | | 052,2 | 790,2 | 317,2 | | || |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ФБ | 386 | 136 603,1 | 249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 206,2 | | 603,1 | | | | || |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ОБ | 945 | 310 790,2 | 168 | 155 369,2 | 155 369,2 | 155 369,2 | || | | 073,9 | | 176,1 | | | | || |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || |----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ВИ | 3 984 | 257 658,0 | 1 188 | 941 421,0 | 985 948,0 | 611 396,0 | || | | 696,0 | | 273,0 | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ||---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. * | РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО- | 2011- | ВСЕГО: | 13 770,0 | 7 770,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | КОМИТЕТ ПО || | ЭКОНОМИЧЕСКИХ | 2012 | | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | АГРОПРОМЫШЛЕН- || | ОБОСНОВАНИЙ НА | | | | | | | | | ТЭО, ЕДИНИЦ | | | | | | НОМУ КОМПЛЕКСУ И || | ВНЕДРЕНИЕ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | ПРОДОВОЛЬСТВЕН- || | ЭФФЕКТИВНЫХ | | ФБ | 12 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | НОМУ РЫНКУ || | ТЕХНОЛОГИЙ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, || | КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | | | | | | | МИНИСТЕРСТВО || | ЭНЕРГИИ ВТОРИЧНЫХ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | ОБ | 1 770,0 | 1 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | РЕСУРСОВ И (ИЛИ) | | | | | | | | | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ | | | | | | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 2.2. ** | ОРГАНИЗАЦИЯ И | 2011- | ВСЕГО: | 3 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МИНИСТЕРСТВО || | МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ | 2015 | | | | | | | | РЕАЛИЗОВАННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ПРОЕКТОВ ПО | | | | | | | | | ПРОЕКТОВ ПО | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В | | | | | | | | | ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | КАЧЕСТВЕ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ЭНЕРГИИ ВТОРИЧНЫХ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | ОБ | 3 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ВТОРИЧНЫХ | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | РЕСУРСОВ И (ИЛИ) | | | | | | | | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | | | | | "АЭЭМО" || | ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ | | | | | | | | | РЕСУРСОВ И (ИЛИ) | | | | | | || | ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ*** | | | | | | | | | ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ | | | | | | || | | | | | | | | | | ИСТОЧНИКОВ | | | | | | || | | | | | | | | | | ЭНЕРГИИ, ЕДИНИЦ | | | | | | ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | ВСЕГО: | 17 520,0 | 8 520,0 | 6 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ФБ | 12 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ОБ | 5 520,0 | 2 520,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3 | ЗАДАЧА 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ||---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. ** | ИНФОРМАЦИОННО- | 2011- | ВСЕГО: | 46 800,0 | 15 000,0 | 19 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | КОЛИЧЕСТВО | 30 | 36 | 12 | 12 | 12 | МИНИСТЕРСТВО || | АНАЛИТИЧЕСКОЕ | 2015 | | | | | | | | ПРОВЕДЕННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ, | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ПОВЫШЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ И | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С | | | | | | | | | | | | | | | || | ЦЕЛЬЮ СБОРА, | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | || | КЛАССИФИКАЦИИ, УЧЕТА, | | ФБ | 25 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | КОНТРОЛЯ И | | | | | | | | | | | | | | | || | РАСПРОСТРАНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | || | ИНФОРМАЦИИ В ДАННОЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | СФЕРЕ (РАЗРАБОТКА И | | | | | | | | | | | | | | | || | ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИК | | | | | | | | | | | | | | | || | СБОРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ | | | | | | | | | | | | | | | || | (ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕВЫХ | | | | | | | | | | | | | | | || | ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РАСЧЕТА | | | | | | | | | | | | | | | || | ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕВЫХ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | || | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДЦП | | ОБ | 21 800,0 | 5 000,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | | | | | | | || | "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И | | | | | | | | | | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ В | | | | | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА | | | | | | | | | | | | | | | || | 2010-2015 ГОДЫ И НА | | | | | | | | | | | | | | | || | ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 | | | | | | | | | | | | | | | || | ГОДА)*** | | | | | | | | | | | | | | | ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 3.2. ** | ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ | 2011- | ВСЕГО: | 65 050,0 | 26 700,0 | 31 450,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | МИНИСТЕРСТВО || | СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ | 2015 | | | | | | | | ОТЧЕТОВ, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ЖИЛИЩНО- || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | ФБ | 52 800,0 | 23 900,0 | 28 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 750 | 850 | 95 | 95 | 95 | КОММУНАЛЬНОГО || | ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ОБУЧЕННЫХ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ | | ОБ | 12 250,0 | 2 800,0 | 2 550,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | СПЕЦИАЛИСТОВ, | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | ЧЕЛОВЕК | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" || | ОБСЛЕДОВАНИЙ, | | | | | | | | | | | | | | | || | ПОДГОТОВКИ И | | | | | | | | | | | | | | | || | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ | | | | | | | | | | | | | | | || | ДОГОВОРОВ. ПРОВЕДЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | || | РЕГИОНАЛЬНЫХ И | | | | | | | | | | | | | | | || | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | | | | | | | || | КОНКУРСОВ ПО | | | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ. | | | | | | | | | | | | | | | || | ИНФОРМИРОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | || | РУКОВОДИТЕЛЕЙ | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | ГОСУДАРСТВЕННЫХ И | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | РЕГИОНАЛЬНЫХ И | | | | | | || | БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫ- | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ О | | | | | | | | | Х КОНКУРСОВ ПО | | | | | | || | НЕОБХОДИМОСТИ | | | | | | | | | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, | | | | | | || | ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ | | | | | | | | | ИНФОРМИРОВАНИЮ | | | | | | || | ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНОСТИ | | | | | | | | | РУКОВОДИТЕЛЕЙ | | | | | | || | ЗАКЛЮЧЕНИЯ | | | | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ И | | | | | | || | ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | || | ДОГОВОРОВ И ОБ | | | | | | | | | БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | || | ОСОБЕННОСТЯХ ИХ | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ О | | | | | | || | ЗАКЛЮЧЕНИЯ (СОЗДАНИЕ | | | | | | | | | НЕОБХОДИМОСТИ | | | | | | || | ЦЕНТРА | | | | | | | | | ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | || | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, | | | | | | | | | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ | | | | | | || | ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА | | | | | | | | | И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | ЭФФЕКТИВНОСТИ, | | | | | | || | ОБЛАСТИ)*** | | | | | | | | | ЕДИНИЦ | | | | | | ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 3.3. * | МОНИТОРИНГ | 2011- | ВСЕГО: | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МИНИСТЕРСТВО || | ПОВЫШЕНИЯ | 2015 | | | | | | | | ПРОВЕДЕННЫХ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | КВАЛИФИКАЦИИ | | | | | | | | | МОНИТОРИНГОВ, | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ЕДИНИЦ | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | ОБ | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ*** | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | | | | | | | | | | | | | | | | "АЭЭМО" ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 3.4. ** | РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ | 2011- | ВСЕГО: | 57 915,5 | 22 900,0 | 26 315,5 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | КОЛИЧЕСТВО | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | МИНИСТЕРСТВО || | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | 2015 | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ПРОПАГАНДЕ | | | | | | | | | ПРОПАГАНДЕ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | СРЕДСТВА МАССОВОЙ | | ФБ | 43 415,5 | 20 000,0 | 23 415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЕДИНИЦ | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ИНФОРМАЦИИ, | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | РАСПРОСТРАНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ГБУ || | СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| "АЭЭМО" || | ОБЛАСТИ | | ОБ | 14 500,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | КОЛИЧЕСТВО | - | 1 | - | - | - | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЯ | | | | | | | | | КОНЦЕПЦИЙ | | | | | | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | | | | | | РЕГИОНАЛЬНОЙ | | | | | | || | (РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ | | | | | | | | | ПРОГРАММЫ | | | | | | || | ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | ПРОПАГАНДЫ | | | | | | || | РЕГИОНАЛЬНОЙ | | | | | | | | | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТ- | | | | | | || | ПРОГРАММЫ ПРОПАГАНДЫ | | | | | | | | | И В МУРМАНСКОЙ | | | | | | || | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В | | | | | | | | | ОБЛАСТИ, ЕДИНИЦ | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО | | | | | | | | | | | | | | | || | 2016 ГОДА)*** | | | | | | | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3 | ВСЕГО: | 172 265,5 | 65 100,0 | 77 465,5 | 9 900,0 | 9 900,0 | 9 900,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ФБ | 121 215,5 | 53 900,0 | 67 315,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ОБ | 51 050,0 | 11 200,0 | 10 150,0 | 9 900,0 | 9 900,0 | 9 900,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| || | ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | ЗАДАЧА 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ||---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ | 2013 | ВСЕГО | 30 339,8 | 0,0 | 0,0 | 30 339,8 | 0,0 | 0,0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | 1 | - | - | МИНИСТЕРСТВО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В П. Г. | | | | | | | | | | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | Т. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| КОММУНАЛЬНОГО || | КАНДАЛАКШСКОГО | | ОБ | 27 500,0 | 0,0 | 0,0 | 27 500,0 | 0,0 | 0,0 | ВВОД МОЩНОСТИ | - | - | 3,6 | - | - | ХОЗЯЙСТВА || | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | РАЗРАБОТКА ПСД | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ГКАЛ/Ч | | | | | | ОБЛАСТИ, М. О. Г. П. || | | | МБ | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | КАНДАЛАКШСКОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | РАЙОНА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ | 2015 | ВСЕГО | 5 516,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 516,3 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | - | - | - | МИНИСТЕРСТВО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. П. | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ЖИЛИЩНО- || | ЗАРЕЧЕНСК | | ОБ | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | КАНДАЛАКШСКОГО | | | | | | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | РАЙОНА, В Т. Ч. | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| МУРМАНСКОЙ || | РАЗРАБОТКА ПСД | | МБ | 516,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,3 | НАЛИЧИЕ | - | - | - | - | | ОБЛАСТИ, М. О. С. П. || | | | | | | | | | | РАЗРАБОТАННОЙ | | | | | 1 | ЗАРЕЧЕНСК || | | | | | | | | | | ПСД, ЕДИНИЦ | | | | | | КАНДАЛАКШСКОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | РАЙОНА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ | 2013 | ВСЕГО | 20 338,6 | 0,0 | 0,0 | 20 338,6 | 0,0 | 0,0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | 1 | - | - | МИНИСТЕРСТВО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. П. | | ОБ | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | РАЙОНА | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ХОЗЯЙСТВА || | | | МБ | 1 838,6 | 0,0 | 0,0 | 1 838,6 | 0,0 | 0,0 | ВВОД МОЩНОСТИ | - | - | | - | - | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | 6,8 | | | ОБЛАСТИ, М. О. С. П. || | | | | | | | | | | ГКАЛ/Ч | | | | | | ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | РАЙОНА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ | 2014 | ВСЕГО | 17 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 932,1 | 0,0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | - | 1 | - | МИНИСТЕРСТВО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. П. | | | | | | | | | | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | МОКРАЯ КИЦА | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| КОММУНАЛЬНОГО || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, В Т. | | ОБ | 16 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 311,0 | 0,0 | ВВОД МОЩНОСТИ | - | - | - | 1,02 | - | ХОЗЯЙСТВА || | Ч. РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ГКАЛ/Ч | | | | | | ОБЛАСТИ, М. О. С. П. || | | | МБ | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 621,1 | 0,0 | | | | | | | ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | РАЙОНА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ | 2014 | ВСЕГО | 21 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 987,7 | 0,0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | - | 1 | - | МИНИСТЕРСТВО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. Г. Т. | | | | | | | | | | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | КИЛЬДИНСТРОЙ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| КОММУНАЛЬНОГО || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, В Т. | | ОБ | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | ВВОД МОЩНОСТИ | - | - | - | 0,8 | - | ХОЗЯЙСТВА || | Ч. РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ГКАЛ/Ч | | | | | | ОБЛАСТИ, М. О. Г. П. || | | | МБ | 1 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 987,7 | 0,00 | | | | | | | КИЛЬДИНСТРОЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.6. | РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ | 2015 | ВСЕГО | 104 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 441,5 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | - | - | 1 | МИНИСТЕРСТВО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. | | | | | | | | | | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | ТУЛОМА КОЛЬСКОГО | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| КОММУНАЛЬНОГО || | РАЙОНА, В Т. Ч. | | ОБ | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 000,0 | ВВОД МОЩНОСТИ | - | - | - | - | 15,7 | ХОЗЯЙСТВА || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ГКАЛ/Ч | | | | | | ОБЛАСТИ, М. О. С. П. || | | | МБ | 9 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 441,5 | | | | | | | ТУЛОМА КОЛЬСКОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | РАЙОНА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.7. | РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ | 2014 | ВСЕГО | 36 715,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 715,6 | 0,00 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | - | 1 | - | МИНИСТЕРСТВО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ЕНА | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ЖИЛИЩНО- || | КОВДОРСКОГО РАЙОНА, В | | ОБ | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | ВВОД МОЩНОСТИ | - | - | - | 3,5 | | КОММУНАЛЬНОГО || | Т. Ч. РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ГКАЛ/Ч | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | МБ | 3 715,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 715,6 | 0,0 | | | | | | | ОБЛАСТИ, М. О. || | | | | | | | | | | | | | | | | КОВДОРСКИЙ РАЙОН ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.8. | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2015 | ВСЕГО | 8 697,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 697,5 | СТРОИТЕЛЬСТВО | - | - | - | - | 1 | МИНИСТЕРСТВО || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕДИНИЦ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | КОТЕЛЬНОЙ НА | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | БИОТОПЛИВЕ В П. Г. Т. | | ОБ | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | УМБА | | | | | | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | МБ | 697,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,5 | | | | | | | ОБЛАСТИ, М. О. Г. П. || | | | | | | | | | | | | | | | | УМБА ТЕРСКОГО || | | | | | | | | | | | | | | | | РАЙОНА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.9. | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ | 2013 | ВСЕГО | 3 309,8 | 0,0 | 0,0 | 3 309,8 | 0,0 | 0,0 | НАЛИЧИЕ | - | - | 1 | - | - | МИНИСТЕРСТВО || | ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА | | | | | | | | | РАЗРАБОТАННОЙ | | | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | "РЕКОНСТРУКЦИЯ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ПСД, ЕДИНИЦ | | | | | | ЖИЛИЩНО- || | СИСТЕМЫ | | ОБ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | МИКРОРАЙОНА ЛЕСОЗАВОД | | МБ | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ОБЛАСТИ, М. О. Г. П. || | Г. КАНДАЛАКША" | | | | | | | | | | | | | | | КАНДАЛАКША ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.10. | СТРОИТЕЛЬСТВО | | ВСЕГО | 434 000,0 | 0,0 | 0,0 | 434 000,0 | 0,0 | 0,0 | СТРОИТЕЛЬСТВО | - | - | 1 | - | - | ФИЛИАЛ "КОЛЬСКИЙ" || | ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕД. | | | | | | ОАО "ТГК-1", М. О. || | АПАТИТСКАЯ ТЭЦ - Г. | | | | | | | | | | | | | | | Г. КИРОВСК С || | КИРОВСК | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ || | | | ВИ | 434 000,0 | 0,0 | 0,0 | 434 000,0 | 0,0 | 0,0 | ВВОД СЕТЕЙ | - | - | 14,0 | - | - | ТЕРРИТОРИЕЙ, М. О. Г. || | | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КМ | | | | | | АПАТИТЫ С || | | | | | | | | | | | | | | | | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ || | | | | | | | | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИЕЙ ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.11. | СТРОИТЕЛЬСТВО | | ВСЕГО | 2 327 864,0 | 0,0 | 0,0 | 672 861,0 | 1 482 917,0 | 172 086,0 | СТРОИТЕЛЬСТВО | - | - | 1 | 1 | 1 | ОАО "КОЛЬСКАЯ || | УГОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В Г. | | | | | | | | | ОБЪЕКТА, ЕД. | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ || | МОНЧЕГОРСКЕ | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------| КОМПАНИЯ", М. О. Г. || | | | ВИ | 2 327 864,0 | 0,0 | 0,0 | 672 861,0 | 1 482 917,0 | 172 086,0 | ВВОД МОЩНОСТИ | - | - | - | - | 225 | МОНЧЕГОРСК С || | | | | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | | | | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ || | | | | | | | | | | ГКАЛ/Ч | | | | | | ТЕРРИТОРИЕЙ ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.12. | ПЕРЕВОД ИСТОЧНИКОВ | | ВСЕГО | 3 073 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281 000,0 | 1 792 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | - | - | 1 | 1 | 1 | ЗАО || | ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | | | | | | | | 000,0 | ОБЪЕКТА, ЕД. | | | | | | "РОСДИАГНОСТИКА", М. || | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК, | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | О. ЗАТО Г. || | Г. П. МУРМАШИ, Г. П. | | ВИ | 3 073 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281 000,0 | 1 792 | | | | | | | СЕВЕРОМОРСК, Г. П. || | РЕВДА НА СЖИЖЕННЫЙ | | | | | | | | 000,0 | | | | | | | МУРМАШИ, Г. П. || | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | | | | | | | | | | | | | | | РЕВДА ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.13. | СТРОИТЕЛЬСТВО | | ВСЕГО | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 0 | СТРОИТЕЛЬСТВО | - | - | - | - | 1 | ОАО "КОЛЬСКАЯ || | УГОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В Г. | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ОБЪЕКТА, ЕД. | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ || | ЗАПОЛЯРНЫЙ | | ВИ | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 0 | | | | | | | КОМПАНИЯ", М. О. Г. || | | | | | | | | | | | | | | | | П. ЗАПОЛЯРНЫЙ ||---------+---------------------------+---------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------|| 4.14. | СТРОИТЕЛЬСТВО | | ВСЕГО | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 0 | СТРОИТЕЛЬСТВО | - | - | - | - | 1 | ОАО "КОЛЬСКАЯ || | УГОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В | |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| ОБЪЕКТА, ЕД. | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ || | П. Г. Т. НИКЕЛЬ | | ВИ | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000, 0 | | | | | | | КОМПАНИЯ", М. О. Г. || | | | | | | | | | | | | | | | | П. НИКЕЛЬ ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------------| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4 | ВСЕГО | 6 284 142,9 | 0,0 | 0,0 | 1 160 849,2 | 2 840 552,4 | 2 282 || | | | | | | | 741,3 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ОБ | 226 311,0 | 0,0 | 0,0 | 49 000,0 | 69 311,0 | 108 000,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | МБ | 22 967,9 | 0,0 | 0,0 | 4 988,2 | 7 324,4 | 10 655,3 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ВИ | 6 034 864,0 | 0,0 | 0,0 | 1 106 861,0 | 2 763 917,0 | 2 164 || | | | | | | | 086,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | ВСЕГО: | 11 789 904,5 | 778 671,3 | 1 690 267,7 | 2 268 289,4 | 3 992 519,6 | 3 060 | ---------------| | | | | | | | 156,5 | |+++++++++++++|| |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| -++++++++++++++|| | ФБ | 519 421,7 | 196 503,1 | 322 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------+++++++++++++++|| |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| |+++++++++++++++++++++|| | ОБ | 1 227 954,9 | 324 510,2 | 179 076,1 | 215 019,2 | 235 330,2 | 274 019,2 | |+++++++++++++++++++++|| |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| -++++++++++++++++++++++|| | МБ | 22 967,9 | 0,0 | 0,0 | 4 988,2 | 7 324,4 | 10 655,3 | |+++++++++++++++++++++|| |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| |+++++++++++++++++++++|| | ВИ | 10 019 560,0 | 257 658,0 | 1 188 273,0 | 2 048 282,0 | 3 749 865,0 | 2 775 | |+++++++++++++++++++++|| | | | | | | | 482,0 | |+++++++++++++++++++++||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------| |+++++++++++++++++++++|| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- | ВСЕГО: | 11 623 027,6 | 747 001,3 | 1 652 410,8 | 2 229 639,4 | 3 963 169,6 | 3 030 | |+++++++++++++++++++++|| КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ | | | | | | | 806,5 | -----------------------| ОБЛАСТИ |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ФБ | 519 421,7 | 196 503,1 | 322 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ОБ | 22 967,9 | 0,0 | 0,0 | 4 988,2 | 7 324,4 | 10 655,3 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | МБ | 22 967,9 | 0,0 | 0,0 | 4 988,2 | 7 324,4 | 10 655,3 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ВИ | 10 019 560,0 | 257 658,0 | 1 188 273,0 | 2 048 282,0 | 3 749 865,0 | 2 775 || | | | | | | | 482,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | ВСЕГО: | 18 600,0 | 0,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ОБ | 18 600,0 | 0,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ И | ВСЕГО: | 1 770,0 | 1 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ РЫНКУ МУРМАНСКОЙ |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ОБЛАСТИ | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ОБ | 1 770,0 | 1 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ГБУ "АГЕНТСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | ВСЕГО: | 146 506,9 | 29 900,0 | 28 556,9 | 29 350,0 | 29 350,0 | 29 350,0 || ЭФФЕКТИВНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| | ОБ | 146 506,9 | 29 900,0 | 28 556,9 | 29 350,0 | 29 350,0 | 29 350,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | ОБ | 1 227 954,9 | 324 | 179 076,1 | 215 | 235 | 274 || ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: | | | 510,2 | | 019,2 | 330,2 | 019,2 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ), В ТОМ ЧИСЛЕ: | ОБ | 145 250,0 | 29 900,0 | 27 300,0 | 29 350,0 | 29 350,0 | 29 350,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ОБ | 145 250,0 | 29 900,0 | 27 300,0 | 29 350,0 | 29 350,0 | 29 350,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ОБ | 18 600,0 | 0,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, В | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | ОБ | 664 158,70 | 150 400,0 | 101 747,7 | 104 700,0 | 134 311,0 | 173 000,0 || ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР | | | | | | | ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | ОБ | 399 946,2 | 144 210,2 | 40 728,4 | 71 669,2 | 71 669,2 | 71 669,2 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| БЮДЖЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| АВТОНОМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------+------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------|| ИОГВ, КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ОБ | 399 946,2 | 144 210,2 | 40 728,4 | 71 669,2 | 71 669,2 | 71 669,2 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> По мероприятиям 1.4, 1.5, 1.13, 2.1 и 3.3 предусмотренные в 2011 году финансовые средства не были израсходованы.
<**> По мероприятиям 1.1, 1.7-1.12, 1.14, 2.2, 3.1-3.2, 3.4 предусмотренные в 2011 году финансовые средства частично не были израсходованы.
<***> Мероприятия, входящие в государственное задание ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области".
3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за
счет средств областного бюджета----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | ЗАКАЗЧИК- | ПРОЕКТНАЯ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) || П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ЗАСТРОЙЩИК | МОЩНОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВА | ОБЪЕКТА, ТЫС. |------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | РУБ. | ИСТОЧНИКИ | 2011-2015 | 2011 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД || | | | | | | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ГОДЫ | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. Г. П. | 3,6 ГКАЛ/Ч | 2013 | 60 454,0 | ВСЕГО | 30 339,8 | 0 | 0 | 30 339,8 | 0 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | | | | | | | | | | || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КАНДАЛАКШСКОГО | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В П. Г. | | РАЙОНА | | | | ОБ | 27 500,0 | 0 | 0 | 27 500,0 | 0 | 0 || | Т. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | || | КАНДАЛАКШСКОГО | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 2 839,8 | 0 | 0 | 2 839,8 | 0 | 0 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. | 3,2 ГКАЛ/Ч | 2015 | ПСД | ВСЕГО | 5 516,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 516,3 || | СИСТЕМЫ | МО | ЗАРЕЧЕНСК | | РАЗРАБОТКА | ОТСУТСТВУЕТ | | | | | | | || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КАНДАЛАКШСКОГО | | ПСД | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. П. | | РАЙОНА | | | | ОБ | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 || | ЗАРЕЧЕНСК | | | | | | | | | | | | || | КАНДАЛАКШСКОГО | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 516,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,3 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. ПУШНОЙ | 6,8 ГКАЛ/Ч | 2013 | 51 534,0 | ВСЕГО | 20 338,6 | 0 | 0 | 20 338,6 | 0 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | ОБ | 18 500,0 | 0 | 0 | 18 500,0 | 0 | 0 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. П. | | | | | | | | | | | | || | ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 1 838,6 | 0 | 0 | 1 838,6 | 0 | 0 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. ПУШНОЙ | 1,02 ГКАЛ/Ч | 2014 | ПСД | ВСЕГО | 17 932,1 | 0 | 0 | 0 | 17 932,1 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | ОТСУТСТВУЕТ |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | ОБ | 16 311,0 | 0 | 0 | 0 | 16 311,0 | 0 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Н. П. | | | | | | | | | | | | || | МОКРАЯ КИЦА | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, В Т. | | | | | | МБ | 1 621,1 | 0 | 0 | 0 | 1 621,1 | 0 || | Ч. РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. Г. П. | 0,8 ГКАЛ/Ч | 2014 | ПСД | ВСЕГО | 21 987,7 | 0 | 0 | 0 | 21 987,7 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | КИЛЬДИНСТРОЙ | | | ОТСУТСТВУЕТ |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | ОБ | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,0 | 0 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. Г. | | | | | | | | | | | | || | Т. КИЛЬДИНСТРОЙ | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, В Т. | | | | | | МБ | 1 987,7 | 0 | 0 | 0 | 1 987,7 | 0 || | Ч. РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. С. П. ТУЛОМА | 15,7 ГКАЛ/Ч | 2015 | ПСД | ВСЕГО | 104 441,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 441,5 || | СИСТЕМЫ | МО | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | ОТСУТСТВУЕТ |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | ОБ | 95 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000,0 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. | | | | | | | | | | | | || | ТУЛОМА КОЛЬСКОГО | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | РАЙОНА, В Т. Ч. | | | | | | МБ | 9 441,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 441,5 || | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. КОВДОРСКИЙ | 3,5 ГКАЛ/Ч | 2014 | ПСД | ВСЕГО | 36 715,6 | 0 | 0 | 0 | 36 715,6 | 0 || | СИСТЕМЫ | МО | РАЙОН | | | ОТСУТСТВУЕТ |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | | | | | | ОБ | 33 000,0 | 0 | 0 | 0 | 33 000,0 | 0 || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ЕНА | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | КОВДОРСКОГО РАЙОНА, | | | | | | МБ | 3 715,6 | 0 | 0 | 0 | 3 715,6 | 0 || | ВТ. Ч. РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+--------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8. | СТРОИТЕЛЬСТВО | МИНЭНЕРГО И ЖКХ | М. О. Г. П. УМБА | НУЖНА | 2015 | СТОИМОСТЬ | ВСЕГО | 8 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 697,5 || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | МО | ТЕРСКОГО РАЙОНА | КОРРЕКТУРА | | БУДЕТ |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | КОТЕЛЬНОЙ НА | | | ПСД | | ОПРЕДЕЛЕНА | ОБ | 8 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000,0 || | БИОТОПЛИВЕ В | | | | | ПОСЛЕ |----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | П. Г. Т. УМБА | | | | | КОРРЕКТУРЫ | МБ | 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,5 || | | | | | | ПСД | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Нормативное правовое регулирование-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ВИД НПА | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НПА | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК УТВЕРЖДЕНИЯ НПА || | | | (КВАРТАЛ, ГОД) ||-------+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------+--------------------------------|| 1 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- | УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 4 КВАРТАЛ 2012 ГОДА || | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||-------+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------+--------------------------------|| 2 | ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО | ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ, | ЕЖЕГОДНО || | ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ЗАПАСОВ ТОПЛИВА И УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ | МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ | МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ РИСКОВ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ | РИСКОВ | ||---------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+-------------------------------------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||---------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+-------------------------------------------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО | ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА | НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ | СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО | ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ || БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. || ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБЛАСТНОГО | | СВОЕВРЕМЕННОЕ И ОБОСНОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ || ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. | | МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП. СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ || ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. | | | КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ||---------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+-------------------------------------------------------------|| | | НЕДОСТАТОК | ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ || | | КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПО | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | НАПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | || | | И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | || | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО | 2011 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 11 789 904,5 | 778 671,3 | 1 690 267,7 | 2 268 289,4 | 3 992 519,6 | 3 060 156,5 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: | 519 421,7 | 196 503,1 | 322 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: | 1 227 954,9 | 324 510,2 | 179 076,1 | 215 019,2 | 235 330,2 | 274 019,2 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ: | 22 967,9 | 0,0 | 0,0 | 4 988,2 | 7 324,4 | 10 655,3 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: | 10 019 560,0 | 257 658,0 | 1 188 273,0 | 2 048 282,0 | 3 749 865,0 | 2 775 482,0 ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО | 11 623 027,6 | 747 001,3 | 1 652 410,8 | 2 229 639,4 | 3 963 169,6 | 3 030 806,5 || ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 18 600,0 | 0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0 | 0 || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ И | 1 770,0 | 1 770,0 | 0 | 0 | 0 | 0 || ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ РЫНКУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ГБУ "АГЕНТСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | 146 506,9 | 29 900,0 | 28 556,9 | 29 350,0 | 29 350,0 | 29 350,0 || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | ||-------------------------------------------------+--------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации подпрограммы
6.1. Порядок управления реализацией подпрограммой---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН | ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ | СРОКИ || ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | | || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ | | ||---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------|| ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ | УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ И ПО | ВО II КВАРТАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ЗА || ОБЛАСТИ | ПОДПРОГРАММЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ ЗА | ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ ГОДА || | ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД. УТВЕРЖДЕНИЕ ОБОСНОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАНЫ | || | ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА | ||---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------|| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ | ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА - КООРДИНАТОРА ПО | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. КОНКУРСНЫЙ | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || | ОТБОР НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ. ПОДГОТОВКА | || | ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ||---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------|| КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО | РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ХОДУ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММНЫХ | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА || ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ | МЕРОПРИЯТИЙ | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | | || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | ||---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------|| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ | ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА || ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И | | || АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | || ОБРАЗОВАНИЙ | | ||---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------|| ГБУ "АГЕНТСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО | В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА || ЭФФЕКТИВНОСТИ МУРМАНСКОЙ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ, ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || ОБЛАСТИ" | ОБОСНОВАНИЙ К ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ ПРОЕКТАМ, ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ | || | КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, КОНТРОЛЬ ЗА | || | ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | || | НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, МОНИТОРИНГ | || | ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, РЕГИСТРАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО | || | ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ, РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ ИНДИКАТОРАМ | || | ПОДПРОГРАММЫ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. Контроль за ходом исполнения подпрограммы
Систему организации управления и контроля за исполнениемподпрограммы осуществляют:
- Правительство Мурманской области утверждает итоговые результатыисполнения подпрограммы за предыдущий отчетный период, утверждаетизменения и дополнения, рекомендуемые для внесения в подпрограмму;
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваМурманской области (далее - Государственный заказчик) являетсягосударственным заказчиком - координатором подпрограммы,осуществляющим руководство ходом разработки и реализации подпрограммы,включая подготовку необходимых распорядительных документов в целяхисполнения подпрограммы, осуществляет координацию исполнениягосударственными заказчиками конкретных мероприятий подпрограммы;
- Государственный заказчик осуществляет систематический контрольза исполнением подпрограммы на основании анализа отчетов заказчиковподпрограммы и заключений ГБУ "Агентство энергетической эффективностиМурманской области".
По итогам представленной информации Государственный заказчикподготавливает (в случае необходимости) предложения по корректировкеподпрограммы и действиям, которые необходимо совершить территориальныморганам федеральных органов исполнительной власти и исполнительныморганам государственной власти Мурманской области в целях эффективнойреализации подпрограммы, а также составляет сводный отчет о ходеисполнения подпрограммы.
- Координационный совет по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности Мурманской области (далее -координационный совет) является коллегиальным межведомственным органомуправления процессом энергосбережения в области, ответственным запринятие решений по выполнению подпрограммы, требующих взаимодействиятерриториальных органов федеральных органов исполнительной власти иисполнительных органов государственной власти Мурманской области,координацию выполнения муниципальных программ энергосбережения.
В состав координационного совета по энергосбережению включеныпредставители территориальных органов федеральных органовисполнительной власти и исполнительных органов государственной властиМурманской области, а также ресурсоснабжающих организаций.
- Исполнительные органы государственной власти Мурманскойобласти, администрации муниципальных образований осуществляют функциигосударственных заказчиков по отраслевым направлениям и муниципальнымпрограммам энергосбережения;
- ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"- специализированная организация, осуществляющая управлениеподпрограммой, в том числе координацию работ по энергетическимобследованиям, формирование технико-экономических обоснований кэнергосберегающим проектам, подготовку материалов для конкурсногоотбора исполнителей по инвестиционным проектам, контроль за ходомреализации подпрограммы, оценку фактической энергоэффективностинаиболее распространенных энергосберегающих мероприятий, мониторингвыполнения подпрограммы, регистрацию мероприятий, осуществляемых поэнергосервисным контрактам, расчет показателей по ключевыминдикаторамподпрограммы.
ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"во II квартале года, следующего за отчетным, формирует базовыепоказатели подпрограммы по результатам отчетного года и представляетих Государственному заказчику на утверждение.
Государственный заказчик ежегодно составляет и представляет вМинистерство экономического развития Мурманской области заявку нафинансирование подпрограммы в сроки, предусмотренные законодательствомо бюджетном процессе.
Государственный заказчик ежегодно, до 1 февраля, направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области доклады о ходеработ по подпрограмме и об эффективности использования финансовыхсредств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемыхМинистерством экономического развития Мурманской области.
7. Оценка эффективности подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачамСтратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025года в части сокращения энергоемкости ВРП, развития новых источниковэнергии на базе возобновляемых ресурсов, создания условий дляповышения уровня и качества жизни населения за счет сокращения темповроста расходов на коммунальные услуги.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществлятьсяв соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" по направлениям.
Приложение N 1
к подпрограмме
Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ || П/П | | ИЗМЕРЕНИЯ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | 2009 ГОД | 2010 ГОД | 2011 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГРУППА А. ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| А.1 | ДИНАМИКА ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВАЛОВОГО | КГУ. Т./ТЫС. | 35,5 | 32,0 | 31,5 | 30,9 | 30,4 | 29,2 | 28,05 | 27,47 | 26,90 | 26,32 | 25,75 | 25,17 || | РЕГИОНАЛЬНОГОПРОДУКТА - ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ | РУБ. | | | | | | | | | | | | || | ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| А.2 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДАЛЕЕ - ЭЭ), | % | 87,2 | 99,25 | 99,72 | 99,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | ПРИБОРОВ УЧЕТА (В ЧАСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ - С | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА), В | | | | | | | | | | | | | || | ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| А.3 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ДАЛЕЕ - ТЭ), | % | 14,4 | 18,49 | 26,66 | 46,3 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 || | РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | ПРИБОРОВ УЧЕТА (В ЧАСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ - С | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА), В | | | | | | | | | | | | | || | ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| А.4 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | % | 23,1 | 43,6 | 44,63 | 48,2 | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 || | ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | | | | | | | | || | (В ЧАСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ - С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА), В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | | | | | | | | | || | ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| А.5 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРЫЙ | % | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0<*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> || | ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | | | | | | | | || | (В ЧАСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ - С | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩИХ ПРИБОРОВ | | | | | | | | | | | | | || | УЧЕТА), В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА, | | | | | | | | | | | | | || | ПОТРЕБЛЯЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| А.6 | ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | Т. У. Т. | 0 | 0 | 841 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ | | | | | | | | | | | | | || | ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ВТОРИЧНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| А.7 | ДОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ С | % | 21 | 21 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 || | ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | | | | | | | | | | | | || | РЕСУРСОВ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, | | | | | | | | | | | | | || | ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| А.8 | ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ | % | 0 | 0 | 72,8 | 97,8 | 86 | 86 | 79 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 || | ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | || | ПОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮИ ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | || | РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГРУППА В. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| B.1 | ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В НАТУРАЛЬНОМ | ТЫС. МВТ. | 0 | 2 | 49 | 73 | 90 | 81 | 75 | 1,42 | 1,42 | 0,71 | 0,71 | 0,71 || | ВЫРАЖЕНИИ | Ч | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| B.2 | ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СТОИМОСТНОМ | ТЫС. | 0 | 2450 | 60025 | 89485 | 110250 | 99225 | 91875 | 1740 | 1740 | 870 | 870 | 870 || | ВЫРАЖЕНИИ | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| B.3 | ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В НАТУРАЛЬНОМ | ТЫС. ГКАЛ | 0 | 5 | 70 | 200 | 185 | 170 | 160 | 3,58 | 3,58 | 1,79 | 1,79 | 1,79 || | ВЫРАЖЕНИИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| B.4 | ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СТОИМОСТНОМ | ТЫС. | 0 | 7500 | 105000 | 300000 | 277500 | 255000 | 240000 | 5370 | 5370 | 2685 | 2685 | 2685 || | ВЫРАЖЕНИИ | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| B.5 | ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ | ТЫС. КУБ. М | 0 | 100 | 3001 | 3150 | 3300 | 3200 | 3020 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| B.6 | ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ | ТЫС. | 0 | 1350 | 40544 | 42557 | 44550 | 43200 | 40770 | 810 | 810 | 405 | 405 | 405 || | | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| B.7 | ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В НАТУРАЛЬНОМ | ТЫС. КУБ. М | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0<*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> || | ВЫРАЖЕНИИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| B.8 | ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СТОИМОСТНОМ | ТЫС. | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0<*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> || | ВЫРАЖЕНИИ | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГРУППА С. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| C.1 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ БЮДЖЕТНЫМ | % | 52 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | УЧРЕЖДЕНИЕМ (ДАЛЕЕ - БУ), РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | | | | | | | | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ УЧЕТА, | | | | | | | | | | | | | || | В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ БУ НА | | | | | | | | | | | | | || | ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.2 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ТЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ БУ, РАСЧЕТЫ ЗА | % | 34 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ | | | | | | | | | | | | | || | БУ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.3 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ БУ, РАСЧЕТЫ ЗА | % | 46 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВОДЫ, | | | | | | | | | | | | | || | ПОТРЕБЛЯЕМОЙ БУ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.4 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО БУ, | % | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0<*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> || | РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | | | | | | | | | || | ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО БУ НА ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.5 | ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА | % | 1,98 | 1,96 | 1,9 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,68 | 1,45 | 1,35 | 1,27 | 1,2 | 1,15 || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ БУ (ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | || | СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЙ) | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.6 | ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА | % | 1,99 | 1,94 | 1,89 | 1,82 | 1,76 | 1,71 | 1,63 | 1,42 | 1,32 | 1,25 | 1,18 | 1,11 || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ БУ (ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | || | ФАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.7 | ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | МЛН. РУБ. | 7,7 | 8 | 19 | 27 | 22 | 20 | 30 | 81 | 16 | 50 | 27 | 26,7 || | НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ БУ (ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | || | ФАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.8 | ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | МЛН. РУБ. | 4 | 7,7 | 23,1 | 23,1 | 19,2 | 19,3 | 23,1 | 19,3 | 38,5 | 30,9 | 26,9 | 39 || | НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ БУ (ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | || | СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЙ) | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.9 | ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА | % | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ | | | | | | | | | | | | | || | КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОПЛИВА | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.10 | ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА | МЛН. РУБ. | 20,7 | 20,1 | 19,5 | 18,8 | 18,2 | 17,6 | 16,9 | 16,3 | 15,9 | 15,4 | 15 | 14,7 || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ | | | | | | | | | | | | | || | КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОПЛИВА | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.11 | ДОЛЯ БУ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА | % | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 | 65 | 86 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ БУ, В | | | | | | | | | | | | | || | ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.12 | ЧИСЛО ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ), | ШТ. | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 || | ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.13 | ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || | ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ) | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.14 | ДОЛЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ ДЛЯ | % | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 || | ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | | | | | | | | | || | ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | | | | | | | | || | НУЖД | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| C.15 | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА | ТЫС. РУБ. | 0,58 | 0,563 | 0,545 | 0,527 | 0,51 | 0,493 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ | /ЧЕЛ. | | | | | | | | | | | | || | ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГРУППА D. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| D.1 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ (ЗА | % | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 || | ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ), РАСЧЕТЫ ЗА | | | | | | | | | | | | | || | КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ | | | | | | | | | | | | | || | В ЖИЛЫХ ДОМАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | ДОМОВ) НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.2 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ | % | 49,51 | 57,28 | 87,6 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 || | ДОМАХ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) | | | | | | | | | | | | | || | ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ | | | | | | | | | | | | | || | В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.3 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В | % | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 || | МНОГОКВАРТИРНЫХДОМАХ, ОПЛАТА КОТОРОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И | | | | | | | | | | | | | || | ОБЩИХ (ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ) ПРИБОРОВ | | | | | | | | | | | | | || | УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ | | | | | | | | | | | | | || | (ИСПОЛЬЗУЕМОЙ) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА | | | | | | | | | | | | | || | ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.4 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ТЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, | % | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> || | РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | | | | | | | | | || | ТЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ (ИСПОЛЬЗУЕМОЙ) В ЖИЛЫХ ДОМАХ | | | | | | | | | | | | | || | НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА | | | | | | | | | | | | | || | ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ) | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.5 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ТЭ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В | % | 17,5 | 46,79 | 81,11 | 82 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 || | МНОГОКВАРТИРНЫХДОМАХ, ОПЛАТА КОТОРОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМКОЛЛЕКТИВНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТЭ, | | | | | | | | | | | | | || | ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА | | | | | | | | | | | | | || | ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.6 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ (ЗА | % | 0 | 30 | 42 | 88 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 || | ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ), РАСЧЕТЫ ЗА | | | | | | | | | | | | | || | КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ | | | | | | | | | | | | | || | УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ | | | | | | | | | | | | | || | (ИСПОЛЬЗУЕМОЙ) В ЖИЛЫХ ДОМАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ) НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.7 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ (ИСПОЛЬЗУЕМОЙ) В | % | 20,55 | 38,8 | 81,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | | | | | | | | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | | | | | | | | | || | ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ (ИСПОЛЬЗУЕМОЙ) В МНОГОКВАРТИРНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.8 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В | % | 13 | 35 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | | | | | | | | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | И ОБЩИХ (ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ) ПРИБОРОВ | | | | | | | | | | | | | || | УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ | | | | | | | | | | | | | || | (ИСПОЛЬЗУЕМОЙ) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА | | | | | | | | | | | | | || | ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.9 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО | % | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0<*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> || | (ИСПОЛЬЗУЕМОГО) В ЖИЛЫХ ДОМАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ), РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРЫЙ | | | | | | | | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ УЧЕТА, | | | | | | | | | | | | | || | В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО | | | | | | | | | | | | | || | (ИСПОЛЬЗУЕМОГО) В ЖИЛЫХ ДОМАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ) НА ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.10 | ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО | % | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0<*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> || | (ИСПОЛЬЗУЕМОГО) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСЧЕТЫ ЗА | | | | | | | | | | | | | || | КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩИХ (ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | | | | | | | | | || | КВАРТИРЫ) ПРИБОРОВ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | | | | | | | | | || | ПРИРОДНОГОГАЗА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО (ИСПОЛЬЗУЕМОГО) В | | | | | | | | | | | | | || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.11 | ЧИСЛО ЖИЛЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ | ШТ. | 0 | 0 | 477 | 810 | 1477 | 1977 | 2477 | 2977 | 3477 | 3977 | 4477 | 4977 || | ПРОВЕДЕНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ДАЛЕЕ - ЭО) | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| D.12 | ДОЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ | % | 0 | 0 | 5,1 | 8,7 | 12,2 | 16,3 | 20,4 | 24,5 | 28,7 | 32,8 | 36,9 | 41 || | ПРОВЕДЕНО ЭО, В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГРУППА E. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| E1 | ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ | Т У. Т./КВТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ЭЭ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| E2 | ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ | Т У. Т./ГКАЛ | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 || | ТЭ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| E3 | ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПОТЕРЬ | ТЫС. КВТЧ | -15000 | -13500 | -12000 | -10200 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 || | ЭЭ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| E4 | ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПОТЕРЬ | ГКАЛ | -35000 | -34000 | -33000 | -32000 | -32000 | -32000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 || | ТЭ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| E5 | ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПОТЕРЬ | М3 | -1200000 | -1100000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 || | ВОДЫ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| E6 | ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЭЭ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ | КВТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ПРИ ПЕРЕДАЧЕ (ТРАНСПОРТИРОВКЕ) ВОДЫ | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГРУППА F. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| F.1 | ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫХ ПО | ШТ. | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> || | ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОТОРНОГО ТОПЛИВА (В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | | | | || | ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ С ВЫСОКИМ КЛАССОМ | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ) ТРАНСПОРТНЫХ | | | | | | | | | | | | | || | СРЕДСТВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ, | | | | | | | | | | | | | || | РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ НА | | | | | | | | | | | | | || | КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ | | | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| F.2 | ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, | ШТ. | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> | 0 <***> || | РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ НА | | | | | | | | | | | | | || | КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, В | | | | | | | | | | | | | || | ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | | | | | | | | | | | | || | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ БЕНЗИНА, | | | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В | | | | | | | | | | | | | || | КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Показатели не рассчитаны ввиду отсутствия природного газа на территории Мурманской области.
<**> В Мурманской области отсутствуют жилые дома, подключенные к централизованному теплоснабжению.
<***> Показатель не рассчитан из-за отсутствия необходимых статистических данных и данных ведомственного учета.
Приложение N 2
к подпрограмме
Порядок
предоставления и расходования грантов из областного бюджета
муниципальным образованиям на реализацию проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления ирасходования грантов - средств областного бюджета, выделяемых в видесубсидий бюджетам муниципальных образований для софинансированияпроектов в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в рамках муниципальных целевых программ (далее -гранты).
2. Под проектами в области энергосбережения и повышенияэнергоэффективности подразумеваются проекты, включающие следующиемероприятия:
- реконструкция и модернизация котельных, перевод котельных надругие виды топлива;
- использование альтернативных источников энергии;
- мероприятия по повышению энергетической эффективности системуличного освещения;
- автоматизация потребления тепловой энергии, водымногоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадноерегулирование);
- восстановление/внедрение циркуляционных систем горячеговодоснабжения, проведение гидравлической регулировки,автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопленияи стояков;
- установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов,формирование системы учета и контроля потребления коммунальныхресурсов;
- установка частотного регулирования приводов насосов в системахгорячего водоснабжения;
- мероприятия по повышению эффективности использованиянефтепродуктов при выработке тепловой и электрической энергии;
- модернизация и реконструкция многоквартирных домов сприменением энергосберегающих технологий и снижение на этой основезатрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышениетепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;
- другие мероприятия в области энергосбережения и повышенияэнергоэффективности, в результате которых достигается цель сниженияпотребления топливно-энергетических ресурсов.
3. Гранты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью, впределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерствуэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее- Министерство) на указанные цели, на основании соглашений опредоставлении субсидий.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается по результатамотбора проектов муниципальных образований в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности.
4. Для участия в отборе проектов муниципальное образованиенаправляет в Министерство заявку по форме, утвержденной приказом, сприложением следующих документов:
- паспорта проекта, в том числе с указанием цели, задачи проекта,механизма реализации, источники финансирования;
- копию скорректированной программы муниципального образования вобласти энергосбережения и повышения энергоэффективности - завереннойв установленном порядке с указанием размера бюджетных ассигнований,предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнениерасходного обязательства по ее реализации, соответствующейтребованиям, установленным законодательством Российской Федерации ииными нормативными правовыми актами в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности (электронная копия);
- выписки из бюджета муниципального образования на очереднойфинансовый год и плановый период с подтверждением наличия в бюджетебюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств,предусмотренных на реализацию программы;
- программы в области энергосбережения и повышенияэнергоэффективности организации с участием муниципального образования- заверенные в установленном порядке (электронные копии);
- электронных копий отчетов в ГИС "Энергоэффективность" с 2011года;
- электронных копий отчетов муниципальных образований и бюджетныхучреждений для АРМ "Мониторинг энергоэффективности. Регламентированнаяотчетность" с 2011 года;
- копии приказа о назначении ответственного за реализациюмероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективностив муниципальном образовании;
- актуальные сведения по оснащенности и потребности в оснащенииприборами учета многоквартирных домов на территории муниципальногообразования в разрезе коммунальных ресурсов.
5. Условиями участия муниципальных образований в отборе проектовявляются:
- наличие паспорта проекта;
- наличие скорректированной программы муниципального образованияв области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- наличие в бюджете муниципального образования на очереднойфинансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на исполнениерасходных обязательств, предусмотренных на реализацию;
- наличие выданных технических условий (если требуется);
- наличие разработанной конкурсной документации (если требуется);
- отсутствие незавершенных проектов, реализуемых за счет средствсубсидии из областного бюджета, реализуемых в рамках долгосрочнойцелевой программы "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективудо 2020 года.
6. Сроки предоставления заявок на участие в отборе, а такжесостав комиссии и срок подведения итогов отбора проектов муниципальныхобразованийуказывается в приказе Министерства.
7. Муниципальные образования, не соответствующие условиям,установленным п.5 настоящего Порядка, к участию в отборе недопускаются.
8. Отбор проектов осуществляется комиссией на основаниикритериев. Критериями отбора проектов в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности для предоставления грантовявляются:
- расчетная экономия энергоресурсов в натуральном и денежномвыражении;
- срок окупаемости проекта;
- привлечение для реализации проекта внешнего финансирования, втом числе с использованием энергосервисного контракта (с приложениемподтверждающих документов);
- экономическая и социальная направленность проекта;
- процент объема софинансирования из бюджета соответствующегомуниципального образования на реализацию по мероприятиям в сфереэнергосбережения и повышения энергетической эффективности по отношениюк областному бюджету;
- процент объема софинансирования за счет внебюджетных источниковпо мероприятиям в сфере энергосбережения и повышения энергетическойэффективности по отношению к областному бюджету;
- процент оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов(электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода)многоквартирных домов на территории муниципального образования;
- проведение проектных и изыскательских работ за счет средствмуниципалитета или внебюджетных источников.
9. При предоставлении субсидии муниципальному бюджету долясофинансирования из областного бюджета не может быть установлена выше95 процентов и ниже 5 процентов средств, предусмотренных на реализациюпроекта в рамках муниципальной программы по энергосбережению иповышению энергетической эффективности, утвержденных в соответствующембюджете, и документально подтвержденного внебюджетного финансирования.
Заявка муниципального образования на предоставление гранта изобластного бюджета для софинансирования проекта в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности не можетпревышать объема средств, предусмотренных на выделение грантов.
10. Гранты в виде субсидий из областного бюджета перечисляются вбюджеты муниципальных образований на лицевые счета, открытые длякассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальныхорганах Федерального казначейства. Предоставление субсидий городским исельским поселениям осуществляется через муниципальные районы, всостав которых входят эти поселения.
11. Отчеты о расходовании субсидий предоставляются муниципальнымиобразованиями в Министерство ежеквартально, не позднее 5 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, по форме, утверждаемойМинистерством.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына иные цели.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образованийнесут ответственность за использование субсидий и достоверностьпредоставляемых сведений, подтверждающих использование субсидий, всоответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Мурманской области.
14. В случае обнаружения нарушений муниципальными образованиямиуровня софинансирования, непредоставления в срок отчетов,предоставления недостоверных сведений и данных в отчетности,нецелевого использования субсидии подлежат взысканию в доходобластного бюджета в соответствии с бюджетным законодательствомРоссийской Федерации.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляетМинистерство.Распределение грантов из областного бюджета муниципальным образованиямна реализацию пилотных проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности в 2011 году--------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ТЫС. РУБ. ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 1 | КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН | 3 000,00 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 2 | КОЛЬСКИЙ РАЙОН | 3 000,00 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 3 | Г. АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 5 615,00 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 4 | Г. МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2 851,80 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 5 | Г. КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2 011,40 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 6 | Г. КАНДАЛАКША КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА | 3 000,00 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 7 | С. П. ТУЛОМА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 733,20 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 8 | С. П. КОРЗУНОВОПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 9 000,00 ||-------+----------------------------------------------+-----------------------------|| 9 | Г. П. ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 788,60 ||------------------------------------------------------+-----------------------------|| ВСЕГО: | 30 000,00 |--------------------------------------------------------------------------------------Распределение грантов из областного бюджета муниципальным образованиямна реализацию пилотных проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности в 2012 году----------------------------------------------------------------------------------| N | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, || П/П | | БЮДЖЕТ, ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ. ||-----+----------------------------------+-------------------+-------------------|| 1 | Г. П. НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 20 374,00 | 3 590,00 ||-----+----------------------------------+-------------------+-------------------|| 2 | Г. МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ | 9 616,00 | 0,00 || | ТЕРРИТОРИЕЙ | | ||-----+----------------------------------+-------------------+-------------------|| 3 | С. П. ТУЛОМА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 1 847,62 | 0,00 ||-----+----------------------------------+-------------------+-------------------|| 4 | Г. П. ТУМАННЫЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 1 153,67 | 0,00 ||-----+----------------------------------+-------------------+-------------------|| 5 | Г. ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ | 0,00 | 36 410,00 || | ТЕРРИТОРИЕЙ | | ||----------------------------------------+-------------------+-------------------|| ВСЕГО: | 32 991,29 | 40 000,00 |----------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к подпрограмме
Правила
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской
области на предоставление поддержки малоимущим гражданам на
установку приборов учета используемых энергоресурсов
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставленияи распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований Мурманской области на предоставление поддержки малоимущимгражданам на установку приборов учета используемых энергоресурсов(далее - субсидии).
Применительно к настоящим Правилам малоимущими являются граждане,получающие или имеющие право на получение адресной государственнойсоциальной помощи в соответствии с Законом Мурманской области от23.12.2004 N 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи вМурманской области" на день обращения за социальной поддержкой, атакже имеющие среднедушевой доход ниже двукратной величиныпрожиточного минимума, установленной Правительством Мурманскойобласти, а именно следующие категории граждан:
- одиноко проживающие пенсионеры (мужчины, достигшие возраста 60лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет);
- одиноко проживающие инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
- семьи, состоящие из пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60лет, женщины, достигшие возраста 55 лет);
- семьи, состоящие из инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
- семьи, состоящие из пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60лет, женщины, достигшие возраста 55 лет) и инвалидов, в том числедетей-инвалидов;
- многодетные семьи.
Применительно к настоящим Правилам приборами учета используемыхэнергоресурсов являются приборы учета холодной и горячей воды.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходныхобязательств муниципальных образований Мурманской области на оказаниеподдержки малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилыхпомещениях.
Предоставление поддержки осуществляется в заявительном порядке ввиде:
- компенсации фактических расходов, понесенных с 1 января 2012года на приобретение, установку и пломбирование индивидуальныхприборов учета используемых энергоресурсов, установленных в жиломпомещении, нанимателем которого является гражданин;
- субсидии малоимущим гражданам в целях возмещения затрат,понесенных с 1 января 2012 года по приобретению, установке ипломбированию индивидуальных приборов учета используемыхэнергоресурсов, установленных в жилом помещении, нанимателем которогоявляется гражданин;
- приобретения, установки и пломбирования индивидуальных приборовучета используемых энергоресурсов в жилом помещении, нанимателемкоторого является гражданин.
Поддержка осуществляется один раз на одно жилое помещение, неболее 3 500 рублей.
Порядок предоставления поддержки устанавливается органамиместного самоуправления муниципальных образований.
3. Субсидии предоставляются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) всоответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетныхобязательств, предусмотренных на указанные цели.
4. Условия предоставления субсидии:
- наличие муниципальной программы в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности, разработанной в соответствии стребованиями федерального законодательства к программам в областиэнергосбережения;
- наличие мероприятий по оказанию помощи малоимущим гражданам наустановку приборов учета используемых энергоресурсов;
- наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетныхассигнований, направляемых на оказание помощи малоимущим гражданам наустановку приборов учета используемых энергоресурсов, с указанием долисофинансирования из средств местного бюджета на реализацию программныхмероприятий.
5. Размер субсидии i-му муниципальному образованию определяетсяпо следующей формуле:
Si = VN/HN x Hi, где:
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования напредоставление поддержки малоимущим гражданам на установку приборовучета используемых энергоресурсов;
VN - общий объем средств, предусмотренных в текущем году напредоставление поддержки малоимущим гражданам на установку приборовучета используемых энергоресурсов;
НN - общая численность малоимущих граждан, получающихгосударственную адресную социальную помощь и проживающих вмуниципальных жилых помещениях по состоянию на 1 января 2012 года;
Hi - численность малоимущих граждан, получающих государственнуюадресную социальную помощь и проживающих в муниципальных жилыхпомещениях в i-м муниципальном образовании по состоянию на 1 января2012 года.
6. Уровень софинансирования расходного обязательствамуниципального образования не может быть установлен ниже 5 процентоврасходного обязательства областного бюджета.
7. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основаниисоглашения, заключаемого между Министерством и администрациеймуниципального образования.
8. Целевой показатель результативности предоставления субсидии -доля малоимущих граждан, которым предоставлена поддержка на установкуприборов учета энергоресурсов, от общей численности малоимущихграждан, обратившихся за предоставлением данной поддержки.
9. Оценка результативности использования субсидии производится наоснове плановых (заявленных) и фактических показателейрезультативности предоставления субсидий в порядке, утверждаемомМинистерством, исходя из достижения значений показателейрезультативности предоставления субсидий.
10. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренныхбюджетом муниципального образования на финансирование его расходногообязательства, не соответствует установленному уровнюсофинансирования, размер субсидии подлежит сокращению досоответствующего уровня.
11. Субсидии из областного бюджета перечисляются в бюджетымуниципальных образований на лицевые счета, открытые для кассовогообслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органахФедерального казначейства. Предоставление субсидий городским исельским поселениям осуществляется через муниципальные районы, всостав которых входят эти поселения.
12. Сроки и порядок предоставления муниципальным образованиемотчетности об исполнении условий предоставления субсидий указывается всоглашении на предоставление субсидий между Министерством иадминистрацией муниципального образования - получателем субсидии.
13. Не использованный на 31 декабря 2012 года остаток субсидииподлежит возврату в областной бюджет.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен вдоход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию вдоход областного бюджета в порядке, установленном Министерствомфинансов Мурманской области.
14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына иные цели.
15. Предоставление субсидии приостанавливается (прекращается) впорядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, вслучаях:
- нецелевого использования субсидии;
- невыполнения муниципальным образованием обязанности обеспечитьуровень софинансирования проекта за счет средств муниципальногобюджета;
- непредоставления муниципальным образованием отчетности поформе, в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлениисубсидии.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образованийнесут ответственность за целевое использование субсидий идостоверность предоставляемых сведений, подтверждающих использованиесубсидий.
Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Мурманской области на предоставление поддержки малоимущим
гражданам на установку приборов учета используемых энергоресурсов-----------------------------------------------------------------------| N П/П | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОБЛАСТНОЙ || | | БЮДЖЕТ, || | | ТЫС. РУБ. ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 1 | Г. МУРМАНСК | 572 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 2 | Г. АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 275 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 3 | Г. КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 207 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 4 | КОВДОРСКИЙ РАЙОН | 157 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 5 | Г. МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 678 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 6 | Г. ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 307 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 7 | Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 81 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 8 | ЗАТО П. ВИДЯЕВО | 57 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 9 | ЗАТО Г. ЗАОЗЕРСК | 184 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 10 | ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ | 42 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 11 | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК | 360 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 12 | ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК | 822 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 13 | Г. П. КАНДАЛАКША КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА | 302 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 14 | Г. П. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА | 276 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 15 | С. П. АЛАКУРТТИ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА | 60 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 16 | С. П. ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА | 40 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 17 | С. П. ЛОВОЗЕРО ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА | 68 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 18 | Г. П. РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА | 166 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 19 | Г. П. ЗАПОЛЯРНЫЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 114 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 20 | Г. П. НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 275 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 21 | Г. П. ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 21 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 22 | С. П. КОРЗУНОВО ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 11 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 23 | С. П. ВАРЗУГА ТЕРСКОГО РАЙОНА | 5 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 24 | Г. П. УМБА ТЕРСКОГО РАЙОНА | 166 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 25 | Г. П. КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 107 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 26 | Г. П. МУРМАШИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 101 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 27 | Г. П. МОЛОЧНЫЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 66 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 28 | Г. П. ТУМАННЫЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 8 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 29 | Г. П. ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 22 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 30 | Г. П. КИЛЬДИНСТРОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 50 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 31 | С. П. ТЕРИБЕРКА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 23 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 32 | С. П. МЕЖДУРЕЧЬЕ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 19 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 33 | С. П. УРА-ГУБА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 9 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 34 | С. П. ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 21 ||-------+-------------------------------------------------+-----------|| 35 | С. П. ТУЛОМА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 28 ||---------------------------------------------------------+-----------|| ИТОГО: | 5 700 |-----------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к подпрограмме
Правила
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской
области на принятые и неисполненные обязательства по
мероприятиям, реализуемым за счет предоставленных грантов
для софинансирования пилотных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
рамках муниципальных целевых программ в 2011 году
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставленияи распределения в 2012 году средств областного бюджета, выделяемых ввиде субсидий бюджетам муниципальных образований на принятые инеисполненные обязательства по мероприятиям, реализуемым за счетпредоставленных грантов для софинансирования пилотных проектов вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности врамках муниципальных целевых программ в 2011 году (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в2012 году на принятые и неисполненные обязательства по мероприятиям,реализуемым за счет предоставленных грантов для софинансированияпилотных проектов в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности в рамках муниципальных целевых программ в2011 году, в том числе с возможностью направления средствмуниципальными образованиями на возмещение фактически произведенныхрасходов за счет средств бюджета муниципального образования в 2012году на расчеты с подрядными организациями в рамках заключенныхмуниципальных контрактов.
Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью, впределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерствуэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области науказанные цели, на основании соглашений о предоставлении субсидий.
3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий являются:
- наличие муниципальной программы в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности, разработанной в соответствии стребованиями федерального законодательства к программам в областиэнергосбережения;
- наличие муниципального контракта на выполнение мероприятий,реализуемых за счет предоставленных в 2011 году грантов длясофинансирования пилотного проекта в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности в рамках муниципальной целевойпрограммы;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетныхассигнований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных нареализацию проекта.
4. Размер субсидии муниципальному образованию определяется последующей формуле:
Si = Ci - Pi, где:
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования напринятые и неисполненные обязательства по мероприятиям, реализуемым засчет предоставленных грантов для софинансирования пилотных проектов вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности врамках муниципальных целевых программ в 2011 году;
Ci - объем средств областного бюджета в размере предоставленногогранта i-му муниципальному образованию для софинансирования пилотныхпроектов в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в рамках муниципальных целевых программ в 2011 году.
При этом Ci не должна превышать объем средств, предусмотренныймуниципальным контрактом за счет средств областного бюджета;
Pi - фактическая оплата выполненных работ по реализации пилотногопроекта в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности за счет средств областного бюджета по состоянию на 1января 2012 года.
5. Уровень софинансирования расходного обязательствамуниципального образования устанавливается не ниже 5 процентоврасходного обязательства областного бюджета.
6. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основаниисоглашения между Министерством и администрацией муниципальногообразования.
7. Целевые показатели результативности предоставления субсидий -показатели, характеризующие экономию энергоресурсов по итогамреализации пилотного проекта, софинансируемого за счетпредоставленного гранта.
Значения целевых показателей результативности предоставлениясубсидий устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
8. Оценка результативности использования субсидии производится наоснове плановых (заявленных) и фактических показателейрезультативности предоставления субсидий в порядке, утверждаемомМинистерством, исходя из достижения значений показателейрезультативности предоставления субсидий.
9. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренныхбюджетом муниципального образования на финансирование его расходногообязательства, не соответствует установленному уровнюсофинансирования, размер субсидии подлежит сокращению досоответствующего уровня.
10. Субсидии из областного бюджета перечисляются в бюджетымуниципальных образований на лицевые счета, открытые для кассовогообслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органахФедерального казначейства. Предоставление субсидий городским исельским поселениям осуществляется через муниципальные районы, всостав которых входят эти поселения, на основании трехстороннихсоглашений.
11. Сроки и порядок предоставления муниципальным образованиемотчетности об исполнении условий предоставления субсидий указывается всоглашении на предоставление субсидий между Министерством иадминистрацией муниципального образования - получателем субсидии.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына иные цели.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образованийнесут ответственность за использование субсидий и достоверностьпредоставляемых сведений, подтверждающих использование субсидий, всоответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Мурманской области.
14. Предоставление субсидии приостанавливается (прекращается) впорядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, вслучаях:
- нецелевого использования субсидии;
- невыполнения муниципальным образованием обязанности обеспечитьуровень софинансирования проекта за счет средств муниципальногобюджета;
- непредоставления муниципальным образованием отчетности поформе, в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлениисубсидии.
Распределение субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской
области на принятые и неисполненные обязательства по
мероприятиям, реализуемым за счет предоставленных грантов
для софинансирования пилотных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
рамках муниципальных целевых программ в 2011 году-----------------------------------------------------------------| N П/П | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОБЛАСТНОЙ || | | БЮДЖЕТ, ТЫС. || | | РУБ. ||-------+----------------------------------------+--------------|| 1 | КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН | 2 541,9 ||-------+----------------------------------------+--------------|| 2 | Г. П. КАНДАЛАКША КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА | 1 875,9 ||------------------------------------------------+--------------|| ВСЕГО | 4 417,8 |-----------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к подпрограмме
Правилапредоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на реализацию проектов, направленных на
оснащение узлами учета энергоресурсов, формирование системы учета и
контроля потребления энергетических ресурсов
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставленияи распределения средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидийбюджетам муниципальных образований в целях софинансирования проектов,направленных на оснащение узлами учета энергоресурсов, формированиесистемы учета и контроля потребления энергетических ресурсов (далее -субсидии).
2. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью,в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренныхМинистерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманскойобласти (далее - Министерство) на указанные цели, на основаниисоглашений о предоставлении субсидий. Соглашение о предоставлениисубсидии заключается по результатам отбора проектов муниципальныхобразований. Результаты отбора утверждаются приказом Министерстваэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.
3. Критериями отбора проектов для предоставления субсидийявляются:
- наличие муниципальной программы в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности, разработанной в соответствии стребованиями федерального законодательства к программам в областиэнергосбережения;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетныхассигнований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных нареализацию проекта;
- процент объема софинансирования из бюджета соответствующегомуниципального образования на реализацию проекта;
- процент объема софинансирования за счет внебюджетныхисточников.
4. Сроки проведения и методика отбора проектов муниципальныхобразований в целях предоставления субсидий из областного бюджета, атакже состав отборочной комиссии утверждаются приказом Министерства.
5. Размер субсидии муниципальному образованию определяется последующей формуле:
Гi = k х Зi, где:
Гi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования;
Зi - объем заявки i-го муниципального образования на получениесубсидии из областного бюджета;
k - коэффициент, рассчитанный по формуле:
n
k =Гn/Е Зi, где:
i=1
Гn - общий объем средств, предусмотренных на выделение субсидий.
6. Уровень софинансирования расходного обязательствамуниципального образования устанавливается не ниже 20 процентоврасходного обязательства областного бюджета, уровень софинансированиярасходного обязательства за счет внебюджетных источниковустанавливается не ниже 60 процентов расходного обязательстваобластного бюджета.
7. Распределение субсидий муниципальным образованиям на основаниирешения отборочной комиссии по итогам отбора проектов утверждаетсяМинистерством.
8. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основаниисоглашения между Министерством и администрацией муниципальногообразования.
9. Перечень целевых показателей результативности предоставлениясубсидий:
- доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия,тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, газ), расчеты закоторые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объемеэнергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципальногообразования;
- доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия,тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, газ), потребляемыхбюджетным учреждениями, расчеты за которые осуществляются сиспользованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов,потребляемых бюджетным учреждениями на территории муниципальногообразования;
- доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия,тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, газ), потребляемых вмногоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются сиспользованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов,потребляемых в многоквартирных домах на территории муниципальногообразования.
Значения целевых показателей результативности предоставлениясубсидий устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
10. Оценка результативности использования субсидии производитсяна основе плановых (заявленных) и фактических показателейрезультативности предоставления субсидий в порядке, утверждаемомМинистерством, исходя из достижения значений показателейрезультативности предоставления субсидий.
11. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренныхбюджетом муниципального образования на финансирование его расходногообязательства, не соответствует установленному уровнюсофинансирования, размер субсидии подлежит сокращению досоответствующего уровня.
12. Субсидии из областного бюджета перечисляются в бюджетымуниципальных образований на лицевые счета, открытые для кассовогообслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органахФедерального казначейства. Предоставление субсидий городским исельским поселениям осуществляется через муниципальные районы, всостав которых входят эти поселения, на основании трехстороннихсоглашений.
13. Сроки и порядок предоставления муниципальным образованиемотчетности об исполнении условий предоставления субсидий указывается всоглашении на предоставление субсидий между Министерством иадминистрацией муниципального образования - получателем субсидии.
14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына иные цели.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образованийнесут ответственность за использование субсидий и достоверностьпредоставляемых сведений, подтверждающих использование субсидий, всоответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Мурманской области.
16. Предоставление субсидии приостанавливается (прекращается) впорядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, вслучаях:
- нецелевого использования субсидии;
- невыполнения муниципальным образованием обязанности обеспечитьуровень софинансирования проекта за счет средств муниципальногобюджета;
- непредставления муниципальным образованием отчетности по форме,в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлениисубсидии.
17. Органам местного самоуправления рекомендуется осуществлятьпроцедуру выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров (работ,услуг) путем проведения совместных торгов в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 N 631"Об утверждении положения о взаимодействии государственных имуниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществлениефункций по размещению заказов для государственных и муниципальныхзаказчиков, при проведении совместных торгов".
18. В связи с прекращением реализации долгосрочной целевойпрограммы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловойэнергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителямв соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учетапотребления таких ресурсов" на 2009-2016 годы для муниципальныхобразований, подавших заявление на предоставление субсидии нареализацию мероприятий данной программы до вступления в силупостановления Правительства Мурманской области от 28.05.2012 N 235-ПП,действует прилагаемый Порядок предоставления и распределения субсидийиз областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализациюв 2012 году мероприятий по поэтапному переходу на отпуск коммунальныхресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрическойэнергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.
Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований Мурманской области на реализацию проектов, направленных на
оснащение узлами учета энергоресурсов, формирование системы учета и
контроля потребления энергетических ресурсов в 2012 году--------------------------------------------------------------------------| N | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, || П/П | | ТЫС. РУБ. ||-----+----------------------------------------------+-------------------|| 1 | ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК | 1 921,00 ||-----+----------------------------------------------+-------------------|| 2 | ЗАТО П. ВИДЯЕВО | 344,00 ||-----+----------------------------------------------+-------------------|| 3 | Г. МУРМАНСК | 26 500,00 ||-----+----------------------------------------------+-------------------|| 4 | Г. МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 7 257,78 ||-----+----------------------------------------------+-------------------|| 5 | ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН | 3 657,00 ||-----+----------------------------------------------+-------------------|| 6 | С. П. ТУЛОМА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 828,57 ||-----+----------------------------------------------+-------------------|| 7 | Г. П. КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 1 982,75 ||----------------------------------------------------+-------------------|| ВСЕГО | 42 491,1 |--------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Правилам
Порядок
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета между
бюджетами муниципальных образований, подавших заявления на
предоставление субсидий в соответствии с постановлением Правительства
Мурманской области от 30.09.2011 N 484-ПП
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления ираспределения субсидий из областного бюджета между бюджетамимуниципальных образований, подавших заявления на предоставлениесубсидий в соответствии с постановлением Правительства Мурманскойобласти от 30.09.2011 N 484-ПП.
2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в случаях:
2.1. Наличия утвержденной на территории соответствующегомуниципального образования муниципальной программы, предусматривающейпоэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии,горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям всоответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учетапотребления таких ресурсов (далее - муниципальная программа).
2.2. Передачи органами местного самоуправления полномочий поподготовке технических характеристик коллективных (общедомовых)приборов учета потребления ресурсов Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Министерство).
2.3. Соблюдения муниципальным образованием одного из условий:
2.3.1. Участие в адресных региональных программах по проведениюкапитального ремонта МКД в соответствии с Федеральным законом от21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (субсидия предоставляется в отношении МКД,включенных в адресные региональные программы по проведениюкапитального ремонта).
2.3.2. Наличие разработанной в отношении МКД проектно-сметнойдокументации на установку коллективных (общедомовых) приборов учета,согласованной с ресурсоснабжающей организацией.
3. Для получения субсидии муниципальные образования представляютв Министерство заявление на получение субсидии с приложением следующихдокументов:
- выписки из решения о бюджете муниципального образования опринятии соответствующего расходного обязательства на реализациюмуниципальной программы;
- копий протоколов общего собрания собственников помещений в МКДо долевом участии в установке приборов учета.
Дополнительно представляется один из следующих документов:
- копии согласованной с ресурсоснабжающей организацией проектно-сметной документации на установку коллективных (общедомовых) приборовучета;
- документы, подтверждающие участие муниципального образования вадресных региональных программах по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (копии договоров, дополнительных соглашений).
4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством наосновании заключенных договоров (соглашений) о предоставлении субсидий(далее - Соглашение) в соответствии с бюджетной росписью, в пределахлимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на лицевыесчета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетовв территориальных органах Федерального казначейства. Предоставлениесубсидий городским и сельским поселениям осуществляется черезмуниципальные районы, в состав которых входят эти поселения.
Сроки предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.
5. В Соглашении в обязательном порядке содержатся:
- предмет Соглашения, которым определяется целевое использованиепредоставляемой субсидии;
- уровень и размеры софинансирования сторон Соглашения;
- источники финансирования;
- обязательства сторон по Соглашению, в которых перечисляютсяусловия и сроки предоставления субсидии, предельный размер субсидии;
- обязательства по целевому использованию субсидии, а также повыполнению условий, установленных при их предоставлении, и порядоквозврата субсидии;
- порядок, сроки и формы предоставления отчетности о результатахвыполнения условий, предусмотренных Соглашением;
- право Министерства на проведение проверки целевогоиспользования и размера предоставленной субсидии;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
6. Отчеты о расходовании субсидий предоставляются муниципальнымиобразованиями в Министерство ежемесячно, не позднее 5 числа месяца,следующего за отчетным, по форме, утверждаемой Министерством.
7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына иные цели.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований несутответственность за использование субсидий и достоверностьпредоставляемых сведений, подтверждающих использование субсидий, всоответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Мурманской области.
9. В случае обнаружения нарушений муниципальными образованиямиуровня софинансирования, непредоставления в срок отчетов,предоставления недостоверных сведений и данных в отчетности,нецелевого использования субсидии подлежат взысканию в доходобластного бюджета в соответствии с бюджетным законодательствомРоссийской Федерации.
10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляетМинистерство.
Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами
муниципальных образований, подавшими заявление на предоставление
субсидии в соответствии с постановлением Правительства Мурманской
области от 30.09.2011 N 484-ПП------------------------------------------------------------------------------| N | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, || П/П. | | ТЫС. РУБ. ||------+-------------------------------------------------+-------------------|| 1 | ЗАТО Г. ЗАОЗЕРСК | 585,30 ||------+-------------------------------------------------+-------------------|| 2 | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК | 3 628,60 ||------+-------------------------------------------------+-------------------|| 3 | Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 1 383,90 ||------+-------------------------------------------------+-------------------|| 4 | Г. АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2 788,60 ||------+-------------------------------------------------+-------------------|| 5 | Г. П. ТУМАННЫЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 34,50 ||------+-------------------------------------------------+-------------------|| 6 | Г. П. ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА | 351,20 ||--------------------------------------------------------+-------------------|| ВСЕГО | 8 772,1 |------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к подпрограмме
Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по
внедрению энергосберегающих технологий для повышения энергетической
эффективности уличного освещения в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления ирасходования средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидийбюджетам муниципальных образований с целью возмещения затрат нареализацию мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий дляповышения энергетической эффективности уличного освещения, включенныхв Программу (далее - субсидия).
2. Субсидии предоставляются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) всоответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главногораспорядителя средств областного бюджета Мурманской области, впределах лимитов бюджетных обязательств.
Сроки проведения и методика отбора заявок в целях предоставленияСубсидий из областного бюджета, а также состав отборочной комиссииутверждаются приказом Министерства.
3. Уровень софинансирования расходного обязательствамуниципального образования не может быть установлен ниже 5 процентоврасходного обязательства областного бюджета.
4. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенныхс Министерством по утвержденной форме.
В соглашении предусматриваются:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджетумуниципального образования;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджетемуниципального образования на финансовое обеспечение расходныхобязательств, связанных с софинансированием мероприятий по внедрениюэнергосберегающих технологий для повышения энергетическойэффективности уличного освещения, с учетом установленного уровняфинансирования;
г) обязательства муниципального образования по целевомуиспользованию субсидии, а также по выполнению условий, установленныхпри ее предоставлении;
д) сроки и порядок предоставления документов и отчетов обисполнении муниципальным образованием обязательств, предусмотренныхсоглашением;
е) порядок осуществления контроля за исполнением условийсоглашения;
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
з) порядок возврата субсидии в случае неисполнения обязательствмуниципальным образованием;
и) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
5. Предоставление субсидии осуществляется при наличии:
а) перечня основных мероприятий, источниками финансовогообеспечения которых являются бюджетные средства, с подтверждениемистребования расходных бюджетных обязательств сметно-финансовымирасчетами;
б) выписки из решения Совета депутатов муниципального образованияо бюджете муниципального образования, подтверждающей включение средствна софинансирование в соответствующем финансовом году;
в) отчетов о фактически выполненных объемах работ (формы КС-2,КС-3) в срок, установленный соглашением;
г) отчетов о расходовании субсидии по утвержденной Министерствомформе в срок, установленный соглашением;
д) заявки о потребности в средствах на финансирование работ,выполненных за отчетный период, по установленной Министерством форме.
6. Субсидии перечисляются Министерством в бюджеты муниципальныхобразований на лицевые счета, открытые для кассового обслуживанияисполнения местных бюджетов в территориальных органах Федеральногоказначейства.
7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына иные цели.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований несутответственность за целевое использование субсидий и достоверностьпредоставляемых сведений, подтверждающих использование субсидий, всоответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Мурманской области.
9. В случае обнаружения нарушений муниципальными образованиямисоглашений о предоставлении субсидий в части несоблюдения уровнясофинансирования, непредоставления в срок отчетов, предоставлениянедостоверных сведений и данных в отчетности, нецелевого использованиябюджетных средств и других обязательств субсидии подлежат взысканию вдоход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательствомРоссийской Федерации.
10. Муниципальное образование, не соответствующее установленномупорядку, к участию в отборе не допускается.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляетМинистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманскойобласти.
Распределение субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий по внедрению
энергосберегающих технологий для повышения энергетической
эффективности уличного освещения в 2011 году------------------------------------------------------------------| N | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ТЫС. || П/П | | РУБ. ||-----+---------------------------------+------------------------|| 1 | Г. МУРМАНСК | 120 000 ||-----+---------------------------------+------------------------|| 2 | Г. П. ТУМАННЫЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 400 ||---------------------------------------+------------------------|| ВСЕГО | 120 400 |------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к подпрограмме
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета организациям на
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение
разработки, согласования и утверждения технической документации на
многоквартирные жилые дома Мурманской области в 2012 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления ирасходования средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидииорганизациям на финансовое обеспечение мероприятий, направленных напроведение разработки, согласования и утверждения техническойдокументации на многоквартирные жилые дома Мурманской области в 2012году, включенные в Программу (далее - субсидия).
2. Право на получение субсидии имеют организации, осуществляющиетехнический учет, техническую инвентаризацию объектов недвижимости(объектов учета), расположенных на территории Мурманской области,независимо от их принадлежности.
3. Условия предоставления субсидии:
- организация осуществляет проектирование перепланировок ипереоборудования объектов недвижимости, согласование проектнойдокументации и получение разрешений на производство ремонтных работ;
- организация осуществляет производство землеустроительных работ;
- организация осуществляет формирование информационной базы обобъектах учета и их административно-территориальном распределении;
- организация обеспечивает достоверность сведений об объектахналогообложения;
- организация обеспечивает информационное обеспечениефункционирования системы государственной регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним;
- организация осуществляет сбор и предоставление сведений обобъектах недвижимости для проведения государственного статистическогоучета;
- целевое использование средств, а именно - средства областногобюджета, предоставленные получателю субсидии в соответствии снастоящим Порядком, направляются исключительно на разработку,согласование и утверждение технической документации на многоквартирныежилые дома Мурманской области;
- организацией предоставлена в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Министерство)заявка на получение субсидии на разработку, согласование и утверждениетехнической документации на многоквартирные жилые дома Мурманскойобласти.
4. Субсидия предоставляется Министерством в соответствии сбюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средствобластного бюджета Мурманской области в пределах лимитов бюджетныхобязательств на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее- соглашение) по форме, утверждаемой Министерством.
5. В соглашении в обязательном порядке содержатся:
- предмет соглашения, которым определяется целевое использованиепредоставляемой субсидии;
- обязательства сторон, в которых перечисляются условия и срокипредоставления субсидии, предельный размер субсидии;
- обязательства организации по целевому использованию субсидии, атакже по выполнению условий, установленных при ее предоставлении, ипорядок возврата субсидии;
- порядок, сроки и формы предоставления организацией отчетности орезультатах выполнения условий, предусмотренных соглашением;
- право Министерства на проведение проверки целевогоиспользования и размера предоставленной субсидии;
- обязательства Министерства в отношении сроков и размеровфинансирования;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения.
6. Перечисление субсидии осуществляется Министерством нарасчетный счет организации, открытый ей в кредитной организации.
7. Контроль за целевым использованием субсидии, выполнениемусловий ее предоставления осуществляется Министерством.
В случаях выявления Министерством нарушения условийпредоставления субсидии, установленных пунктом 3 настоящего Порядка,Министерство в течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельствнарушения направляет организации-нарушителю письмо с предложением овозврате незаконно полученных средств областного бюджета с указаниемнарушений, сумм и сроков возврата.
Возврат субсидии осуществляется организацией на лицевой счетМинистерства, открытый для кассового обслуживания в территориальноморгане Федерального казначейства:
- в случае нецелевого использования средств - в размеренецелевого использования;
- в случае нарушений организацией условий соглашения опредоставлении субсидии - в суммах, определенных соглашением.
8. При отказе организации от возврата средств в случаях,установленных пунктом 7 настоящего Порядка, их взысканиеосуществляется в судебном порядке.
Приложение N 8
к подпрограмме
Порядок
софинансирования программ в области энергосбережения учреждений
областной собственности
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления ираспределения средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидий(далее - Субсидии) учреждениям областной собственности (далее -Учреждения) в целях софинансирования программ в областиэнергосбережения (далее - Программа) Учреждений.
2. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью,в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренныхМинистерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманскойобласти (далее - Министерство) на указанные цели, на основаниисоглашений о предоставлении Субсидий. Соглашение о предоставленииСубсидии заключается по результатам отбора заявок, представленных вМинистерство. Результаты отбора утверждаются приказом Министерства.
3. Критериями отбора заявок для предоставления Субсидий являются:
- наличие Программы Учреждения, разработанной в соответствии стребованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов кпрограммам в области энергосбережения;
- наличие в Учреждении должностного лица, назначенного приказомруководителя Учреждения ответственным за энергосбережение;
- проведенное обязательное энергетическое обследование Учрежденияи наличие энергетического паспорта;
- обязательное исполнение Учреждением требований постановленияПравительства Мурманской области от 17.08.2012 N 413-ПП"Об утверждении правил предоставления информации, необходимой длярасчета фактических целевых показателей долгосрочной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вМурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года";
- процент объема софинансирования за счет внебюджетныхисточников;
- расчетная экономия энергоресурсов в натуральном и денежномвыражении;
- срок окупаемости проекта;
- привлечение для реализации проекта внешнего финансирования, втом числе с использованием энергосервисного контракта (с приложениемподтверждающих документов);
- наличие приборов учета, введенных в эксплуатацию по всем видампотребляемых коммунальных ресурсов.
4. Сроки проведения и методика отбора заявок в целяхпредоставления Субсидий из областного бюджета, а также составотборочной комиссии утверждаются приказом Министерства.
5. Размер субсидии Учреждению определяется по следующей формуле:
Гi = k х Зi, где:
Гi - объем субсидии i-му Учреждению;
Зi - объем заявки по i-му Учреждению на получение субсидии изобластного бюджета;
k - коэффициент, рассчитанный по формуле:
n
k =Гn/Е Зi, где:
i=1
Гn - общий объем средств, предусмотренных на выделение Субсидий.
6. Уровень софинансирования расходного обязательства Учрежденияустанавливается не ниже 5 процентов расходного обязательстваобластного бюджета.
7. Распределение Субсидий Учреждениям на основании решенияотборочной комиссии по итогам отбора заявок утверждаетсяМинистерством.
8. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основаниисоглашения.
9. Перечень целевых показателей результативности предоставлениясубсидий:
- объем коммунальных ресурсов (электрическая энергия, тепловаяэнергия, горячая вода, холодная вода, газ), потребляемых Учреждением вотчетном и предшествующем годах (с 2009 года);
- объем средств из внебюджетных источников, привлекаемых нареализацию программы в Учреждениях.
Значения целевых показателей результативности предоставленияСубсидий устанавливаются соглашением о предоставлении Субсидии.
10. Оценка результативности использования Субсидии производитсяна основе плановых (заявленных) и фактических показателейрезультативности предоставления субсидий в соответствии с Соглашением.
11. Министерство в соответствии со сводной бюджетной росписью,кассовым планом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, производитперечисление Субсидии в соответствии с Соглашением.
12. Сроки и порядок предоставления Учреждениями отчетности обисполнении условий предоставления субсидий указывается в Соглашении напредоставление субсидий.
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына иные цели.
14. Учреждения несут ответственность за использование субсидий идостоверность предоставляемых сведений, подтверждающих использованиесубсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Мурманской области.
15. Предоставление субсидии приостанавливается (прекращается) впорядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, вслучаях:
- нецелевого использования субсидии;
- непредоставления Учреждением отчетности по форме, в порядке исроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.
Приложение N 9
к подпрограмме
Правила
предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным
образованиям на софинансирование объектов капитального строительства,
относящихся к муниципальной собственности
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставленияи расходования субсидий из бюджета Мурманской области местным бюджетамна софинансирование объектов капитального строительства, относящихся кмуниципальной собственности (далее - субсидии).
2. Уровень софинансирования расходного обязательства органаместного самоуправления по объектам капитального строительства,относящимся к муниципальной собственности, частично финансируемым засчет субсидий, предоставляемых из областного бюджета, устанавливаетсяне менее 5%.
3. Эффективность использования субсидий оцениваетсяисполнительными органами государственной власти Мурманской области,осуществляющими предоставление субсидий муниципальным образованиям насофинансирование объектов капитального строительства (далее -исполнительные органы государственной власти Мурманской области), наоснове следующих показателей:
а) ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
б) увеличение степени готовности объекта капитальногостроительства не менее чем на 30%;
в) утверждение проектно-сметной документации и получениеположительного заключения государственной экспертизы проектнойдокументации (в случае, когда проведение этой экспертизы всоответствии с законодательством Российской Федерации являетсяобязательным).
4. Субсидии предоставляются исполнительным органомгосударственной власти Мурманской области в соответствии с бюджетнойросписью и кассовым планом, в пределах лимитов бюджетных обязательств,на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение)по утверждаемой исполнительным органом государственной властиМурманской области форме.
5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям присоблюдении следующих условий:
а) утверждение в установленном порядке муниципальных программ(планов) сокращения объемов незавершенного строительства сопределением сроков и размеров финансирования объектов капитальногостроительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия(далее - объекты капитального строительства), из бюджетамуниципального образования;
б) наличие утвержденной проектной документации на объектыкапитального строительства и положительного заключения государственнойэкспертизы проектной документации (в случае, когда проведение этойэкспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерацииявляется обязательным) или обязательство муниципального образования,предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документациии проведение в установленных законодательством РФ случаяхгосударственной экспертизы проектной документации.
6. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых муниципальномуобразованию;
б) целевое назначение субсидий;
в) сведения о наименовании объектов капитального строительства;
г) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджетемуниципального образования и направляемых на финансирование объектовкапитального строительства, относящихся к собственности муниципальногообразования;
д) сведения об объеме средств, предоставляемых из бюджетоврайонов бюджетам поселений на софинансирование объектов капитальногостроительства, относящихся к собственности поселений (в случаесофинансирования объектов капитального строительства поселений избюджетов муниципальных районов);
е) обязательство муниципального образования представитьисполнительному органу государственной власти Мурманской области вмесячный срок после заключения соглашения подтверждение о внесенииизменений в сводные бюджетные росписи в части увеличения доходов ирасходов бюджетов муниципальных образований на сумму предоставленныхсубсидий;
ж) график финансирования (перечисления) субсидий;
з) обязательство муниципального образования о предоставлении поформам и в сроки, установленные исполнительным органом государственнойвласти Мурманской области, отчетов об исполнении им обязательств,вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местных бюджетов вчасти объектов капитального строительства, на софинансирование которыхпредоставлены субсидии;
и) порядок осуществления контроля за исполнением условийсоглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращенияпредоставления субсидий;
к) порядок возврата субсидий, в том числе использованных не поцелевому назначению;
л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
7. Размер средств, указанных в подпункте "г" и "д" пункта 6настоящих Правил, подтверждается выпиской из решения представительногооргана местного самоуправления о местном бюджете, котораяпредоставляется муниципальным образованием исполнительному органугосударственной власти Мурманской области при заключении соглашения.
8. Для заключения соглашения муниципальные образованияпредоставляют:
а) копии муниципальных программ (планов) сокращения объемовнезавершенного строительства с определением сроков и размеровфинансирования объектов капитального строительства, насофинансирование которых предоставляется субсидия;
б) копии положительных заключений государственной экспертизыпроектной документации на объекты капитального строительства, сводныхсметных расчетов и распоряжений об утверждении проектно-сметнойдокументации или обязательство муниципального образования,предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документациии проведения в установленных законодательством РФ случаяхгосударственной экспертизы проектной документации;
в) копию соглашения, заключенного муниципальным районом споселением, в случае предоставления субсидий из бюджета муниципальногорайона на софинансирование объектов капитального строительства,относящихся к собственности поселений.
9. Предоставление субсидий на один и тот же объект капитальногостроительства в рамках различных соглашений не допускается.
Не допускается использование субсидий на финансирование объектакапитального строительства в части, превышающей сметную стоимостьстроительства, утвержденную в установленном порядке.
10. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований насчета территориальных органов Федерального казначейства, открытые длякассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счетсоответствующего администратора доходов, уполномоченного наиспользование субсидии.
В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидийиз бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений насофинансирование объектов капитального строительства, относящихся ксобственности поселений, муниципальные районы обязаны передатьуказанные субсидии бюджетам поселений.
Учет операций, связанных с использованием субсидий,осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых втерриториальных органах Федерального казначейства.
По соглашению сторон средства субсидии предоставляются навозмещение произведенных ранее расходов местных бюджетов.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы надругие цели.
11. Предоставление субсидий приостанавливается по решениюисполнительного органа государственной власти Мурманской области вслучае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения.
При невозможности устранения допущенного муниципальнымобразованием нарушения условий соглашения предоставление субсидийпрекращается по решению исполнительного органа государственной властиМурманской области, а высвобождающиеся средства перераспределяютсяпутем внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционнуюпрограмму и в соответствующую долгосрочную целевую программу споследующим внесением изменений в закон об областном бюджете натекущий финансовый год.
12. Контроль за целевым использованием субсидий и исполнениеммуниципальными образованиями условий соглашений осуществляетсяисполнительным органом государственной власти Мурманской области,Контрольно-счетной палатой Мурманской области, иными контрольно-ревизионными органами в соответствии с законодательством РФ.
Приложение N 2
к Программе
Паспорт подпрограммы "Повышение энергетической эффективности при
проведении капитального ремонта и подготовке объектов и системжизнеобеспечения Мурманской области к работе в отопительный период" на
2013-2015 годы---------------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО || | ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------------+---------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ || | УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------------+---------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ЗАДАЧА N 1. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ || | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В || | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: || | 1.1. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. || | 1.2. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. || | 1.3. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. || | 1.4. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. || | 1.5. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО- || | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНЫМ || | ПЛАНОМ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ || | ПРОБЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. || | 1.6. ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ПО || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ || | СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ - || | ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛАСТНЫМИ УНИТАРНЫМИ || | ПРЕДПРИЯТИЯМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, || | ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ || | КОТЕЛЬНЫХ. || | 1.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ || | КОТОРЫХ ОСНОВАНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ || | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. || | ЗАДАЧА N 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ТОПЛИВОМ || | УДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ || | ЗАВОЗА ГРУЗОВ. || | ЗАДАЧА N 3. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ || | РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ||---------------------------+---------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОТ ОБЩЕГО || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | ОБЪЕМА ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, ОПРЕДЕЛЕННОГО СОГЛАСНО || ПОДПРОГРАММЫ | ФОРМЕ 1-ЖКХ (ЗИМА) СРОЧНАЯ "СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ || | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ || | УСЛОВИЯХ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РОССТАТА ОТ || | 27.02.2006 N 7 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2012. || | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ || | ОБЪЕМУ СРЕДСТВ СУБСИДИИ (ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ || | ОРГАНИЗАЦИЯМ). || | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ || | ОБЪЕМУ СРЕДСТВ СУБСИДИИ (ГАЗОСНАБЖАЮЩИМ || | ОРГАНИЗАЦИЯМ). || | РАБОТА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С || | ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ, ЧАСОВ В СУТКИ ||---------------------------+---------------------------------------------------------|| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2015 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------------+---------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, || МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО. || | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО- || | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНЫМ || | ПЛАНОМ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ || | ПРОБЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. || | ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ПО || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ || | СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ - || | ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛАСТНЫМИ УНИТАРНЫМИ || | ПРЕДПРИЯТИЯМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, || | ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ || | КОТЕЛЬНЫХ. || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ || | КОТОРЫХ ОСНОВАНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ || | ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ТОПЛИВОМ УДАЛЕННЫХ || | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ЗАВОЗА ГРУЗОВ. || | КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, || | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ || | (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОДАЖУ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТЕПЛОВОЙ || | ЭНЕРГИИ) ПО ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ || | ИЗДЕРЖЕК. || | КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ГАЗОСНАБЖАЮЩИМ || | ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОСТАВЛЯЮЩИМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ ПО || | УТВЕРЖДЕННЫМ РОЗНИЧНЫМ ЦЕНАМ. || | СНИЖЕНИЕ РЕЕСТРОВОЙ, КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ || | РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ||---------------------------+---------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ДАННОЙ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА || | СОСТАВЛЯЕТ 7 343 994,9 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ: || | 2013 Г. - 3 025 326,6 ТЫС. РУБ.; || | 2014 Г. - 2 158 588,7 ТЫС. РУБ.; || | 2015 Г. - 2 160 079,6 ТЫС. РУБ. || | УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2012-2015 ГОДЫ || | ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ || | ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------------+---------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОТ ОБЩЕГО || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ОБЪЕМА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, ОПРЕДЕЛЕННОГО СОГЛАСНО || ПОДПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ФОРМЕ 1-ЖКХ (ЗИМА) СРОЧНАЯ "СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ || СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ || ЭФФЕКТИВНОСТИ | УСЛОВИЯХ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РОССТАТА ОТ || | 27.02.2006 N 7 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2012: || | В 2013 Г. - 6%; || | В 2014 Г. - 11,7%; || | В 2015 Г. - 17%. || | ДОЛЯ ПОГАШЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ПО || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ || | СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ - || | ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛАСТНЫМИ УНИТАРНЫМИ || | ПРЕДПРИЯТИЯМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, || | ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ || | КОТЕЛЬНЫХ ОТ ОБЩЕГО РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД || | УКАЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: || | В 2013 Г. - 65%. || | ДОЛЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || | ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СИСТЕМА || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОСНОВАНА В ТОМ ЧИСЛЕ НА || | ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ || | СРЕДСТВ: || | В 2013 Г. - 100%. || | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ || | ОБЪЕМУ СРЕДСТВ СУБСИДИИ (ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ || | ОРГАНИЗАЦИЯМ): || | В 2013 Г. - 5,1%; || | В 2014 Г. - 4,9%; || | В 2015 Г. - 4,9%. || | ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ || | ОБЪЕМУ СРЕДСТВ СУБСИДИИ (ГАЗОСНАБЖАЮЩИМ || | ОРГАНИЗАЦИЯМ): || | В 2013 Г. - 50%; || | В 2014 Г. - 50%; || | В 2015 Г. - 50% |---------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации подпрограммы
Капитальный ремонт (ремонт) заключается в систематических исвоевременно проводимых работах на объектах и системахжизнеобеспечения, находящихся в неудовлетворительном техническомсостоянии, а также работах по устранению локальных повреждений инеисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессеэксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.
Учитывая сроки ввода в эксплуатацию объектов, в настоящее времяисчерпан срок минимальной эффективной эксплуатации объектов и системжизнеобеспечения.
Жилищно-коммунальная отрасль в течение многих лет финансироваласьпо остаточному принципу, что сделало ее убыточной и депрессивной.Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленныхжилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основныепроизводственные фонды в объемах, необходимых не только для развитияинфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем,копившимся годами, основными из которых являются:
- высокий уровень морального и физического износа инженернойинфраструктуры коммунального комплекса;
- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерьресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергиив процессе производства и транспортировки до потребителей;
- тарифы на предоставление коммунальных услуг ниже экономическиобоснованных;
- увеличение количества ветхого жилищного фонда.
Анализ причин возникновения проблемы:
Объекты и системы жизнеобеспечения, несмотря на проводимуюреформу, находятся в изношенном состоянии. Физический износ инженернойинфраструктуры жилищно-коммунального комплекса составляет более 60%,что требуют немедленной перекладки (замены) инженерных сетей, а такжекапитального ремонта объектов и систем жизнеобеспечения.
В 2010 году по Мурманской области отпущено воды 128 680,8 тыс. м-3, в т. ч. населению 67 699 тыс. м-3; отпущено тепловой энергии8 734,5 тыс. Гкал, в т. ч. населению 6 353 тыс. Гкал. Потериресурсоснабжающих организаций по тепловой энергии на тепловых ипаровых сетях в общем объеме доступа составляют 8,9%, утечка инеучтенный расход воды составляют 20,7% от всей воды, поданной в сеть.Как следствие - потери организаций коммунального комплекса врезультате перерасчета платежей потребителей из-за предоставлениякоммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества.
Работа жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний периодтребует для снижения риска нарушения нормальной работы системы,предупреждения аварийных ситуаций проведения планово-предупредительныхпрофилактических мероприятий, которые в осенне-зимний период либозатруднены, либо невозможны.
В последние годы темпы роста стоимости топлива опережают темпыроста тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых в рамках предельныхуровней тарифов, определяемых Федеральной службой по тарифам, чтосоздает острый дефицит свободных финансовых средств у большинстватеплоснабжающих организаций Мурманской области.
Указанный дефицит ведет к прекращению поставок топлива в адрестеплоснабжающих организаций (в связи с неоплатой за ранее поставленныйтовар) и, как следствие, ставит под угрозу создание нормативногозапаса топлива.
Регулирование государством тарифов на газ сжиженный, поставляемыйдля обеспечения коммунально-бытовых нужд населения, приводитгазоснабжающие организации к дефициту финансовых средств, необходимыхдля своевременной закупки ресурса, что в свою очередь может привести кнарушению качества предоставления коммунальной услуги "газоснабжение".
С целью предотвращения перебоев в газоснабжении потребителейгазоснабжающим организациям необходима финансовая помощь накомпенсацию выпадающих доходов в связи с государственнымрегулированием тарифов.
Для обеспечения стабильной деятельности ОАО "Мурманэнергосбыт" потеплоснабжению населенных пунктов Мурманской области, осуществлениясвоевременной закупки топочного мазута, создания нормативного запасатоплива, а также в связи с недостатком собственных оборотных средствобществу необходимо дополнительное привлечение денежных средств.
Также для предотвращения чрезвычайной ситуации, выраженной впрекращении электро- и теплоснабжения населения, организацийсоциальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства удаленныхнаселенных пунктов Мурманской области с ограниченными сроками завозагрузов необходима государственная финансовая поддержка бюджетовмуниципальных образований на закупку и доставку нефтепродуктов итоплива.
Целью подпрограммы является повышение надежности обеспечениякоммунальными услугами населения Мурманской области. Для реализациицели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
- подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к работе восенне-зимний период (сети, объекты жилищно-коммунального хозяйства):водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения,газоснабжения;
- обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенныхпунктов с ограниченным сроком завоза грузов;
- снижение размера убытков ресурсоснабжающих организаций.
Программно-целевой метод позволит обеспечить прозрачностьрасходования средств и повысить эффективность их использования.Использование средств областного бюджета на решение задач в рамкахданной подпрограммы позволит обеспечить население регионакачественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.
2. Цель и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы), степень
влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ || П/П | | ИЗМ. | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ДАННЫХ | ПОКАЗАТЕЛЯ || | | |----------------------------------| | (ИНДИКАТОРА) НА || | | | 2013 | 2014 | 2015 | | ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ || | | | | | | | (%) ||-----+------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+------------+-----------------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, | % | 6 | 11,7 | 17 | ПО ДАННЫМ | || ОПРЕДЕЛЕННОГО СОГЛАСНО ФОРМЕ 1-ЖКХ (ЗИМА) СРОЧНАЯ "СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ", УТВЕРЖДЕННОЙ | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | || ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РОССТАТА ОТ 27.02.2006 N 7 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2012 | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+------------+-----------------+-----------------|| ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ СРЕДСТВ СУБСИДИИ | % | 5,1 | 4,9 | 4,9 | ПО ДАННЫМ | || (ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ) | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||------------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+------------+-----------------+-----------------|| ДОЛЯ УСРЕДНЕННОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИИ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ СРЕДСТВ СУБСИДИИ | % | 50 | 50 | 50 | ПО ДАННЫМ | || (ГАЗОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ) | | | | | ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ | || | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА N 1. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА | % | 1,12 | 2,19 | 3,18 | ПО ДАННЫМ | 3,2 || | ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА | % | 0,3 | 0,59 | 0,86 | ПО ДАННЫМ | 1,34 || | ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА | % | 1,03 | 2 | 2,91 | ПО ДАННЫМ | 5,23 || | ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА | % | 3,55 | 6,92 | 10,06 | ПО ДАННЫМ | 1,98 || | ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.5. ЧАСТИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ || ПРОБЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ | % | 100 | - | - | СОГЛАСНО | 0,39 || | СОГЛАСНО КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ | | | | | КОМПЛЕКСНОМУ | || | ПРОБЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ В 2012 ГОДУ | | | | | ПЛАНУ РЕШЕНИЯ | || | РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | ОСНОВНЫХ | || | | | | | | СОЦИАЛЬНО- | || | | | | | | ЭКОНОМИЧЕСКИХ | || | | | | | | ПРОБЛЕМ | || | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНОГО | || | | | | | | ОБРАЗОВАНИЯ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.6. ПОГАШЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕД РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ ПОГАШЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ | % | 65 | - | - | ПО ДАННЫМ | 1,36 || | ОБЛАСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ГОСУДАРСТВЕННЫМИ | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | || | ОБЛАСТНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, | | | | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ ОТ ОБЩЕГО | | | | | | || | РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД УКАЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: | | | | | | || | В 2013 Г. - 65% | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОСНОВАНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ || ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | % | 100 | - | - | ПО ДАННЫМ | 0,02 || | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОСНОВАНА В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА N 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ТОПЛИВОМ УДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ЗАВОЗА ГРУЗОВ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | РАБОТА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | ЧАСОВ В | 24 | 24 | 24 | ПО ДАННЫМ | 0,76 || | СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА | СУТКИ | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||-----+------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+------------+-----------------+-----------------|| - | РАБОТА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | ЧАСОВ В | 24 | 24 | 24 | ПО ДАННЫМ | 0,76 || | СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ ТЕРСКОГО РАЙОНА | СУТКИ | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | || | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА N 3: СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - | ДОЛЯ КОМПЕНСИРОВАННЫХ УБЫТКОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | % | 54 | 70,4 | 70,4 | ПО НПА | 82,83 || | | | | | | ПРАВИТЕЛЬСТВА | || | | | | | | МО | ||-----+------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+------------+-----------------+-----------------|| - | ДОЛЯ КОМПЕНСИРОВАННЫХ УБЫТКОВ ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | % | 50 | 50 | 50 | УТР МО, | 0,87 || | | | | | | ГАЗОСНАБЖАЮЩИЕ | || | | | | | | ОРГАНИЗАЦИИ | ||-----+------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+------------+-----------------+-----------------|| - | ДОЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГОУТП "ТЭКОС" | % | 100 | - | - | ПО ДАННЫМ ОАО | 1,26 || | | | | | | "МУРМАН- | || | | | | | | ЭНЕРГОСБЫТ" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваМурманской области - ответственный государственный заказчикподпрограммы "Повышение энергетической эффективности при проведениикапитального ремонта и подготовке объектов и систем жизнеобеспеченияМурманской области к работе в отопительный период" на 2013-2015 годыза показатели задач 1-3.
3. Перечень мероприятий подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПОДПРОГРАММНЫЕ | СРОК | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ПЕРЕЧЕНЬ || П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | ВЫПОЛНЕНИЯ | | ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | | |-----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В || | | | ВСЕГО | 2013-2015 | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ, | 2013 | 2014 | 2015 | РЕАЛИЗАЦИИ || | | | | ГОДЫ | | | | ЕД. ИЗМ. | ГОД | ГОД | ГОД | ПОДПРОГРАММНЫХ || | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА N 1. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2013-2015 | ВСЕГО, | 234 778,3 | 64 928,9 | 84 834,7 | 84 834,7 | КОЛИЧЕСТВО | 65 | 65 | 65 | МИНИСТЕРСТВО || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В | | В Т. Ч. | | | | | ОБЪЕКТОВ | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | | ЖИЛИЩНО- || | | |---------+-------------+-------------+-------------+-------------| ПОДЛЕЖАЩИХ | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | | | ОБ | 234 778,3 | 64 928,9 | 84 834,7 | 84 834,7 | РЕМОНТУ, ЕД. | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||------+------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+----------+------+------+----------------|| 1.2. | ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 2013-2015 | ВСЕГО, | 98 212,3 | 19 003,9 | 39 604,2 | 39 604,2 | КОЛИЧЕСТВО | 20 | 20 | 20 | МИНИСТЕРСТВО || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В | | В Т. Ч. | | | | | ОБЪЕКТОВ | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | ВОДООТВЕДЕНИЯ, | | | | ЖИЛИЩНО- || | | |---------+-------------+-------------+-------------+-------------| ПОДЛЕЖАЩИХ | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | | | ОБ | 98 212,3 | 19 003,9 | 39 604,2 | 39 604,2 | РЕМОНТУ, ЕД. | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||------+------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+----------+------+------+----------------|| 1.3. | ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ | 2013-2015 | ВСЕГО, | 384 298,5 | 108 237,0 | 136 888,9 | 136 888,9 | КОЛИЧЕСТВО | 55 | 55 | 55 | МИНИСТЕРСТВО || | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ | | В Т. Ч. | | | | | ОБЪЕКТОВ | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ | | | | | | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, | | | | ЖИЛИЩНО- || | ПЕРИОД | |---------+-------------+-------------+-------------+-------------| ПОДЛЕЖАЩИХ | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | | | ОБ | 384 298,5 | 108 237,0 | 136 888,9 | 136 888,9 | РЕМОНТУ, ЕД. | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||------+------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+----------+------+------+----------------|| 1.4. | ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ | 2013-2015 | 2012- | 145 253,8 | 70 373,1 | 38 672,2 | 38 672,2 | КОЛИЧЕСТВО | 57 | 57 | 57 | МИНИСТЕРСТВО || | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУРМАНСКОЙ | | 2015 | | | | | ОБЪЕКТОВ | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ | | |-------------+-------------+-------------+-------------| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, | | | | ЖИЛИЩНО- || | ПЕРИОД | | | 145 253,8 | 70 373,1 | 38 672,2 | 38 672,2 | ПОДЛЕЖАЩИХ | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | | | | | | | | РЕМОНТУ, ЕД. | | | | ХОЗЯЙСТВА || | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||------+------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+----------+------+------+----------------|| 1.5. | ЧАСТИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В | 2013-2015 | ВСЕГО, | 28 720,0 | 28 720,0 | 0 | 0 | КОЛИЧЕСТВО | 2 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО || | СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО | | В Т. Ч. | | | | | ОБЪЕКТОВ, | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С | | | | | | | ПОДЛЕЖАЩИХ | | | | ЖИЛИЩНО- || | КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ РЕШЕНИЯ | | | | | | | РЕМОНТУ, ЕД. | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ | |---------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ПРОБЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО | | ОБ | 28 720,0 | 28 720,0 | 0 | 0 | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМ В 2012 | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ || | ГОДУ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | ||------+------------------------------------+------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+----------+------+------+----------------|| 1.6. | ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ | 2013-2015 | ВСЕГО, | 100 000,0 | 100 000,0 | 0 | 0 | КОЛИЧЕСТВО | 2 | 2 | 2 | МИНИСТЕРСТВО || | ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | В Т. Ч. | | | | | РЕСУРСО- | | | | ЭНЕРГЕТИКИ И || | ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | | | | | | | СНАБЖАЮЩИХ | | | | ЖИЛИЩНО- || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕД | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ- | | | | КОММУНАЛЬНОГО || | РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ | | | | | | | КРЕДИТОРОВ, | | | | ХОЗЯЙСТВА || | ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ГОСУДАРСТВЕННЫМИ | | | | | | | УЧАСТВУЮЩИХ В | | | | МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТНЫМИ УНИТАРНЫМИ | |---------+-------------+-------------+-------------+-------------| ПОЛУЧЕНИИ | | | | ОБЛАСТИ || | ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ | | ОБ | 100 000,0 | 100 000,0 | 0 | 0 | ДЕНЕЖНЫХ |