ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2009 N 632-ПП
Мурманск
Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области
от 03.08.2011 № 388-ПП
О внесении изменений в систему стратегических целей, тактических задач
социально-экономической политики Правительства Мурманской области и
показатели их достижения в 2009-2011 годах
В целях оценки эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области и приведения части
показателей, вошедших в систему целей и задач социально-экономической
политики Правительства Мурманской области, в соответствие с
показателями, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 июня
2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации", Правительство
Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в систему стратегических целей, тактических задач
социально-экономической политики Правительства Мурманской области и
показатели их достижения в 2009-2011 годах, одобренные постановлением
Правительства Мурманской области от 27.03.2009 N 151-ПП/7 "О системе
стратегических целей, тактических задач социально-экономической
политики Правительства Мурманской области и показателях их достижения
в 2009-2011 годах", изменения и изложить их в новой редакции
(прилагаются).
2. Возложить на руководителей исполнительных органов
государственной власти Мурманской области персональную ответственность
за достижение планируемых показателей деятельности.
3. Создать в каждом исполнительном органе государственной власти
Мурманской области комиссии (рабочие группы) по мониторингу и анализу
показателей деятельности, включая оценку результативности деятельности
структурных подразделений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя Губернатора Мурманской области Н.О. Портную.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 29.12.2009 N 632-ПП
"Система стратегических целей, тактических задач социально-
экономической политики Правительства Мурманской области и
показатели их достижения в 2009-2011 годах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цели, задачи и показатели | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое | Исполнительные |
| | измере- | | | значение | органы |
| | ния | | | | государственной |
| | |--------------------------------------+--------------------------------------| | власти, |
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | ответственные за |
| | | | | | | | | | достижение |
| | | | | | | | | | показателей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Повышение уровня и качества жизни населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения | Министерство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического |
| Доля населения с денежными | % | 18,3 | 15,5 | 14,8 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | не более | развития Мурманской |
| доходами ниже величины | | | | | | | | 13% | области |
| прожиточного минимума в общей | | | | | | | | | |
| численности населения | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| здравоохранения и |
| 1.1.1. Соотношение минималь-ного | % | - | - | 287,0 | 163,0 | 163,0 | 160,0 | не менее | социального развития |
| размера месячной заработной платы, | | | | | | | | 160% | Мурманской области |
| установлен-ной для работников | | | | | | | | | |
| организа-ций, финансируемых из | | | | | | | | | |
| областного бюджета, и МРОТ | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 1.1.2. Соотношение среднеме-сячной | % | 189,1 | 213,0 | 233,0 | 228,0 | 231,0 | 235,0 | не менее | |
| заработной платы работников | | | | | | | | 240% | |
| бюджетных учреж-дений социальной | | | | | | | | | |
| сферы и величины прожиточного | | | | | | | | | |
| минимума трудоспособного населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 1.1.3. Среднемесячная номинальная | рублей | 11600 | 13813 | 17246 | 19402 | 20760 | 22006 | 25000 | |
| начисленная заработная плата | | | | | | | | | |
| работников государственных | | | | | | | | | |
| (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | |
| здравоохра-нения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 1.1.4. Среднемесячная номинальная | рублей | 8947 | 10934 | 13823 | 15603 | 16384 | 17202 | 22000 | |
| начисленная заработная плата | | | | | | | | | |
| работников государственных | | | | | | | | | |
| (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | |
| социальной защиты населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------|
| 1.1.5. Среднемесячная номинальная | рублей | 13100 | 12323 | 15790 | 16864 | 17960 | 19181 | 24000 | Комитет по |
| начисленная заработная плата | | | | | | | | | физической культуре |
| работников государственных | | | | | | | | | и спорту Мурманской |
| (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | области |
| физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------|
| 1.1.6. Среднемесячная номинальная | рублей | 9648 | 10607 | 13875 | 14915 | 15660 | 16443 | 22000 | Комитет по культуре и |
| начисленная заработная плата | | | | | | | | | искусству Мурманской |
| работников государственных | | | | | | | | | области |
| (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | |
| культуры и искусства | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Задача 1.2. Содействие росту доходов населения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| 1.2.1. Темпы роста среднедуше-вых | % | 121,3 | 121,0 | 123,2 | 110,7 | 113,6 | 114,7 | 114,7 | Министерство |
| среднемесячных доходов населения к | | | | | | | | | экономического |
| предыдущему году | | | | | | | | | развития Мурманской |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| области |
| 1.2.2. Реальная среднемесячная | % | 111,8 | 111,9 | 111,9 | 98,8 | 101,1 | 102,9 | 102,9 | |
| начисленная заработная плата | | | | | | | | | |
| работников к предыдущему году | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 1.2.3. Среднемесячная номинальная | рублей | 16319,1 | 19753,7 | 24214,1 | 27100,0 | 30050,0 | 33800,0 | 33800,0 | |
| начисленная заработная плата | | | | | | | | | |
| работников, занятых в сфере | | | | | | | | | |
| экономики региона | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------|
| 1.2.4. Среднемесячная номинальная | рублей | 9572,2 | 11485,9 | 14789,8 | 16800,0 | 18631,0 | 21294,0 | 21294,0 | Комитет сельского |
| начисленная заработная плата | | | | | | | | | хозяйства |
| работников, занятых в сфере | | | | | | | | | Мурманской области |
| сельского хозяйства региона | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения | Министерство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| здравоохранения и |
| Доля граждан пожилого возраста и | % | 11,8 | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | социального развития |
| инвалидов Мурманской области, | | | | | | | | | Мурманской области |
| получивших социальные услуги, в | | | | | | | | | |
| общей численности пенсионеров | | | | | | | | | |
| Мурманской области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет | |
| стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 2.1.1. Обеспеченность домами- | мест | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 22,2 | 22,4 | 22,4 | |
| интернатами для престарелых и | | | | | | | | | |
| инвалидов на 10 тысяч населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 2.1.2. Темпы роста численности | % | 100,0 | 126,3 | 106,2 | 104,9 | 101,1 | 100,0 | 100 | |
| граждан пожилого возраста и | | | | | | | | | |
| инвалидов, обслуживаемых в | | | | | | | | | |
| государственных областных | | | | | | | | | |
| учреждениях социального | | | | | | | | | |
| обслуживания, к предыдущему году | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 2.2.1. Численность лиц без | человек | - | 936 | 1543 | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| определенного места житель-ства и | | | | | | | | | |
| освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | |
| свободы, ежегодно получающих | | | | | | | | | |
| социальную помощь | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Доля расходов областного бюджета | % | 0,5 | 8,6 | 9,6 | 14,1 | 15,7 | 16,4 | 16,0 | |
| на социальное обеспечение | | | | | | | | | |
| населения в общем объеме расходов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 3.1.1. Доля граждан, получив-ших | % | 7,0 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| адресную государствен-ную | | | | | | | | | |
| социальную помощь, в общей | | | | | | | | | |
| численности населения области | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 3.1.2. Средний размер адресной | рублей | 5576 | 7134 | 9086 | 9200 | 10000 | 10500 | 10500 | |
| государственной социальной помощи, | | | | | | | | | |
| предоставленной одному | | | | | | | | | |
| домохозяйству (семье) в год | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 3.1.3. Доля малоимущих семей, на | % | - | 32,5 | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | |
| которые заполнен "Социальный | | | | | | | | | |
| паспорт", в общем количестве | | | | | | | | | |
| малоимущих семей, состоящих на | | | | | | | | | |
| учете в органах социальной защиты | | | | | | | | | |
| населения | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационно - коммуникационных | |
| технологий | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 3.2.1. Доля территориальных органов | % | 0 | 0 | 25 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | |
| социальной защиты населения, | | | | | | | | | |
| внедривших автоматизированную | | | | | | | | | |
| информа-ционную систему "Электрон- | | | | | | | | | |
| ный социальный регистр населения | | | | | | | | | |
| Мурманской области" (АИС "ЭСРН | | | | | | | | | |
| МО"), в их общем числе | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме "одного окна" | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 3.3.1. Доля клиентских служб, | % | 0 | 0 | 33 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| предоставляющих социальные услуги | | | | | | | | | |
| в режиме "одного окна", в общем | | | | | | | | | |
| количестве созданных клиентских | | | | | | | | | |
| служб | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 3.4.1. Доля граждан пожилого | % | 7,2 | 9,7 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | |
| возраста, охваченных | | | | | | | | | |
| дополнительной социальной | | | | | | | | | |
| поддержкой, в общем количестве | | | | | | | | | |
| граждан пожилого возраста | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 3.4.2. Доля инвалидов, охваченных | % | - | - | 15,5 | 16,5 | 17,7 | 18,8 | 18,8 | |
| дополнительной социальной | | | | | | | | | |
| поддержкой, в общем количестве | | | | | | | | | |
| инвалидов | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 3.4.3. Доля родителей и членов семей | % | - | 95,9 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | |
| погибших (умерших) ветеранов | | | | | | | | | |
| боевых действий и военнослужащих, | | | | | | | | | |
| охваченных дополнительной | | | | | | | | | |
| социальной поддержкой, в общем | | | | | | | | | |
| количестве родителей и членов семей | | | | | | | | | |
| погибших (умерших) ветеранов | | | | | | | | | |
| боевых действий и военнослужащих | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 3.5. Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 3.5.1. Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 100 | 100 | |
| образований, в которых предо- | | | | | | | | | |
| ставление установленных феде- | | | | | | | | | |
| ральными законами и законами | | | | | | | | | |
| Мурманской области мер соци-альной | | | | | | | | | |
| поддержки гражданам на оплату | | | | | | | | | |
| жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | |
| услуг (за исключением субсидий | | | | | | | | | |
| гражда-нам на оплату жилого поме- | | | | | | | | | |
| щения и коммунальных услуг) | | | | | | | | | |
| осуществляется в денежной форме (в | | | | | | | | | |
| том числе путем перечисления | | | | | | | | | |
| средств на предоставление таких мер | | | | | | | | | |
| через банковские счета в банках, | | | | | | | | | |
| организации связи или иным | | | | | | | | | |
| способом) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 3.5.2. Доля семей, получающих | % | 18,7 | 22,8 | 21 | 21 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
| субсидии на оплату жилого | | | | | | | | | |
| помещения и коммунальных услуг, в | | | | | | | | | |
| общем числе семей в Мурманской | | | | | | | | | |
| области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Коэффициент рождаемости, человек | человек | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | |
| на 1000 населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| Удельный вес вторых и следующих | % | 39,9 | 42,6 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | |
| детей в общем числе родившихся | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 4.1.1. Темпы сокращения численности | % | - | - | 95,0 | 96,0 | 98,0 | 97,0 | на 3% | |
| семей с детьми со среднедушевым | | | | | | | | ежегодно | |
| доходом, не превышающим величину | | | | | | | | | |
| прожиточного минимума, | | | | | | | | | |
| установленную в Мурманской | | | | | | | | | |
| области, к предыдущему году | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 4.1.2. Расходы областного бюджета на | млн. | - | 9,3 | 11,4 | 26,5 | 30,3 | 34,8 | 34,8 | |
| выплату региональных семейных | рублей | | | | | | | | |
| пособий | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 4.1.3. Удельный вес детей, | % | 78,9 | 85,0 | 88,0 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,0 | |
| охваченных всеми формами отдыха и | | | | | | | | | |
| оздоровления, в общей численности | | | | | | | | | |
| учащихся общеобразовательных школ | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 4.2.1. Удельный вес детей, | % | 72,0 | 75,7 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 77,5 | |
| получивших социальную реа- | | | | | | | | | |
| билитацию в специализирован-ных | | | | | | | | | |
| учреждениях для несовер- | | | | | | | | | |
| шеннолетних, в общем числе | | | | | | | | | |
| безнадзорных и беспризорных детей | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 4.2.2. Удельный вес безнадзор-ных и | % | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | |
| беспризорных детей в общей | | | | | | | | | |
| численности детского населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 4.2.3. Удельный вес семей с детьми- | % | - | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | |
| инвалидами, получив-ших | | | | | | | | | |
| реабилитационные услуги в | | | | | | | | | |
| специализированных учреж-дениях | | | | | | | | | |
| для детей с ограни-ченными | | | | | | | | | |
| возможностями, в общем числе семей | | | | | | | | | |
| с детьми-инвалидами, нуждающимися | | | | | | | | | |
| в реабилитации | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 4.2.4. Удельный вес детей - | % | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |
| инвалидов, получивших реаби- | | | | | | | | | |
| литационные услуги в специа- | | | | | | | | | |
| лизированных учреждениях для детей | | | | | | | | | |
| с ограниченными возможностями, в | | | | | | | | | |
| общем числе детей-инвалидов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Общая площадь жилых поме-щений, | кв. м | 22,7 | 22,8 | 23 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,4 | Министерство |
| приходящаяся в сред-нем на одного | | | | | | | | | строительства и |
| жителя области | | | | | | | | | территориального |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| развития Мурманской |
| Соотношение средней рыноч-ной | лет | 2,84 | 3,29 | 3,6 | 2,36 | 2,59 | 2,33 | 2,33 | области |
| стоимости стандартной квартиры | | | | | | | | | |
| общей площадью 54 кв. метра и | | | | | | | | | |
| среднего годового совокупного | | | | | | | | | |
| денежного дохода семьи, состоящей | | | | | | | | | |
| из 3 человек | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| Отношение средней цены одного | | | | | | | | | |
| квадратного метра общей площади к | | | | | | | | | |
| средне-душевым доходам населения | | | | | | | | | |
| в субъекте: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| - на вторичном рынке | % | ... | 13 | 13 | 8 | 9 | 8 | 5 | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| - на первичном рынке | % | ... | 24 | 23 | 19 | 21 | 19 | 8 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.1.1. Количество граждан, | человек | 246 | 282 | 195 | 53 | 640 | 640 | 640 | |
| переселенных из непригодного для | | | | | | | | | |
| проживания жилищного фонда | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.1.2. Доля населения, прожи- | % | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |
| вающего в многоквартирных домах, | | | | | | | | | |
| признанных в установ-ленном порядке | | | | | | | | | |
| аварийными | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.2.1. Объем ипотечных зай-мов, | млн. руб. | - | - | 40 | 200 | 250 | 320 | 320 | |
| выданных ОАО "АИЖК МО" | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.2.2. Количество ипотечных займов, | единиц | - | - | 40 | 175 | 240 | 300 | 300 | |
| выданных ОАО "АИЖК МО" | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.3.1. Обеспечение жильем | семей | - | - | 11 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| работников бюджетной сферы | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.3.2. Количество молодых семей, | семей | - | 26 | 39 | 52 | 70 | 60 | 70 | |
| улучшивших жилищные условия при | | | | | | | | | |
| поддержке из областного бюджета | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.3.3. Ввод в действие жилья, | тыс. кв. м | 1,8 | 0 | 0 | 3 | 2,1 | 3,5 | 10 | |
| строительство которого | | | | | | | | | |
| осуществлялось с государст-венной | | | | | | | | | |
| поддержкой | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.3.4. Объем средств, направ-ленных | млн. руб. | 128,9 | 65,9 | 1021,1 | 526,3 | 921,54 | 3000,0 | 3000,0 | |
| на выполнение государственных | | | | | | | | | |
| обязательств по обеспечению жильем | | | | | | | | | |
| отдельных категорий граждан, | | | | | | | | | |
| установленных федеральным | | | | | | | | | |
| законодательством | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.4. Содействие развитию жилищного строительства | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.4.1. Общая площадь жилых | кв. м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | |
| помещений, приходящаяся в среднем | | | | | | | | | |
| на 1 жителя региона, введенная в | | | | | | | | | |
| действие за год | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.4.2. Площадь земельных участков, | кв. м | - | - | 0,21 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | |
| предоставленных для жилищного | | | | | | | | | |
| строительства и комплексного | | | | | | | | | |
| освоения в целях жилищного | | | | | | | | | |
| строительства, в расчете на душу | | | | | | | | | |
| населения субъекта | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.5. Разработка и утверждение документов территориального планирования | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.5.1. Наличие в регионе | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | |
| утвержденной схемы | | | | | | | | | |
| территориального планиро-вания | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.5.2. Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 2,4 | 53 | 100 | 100 | 100 | |
| образований, в которых приняты | | | | | | | | | |
| документы террито-риального | | | | | | | | | |
| планирования и правила | | | | | | | | | |
| землепользования и застройки, от | | | | | | | | | |
| общего числа муниципальных | | | | | | | | | |
| образований | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.6. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.6.1. Средняя продолжитель-ность | месяцев | ... | 36 | 40 | 29 | 26 | 21 | 21 | |
| периода с даты подачи заявки на | | | | | | | | | |
| предоставление земельного участка в | | | | | | | | | |
| аренду для строительства (кроме | | | | | | | | | |
| жилищного) до даты принятия | | | | | | | | | |
| решения о предоставлении | | | | | | | | | |
| земельного участка в аренду для | | | | | | | | | |
| строительства (кроме жилищного) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.6.2. Доля земельных участков в | % | - | - | 0,5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | |
| регионе, предоставленных для | | | | | | | | | |
| строительства (кроме жилищного) по | | | | | | | | | |
| результатам торгов, в общей площади | | | | | | | | | |
| земельных участков, предос- | | | | | | | | | |
| тавленных для строительства (кроме | | | | | | | | | |
| жилищного) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.6.3. Площадь земельных участков, | кв. м | - | - | 0,5 | 0,21 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| предоставленных для строительства | | | | | | | | | |
| (кроме жилищ-ного), в расчете на | | | | | | | | | |
| душу населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.6.4. Площадь земельных участков, | кв. м | - | - | 0,5 | 0,21 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| предоставленных в аренду для | | | | | | | | | |
| строительства (кроме жилищного), в | | | | | | | | | |
| расчете на душу населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.6.5. Объем не завершенного в | тыс. | ... | ... | 176411,3 | 1091232 | 953000 | 730000 | 730000 | |
| установленные сроки строи-тельства, | рублей | | | | | | | | |
| осуществляемого за счет средств | | | | | | | | | |
| консолидирован-ного бюджета | | | | | | | | | |
| Мурманской области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Задача 5.7. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда | Министерство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| энергетики и ЖКХ |
| 5.7.1. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 8,58 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | Мурман-ской области |
| целом по области, в которых | | | | | | | | | |
| собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | |
| реализуют непосредственное | | | | | | | | | |
| управление помещениями в | | | | | | | | | |
| многоквар-тирном доме | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.2. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 6,76 | 7,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | |
| целом по области, в которых | | | | | | | | | |
| собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | |
| реализуют способ управления | | | | | | | | | |
| многоквар-тирными домами | | | | | | | | | |
| посредством товариществ | | | | | | | | | |
| собственников жилья либо жилищных | | | | | | | | | |
| коопе-ративов или иного специали- | | | | | | | | | |
| зированного потребительского | | | | | | | | | |
| кооператива | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.3. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 54,53 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | |
| целом по области, в которых | | | | | | | | | |
| собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | |
| реализуют способ управления | | | | | | | | | |
| многоквар-тирными домами | | | | | | | | | |
| посредством управляющей | | | | | | | | | |
| организации | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.4. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 9,83 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | |
| целом по области, в которых | | | | | | | | | |
| собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | |
| реализуют способ управления | | | | | | | | | |
| многоквар-тирными домами | | | | | | | | | |
| посредством управляющей | | | | | | | | | |
| организации муниципальной формы | | | | | | | | | |
| собст-венности | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.5. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 0,79 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
| целом по области, в которых | | | | | | | | | |
| собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | |
| реализуют способ управления | | | | | | | | | |
| многоквар-тирными домами | | | | | | | | | |
| посредством управляющей | | | | | | | | | |
| организации муниципальной формы | | | | | | | | | |
| собст-венности в форме муниципаль- | | | | | | | | | |
| ных учреждений | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.6. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 44,7 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | |
| целом по области, в которых | | | | | | | | | |
| собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | |
| реализуют способ управления | | | | | | | | | |
| многоквар-тирными домами | | | | | | | | | |
| посредством управляющей | | | | | | | | | |
| организации частной формы | | | | | | | | | |
| собственности | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.7. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 0,94 | 0,92 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | |
| целом по области, в которых | | | | | | | | | |
| собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | |
| реализуют способ управления | | | | | | | | | |
| многоквар-тирными домами | | | | | | | | | |
| посредством хозяйственных обществ | | | | | | | | | |
| со 100 % долей, находящейся в | | | | | | | | | |
| муниципальной или государ-ственной | | | | | | | | | |
| собственности | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.8. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 40,02 | 52,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | |
| целом по субъекту Российской | | | | | | | | | |
| Федерации, в которых собственники | | | | | | | | | |
| помеще-ний выбрали и реализуют | | | | | | | | | |
| способ управления многоквар- | | | | | | | | | |
| тирными домами посредством | | | | | | | | | |
| хозяйственных обществ с долей | | | | | | | | | |
| участия, не превышаю-щей 25 %, | | | | | | | | | |
| находящейся в государственной | | | | | | | | | |
| (муниципаль-ной) собственности | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.9. Доля организаций, | % | - | - | 80,9 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | |
| осуществляющих управление | | | | | | | | | |
| многоквартирными домами и оказание | | | | | | | | | |
| услуг по содержанию и ремонту | | | | | | | | | |
| общего имущества в многоквартирных | | | | | | | | | |
| домах, с долей участия в уставном | | | | | | | | | |
| капитале Мурманской области и | | | | | | | | | |
| муниципальных образований не более | | | | | | | | | |
| чем 25 % в общем количестве | | | | | | | | | |
| организаций, осуществляющих свою | | | | | | | | | |
| дея-тельность на территории | | | | | | | | | |
| муниципального образования и | | | | | | | | | |
| управление многоквартирными | | | | | | | | | |
| домами (кроме товариществ | | | | | | | | | |
| собственников жилья, жилищ-ных, | | | | | | | | | |
| жилищно-строительных кооперативов | | | | | | | | | |
| или иных специализированных | | | | | | | | | |
| потреби-тельских кооперативов) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.7.10. Доля многоквартирных домов, | % | | | 23,4 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | |
| расположенных на земельных | | | | | | | | | |
| участках, в отношении которых | | | | | | | | | |
| осущест-влен государственный | | | | | | | | | |
| кадаст-ровый учет | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.8. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.8.1. Доля организаций | % | ... | ... | 56,9 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | |
| коммунального комплекса с долей | | | | | | | | | |
| участия в уставном капитале | | | | | | | | | |
| Мурманской области и (или) | | | | | | | | | |
| муниципальных образований не более | | | | | | | | | |
| чем 25 %, осуществляющих | | | | | | | | | |
| производство товаров, оказание услуг | | | | | | | | | |
| по электро-, газо-, тепло- и | | | | | | | | | |
| водоснабжению, водоотве-дению, | | | | | | | | | |
| очистке сточных вод, а также | | | | | | | | | |
| эксплуатацию объектов для | | | | | | | | | |
| утилизации (захоронения) твердых | | | | | | | | | |
| бытовых отходов, использующих | | | | | | | | | |
| объекты комму-нальной | | | | | | | | | |
| инфраструктуры на праве частной | | | | | | | | | |
| собственности, по договору аренды | | | | | | | | | |
| или концессионному соглашению | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.8.2. Доля доходов от реализации | % | ... | 15 | 14,4 | 14,0 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | |
| услуг по основному виду | | | | | | | | | |
| деятельности убыточных организаций | | | | | | | | | |
| коммунального комплекса в общем | | | | | | | | | |
| объеме доходов от реализации услуг | | | | | | | | | |
| по основному виду деятель-ности | | | | | | | | | |
| организаций коммуналь-ного | | | | | | | | | |
| комплекса в Мурманской области | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.8.3. Отношение финансового | % | ... | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | |
| результата от реализации услуг по | | | | | | | | | |
| основному виду деятель-ности | | | | | | | | | |
| убыточных организаций | | | | | | | | | |
| коммунального комплекса к доходам | | | | | | | | | |
| от реализации услуг по основному | | | | | | | | | |
| виду деятель-ности убыточных | | | | | | | | | |
| организаций коммунального | | | | | | | | | |
| комплекса в Мурманской области | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.8.4. Доля убыточных органи-заций | % | 56,7 | 44,8 | 52,1 | 53,0 | 52,0 | 51,5 | 51,5 | |
| жилищно-коммунально-го хозяйства в | | | | | | | | | |
| их общем количестве | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.9. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.9.1. Потери организаций ком- | % | ... | ... | 5,2 | 5,05 | 4,67 | 4,44 | 4,44 | |
| мунального комплекса вслед-ствие | | | | | | | | | |
| перерасчета платежей потребителей | | | | | | | | | |
| из-за предостав-ления коммунальных | | | | | | | | | |
| ресурсов и услуг ненадлежащего | | | | | | | | | |
| качества и (или) с перерывами, | | | | | | | | | |
| превышающими установлен-ную | | | | | | | | | |
| продолжительность, в расчете на | | | | | | | | | |
| единицу доходов от реализации услуг | | | | | | | | | |
| по основному виду деятельности | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.2. Доля населения, получав-шего в | % | ... | ... | 5,06 | 4,36 | 4,3 | 3,97 | 3,97 | |
| течение отчетного периода | | | | | | | | | |
| коммунальные ресур-сы и услуги | | | | | | | | | |
| ненадлежащего качества и (или) с | | | | | | | | | |
| перерывами, превышающими | | | | | | | | | |
| установлен-ную продолжительность, в | | | | | | | | | |
| общей численности населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.3. Уровень износа комму-нальной | % | ... | ... | 60,0 | 59,2 | 58,4 | 57,7 | 57,7 | |
| инфраструктуры | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.4. Доля утечек и неучтен-ного | % | ... | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | |
| расхода воды в суммар-ном объеме | | | | | | | | | |
| воды, поданной в сеть | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.5. Доля потерь тепловой энергии в | % | ... | 13,3 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | |
| суммарном объеме отпуска тепловой | | | | | | | | | |
| энергии | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.6. Доля объема отпуска холодной | % | 30,7 | 22,3 | 36,7 | 47,71 | 62,0 | 80,6 | 80,6 | |
| воды, счет за который выставлен по | | | | | | | | | |
| показаниям приборов учета | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.7. Доля объема отпуска горячей | % | ... | 12,4 | 13,2 | 17,16 | 22,3 | 28,89 | 28,89 | |
| воды, счет за который выставлен по | | | | | | | | | |
| показаниям приборов учета | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.8. Доля объема отпуска газа, счет | % | 4,1 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| за который выставлен по показаниям | | | | | | | | | |
| приборов учета | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.9. Доля объема отпуска | % | 98,8 | 99,6 | 91,0 | 94,6 | 97,5 | 99,0 | 99,0 | |
| электрической энергии, счет за | | | | | | | | | |
| который выставлен по показаниям | | | | | | | | | |
| приборов учета | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.9.10. Доля объема отпуска тепловой | % | ... | ... | 16,6 | 21,58 | 28,06 | 36,46 | 36,46 | |
| энергии, счет за который выставлен | | | | | | | | | |
| по показаниям приборов учета | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 5.10. Совершенствование системы ценообразования в жилищно-коммунальной сфере | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 5.10.1. Уровень возмещения | % | 98,1 | 99,0 | 99,2 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | |
| населением затрат на предос- | | | | | | | | | |
| тавление жилищно-коммуналь-ных | | | | | | | | | |
| услуг по установленным для | | | | | | | | | |
| населения тарифам | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Задача 5.11. Создание условий для развития и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Министерство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| финансов |
| 5.11.1. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 5708944,0 | 5408893,0 | 6692242,8 | 6332184,4 | 5 645678,1 | 4336282,0 | 4336282,0 | Мурманской области |
| бюджета на финансирование | рублей | | | | | | | | |
| жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.11.2. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 830477,5 | 1123579,7 | 1131188,7 | 1480738,2 | 1258627,5 | 808163,0 | 808163,0 | |
| бюджета на финан-сирование | рублей | | | | | | | | |
| жилищно-комму-нального хозяйства в | | | | | | | | | |
| части уве-личения стоимости | | | | | | | | | |
| основных средств | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 5.11.3. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 2348053,4 | 1200596,0 | 2594212,7 | 2203785,2 | 1298916,2 | 1300916,2 | 1300916,2 | |
| бюджета на финан-сирование | рублей | | | | | | | | |
| жилищно-комму-нального хозяйства в | | | | | | | | | |
| части компенсации разницы между | | | | | | | | | |
| экономически обоснованными | | | | | | | | | |
| тарифами и тарифами, установ- | | | | | | | | | |
| ленными для населения, и покрытия | | | | | | | | | |
| убытков, возникших в связи с | | | | | | | | | |
| применением регули-руемых цен на | | | | | | | | | |
| жилищно-коммунальные услуги | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и ремонта общего | |
| имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные | |
| услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Количество предотвращенных | единиц | 159 | 165 | 155 | 130 | 125 | 120 | 120 | Государственная |
| нарушений правил пользования | | | | | | | | | жилищная инспекция |
| жилыми помещениями | | | | | | | | | Мурманской области |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| Количество предотвращенных | единиц | 537 | 705 | 1565 | 1250 | 1270 | 1280 | 1280 | |
| нарушений правил содержания и | | | | | | | | | |
| ремонта общего имущества | | | | | | | | | |
| многоквартирного жилого дома | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями, при ремонте и | |
| содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями, подрядными организациями, | |
| предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 6.1.1. Доля устраненных нару-шений | % | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | |
| от числа выявленных случаев | | | | | | | | | |
| нарушения правил пользования | | | | | | | | | |
| жилыми помеще-ниями, нарушений | | | | | | | | | |
| жилищного законодательства при | | | | | | | | | |
| ремонте и содержании общего | | | | | | | | | |
| имущест-ва многоквартирного дома | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Удовлетворенность населения | % | ... | 31,4 | 31,9 | 42 | 44 | 46 | 50 | Министерство |
| медицинской помощью, процентов от | | | | | | | | | здравоохранения и |
| числа опрошенных | | | | | | | | | социального развития |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мурманской области |
| Задача 7.1. Содействие снижению смертности населения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.1.1. Смертность населения | человек | 812,1 | 705,0 | 719,8 | 719,8 | 719,8 | 719,8 | 719,8 | |
| трудоспособного возраста, число | | | | | | | | | |
| умерших на 100 тыс. человек | | | | | | | | | |
| соответствующего возраста | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 7.1.2. Младенческая смерт-ность, | детей | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | |
| число умерших в воз-расте до 1 года | | | | | | | | | |
| на 1 тыс. родившихся живыми | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 7.2. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) населению Мурманской области | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.2.1. Доля больных, получив-ших | % | ... | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | |
| ВТМП в государственном учреждении | | | | | | | | | |
| здравоохранения "Мурманская | | | | | | | | | |
| областная клини-ческая больница им. | | | | | | | | | |
| П. А. Баян-дина", в общем числе | | | | | | | | | |
| проле-ченных за год | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 7.3. Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи, оказываемой в государственных областных учреждениях | |
| здравоохранения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.3.1. Доля ВИЧ-инфици-рованных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| лиц, получающих противовирусную | | | | | | | | | |
| терапию, от числа нуждающихся, | | | | | | | | | |
| относя-щихся к диспансерной группе | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 7.3.2. Интенсивность обсле-дования | % | ... | 63 | 73 | 75 | 80 | 90 | 90 | |
| больных сифилисом (доля | | | | | | | | | |
| обследованных по прото-колам и | | | | | | | | | |
| стандартам к общему числу больных | | | | | | | | | |
| сифилисом) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 7.3.3. Доля пациентов, охвачен-ных | % | ... | 10 | 23,8 | 20,6 | 21,6 | 23,6 | 23,6 | |
| бригадными формами оказания | | | | | | | | | |
| психиатрической помощи, в общем | | | | | | | | | |
| числе наблюдаемых пациентов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 7.4. Создание условий для применения современных технологий в родовспоможении на базе ГУЗ "Мурманский областной перинатальный центр" | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.4.1. Доля недоношенных | % | 4,5 | 4,9 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | |
| новорожденных, получивших | | | | | | | | | |
| медицинскую помощь с | | | | | | | | | |
| использованием современных | | | | | | | | | |
| технологий выхаживания, от общего | | | | | | | | | |
| числа новорожденных | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 7.5. Создание условий для эффективной деятельности областных специализированных домов ребенка | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.5.1. Доля детей-сирот и детей, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | |
| в возрасте до 4 лет, которым оказана | | | | | | | | | |
| медицинская, педагогическая и | | | | | | | | | |
| социальная помощь, от числа | | | | | | | | | |
| нуждаю-щихся | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 7.6. Создание условий для развития донорского движения и службы крови | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.6.1. Количество заготовлен-ной | мл | 20,0 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | |
| цельной крови на 1 жителя | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 7.7. Обеспечение доступности гемодиализной помощи | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.7.1. Доля лиц, получающих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| гемодиализную помощь, из числа | | | | | | | | | |
| пациентов, которым назначен данный | | | | | | | | | |
| вид лечения | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 7.8. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, расходным материалом, | |
| специализированными продуктами питания, зубо-, глазо-, слухопротезами | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 7.8.1. Доля граждан, обеспеченных | % | - | 49,3 | 65,5 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | |
| необходимыми лекарственными | | | | | | | | | |
| средствами, изделиями медицинского | | | | | | | | | |
| назначения и продуктами лечебного | | | | | | | | | |
| питания, в общем числе граждан, | | | | | | | | | |
| имеющих право на их получение | | | | | | | | | |
| бесплатно или со скидкой за счет | | | | | | | | | |
| средств областного бюджета (по | | | | | | | | | |
| данным Регистра) | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Цель 8. Обеспечение эффективной организации оказания медицинской помощи населению | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Расходы консолидированного | тыс. | 4028873,0 | 5211393,7 | 6422016,2 | 5374873,4 | 4569816,3 | 4423785,6 | 4423785,6 | Министерство |
| бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | финансов |
| здравоохранение | | | | | | | | | Мурманской области |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Задача 8.1. Создание условий для внедрения стационарзамещающих видов медицинской помощи | Министерство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| здравоохранения и |
| 8.1.1. Объем оказанной медицинской | пациен-то- | 0,430 | 0,454 | 0,460 | 0,480 | 0,611 | 0,620 | 0,625 | социального развития |
| помощи в дневных стационарах всех | дни | | | | | | | | Мурманской области |
| типов в расчете на 1 жителя | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 8.1.2. Стоимость единицы объема | рублей | 390,1 | 487,3 | 524,3 | 637,8 | 580,3 | 644,7 | 644,7 | |
| оказанной медицинской помощи в | | | | | | | | | |
| дневных стацио-нарах всех типов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 8.2. Создание условий для эффективной работы койки в круглосуточных стационарах | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 8.2.1. Объем оказанной стационарной | койко-дни | 2,900 | 2,902 | 2,890 | 2,850 | 2,736 | 2,700 | 2,700 | |
| медицинской помощи в расчете на 1 | | | | | | | | | |
| жителя | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 8.2.2. Стоимость единицы объема | рублей | 1105,9 | 1307,7 | 1407,1 | 1796,4 | 1623,5 | 1803,7 | 1803,7 | |
| оказанной стацио-нарной | | | | | | | | | |
| медицинской помощи | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 8.3. Создание условий для рационального использования скорой медицинской помощи | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 8.3.1. Объем оказанной скорой | коли- | 0,390 | 0,393 | 0,380 | 0,370 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | |
| медицинской помощи в расчете на 1 | чество | | | | | | | | |
| жителя | вызовов | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 8.3.2. Стоимость единицы объема | рублей | - | 1334,8 | 1436,3 | 2072,8 | 1950,5 | 2167,0 | 2167,0 | |
| оказанной скорой медицинской | | | | | | | | | |
| помощи | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 8.4. Создание условий для обеспечения доступности и эффективной организации первичной медико-санитарной помощи | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 8.4.1. Объем оказанной амбулаторной | коли- | 7,790 | 7,844 | 8,000 | 8,500 | 8,905 | 8,920 | 9,198 | |
| медицинской помощи в расчете на 1 | чество | | | | | | | | |
| жителя | посеще- | | | | | | | | |
| | ний | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 8.4.2. Стоимость единицы объема | рублей | 205,7 | 280,5 | 301,8 | 385,9 | 376,2 | 418,0 | 418,0 | |
| оказанной амбула-торной | | | | | | | | | |
| медицинской помощи (фактическое | | | | | | | | | |
| значение) | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 8.5. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 8.5.1. Численность врачей | человек на | ... | 39,3 | 37,9 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,3 | |
| (физические лица) в государственных | 10 тыс. | | | | | | | | |
| (муниципаль-ных) учреждениях | населе- | | | | | | | | |
| здраво-охранения (на конец года) | ния | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 8.5.2. Численность среднего | человек на | ... | 102,6 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | |
| медицинского персонала (физические | 10 тыс. | | | | | | | | |
| лица) в государственных (муници- | населе- | | | | | | | | |
| пальных) учреждениях здраво- | ния | | | | | | | | |
| охранения (на конец года) | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 8.6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 8.6.1. Доля медицинских учреждений | % | 0 | 0 | 19 | 20,6 | 28,6 | 28,6 | 100 | |
| (государственных, муниципальных), | | | | | | | | | |
| включенных в корпоративную сеть | | | | | | | | | |
| здраво-охранения Мурманской | | | | | | | | | |
| области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Цель 9. Предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Доля населения, охваченного | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | |
| профилактическими привив-ками | | | | | | | | | |
| против инфекций, управляемых | | | | | | | | | |
| средствами специфической | | | | | | | | | |
| профилактики, от числа подлежащих в | | | | | | | | | |
| рамках календаря профилактических | | | | | | | | | |
| прививок | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 9.1. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 9.1.1. Охват пациентов обучением в | % | 10,7 | 17,3 | 22,6 | 19,5 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | |
| школах здоровья | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения | Министерство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| транспорта и связи |
| Обеспеченность населения | единиц | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Мурманской области |
| общественным автомобильным и | | | | | | | | | |
| городским электрическим | | | | | | | | | |
| транспортом, единиц на 1 тыс. | | | | | | | | | |
| населения | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| Объем средств областного бюджета, | млн. руб. | 1,2 | 1,8 | 45,5 | 42,2 | 70,0 | 79,9 | 79,9 | |
| направляемых на мероприятия по | | | | | | | | | |
| повышению безопасности дорожного | | | | | | | | | |
| движения | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 10.1.1. Темпы роста перевозок | % | 99,1 | 126,0 | 111,5 | 102,0 | 101,5 | 101,0 | 101,0 | |
| пассажиров воздушным транспортом к | | | | | | | | | |
| предыдущему году | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 10.1.2. Темпы роста перевозок | % | 96,5 | 88,2 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| пассажиров железнодорожным | | | | | | | | | |
| транспортом к предыдущему году | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 10.2.1. Количество дорожно- | единиц | 1009 | 1008 | 1006 | 1004 | 1002 | 1000 | 1000 | |
| транспортных происшествий | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности проживающего на ее территории | Комитет природо- |
| населения | пользования и |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экологии Мурманской |
| Доля предотвращенного | % | - | 11,1 | 18,7 | 24,3 | 26,0 | 26,8 | 26,8 | области |
| экологического ущерба в результате | | | | | | | | | |
| реализации программных | | | | | | | | | |
| природоохран-ных мероприятий в | | | | | | | | | |
| общей величине предотвращенного | | | | | | | | | |
| экологического ущерба | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 11.1.1. Доля населения области, | % | - | - | 4,7 | 5,4 | 9,2 | 9,9 | 9,9 | |
| принявшего участие в экологических | | | | | | | | | |
| мероприятиях, к общему числу | | | | | | | | | |
| населения области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 11.2.1. Уровень наполнения данными | % | - | - | 50 | 65 | 75 | 85 | 85 | |
| единой информаци-онно- | | | | | | | | | |
| аналитической системы | | | | | | | | | |
| природопользования и охраны | | | | | | | | | |
| окружающей среды Мурман-ской | | | | | | | | | |
| области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и ландшафтного разнообразия, | |
| сохранения редких и исчезающих видов животных и растений | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 11.3.1. Доля площади Мурман-ской | % | - | - | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 4,4 к 2025 | |
| области, занятая особо охраняемыми | | | | | | | | году | |
| природными территориями | | | | | | | | | |
| регионального значения | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, максимальное их | |
| вовлечение в хозяйственный оборот | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 11.4.1. Доля отходов, направ-ленных | % | - | - | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | |
| на использование и обезвреживание, | | | | | | | | | |
| в общем объеме образованных | | | | | | | | | |
| отходов | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 11.4.2. Доля отходов, разме-щаемых | % | - | - | 73 | 71 | 69 | 67 | 67 | |
| на свалках, полигонах, в общем | | | | | | | | | |
| объеме образованных отходов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Обеспечение защиты хозяй-ственно- | коли- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| питьевого водоснабже-ния | чество | | | | | | | (к 2017 | |
| населенных пунктов Мурманской | населен- | | | | | | | году) | |
| области от техногенного воздействия | ных | | | | | | | | |
| промышленных выбросов и вероятных | пунктов | | | | | | | | |
| выбросов от объектов атомной | | | | | | | | | |
| энергетики, радиационно опасных | | | | | | | | | |
| объектов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 12.1.1. Доля разведанных | % | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | |
| эксплуатационных запасов подземных | | | | | | | | (к 2017 | |
| вод в общей суточной потребности в | | | | | | | | году) | |
| воде для населения городов | | | | | | | | | |
| Мурманск, Мончегорск, Апатиты, | | | | | | | | | |
| Полярные Зори, Кандалакша, | | | | | | | | | |
| Оленегорск, Ковдор, пос. Африканда | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 12.2.1. Доля населения Мурманской | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 64,3 | |
| области, обеспеченного водой из | | | | | | | | (к 2017 | |
| наиболее защищенных подземных | | | | | | | | году) | |
| источников водоснабжения, в общей | | | | | | | | | |
| численности населения Мурманской | | | | | | | | | |
| области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Доля населения, проживаю-щего на | % | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 10 | |
| защищенной в результате проведения | | | | | | | | (к 2015 | |
| противопаводковых меропри-ятий | | | | | | | | году) | |
| территории, в общей численности | | | | | | | | | |
| населения Мурманской области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 13.1.1. Доля установленных | % | 0 | 1,1 | 2,24 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 10 | |
| (нанесенных на землеустрои-тельные | | | | | | | | (к 2015 | |
| карты) водоохранных зон водных | | | | | | | | году) | |
| объектов, в общей протяженности | | | | | | | | | |
| береговой линии, требующей | | | | | | | | | |
| установле-ния водоохранных зон | | | | | | | | | |
| (участков водных объектов, | | | | | | | | | |
| испытывающих антропогенное | | | | | | | | | |
| воздействие) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| |
| 13.1.2. Доля населенных пунк-тов, | % | 93,2 | 93,2 | 94,8 | 94,8 | 95,4 | 95,4 | 99 | |
| обеспеченных питьевой водой | | | | | | | | (к 2020 | |
| надлежащего качества | | | | | | | | году) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 13.2.1. Доля протяженности участков | % | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 10,81 | 12,68 | 50 | |
| русел рек, на которых осуществлены | | | | | | | | (к 2015 | |
| работы по оптимизации их пропускной | | | | | | | | году) | |
| способности, в общей протяженности | | | | | | | | | |
| участков русел рек, нуждающихся в | | | | | | | | | |
| увели-чении пропускной способности | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
| Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для человека и животных | Комитет по |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ветеринарии и охране |
| Доля устраненных нарушений | % | 89,5 | 78,1 | 95,2 | 95,6 | 96,0 | 96,2 | 100 | животного мира |
| ветеринарного законодатель-ства из | | | | | | | | | Мурманской области |
| числа выявленных нарушений в | | | | | | | | | |
| сфере деятель-ности по разведению, | | | | | | | | | |
| выращи-ванию и содержанию | | | | | | | | | |
| сельско-хозяйственных животных и | | | | | | | | | |
| птиц | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 14.1.1. Рост численности домашних | % | 100 | 115 | 117 | 110 | 115 | 120