Постановление Администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е12.11.2013 N 3235
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(В редакции Постановления Администрации города Мурманска
от 17.02.2014 г. N 392)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлениемадминистрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утвержденииПорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм города Мурманска", распоряжением администрации городаМурманска от 01.08.2013 N 50-Р "Об утверждении перечня муниципальныхпрограмм города Мурманска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016годов", протоколом заседания Программно-целевого совета городаМурманска от 27.09.2013 N 4-13, в целях повышения эффективности ирезультативности расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска "Развитиекультуры" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Отменить с 01.01.2014 постановления администрации городаМурманска:
- от 18.10.2012 N 2464 "Об утверждении ведомственной целевойпрограммы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов иучреждений культуры" на 2013-2014 годы";
- от 11.04.2013 N 770 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 18.10.2012 N 2464"Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка мурманскихорганизаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013-2014годы";
- от 30.05.2013 N 1296 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 18.10.2012 N 2464"Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка мурманскихорганизаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013-2014годы" (в ред. постановления от 11.04.2013 N 770)";
- от 15.08.2013 N 2097 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 18.10.2012 N 2464"Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка мурманскихорганизаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013-2014годы" (в ред. постановлений от 11.04.2013 N 770, от 30.05.2013N 1296)";
- от 15.10.2012 N 2443 "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на2013-2016 годы";
- от 27.06.2013 N 1628 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 N 2443"Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизациямуниципальных библиотек города Мурманска" на 2013-2016 годы";
- от 15.10.2012 N 2441 "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройствагорода Мурманска" на 2013-2016 годы";
- от 18.06.2013 N 1513 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 N 2441"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство и ремонтобъектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2013-2016годы";
- от 13.10.2011 N 1887 "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Культура Мурманска" на 2012-2014 годы";
- от 06.02.2012 N 203 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1887"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на2012-2014 годы";
- от 07.08.2012 N 1886 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1887"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на2012-2014 годы (в ред. постановления от 06.02.2012 N 203)";
- от 12.12.2012 N 2978 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1887"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на2012-2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 N 203, от07.08.2012 N 1886)";
- от 29.12.2012 N 3188 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1887"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на2012-2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 N 203, от07.08.2012 N 1886, от 12.12.2012 N 2978)";
- от 08.04.2013 N 734 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1887"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на2012-2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 N 203, от07.08.2012 N 1886, от 12.12.2012 N 2978, от 29.12.2012 N 3188)";
- от 18.07.2013 N 1812 "О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1887"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на2012-2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 N 203, от07.08.2012 N 1886, от 12.12.2012 N 2978, от 29.12.2012 N 3188, от30.12.2012 N 3276, от 08.04.2013 N 734)".
3. Отменить с 01.01.2014 пункт 9 постановления администрациигорода Мурманска от 30.12.2012 N 3276 "О внесении изменений вотдельные постановления администрации города Мурманска о долгосрочныхцелевых программах".
4. Управлению финансов администрации города Мурманска (УмушкинаО.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программыгорода Мурманска "Развитие культуры" на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов в объеме, установленном решением Совета депутатовгорода Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманскна соответствующий финансовый год.
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защитыинформации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместитьнастоящее постановление с приложением на официальном сайтеадминистрации города Мурманска в сети Интернет.
6. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.)опубликовать настоящее постановление с приложением.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава администрации
города Мурманска А.И. СЫСОЕВ
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2013 г. N 3235
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(В редакции Постановления Администрации города Мурманска
от 17.02.2014 г. N 392)
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ-------------------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ || | КОНКУРЕНТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ || | ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ. || | || | 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА МУРМАНСКА КАЧЕСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ И || | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. || | || | 3. СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, || | ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ, САМОБЫТНЫХ || | СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК РЕСУРСА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА || | МУРМАНСКА, СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА, ИНФОРМИРОВАНИЕ || | НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА О СОБЫТИЯХ В КУЛЬТУРНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. || | || | 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО || | ТВОРЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ || | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК. || | || | 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ, || | ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ || | И ИСКУССТВА ГОРОДА МУРМАНСКА. || | || | 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОЕ || | ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ | 1. ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН || ЦЕЛЕВЫЕ | КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПО ОТНОШЕНИЮ К || ПОКАЗАТЕЛИ | ОБЩЕМУ ЧИСЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕМОНТА. || (ИНДИКАТОРЫ) | || РЕАЛИЗАЦИИ | 2. КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И || ПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ. || | || | 3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ. || | || | 4. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗОВАННЫХ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ || | МЕРОПРИЯТИЙ. || | || | 5. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ, ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ, ПОЧЕТНЫХ || | ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ. || | || | 6. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО УСЛУГАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК. || | || | 7. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6,5 ДО 17 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩЕГО УСЛУГИ || | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | || | 8. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩЕГО В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. || | || | 9. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЩАЮЩЕГО ВЫСТАВКИ. || | || | 10. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ || | КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ | 1. ПОДПРОГРАММА "КУЛЬТУРА МУРМАНСКА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 || ПОДПРОГРАММ | И 2016 ГОДОВ. || | || | 2. ПОДПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА МУРМАНСКА" НА || | 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ | 1. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ || ВЕДОМСТВЕННЫХ | НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ. || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | || | 2. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА МУРМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ || | ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И || | 2016 ГОДОВ. || | || | 3. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ, || | КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ || | ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ. || | || | 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ || | КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ || | ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА. || ПРОГРАММЫ | || | КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА || | МУРМАНСКА (МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ || | КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) (ДАЛЕЕ - ММКУ УКС) ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК - | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА || КООРДИНАТОР | || ПРОГРАММЫ | ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПРОГРАММЫ | ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | || ПРОГРАММЫ | 1763447,8 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: || | || | 1649939,0 ТЫС. РУБ. - СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД || | МУРМАНСК (ДАЛЕЕ - МБ), ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 483634,1 ТЫС. РУБ., || | || | 2015 ГОД - 573624,6 ТЫС. РУБ., || | || | 2016 ГОД - 592680,3 ТЫС. РУБ., || | || | 108304,0 ТЫС. РУБ. - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - || | || | ОБ), ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 75304,0 ТЫС. РУБ., || | || | 2015 ГОД - 17000,0 ТЫС. РУБ., || | || | 2016 ГОД - 16000,0 ТЫС. РУБ., || | || | 5204,8 ТЫС. РУБ. - СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ФБ), ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 1752,4 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 752,4 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 2700,0 ТЫС. РУБ. ||------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014-2016 ГОДАХ ПОЗВОЛИТ ДОСТИЧЬ || КОНЕЧНЫЕ | СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: || РЕЗУЛЬТАТЫ | || РЕАЛИЗАЦИИ | - МОДЕРНИЗИРОВАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ; || ПРОГРАММЫ | || | - СОХРАНИТЬ ОБЩЕГОРОДСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ, ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ || | И КУЛЬТУРЫ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ, САМОБЫТНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК РЕСУРС || | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА; || | || | - СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО; || | || | - ИНФОРМИРОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА МУРМАНСКА О СОБЫТИЯХ В КУЛЬТУРНОЙ И || | ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ; || | || | - СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО || | ТВОРЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ || | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК; || | || | - ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ, || | ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ || | И ИСКУССТВА ГОРОДА МУРМАНСКА |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ПОДПРОГРАММА "КУЛЬТУРА МУРМАНСКА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ
Паспорт подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, | || В КОТОРУЮ ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ || | ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | - ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН || ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПО || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, || | ТРЕБУЮЩИХ РЕМОНТА ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАММЫ | - КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА (ДАЛЕЕ - КОМИТЕТ) ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК - КООРДИНАТОР | - КОМИТЕТ; || ПОДПРОГРАММЫ | || | - КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || | АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА (МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ || | УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА") (ДАЛЕЕ - ММКУ || | УКС) ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 139529,6 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: МБ: 139529,6 ТЫС. || ПОДПРОГРАММЫ | РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 8510,0 ТЫС. РУБ., || | || | 2015 ГОД - 79919,8 ТЫС. РУБ., || | || | 2016 ГОД - 51099,8 ТЫС. РУБ. ||--------------------------+---------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014-2016 ГОДАХ ПОЗВОЛИТ || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: || ПОДПРОГРАММЫ | || | 1. УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ || | ПРОВЕДЕНЫ КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ. || | || | 2. УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ || | ПРОВЕДЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Одним из важнейших направлений в области социальной политикиявляется создание условий для гармоничного развития личности,обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободутворчества и участия в культурной жизни.
Социально-экономические условия, возникшие в России в 90-е годы,привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению,развитию культуры и народного творчества. Культура как отрасль,традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку,оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износаобъектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации иобновления. Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствиеполноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительноеустаревание материально-технической базы ведут кнеконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры,делают их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризисудуховных и нравственных ценностей, исчезновению преемственностикультурных традиций разных поколений, социальной нестабильности вобществе.
Однако на сегодняшний день уровень развития муниципальныхучреждений культуры существенно отстает от темпов экономического ростав целом.
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активнымучастником социально-экономических процессов, требует существенныхфинансовых затрат. Однако инвестирование в культуру означаетинвестирование в человеческий капитал, в будущее города Мурманска.
В настоящее время в городе Мурманске действуют 18 учрежденийкультуры и дополнительного образования детей (47 объектов культуры):
1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска;
- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска;
- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска;
- Центр досуга и семейного творчества;
- Выставочный зал г. Мурманска;
- Центральная детская библиотека города Мурманска (13 филиалов);
- Центральная городская библиотека г. Мурманска (16 филиалов);
- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учрежденийкомитета по культуре администрации города Мурманска.
2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждениядополнительного образования детей:
- детская музыкальная школа N 1 им. А. Н. Волковой;
- детская музыкальная школа N 3;
- детская музыкальная школа N 5;
- детская музыкальная школа N 6;
- детская школа искусств N 1;
- детская школа искусств N 2;
- детская школа искусств N 3;
- детская театральная школа города Мурманска;
- детская художественная школа города Мурманска.
3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманскиегородские парки и скверы".
Реализуемые с 2007 по 2013 годы на муниципальном уровневедомственные целевые программы: "Семья и культура", "Поддержкаодаренных детей в сфере культуры", "Культура. Традиции. Народноетворчество", "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска какинформационных интеллект центров" были направлены на организацию ипроведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичноепереоснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей,ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификациисотрудников. В результате появились предпосылки укрепленияматериально-технической базы муниципальных учреждений культуры иповышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.
В то же время проведенных мероприятий внутри программ былонедостаточно, в результате износ основных средств в муниципальныхучреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-60%.
Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерногооборудования, информационных систем, недостаточной квалификацииработников осложняется переход учреждений культуры и дополнительногообразования детей на предоставление услуг в сфере культуры вэлектронном виде.
В условиях недостаточного финансирования не выполняютсяпредписания надзорных органов по обеспечению пожарной безопасности,охраны объектов культуры, санитарных правил и норм; затрудненовыполнение программы по энергосбережению из-за недостаточноймодернизации и технического оснащения оборудованием; не обеспеченбеспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели(индикаторы) реализации подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | Е | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | | Д. |-----------------------------------------|| | | ИЗМ. | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ГОД | ГОД | ПОДПРОГРАММЫ || | | |----------+---------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-----------------------------------------+------+----------+---------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ || ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | % | 25 | 41 | 66 | 72 | 79 || | КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНЫ | | | | | | || | КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ И | | | | | | || | МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, | | | | | | || | ТРЕБУЮЩИХ РЕМОНТА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ). | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень основных программных мероприятий
Участниками и исполнителями подпрограммы являются:
1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска (далее - ДК "Маяк");
- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска (далее - ДК"Первомайский");
- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска (далее - ДКЛенинского округа);
- Центр досуга и семейного творчества (далее - ЦДиСТ);
- Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал).
2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждениядополнительного образования детей:
- детская музыкальная школа N 1 им. А. Н. Волковой (далее - ДМШN 1);
- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);
- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);
- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);
- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);
- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).
3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманскиегородские парки и скверы" (далее - МГПС).
4. Комитет градостроительства и территориального развитияадминистрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенноеучреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | СРОК | ИСТОЧН- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИСПОЛНИТЕЛИ, || П/П | ЗАДАЧИ, | ВЫПОЛ- | ИКИ | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРЕЧЕНЬ || | ОСНОВНЫЕ | НЕНИЯ | ФИНАН- | | ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | МЕРОПРИЯТ- | (КВАРТА | СИРОВА- |-------------------------------------------+---------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В || | ИЯ | Л, ГОД) | НИЯ | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНОВ- | 2014 | 2015 | 2016 | РЕАЛИЗАЦИИ || | | | | | | | | АНИЕ, ЕД. | ГОД | ГОД | ГОД | ОСНОВНЫХ || | | | | | | | | ИЗМЕРЕНИ | | | | МЕРОПРИЯТИЙ || | | | | | | | | Я | | | | ||-----+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+------+------+------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | КАПИТАЛЬН- | 2014- | МБ | 101619,6 | - | 68219,8 | 33399,8 | КОЛИ- | - | 1 | 1 | ММКУ УКС || | ЫЙ РЕМОНТ | 2016 | | | | | | ЧЕСТВО | | | | || | ОБЪЕКТОВ | | | | | | | ОБЪЕКТОВ, | | | | || | КУЛЬТУРЫ | | | | | | | В КОТОРЫХ | | | | || | | | | | | | | ПРОВЕДЕН | | | | || | | | | | | | | КАПИТАЛЬН- | | | | || | | | | | | | | ЫЙ | | | | || | | | | | | | | РЕМОНТ, | | | | || | | | | | | | | ЕД. | | | | ||-----+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+------+------+------+----------------|| 2 | КОСМЕТИЧЕС- | 2014- | МБ | 14150,0 | 4150,0 | 5000,0 | 5000,0 | КОЛИ- | 6 | 2 | 2 | ДМШ, ДШИ, || | КИЙ РЕМОНТ | 2016 | | | | | | ЧЕСТВО | | | | МГПС, ГДК, ЦБ || | ПОМЕЩЕНИ | | | | | | | ОБЪЕКТОВ, | | | | || | Й, | | | | | | | В КОТОРЫХ | | | | || | УСТАНОВКА | | | | | | | ПРОВЕДЕН | | | | || | ПАНДУСОВ, | | | | | | | ТЕКУЩИЙ | | | | || | ОГРАЖДЕНИ | | | | | | | РЕМОНТ, | | | | || | Й | | | | | | | ЕД. | | | | ||-----+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+------+------+------+----------------|| 3 | ОБНОВЛЕНИ- | 2014- | МБ | 12000,0 | 1300,0 | 4100,0 | 6600,0 | КОЛИ- | 112 | 48 | 48 | ДМШ, ДШИ, ДТШ, || | Е | 2016 | | | | | | ЧЕСТВО | | | | ДХШ, ГДК, ЦБ, || | МАТЕРИАЛЬ- | | | | | | | ПРИОБРЕТЕ- | | | | МГПС || | НО- | | | | | | | ННОГО | | | | || | ТЕХНИЧЕСКО- | | | | | | | ОБОРУДОВА- | | | | || | Й БАЗЫ | | | | | | | НИЯ, ЕД. | | | | || | УЧРЕЖДЕНИ- | | | | | | | | | | | || | Й КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | | ||-----+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+------+------+------+----------------|| 4 | ПОШИВ И | 2014- | МБ | 9560,0 | 3060,0 | 1500,0 | 5000,0 | КОЛИ- | 136 | 60 | 100 | ДМШ, ДШИ, ДТШ, || | ПРИОБРЕТЕ- | 2016 | | | | | | ЧЕСТВО | | | | ГДК || | НИЕ | | | | | | | ПОШИТЫХ И | | | | || | СЦЕНИЧЕСКИ- | | | | | | | ПРИОБРЕТЕ- | | | | || | Х КОСТЮМОВ, | | | | | | | ННЫХ | | | | || | ОБУВИ | | | | | | | КОМПЛЕКТО- | | | | || | | | | | | | | В | | | | || | | | | | | | | СЦЕНИЧЕСК- | | | | || | | | | | | | | ИХ | | | | || | | | | | | | | КОСТЮМОВ | | | | || | | | | | | | | И ОБУВИ, | | | | || | | | | | | | | ЕД. | | | | ||-----+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+------+------+------+----------------|| 5 | ПОВЫШЕНИ- | 2014- | МБ | 600,0 | - | 300,0 | 300,0 | ЧИСЛ- | - | 15 | 15 | ДМШ, ДШИ, ДТШ, || | Е | 2016 | | | | | | ЕННОСТЬ | | | | ДХШ, ГДК, ЦБ || | КВАЛИФИКА- | | | | | | | ПРОШЕДШИ- | | | | || | ЦИИ | | | | | | | Х | | | | || | СПЕЦИАЛИСТ- | | | | | | | ПОВЫШЕНИ- | | | | || | ОВ И | | | | | | | Е | | | | || | РАБОТНИКОВ | | | | | | | КВАЛИФИК- | | | | || | УЧРЕЖДЕНИ | | | | | | | АЦИИ, ЧЕЛ. | | | | || | Й | | | | | | | | | | | ||-----+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+------+------+------+----------------|| 6 | УСТАН- | 2014- | МБ | 1600,0 | - | 800,0 | 800,0 | КОЛИ- | 8 | 8 | 8 | ДМШ, ДШИ, ГДК || | ОВКА | 2016 | | | | | | ЧЕСТВО | | | | || | ОХРАННО- | | | | | | | ОБЪЕКТОВ, | | | | || | ПОЖАРНЫХ | | | | | | | В КОТОРЫХ | | | | || | СИГНАЛИЗАЦ- | | | | | | | УСТАНОВЛЕ- | | | | || | ИЙ, СИСТЕМ | | | | | | | НА | | | | || | ВИДЕОНАБЛ- | | | | | | | ОХРАННО- | | | | || | ЮДЕНИЯ И | | | | | | | ПОЖАРНАЯ | | | | || | Т.Д. | | | | | | | СИГНАЛИЗА- | | | | || | | | | | | | | ЦИЯ, | | | | || | | | | | | | | СИСТЕМЫ | | | | || | | | | | | | | ВИДЕОНАБЛ- | | | | || | | | | | | | | ЮДЕНИЯ И | | | | || | | | | | | | | Т.Д., ЕД. | | | | ||-----+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+------+------+------+----------------|| | ВСЕГО ПО | | ВСЕГО: | 139529,6 | 8510,0 | 79919,8 | 51099,8 | | | | | || | ПОДПРОГРА- | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | || | ММЕ | | | | | | | | | | | || | | | МБ | 139529,6 | 8510,0 | 79919,8 | 51099,8 | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Детализация основных мероприятий
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнемпрограммных мероприятий:
1. В рамках реализации мероприятия N 1 "Капитальный ремонтобъектов культуры" планируется:
а) 2015 год:
- капитальный ремонт ДШИ N 3;
- разработка ПСД на капитальный ремонт здания по ул. Калинина, 38под Центр детского чтения силами ММКУ УКС;
- разработка ПСД на капитальный ремонт системы водоснабжения ДК"Маяк" силами ММКУ УКС;
- разработка ПСД на капитальный ремонт художественной школысилами ММКУ УКС.
б) 2016 год:
- капитальный ремонт ДШИ N 3;
- разработка ПСД на реконструкцию здания ДК "Маяк" силами ММКУУКС.
2. В рамках проведения текущих ремонтов помещений учрежденийкультуры запланировано проведение работ по текущему ремонту следующихучреждений культуры:
а) 2014 год:
- ДМШ N 3;
- ДШИ N 2;
- ДМШ N 6;
- ДК Ленинского округа;
- ЦДиСТ;
- ДК "Маяк".
б) 2015 год:
- ДК "Маяк";
- ДК "Первомайский".
в) 2016 год:
- ДК "Маяк";
- ДК "Первомайский".
Также в рамках реализации остальных программных мероприятийпланируется обновление материально- технической базы учрежденийкультуры и дополнительного образования детей, пошив и приобретениесценических костюмов и обуви, повышение квалификации специалистов иработников учреждений, а также замена охранно-пожарных сигнализаций,систем видеонаблюдения и т.д. в соответствии с требованиями надзорныхорганов.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||--------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 139529,6 | 8510,0 | 79919,8 | 51099,8 ||--------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||--------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО | 139529,6 | 8510,0 | 79919,8 | 51099,8 || ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК | | | | |-------------------------------------------------------------------------------
Софинансирование мероприятий подпрограммы возможно за счетсредств областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевойпрограммы "Модернизация учреждений культуры и искусства, образования всфере культуры и искусства Мурманской области" на 2012-2016 годы.
5. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения планапрактических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по культуре администрации города Мурманска в целомобеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несетответственность за целевое использование финансовых средств,выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.
Муниципальные заказчики в случае необходимости готовятпредложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальнымзаказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаМурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска21.08.2013 N 2143.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики поподдержке муниципальных учреждений культуры и дополнительногообразования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска всфере культуры.
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующихрезультатов:
- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальномуровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых в сфере культурыуслуг.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью инаименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждатьсяв муниципальной поддержке.
Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры будетспособствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизнигорода, а также их творческой реализации.
Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямогоэкономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен наформирование "человеческого капитала", потенциала общества.
Реализация программных мероприятий в целом активизируетдеятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительногообразования детей по патриотическому, нравственному и духовномувоспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммыпроизводится в соответствии с Методикой оценки эффективностиреализации муниципальных программ города Мурманска.
Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/илирегионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование наизменения в федеральном и областном законодательстве в частиоперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественноевыполнение исполнителями договорных обязательств, а также рискнеисполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное икачественное составление документации при размещении муниципальныхзаказов.
II. ПОДПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА
МУРМАНСКА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Паспорт подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, | || В КОТОРУЮ ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА МУРМАНСКА КАЧЕСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕЧНО- || | ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | - ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН ТЕКУЩИЙ || ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ; || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | || | - ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАММЫ | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК - КООРДИНАТОР | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА || ПОДПРОГРАММЫ | ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 42373,0 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || ПОДПРОГРАММЫ | || | МБ: 40868,2 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 12432,0 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 14831,1 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 13605,1 ТЫС. РУБ. || | || | ФБ: 1504,8 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 752,4 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 752,4 ТЫС. РУБ. ||--------------------------+------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕК; || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | - ОБНОВЛЕНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ; || | || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ; || | || | - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОВЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: ЭЛЕКТРОННАЯ || | ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ, ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА; || | || | - УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ И ВЫДАЧИ || | ДОКУМЕНТОВ; || | || | - УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК-ФИЛИАЛОВ В КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ; || | || | - АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ; || | || | - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ И || | ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Одним из важнейших направлений в области социальной политикиявляется создание условий для разностороннего развития личности,обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободутворчества и участия в культурной жизни.
Опыт реализации муниципальной целевой программы "Развитиемуниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы" (далее - МЦП) подтверждает эффективность ицелесообразность создания современной библиотеки. По мнениюпользователей привлекательность заключается в качестве обслуживания,доступе в Интернет, комфортных условиях работы, в наличии новойлитературы, доступе к справочно-поисковым системам, возможности работына компьютере, интересных мероприятиях с использованием информационныхтехнологий.
К услугам мурманчан предоставлены 12 информационных интеллект-центров (далее - ИИЦ). Основным направлением развития библиотекявляется автоматизация всех информационных и библиотечно-библиографических процессов. Участие в корпоративных проектах"Либнет", "МАРС" позволяет формировать качественные электронные базыданных. Для увеличения пропускной способности локальной сетимуниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городскаябиблиотека г. Мурманска" (далее - МБУК "ЦГБ") перешла на услугипровайдера, осуществляющего подключение с помощью оптоволоконногосоединения, что позволило существенно увеличить скорость доступа вИнтернет и локальным ресурсам.
Все ИИЦ выполняют функции центров общественного доступа кинформации - предоставление свободного бесплатного доступа кгосударственной и социально значимой информации и справочно-правовымсистемам "Гарант", "Консультант Плюс", "Кодекс", "ЗаконодательствоРоссии". Для того чтобы пользователи - пенсионеры и лица сограниченными возможностями могли самостоятельно осуществлять доступ кинформации в электронном виде, организованы бесплатные занятия пообучению основам компьютерной грамотности.
В отличие от МЦП подпрограмма рассчитана на модернизацию,переоснащение и переход предоставления услуг в электронном виде нетолько для системы городских библиотек, но и детской библиотечнойсистемы.
Продвижение качественных муниципальных услуг зависит отобновления информационных ресурсов, современной материально-технической базы библиотек, высокого уровня профессионализма кадров,эффективной адресной рекламы библиотечных услуг и финансовой поддержкимуниципальной власти.
Необходимо увеличение финансирования на модернизацию библиотек,развитие материально-технических и кадровых ресурсов, которое возможнопри решении проблемы программно-целевым методом.
Отсутствие достаточного бюджетного финансирования накомплектование книжных фондов влечет за собой постепенное снижениекнигообеспеченности населения города Мурманска в связи с тем, чтотемпы списания устаревшей и ветхой литературы превышают темпы книжныхпоступлений. Кроме того, детские библиотеки не могут в настоящее времяконкурировать с областными библиотеками и городскими интеллект-центрами из-за отсутствия современного компьютерного оборудования.
Затрудняется переход муниципальных библиотек на предоставлениеуслуг в сфере культуры в электронном виде из-за отсутствия вучреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационныхсистем, недостаточной квалификации работников.
В условиях недостаточного финансирования не выполняютсяпредписания проверяющих организаций по обеспечению пожарнойбезопасности, охраны объектов, санитарных правил и норм; не обеспеченбеспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.
Подпрограмма охватывает все важные направления деятельностимуниципальных библиотек города Мурманска. Основные вопросы, на решениекоторых направлена подпрограмма:
- совершенствование системы оперативного и качественногообслуживания пользователей в результате комплексной автоматизациибиблиотечных процессов;
- качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимальносоответствующее запросам пользователей;
- модернизация и оснащение муниципальных библиотек;
- обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсовбиблиотек.
Дополнительная муниципальная поддержка позволит создатьблагоприятные условия для дальнейшего предоставления качественныхмуниципальных услуг.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели(индикаторы) реализации подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | | ИЗМ. |-----------------------------------------|| | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ГОД | ГОД | ПОДПРОГРАММЫ || | | |----------+---------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+----------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА || МУРМАНСКА КАЧЕСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, В | ОБЪЕКТ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 || | КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И | | | | | | || | МОДЕРНИЗАЦИЯ | | | | | | ||-----+----------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------|| 2 | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ЕДИНИЦ | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 || | БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ | НА 1 | | | | | || | | ЖИТЕЛЯ | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень основных программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИСПОЛНИ- || П/П | ОСНОВНЫЕ | ВЫПОЛ- | ФИНАНСИРО- | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ТЕЛИ, || | МЕРОПРИЯТИЯ | НЕНИЯ | ВАНИЯ | | ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ПЕРЕЧЕН- || | | (КВАРТА | | | | Ь || | | Л, ГОД) | | | | ОРГАНИЗ- || | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------| АЦИЙ, || | | | | ВСЕГО | 2014 | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНО- | 2014 | 2015 | 2016 | УЧАСТВУ- || | | | | | ГОД | | | ВАНИЕ, | ГОД | ГОД | ГОД | ЮЩИХ В || | | | | | | | | ЕД. | | | | РЕАЛИЗА- || | | | | | | | | ИЗМЕРЕН- | | | | ЦИИ || | | | | | | | | ИЯ | | | | ОСНОВНЫ- || | | | | | | | | | | | | Х || | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИ- || | | | | | | | | | | | | ЯТИЙ ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА МУРМАНСКА КАЧЕСТВЕННЫХ || БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | РАЗРАБОТКА | 2015- | ВСЕГО: | 850,0 | - | 550,0 | 300,0 | КОЛ- | - | 4 | 3 | ЦГБ, || | ПРОЕКТНО- | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | СМЕТНОЙ | |-------------+---------+---------+----------+----------| РАЗРАБОТ- | | | | || | ДОКУМЕНТАЦИИ | | МБ: | 850,0 | - | 550,0 | 300,0 | АННОЙ | | | | || | НА ТЕКУЩИЕ | |-------------+---------+---------+----------+----------| ПРОЕКТНО- |-------+-------+-------| || | РЕМОНТЫ | | ЦГБ | 550,0 | - | 450,0 | 100,0 | Й | - | 3 | 1 | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| ДОКУМЕНТ- |-------+-------+-------| || | | | ЦДБ | 300,0 | - | 100,0 | 200,0 | АЦИИ, ЕД. | - | 1 | 2 | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 2 | ТЕКУЩИЕ | 2014- | ВСЕГО: | 14400,0 | 3000,0 | 5600,0 | 5800,0 | КОЛ- | 2 | 4 | 2 | ЦГБ, || | РЕМОНТЫ | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | ПОМЕЩЕНИЙ | |-------------+---------+---------+----------+----------| ОТРЕМОН- | | | | || | БИБЛИОТЕК | | МБ: | 14400,0 | 3000,0 | 5600,0 | 5800,0 | ТИРОВАН- | | | | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| НЫХ |-------+-------+-------| || | | | ЦГБ | 6800,0 | 1400,0 | 3100,0 | 2300,0 | ПОМЕЩЕН- | 1 | 3 | 1 | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| ИЙ |-------+-------+-------| || | | | ЦДБ | 7600,0 | 1600,0 | 2500,0 | 3500,0 | БИБЛИОТ- | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | ЕК, ЕД. | | | | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 3 | ПРИОБРЕТЕНИ- | 2014- | ВСЕГО: | 5691,0 | 3032,0 | 1579,5 | 1079,5 | КОЛ- | 270 | 135 | 92 | ЦГБ, || | Е МЕБЕЛИ, | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | БИБЛИОТЕЧНОГ- | |-------------+---------+---------+----------+----------| ПРИОБРЕ- | | | | || | О | | МБ: | 5691,0 | 3032,0 | 1579,5 | 1079,5 | ТЕННОЙ | | | | || | ОБОРУДОВАНИ- | |-------------+---------+---------+----------+----------| МЕБЕЛИ, |-------+-------+-------| || | Я И | | ЦГБ | 3200,0 | 1700,0 | 1000,0 | 500,0 | ОБОРУДО- | 160 | 85 | 42 | || | ОРГТЕХНИКИ | |-------------+---------+---------+----------+----------| ВАНИЯ И |-------+-------+-------| || | | | ЦДБ | 2491,0 | 1332,0 | 579,5 | 579,5 | ОРГТЕХНИ- | 110 | 50 | 50 | || | | | | | | | | КИ, ЕД. | | | | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 4 | ВНЕДРЕНИЕ | 2015- | ВСЕГО: | 416,0 | - | 208,0 | 208,0 | КОЛ- | - | 55629 | 55629 | ЦГБ, || | АВТОМАТИЗИРО- | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | ВАННОГО УЧЕТА | |-------------+---------+---------+----------+----------| ПРИОБРЕ- | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИ- | | МБ: | 416,0 | - | 208,0 | 208,0 | ТЕННЫХ | | | | || | Я | |-------------+---------+---------+----------+----------| МАТЕРИА- |-------+-------+-------| || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ | | ЦГБ | 344,0 | - | 172,0 | 172,0 | ЛОВ, | - | 55004 | 55004 | || | Й | |-------------+---------+---------+----------+----------| РУЛОНОВ, |-------+-------+-------| || | | | ЦДБ | 72,0 | - | 36,0 | 36,0 | ЕД. | - | 625 | 625 | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 5 | ПРИОБРЕТЕНИ- | 2014- | ВСЕГО: | 15044,8 | 5492,4 | 5032,4 | 4520,0 | КОЛ- | 23300 | 22800 | 23400 | ЦГБ, || | Е ПЕЧАТНЫХ, | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | ЭЛЕКТРОННЫХ | |-------------+---------+---------+----------+----------| ПРИОБРЕ- | | | | || | И | | МБ: | 13540,0 | 4740,0 | 4280,0 | 4520,0 | ТЕННЫХ | | | | || | ПЕРИОДИЧЕСКИ- | |-------------+---------+---------+----------+----------| ЭКЗЕМПЛЯ- |-------+-------+-------| || | Х ИЗДАНИЙ | | ЦГБ | 6100,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2200,0 | РОВ, ШТ. | 9500 | 10000 | 11000 | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| |-------+-------+-------| || | | | ЦДБ | 7440,0 | 2840,0 | 2280,0 | 2320,0 | | 13800 | 12800 | 12400 | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| | | | | || | | | ФБ | 1504,8 | 752,4 | 752,4 | - | | | | | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 6 | СОЗДАНИЕ | 2014- | ВСЕГО: | 3644,2 | 1060,0 | 1470,6 | 1113,6 | КОЛ- | 78 | 99 | 75 | ЦГБ, || | СОВРЕМЕННОЙ | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | ИНФОРМАЦИОН- | |-------------+---------+---------+----------+----------| ВНЕДРЕН- | | | | || | НОЙ СРЕДЫ | | МБ: | 3644,2 | 1060,0 | 1470,6 | 1113,6 | НЫХ | | | | || | ДЛЯ | |-------------+---------+---------+----------+----------| ИНФОРМ- |-------+-------+-------| || | ОБСЛУЖИВАНИ- | | ЦГБ | 2205,2 | 634,2 | 989,0 | 582,0 | АЦИОННЫ- | 56 | 77 | 55 | || | Я | |-------------+---------+---------+----------+----------| Х |-------+-------+-------| || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ | | ЦДБ | 1439,0 | 425,8 | 481,6 | 531,6 | РЕСУРСОВ | 22 | 22 | 20 | || | Й | | | | | | | , ЕД. | | | | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 7 | ОБУЧЕНИЕ И | 2015- | ВСЕГО: | 335,0 | - | 200,0 | 135,0 | ЧИС- | - | 7 | 5 | ЦДБ || | ПОВЫШЕНИЕ | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | ЛЕННОСТЬ | | | | || | КВАЛИФИКАЦИ- | | | | | | | ПРОШЕД- | | | | || | И КАДРОВ | | | | | | | ШИХ | | | | || | | | | | | | | ОБУЧЕНИ- | | | | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| Е И | | | | || | | | МБ: | 335,0 | - | 200,0 | 135,0 | ПОВЫШЕ- | | | | || | | | | | | | | НИЕ | | | | || | | | | | | | | КВАЛИФИ- | | | | || | | | | | | | | КАЦИИ, | | | | || | | | | | | | | ЧЕЛ. | | | | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 8 | ПОЗИЦИОНИРО- | 2015- | ВСЕГО, | 992,0 | - | 543,0 | 449,0 | КОЛ- | - | 1045 | 1025 | ЦГБ, || | ВАНИЕ | 2016 | В Т. Ч. | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | БИБЛИОТЕК | |-------------+---------+---------+----------+----------| ПРИОБРЕ- | | | | || | ГОРОДА, | | МБ: | 992,0 | - | 543,0 | 449,0 | ТЕННЫХ И | | | | || | РЕКЛАМА УСЛУГ | |-------------+---------+---------+----------+----------| УСТАНОВЛ- |-------+-------+-------| || | И РЕСУРСОВ | | ЦГБ | 772,0 | - | 433,0 | 339,0 | ЕННЫХ | - | 1003 | 1003 | || | | | | | | | | РЕКЛАМН- | | | | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| ЫХ |-------+-------+-------| || | | | ЦДБ | 220,0 | - | 110,0 | 110,0 | МАТЕРИА- | - | 42 | 22 | || | | | | | | | | ЛОВ, ЕД. | | | | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| 9 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 2014- | ВСЕГО, | 1000,0 | 600,0 | 400,0 | - | КОЛ- | 5 | 2 | - | ЦГБ, || | ФИЗИЧЕСКОГО | 2015 | В Т. Ч.: | | | | | ИЧЕСТВО | | | | ЦДБ || | СОХРАНЕНИЯ И | |-------------+---------+---------+----------+----------| ОСНАЩЕН- | | | | || | БЕЗОПАСНОСТИ | | МБ | 1000,0 | 600,0 | 400,0 | - | НЫХ | | | | || | РЕСУРСОВ | |-------------+---------+---------+----------+----------| БИБЛИОТ- |-------+-------+-------| || | БИБЛИОТЕК | | ЦГБ | 600,0 | 200,0 | 400,0 | - | ЕК, ЕД. | 3 | 2 | - | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| |-------+-------+-------| || | | | ЦДБ | 400,0 | 400,0 | - | - | | 2 | - | - | ||-----+---------------+---------+-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| | ВСЕГО ПО | 2014- | ВСЕГО, | 42373,0 | 13184,4 | 15583,5 | 13605,1 | | | | | || | ПОДПРОГРАММ | 2016 | В Т. Ч.: | | | | | | | | | || | Е | |-------------+---------+---------+----------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------|| | | | МБ | 40868,2 | 12432,0 | 14831,1 | 13605,1 | | | | | || | | |-------------+---------+---------+----------+----------| | | | | || | | | ФБ | 1504,8 | 752,4 | 752,4 | - | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Детализация основных мероприятий
В рамках реализации основных программных мероприятийзапланировано:
1. Мероприятие N 1 "Разработка проектно-сметной документации натекущие ремонты" - планируется разработать 9 ПСД на текущие ремонтыбиблиотек:
а) 2015 год:
- библиотека-филиал N 14 ЦГБ (ул. Полярный Круг, 11);
- библиотека-филиал N 15 ЦГБ (пр. Героев-Североморцев, 5/3);
- отдел формирования фонда ЦГБ (пр. Ледокольный, 19);
- книгохранение ЦДБ (пер. Якорный, 10).
б) 2016 год:
- библиотека-филиал N 7 ЦДБ (ул. Буркова, 11/18);
- библиотека-филиал N 16 ЦДБ (ул. Героев Рыбачьего, 59).
2. Мероприятие N 2 "Текущие ремонты помещений библиотек" -планируется проведение работ по текущему ремонту 11 помещенийбиблиотек:
а) 2014 год:
- библиотека-филиал N 22 ЦГБ (ул. Халтурина, 3);
- библиотека-филиал N 4 ЦДБ (ул. Понамарева, 9/5).
б) 2015 год:
- библиотека-филиал N 14 ЦГБ (ул. Полярный Круг, 11);
- библиотека-филиал N 15 ЦГБ (ул. Героев-Североморцев, 5/3);
- отдел формирования фонда ЦГБ (ул. Ледокольный, 19);
- центральная детская библиотека (ул. Беринга, 28).
в) 2016 год:
- книгохранение ЦДБ (пер. Якорный, 10).
3. Мероприятие N 3 предусматривает приобретение мебели,специализированного библиотечного оборудования и оргтехники.
4. Мероприятие N 4 "Внедрение автоматизированного учетаобслуживания пользователей" - планируется:
- приобретение термопринтера для печати штрих-кодов на книги,расходных материалов для термопринтера (картриджи, термотрансфертныеэтикетки), светодиодных проводных сканеров штрих кодирования;
- внедрение электронного читательского билета;
- приобретение профессиональной системы офисного переплета ирасходных материалов.
5. Мероприятие N 5 "Приобретение печатных, электронных ипериодических изданий" предусматривает приобретение периодическихизданий, а также комплектование библиотечных фондов изданиями впечатном и электронном формате.
6. Мероприятие N 6 "Создание современной информационной среды дляобслуживания пользователей" включает организацию автоматизированныхрабочих мест:
- приобретение и ремонт компьютерной техники;
- приобретение программного обеспечения;
- сопровождение справочно-правовых систем;
- организация доступа к сети Интернет и беспроводной сети Wi-Fi.
7. Мероприятие N 8 "Позиционирование библиотек города, рекламауслуг и ресурсов" предусматривает:
- изготовление световых вывесок;
- оформление внутренней рекламы (стенды, буклеты, плакаты,листовки);
- издание рекламных материалов с логотипом библиотеки;
- создание и размещение информационного ролика о библиотеке и ееуслугах;
- участие в профессиональных мероприятиях библиотек России;
- участие в корпоративных проектах библиотек России на основеэлектронных технологий;
- проведение научно-практической конференции.
8. Мероприятие N 9 "Обеспечение физического сохранения ибезопасности ресурсов библиотек", в рамках которого запланировано:
- организация систем безопасности;
- установка охранно-пожарной сигнализации, системвидеонаблюдения.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГ | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | О, ТЫС. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | РУБ. |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 42373,0 | 13184,4 | 15583,5 | 13605,1 ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО | 40868,2 | 12432,0 | 14831,1 | 13605,1 || ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК | | | | ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 1504,8 | 752,4 | 752,4 | - |-----------------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения планапрактических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по культуре администрации города Мурманска в целомобеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несетответственность за целевое использование финансовых средств,выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.
Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовятпредложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальнымзаказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаМурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска21.08.2013 N 2143.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики поподдержке муниципальных учреждений, оказывающих услуги населениюгорода Мурманска в сфере культуры.
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующихрезультатов:
- качественное изменение материально-технической базы библиотек;
- обновление фонда библиотеки;
- обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет;
- предоставление новых услуг в электронном виде: электроннаядоставка документов, виртуальная справочная служба;
- увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачидокументов;
- участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах;
- актуализация знаний библиотечных работников;
- повышение качества муниципальной услуги по библиотечному иинформационному обслуживанию.
Внешние риски реализации подпрограммы - риски, связанные сизменением законодательства, экономические риски, связанные синфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование наизменения в федеральном и областном законодательстве в частиоперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски - организационные риски, связанные снесогласованностью действий учреждений - участников процессареализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверномразрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры:проведение совещаний участниками программных мероприятий,использование нескольких источников информации с целью выявленияобъективной закономерности в динамике потребления населениемпредоставляемых услуг, повышение квалификации участников программныхмероприятий.
Создание в библиотеках условий для интеллектуального развитиявсех категорий граждан, в том числе людей с ограниченнымивозможностями и лиц преклонного возраста, будет способствоватьорганизации их досуга и духовного общения, обеспечит им доступ кинформации и достижениям мировой культуры. Результат будет направленна формирование "человеческого капитала", потенциала общества.
Решение проблем муниципальных библиотек позволит выстраиватьвзаимодействие учреждений культуры и образования города на новойоснове - координации и кооперации их деятельности, что позволитразвивать в городе современную социокультурную среду и создать единоеинформационное пространство.
III. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016
ГОДОВ-----------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ ВЦП | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ВЦП | СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, || | ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ, САМОБЫТНЫХ || | СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК РЕСУРСА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА || | МУРМАНСКА, СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА, || | ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА О СОБЫТИЯХ В КУЛЬТУРНОЙ И || | ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ||-------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ВЦП | - ||-------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗОВАННЫХ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ || ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ || РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА || БЮДЖЕТНОГО | || ПЛАНИРОВАНИЯ | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ВЦП: - 98141,8 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || ВЦП | || | МБ: 81441,8 ТЫС. РУБ. ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 26679,3 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 25613,8 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 29148,7 ТЫС. РУБ. || | || | ОБ: 14000,0 ТЫС. РУБ. ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 1000,0 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 2000,0 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 11000,0 ТЫС. РУБ. || | || | ФБ: 2700,0 ТЫС. РУБ. ИЗ НИХ: || | || | 2016 ГОД - 2700,0 ТЫС. РУБ. ||-------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ; || ВЦП | || | - СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ; || | || | - РОСТ ОБЪЕМА УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. РЕАЛИЗАЦИЯ || | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛОМ АКТИВИЗИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ || | КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ, || | НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ ВОСПИТАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ || | ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
В современных условиях культура является важнейшим показателемдуховного здоровья населения, социальной стабильности,привлекательности территории для проживания. Решение задач в областисоциально-экономического развития государства напрямую относится кучреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторовне только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни,но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждениякультуры и дополнительного образования детей за последние годынакопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскимитворческими объединениями, коллективами народного творчества, клубамипо интересам, семейными творческими коллективами, выявили основныепотребности различных слоев населения в сфере культуры, а такжепроблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этомотмечается наличие активного спроса на услуги культуры в частиорганизации досуга, проведения различных по форме и тематикекультурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников,традиционных праздников Кольского Заполярья, концертов, фестивалей,игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных насохранение семейных традиций, других форм показа результатовтворческой деятельности.
В период 2009-2013 годов на муниципальном уровне реализовываласьведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народноетворчество". Опыт ее реализации показал, что дополнительнаямуниципальная поддержка содействует созданию благоприятных условий длядальнейшего развития культуры и народного творчества, повышает статуси престиж учреждений культуры и дополнительного образования детей,помогает привлекать широкие слои мурманчан, большее количество детей имолодежи к народным, семейным, общегородским, профессиональнымтрадициям. Ежегодно увеличивается количество посетителей общегородскихпраздничных мероприятий.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурныхтрадиций программным методом является эффективным инструментомреализации муниципальной культурной политики, направленной наобеспечение населения качественными услугами сферы культуры,стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форморганизации и проведения общегородских культурных мероприятий,информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни,улучшение качества жизни горожан.
Мероприятия ВЦП содействуют реализации одного из ключевыхнаправлений муниципального образования город Мурманск - повышениеуровня и качества жизни населения города.
Основным результатом реализации ВЦП является повышение качества иобеспечение доступности оказываемых услуг в сфере культуры, увеличениеохвата потребителей этих услуг среди различных слоев населения городаМурманска.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы)реализации ВЦП----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | Е | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | | Д. ИЗМ. |-----------------------------------------|| | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ГОД | ГОД | ВЦП || | | |----------+---------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+----------------------------------------+---------+----------+---------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, ТРАДИЦИЙ || | НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ, САМОБЫТНЫХ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК РЕСУРСА || | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА, СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО || | ПРОСТРАНСТВА, ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА О СОБЫТИЯХ В КУЛЬТУРНОЙ И || | ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗОВАННЫХ ГОРОДСКИХ | ЕД | 32 | 43 | 51 | 54 | 54 || | ПРАЗДНИЧНЫХ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ | . | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень основных программных мероприятий
Исполнители и участники программы:
1. Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее -Комитет).
2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска;
- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска;
- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска;
- Центр досуга и семейного творчества (далее - ГДК);
- Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал);
- Центральная детская библиотека города Мурманска (далее - ЦДБ).
3. Муниципальные бюджетные образовательные учреждениядополнительного образования детей:
- детская музыкальная школа N 1 им. А. Н. Волковой;
- детская музыкальная школа N 2;
- детская музыкальная школа N 5;
- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ);
- детская школа искусств N 1;
- детская школа искусств N 2;
- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ);
- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);
- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).
4. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманскиегородские парки и скверы" (далее - МГПС)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | СРОК | ИСТОЧНИ- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИСПОЛН- || П/П | ОСНОВНЫЕ | ВЫПО- | КИ | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ | ИТЕЛИ, || | МЕРОПРИЯТИ | ЛНЕНИ- | ФИНАНС- | | МЕРОПРИЯТИЙ | ПЕРЕЧЕ- || | Я | Я (КВ., | ИРОВАНИ | | | НЬ || | | ГОД) | Я | | | ОРГАНИЗ- || | | | | | | АЦИЙ, || | | | |------------------------------------------+----------------------------------------------| УЧАСТВУ- || | | | | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНОВА- | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | ЮЩИХ В || | | | | | | | | НИЕ, ЕД. | | | | РЕАЛИЗ- || | | | | | | | | ИЗМЕРЕНИЯ | | | | АЦИИ || | | | | | | | | | | | | ОСНОВН- || | | | | | | | | | | | | ЫХ || | | | | | | | | | | | | МЕРОПР- || | | | | | | | | | | | | ИЯТИЙ ||-----+-------------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ КОЛЬСКОГО || ЗАПОЛЯРЬЯ, САМОБЫТНЫХ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК РЕСУРСА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА, СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО || СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА, ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА О СОБЫТИЯХ В КУЛЬТУРНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ОРГАНИЗАЦИ- | ГОД | ВСЕ- | 68341,8 | 12429,3 | 14313,8 | 41598,7 | КОЛИЧЕ- | 200550 | 200850 | 216850 | КОМИТЕ || | Я | | ГО: | | | | | СТВО | | | | Т, ДТШ, || | ПРАЗДНИЧНЫ- | |----------+---------+----------+----------+----------| ПОСЕТИТЕЛЕ- | | | | ГДК, || | Х | | МБ | 51641,8 | 11429,3 | 12313,8 | 27898,7 | Й ГОРОДСКИХ | | | | ДМШ, || | МЕРОПРИЯТИ | |----------+---------+----------+----------+----------| ПРАЗДНИЧНЫ | | | | ДШИ, || | Й | | ОБ | 14000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11000,0 | Х, | | | | МГПС || | | | | | | | | КУЛЬТУРНО- | | | | || | | |----------+---------+----------+----------+----------| ДОСУГОВЫХ | | | | || | | | ФБ | 2700,0 | - | - | 2700,0 | МЕРОПРИЯТИ | | | | || | | | | | | | | Й, ЧЕЛ. | | | | ||-----+-------------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 2 | ПРОВЕДЕНИЕ | ГОД | МБ | 2800,0 | 1250,0 | 1300,0 | 250,0 | КОЛИЧЕ- | 32 | 35 | 35 | КОМИТЕ || | МЕРОПРИЯТИ- | | | | | | | СТВО | | | | Т, ДТШ, || | Й ПО | | | | | | | МЕРОПРИЯТИ- | | | | ДХШ, || | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | Й ПО | | | | ГДК, || | ТВОРЧЕСКОГО | | | | | | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | ДМШ, || | ПОТЕНЦИАЛА | | | | | | | ТВОРЧЕСКОГО | | | | ДШИ, || | РАЗЛИЧНЫХ | | | | | | | ПОТЕНЦИАЛА | | | | ЦДБ || | КАТЕГОРИЙ | | | | | | | РАЗЛИЧНЫХ | | | | ВЫСТАВ- || | ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | КАТЕГОРИЙ | | | | ОЧНЫЙ || | ГОРОДА | | | | | | | ЖИТЕЛЕЙ | | | | ЗАЛ || | МУРМАНСКА | | | | | | | ГОРОДА | | | | || | | | | | | | | МУРМАНСКА, | | | | || | | | | | | | | ЕД. | | | | ||-----+-------------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 3 | ОРГАНИЗАЦИ- | ГОД | МБ | 27000,0 | 14000,0 | 12000,0 | 1000,0 | КОЛИЧЕ- | 9 | 9 | 9 | КОМИТЕ || | Я | | | | | | | СТВО | | | | Т || | ИНФОРМИРО- | | | | | | | ИСТОЧНИКОВ | | | | || | ВАНИЯ | | | | | | | СМИ, | | | | || | НАСЕЛЕНИЯ О | | | | | | | ИНФОРМИРУ- | | | | || | СОБЫТИЯХ В | | | | | | | ЮЩИХ О | | | | || | КУЛЬТУРНОЙ | | | | | | | СОБЫТИЯХ В | | | | || | И | | | | | | | КУЛЬТУРНОЙ | | | | || | ОБЩЕСТВЕНН- | | | | | | | И | | | | || | ОЙ ЖИЗНИ | | | | | | | ОБЩЕСТВЕНН- | | | | || | | | | | | | | ОЙ ЖИЗНИ | | | | || | | | | | | | | ГОРОДА, ЕД. | | | | ||-----+-------------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО | | ВСЕ- | 98141,8 | 27679,3 | 27613,8 | 42848,7 | | | | | || | ВЦП | | ГО: | | | | | | | | | || | | |----------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | | | МБ | 81441,8 | 26679,3 | 25613,8 | 29148,7 | | | | | || | | |----------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | | | ОБ | 14000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11000,0 | | | | | || | | |----------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | | | ФБ | 2700,0 | - | - | 2700,0 | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Детализация основных мероприятий---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. || П/П | ПРОГРАММНЫЕ | ВЫПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | РУБ.) || | МЕРОПРИЯТИЯ | (КВАРТАЛ, ГОД) | |------------------------------------------|| | | | | ВСЕГ | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД || | | | | О: | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| МЕРОПРИЯТИЕ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 27000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 24000,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ | |----------------+---------+----------+----------+----------|| | ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ | | ОБ | 14000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11000,0 || | ГОРОДА МУРМАНСКА | |----------------+---------+----------+----------+----------|| | | | ФБ | 2700,0 | - | - | 2700,0 ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 2 | РОЖДЕСТВЕНСКИЕ | 2014-2016 | МБ | 1400,0 | 700,0 | 500,0 | 200,0 || | ПРАЗДНИЧНЫЕ | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 3 | ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ | 2014-2016 | МБ | 603,7 | 300,0 | 200,0 | 103,7 || | НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ | | | | | | || | "ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!" | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 4 | ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ | 2014-2016 | МБ | 1200,0 | 600,0 | 500,0 | 100,0 || | НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ | | | | | | || | "ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА" | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 5 | ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ | 2014-2016 | МБ | 1700,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 || | МУЗЫКИ "МУЗЫКАЛЬНОЕ | | | | | | || | ПРИНОШЕНИЕ" | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 6 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 2450,0 | 1750,0 | 500,0 | 200,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ | | | | | | || | МЕЖДУНАРОДНОМУ | | | | | | || | ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 | | | | | | || | МАРТА | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 7 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 1100,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 8 | ПРАЗДНИЧНЫЕ | 2014-2016 | МБ | 4900,0 | 1900,0 | 2000,0 | 1000,0 || | МЕРОПРИЯТИЯ, | | | | | | || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | ПОБЕДЫ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 9 | МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ | 2014-2016 | МБ | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 || | СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ | | | | | | || | И КУЛЬТУРЫ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 10 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 1400,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ | | | | | | || | ПОСЛЕДНЕМУ ЗВОНКУ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 11 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 1450,0 | 500,0 | 500,0 | 450,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | РОССИИ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 12 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА | | | | | | || | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 13 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗНАНИЙ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 14 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 2300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | РЫБАКА | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 15 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | СТРОИТЕЛЯ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 16 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | УЧИТЕЛЯ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 17 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 3050,0 | 850,0 | 2000,0 | 200,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | ГОРОДА МУРМАНСКА | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 18 | МЕРОПРИЯТИЯ, | 2014-2016 | МБ | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ | | | | | | || | СОТРУДНИКОВ | | | | | | || | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ | | | | | | || | ОРГАНОВ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 19 | ПРАЗДНИЧНЫЕ | 2014-2016 | МБ | 803,1 | 234,3 | 468,8 | 100,0 || | МЕРОПРИЯТИЯ, | | | | | | || | ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСТРЕЧЕ | | | | | | || | НОВОГО ГОДА | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1 | | МБ | 51641,8 | 11429,3 | 12313,8 | 27898,7 || | | |----------------+---------+----------+----------+----------|| | | | ОБ | 14000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11000,0 || | | |----------------+---------+----------+----------+----------|| | | | ФБ | 2700,0 | - | - | 2700,0 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| МЕРОПРИЯТИЕ 2: ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ || ГОРОДА МУРМАНСКА ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 20 | ОРГАНИЗАЦИЯ | 2014-2016 | МБ | 900,0 | 350,0 | 500,0 | 50,0 || | ГОРОДСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ, | | | | | | || | ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, | | | | | | || | СМОТРОВ, ВЫСТАВОК, | | | | | | || | МАСТЕР-КЛАССОВ И Т.Д. | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 21 | УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКИХ | 2014-2016 | МБ | 950,0 | 400,0 | 500,0 | 50,0 || | КОЛЛЕКТИВОВ И | | | | | | || | ИСПОЛНИТЕЛЕЙ | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, | | | | | | || | УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | || | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В | | | | | | || | ГОРОДСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, | | | | | | || | ВСЕРОССИЙСКИХ, | | | | | | || | МЕЖДУНАРОДНЫХ | | | | | | || | КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, | | | | | | || | ВЫСТАВКАХ И Т.Д. | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 23 | ДЕТСКИЙ КОНКУРС | 2015-2016 | МБ | 150,0 | - | 100,0 | 50,0 || | ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА | | | | | | || | НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ | | | | | | || | "КРАСНЫЙ САРАФАН" | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 24 | ГОРОДСКОЙ КОНКУРС | 2015-2016 | МБ | 150,0 | - | 100,0 | 50,0 || | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | | | | | | || | МАСТЕРСТВА КО ДНЮ | | | | | | || | РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| 25 | ГОРОДСКОЙ КОНКУРС | 2014-2016 | МБ | 650,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 || | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | | | | | | || | МАСТЕРСТВА СРЕДИ | | | | | | || | РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕСЕННЯЯ | | | | | | || | ФАНТАЗИЯ" | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2 | | МБ | 2800,0 | 1250,0 | 1300,0 | 250,0 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| МЕРОПРИЯТИЕ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ В КУЛЬТУРНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 26 | ОРГАНИЗАЦИЯ | 2014-2016 | МБ | 27000,0 | 14000,0 | 12000,0 | 1000,0 || | ИНФОРМИРОВАНИЯ | | | | | | || | НАСЕЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ В | | | | | | || | КУЛЬТУРНОЙ И | | | | | | || | ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ | | | | | | ||-----+--------------------------+----------------+----------------+---------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3 | | МБ | 27000,0 | 14000,0 | 12000,0 | 1000,0 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Строки 6 и 17 таблицы в редакции Постановления Администрациигорода Мурманска от 17.02.2014 г. N 392)
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП-----------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГ | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | О, ТЫС. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | РУБ. |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ВЦП: | 98141,8 | 27679,3 | 27613,8 | 42848,7 ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО | 81441,8 | 26679,3 | 25613,8 | 29148,7 || ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК | | | | ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 14000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11000,0 ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 2700,0 | - | - | 2700,0 |-----------------------------------------------------------------------------
Софинансирование мероприятий ВЦП в 2014-2016 годах предусмотреноза счет средств областного и федерального бюджетов в рамках реализацииплана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведениемпразднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденногораспоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-р.
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированиюкультурных традиций программным методом; является эффективныминструментом реализации муниципальной культурной политики,направленной на обеспечение населения качественными услугами сферыкультуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новыхформ организации и проведения общегородских культурных мероприятий,информирование населения города Мурманска о событиях в культурной иобщественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренниефакторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемыхмероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменениезаконодательства, сокращение бюджетного финансирования, а такженеблагоприятные метеорологические условия для проведения городскихуличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполненияпрограммных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты,связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсногоотбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ)может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжениеконтракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условийконтракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказаниюмуниципальных услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будутпроводиться совещания с участниками программных мероприятий изаинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.
IV. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА МУРМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ ВЦП | ||-------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ВЦП | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО || | ТВОРЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ || | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ||-------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ВЦП | - ||-------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ, ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ, ПОЧЕТНЫХ || ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ || РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП | ||-------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА || БЮДЖЕТНОГО | || ПЛАНИРОВАНИЯ | ||-------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП | ||-------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ВЦП: - 77830,4 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || ВЦП | || | МБ: 41830,4 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 14450,0 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 14750,0 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 12630,4 ТЫС. РУБ. || | || | ОБ: 35000,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 15000,0 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 15000,0 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 5000,0 ТЫС. РУБ.; || | || | ФБ: 1000,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 1000,0 ТЫС. РУБ. ||-------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЕ МЕСТНЫХ || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || ВЦП | ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЖИТЕЛЯМ МУРМАНСКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ || | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, СПОСОБСТВУЕТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ, || | ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И СНИЖЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В || | МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. || | || | РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СТАНУТ: || | || | - СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА || | ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; || | || | - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И РАСШИРЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА || | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ УСЛУГ; || | || | - ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПРИТОК МОЛОДЫХ ТВОРЧЕСКИХ || | СИЛ В ТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ; || | || | - СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ САМОБЫТНОГО МЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА |------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Деятельность творческих союзов занимает устойчивое место всоциокультурной среде города Мурманска. Накоплен богатейший опытработы в сфере культуры и искусства, который используется длясохранения краеведческого культурного наследия, преемственностипоколений, в воспитательном процессе.
Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежии юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос наинформацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей,ветеранов и старожилов, учреждения культуры и искусства готовыпредоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.Повышение информационной культуры в обществе, рост читательскойактивности, особенно в молодежной среде, содействует формированиюдуховно-развитой личности, способной к успешному решениюстратегических задач города и региона в целом.
Необходимо оптимальное сочетание государственной финансовойподдержки творческих организаций культуры и обеспечение свободыхудожественного самовыражения для их деятельности.
Издательские проекты, реализуемые в рамках ВЦП, направлены насохранение и распространение краеведческого культурного наследия,повышение общей информационной культуры населения, что являетсяфактором благоприятного социального, культурного, экономическогоразвития города Мурманска.
ВЦП будет способствовать развитию творческого потенциаласледующих категорий горожан:
- членов профессиональных творческих общественных организаций,работающих в сфере культуры и искусства;
- специалистов учреждений культуры;
- потребителей услуг сферы культуры, в т. ч. молодежи Мурманска;
- горожан, реализующих свой творческий потенциал в любительскихколлективах, объединениях и т.д.
Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектовв сфере культуры создает условия для совершенствованияпрофессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций,формирования и развития эстетических и просветительских потребностейжителей Мурманска. Использование дополнительных муниципальных средствпризвано содействовать уравниванию возможностей различных слоевнаселения пользоваться результатами деятельности в сфере культуры.
Приоритетным направлением ВЦП является реализация плана основныхмероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжениемПравительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-Р.
Продолжение многолетней политики администрации города Мурманскапо поддержке общественных творческих союзов и организаций культурысоздает условия для укрепления, совершенствования и реализациипрофессионального творчества, сохранения краеведческих творческихтрадиций, поддержки молодых творческих инициатив с целью обеспеченияразличным категориям населения города Мурманска широкого доступа ккультурным ценностям.
ВЦП будет способствовать развитию деятельности творческих союзов,созданию интеллектуального продукта, который формирует культурноепространство города и региона в целом, профилактике асоциальныхявлений и снижению правонарушений в молодежной среде.
В рамках программных мероприятий предусмотрено:
- выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной иаудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания городаМурманска;
- создание историческо-публицистических, документальных фильмов,посвященных 100-летию основания города Мурманска;
- издание новых художественных, литературных произведений,творческих проектов;
- проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мойгород" в целях поддержки детского художественного творчества,формирования эстетического вкуса у юных мурманчан, воспитания чувствапатриотизма и любви к родному городу;
- ежегодное присуждение премий Главы муниципального образованиягород Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства городаМурманска" гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вкладв развитие культуры и искусства города Мурманска.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы)реализации ВЦП----------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | Е | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | Д. |-----------------------------------------|| | | ИЗМ. | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ГОД | ГОД | ВЦП || | | |----------+---------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------+------+----------+---------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО || | ТВОРЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО || | ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ТВОРЧЕСКИХ | Е | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 || | СОЮЗОВ, ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ, ПОЧЕТНЫХ | Д. | | | | | || | ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ | | | | | | || | ПОДДЕРЖКУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Исполнители и участники ВЦП:
1. Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее -Комитет).
2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска";
- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска";
- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска";
- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ГДК).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | СРОК | ИСТОЧН- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИСПОЛНИТЕЛИ, || П/П | ОСНОВНЫЕ | ВЫПО- | ИКИ | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРЕЧЕНЬ || | МЕРОПРИЯТИ | ЛНЕНИ- | ФИНАН- | | ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | Я | Я (КВ., | СИРОВА- |------------------------------------------+------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В || | | ГОД) | НИЯ | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНОВАН- | 2014 | 2015 | 2016 | РЕАЛИЗАЦИИ || | | | | | | | | ИЕ, ЕД. | ГОД | ГОД | ГОД | ОСНОВНЫХ || | | | | | | | | ИЗМЕРЕНИЯ | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ||-----+--------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+---------------+------+------+------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА, СОХРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ || ТРАДИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ВЫПУСК | 2014- | В- | 23000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 8000,0 | КОЛИЧЕС- | 5 | 6 | 7 | КОМИТЕТ, ГДК || | ПЕЧАТНОЙ, | 2016 | СЕГО: | | | | | ТВО ВИДОВ | | | | || | СУВЕНИРНОЙ, | | | | | | | ИЗДАННОЙ | | | | || | ТЕМАТИЧЕСКО- | | | | | | | ПРОДУКЦИИ, | | | | || | Й | | | | | | | ЕД. | | | | || | ПРЕЗЕНТАЦИО- | |---------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | ННОЙ И | | МБ | 8000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | | | || | АУДИОВИЗУАЛ- | | | | | | | | | | | || | ЬНОЙ | | | | | | | | | | | || | ПРОДУКЦИИ, | | | | | | | | | | | || | ПОСВЯЩЕННО- | |---------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | Й 100-ЛЕТИЮ | | ОБ | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | | || | ОСНОВАНИЯ | | | | | | | | | | | || | ГОРОДА | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКА | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+---------------+------+------+------+---------------|| 2 | СОЗДАНИЕ | 2014- | В- | 44000,0 | 21000,0 | 20000,0 | 3000,0 | КОЛИЧЕС- | 3 | 1 | 1 | КОМИТЕТ || | ИСТОРИКО- | 2016 | СЕГО: | | | | | ТВО ИСТОРИКО- | | | | || | ПУБЛИЦИСТИЧ- | | | | | | | ПУБЛИЦИСТИЧ- | | | | || | ЕСКИХ, | |---------+---------+----------+----------+----------| ЕСКИХ, | | | | || | ДОКУМЕНТАЛЬ- | | МБ | 23000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 3000,0 | ДОКУМЕНТАЛЬ- | | | | || | НЫХ | | | | | | | НЫХ | | | | || | ФИЛЬМОВ, | |---------+---------+----------+----------+----------| ФИЛЬМОВ, ЕД. | | | | || | ПОСВЯЩЕННЫ- | | ОБ | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | | | | | || | Х 100-ЛЕТИЮ | | | | | | | | | | | || | ОСНОВАНИЯ | |---------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | ГОРОДА | | ФБ | 1000,0 | 1000,0 | - | - | | | | | || | МУРМАНСКА | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+---------------+------+------+------+---------------|| 3 | ИЗДАНИЕ | 2014- | МБ | 4600,0 | 1000,0 | 600,0 | 3000,0 | КОЛИЧЕС- | 4 | 5 | 6 | КОМИТЕТ, ГДК || | НОВЫХ | 2016 | | | | | | ТВО АВТОРОВ, | | | | || | ХУДОЖЕСТВЕН- | | | | | | | ЧЕЛ. | | | | || | НЫХ, | | | | | | | | | | | || | ЛИТЕРАТУРН- | | | | | | | | | | | || | ЫХ | | | | | | | | | | | || | ПРОИЗВЕДЕН- | | | | | | | | | | | || | ИЙ, | | | | | | | | | | | || | ТВОРЧЕСКИХ | | | | | | | | | | | || | ПРОЕКТОВ, | | | | | | | | | | | || | ФОТОАЛЬБОМ- | | | | | | | | | | | || | ОВ | | | | | | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | | | | | || | ТВОРЧЕСКИХ | | | | | | | | | | | || | СОЮЗОВ, | | | | | | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | | | | || | ПОЧЕТНЫХ | | | | | | | | | | | || | ГРАЖДАН | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+---------------+------+------+------+---------------|| 4 | ПРИОБРЕТЕН- | 2014- | МБ | 4880,4 | 1000,0 | 700,0 | 3180,4 | КОЛИЧЕС- | 4 | 5 | 6 | КОМИТЕТ, ГДК || | ИЕ БУКЛЕТОВ, | 2016 | | | | | | ТВО ТИРАЖЕЙ, | | | | || | КАТАЛОГОВ, | | | | | | | ЕД. | | | | || | ОТКРЫТОК, | | | | | | | | | | | || | СУВЕНИРНОЙ | | | | | | | | | | | || | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | | | | | || | ТВОРЧЕСКИХ | | | | | | | | | | | || | СОЮЗОВ, | | | | | | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | | | | || | ПОЧЕТНЫХ | | | | | | | | | | | || | ГРАЖДАН | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+---------------+------+------+------+---------------|| 5 | ПРИСУЖДЕНИ- | 2014- | МБ | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | КОЛИЧЕСТВО | 10 | 10 | 10 | КОМИТЕТ || | Е ПРЕМИЙ | 2016 | | | | | | ПРЕМИЙ, ЕД. | | | | || | ГЛАВЫ | | | | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬ- | | | | | | | | | | | || | НОГО | | | | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИ- | | | | | | | | | | | || | Я ГОРОД | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСК | | | | | | | | | | | || | "ЗА ЛИЧНЫЙ | | | | | | | | | | | || | ВКЛАД В | | | | | | | | | | | || | РАЗВИТИЕ | | | | | | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | | | || | ИСКУССТВА | | | | | | | | | | | || | ГОРОДА | | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКА" | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+---------------+------+------+------+---------------|| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ | 2014- | МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | КОЛИЧЕС- | 10 | 10 | 10 | КОМИТЕТ || | ЕЖЕГОДНОГО | 2016 | | | | | | ТВО | | | | || | КОНКУРСА | | | | | | | ПРИЗЕРОВ, | | | | || | ДЕТСКОГО | | | | | | | ЧЕЛ. | | | | || | РИСУНКА "Я | | | | | | | | | | | || | ЛЮБЛЮ МОЙ | | | | | | | | | | | || | ГОРОД" | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+---------------+------+------+------+---------------|| | ВСЕГО ПО | | В- | 77830,4 | 30450,0 | 29750,0 | 17630,4 | | | | | || | ВЦП | | СЕГО: | | | | | | | | | || | | |---------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | | | МБ | 41830,4 | 14450,0 | 14750,0 | 12630,4 | | | | | || | | |---------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | | | ОБ | 35000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 5000,0 | | | | | || | | |---------+---------+----------+----------+----------| | | | | || | | | ФБ | 1000,0 | 1000,0 | - | - | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП-----------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГ | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | О, ТЫС. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | РУБ. |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ВЦП: | 77830,4 | 30450,0 | 29750,0 | 17630,4 ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО | 41830,4 | 14450,0 | 14750,0 | 12630,4 || ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК | | | | ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 35000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 5000,0 ||--------------------------------+---------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 1000,0 | 1000,0 | - | - |-----------------------------------------------------------------------------
Софинансирование мероприятий ВЦП предусмотрено за счет средствобластного и федерального бюджетов в рамках реализации плана основныхмероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжениемПравительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-Р.
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированиюкультурных традиций программным методом; является эффективныминструментом реализации муниципальной культурной политики,направленной на обеспечение населения качественными услугами сферыкультуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новыхформ организации и проведения общегородских культурных мероприятий,информирование населения города Мурманска о событиях в культурной иобщественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренниефакторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемыхмероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменениефедерального и регионального законодательства, сокращение бюджетногофинансирования.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование наизменения в федеральном и областном законодательстве в частиоперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполненияпрограммных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты,связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсногоотбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ)может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжениеконтракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условийконтракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказаниюмуниципальных услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будутпроводиться совещания с участниками программных мероприятий изаинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.
V. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
БИБЛИОТЕЧНОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА
МУРМАНСКА" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ-------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ ВЦП | ||--------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ВЦП | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ, || | ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ || | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА МУРМАНСКА ||--------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ВЦП | - ||--------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | 1. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО УСЛУГАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК. || ПОКАЗАТЕЛИ | || | || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | 2. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6,5 ДО 17 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩЕГО УСЛУГИ || ВЦП | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | || | 3. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩЕГО В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. || | || | 4. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЩАЮЩЕГО ВЫСТАВКИ ||--------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА || БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | ||--------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГОДЫ || ВЦП | ||--------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ВЦП: - 1387207,2 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || ВЦП | МБ: 1327903,2 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 415603,2 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 432306,8 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 479993,2 ТЫС. РУБ. || | || | ОБ: 59304,0 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 59304,0 ТЫС. РУБ. ||--------------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - СОХРАНЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО УСЛУГАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | БИБЛИОТЕК; || ВЦП | || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6,5 ДО 17 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩЕГО || | УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ; || | || | - СОХРАНЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩЕГО В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ; || | || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЩАЮЩЕГО ВЫСТАВКИ. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЦП || | ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД || | МУРМАНСК ОРГАНИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БОЛЕЕ ПОЛНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖИТЕЛЕЙ || | ГОРОДА, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОТУ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ || | СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ЧТО ОБЕСПЕЧИТ НАСЕЛЕНИЕ || | ГОРОДА МУРМАНСКА КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняютважнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементовкультурной и информационной инфраструктуры муниципального образованиягород Мурманск.
Деятельность учреждений культуры способствует развитиютворческого потенциала населения и повышает уровень образованностиграждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей имолодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вноситзначительный вклад в социально-экономическое развитие городаМурманска.
В городе Мурманске действуют 18 учреждений культуры идополнительного образования детей, в том числе:
1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска (далее - ДК"Первомайский");
- Дом культуры "Маяк" г. Мурманска (далее - ДК "Маяк");
- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска (далее - ДКЛенинского округа);
- Центр досуга и семейного творчества (далее - ЦДиСТ);
- Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал);
- Центральная детская библиотека города Мурманска (далее - ЦДБ);
- Центральная городская библиотека г. Мурманска (далее - ЦГБ);
- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учрежденийкомитета по культуре администрации города Мурманска (далее - МБУК ЦБ).
2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждениядополнительного образования детей:
- детская музыкальная школа N 1 им. А. Н. Волковой (далее - ДМШN 1);
- детская музыкальная школа N 3 (далее - ДМШ N 3);
- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);
- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ N 6);
- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);
- детская школа искусств N 2 (далее - ДШИ N 2);
- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);
- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);
- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).
3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманскиегородские парки и скверы" (далее - МАУК "МГПС").
Муниципальные библиотеки города Мурманска организуютинформационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечиваютнаселению равные возможности доступа к информации, содействуютповышению образовательного и культурного уровня различных категорийнаселения, в том числе детей, подростков, молодежи.
Выставочный зал является учреждением, в котором организуетсяпоказ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческоготворчества, его деятельность направлена на содействие духовномуразвитию человека.
В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 4городских дома культуры, деятельность которых направлена на реализациютворческого потенциала населения, развитие самодеятельного народноготворчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.
Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильноесохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению ираннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.
МАУК "МГПС" создано для удовлетворения потребностей населения вмассовом отдыхе в городе Мурманске и развития единого имущественногокомплекса парков и скверов.
Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, непозволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организациидеятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как:слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность созданияоптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальнойподдержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточныйуровень информатизации.
Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранениеи развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельностии дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, чтобудет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города,социально незащищенных слоев населения других категорий населения вмуниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественнойсамодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домовкультуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школахи школах искусств города Мурманска.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы)реализации ВЦП----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | Е | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | | Д. |--------------------------------------------|| | | ИЗМ. | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП || | | | ГОД | ГОД | || | | |----------+---------+-----------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+----------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА || | МУРМАНСКА ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО УСЛУГАМИ | | 31,83 | 31,83 | 31,89 | 31,96 | 31,99 || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК | | | | | | ||-----+----------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------|| 2 | ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6,5 ДО 17 | | 9,5 | 10,33 | 10,37 | 10,4 | 10,43 || | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩЕГО УСЛУГИ | | | | | | || | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В | | | | | | || | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | | | | | | ||-----+----------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------|| 3 | ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩЕГО В КЛУБНЫХ | | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,82 || | ФОРМИРОВАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | || | КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | ||-----+----------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------|| 4 | ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЩАЮЩЕГО ВЫСТАВКИ | | 3,48 | 3,5 | 3,65 | 3,83 | 3,85 || | ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень основных мероприятий--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | СРОК | ИСТОЧНИ- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИСПОЛНИТЕЛИ, || П/П | ЗАДАЧИ, | ВЫПО- | КИ | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРЕЧЕНЬ || | ОСНОВНЫ- | ЛНЕНИ- | ФИНАНС- | | ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | Е | Я (КВ., | ИРОВАНИ |---------------------------------------------+------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В || | МЕРОПРИ- | ГОД) | Я | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНО- | 2014 | 2015 | 2016 | РЕАЛИЗАЦИИ || | ЯТИЯ | | | | | | | ВАНИЕ, | ГОД | ГОД | ГОД | ОСНОВНЫХ || | | | | | | | | ЕД. | | | | МЕРОПРИЯТИЙ || | | | | | | | | ИЗМЕРЕНИ | | | | || | | | | | | | | Я | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО || ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА МУРМАНСКА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ОРГАНИЗ- | ГОД | ВСЕ- | 542060,2 | 160335,60 | 180044, | 201680,0 | КОЛИ- | 3090 | 3100 | 3110 | ДМШ N 1, || | АЦИЯ | | ГО: | | | 6 | | ЧЕСТВО | | | | ДМШ N 3, || | ПРЕДОСТА- | | | | | | | УЧАЩИХСЯ | | | | ДМШ N 5, || | ВЛЕНИЯ | | | | | | | УЧРЕЖДЕН- | | | | ДМШ N 6, || | ДОПОЛНИ- | | | | | | | ИЙ | | | | ДШИ N 1, ДШИ || | ТЕЛЬНОГО | | | | | | | ДОПОЛНИТ- | | | | N 2, ДШИ N 3, || | ОБРАЗОВ- | |----------+-----------+-----------+----------+----------| ЕЛЬНОГО | | | | ДХШ, ДТШ || | АНИЯ | | МБ | 542060,2 | 160335,60 | 180044, | 201680,0 | ОБРАЗОВА- | | | | || | ДЕТЯМ В | | | | | 6 | | НИЯ В | | | | || | СФЕРЕ | | | | | | | СФЕРЕ | | | | || | КУЛЬТУРЫ | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, | | | | || | И | | | | | | | ЧЕЛ. | | | | || | ИСКУССТВ | | | | | | | | | | | || | А | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 2 | ОРГАНИЗ- | ГОД | ВСЕ- | 101786,2 | 29519,2 | 33842,2 | 38424,8 | КОЛИ- | 85 | 85 | 85 | ДК || | АЦИЯ | | ГО: | | | | | ЧЕСТВО | | | | "ПЕРВОМАЙСКИ || | РАБОТЫ | | | | | | | КЛУБНЫХ | | | | Й", ДК "МАЯК", || | КЛУБНЫХ | |----------+-----------+-----------+----------+----------| ФОРМИРО- | | | | ДК ЛЕНИНСКОГО || | ФОРМИР- | | МБ | 101786,2 | 29519,2 | 33842,2 | 38424,8 | ВАНИЙ, | | | | ОКРУГА, ЦДИСТ || | ОВАНИЙ | | | | | | | ЕД. | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 3 | СОЗДАНИ- | ГОД | ВСЕ- | 172584,1 | 58189,7 | 56780,9 | 57613,5 | КОЛИ- | 43 | 43 | 43 | МАУК "МГПС" || | Е | | ГО: | | | | | ЧЕСТВО | | | | || | БЛАГОПР- | | | | | | | ПАРКОВ, | | | | || | ИЯТНЫХ | | | | | | | СКВЕРОВ, | | | | || | УСЛОВИЙ | | | | | | | БУЛЬВАРО | | | | || | ДЛЯ | | | | | | | В, ЕД. | | | | || | МАССОВОГ- | |----------+-----------+-----------+----------+----------| | | | | || | О ОТДЫХА | | МБ | 172584,1 | 58189,7 | 56780,9 | 57613,5 | | | | | || | ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | || | ГОРОДА | | | | | | | | | | | || | МУРМАНС- | | | | | | | | | | | || | КА | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 4 | ОРГАНИЗ- | ГОД | ВСЕ- | 84720,0 | 84720,0 | - | - | КОЛИ- | 3 | - | - | МАУК "МГПС" || | АЦИЯ | | ГО: | | | | | ЧЕСТВО | | | | || | БЛАГОУСТ- | | | | | | | БЛАГОУСТР- | | | | || | РОЙСТВА | | | | | | | ОЕННЫХ | | | | || | ТЕРРИТОР- | |----------+-----------+-----------+----------+----------| ТЕРРИТОР- | | | | || | ИЙ | | МБ | 25416,0 | 25416,0 | - | - | ИЙ, ЕД. | | | | || | ГОРОДА | | | | | | | | | | | || | МУРМАНС- | | | | | | | | | | | || | КА ДЛЯ | |----------+-----------+-----------+----------+----------| | | | | || | МАССОВОГ- | | ОБ | 59304,0 | 59304,0 | - | - | | | | | || | О ОТДЫХА | | | | | | | | | | | || | ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 5 | ПРЕДОСТ- | ГОД | ВСЕ- | 8754,3 | 2550,60 | 2912,0 | 3291,7 | КОЛИ- | 11000 | 11500 | 11550 | ВЫСТАВОЧНЫЙ || | АВЛЕНИЕ | | ГО: | | | | | ЧЕСТВО | | | | ЗАЛ || | ДОСТУПА | | | | | | | ПОСЕТИТЕ- | | | | || | К | | | | | | | ЛЕЙ, ЧЕЛ. | | | | || | ПРОИЗВЕ- | | | | | | | | | | | || | ДЕНИЯМ | | | | | | | | | | | || | ИЗОБРАЗ- | | | | | | | | | | | || | ИТЕЛЬНОГ | | | | | | | | | | | || | О, | | | | | | | | | | | || | ДЕКОРАТИ- | | | | | | | | | | | || | ВНО- | | | | | | | | | | | || | ПРИКЛАД- | | | | | | | | | | | || | НОГО | |----------+-----------+-----------+----------+----------| | | | | || | ИСКУССТВ- | | МБ | 8754,3 | 2550,60 | 2912,0 | 3291,7 | | | | | || | А И | | | | | | | | | | | || | ПРОИЗВЕ- | | | | | | | | | | | || | ДЕНИЯМ, | | | | | | | | | | | || | ВЫПОЛНЕ- | | | | | | | | | | | || | ННЫМ С | | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗО- | | | | | | | | | | | || | ВАНИЕМ | | | | | | | | | | | || | НОВЕЙШИ- | | | | | | | | | | | || | Х | | | | | | | | | | | || | ТЕХНОЛОГ- | | | | | | | | | | | || | ИЙ | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 6 | ОРГАНИЗ- | ГОД | ВСЕ- | 410208,9 | 119115,6 | 136319, | 154774,2 | КОЛИ- | 96145 | 96050 | 95954 | ЦГБ, ЦДБ || | АЦИЯ | | ГО: | | | 1 | | ЧЕСТВО | | | | || | ПРЕДОСТА- | | | | | | | ЗАРЕГИСТР- | | | | || | ВЛЕНИЯ | | | | | | | ИРОВАНН- | | | | || | БИБЛИОТ- | | | | | | | ЫХ | | | | || | ЕЧНОГО, | | | | | | | ПОСЕТИТЕ- | | | | || | БИБЛИОГ- | |----------+-----------+-----------+----------+----------| ЛЕЙ | | | | || | РАФИЧЕС- | | МБ | 410208,9 | 119115,6 | 136319, | 154774,2 | МУНИЦИПА- | | | | || | КОГО И | | | | | 1 | | ЛЬНЫХ | | | | || | ИНФОРМ- | | | | | | | БИБЛИОТЕ | | | | || | АЦИОННО- | | | | | | | К, ЧЕЛ. | | | | || | ГО | | | | | | | | | | | || | ОБСЛУЖИ- | | | | | | | | | | | || | ВАНИЯ | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 7 | РАБОТА | ГОД | ВСЕ- | 32699,9 | 10137,4 | 10879,6 | 11682,9 | КОЛИ- | 17 | 17 | 17 | МБУК ЦБ || | ПО | | ГО: | | | | | ЧЕСТВО | | | | || | ОРГАНИЗА- | | | | | | | УЧРЕЖДЕН- | | | | || | ЦИИ И | | | | | | | ИЙ, | | | | || | ВЕДЕНИЮ | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕ- | | | | || | БЮДЖЕТН- | | | | | | | ННЫХ | | | | || | ОГО, | | | | | | | УСЛУГАМИ | | | | || | НАЛОГОВО- | | | | | | | ПО | | | | || | ГО И | |----------+-----------+-----------+----------+----------| ВЕДЕНИЮ | | | | || | СТАТИСТИ- | | МБ | 32699,9 | 10137,4 | 10879,6 | 11682,9 | БЮДЖЕТНО- | | | | || | ЧЕСКОГО | | | | | | | ГО И | | | | || | УЧЕТА | | | | | | | НАЛОГОВОГ- | | | | || | МУНИЦИП- | | | | | | | О УЧЕТА, | | | | || | АЛЬНЫХ | | | | | | | ЕД. | | | | || | УЧРЕЖДЕ- | | | | | | | | | | | || | НИЙ | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 8 | РАСХОДЫ | ГОД | ВСЕ- | 2005,1 | 526,1 | 685,2 | 793,8 | | | | | || | НА | | ГО: | | | | | | | | | || | СОДЕРЖА- | | | | | | | | | | | || | НИЕ | | | | | | | | | | | || | ИМУЩЕСТ- | | | | | | | | | | | || | ВА | |----------+-----------+-----------+----------+----------| | | | | || | АВТОНОМ- | | МБ | 2005,1 | 526,1 | 685,2 | 793,8 | | | | | || | НЫХ | | | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕ- | | | | | | | | | | | || | НИЙ | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| 9 | РАСХОДЫ | ГОД | ВСЕГО | 32388,5 | 9813,00 | 10843,2 | 11732,30 | | | | | || | НА | | | | | 0 | | | | | | || | СОДЕРЖА- | | | | | | | | | | | || | НИЕ | | | | | | | | | | | || | ИМУЩЕСТ- | |----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| | ВА | | МБ | 32388,5 | 9813,00 | 10843,2 | 11732,30 | | | | | || | БЮДЖЕТН- | | | | | 0 | | | | | | || | ЫХ | | | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕ- | | | | | | | | | | | || | НИЙ | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+---------+----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-------+-------+-------+----------------|| | ВСЕГО ПО | | ВСЕ- | 1387207,2 | 474907,2 | 432306, | 479993,2 | | | | | || | ВЦП | | ГО: | | | 8 | | | | | | || | | |----------+-----------+-----------+----------+----------| | | | | || | | | МБ | 1327903,2 | 415603,2 | 432306, | 479993,2 | | | | | || | | | | | | 80 | 0 | | | | | || | | |----------+-----------+-----------+----------+----------| | | | | || | | | ОБ | 59304,0 | 59304,0 | - | - | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП-------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||--------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ВЦП: | 1387207,2 | 474907,2 | 432306,8 | 479993,2 ||--------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||--------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО | 1327903,2 | 415603,2 | 432306,8 | 479993,2 || ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК | | | | ||--------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 59304,0 | 59304,0 | - | - |-------------------------------------------------------------------------------
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
ВЦП направлена на осуществление единой политики по поддержкемуниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей,направленной на выполнение тактической цели социально-экономическогоразвития города Мурманска - создание условий для разностороннегоразвития личности путем повышения конкурентной привлекательностиучреждений сферы культуры.
Реализация ВЦП позволит повысить уровень творческого икультурного развития личности, участия населения в культурной жизнигорода Мурманска, в частности за счет повышения эффективностидеятельности муниципальных библиотек (пополнение библиотечных фондовновыми изданиями, создание условий для безопасности и сохраненияфондов), повышения качества организации показа выставочных предметов,привлечения большего количества участников в клубные формирования ипопуляризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышениякачества дополнительного образования детей.
Внешние риски реализации ВЦП - риски, связанные с изменениемзаконодательства, экономические риски, связанные с инфляцией,недостаточностью средств на реализацию ВЦП.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование наизменения в федеральном и областном законодательстве в частиоперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски - организационные риски, связанные снесогласованностью действий учреждений - участников процессареализации ВЦП, отражение неполных данных и данных в неверном разрезеучастниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры:проведение совещаний участниками программных мероприятий,использование нескольких источников информации с целью выявленияобъективной закономерности в динамике потребления населениемпредоставляемых услуг, повышение квалификации участников программныхмероприятий.
VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА" НА
2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ--------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХОДИТ АВЦП | 2016 ГОДОВ ||----------------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ АВЦП | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА ЧЕРЕЗ || | ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ||----------------------------------+-------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ АВЦП | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО || | ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ||----------------------------------+-------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА || ПЛАНИРОВАНИЯ | ||----------------------------------+-------------------------------------------------------------|| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ АВЦП | 2014-2016 ГОДЫ ||----------------------------------+-------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВЦП | ВСЕГО ПО АВЦП: 18365,8 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || | || | МБ - 18365,8 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 5959,6 ТЫС. РУБ.; || | || | 2015 ГОД - 6203,1 ТЫС. РУБ.; || | || | 2016 ГОД - 6203,1 ТЫС. РУБ. |--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика выполняемых функций и переданныхгосударственных полномочий
Основной целью является осуществление полномочий по решениювопросов местного значения в сфере культуры на территории городаМурманска.
Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:
1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителейгорода Мурманска услугами организаций культуры.
2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектованиеи обеспечение сохранности библиотечных фондов города Мурманска.
3. Создает условия для развития местного традиционного народногохудожественного творчества, участвует в сохранении, возрождении иразвитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.
4. Создает условия для организации и предоставлениядополнительного образования детей в сфере культуры.
5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы дляфизических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся косновным видам деятельности, оказываемые им сверх установленногомуниципального задания, а также, в случаях, определенных федеральнымизаконами, в пределах установленного муниципального задания.
6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своейдеятельности Главе администрации города Мурманска, Совету депутатовгорода Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.
7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных емумуниципальных бюджетных (казенных) учреждений при осуществлениифункций и полномочий учредителя.
Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующимиполномочиями:
1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга ипрогнозирования тенденций в сфере культуры, обоснование целей иприоритетов развития отдельных видов культурной деятельности натерритории города Мурманска.
2. Разработка и реализация перспективных и годовых плановразвития сферы культуры города, долгосрочных, муниципальных,ведомственных и иных комплексных и тематических программ.
3. Содействие и поддержка деятельности общественных центровнациональных культур.
4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджетамуниципального образования город Мурманск, определенных ведомственнойклассификацией расходов бюджета муниципального образования городМурманск.
5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальнымбюджетным учреждениям культуры и муниципальным бюджетным учреждениямдополнительного образования детей в соответствии с видамидеятельности, отнесенными их уставами к основной деятельности.
6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характераиспользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными емубюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств черезмуниципальное бюджетное учреждение культуры - централизованнаябухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуреадминистрации города Мурманска.
7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетныхобязательств по подведомственным учреждениям.
8. Организационно-методическая помощь организациям культуры,творческим союзам, другим общественным формированиям по вопросам,входящим в компетенцию Комитета.
9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращенийграждан и юридических лиц, принятие решений в пределах своейкомпетенции, осуществление личного приема граждан.
10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров,выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и заключениемуниципальных контрактов по результатам проведения торгов.
11. Организация кадровой работы, в т. ч. разработка (принятие)локальных нормативных актов, ведение кадрового и воинского учета,обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслугив труде.
12. Участие в осуществлении международного и межрегиональногосотрудничества в сфере культуры.
13. Осуществление иных полномочий, представленных Комитетунормативными правовыми актами органов местного самоуправления городаМурманска.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы)реализации АВЦП-----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМ. |-----------------------------------------|| | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ГОД | ГОД | АВЦП || | | |----------+---------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+------------------------------------+--------------+----------+---------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ || МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И | ДА - 1/НЕТ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И | | | | | | || | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ | | | | | | || | В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень основных мероприятий
В перечне основных мероприятий используются следующие сокращения:
- Комитет - комитет по культуре администрации города Мурманска;
- ООиОД - отдел организации и обеспечения деятельности учрежденийкультуры и дополнительного образования детей.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | СРОК | ИСТОЧ- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИСПОЛНИТЕЛИ, || П/П | ОСНОВНЫЕ | ВЫПОЛ- | НИКИ | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРЕЧЕНЬ || | МЕРОПРИЯТ- | НЕНИЯ | ФИНА- | | ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | ИЯ | (КВАРТА | НСИРО- |------------------------------------------+-----------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В || | | Л, ГОД) | ВАНИЯ | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНОВАНИ | 2014 | 2015 | 2016 | РЕАЛИЗАЦИИ || | | | (ТЫС. | | | | | Е, ЕД. | ГОД | ГОД | ГОД | ОСНОВНЫХ || | | | РУБ.) | | | | | ИЗМЕРЕНИЯ | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ||-----+------------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+--------------+------+------+------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | РЕАЛИЗАЦИ- | ГОД | МБ | 18365,8 | 5959,6 | 6203,1 | 6203,1 | КОЛИЧЕСТ- | 10 | 10 | 10 | КОМИТЕТ, ООИОД || | Я ФУНКЦИЙ | | | | | | | ВО | | | | || | В СФЕРЕ | | | | | | | ВЫПОЛНЕННЫХ | | | | || | КУЛЬТУРЫ И | | | | | | | ФУНКЦИЙ, ЕД. | | | | || | ДОПОЛНИТЕ- | | | | | | | | | | | || | ЛЬНОГО | | | | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАН- | | | | | | | | | | | || | ИЯ ДЕТЕЙ В | | | | | | | | | | | || | СФЕРЕ | | | | | | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | | | || | ИСКУССТВА | | | | | | | | | | | ||-----+------------+---------+--------+---------+----------+----------+----------+--------------+------+------+------+----------------|| | ВСЕГО ПО | | МБ | 18365,8 | 5959,6 | 6203,1 | 6203,1 | | | | | || | АВЦП | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------