Постановление Администрации Кольского района от 08.07.2014 № 1132

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

Мурманская область
    

 

    

 

    

 

                          Мурманская область
                    Администрация Кольского района
    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

     от 08.07.2014             гола                      N 1132
    

 

                            Утратит силу с 01.01.2015 года – Постановление

                                            Администрации Кольского района

    
                                                        
      от 15.10.2014 № 1882
      

    

 

            О внесении изменений в муниципальную программу
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
    

 

    

 

     В целях уточнения объемов финансирования  и  состава  программных
мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
    

 

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие  культуры"  на
2014-2016 годы, утвержденную  постановлением  администрации  Кольского
района от 16.10.2013 N 1447, изложив ее в прилагаемой редакции.
     2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово"
и разместить на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
    

 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
и. о. заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И. В.
    

 

    

 

     И.о. Главы администрации          А.П. Лихолат
    

 

                                          Приложение к постановлению
                                        администрации Кольского района
                                             от 08.07.2014 N 1132
    

 

                        Муниципальная программа
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
    

 

                           Паспорт Программы
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ           | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ      |
|                          | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                    |
|                          | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-        |
|                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ-    |
|                          | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.       |
|                          | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕ- |
|                          | ЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДАНИЕ |
|                          | УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАСШИРЕНИЯ  ДОСТУПНОСТИ  УСЛУГ  КУЛЬТУРЫ  В |
|                          | КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ         | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИ-      |
|                          | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕР- |
|                          | РИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                 |
|                          | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД-   |
|                          | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                      |
|                          | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО   |
|                          | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И    |
|                          | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                             |
|                          | 4. УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ, |
|                          | НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ |
|                          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                         |
|                          | 5. ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯ- |
|                          | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКО- |
|                          | ГО РАЙОНА                                                 |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ        | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                   |
| ПРОГРАММЫ                | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ-  |
|                          | РАЗОВАНИЕМ;                                               |
|                          | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;               |
    |                          | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,      |
  
|                          | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ    |
|                          | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                              |
|                          | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ    |
|                          | И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫС-    |
|                          | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО        |
|                          | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ   |
|                          | ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА;                                     |
|                          | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО  14  ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В |
|                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;              |
|                          | - ТЕМП РОСТА  КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВА- |
|                          | НИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ   МЕРО- |
|                          | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                 |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  БИБЛИОТЕК |
|                          | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                          |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ  ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА |
|                          | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                            |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗО-   |
|                          | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                   |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-     |
|                          | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ         |
|                          | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ-       |
|                          | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;            |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ-   |
|                          | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ          |
|                          | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА     |
|                          | КУЛЬТУРЫ;                                                 |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ-   |
|                          | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ     |
|                          | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В          |
|                          | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                  |
|                          | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-   |
|                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО    |
|                          | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПО-          |
|                          | МЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА          |
|                          | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                         |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ     | ПОДПРОГРАММЫ:                                             |
|                          | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В   |
|                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014-     |
|                          | 2016 ГОДЫ.                                                |
|                          | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-       |
|                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ.                |
|                          | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В       |
|                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИ-  |
|                          | РЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ       |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ       | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР     | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
| ПРОГРАММЫ                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ.                                             |
| ПРОГРАММЫ                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   | ВСЕГО 292717,4 ТЫС. РУБ. |      В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ      |
| ПРОГРАММЫ                |                          |          (ТЫС. РУБ.)           |
|                          |                          |--------------------------------|
|                          |                          |   2014   |   2015   |   2016   |
|                          |                          |----------+----------+----------|
|                          |                          | 114034,5 | 87741,8  | 90941,1  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ           | 100432,4 | 83062,7  | 86074,6  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ         | 13602,1  |  4679,1  |  4866,5  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ       |    0     |    0     |    0     |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ                | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:  |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ      | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ-   |
| РЕАЛИЗАЦИИ               | СКОГО РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       |
| ПРОГРАММЫ И              | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (9 ЕД.);                       |
|                          | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В     |
|                          | СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                      |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В      |
|                          | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В     |
|                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%;                           |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ       |
|                          | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО     |
|                          | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%;                              |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- |
|                          | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО   |
|                          | 26,5%;                                                    |
|                          | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ        |
    |                          | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ     |
  
|                          | ДО 95%;                                                   |
    |                          | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОН-   |
  
|                          | ДАХ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУ-   |
|                          | ЩИМ ГОДОМ;                                                |
|                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
|                          | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000     |
|                          | НАСЕЛЕНИЯ;                                                |
|                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
    |                          | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В  |
  
    |                          | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;         |
  
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ       |
|                          | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУ-     |
|                          | ЖЕНИЕ, ДО 100%;                                           |
|                          | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-           |
|                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ          |
|                          | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%;                    |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-    |
|                          | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБО-    |
|                          | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕ-    |
|                          | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ-    |
|                          | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;                                 |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ       |
|                          | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МО-       |
|                          | ДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС-   |
|                          | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО  |
|                          | 100%                                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

   Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
     На сегодняшний день среди основных проблем современного  общества
важно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,
отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этим
разработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населения
района в систему художественного  образования,  культурно-досуговую  и
просветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служит
средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  потребность  в   духовно-нравственном   развитии   населения
Кольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающие
консолидацию общества и укрепление государственности с  использованием
потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется
в сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количество
правонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижение
качественных  показателей  здоровья,  отсутствие  развитой  культурно-
досуговой инфраструктуры для населения.
     В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сеть
учреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численность
коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  для
их активности и реализации творческого потенциала.
     Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельности
учреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферы
культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
    

 

     1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительного
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
    

 

                         Паспорт Подпрограммы
-----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                       |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                             |
| ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                             |
| ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ-   |
|                         | РЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ    |
|                         | И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                 |
|                         | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-    |
|                         | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТО-   |
|                         | РИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                        |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                     |
| ПОДПРОГРАММЫ            | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА-  |
|                         | ЗОВАНИЕМ;                                                   |
|                         | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                 |
    |                         | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,        |
  
|                         | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ      |
|                         | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                                |
|                         | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И    |
|                         | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ      |
|                         | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА        |
|                         | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ      |
|                         | ИСКУССТВ РАЙОНА                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                               |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 157541,5 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ            |--------------------------+----------------------------------|
|                         |                          |   2014   |   2015    |   2016    |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         |                          | 56662,7  |  49511,5  |  51367,3  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | МБ                       | 52163,6  |  44832,4  |  46500,8  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ОБ                       |  4499,1  |  4679,1   |  4866,5   |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ФБ                       |   0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:    |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА     |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И     |
| ПРОГРАММЫ И             | ИСКУССТВА - 9 ЕД.;                                          |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С    |
| СОЦИАЛЬНО-              | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                    |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В        |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ           | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ-   |
|                         | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%.                               |
|                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫС-    |
|                         | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС-     |
|                         | ЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.1.  Характеристика  проблемы,  на  решение которой  направлена 
подпрограмма
     Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  в
сфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детские
музыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущего
профессионального  образования.   На   территории   Кольского   района
функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   и
искусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространства
Кольского района. Художественное образование  социально  востребовано,
требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  и
государства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,
обучение и развитие личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                        Таблица 1.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. |
| П/П |                                                        |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-   |   ЕД.    |    9    |
|     | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                         |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- |    %     |  24,1   |
|     | РАЗОВАНИЕМ                                             |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                        |   ЕД.    |   714   |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В     |    %     |   12    |
|     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В  |          |         |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                             |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ      |    %     |   82    |
|     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБ-     |          |         |
|     | ЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                           |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сфере
культуры и искусства" на  2013-2015  годы  были  достигнуты  следующие
показатели:
                                                                        Таблица 1.2.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. |
| П/П |                                                        |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-   |   ЕД.    |    9    |
|     | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                         |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- |    %     |  24,1   |
|     | РАЗОВАНИЕМ                                             |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                        |   ЕД.    |   714   |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В     |    %     |   12    |
|     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В  |          |         |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                             |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ      |    %     |   10    |
|     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБ-     |          |         |
|     | ЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                           |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  качество
предоставления услуг в учреждениях дополнительного  образования  детей
сферы культуры и  искусства  Кольского  района,  сохранить  и  развить
систему художественного образования.
     1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью  подпрограммы  является  сохранение  и   развитие   системы
образования в сфере культуры и искусства Кольского  района.  Программа
рассчитана на 2014-2016 годы.
    

 

                                          Приложение к постановлению
                                                          Таблица 1.3.
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |     ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И      | ЕД.  |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)         |
|    П/П |       ПОКАЗАТЕЛИ        | ИЗМ. |-------------------------------------------------|
|        |        ПРОГРАММЫ        |      | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА              |
| КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕ-   | ЕД.  | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
|        | ЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-   |      |         |         |         |         |         |
|        | ГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ    |      |         |         |         |         |         |
|        | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА    |      |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
|   1.1. | ЗАДАЧА  N 1:  СОХРАНЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И   ИС- |
|        | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                           |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ    | %    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    |
|        | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕ-  |      |         |         |         |         |         |
|        | ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ   |      |         |         |         |         |         |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕН-   | ЕД.  | 714     | 714     | 714     | 714     | 714     |
|        | ТА УЧАЩИХСЯ             |      |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
|    2.1 | ЗАДАЧА:  2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБ- |
|        | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА            |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ-    | %    | 10      | 10      | 12      | 12      | 12      |
|        | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮ-     |      |         |         |         |         |         |
|        | ЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР-   |      |         |         |         |         |         |
|        | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ   |      |         |         |         |         |         |
|        | ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ-    |      |         |         |         |         |         |
|        | ТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУ- |      |         |         |         |         |         |
|        | ЧАЮЩИХСЯ ДО             |      |         |         |         |         |         |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО    | %    | 80      | 80      | 81      | 82      | 82      |
|        | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,    |      |         |         |         |         |         |
|        | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И        |      |         |         |         |         |         |
|        | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИ-     |      |         |         |         |         |         |
|        | ОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ     |      |         |         |         |         |         |
|        | ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДА-   |      |         |         |         |         |         |
|        | ВАТЕЛЕЙ ДО              |      |         |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  к
подпрограмме (Приложение 1).
    

 

     1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета  Кольского  района  составляет  157 541,5
тыс. рублей.
                                                          Таблица 1.4.
-----------------------------------------------------------------------------
|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ           |
|                              | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.          |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 157541,5  | 56662,7  | 49511,5  | 51367,3  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 143496,8  | 52163,6  | 44832,4  | 46500,8  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |  14044,7  |  4499,1  |  4679,1  |  4866,5  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
    

 

                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                           дополнительного образования
                       в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
    

 

                   Перечень мероприятий подпрограммы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |         ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ          | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  |    ИСТОЧНИК     | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. |
| П  |                МЕРОПРИЯТИЯ                 |  (ГРБС)  |             | ПОЛНЕНИЯ  | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |                 РУБ.)                 |
    |      |                                            |          |             | (КВАРТАЛ, |                 |---------------------------------------|
  
    |      |                                            |          |             |   ГОД)    |                 | 2014 Г.    | 2015 Г.    | 2016 Г.     |
  
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                             |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ         |
|      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                          |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКА-  |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 140919,8 |  51304,6   |  43973,4   |   45641,8   |
    |      | ЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             |
  
|      | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-  |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | НЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ         |          |   РАЙОНА    |           | МБ 140919,8     |  51304,6   |  43973,4   |   45641,8   |
|      |                                            |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                            |          |             |           | ОБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     |
|------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|
| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ   |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 2577,0   |   859,0    |   859,0    |    859,0    |
|      | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ  |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО  |          |   РАЙОНА    |           | МБ 2577,0       |   859,0    |   859,0    |    859,0    |
|      | БЮДЖЕТА                                    |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                            |          |             |           | ОБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     |
|------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|
| 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ-    |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 14044,7  |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
|      | ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В    | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И    |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ-   |          |   РАЙОНА    |           | МБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     |
|      | ЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО     |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    |          |             |           | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ВСЕГО: 157541,5 |  56662,7   |  49511,5   |   51367,3   |
|      |                                                                                 | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      |                                                             ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | МБ 143496,8     |  52163,6   |  44832,4   |   46500,8   |
|      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ВСЕГО: 157541,5 |  56662,7   |  49511,5   |   51367,3   |
|      |                                                           ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | МБ 143496,8     |  52163,6   |  44832,4   |   46500,8   |
|      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2.   Подпрограмма   "Сохранение   и   развитие  библиотечной  и  
культурно - досуговой деятельности" на 2014-2016 годы
    

 

                         Паспорт подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                     |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ           |                                                           |
| ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ    |                                                           |
| ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА     |                                                           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  |
|                         | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД-   |
|                         | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                      |
|                         | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО   |
|                         | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И    |
|                         | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                              |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                |
| ПОДПРОГРАММЫ            | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ, |
    |                         | ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ |
  
|                         | ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                          |
|                         | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА |
|                         | 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                             |
|                         | - КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ  ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА |
|                         | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                            |
|                         | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- |
|                         | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                     |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                             |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 120602,5 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)    |
| ПОДПРОГРАММЫ            |                     |-------------------------------------|
|                         |                     |   2014   |    2015    |    2016     |
|                         |                     |----------+------------+-------------|
|                         |                     | 44798,4  |  37230,3   |   38573,8   |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | МБ 120602,5         | 44798,4  |  37230,3   |   38573,8   |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | ОБ 0,0              |   0,0    |    0,0     |     0,0     |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | ФБ 0,0              |   0,0    |    0,0     |     0,0     |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | ВБС 0,0             |   0,0    |    0,0     |     0,0     |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | СЯ:                                                       |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- |
| ПОДПРОГРАММЫ И          | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО   |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | 26,5%;                                                    |
| СОЦИАЛЬНО-              | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ-   |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО     |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ           | 95%;                                                      |
|                         | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ |
|                         | БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- |
|                         | ДОМ;                                                      |
|                         | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
|                         | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НА- |
|                         | СЕЛЕНИЯ;                                                  |
|                         | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
    |                         | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В  |
  
    |                         | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ          |
  
---------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2.1. Характеристика проблемы,    на решение которой  направлена
подпрограмма
     Подпрограмма    представляет    собой    комплекс    мероприятий,
охватывающих основные актуальные  направления  культурной  политики  в
районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении  отдела
культуры:   МАУК   "Кольский    районный    Центр    культуры",    МУК
"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
     Деятельность Межпоселенческой библиотеки  и  Кольского  районного
Центра  культуры   направлена   на   формирование   и   удовлетворение
потребности населения Кольского района в интеллектуальном  и  духовном
росте, самопознании и  самообразовании,  на  приобщение  к  мировой  и
национальной  культуре,  а   также,   что   немаловажно,   содействует
интеграции в социокультурную среду лиц с  ограниченными  возможностями
здоровья.
     Учреждения   культуры   выполняют    важнейшие    социальные    и
коммуникативные  функции,  являются   одним   из   базовых   элементов
культурной, образовательной и  информационной  инфраструктуры  района,
вносят весомый вклад в его социально-экономическое  развитие.  Услуги,
предоставляемые   населению,   способствуют   повышению   образования,
творческому и культурному развитию населения.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                          Таблица 2.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2016 Г |
| П/П |                                                      |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В  | %           | 26,5   |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО-    | ЧЕЛ.        | 410    |
|     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ      |             |        |
|     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО        | ЭКЗ.        | 2720   |
|     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                  |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)        | ШТ.         | 118    |
|     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     | ЕД.         | 32     |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО      | 53     |
|     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           | ЕД.         | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-     | ЕД.         | 4790   |
|     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           | ЕД.         | 2800   |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      | ЕД.         | 77500  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   | ЕД.         | 2500   |
|     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    | ЕД.         | 120    |
|     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        |
|     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        |
    |     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        |
  
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    | КОЛ-ВО      | 320    |
|     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      | КОЛ-ВО      | 5      |
|     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    | ЕД.         | 5      |
|     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие  библиотечной  и  культурно-досуговой
деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
    

 

                                                                        Таблица 2.2.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2013 Г |
| П/П |                                                      |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В  |      %      |  26,5  |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО-    | ЧЕЛ.        |  410   |
|     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ      |             |        |
|     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО        | ЭКЗ.        |  2720  |
|     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                  |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)        | ШТ.         |  118   |
|     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     | ЕД.         |   32   |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, |   КОЛ-ВО    |   53   |
|     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           | ЕД.         | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-     | ЕД.         |  4790  |
|     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           | ЕД.         |  2800  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      | ЕД.         | 77500  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   | ЕД.         |  2500  |
|     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    | ЕД.         |  120   |
|     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        |
|     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        |
    |     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        |
  
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    |   КОЛ-ВО    |  320   |
|     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      |   КОЛ-ВО    |   5    |
|     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    | ЕД.         |   5    |
|     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.
    

 

     2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной  и
культурно-досуговой  деятельности   Кольского   района.   Подпрограмма
рассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                Таблица 2.3.
----------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКА-  | ЕД. ИЗМ. |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)         |
|  П  |        ЗАТЕЛИ         |          |-------------------------------------------------|
|       |                       |          | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕ-            |
| ЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1-Й  | ДОЛЯ      МЕРОПРИЯТИЙ |    %     |   25    |   25    |  25,5   |   26    |  26,5   |
| ЦЕЛЕ- | ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО  14  ЛЕТ |          |         |         |         |         |         |
|  ВОЙ  | ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В   ОБ- |          |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ЩЕМ  ЧИСЛЕ  КУЛЬТУРНО |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | -   ДОСУГОВЫХ   МЕРО- |          |         |         |         |         |         |
|       | ПРИЯТИЙ               |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2-Й  | ТЕМП РОСТА  КОЛИЧЕСТ- |   ЧЕЛ.   |   400   |   400   |   405   |   408   |   410   |
| ЦЕЛЕ- | ВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБ- |          |         |         |         |         |         |
|  ВОЙ  | НЫХ     ФОРМИРОВАНИЙ, |          |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ПРИНИМАЮЩИХ      УЧА- |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | СТИЕ   В   КУЛЬТУРНО- |          |         |         |         |         |         |
|       | МАССОВЫХ    МЕРОПРИЯ- |          |         |         |         |         |         |
|       | ТИЯХ ПО  СРАВНЕНИЮ  С |          |         |         |         |         |         |
|       | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ      |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3-Й  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ   |   ЭКЗ.   |  2690   |  2695   |  2700   |  2710   |  2720   |
| ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО-   |          |         |         |         |         |         |
|  ВОЙ  | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬ-   |          |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000     |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | ЖИТЕЛЕЙ               |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4-Й  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛ-     |   ШТ.    |   106   |   107   |   110   |   115   |   118   |
| ЦЕЛЕ- | НЕННЫХ СПРАВОК (КОН-  |          |         |         |         |         |         |
    |  ВОЙ  | СУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА-  |          |         |         |         |         |         |
  
| ИНДИ- | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ-   |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | ЛЕЙ                   |          |         |         |         |         |         |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1  | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУ-          |
|       | ГА НАСЕЛЕНИЯ                                                                       |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ-  | ЕД.      |   31    |   31    |   32    |   32    |   32    |
|       | НОСТИ КЛУБНЫХ ФОР-    |          |         |         |         |         |         |
|       | МИРОВАНИЙ             |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВА-    |  КОЛ-ВО  |   50    |   50    |   51    |   52    |   53    |
|       | ЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТ-  |  МЕРО-   |         |         |         |         |         |
|       | РОВ, КОНКУРСОВ, КОН-  | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         |
|       | ФЕРЕНЦИЙ              |          |         |         |         |         |         |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.2  | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА,              |
|       | ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ-                |
|       | СЛУЖИВАНИЯ                                                                         |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ-    | ЕД.      | 120000  | 120200  | 120500  | 121000  |  12150  |
|       | ДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБ-   |          |         |         |         |         |    0    |
|       | ЛИОТЕКИ               |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.2 | СПРАВОЧНО-            | ЕД.      |  4770   |  4775   |  4780   |  4785   |   4790  |
|       | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И   |          |         |         |         |         |         |
|       | ИНФОРМАЦИОННОЕ        |          |         |         |         |         |         |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ-  |          |         |         |         |         |         |
|       | НИЯ                   |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА   | ЕД.      |  2760   |  2770   |  2780   |  2790   |   2800  |
|       | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИ-    |          |         |         |         |         |         |
|       | ТЕЛЯХ                 |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО    | ЕД.      |  82100  |  76400  |  76500  |  77500  |  77500  |
|       | ФОНДА                 |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ     | ЕД.      |  2488   |  2500   |  2500   |  2500   |   2500  |
|       | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  |          |         |         |         |         |         |
|       | И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛО- |          |         |         |         |         |         |
|       | ГОВ                   |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН-   | ЕД.      |   120   |   120   |   120   |   120   |   120   |
|       | НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  |          |         |         |         |         |         |
|       | БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ   |          |         |         |         |         |         |
    |       | (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ    |          |         |         |         |         |         |
  
|       | ХРАНЕНИЯ, ПЛАНИРУЕ-   |          |         |         |         |         |         |
|       | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ,   |          |         |         |         |         |         |
|       | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕ-   |          |         |         |         |         |         |
|       | ВОДУ НА МИКРО- НОСИ-  |          |         |         |         |         |         |
|       | ТЕЛИ                  |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУР-   |  КОЛ-ВО  |   250   |   280   |   300   |   310   |   320   |
|       | НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,  |  МЕРО-   |         |         |         |         |         |
|       | ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕ-    | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         |
|       | РОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕ-   |          |         |         |         |         |         |
|       | ЛЕНИЯ                 |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИ-    |  КОЛ-ВО  |    4    |    5    |    5    |    5    |    5    |
|       | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ    |  МЕРО-   |         |         |         |         |         |
|       | ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РА-  | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         |
|       | БОТНИКОВ              |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК,   | ЕД.      |    4    |    4    |    5    |    5    |    5    |
|       | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК   |          |         |         |         |         |         |
|       | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА-    |          |         |         |         |         |         |
|       | НИЙ                   |          |         |         |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------
     2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 2  к
подпрограмме.
     2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс.
рублей.
                                                               Таблица 2.4.
-----------------------------------------------------------------------------
|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ           |
|                              | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.          |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 120602,5  | 44798,4  | 37230,3  | 38573,8  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     |  12602,5  | 44798,4  | 37230,3  | 38573,8  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
    

 

                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                    библиотечной и культурно-досуговой
                                       деятельности" на 2014-2016 годы
    

 

                   Перечень мероприятий подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ      |   ЗАКАЗЧИК   | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  |    ИСТОЧНИК    | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| П  |             МЕРОПРИЯТИЯ             |    (ГРБС)    |             | ПОЛНЕНИЯ  | ФИНАНСИРОВАНИЯ |           (ТЫС. РУБ.)           |
    |      |                                     |              |             | (КВАРТАЛ, |                |---------------------------------|
  
    |      |                                     |              |             |   ГОД)    |                | 2014 Г.  | 2015 Г.  |  2016 Г.  |
  
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ                                |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-   |   МУ ОТДЕЛ   |    МАУК     | 2014-     | ВСЕГО: 70748,6 | 26999,9  | 21514,7  |  22234,0  |
|      | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- |  "КОЛЬСКИЙ  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА      | МИНИСТРАЦИИ  |  РАЙОННЫЙ   |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ-    |  КОЛЬСКОГО   |    ЦЕНТР    |           | МБ 70748,6     | 26999,9  | 21514,7  |  22234,0  |
|      | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ       |    РАЙОНА    |  КУЛЬТУРЫ"  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                     |              |             |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ      |   МУ ОТДЕЛ   |    МАУК     | 2014-     | ВСЕГО: 330,0 В |  110,0   |  110,0   |   110,0   |
|      | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА  | КУЛЬТУРЫ АД- |  "КОЛЬСКИЙ  | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:         |          |          |           |
|      | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ  |  РАЙОННЫЙ   |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ-   |  КОЛЬСКОГО   |    ЦЕНТР    |           | МБ 330,0       |  110,0   |  110,0   |   110,0   |
|      | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО   |    РАЙОНА    |  КУЛЬТУРЫ"  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | БЮДЖЕТА                             |              |             |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                          ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 71078,6 | 27109,9  | 21624,7  |  22344,0  |
|      |                                                                              | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | МБ 71078,6     | 27109,9  | 21624,7  |  22344,0  |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И           |
|      | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-   |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 49157,0 | 17566,2  | 15483,3  |  16107,5  |
|      | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА      | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------|
    |      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ        |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 49157,0     | 17566,2  | 15483,3  |  16107,5  |
  
|      | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ      |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                     |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ      |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 366,9   |  122,3   |  122,3   |   122,3   |
|      | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА  | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ-   |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 366,9       |  122,3   |  122,3   |   122,3   |
|      | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО   |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | БЮДЖЕТА                             |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА     |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 0,0 В.  |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ       | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:         |          |          |           |
|      | БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-     | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИО-     |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      | ТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-         |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | ПЕТЕРБУРГА                          |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      |                                     |              |             |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                     |              |             |           | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ВСЕГО: 49523,9 | 17688,5  | 15605,6  |  16229,8  |
|      |                                                          ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | МБ 49523,9     | 17688,5  | 15605,6  |  16229,8  |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ВСЕГО:120602,5 | 44798,4  | 37230,3  |  38573,8  |
|      |                                                        ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | МБ 120602,5    | 44798,4  | 37230,3  |  38573,8  |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
    

 

                         Паспорт подпрограммы
----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                      |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                            |
| ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                            |
| ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      |
|                         | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-  |
|                         | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ   |
|                         | РАЙОНЕ                                                     |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,     |
|                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ        |
|                         | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                          |
|                         | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ   |
|                         | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ-    |
|                         | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                 |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ, |
| ПОДПРОГРАММЫ            | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                   |
|                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
|                         | РЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИ- |
|                         | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХО- |
|                         | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %,                      |
|                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |
|                         | ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РА- |
|                         | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |
|                         | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,                                           |
|                         | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В        |
|                         | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО   |
|                         | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ     |
|                         | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,         |
|                         | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ.                                   |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                              |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 14573,4ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ            | В Т. Ч.:                |----------------------------------|
|                         |                         |   2014    |   2015   |   2016    |
|                         |                         |-----------+----------+-----------|
|                         |                         |  12573,4  |  1000,0  |  1000,0   |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | МБ                      |  3470,4   |  1000,0  |  1000,0   |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | ОБ                      |  9103,0   |   0,0    |    0,0    |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | ФБ                      |    0,0    |   0,0    |    0,0    |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | ВБС                     |    0,0    |   0,0    |    0,0    |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ-  |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | СЯ:                                                        |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-    |
| ПОДПРОГРАММЫ И          | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-      |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | НИЕ, ДО 100%;                                              |
| СОЦИАЛЬНО-              | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-    |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ     |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ           | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%;                                   |
|                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-   |
|                         | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО   |
|                         | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,     |
|                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН-    |
|                         | СТРУКЦИИ, ДО 9%;                                           |
|                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-      |
|                         | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА-      |
|                         | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,    |
|                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100%       |
----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и  образования
в сфере культуры  и  искусства  выявил,  что  причинами  трудностей  в
обеспечении творческого и  культурного  развития  личности  и  участия
населения в культурной  жизни  Кольского  района  являются  устаревшая
материально-техническая база учреждений, их недостаточное  обеспечение
специализированным  оборудованием,   необходимым   для   осуществления
профильной деятельности  учреждений,  недостаточная  приспособленность
учреждений  для  их  посещения  и   предоставления   услуг   различным
категориям  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а   также
эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
     Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,
требует  согласованного  использования   финансовых   и   материальных
ресурсов, что обуславливает  необходимость  использования  программно-
целевого метода.
     Реализация подпрограммы направлена  на  модернизацию  культуры  и
будет способствовать созданию условий для  обеспечения  творческого  и
культурного развития личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                          Таблица 3.1.
----------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г |
| П/П |                                                      |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  1  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬ- |    %     |  100   |
|     | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА |          |        |
|     | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |          |        |
|     | %                                                    |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  2  | ДОЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА |    %     |  100   |
|     | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕ- |          |        |
|     | НИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА |          |        |
|     | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |          |        |
|     | %                                                    |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  3  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬ- |    %     |   54   |
|     | ТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕ- |          |        |
|     | МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |          |        |
|     | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                   |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  4  | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В    |    %     |   9    |
|     | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБО- |          |        |
|     | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И   |          |        |
|     | ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |          |        |
|     | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, %                 |          |        |
----------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.
    

 

     3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью Программы является модернизация учреждений,  находящихся  в
ведении отдела культуры администрации  Кольского  района,  и  создание
условий для расширения доступности услуг культуры в  Кольском  районе.
Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
     Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
                                                                       Таблица 3.2.
------------------------------------------------------------------------------------
|    НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ    |   ЕДИНИЦА   |  ВЕЛИЧИНА  |   ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ    |
|        ПОКАЗАТЕЛЕЙ         |  ИЗМЕРЕНИЯ  | ПОКАЗАТЕ-  |        ПОКАЗАТЕЛЯ        |
|        ПОДПРОГРАММЫ        | ПОКАЗАТЕЛЯ  | ЛЯ В 2013  |--------------------------|
|                            |             |    ГОДУ    | 2014  | 2015  |   2016   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ.  ПОДПРОГРАММЫ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
| КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  ДОС- |
| ТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-     |      %      |     81     |  81   |  90   |   100    |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |             |            |       |       |          |
| КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ    |             |            |       |       |          |
| МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО    |             |            |       |       |          |
| ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-    |             |            |       |       |          |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |             |            |       |       |          |
| КУЛЬТУРЫ                   |             |            |       |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕ- |
| ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-     |      %      |     90     |  90   |  90   |   100    |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |             |            |       |       |          |
| КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ    |             |            |       |       |          |
| И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕП-    |             |            |       |       |          |
| ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-         |             |            |       |       |          |
| ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБ-   |             |            |       |       |          |
| ЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,     |             |            |       |       |          |
| НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ      |             |            |       |       |          |
| ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ            |             |            |       |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА |
| КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-     |      %      |    100     |  100  |  72   |    54    |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |             |            |       |       |          |
| КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КО-    |             |            |       |       |          |
| ТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВ-    |             |            |       |       |          |
| ЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ,     |             |            |       |       |          |
| ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ-   |             |            |       |       |          |
| НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ-   |             |            |       |       |          |
| НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ        |             |            |       |       |          |
|----------------------------+-------------+------------+-------+-------+----------|
| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    |      %      |     9      |   9   |   9   |    9     |
| УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ    |             |            |       |       |          |
| В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ  |             |            |       |       |          |
| В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ     |             |            |       |       |          |
| РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,   |             |            |       |       |          |
| ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДА-  |             |            |       |       |          |
| НИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖ-     |             |            |       |       |          |
| ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-   |             |            |       |       |          |
| ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,     |             |            |       |       |          |
| ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ    |             |            |       |       |          |
------------------------------------------------------------------------------------
     3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 3  к
подпрограмме.
    

 

     3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс.
рублей.
                                                          Таблица 3.3.
-----------------------------------------------------------------------------
|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ           |
|                              | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.          |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       |  14573,4  | 12573,4  |  1000,0  |  1000,0  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     |  5470,4   |  3470,4  |  1000,0  |  1000,0  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |  9103,0   |  9103,0  |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
    

 

    

 

                                                            Приложение
                               к подпрограмме "Модернизация учреждений
                     культуры, искусства, образования в сфере культуры
                                        и искусства" на 2014-2016 годы
    

 

                   Перечень мероприятий подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ |    ЗАКАЗЧИК    |   ИСПОЛНИТЕЛЬ    |      СРОК      |    ИСТОЧНИК     | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| П  |        МЕРОПРИЯТИЯ        |     (ГРБС)     |                  |   ВЫПОЛНЕНИЯ   | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |           (ТЫС. РУБ.)           |
|      |                           |                |                  | (КВАРТАЛ, ГОД) |                 |---------------------------------|
|      |                           |                |                  |                |                 | 2014 Г.  | 2015 Г.  |  2016 Г.  |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-              |
|      | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                    |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ                  |
|      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                   |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- |     ДМШ, ДШИ     |   2014-2016    | ВСЕГО: 2860,0 В |  860,0   |  1000,0  |  1000,0   |
|      | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ          |  ТУРЫ АДМИНИ-  | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |      ГГ.       | Т. Ч.:          |          |          |           |
|      |                           | СТРАЦИИ КОЛЬ-  |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |  СКОГО РАЙОНА  |                  |                | МБ 2860,0       |  860,0   |  1000,0  |  1000,0   |
|      |                           |                |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                  |                | ОБ 0            |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ   |    МУ ОТДЕЛ    |  МАУК "КОЛЬСКИЙ  |                | ВСЕГО: 1899,6   |  1899,6  |   0,0    |    0,0    |
|      | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК     |    КУЛЬТУРЫ    |       РЦК"       |                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | "КОЛЬСКИЙ РЦК"            | АДМИНИСТРАЦИИ  |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                  |                | МБ              |  1899,6  |   0,0    |    0,0    |
|      |                           |     РАЙОНА     |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                  |                | ОБ 0            |    0     |   0,0    |    0,0    |
|------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                           ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: 4759,6   |  2759,6  |  1000,0  |  1000,0   |
|      |                                                                                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      |                                                                                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                | МБ 4759,6       |  2759,6  |  1000,0  |  1000,0   |
|      |                                                                                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                | ОБ 0            |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ-             |
|      | ОНА                                                                                                                                |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИ-      |    МУ ОТДЕЛ    |      МОУДОД      | 2014-2016      | ВСЕГО:          |  231,6   |   0,0    |    0,0    |
|      | ТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕ-   |  КУЛЬТУРЫ АД-  | "ТУЛОМСКАЯ ДМШ"  | ГГ.            | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | МОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ   |  МИНИСТРАЦИИ   |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                  |                | МБ              |  231,6   |   0,0    |    0,0    |
|      |                           |     РАЙОНА     |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                  |                | ОБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.2  | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ    | МУ ОТДЕЛ       |  МАУК "КОЛЬСКИЙ  |                | ВСЕГО:          |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
|      | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП-  | КУЛЬТУРЫ АД-   |       РЦК"       |                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-        | МИНИСТРАЦИИ    |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИ-    | КОЛЬСКОГО      |                  |                | МБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ      | РАЙОНА         |                  |                |                 |          |          |           |
|      | КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБ- |                |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- |                |                  |                | ОБ              |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
|      | РЫ И ИСКУССТВА            |                |                  |                |                 |          |          |           |
|------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.3  | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО-   | МУ ОТДЕЛ       |  МАУК "КОЛЬСКИЙ  |                | ВСЕГО:          |  479,2   |   0,0    |    0,0    |
|      | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ     | КУЛЬТУРЫ АД-   |       РЦК"       |                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО    | МИНИСТРАЦИИ    |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
    |      | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ-   | КОЛЬСКОГО      |                  |                | МБ              |  479,2   |   0,0    |    0,0    |
  
|      | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ    | РАЙОНА         |                  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
    |      | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК")      |                |                  |                | ОБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
  
|------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                            ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 9882,2   |  9813,8  |   0,0    |    0,0    |
|      |                                                                                | В Т. Ч.         |          |          |           |
|      |                                                                                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                | МБ              |  710,8   |   0,0    |    0,0    |
|      |                                                                                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                | ОБ              |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
|------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                          ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 14573,4  | 12573,4  |  1000,0  |  1000,0   |
|      |                                                                                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      |                                                                                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                | МБ 5470,4       |  3470,4  |  1000,0  |  1000,0   |
|      |                                                                                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                | ОБ 9103,0       |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4. Механизм реализации Программы
     Система управления подпрограммой основана на скоординированных по
срокам и направлениям действиях исполнителей и участников  программных
мероприятий по достижению намеченных целей.
     В  ходе  реализации  подпрограммы  отдел  культуры   обеспечивает
координацию   деятельности   основных    исполнителей,    контролирует
выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
     Исполнителями подпрограммы являются:
     - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованная
бухгалтерия  по  обслуживанию   муниципальных   учреждений   Кольского
района";
     - муниципальное     бюджетное     образовательное      учреждение
дополнительного образования детей  "Кольская  районная  детская  школа
искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Кильдинская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей    "Пушновская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Междуреченская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального
образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования  детей   "Верхнетуломская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального
образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Молочненская   детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Териберская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области,
     - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая  библиотека
Кольского района";
     - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный
центр культуры".
     Исполнители подпрограммы:
     - осуществляют   текущее   управление   реализации    программных
мероприятий;
     - обеспечивают  эффективное  и  целевое  использование  бюджетных
средств, выделенных на исполнение программных задач;
     - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  также
совершенствование механизма ее реализации;
     - осуществляют на  конкурсной  основе  отбор  исполнителей  работ
(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих
заключения муниципальных контрактов (договоров);
     - организуют  применение  информационных   технологий   в   целях
управления  и  контроля  за  реализацией  подпрограммы,   обеспечивают
размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов  о  ходе  и
результатах реализации подпрограммы;
     - согласуют с  отделом  культуры  и  основными  заинтересованными
участниками  подпрограммы  возможные  сроки  выполнения   мероприятий,
объемы и источники финансирования;
     - организуют  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации
подпрограммы  и   мониторинг   выполнения   программных   мероприятий,
предоставляют в отдел  культуры  ежеквартально  в  срок  до  01  числа
последующего за окончанием квартала месяца  отчет  о  ходе  реализации
подпрограммы;
     - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры  отчет  по
установленной  форме  о  ходе  реализации  подпрограммы,   достигнутых
результатах, эффективности использования финансовых средств;
     Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное  и
своевременное  выполнение  мероприятий,   рациональное   использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
     Отдел культуры ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом, представляет в  отдел  экономического  развития  и
защиты  прав  потребителей  отчет  о  ходе  реализации   муниципальной
программы на  бумажном  и  электронном  носителях  по  форме  согласно
нижеприведенной таблице:
                                                             Таблица 4
    

 

                                 Отчет
                 о реализации муниципальной программы
     _____________________________________________________________
                       (наименование Программы)
                  за ____________________ 20___ года
                               (период)
                                                             тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
|   N |   МЕРО-   | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ |       ИСПОЛНЕНО        |   Оценка выполнения  |
| П/П | ПРИЯТИЯ*  | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- |        |------------------------|  (краткое описание   |
|     |           | РОВАНИЯ  |  СИРОВАНИЯ   |        | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- | сполнения программы; |
|     |           |          |              |        | ФИНАНСИРО-  |  ДЕННЫЕ  |      либо причины    |
|     |           |          |              |        |    ВАНИЕ    | КАССОВЫЕ |     неисполнения     |
|     |           |          |              |        |