Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.07.2014 г.Кола N 1132
Утратит силу с 01.01.2015 года – Постановление
Администрации Кольского района
от 15.10.2014 № 1882
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры" на 2014-2016 годы
В целях уточнения объемов финансирования и состава программных
мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры" на
2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского
района от 16.10.2013 N 1447, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово"
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и. о. заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И. В.
И.о. Главы администрации А.П. Лихолат
Приложение к постановлению
администрации Кольского района
от 08.07.2014 N 1132
Муниципальная программа
"Развитие культуры" на 2014-2016 годы
Паспорт Программы
----------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ |
| | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. |
| | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО- |
| | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- |
| | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. |
| | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕ- |
| | ЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ |
| | УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В |
| | КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИ- |
| | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕР- |
| | РИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. |
| | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД- |
| | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. |
| | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО |
| | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И |
| | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. |
| | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, |
| | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ |
| | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. |
| | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯ- |
| | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКО- |
| | ГО РАЙОНА |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; |
| ПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- |
| | РАЗОВАНИЕМ; |
| | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; |
| | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, |
| | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ |
| | ОБУЧАЮЩИХСЯ; |
| | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ |
| | И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫС- |
| | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО |
| | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ |
| | ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА; |
| | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В |
| | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; |
| | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА- |
| | НИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО- |
| | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; |
| | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК |
| | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; |
| | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА |
| | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; |
| | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗО- |
| | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ |
| | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- |
| | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ |
| | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ- |
| | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; |
| | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- |
| | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ |
| | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА |
| | КУЛЬТУРЫ; |
| | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- |
| | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ |
| | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В |
| | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; |
| | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- |
| | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО |
| | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПО- |
| | МЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА |
| | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | ПОДПРОГРАММЫ: |
| | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В |
| | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014- |
| | 2016 ГОДЫ. |
| | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО- |
| | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ. |
| | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В |
| | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИ- |
| | РЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
| ПРОГРАММЫ | |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ. |
| ПРОГРАММЫ | |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 292717,4 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ |
| ПРОГРАММЫ | | (ТЫС. РУБ.) |
| | |--------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | |----------+----------+----------|
| | | 114034,5 | 87741,8 | 90941,1 |
| |--------------------------+----------+----------+----------|
| | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100432,4 | 83062,7 | 86074,6 |
| |--------------------------+----------+----------+----------|
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 13602,1 | 4679,1 | 4866,5 |
| |--------------------------+----------+----------+----------|
| | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ- |
| РЕАЛИЗАЦИИ | СКОГО РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| ПРОГРАММЫ И | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (9 ЕД.); |
| | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В |
| | СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В |
| | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В |
| | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%; |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ |
| | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО |
| | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%; |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- |
| | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО |
| | 26,5%; |
| | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ |
| | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ |
| | ДО 95%; |
| | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОН- |
| | ДАХ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУ- |
| | ЩИМ ГОДОМ; |
| | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА |
| | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 |
| | НАСЕЛЕНИЯ; |
| | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА |
| | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В |
| | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ |
| | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУ- |
| | ЖЕНИЕ, ДО 100%; |
| | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- |
| | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ |
| | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%; |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- |
| | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБО- |
| | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕ- |
| | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ- |
| | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ |
| | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МО- |
| | ДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- |
| | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО |
| | 100% |
----------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества
важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан,
отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим
разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения
района в систему художественного образования, культурно-досуговую и
просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит
средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,
является потребность в духовно-нравственном развитии населения
Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие
консолидацию общества и укрепление государственности с использованием
потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется
в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество
правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение
качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-
досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть
учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность
коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для
их активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы
культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Паспорт Подпрограммы
-----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | |
| ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | |
| ДИТ ПОДПРОГРАММА | |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- |
| | РЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ |
| | И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. |
| | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ- |
| | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТО- |
| | РИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; |
| ПОДПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- |
| | ЗОВАНИЕМ; |
| | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; |
| | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, |
| | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ |
| | ОБУЧАЮЩИХСЯ; |
| | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И |
| | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ |
| | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА |
| | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ |
| | ИСКУССТВ РАЙОНА |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 157541,5 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ |--------------------------+----------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| |--------------------------+----------+-----------+-----------|
| | | 56662,7 | 49511,5 | 51367,3 |
| |--------------------------+----------+-----------+-----------|
| | МБ | 52163,6 | 44832,4 | 46500,8 |
| |--------------------------+----------+-----------+-----------|
| | ОБ | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 |
| |--------------------------+----------+-----------+-----------|
| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
| РЕАЛИЗАЦИИ | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И |
| ПРОГРАММЫ И | ИСКУССТВА - 9 ЕД.; |
| ПОКАЗАТЕЛИ | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С |
| СОЦИАЛЬНО- | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ- |
| | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%. |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫС- |
| | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- |
| | ЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82% |
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские
музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего
профессионального образования. На территории Кольского района
функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,
является сохранение и развитие образования в сфере культуры и
искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства
Кольского района. Художественное образование социально востребовано,
требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и
государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание,
обучение и развитие личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется
достичь следующих показателей:
Таблица 1.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. |
| П/П | | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА- | ЕД. | 9 |
| | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- | % | 24,1 |
| | РАЗОВАНИЕМ | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 |
| | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | |
| | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 82 |
| | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБ- | | |
| | ЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой
программы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие
показатели:
Таблица 1.2.
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. |
| П/П | | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА- | ЕД. | 9 |
| | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- | % | 24,1 |
| | РАЗОВАНИЕМ | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 |
| | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | |
| | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 10 |
| | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБ- | | |
| | ЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество
предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей
сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить
систему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы
образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа
рассчитана на 2014-2016 годы.
Приложение к постановлению
Таблица 1.3.
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| П/П | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |-------------------------------------------------|
| | ПРОГРАММЫ | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | ЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО- | | | | | | |
| | ГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ | | | | | | |
| | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- |
| | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕ- | | | | | | |
| | ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕН- | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| | ТА УЧАЩИХСЯ | | | | | | |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- |
| | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ- | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮ- | | | | | | |
| | ЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- | | | | | | |
| | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ | | | | | | |
| | ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ- | | | | | | |
| | ТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУ- | | | | | | |
| | ЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО | % | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, | | | | | | |
| | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И | | | | | | |
| | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИ- | | | | | | |
| | ОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ | | | | | | |
| | ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДА- | | | | | | |
| | ВАТЕЛЕЙ ДО | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к
подпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 157 541,5
тыс. рублей.
Таблица 1.4.
-----------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ |
| | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. |
| | |--------------------------------|
| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 157541,5 | 56662,7 | 49511,5 | 51367,3 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 143496,8 | 52163,6 | 44832,4 | 46500,8 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-----------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются
ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. |
| П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | РУБ.) |
| | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------------|
| | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ |
| | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКА- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 140919,8 | 51304,6 | 43973,4 | 45641,8 |
| | ЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | НЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | РАЙОНА | | МБ 140919,8 | 51304,6 | 43973,4 | 45641,8 |
| | | | | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|
| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 2577,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |
| | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | |
| | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | | РАЙОНА | | МБ 2577,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |
| | БЮДЖЕТА | | | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|
| 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 |
| | ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ- | | РАЙОНА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО | | | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|
| | | ВСЕГО: 157541,5 | 56662,7 | 49511,5 | 51367,3 |
| | | В Т. Ч.: | | | |
| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 |-----------------+------------+------------+-------------|
| | | МБ 143496,8 | 52163,6 | 44832,4 | 46500,8 |
| | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|
| | | ВСЕГО: 157541,5 | 56662,7 | 49511,5 | 51367,3 |
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.: | | | |
| | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | | МБ 143496,8 | 52163,6 | 44832,4 | 46500,8 |
| | |-----------------+------------+------------+-------------|
| | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и
культурно - досуговой деятельности" на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ | |
| ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | |
| ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ |
| | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД- |
| | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. |
| | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО |
| | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И |
| | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; |
| ПОДПРОГРАММЫ | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, |
| | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ |
| | ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; |
| | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА |
| | 1000 ЖИТЕЛЕЙ; |
| | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА |
| | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; |
| | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- |
| | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 120602,5 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ | |-------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | |----------+------------+-------------|
| | | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 |
| |---------------------+----------+------------+-------------|
| | МБ 120602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 |
| |---------------------+----------+------------+-------------|
| | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |---------------------+----------+------------+-------------|
| | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |---------------------+----------+------------+-------------|
| | ВБС 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: |
| РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- |
| ПОДПРОГРАММЫ И | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО |
| ПОКАЗАТЕЛИ | 26,5%; |
| СОЦИАЛЬНО- | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ- |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ | 95%; |
| | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ |
| | БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- |
| | ДОМ; |
| | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА |
| | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НА- |
| | СЕЛЕНИЯ; |
| | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА |
| | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В |
| | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ |
---------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий,
охватывающих основные актуальные направления культурной политики в
районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела
культуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК
"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного
Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение
потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном
росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и
национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует
интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района,
вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги,
предоставляемые населению, способствуют повышению образования,
творческому и культурному развитию населения.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется
достичь следующих показателей:
Таблица 2.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г |
| П/П | | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 |
| | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 |
| | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | |
| | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 |
| | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 |
| | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 |
| | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 |
| | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 |
| | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 |
| | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | |
| | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | |
| | НОСИТЕЛИ) | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 |
| | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 |
| | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 |
| | СКИХ ИЗДАНИЙ | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой
программы "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой
деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г |
| П/П | | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 |
| | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 |
| | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | |
| | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 |
| | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 |
| | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 |
| | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 |
| | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 |
| | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 |
| | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | |
| | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | |
| | НОСИТЕЛИ) | | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 |
| | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 |
| | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 |
| | СКИХ ИЗДАНИЙ | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению
творческого и культурного развития личности, участию населения в
культурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и
культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма
рассчитана на 2014-2016 годы.
Таблица 2.3.
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКА- | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| П/П | ЗАТЕЛИ | |-------------------------------------------------|
| | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕ- |
| ЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Й | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ | % | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| ЦЕЛЕ- | ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ | | | | | | |
| ВОЙ | ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- | | | | | | |
| ИНДИ- | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО | | | | | | |
| КАТОР | - ДОСУГОВЫХ МЕРО- | | | | | | |
| | ПРИЯТИЙ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2-Й | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТ- | ЧЕЛ. | 400 | 400 | 405 | 408 | 410 |
| ЦЕЛЕ- | ВА УЧАСТНИКОВ КЛУБ- | | | | | | |
| ВОЙ | НЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, | | | | | | |
| ИНДИ- | ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | |
| КАТОР | СТИЕ В КУЛЬТУРНО- | | | | | | |
| | МАССОВЫХ МЕРОПРИЯ- | | | | | | |
| | ТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С | | | | | | |
| | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ | ЭКЗ. | 2690 | 2695 | 2700 | 2710 | 2720 |
| ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО- | | | | | | |
| ВОЙ | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬ- | | | | | | |
| ИНДИ- | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 | | | | | | |
| КАТОР | ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛ- | ШТ. | 106 | 107 | 110 | 115 | 118 |
| ЦЕЛЕ- | НЕННЫХ СПРАВОК (КОН- | | | | | | |
| ВОЙ | СУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- | | | | | | |
| ИНДИ- | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ- | | | | | | |
| КАТОР | ЛЕЙ | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУ- |
| | ГА НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ- | ЕД. | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| | НОСТИ КЛУБНЫХ ФОР- | | | | | | |
| | МИРОВАНИЙ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВА- | КОЛ-ВО | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| | ЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТ- | МЕРО- | | | | | |
| | РОВ, КОНКУРСОВ, КОН- | ПРИЯТИЙ | | | | | |
| | ФЕРЕНЦИЙ | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, |
| | ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ- |
| | СЛУЖИВАНИЯ |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ- | ЕД. | 120000 | 120200 | 120500 | 121000 | 12150 |
| | ДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБ- | | | | | | 0 |
| | ЛИОТЕКИ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4770 | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 |
| | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | |
| | ИНФОРМАЦИОННОЕ | | | | | | |
| | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ- | | | | | | |
| | НИЯ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 |
| | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИ- | | | | | | |
| | ТЕЛЯХ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 82100 | 76400 | 76500 | 77500 | 77500 |
| | ФОНДА | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ | ЕД. | 2488 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | | | | | | |
| | И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛО- | | | | | | |
| | ГОВ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ | | | | | | |
| | БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ | | | | | | |
| | (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ | | | | | | |
| | ХРАНЕНИЯ, ПЛАНИРУЕ- | | | | | | |
| | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | |
| | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕ- | | | | | | |
| | ВОДУ НА МИКРО- НОСИ- | | | | | | |
| | ТЕЛИ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУР- | КОЛ-ВО | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 |
| | НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, | МЕРО- | | | | | |
| | ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕ- | ПРИЯТИЙ | | | | | |
| | РОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕ- | | | | | | |
| | ЛЕНИЯ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИ- | КОЛ-ВО | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ | МЕРО- | | | | | |
| | ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РА- | ПРИЯТИЙ | | | | | |
| | БОТНИКОВ | | | | | | |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, | ЕД. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК | | | | | | |
| | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА- | | | | | | |
| | НИЙ | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к
подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс.
рублей.
Таблица 2.4.
-----------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ |
| | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. |
| | |--------------------------------|
| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 120602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 12602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-----------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются
ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) |
| | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------|
| | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 |
| | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | |
| | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------|
| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 |
| | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 330,0 В | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | |
| | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------|
| | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------|
| | БЮДЖЕТА | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 71078,6 | 27109,9 | 21624,7 | 22344,0 |
| | | В Т. Ч.: | | | |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | МБ 71078,6 | 27109,9 | 21624,7 | 22344,0 |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И |
| | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 |
| | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | |
| | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------|
| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 |
| | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | |
| | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------|
| | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------|
| | БЮДЖЕТА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 0,0 В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | |
| | БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------|
| | ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИО- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ- | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------|
| | ПЕТЕРБУРГА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
| | | ВСЕГО: 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 |
| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | В Т. Ч.: | | | |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | МБ 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
| | | ВСЕГО:120602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 |
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.: | | | |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | МБ 120602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | |----------------+----------+----------+-----------|
| | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы
----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | |
| ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | |
| ДИТ ПОДПРОГРАММА | |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА |
| | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- |
| | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ |
| | РАЙОНЕ |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, |
| | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ |
| | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. |
| | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ |
| | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ- |
| | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, |
| ПОДПРОГРАММЫ | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % |
| | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- |
| | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- |
| | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- |
| | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %, |
| | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |
| | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- |
| | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ |
| | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |
| | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В |
| | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО |
| | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ |
| | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |
| | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ. |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 14573,4ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ | В Т. Ч.: |----------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | |-----------+----------+-----------|
| | | 12573,4 | 1000,0 | 1000,0 |
| |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | МБ | 3470,4 | 1000,0 | 1000,0 |
| |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 |
| |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: |
| РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- |
| ПОДПРОГРАММЫ И | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ- |
| ПОКАЗАТЕЛИ | НИЕ, ДО 100%; |
| СОЦИАЛЬНО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%; |
| | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- |
| | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО |
| | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, |
| | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- |
| | СТРУКЦИИ, ДО 9%; |
| | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- |
| | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА- |
| | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, |
| | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100% |
----------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования
в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в
обеспечении творческого и культурного развития личности и участия
населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая
материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение
специализированным оборудованием, необходимым для осуществления
профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность
учреждений для их посещения и предоставления услуг различным
категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,
требует согласованного использования финансовых и материальных
ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-
целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и
будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и
культурного развития личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется
достичь следующих показателей:
Таблица 3.1.
----------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г |
| П/П | | | |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
| 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 |
| | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | |
| | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | |
| | % | | |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
| 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | % | 100 |
| | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕ- | | |
| | НИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | |
| | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | |
| | % | | |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
| 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 54 |
| | ТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- | | |
| | МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | |
| | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
| 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | % | 9 |
| | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБО- | | |
| | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И | | |
| | ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | |
| | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению
творческого и культурного развития личности, участию населения в
культурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в
ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание
условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.
Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
Таблица 3.2.
------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |
| ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ИЗМЕРЕНИЯ | ПОКАЗАТЕ- | ПОКАЗАТЕЛЯ |
| ПОДПРОГРАММЫ | ПОКАЗАТЕЛЯ | ЛЯ В 2013 |--------------------------|
| | | ГОДУ | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА |
| КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОС- |
| ТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | % | 81 | 81 | 90 | 100 |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | |
| КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | |
| МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | |
| ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | | | |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | |
| КУЛЬТУРЫ | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- |
| ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | % | 90 | 90 | 90 | 100 |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | |
| КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | |
| И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕП- | | | | | |
| ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | |
| ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБ- | | | | | |
| ЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | |
| НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | |
| ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА |
| КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | % | 100 | 100 | 72 | 54 |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | |
| КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КО- | | | | | |
| ТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВ- | | | | | |
| ЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, | | | | | |
| ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ- | | | | | |
| НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | | | | | |
| НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | |
|----------------------------+-------------+------------+-------+-------+----------|
| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | % | 9 | 9 | 9 | 9 |
| УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ | | | | | |
| В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | |
| В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ | | | | | |
| РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, | | | | | |
| ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДА- | | | | | |
| НИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖ- | | | | | |
| ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | | | |
| ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | |
| ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 к
подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс.
рублей.
Таблица 3.3.
-----------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ |
| | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. |
| | |--------------------------------|
| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 14573,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1000,0 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 5470,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1000,0 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-----------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются
ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ВЫПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) |
| | | | | (КВАРТАЛ, ГОД) | |---------------------------------|
| | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- |
| | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ |
| | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 2860,0 В | 860,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | ТУРЫ АДМИНИ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГГ. | Т. Ч.: | | | |
| | | СТРАЦИИ КОЛЬ- | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | СКОГО РАЙОНА | | | МБ 2860,0 | 860,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| | | | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 1899,6 | 1899,6 | 0,0 | 0,0 |
| | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК | КУЛЬТУРЫ | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | |
| | "КОЛЬСКИЙ РЦК" | АДМИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 1899,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | | | | ОБ 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: 4759,6 | 2759,6 | 1000,0 | 1000,0 |
| | | В Т. Ч.: | | | |
| | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | МБ 4759,6 | 2759,6 | 1000,0 | 1000,0 |
| | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- |
| | ОНА |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИ- | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД | 2014-2016 | ВСЕГО: | 231,6 | 0,0 | 0,0 |
| | ТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕ- | КУЛЬТУРЫ АД- | "ТУЛОМСКАЯ ДМШ" | ГГ. | В Т. Ч.: | | | |
| | МОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 231,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.2 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 9103,0 | 0,0 | 0,0 |
| | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП- | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | |
| | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | РАЙОНА | | | | | | |
| | КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБ- | | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- | | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 |
| | РЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | |
|------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.3 | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 479,2 | 0,0 | 0,0 |
| | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | |
| | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 479,2 | 0,0 | 0,0 |
| | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК") | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 9882,2 | 9813,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | В Т. Ч. | | | |
| | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | МБ | 710,8 | 0,0 | 0,0 |
| | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 14573,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1000,0 |
| | | В Т. Ч.: | | | |
| | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | МБ 5470,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1000,0 |
| | |-----------------+----------+----------+-----------|
| | | ОБ 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по
срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных
мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает
координацию деятельности основных исполнителей, контролирует
выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского
района";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа
искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Пушновская детская музыкальная школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального
образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального
образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Молочненская детская музыкальная школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Териберская детская музыкальная школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области,
- муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека
Кольского района";
- муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный
центр культуры".
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных
мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных
средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также
совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ
(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих
заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях
управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают
размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и
результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными
участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий,
объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации
подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий,
предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа
последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации
подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по
установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых
результатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и
своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и
защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной
программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно
нижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
| N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО | Оценка выполнения |
| П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |------------------------| (краткое описание |
| | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- | сполнения программы; |
| | | | | | ФИНАНСИРО- | ДЕННЫЕ | либо причины |
| | | | | | ВАНИЕ | КАССОВЫЕ | неисполнения |
| | | | | |