Постановление Администрации Кольского района от 05.09.2014 № 1588
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.09.2014 Утратит силу с 01.01.2015 -
постановление
администрации Кольского района
от 15.10.2014 г. N 1882. Кола N 1588
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры" на 2014-2016 годы
В целях уточнения объемов финансирования и состава программныхмероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры"на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 16.10.2013N 1447 (в редакции постановления от 08.07.2014года N 1132), изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайтеорганов местного самоуправления муниципального образования Кольскийрайон в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
И.о. Главы администрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 05.09.2014 N 1588
Муниципальная программа
"Развитие культуры" на 2014-2016 годы
Паспорт Программы----------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ || | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО- || | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- || | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- || | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДА- || | НИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В || | КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИ- || | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕР- || | РИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД- || | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНО- || | ГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО || | И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. || | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, || | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯ- || | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКО- || | ГО РАЙОНА ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; || ПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- || | РАЗОВАНИЕМ; || | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, || | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ || | ОБУЧАЮЩИХСЯ; || | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ || | И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫС- || | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО || | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ || | ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА; || | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; || | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА- || | НИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО- || | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК || | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗО- || | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- || | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ || | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- || | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- || | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ || | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- || | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ || | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- || | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО || | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕ- || | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- || | РЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | ПОДПРОГРАММЫ: || | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В || | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014- || | 2016 ГОДЫ. || | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО- || | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ. || | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В || | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИ- || | РЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПРОГРАММЫ | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ. || ПРОГРАММЫ | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 292934,7 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || ПРОГРАММЫ | | (ТЫС. РУБ.) || | |--------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || | |----------+----------+----------|| | | 114251,8 | 87741,8 | 90941,1 || |--------------------------+----------+----------+----------|| | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100649,7 | 83062,7 | 86074,6 || |--------------------------+----------+----------+----------|| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 13602,1 | 4679,1 | 4866,5 || |--------------------------+----------+----------+----------|| | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | 0 | 0 | 0 ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ- || РЕАЛИЗАЦИИ | СКОГО РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || ПРОГРАММЫ И | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (9 ЕД.); || | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В || | СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮ- || | ЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ || | ДО 26,5%; || | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ || | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ || | ДО 95%; || | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОН- || | ДАХ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУ- || | ЩИМ ГОДОМ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА || | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 || | НАСЕЛЕНИЯ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА || | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В || | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУ- || | ЖЕНИЕ, ДО 100%; || | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУ- || | ЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- || | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБО- || | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖ- || | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ- || | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МО- || | ДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- || | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО || | 100% |----------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного обществаважно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан,отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этимразработанная Программа предусматривает активное вовлечение населениярайона в систему художественного образования, культурно-досуговую ипросветительскую деятельность, что способствует развитию творческогопотенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служитсредством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,является потребность в духовно-нравственном развитии населенияКольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающиеконсолидацию общества и укрепление государственности с использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуетсяв сложных экономических и социальных условиях: высокое количествоправонарушений незанятым подрастающим поколением, снижениекачественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сетьучреждений дополнительного образования сферы культуры, численностьколлективов художественной самодеятельности, но и созданы условия дляих активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельностиучреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферыкультуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительногообразования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Паспорт Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | || ДИТ ПОДПРОГРАММА | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ || | И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ || | И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ- || | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; || ПОДПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- || | ЗОВАНИЕМ; || | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, || | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ || | ОБУЧАЮЩИХСЯ; || | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И || | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ || | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА || | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ || | ИСКУССТВ РАЙОНА ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 157488,8 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ПОДПРОГРАММЫ | |----------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || | |----------+-----------+-----------|| | | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 || |--------------------------+----------+-----------+-----------|| | МБ | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 || |--------------------------+----------+-----------+-----------|| | ОБ | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 || |--------------------------+----------+-----------+-----------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || РЕАЛИЗАЦИИ | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И || ПРОГРАММЫ И | ИСКУССТВА - 9 ЕД.; || ПОКАЗАТЕЛИ | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С || СОЦИАЛЬНО- | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || ЭФФЕКТИВНОСТИ | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ- || | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%. || | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫС- || | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- || | ЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82% |-----------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей всфере культуры и искусства - детские школы искусств, детскиемузыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущегопрофессионального образования. На территории Кольского районафункционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,является сохранение и развитие образования в сфере культуры иискусства, как важнейшей составляющей образовательного пространстваКольского района. Художественное образование социально востребовано,требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества игосударства как направление, органично сочетающее в себе воспитание,обучение и развитие личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 1.1.-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. || П/П | | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА- | ЕД. | 9 || | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- | % | 24,1 || | РАЗОВАНИЕМ | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 || | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 82 || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |-------------------------------------------------------------------------------------
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевойпрограммы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сферекультуры и искусства" на 2013-2015 годы были достигнуты следующиепоказатели:
Таблица 1.2.---------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. || П/П | | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 || | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 24,1 || | ЗОВАНИЕМ | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 10 || | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 80 || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |---------------------------------------------------------------------------------------
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качествопредоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детейсферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развитьсистему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системыобразования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программарассчитана на 2014-2016 годы.
Таблица 1.3.--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------------|| | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИС- || | КУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | || | ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- || | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИ- | | | | | | || | ЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | ||--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 || | УЧАЩИХСЯ | | | | | | ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- || | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ- | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 || | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ | | | | | | || | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, | | | | | | || | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕ- | | | | | | || | СКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ- | | | | | | || | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ | | | | | | || | ДО | | | | | | ||--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО | % | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 || | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, | | | | | | || | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕР- | | | | | | || | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ | | | | | | || | КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | || | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении кподпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 157 541,5тыс. рублей.
Таблица 1.4.----------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС.РУБ. || | РУБ. |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 157488,8 | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | | | | ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 143444,1 | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |----------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. || П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | РУБ.) || | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------------|| | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКА- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 140867,1 | 51371,9 | 43973,4 | 45521,8 || | ЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------|| | НЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | РАЙОНА | | МБ 140867,1 | 51371,9 | 43973,4 | 45521,8 || | | | | |-----------------+------------+------------+-------------|| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 2577,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 || | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------|| | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | | РАЙОНА | | МБ 2577,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 || | БЮДЖЕТА | | | |-----------------+------------+------------+-------------|| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|| 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 || | ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------|| | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ- | | РАЙОНА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО | | | |-----------------+------------+------------+-------------|| | ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 ||------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|| | | ВСЕГО: 157488,8 | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 || | | В Т. Ч.: | | | || | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 |-----------------+------------+------------+-------------|| | | МБ 143444,1 | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 || | |-----------------+------------+------------+-------------|| | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 ||------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|| | | ВСЕГО: 157421,5 | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 || | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.: | | | || | |-----------------+------------+------------+-------------|| | | МБ 143444,1 | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 || | |-----------------+------------+------------+-------------|| | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно- досуговой деятельности" на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА | ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД- || | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО || | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И || | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; || ПОДПРОГРАММЫ | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, || | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ || | ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА || | 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- || | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 120752,5 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ПОДПРОГРАММЫ | |-------------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || | |----------+------------+-------------|| | | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 || |---------------------+----------+------------+-------------|| | МБ 120752,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 || |---------------------+----------+------------+-------------|| | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |---------------------+----------+------------+-------------|| | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |---------------------+----------+------------+-------------|| | ВБС 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- || ПОДПРОГРАММЫ И | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО || ПОКАЗАТЕЛИ | 26,5%; || СОЦИАЛЬНО- | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ- || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО || ЭФФЕКТИВНОСТИ | 95%; || | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ || | БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- || | ДОМ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА || | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НА- || | СЕЛЕНИЯ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА || | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В || | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ |---------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий,охватывающих основные актуальные направления культурной политики врайоне, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отделакультуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районногоЦентра культуры направлена на формирование и удовлетворениепотребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовномросте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой инациональной культуре, а также, что немаловажно, содействуетинтеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностямиздоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные икоммуникативные функции, являются одним из базовых элементовкультурной, образовательной и информационной инфраструктуры района,вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги,предоставляемые населению, способствуют повышению образования,творческому и культурному развитию населения.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 2.1.-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г || П/П | | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ | 410 || | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | || | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- | ЭКЗ. | 2720 || | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬ- | ШТ. | 118 || | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 || | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 || | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 || | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 || | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | || | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | || | НОСИТЕЛИ) | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 || | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 || | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 || | СКИХ ИЗДАНИЙ | | |-------------------------------------------------------------------------------------
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевойпрограммы "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговойдеятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г || П/П | | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 || | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | || | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 || | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 || | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 || | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 || | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 || | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | || | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | || | НОСИТЕЛИ) | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 || | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 || | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 || | СКИХ ИЗДАНИЙ | | |-------------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечениютворческого и культурного развития личности, участию населения вкультурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной икультурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограммарассчитана на 2014-2016 годы.
Таблица 2.3.----------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКА- | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | ЗАТЕЛИ | |-------------------------------------------------|| | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕ- || ЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1-Й | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ | % | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 || ЦЕЛЕ- | ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ | | | | | | || ВОЙ | ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- | | | | | | || ИНДИ- | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО | | | | | | || КАТОР | - ДОСУГОВЫХ МЕРО- | | | | | | || | ПРИЯТИЙ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2-Й | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТ- | ЧЕЛ. | 400 | 400 | 405 | 408 | 410 || ЦЕЛЕ- | ВА УЧАСТНИКОВ КЛУБ- | | | | | | || ВОЙ | НЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, | | | | | | || ИНДИ- | ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | || КАТОР | СТИЕ В КУЛЬТУРНО- | | | | | | || | МАССОВЫХ МЕРОПРИЯ- | | | | | | || | ТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С | | | | | | || | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ | ЭКЗ. | 2690 | 2695 | 2700 | 2710 | 2720 || ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО- | | | | | | || ВОЙ | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬ- | | | | | | || ИНДИ- | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 | | | | | | || КАТОР | ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛ- | ШТ. | 106 | 107 | 110 | 115 | 118 || ЦЕЛЕ- | НЕННЫХ СПРАВОК (КОН- | | | | | | || ВОЙ | СУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- | | | | | | || ИНДИ- | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ- | | | | | | || КАТОР | ЛЕЙ | | | | | | ||-------+------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУ- || | ГА НАСЕЛЕНИЯ ||-------+------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ- | ЕД. | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 || | НОСТИ КЛУБНЫХ ФОР- | | | | | | || | МИРОВАНИЙ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВА- | КОЛ-ВО | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 || | ЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТ- | МЕРО- | | | | | || | РОВ, КОНКУРСОВ, КОН- | ПРИЯТИЙ | | | | | || | ФЕРЕНЦИЙ | | | | | | ||-------+------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, || | ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ- || | СЛУЖИВАНИЯ ||-------+------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ- | ЕД. | 120000 | 120200 | 120500 | 121000 | 12150 || | ДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБ- | | | | | | 0 || | ЛИОТЕКИ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4770 | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 || | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | || | ИНФОРМАЦИОННОЕ | | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ- | | | | | | || | НИЯ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 || | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИ- | | | | | | || | ТЕЛЯХ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 82100 | 76400 | 76500 | 77500 | 77500 || | ФОНДА | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ | ЕД. | 2488 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 || | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | | | | | | || | И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛО- | | | | | | || | ГОВ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 || | НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ | | | | | | || | БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ | | | | | | || | (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ | | | | | | || | ХРАНЕНИЯ, ПЛАНИРУЕ- | | | | | | || | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | || | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕ- | | | | | | || | ВОДУ НА МИКРО- НОСИ- | | | | | | || | ТЕЛИ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУР- | КОЛ-ВО | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 || | НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, | МЕРО- | | | | | || | ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕ- | ПРИЯТИЙ | | | | | || | РОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕ- | | | | | | || | ЛЕНИЯ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИ- | КОЛ-ВО | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 || | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ | МЕРО- | | | | | || | ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ | ПРИЯТИЙ | | | | | || | РАБОТНИКОВ | | | | | | ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, | ЕД. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 || | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК | | | | | | || | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА- | | | | | | || | НИЙ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 кподпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс.рублей.
Таблица 2.4.-----------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 120752,4 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 120752,4 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-----------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) || | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------|| | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 || | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------|| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 || | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 480,0 В | 260,0 | 110,0 | 110,0 || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | || | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------|| | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 480,0 | 260,0 | 110,0 | 110,0 || | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------|| | БЮДЖЕТА | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 71228,6 | 27259,9 | 21624,7 | 22344,0 || | | В Т. Ч.: | | | || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 71228,6 | 27259,9 | 21624,7 | 22344,0 || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И || | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 || | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------|| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 || | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------|| | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------|| | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 || | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------|| | БЮДЖЕТА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|| 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 0,0 В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | || | БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------|| | ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИО- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ- | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------|| | ПЕТЕРБУРГА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | |----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|| | | ВСЕГО: 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 || | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | В Т. Ч.: | | | || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|| | | ВСЕГО:120752,5 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 || | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.: | | | || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 120752,5 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | |----------------+----------+----------+-----------|| | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | || ДИТ ПОДПРОГРАММА | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- || | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ || | РАЙОНЕ ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, || | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ || | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ- || | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, || ПОДПРОГРАММЫ | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- || | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- || | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- || | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %, || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- || | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО || | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ || | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 14693,4ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ПОДПРОГРАММЫ | В Т. Ч.: |----------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || | |-----------+----------+-----------|| | | 12573,4 | 1000,0 | 1120,0 || |-------------------------+-----------+----------+-----------|| | МБ | 3470,4 | 1000,0 | 1120,0 || |-------------------------+-----------+----------+-----------|| | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 || |-------------------------+-----------+----------+-----------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |-------------------------+-----------+----------+-----------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- || ПОДПРОГРАММЫ И | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ- || ПОКАЗАТЕЛИ | НИЕ, ДО 100%; || СОЦИАЛЬНО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ || ЭФФЕКТИВНОСТИ | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- || | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО || | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, || | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- || | СТРУКЦИИ, ДО 9%; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- || | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА- || | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, || | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100% |----------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образованияв сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей вобеспечении творческого и культурного развития личности и участиянаселения в культурной жизни Кольского района являются устаревшаяматериально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечениеспециализированным оборудованием, необходимым для осуществленияпрофильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленностьучреждений для их посещения и предоставления услуг различнымкатегориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такжеэксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,требует согласованного использования финансовых и материальныхресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры ибудет способствовать созданию условий для обеспечения творческого икультурного развития личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 3.1.------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г || П/П | | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 100 || | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- | | || | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 || | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МА- | | || | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ- | | || | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 54 || | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТ- | | || | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | % | 9 || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | || | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕ- | | || | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | || | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | |------------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечениютворческого и культурного развития личности, участию населения вкультурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся введении отдела культуры администрации Кольского района, и созданиеусловий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
Таблица 3.2.------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКА- | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИ- | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ || ЗАТЕЛЕЙ | ИЗМЕРЕ- | НА ПОКА- | ПОКАЗАТЕЛЯ || ПОДПРОГРАММЫ | НИЯ ПО- | ЗАТЕЛЯ В |-------------------------|| | КАЗАТЕЛЯ | 2013 ГО- | 2014 | 2015 | 2016 || | | ДУ | | | ||----------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОС- || ТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||----------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 81 | 81 | 90 | 100 || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | || ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗА- | | | | | || ЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | | | || ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||----------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | % | 90 | 90 | 90 | 100 || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | | | || ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕ- | | | | | || СТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕ- | | | | | || РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ | | | | | || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | || КУЛЬТУРЫ | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||----------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 100 | 100 | 72 | 54 || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | || ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ | | | | | || ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- | | | | | || БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ- | | | | | || НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | ||--------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+---------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- | % | 9 | 9 | 9 | 9 || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | | | || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТО- | | | | | || РЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | | | || РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КО- | | | | | || ЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | | | | || БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 кподпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс.рублей.
Таблица 3.3.-----------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 14693,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1120,0 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 5590,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1120,0 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-----------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ВЫПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) || | | | | (КВАРТАЛ, ГОД) | |---------------------------------|| | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- || | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 1194,0 В | 860,0 | 334,0 | 0,0 || | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | ТУРЫ АДМИНИ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГГ. | Т. Ч.: | | | || | | СТРАЦИИ КОЛЬ- | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | СКОГО РАЙОНА | | | МБ 1194,0 | 860,0 | 334,0 | 0,0 || | | | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 1899,6 | 1899,6 | 0,0 | 0,0 || | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК | КУЛЬТУРЫ | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | || | "КОЛЬСКИЙ РЦК" | АДМИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 1899,6 | 0,0 | 0,0 || | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0 | 0 | 0,0 | 0,0 ||------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: 3093,6 | 2759,6 | 334,0 | 0,0 || | | В Т. Ч.: | | | || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 3093,6 | 2759,6 | 334,0 | 0,0 || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- || | ОНА ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИ- | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД | 2014-2016 | ВСЕГО: | 231,6 | 0,0 | 0,0 || | ТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕ- | КУЛЬТУРЫ АД- | "ТУЛОМСКАЯ ДМШ" | ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | МОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 231,6 | 0,0 | 0,0 || | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.2 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 9103,0 | 0,0 | 0,0 || | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП- | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | || | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | РАЙОНА | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБ- | | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- | | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 || | РЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.3 | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 479,2 | 0,0 | 0,0 || | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | || | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 479,2 | 0,0 | 0,0 || | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК") | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.4 | РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД | МУ ОТДЕЛ | МБОУДОД "КОЛЬ- | 2016Г. | ВСЕГО: 666,0 В | 0 | 666,0 | 0 || | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | КУЛЬТУРЫ АД- | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | | Т. Ч.: | | | || | ИСКУССТВ" | МИНИСТРАЦИИ | ИСКУССТВ" | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | КОЛЬСКОГО | | | МБ 666,0 | 0 | 666,0 | 0 || | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.5 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДА- | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД "МУРМА- | 2014-2016 Г. | ВСЕГО: 1120,0 В | 0 | 0 | 1120,0 || | НИЯ МОУДОД "МУРМА- | КУЛЬТУРЫ АД- | ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ | | Т. Ч.: | | | || | ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА | МИНИСТРАЦИИ | ШКОЛА ИСКУССТВ" | |-----------------+----------+----------+-----------|| | ИСКУССТВ" | КОЛЬСКОГО | | | МБ 1120,0 | 0 | 0 | 1120,0 || | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 ||------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 11599,8 | 9813,8 | 666,0 | 1120,0 || | | В Т. Ч. | | | || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 2496,8 | 710,8 | 666,0 | 1120,0 || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 ||------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 14693,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1120,0 || | | В Т. Ч.: | | | || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 5590,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1120,0 || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных посрокам и направлениям действиях исполнителей и участников программныхмероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечиваеткоординацию деятельности основных исполнителей, контролируетвыполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованнаябухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольскогорайона";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждениедополнительного образования детей "Кольская районная детская школаискусств" муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Кильдинская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Пушновская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Междуреченская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Молочненская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Териберская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотекаКольского района";
- муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районныйцентр культуры".
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программныхмероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетныхсредств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов ипоказателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а такжесовершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующихзаключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целяхуправления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечиваютразмещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе ирезультатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованнымиучастниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий,объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализацииподпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий,предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числапоследующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализацииподпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет поустановленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутыхрезультатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение мероприятий, рациональное использованиефинансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития изащиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальнойпрограммы на бумажном и электронном носителях по форме согласнонижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб-------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО || П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |------------------------|| | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- || | | | | | ФИНАНСИРО- | ДЕННЫЕ || | | | | | ВАНИЕ | КАССОВЫЕ || | | | | | | РАСХОДЫ ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|| | МЕРО- | | | | | || | ПРИЯТИЕ 1 | | | | | ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|| | МЕРО- | | | | | || | ПРИЯТИЕ 2 | | | | | || | И Т.Д. | | | | | ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|| | ВСЕГО ПО | | | | | || | ПРОГРАММЕ | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------
*указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительнаязаписка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетныйпериод;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклоненийпри реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отделэкономического развития и защиты прав потребителей, а также вфинансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы,включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средствместного, областного и федерального бюджетов и внебюджетныхисточников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамкахподпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей наосновании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансовогоотдела:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным,подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, которыйразмещается на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку своднойинформации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещаетданную информацию на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетномгоду, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным,подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защитыправ потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализацииподпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской ореализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальнойпрограммы). После проверки отчет о реализации подпрограммынаправляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольскогорайона и размещается на официальном сайте органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район в сети"Интернет".
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить всоответствии со следующей методикой, которая определяет механизмыоценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом дляобеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализацииПрограммы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а такжепо итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателейрезультативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программыпроизводится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм иосновных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программыучитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используютсяпоказатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровнюзатрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя изоценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствияполученных результатов поставленным целям, а также косвенныхвоздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатовПрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являютсякосвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферкультуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитиюсоциальной сферы, экономики, общественной безопасности,государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 мартагода, следующего за отчетным, а также по завершении реализацииПрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактическидостигнутых значений показателей Программы и их плановых значений(Таблица 5) на основании следующей формулы:
Pi факт
S ----------х100
Pi план
D = ------------------------ ,
N
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы(подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач)Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач)Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели(решения задач) Программы определяются в соответствии с данными,представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств заключается всопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основныхмероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт/Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается последующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетномгоду;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F - степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств;
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,если значение интегрального показателя эффективности реализацииПрограммы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностиреализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностиреализации Программы составляет менее 70%.
Таблица 5---------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕ- | ЕДИ- | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУ- || ЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | НИЦА | РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТ- | ТЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ- || (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ) | ИЗМЕ- | РЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ, | ТАТЫ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИС- || | РЕНИЯ | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | ЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ || | | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | || | |--------------------------+-------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 || | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | | | || НИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | | | | | | || ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И | | | | | | | || ИСКУССТВА | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬ- | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | || СКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | | | || УЧАЩИХСЯ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮ- | % | 10 | 11 | 12 | | | || ЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | | || СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И | | | | | | | || ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО- | | | | | | | || ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | || ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА | % | 80 | 81 | 82 | | | || ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | || ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИ- | | | | | | | || ФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, | | | | | | | || ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА- | | | | | | | || ТЕЛЕЙ ДО | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕ- | % | 25,5 | 26 | 26,5 | | | || ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬ- | | | | | | | || НО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬ- | | | | | | | || ТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРО- | | | | | | | || ПРИЯТИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА | ЧЕЛ. | 405 | 408 | 410 | | | || УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОР- | | | | | | | || МИРОВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ | | | | | | | || УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО- | | | | | | | || МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ | | | | | | | || ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУ- | | | | | | | || ЩИМ ГОДОМ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭК- | ЭКЗ. | 2700 | 2710 | 2720 | | | || ЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | | | | | | | || ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | | || 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ | ШТ. | 110 | 115 | 118 | | | || СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | | | | | | | || ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 | | | | | | | || ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ | ЕД. | 32 | 32 | 32 | | | || ФОРМИРОВАНИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 51 | 52 | 53 | | | || ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН- | МЕРО- | | | | | | || КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | | || | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ | ЕД. | 120500 | 121000 | 121500 | | | || ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4780 | 4785 | 4790 | | | || БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИН- | | | | | | | || ФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИ- | | | | | | | || ВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МА- | ЕД. | 2780 | 2790 | 2800 | | | || ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНО- | ЕД. | 76500 | 77500 | 77500 | | | || ГО ФОНДА | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРА- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | | | || БОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГА- | | | | | | | || НИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ | ЕД. | 120 | 120 | 120 | | | || И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИО- | | | | | | | || ТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТ- | | | | | | | || ВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ, ПЛА- | | | | | | | || НИРУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | | || РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА | | | | | | | || МИКРОНОСИТЕЛИ) | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 300 | 310 | 320 | | | || ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОР- | МЕРО- | | | | | | || МАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИ- | | | | | | || ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | | | || МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | МЕРО- | | | | | | || ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | ПРИ- | | | | | | || | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГО- | ЕД. | 5 | 5 | 5 | | | || ТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | | | | | | | || СКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | ПРО- | 81 | 90 | 100 | | | || ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | ЦЕНТ | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | || И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕР- | | | | | | | || НИЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | || ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | | | | | || ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 90 | 90 | 100 | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | || И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕП- | | | | | | | || ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | || ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБ- | | | | | | | || ЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | | | | | || ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 100 | 72 | 54 | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО- | | | | | | | || РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕ- | | | | | | | || НИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ | | | | | | | || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | | | | | || ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | ПРОЦЕ- | 9 | 9 | 9 | | | || УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | НТ | | | | | | || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, В | | | | | | | || КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РА- | | | | | | | || БОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ | | | | | | | || ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ | | | | | | | || И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | | | | | || ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ | | | | | | | || РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------