Постановление Администрации Кольского района от 05.09.2014 № 1588

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

  
                            Мурманская область
                      Администрация Кольского района
                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 05.09.2014                                                                                  Утратит силу с 01.01.2015 - 
                                                постановление
                                     администрации Кольского района
                                        от 15.10.2014 г. N 1882. Кола                       N 1588
                                   
              О внесении изменений в муниципальную программу
                   "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
       В целях уточнения объемов финансирования  и  состава  программныхмероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры"на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 16.10.2013N 1447 (в  редакции  постановления  от  08.07.2014года N 1132), изложив ее в прилагаемой редакции.
       2. Настоящее  постановление  разместить  на   официальном   сайтеорганов местного самоуправления  муниципального  образования  Кольскийрайон в сети "Интернет".
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  засобой.
       И.о. Главы администрации           А.П. Лихолат
                                                    Приложение
                                                  к постановлению
                                          администрации Кольского района
                                               от 05.09.2014 N 1588
                          Муниципальная программа
                   "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
                             Паспорт Программы----------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ           | 1. СОХРАНЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ ||                          | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                    ||                          | 2.  СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  И   КУЛЬТУРНО- ||                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- ||                          | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.       ||                          | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТ- ||                          | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДА- ||                          | НИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  КУЛЬТУРЫ  В ||                          | КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                           ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ         | 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ДОПОЛНИ- ||                          | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕР- ||                          | РИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                 ||                          | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ,  ПОД- ||                          | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                      ||                          | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНО- ||                          | ГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО,  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ||                          | И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                           ||                          | 4. УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ||                          | НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ ||                          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                         ||                          | 5. ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯ- ||                          | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКО- ||                          | ГО РАЙОНА                                                 ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ        | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                || ПРОГРАММЫ                | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ  ОБ- ||                          | РАЗОВАНИЕМ;                                               ||                          | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;               ||                          | - ДОЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ, ||                          | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ ||                          | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                              ||                          | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ ||                          | И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫС- ||                          | ШУЮ  И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ   ОБЩЕГО ||                          | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ  И  ДЕТСКИХ ||                          | ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА;                                     ||                          | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО  14  ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В ||                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;              ||                          | - ТЕМП РОСТА  КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВА- ||                          | НИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ   МЕРО- ||                          | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                 ||                          | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  БИБЛИОТЕК ||                          | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                          ||                          | - КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ  ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА ||                          | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                            ||                          | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК  (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬЗО- ||                          | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                   ||                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- ||                          | ТУРЫ,   ОСУЩЕСТВИВШИХ   И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   МОДЕРНИЗАЦИЮ ||                          | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖ- ||                          | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;             ||                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- ||                          | РЫ,   ОСУЩЕСТВИВШИХ   ТЕХНИЧЕСКОЕ   ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,    ОТ ||                          | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА ||                          | КУЛЬТУРЫ;                                                 ||                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- ||                          | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ ||                          | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- ||                          | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                      ||                          | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕ- ||                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ  ОСУЩЕСТВЛЕНЫ  РАБОТЫ  ПО ||                          | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ  ОБЩЕГО  КОЛИЧЕСТВА  ЗДАНИЙ  И  ПОМЕЩЕ- ||                          | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- ||                          | РЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                               ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ     | ПОДПРОГРАММЫ:                                             ||                          | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В ||                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА"  НА  2014- ||                          | 2016 ГОДЫ.                                                ||                          | 2.  "СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  И  КУЛЬТУРНО- ||                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ.                ||                          | 3.  "МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ,  ОБРАЗОВАНИЯ   В ||                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  РАСШИ- ||                          | РЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ       ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ       | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР     | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           || ПРОГРАММЫ                |                                                           ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ.                                             || ПРОГРАММЫ                |                                                           ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   | ВСЕГО 292934,7 ТЫС. РУБ. |      В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ      || ПРОГРАММЫ                |                          |          (ТЫС. РУБ.)           ||                          |                          |--------------------------------||                          |                          |   2014   |   2015   |   2016   ||                          |                          |----------+----------+----------||                          |                          | 114251,8 | 87741,8  | 90941,1  ||                          |--------------------------+----------+----------+----------||                          | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ           | 100649,7 | 83062,7  | 86074,6  ||                          |--------------------------+----------+----------+----------||                          | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ         | 13602,1  |  4679,1  |  4866,5  ||                          |--------------------------+----------+----------+----------||                          | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ       |    0     |    0     |    0     ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ                | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:  || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ      | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА  ТЕРРИТОРИИ  КОЛЬ- || РЕАЛИЗАЦИИ               | СКОГО  РАЙОНА  УЧРЕЖДЕНИЙ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ || ПРОГРАММЫ И              | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (9 ЕД.);                       ||                          | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ  СОХРАННОСТИ  КОНТИНГЕНТА  УЧАЩИХСЯ  В ||                          | СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                      ||                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В ||                          | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И  ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В ||                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%;                           ||                          | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО  ВЕСА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,   ИМЕЮЩИХ ||                          | ВЫСШУЮ И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕ- ||                          | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%;                           ||                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14  ЛЕТ  ВКЛЮ- ||                          | ЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ||                          | ДО 26,5%;                                                 ||                          | -  РОСТ  ЧИСЛЕННОСТИ  УЧАСТНИКОВ   КЛУБНЫХ   ФОРМИРОВАНИЙ ||                          | ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ ||                          | ДО 95%;                                                   ||                          | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ФОН- ||                          | ДАХ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ  С  ПРЕДЫДУ- ||                          | ЩИМ ГОДОМ;                                                ||                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА ||                          | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  БИБЛИОТЕК,  НА  1000 ||                          | НАСЕЛЕНИЯ;                                                ||                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА ||                          | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  (В ||                          | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;         ||                          | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ ||                          | ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУ- ||                          | ЖЕНИЕ, ДО 100%;                                           ||                          | -  УМЕНЬШЕНИЕ  ДОЛИ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕ- ||                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУ- ||                          | ЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%;                       ||                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХО- ||                          | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  РАБО- ||                          | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА  ЗДАНИЙ  УЧРЕЖ- ||                          | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ТРЕБУЮ- ||                          | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;                                 ||                          | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ ||                          | ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   МО- ||                          | ДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИС- ||                          | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ДО ||                          | 100%                                                      |----------------------------------------------------------------------------------------
       Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
       На сегодняшний день среди основных проблем современного  обществаважно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этимразработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населениярайона в систему художественного  образования,  культурно-досуговую  ипросветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческогопотенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служитсредством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
       Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,является  потребность  в   духовно-нравственном   развитии   населенияКольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающиеконсолидацию общества и укрепление государственности с  использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуетсяв сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количествоправонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижениекачественных  показателей  здоровья,  отсутствие  развитой  культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
       В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сетьучреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численностьколлективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  дляих активности и реализации творческого потенциала.
       Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельностиучреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферыкультуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
       1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительногообразования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
                           Паспорт Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                       || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                             || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                             || ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                             ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ ||                         | И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ    ||                         | И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                 ||                         | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬ- ||                         | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ||                         | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                            ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                     || ПОДПРОГРАММЫ            | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА-  ||                         | ЗОВАНИЕМ;                                                   ||                         | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                 ||                         | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,        ||                         | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ      ||                         | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                                ||                         | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ  И ||                         | ДЕТСКИХ ШКОЛ  ИСКУССТВ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ ||                         | И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО   ЧИСЛА ||                         | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ  И  ДЕТСКИХ  ШКОЛ ||                         | ИСКУССТВ РАЙОНА                                             ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА             ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                               || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                             ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 157488,8 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ПОДПРОГРАММЫ            |                          |----------------------------------||                         |                          |   2014   |   2015    |   2016    ||                         |                          |----------+-----------+-----------||                         |                          | 56730,0  |  49511,5  |  51247,3  ||                         |--------------------------+----------+-----------+-----------||                         | МБ                       | 52230,9  |  44832,4  |  46380,8  ||                         |--------------------------+----------+-----------+-----------||                         | ОБ                       |  4499,1  |  4679,1   |  4866,5   ||                         |--------------------------+----------+-----------+-----------||                         | ФБ                       |   0,0    |    0,0    |    0,0    ||-------------------------+-------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:    || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА     || РЕАЛИЗАЦИИ              | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И     || ПРОГРАММЫ И             | ИСКУССТВА - 9 ЕД.;                                          || ПОКАЗАТЕЛИ              | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С    || СОЦИАЛЬНО-              | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                    || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В        || ЭФФЕКТИВНОСТИ           | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ-   ||                         | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%.                               ||                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  ИМЕЮЩИХ  ВЫС- ||                         | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИС- ||                         | ЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%                                    |-----------------------------------------------------------------------------------------
        1.1.  Характеристика  проблемы,  на  решение которой направлена подпрограмма
       Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  всфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детскиемузыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущегопрофессионального  образования.   На   территории   Кольского   районафункционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
       Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   иискусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространстваКольского района. Художественное образование  социально  востребовано,требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  игосударства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,обучение и развитие личности.
       К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                            Таблица 1.1.-------------------------------------------------------------------------------------|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. || П/П |                                                        |          |         ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------||  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-   | ЕД.      | 9       ||     | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                         |          |         ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------||  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- | %        | 24,1    ||     | РАЗОВАНИЕМ                                             |          |         ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------||  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                        | ЕД.      | 714     ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------||  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В     | %        | 12      ||     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В  |          |         ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                             |          |         ||-----+--------------------------------------------------------+----------+---------||  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ      | %        | 82      ||     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ-   |          |         ||     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                             |          |         |-------------------------------------------------------------------------------------
       В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевойпрограммы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сферекультуры и искусства" на  2013-2015  годы  были  достигнуты  следующиепоказатели:
                                                                            Таблица 1.2.---------------------------------------------------------------------------------------|  N  |                ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                 | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. || П/П |                                                          |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   | ЕД.      | 9       ||     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        | 24,1    ||     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      | 714     ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В       | %        | 10      ||     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В    |          |         ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |         ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------||  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ        | %        | 80      ||     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ-     |          |         ||     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |         |---------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  качествопредоставления услуг в учреждениях дополнительного  образования  детейсферы культуры и  искусства  Кольского  района,  сохранить  и  развитьсистему художественного образования.
       1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью  подпрограммы  является  сохранение  и   развитие   системыобразования в сфере культуры и искусства Кольского  района.  Программарассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                       Таблица 1.3.--------------------------------------------------------------------------------------------------|   N    |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И      | ЕД. ИЗМ. |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)         ||  П/П   |   ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ   |          |-------------------------------------------------||        |                          |          | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------||        | ЦЕЛЬ:  СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ   В   СФЕРЕ   КУЛЬТУРЫ   И   ИС- ||        | КУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                              ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------||        | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ-   | ЕД.      |    9    |    9    |    9    |    9    |    9    ||        | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    |          |         |         |         |         |         ||        | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ-  |          |         |         |         |         |         ||        | ТУРЫ И ИСКУССТВА         |          |         |         |         |         |         ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------||  1.1.  | ЗАДАЧА  N 1:  СОХРАНЕНИЕ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   СФЕРЫ   КУЛЬТУРЫ   И   ИС- ||        | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ     |    %     |  24,1   |  24,1   |  24,1   |  24,1   |  24,1   ||        | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИ- |          |         |         |         |         |         ||        | ЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ      |          |         |         |         |         |         ||--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА   |   ЕД.    |   714   |   714   |   714   |   714   |   714   ||        | УЧАЩИХСЯ                 |          |         |         |         |         |         ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------||  2.1.  | ЗАДАЧА:   2.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   КАЧЕСТВЕННОГО   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    ОБ- ||        | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                 ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ-     |    %     |   10    |   10    |   12    |   12    |   12    ||        | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ    |          |         |         |         |         |         ||        | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,     |          |         |         |         |         |         ||        | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕ- |          |         |         |         |         |         ||        | СКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ-  |          |         |         |         |         |         ||        | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ    |          |         |         |         |         |         ||        | ДО                       |          |         |         |         |         |         ||--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО     |    %     |   80    |   80    |   81    |   82    |   82    ||        | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,     |          |         |         |         |         |         ||        | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕР-    |          |         |         |         |         |         ||        | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ     |          |         |         |         |         |         ||        | КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО     |          |         |         |         |         |         ||        | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО  |          |         |         |         |         |         |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  кподпрограмме (Приложение 1).
       1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-2016 годы из средств бюджета  Кольского  района  составляет  157 541,5тыс. рублей.
                                                            Таблица 1.4.----------------------------------------------------------------------------|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,   |      В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ      ||                              |   ТЫС.   |      РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС.РУБ.      ||                              |   РУБ.   |--------------------------------||                              |          | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 157488,8 | 56730,0  | 49511,5  | 51247,3  ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ          |          |          |          |          ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 143444,1 | 52230,9  | 44832,4  | 46380,8  ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 14044,7  |  4499,1  |  4679,1  |  4866,5  ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    ||------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |----------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                   к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                             дополнительного образования
                         в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   |         ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ          | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  |    ИСТОЧНИК     | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. || П/П  |                МЕРОПРИЯТИЯ                 |  (ГРБС)  |             | ПОЛНЕНИЯ  | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |                 РУБ.)                 ||      |                                            |          |             | (КВАРТАЛ, |                 |---------------------------------------||      |                                            |          |             |   ГОД)    |                 | 2014 Г.    | 2015 Г.    | 2016 Г.     ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                             ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ         ||      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                          ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКА-  |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 140867,1 |  51371,9   |  43973,4   |   45521,8   ||      | ЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             ||      | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-  |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------||      | НЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ         |          |   РАЙОНА    |           | МБ 140867,1     |  51371,9   |  43973,4   |   45521,8   ||      |                                            |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------||      |                                            |          |             |           | ОБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     ||------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ   |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 2577,0   |   859,0    |   859,0    |    859,0    ||      | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             ||      | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ  |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------||      | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО  |          |   РАЙОНА    |           | МБ 2577,0       |   859,0    |   859,0    |    859,0    ||      | БЮДЖЕТА                                    |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------||      |                                            |          |             |           | ОБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     ||------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|| 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ-    |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 14044,7  |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    ||      | ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В    | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             ||      | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И    |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------||      | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ-   |          |   РАЙОНА    |           | МБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     ||      | ЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО     |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------||      | ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    |          |             |           | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    ||------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------||      |                                                                                 | ВСЕГО: 157488,8 |  56730,0   |  49511,5   |   51247,3   ||      |                                                                                 | В Т. Ч.:        |            |            |             ||      |                                                             ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 |-----------------+------------+------------+-------------||      |                                                                                 | МБ 143444,1     |  52230,9   |  44832,4   |   46380,8   ||      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------||      |                                                                                 | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    ||------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------||      |                                                                                 | ВСЕГО: 157421,5 |  56730,0   |  49511,5   |   51247,3   ||      |                                                           ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.:        |            |            |             ||      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------||      |                                                                                 | МБ 143444,1     |  52230,9   |  44832,4   |   46380,8   ||      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------||      |                                                                                 | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        2.   Подпрограмма   "Сохранение   и   развитие  библиотечной  и  культурно- досуговой деятельности" на 2014-2016 годы
                           Паспорт подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                     || МУНИЦИПАЛЬНОЙ           |                                                           || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ    |                                                           || ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА     |                                                           ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  ||                         | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД-   ||                         | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                      ||                         | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО   ||                         | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И    ||                         | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                              ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                || ПОДПРОГРАММЫ            | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ, ||                         | ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ ||                         | ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                          ||                         | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА ||                         | 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                             ||                         | - КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ  ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА ||                         | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                            ||                         | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- ||                         | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                     ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                             || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                           ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 120752,5 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)    || ПОДПРОГРАММЫ            |                     |-------------------------------------||                         |                     |   2014   |    2015    |    2016     ||                         |                     |----------+------------+-------------||                         |                     | 44798,4  |  37230,3   |   38573,8   ||                         |---------------------+----------+------------+-------------||                         | МБ 120752,5         | 44798,4  |  37230,3   |   38573,8   ||                         |---------------------+----------+------------+-------------||                         | ОБ 0,0              |   0,0    |    0,0     |     0,0     ||                         |---------------------+----------+------------+-------------||                         | ФБ 0,0              |   0,0    |    0,0     |     0,0     ||                         |---------------------+----------+------------+-------------||                         | ВБС 0,0             |   0,0    |    0,0     |     0,0     ||-------------------------+-----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | СЯ:                                                       || РЕАЛИЗАЦИИ              | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- || ПОДПРОГРАММЫ И          | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО   || ПОКАЗАТЕЛИ              | 26,5%;                                                    || СОЦИАЛЬНО-              | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ-   || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО     || ЭФФЕКТИВНОСТИ           | 95%;                                                      ||                         | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ ||                         | БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- ||                         | ДОМ;                                                      ||                         | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   ||                         | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НА- ||                         | СЕЛЕНИЯ;                                                  ||                         | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   ||                         | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В  ||                         | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ          |---------------------------------------------------------------------------------------
       2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
       Подпрограмма    представляет    собой    комплекс    мероприятий,охватывающих основные актуальные  направления  культурной  политики  врайоне, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении  отделакультуры:   МАУК   "Кольский    районный    Центр    культуры",    МУК"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
       Деятельность Межпоселенческой библиотеки  и  Кольского  районногоЦентра  культуры   направлена   на   формирование   и   удовлетворениепотребности населения Кольского района в интеллектуальном  и  духовномросте, самопознании и  самообразовании,  на  приобщение  к  мировой  инациональной  культуре,  а   также,   что   немаловажно,   содействуетинтеграции в социокультурную среду лиц с  ограниченными  возможностямиздоровья.
       Учреждения   культуры   выполняют    важнейшие    социальные    икоммуникативные  функции,  являются   одним   из   базовых   элементовкультурной, образовательной и  информационной  инфраструктуры  района,вносят весомый вклад в его социально-экономическое  развитие.  Услуги,предоставляемые   населению,   способствуют   повышению   образования,творческому и культурному развитию населения.
       К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                            Таблица 2.1.-------------------------------------------------------------------------------------|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2016 Г || П/П |                                                      |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В |      %      |  26,5  ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРО- |     ЧЕЛ     |  410   ||     | ВАНИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В   КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |             |        ||     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОН- |    ЭКЗ.     |  2720  ||     | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                     |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬ- |     ШТ.     |  118   ||     | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                            |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     |     ЕД.     |   32   ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, |   КОЛ-ВО    |   53   ||     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           |     ЕД.     | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБ- |     ЕД.     |  4790  ||     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           |     ЕД.     |  2800  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      |     ЕД.     | 77500  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   |     ЕД.     |  2500  ||     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    |     ЕД.     |  120   ||     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        ||     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        ||     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    |   КОЛ-ВО    |  320   ||     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      |   КОЛ-ВО    |   5    ||     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    |     ЕД.     |   5    ||     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |-------------------------------------------------------------------------------------
       В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевойпрограммы "Сохранение и развитие  библиотечной  и  культурно-досуговойдеятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
                                                            Таблица 2.2.-------------------------------------------------------------------------------------|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2013 Г || П/П |                                                      |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В  |      %      |  26,5  ||     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО-    |    ЧЕЛ.     |  410   ||     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ      |             |        ||     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО        |    ЭКЗ.     |  2720  ||     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                  |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)        |     ШТ.     |  118   ||     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     |   ЕД.       |   32   ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, |   КОЛ-ВО    |   53   ||     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           |     ЕД.     | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-     |     ЕД.     |  4790  ||     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------||  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           |     ЕД.     |  2800  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      |     ЕД.     | 77500  ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   |     ЕД.     |  2500  ||     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    |     ЕД.     |  120   ||     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        ||     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        ||     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    |   КОЛ-ВО    |  320   ||     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      |   КОЛ-ВО    |   5    ||     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    |     ЕД.     |   5    ||     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |-------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечениютворческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  вкультурной жизни Кольского района.
       2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной  икультурно-досуговой  деятельности   Кольского   района.   Подпрограммарассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                  Таблица 2.3.----------------------------------------------------------------------------------------------|   N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКА-  | ЕД. ИЗМ. |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)         ||  П/П  |        ЗАТЕЛИ         |          |-------------------------------------------------||       |                       |          | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕ-            || ЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                  ||--------------------------------------------------------------------------------------------||  1-Й  | ДОЛЯ      МЕРОПРИЯТИЙ |    %     |   25    |   25    |  25,5   |   26    |  26,5   || ЦЕЛЕ- | ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО  14  ЛЕТ |          |         |         |         |         |         ||  ВОЙ  | ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В   ОБ- |          |         |         |         |         |         || ИНДИ- | ЩЕМ  ЧИСЛЕ  КУЛЬТУРНО |          |         |         |         |         |         || КАТОР | -   ДОСУГОВЫХ   МЕРО- |          |         |         |         |         |         ||       | ПРИЯТИЙ               |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------||  2-Й  | ТЕМП РОСТА  КОЛИЧЕСТ- |   ЧЕЛ.   |   400   |   400   |   405   |   408   |   410   || ЦЕЛЕ- | ВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБ- |          |         |         |         |         |         ||  ВОЙ  | НЫХ     ФОРМИРОВАНИЙ, |          |         |         |         |         |         || ИНДИ- | ПРИНИМАЮЩИХ      УЧА- |          |         |         |         |         |         || КАТОР | СТИЕ   В   КУЛЬТУРНО- |          |         |         |         |         |         ||       | МАССОВЫХ    МЕРОПРИЯ- |          |         |         |         |         |         ||       | ТИЯХ ПО  СРАВНЕНИЮ  С |          |         |         |         |         |         ||       | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ      |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------||  3-Й  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ   |   ЭКЗ.   |  2690   |  2695   |  2700   |  2710   |  2720   || ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО-   |          |         |         |         |         |         ||  ВОЙ  | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬ-   |          |         |         |         |         |         || ИНДИ- | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000     |          |         |         |         |         |         || КАТОР | ЖИТЕЛЕЙ               |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------||  4-Й  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛ-     |   ШТ.    |   106   |   107   |   110   |   115   |   118   || ЦЕЛЕ- | НЕННЫХ СПРАВОК (КОН-  |          |         |         |         |         |         ||  ВОЙ  | СУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА-  |          |         |         |         |         |         || ИНДИ- | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ-   |          |         |         |         |         |         || КАТОР | ЛЕЙ                   |          |         |         |         |         |         ||-------+------------------------------------------------------------------------------------||  1.1  | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУ-          ||       | ГА НАСЕЛЕНИЯ                                                                       ||-------+------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ-  | ЕД.      |   31    |   31    |   32    |   32    |   32    ||       | НОСТИ КЛУБНЫХ ФОР-    |          |         |         |         |         |         ||       | МИРОВАНИЙ             |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВА-    |  КОЛ-ВО  |   50    |   50    |   51    |   52    |   53    ||       | ЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТ-  |  МЕРО-   |         |         |         |         |         ||       | РОВ, КОНКУРСОВ, КОН-  | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         ||       | ФЕРЕНЦИЙ              |          |         |         |         |         |         ||-------+------------------------------------------------------------------------------------||  1.2  | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА,              ||       | ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ-                ||       | СЛУЖИВАНИЯ                                                                         ||-------+------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ-    | ЕД.      | 120000  | 120200  | 120500  | 121000  |  12150  ||       | ДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБ-   |          |         |         |         |         |    0    ||       | ЛИОТЕКИ               |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.2 | СПРАВОЧНО-            | ЕД.      |  4770   |  4775   |  4780   |  4785   |   4790  ||       | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И   |          |         |         |         |         |         ||       | ИНФОРМАЦИОННОЕ        |          |         |         |         |         |         ||       | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ-  |          |         |         |         |         |         ||       | НИЯ                   |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА   | ЕД.      |  2760   |  2770   |  2780   |  2790   |   2800  ||       | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИ-    |          |         |         |         |         |         ||       | ТЕЛЯХ                 |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО    | ЕД.      |  82100  |  76400  |  76500  |  77500  |  77500  ||       | ФОНДА                 |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ     | ЕД.      |  2488   |  2500   |  2500   |  2500   |   2500  ||       | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  |          |         |         |         |         |         ||       | И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛО- |          |         |         |         |         |         ||       | ГОВ                   |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН-   | ЕД.      |   120   |   120   |   120   |   120   |   120   ||       | НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  |          |         |         |         |         |         ||       | БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ   |          |         |         |         |         |         ||       | (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ    |          |         |         |         |         |         ||       | ХРАНЕНИЯ, ПЛАНИРУЕ-   |          |         |         |         |         |         ||       | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ,   |          |         |         |         |         |         ||       | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕ-   |          |         |         |         |         |         ||       | ВОДУ НА МИКРО- НОСИ-  |          |         |         |         |         |         ||       | ТЕЛИ                  |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУР-   |  КОЛ-ВО  |   250   |   280   |   300   |   310   |   320   ||       | НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,  |  МЕРО-   |         |         |         |         |         ||       | ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕ-    | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         ||       | РОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕ-   |          |         |         |         |         |         ||       | ЛЕНИЯ                 |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИ-    |  КОЛ-ВО  |    4    |    5    |    5    |    5    |    5    ||       | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ    |  МЕРО-   |         |         |         |         |         ||       | ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ      | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         ||       | РАБОТНИКОВ            |          |         |         |         |         |         ||-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК,   | ЕД.      |    4    |    4    |    5    |    5    |    5    ||       | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК   |          |         |         |         |         |         ||       | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА-    |          |         |         |         |         |         ||       | НИЙ                   |          |         |         |         |         |         |----------------------------------------------------------------------------------------------
       2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 2  кподпрограмме.
       2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс.рублей.
                                                                 Таблица 2.4.-----------------------------------------------------------------------------|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ           ||                              | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.          ||                              |           |--------------------------------||                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 120752,4  | 44948,4  | 37230,3  | 38573,8  ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 120752,4  | 44948,4  | 37230,3  | 38573,8  ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |-----------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                   к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                      библиотечной и культурно-досуговой
                                         деятельности" на 2014-2016 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ      |   ЗАКАЗЧИК   | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  |    ИСТОЧНИК    | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П  |             МЕРОПРИЯТИЯ             |    (ГРБС)    |             | ПОЛНЕНИЯ  | ФИНАНСИРОВАНИЯ |           (ТЫС. РУБ.)           ||      |                                     |              |             | (КВАРТАЛ, |                |---------------------------------||      |                                     |              |             |   ГОД)    |                | 2014 Г.  | 2015 Г.  |  2016 Г.  ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.   | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ                                ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-   |   МУ ОТДЕЛ   |    МАУК     | 2014-     | ВСЕГО: 70748,6 | 26999,9  | 21514,7  |  22234,0  ||      | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- |  "КОЛЬСКИЙ  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           ||      | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА      | МИНИСТРАЦИИ  |  РАЙОННЫЙ   |           |----------------+----------+----------+-----------||      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ-    |  КОЛЬСКОГО   |    ЦЕНТР    |           | МБ 70748,6     | 26999,9  | 21514,7  |  22234,0  ||      | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ       |    РАЙОНА    |  КУЛЬТУРЫ"  |           |----------------+----------+----------+-----------||      |                                     |              |             |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ      |   МУ ОТДЕЛ   |    МАУК     | 2014-     | ВСЕГО: 480,0 В |  260,0   |  110,0   |   110,0   ||      | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА  | КУЛЬТУРЫ АД- |  "КОЛЬСКИЙ  | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:         |          |          |           ||      | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ  |  РАЙОННЫЙ   |           |----------------+----------+----------+-----------||      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ-   |  КОЛЬСКОГО   |    ЦЕНТР    |           | МБ 480,0       |  260,0   |  110,0   |   110,0   ||      | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО   |    РАЙОНА    |  КУЛЬТУРЫ"  |           |----------------+----------+----------+-----------||      | БЮДЖЕТА                             |              |             |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------||      |                                                          ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 71228,6 | 27259,9  | 21624,7  |  22344,0  ||      |                                                                              | В Т. Ч.:       |          |          |           ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | МБ 71228,6     | 27259,9  | 21624,7  |  22344,0  ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И           ||      | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                    ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-   |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 49157,0 | 17566,2  | 15483,3  |  16107,5  ||      | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           ||      | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА      | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------||      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ        |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 49157,0     | 17566,2  | 15483,3  |  16107,5  ||      | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ      |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------||      |                                     |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ      |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 366,9   |  122,3   |  122,3   |   122,3   ||      | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА  | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           ||      | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------||      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ-   |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 366,9       |  122,3   |  122,3   |   122,3   ||      | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО   |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------||      | БЮДЖЕТА                             |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|| 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА     |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 0,0 В.  |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||      | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ       | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:         |          |          |           ||      | БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-     | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------||      | ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИО-     |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||      | ТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-         |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------||      | ПЕТЕРБУРГА                          |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||      |                                     |              |             |           |----------------+----------+----------+-----------||      |                                     |              |             |           | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | ВСЕГО: 49523,9 | 17688,5  | 15605,6  |  16229,8  ||      |                                                          ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | В Т. Ч.:       |          |          |           ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | МБ 49523,9     | 17688,5  | 15605,6  |  16229,8  ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | ВСЕГО:120752,5 | 44948,4  | 37230,3  |  38573,8  ||      |                                                        ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.:       |          |          |           ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | МБ 120752,5    | 44948,4  | 37230,3  |  38573,8  ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                              | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
                           Паспорт подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                      || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                            || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                            || ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                            ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      ||                         | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-  ||                         | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ   ||                         | РАЙОНЕ                                                     ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,     ||                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ        ||                         | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                          ||                         | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ   ||                         | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ-    ||                         | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                 ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ, || ПОДПРОГРАММЫ            | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                   ||                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- ||                         | РЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИ- ||                         | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХО- ||                         | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %,                      ||                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, ||                         | ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РА- ||                         | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ ||                         | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,                                           ||                         | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В        ||                         | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО   ||                         | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ     ||                         | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,         ||                         | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ.                                   ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА            ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                              || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 14693,4ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ПОДПРОГРАММЫ            | В Т. Ч.:                |----------------------------------||                         |                         |   2014    |   2015   |   2016    ||                         |                         |-----------+----------+-----------||                         |                         |  12573,4  |  1000,0  |  1120,0   ||                         |-------------------------+-----------+----------+-----------||                         | МБ                      |  3470,4   |  1000,0  |  1120,0   ||                         |-------------------------+-----------+----------+-----------||                         | ОБ                      |  9103,0   |   0,0    |    0,0    ||                         |-------------------------+-----------+----------+-----------||                         | ФБ                      |    0,0    |   0,0    |    0,0    ||                         |-------------------------+-----------+----------+-----------||                         | ВБС                     |    0,0    |   0,0    |    0,0    ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ-  || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | СЯ:                                                        || РЕАЛИЗАЦИИ              | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-    || ПОДПРОГРАММЫ И          | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-      || ПОКАЗАТЕЛИ              | НИЕ, ДО 100%;                                              || СОЦИАЛЬНО-              | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-    || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ     || ЭФФЕКТИВНОСТИ           | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%;                                   ||                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-   ||                         | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО   ||                         | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,     ||                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН-    ||                         | СТРУКЦИИ, ДО 9%;                                           ||                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-      ||                         | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА-      ||                         | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,    ||                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100%       |----------------------------------------------------------------------------------------
       3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
       Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и  образованияв сфере культуры  и  искусства  выявил,  что  причинами  трудностей  вобеспечении творческого и  культурного  развития  личности  и  участиянаселения в культурной  жизни  Кольского  района  являются  устаревшаяматериально-техническая база учреждений, их недостаточное  обеспечениеспециализированным  оборудованием,   необходимым   для   осуществленияпрофильной деятельности  учреждений,  недостаточная  приспособленностьучреждений  для  их  посещения  и   предоставления   услуг   различнымкатегориям  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а   такжеэксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
       Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,требует  согласованного  использования   финансовых   и   материальныхресурсов, что обуславливает  необходимость  использования  программно-целевого метода.
       Реализация подпрограммы направлена  на  модернизацию  культуры  ибудет способствовать созданию условий для  обеспечения  творческого  икультурного развития личности.
       К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируетсядостичь следующих показателей:
                                                            Таблица 3.1.------------------------------------------------------------------------------------|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г || П/П |                                                        |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  1  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |    %     |  100   ||     | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧ- |          |        ||     | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %     |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  2  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- |    %     |  100   ||     | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МА- |          |        ||     | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕ- |          |        ||     | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %          |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  3  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |    %     |   54   ||     | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТ- |          |        ||     | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В |          |        ||     | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                             |          |        ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------||  4  | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-  |    %     |   9    ||     | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО |          |        ||     | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕ-   |          |        ||     | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |          |        ||     | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, %                             |          |        |------------------------------------------------------------------------------------
       Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечениютворческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  вкультурной жизни Кольского района.
       3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью Программы является модернизация учреждений,  находящихся  введении отдела культуры администрации  Кольского  района,  и  созданиеусловий для расширения доступности услуг культуры в  Кольском  районе.Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
       Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
                                                            Таблица 3.2.------------------------------------------------------------------------------------|   НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКА-   |  ЕДИНИЦА  |  ВЕЛИЧИ-  |   ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ   ||            ЗАТЕЛЕЙ             |  ИЗМЕРЕ-  | НА ПОКА-  |       ПОКАЗАТЕЛЯ        ||          ПОДПРОГРАММЫ          |  НИЯ ПО-  | ЗАТЕЛЯ В  |-------------------------||                                | КАЗАТЕЛЯ  | 2013 ГО-  | 2014  | 2015  |  2016   ||                                |           |    ДУ     |       |       |         ||----------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ.  ПОДПРОГРАММЫ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА || КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  ДОС- || ТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                        ||----------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ-    |     %     |    81     |  81   |  90   |   100   || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  |           |           |       |       |         || ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗА-       |           |           |       |       |         || ЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ-    |           |           |       |       |         || ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ   |           |           |       |       |         || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ                |           |           |       |       |         ||----------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕ- || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             ||----------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-       |     %     |    90     |  90   |  90   |   100   || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-   |           |           |       |       |         || ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕ-   |           |           |       |       |         || СТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕ-     |           |           |       |       |         || РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ   |           |           |       |       |         || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,       |           |           |       |       |         || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |           |           |       |       |         || КУЛЬТУРЫ                       |           |           |       |       |         ||----------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                          ||----------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ-    |     %     |    100    |  100  |  72   |   54    || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  |           |           |       |       |         || ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ      |           |           |       |       |         || ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА-    |           |           |       |       |         || БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ-  |           |           |       |       |         || НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ     |           |           |       |       |         || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ                |           |           |       |       |         ||--------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+---------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ-    |     %     |     9     |   9   |   9   |    9    || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-    |           |           |       |       |         || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТО-  |           |           |       |       |         || РЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО     |           |           |       |       |         || РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КО-   |           |           |       |       |         || ЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    |           |           |       |       |         || УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В      |           |           |       |       |         || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ-  |           |           |       |       |         || БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ           |           |           |       |       |         |------------------------------------------------------------------------------------
       3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
       Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 3  кподпрограмме.
       3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
       Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс.рублей.
                                                            Таблица 3.3.-----------------------------------------------------------------------------|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,    |     В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ       ||                              | ТЫС. РУБ. |     РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.      ||                              |           |--------------------------------||                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       |  14693,4  | 12573,4  |  1000,0  |  1120,0  ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     |  5590,4   |  3470,4  |  1000,0  |  1120,0  ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |  9103,0   |  9103,0  |   0,0    |   0,0    ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |-----------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаютсяежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
                                                              Приложение
                                 к подпрограмме "Модернизация учреждений
                       культуры, искусства, образования в сфере культуры
                                          и искусства" на 2014-2016 годы
                     Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ |    ЗАКАЗЧИК    |     ИСПОЛНИТЕЛЬ     |      СРОК      |    ИСТОЧНИК     | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П  |        МЕРОПРИЯТИЯ        |     (ГРБС)     |                     |   ВЫПОЛНЕНИЯ   | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |           (ТЫС. РУБ.)           ||      |                           |                |                     | (КВАРТАЛ, ГОД) |                 |---------------------------------||      |                           |                |                     |                |                 | 2014 Г.  | 2015 Г.  |  2016 Г.  ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-                 ||      | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                       ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.   | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ                     ||      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                      ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- |      ДМШ, ДШИ       |   2014-2016    | ВСЕГО: 1194,0 В |  860,0   |  334,0   |    0,0    ||      | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ          |  ТУРЫ АДМИНИ-  |  КОЛЬСКОГО РАЙОНА   |      ГГ.       | Т. Ч.:          |          |          |           ||      |                           | СТРАЦИИ КОЛЬ-  |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |  СКОГО РАЙОНА  |                     |                | МБ 1194,0       |  860,0   |  334,0   |    0,0    ||      |                           |                |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ   |    МУ ОТДЕЛ    |   МАУК "КОЛЬСКИЙ    |                | ВСЕГО: 1899,6   |  1899,6  |   0,0    |    0,0    ||      | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК     |    КУЛЬТУРЫ    |        РЦК"         |                | В Т. Ч.:        |          |          |           ||      | "КОЛЬСКИЙ РЦК"            | АДМИНИСТРАЦИИ  |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ              |  1899,6  |   0,0    |    0,0    ||      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |    0     |   0,0    |    0,0    ||------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------||      | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1:                                                              | ВСЕГО: 3093,6   |  2759,6  |  334,0   |    0,0    ||      |                                                                                   | В Т. Ч.:        |          |          |           ||      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                                   | МБ 3093,6       |  2759,6  |  334,0   |    0,0    ||      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                                   | ОБ 0            |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ-                ||      | ОНА                                                                                                                                   ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИ-      |    МУ ОТДЕЛ    |       МОУДОД        | 2014-2016      | ВСЕГО:          |  231,6   |   0,0    |    0,0    ||      | ТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕ-   |  КУЛЬТУРЫ АД-  |   "ТУЛОМСКАЯ ДМШ"   | ГГ.            | В Т. Ч.:        |          |          |           ||      | МОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ   |  МИНИСТРАЦИИ   |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ              |  231,6   |   0,0    |    0,0    ||      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |                |                     |                | ОБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.2  | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ    | МУ ОТДЕЛ       |   МАУК "КОЛЬСКИЙ    |                | ВСЕГО:          |  9103,0  |   0,0    |    0,0    ||      | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП-  | КУЛЬТУРЫ АД-   |        РЦК"         |                | В Т. Ч.:        |          |          |           ||      | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-        | МИНИСТРАЦИИ    |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИ-    | КОЛЬСКОГО      |                     |                | МБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||      | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ      | РАЙОНА         |                     |                |                 |          |          |           ||      | КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБ- |                |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- |                |                     |                | ОБ              |  9103,0  |   0,0    |    0,0    ||      | РЫ И ИСКУССТВА            |                |                     |                |                 |          |          |           ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.3  | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО-   | МУ ОТДЕЛ       |   МАУК "КОЛЬСКИЙ    |                | ВСЕГО:          |  479,2   |   0,0    |    0,0    ||      | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ     | КУЛЬТУРЫ АД-   |        РЦК"         |                | В Т. Ч.:        |          |          |           ||      | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО    | МИНИСТРАЦИИ    |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ-   | КОЛЬСКОГО      |                     |                | МБ              |  479,2   |   0,0    |    0,0    ||      | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ    | РАЙОНА         |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК")      |                |                     |                | ОБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.4  |   РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД   |    МУ ОТДЕЛ    |   МБОУДОД "КОЛЬ-    | 2016Г.         | ВСЕГО: 666,0 В  |    0     |  666,0   |     0     ||      | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА  |  КУЛЬТУРЫ АД-  | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА |                | Т. Ч.:          |          |          |           ||      |         ИСКУССТВ"         |  МИНИСТРАЦИИ   |      ИСКУССТВ"      |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ 666,0        |    0     |  666,0   |     0     ||      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     ||------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 2.5  |  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДА-  |    МУ ОТДЕЛ    |   МОУДОД "МУРМА-    | 2014-2016 Г.   | ВСЕГО: 1120,0 В |    0     |    0     |  1120,0   ||      |    НИЯ МОУДОД "МУРМА-     |  КУЛЬТУРЫ АД-  |   ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ   |                | Т. Ч.:          |          |          |           ||      |   ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА   |  МИНИСТРАЦИИ   |   ШКОЛА ИСКУССТВ"   |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |         ИСКУССТВ"         |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ 1120,0       |    0     |    0     |  1120,0   ||      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------||      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     ||------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                               ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 11599,8  |  9813,8  |  666,0   |  1120,0   ||      |                                                                                   | В Т. Ч.         |          |          |           ||      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                                   | МБ 2496,8       |  710,8   |  666,0   |  1120,0   ||      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                                   | ОБ              |  9103,0  |   0,0    |    0,0    ||------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                             ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 14693,4  | 12573,4  |  1000,0  |  1120,0   ||      |                                                                                   | В Т. Ч.:        |          |          |           ||      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                                   | МБ 5590,4       |  3470,4  |  1000,0  |  1120,0   ||      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------||      |                                                                                   | ОБ 9103,0       |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4. Механизм реализации Программы
       Система управления подпрограммой основана на скоординированных посрокам и направлениям действиях исполнителей и участников  программныхмероприятий по достижению намеченных целей.
       В  ходе  реализации  подпрограммы  отдел  культуры   обеспечиваеткоординацию   деятельности   основных    исполнителей,    контролируетвыполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
       Исполнителями подпрограммы являются:
       - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованнаябухгалтерия  по  обслуживанию   муниципальных   учреждений   Кольскогорайона";
       - муниципальное     бюджетное     образовательное      учреждениедополнительного образования детей  "Кольская  районная  детская  школаискусств"  муниципального  образования   Кольский   район   Мурманскойобласти;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Кильдинская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей    "Пушновская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Междуреченская   детская   музыкальная   школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования  детей   "Верхнетуломская   детская   музыкальная   школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Молочненская   детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительногообразования   детей   "Териберская    детская    музыкальная    школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
       - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая  библиотекаКольского района";
       - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районныйцентр культуры".
       Исполнители подпрограммы:
       - осуществляют   текущее   управление   реализации    программныхмероприятий;
       - обеспечивают  эффективное  и  целевое  использование  бюджетныхсредств, выделенных на исполнение программных задач;
       - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   ипоказателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  такжесовершенствование механизма ее реализации;
       - осуществляют на  конкурсной  основе  отбор  исполнителей  работ(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующихзаключения муниципальных контрактов (договоров);
       - организуют  применение  информационных   технологий   в   целяхуправления  и  контроля  за  реализацией  подпрограммы,   обеспечиваютразмещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов  о  ходе  ирезультатах реализации подпрограммы;
       - согласуют с  отделом  культуры  и  основными  заинтересованнымиучастниками  подпрограммы  возможные  сроки  выполнения   мероприятий,объемы и источники финансирования;
       - организуют  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы  и   мониторинг   выполнения   программных   мероприятий,предоставляют в отдел  культуры  ежеквартально  в  срок  до  01  числапоследующего за окончанием квартала месяца  отчет  о  ходе  реализацииподпрограммы;
       - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры  отчет  поустановленной  форме  о  ходе  реализации  подпрограммы,   достигнутыхрезультатах, эффективности использования финансовых средств;
       Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное  исвоевременное  выполнение  мероприятий,   рациональное   использованиефинансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
       Отдел культуры ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  заотчетным кварталом, представляет в  отдел  экономического  развития  изащиты  прав  потребителей  отчет  о  ходе  реализации   муниципальнойпрограммы на  бумажном  и  электронном  носителях  по  форме  согласнонижеприведенной таблице:
                                                               Таблица 4
                                   Отчет
                   о реализации муниципальной программы
       _____________________________________________________________
                         (наименование Программы)
                    за ____________________ 20___ года
                                 (период)
                                                                тыс. руб-------------------------------------------------------------------------------|  N  | МЕРО-     | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ |       ИСПОЛНЕНО        || П/П | ПРИЯТИЯ*  | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- |        |------------------------||     |           | РОВАНИЯ  |  СИРОВАНИЯ   |        | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- ||     |           |          |              |        | ФИНАНСИРО-  |  ДЕННЫЕ  ||     |           |          |              |        |    ВАНИЕ    | КАССОВЫЕ ||     |           |          |              |        |             | РАСХОДЫ  ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------||     | МЕРО-     |          |              |        |             |          ||     | ПРИЯТИЕ 1 |          |              |        |             |          ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------||     | МЕРО-     |          |              |        |             |          ||     | ПРИЯТИЕ 2 |          |              |        |             |          ||     | И Т.Д.    |          |              |        |             |          ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------||     | ВСЕГО ПО  |          |              |        |             |          ||     | ПРОГРАММЕ |          |              |        |             |          |-------------------------------------------------------------------------------
       *указывается в разрезе всех источников финансирования
       К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительнаязаписка, содержащая информацию:
       - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
       - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетныйпериод;
       - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации подпрограммы;
       - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклоненийпри реализации муниципальной программы.
       Отдел  культуры  ежегодно  до  1  марта  представляет   в   отделэкономического  развития  и  защиты  прав  потребителей,  а  также   вфинансовый отдел годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
       Годовой отчет должен содержать:
       - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
       - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средствместного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетныхисточников;
       - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
       - оценку количественных значений целевых показателей;
       - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамкахподпрограммы;
       - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную  всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
       Отдел экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей  наосновании отчетов заказчиков-координаторов  и  информации  финансовогоотдела:
       - ежеквартально, до 30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,подготавливает сводный отчет о ходе  реализации  подпрограмм,  которыйразмещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
       - ежегодно  до  01   апреля   осуществляет   подготовку   своднойинформации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год  и  размещаетданную информацию на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
       По подпрограмме, срок реализации которой завершается  в  отчетномгоду, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за  отчетным,подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защитыправ  потребителей,  финансовый  отдел  доклад  об  итогах  реализацииподпрограммы за весь период ее действия  с  пояснительной  запиской  ореализованных мероприятиях, достигнутых целях,  полученном  социально-экономическом  эффекте  (включая  оценку  эффективности  муниципальнойпрограммы).   После   проверки   отчет   о   реализации   подпрограммынаправляется заказчиком - координатором Главе администрации  Кольскогорайона  и  размещается   на   официальном   сайте   органов   местногосамоуправления  муниципального  образования  Кольский  район  в   сети"Интернет".
       5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
       Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить  всоответствии со  следующей  методикой,  которая  определяет  механизмыоценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
       Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом  дляобеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах  реализацииПрограммы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно,  а  такжепо итогам завершения реализации Программы.
       В   течение   года    осуществляется    мониторинг    показателейрезультативности выполнения мероприятий Программы.
       По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программыпроизводится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм  иосновных мероприятий Программы.
       При  проведении   оценки   эффективности   реализации   Программыучитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
       Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используютсяпоказатели результативности, которые отражают:
       - степень   достижения   целей   и   решения   задач    Программы(подпрограмм);
       - степень соответствия фактических затрат запланированному уровнюзатрат и эффективности использования финансовых средств.
       Эффективность и результативность Программы определяется исходя изоценки степени выполнения целевых показателей  с  учетом  соответствияполученных  результатов  поставленным   целям,   а   также   косвенныхвоздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
       Специфика  целей,  задач,  основных  мероприятий  и   результатовПрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации  являютсякосвенными, опосредованными и относятся  не  только  к  развитию  сферкультуры,  но  и  к  уровню  и  качеству  жизни  населения,   развитиюсоциальной    сферы,     экономики,     общественной     безопасности,государственных институтов.
       Оценка эффективности Программы проводится ежегодно,  до  1  мартагода,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  завершении  реализацииПрограммы.
       Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач   Программы(подпрограмм)   осуществляется    путем    сопоставления    фактическидостигнутых значений показателей  Программы  и  их  плановых  значений(Таблица 5) на основании следующей формулы:
                  Pi факт
               S ----------х100
                  Pi план
      D = ------------------------ ,
                     N
       
       где:
       D  -  степень   достижения   цели   (решения   задач)   Программы(подпрограммы), %;
       Pi - степень достижения  i-го  показателя  цели  (решения  задач)Программы (подпрограммы);
       N - количество показателей Программы (подпрограмм);
       Рфакт - фактическое  значение  показателя  цели  (решения  задач)Программы;
       Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
       Планируемые и фактические значения  показателей  достижения  цели(решения задач)  Программы  определяются  в  соответствии  с  данными,представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
       Оценка степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  иэффективности   использования   бюджетных   средств   заключается    всопоставлении плановых и фактических объемов  финансирования  основныхмероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
       F = Fфакт/Fплан x 100,
       где:
       F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   иэффективности использования бюджетных средств, %;
       Fфакт  -  фактическое  значение   объема   финансовых   ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
       Fплан   -   плановое   значение   объема   финансовых   ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
       Оценка  эффективности  реализации  Программы  рассчитывается   последующей формуле:
       I = (D + F)/2
       где:
       I - показатель  эффективности  реализации  Программы  в  отчетномгоду;
       D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
       F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   иэффективности использования бюджетных средств;
       Программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности,если  значение  интегрального  показателя   эффективности   реализацииПрограммы составляет не менее 95%.
       Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным  уровнемэффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективностиреализации Программы составляет не менее 70%.
       Программа считается реализуемой  с  неудовлетворительным  уровнемэффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективностиреализации Программы составляет менее 70%.
                                                                                   Таблица 5---------------------------------------------------------------------------------------------|   НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕ-    |  ЕДИ-  |   ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ     |  ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУ-   ||    ЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     |  НИЦА  |  РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТ-  |  ТЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ-   ||    (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ)    | ИЗМЕ-  |    РЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ,    | ТАТЫ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИС- ||                             | РЕНИЯ  |    ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ    | ЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ  ||                             |        |   ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ    |                         ||                             |        |--------------------------+-------------------------||                             |        |  2014  |  2015  |  2016  | 2014  |  2015  |  2016  ||                             |        |  ГОД   |  ГОД   |  ГОД   |  ГОД  |  ГОД   |  ГОД   ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕ-    |  ЕД.   |   9    |   9    |   9    |       |        |        || НИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-   |        |        |        |        |       |        |        || ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И    |        |        |        |        |       |        |        || ИСКУССТВА                   |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬ-  |   %    |  24,1  |  24,1  |  24,1  |       |        |        || СКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ   |        |        |        |        |       |        |        || ОБРАЗОВАНИЕМ                |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА      |  ЕД.   |  714   |  714   |  714   |       |        |        || УЧАЩИХСЯ                    |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮ-     |   %    |   10   |   11   |   12   |       |        |        || ЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА-     |        |        |        |        |       |        |        || СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И |        |        |        |        |       |        |        || ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО-     |        |        |        |        |       |        |        || ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ      |        |        |        |        |       |        |        || ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО              |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА   |   %    |   80   |   81   |   82   |       |        |        || ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ     |        |        |        |        |       |        |        || ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИ-      |        |        |        |        |       |        |        || ФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,      |        |        |        |        |       |        |        || ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА-  |        |        |        |        |       |        |        || ТЕЛЕЙ ДО                    |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕ-    |   %    |  25,5  |   26   |  26,5  |       |        |        || ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬ-   |        |        |        |        |       |        |        || НО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬ-      |        |        |        |        |       |        |        || ТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРО-       |        |        |        |        |       |        |        || ПРИЯТИЙ                     |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА       |  ЧЕЛ.  |  405   |  408   |  410   |       |        |        || УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОР-     |        |        |        |        |       |        |        || МИРОВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ      |        |        |        |        |       |        |        || УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-        |        |        |        |        |       |        |        || МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ       |        |        |        |        |       |        |        || ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУ-     |        |        |        |        |       |        |        || ЩИМ ГОДОМ                   |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭК-     |  ЭКЗ.  |  2700  |  2710  |  2720  |       |        |        || ЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО     |        |        |        |        |       |        |        || ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА      |        |        |        |        |       |        |        || 1000 ЖИТЕЛЕЙ                |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ      |  ШТ.   |  110   |  115   |  118   |       |        |        || СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)      |        |        |        |        |       |        |        || ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000       |        |        |        |        |       |        |        || ЖИТЕЛЕЙ                     |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ         |  ЕД.   |   32   |   32   |   32   |       |        |        || ФОРМИРОВАНИЙ                |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ,      | КОЛ-ВО |   51   |   52   |   53   |       |        |        || ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН-     | МЕРО-  |        |        |        |       |        |        || КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ         |  ПРИ-  |        |        |        |       |        |        ||                             |  ЯТИЙ  |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ      |  ЕД.   | 120500 | 121000 | 121500 |       |        |        || ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ         |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| СПРАВОЧНО-                  |  ЕД.   |  4780  |  4785  |  4790  |       |        |        || БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИН-     |        |        |        |        |       |        |        || ФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИ-       |        |        |        |        |       |        |        || ВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ             |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МА-     |  ЕД.   |  2780  |  2790  |  2800  |       |        |        || ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ        |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНО-    |  ЕД.   | 76500  | 77500  | 77500  |       |        |        || ГО ФОНДА                    |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРА-     |  ЕД.   |  2500  |  2500  |  2500  |       |        |        || БОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГА-    |        |        |        |        |       |        |        || НИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ           |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ     |  ЕД.   |  120   |  120   |  120   |       |        |        || И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИО-      |        |        |        |        |       |        |        || ТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТ-    |        |        |        |        |       |        |        || ВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ, ПЛА-    |        |        |        |        |       |        |        || НИРУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ,    |        |        |        |        |       |        |        || РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА   |        |        |        |        |       |        |        || МИКРОНОСИТЕЛИ)              |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-       | КОЛ-ВО |  300   |   310  |  320   |       |        |        || ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОР-    | МЕРО-  |        |        |        |       |        |        || МАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       |  ПРИ-  |        |        |        |       |        |        || ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ               |  ЯТИЙ  |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ     | КОЛ-ВО |   5    |   5    |   5    |       |        |        || МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-     | МЕРО-  |        |        |        |       |        |        || ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ           |  ПРИ-  |        |        |        |       |        |        ||                             |  ЯТИЙ  |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГО-  |  ЕД.   |   5    |   5    |   5    |       |        |        || ТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    |        |        |        |        |       |        |        || СКИХ ИЗДАНИЙ                |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-      |  ПРО-  |   81   |   90   |  100   |       |        |        || ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА    |  ЦЕНТ  |        |        |        |       |        |        || КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ     |        |        |        |        |       |        |        || И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕР-     |        |        |        |        |       |        |        || НИЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО           |        |        |        |        |       |        |        || ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-     |        |        |        |        |       |        |        || ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА    |        |        |        |        |       |        |        || КУЛЬТУРЫ, %                 |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-    | ПРОЦЕ- |   90   |   90   |  100   |       |        |        || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      |   НТ   |        |        |        |       |        |        || КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ     |        |        |        |        |       |        |        || И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕП-     |        |        |        |        |       |        |        || ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-          |        |        |        |        |       |        |        || ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБ-    |        |        |        |        |       |        |        || ЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,      |        |        |        |        |       |        |        || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-   |        |        |        |        |       |        |        || ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %            |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-    | ПРОЦЕ- |  100   |   72   |   54   |       |        |        || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      |   НТ   |        |        |        |       |        |        || КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО-   |        |        |        |        |       |        |        || РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕ-     |        |        |        |        |       |        |        || НИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ     |        |        |        |        |       |        |        || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,    |        |        |        |        |       |        |        || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-   |        |        |        |        |       |        |        || ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %            |        |        |        |        |       |        |        ||-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ     | ПРОЦЕ- |   9    |   9    |   9    |       |        |        || УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В   |   НТ   |        |        |        |       |        |        || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, В  |        |        |        |        |       |        |        || КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РА-    |        |        |        |        |       |        |        || БОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ   |        |        |        |        |       |        |        || ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ    |        |        |        |        |       |        |        || И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,     |        |        |        |        |       |        |        || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-   |        |        |        |        |       |        |        || ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ    |        |        |        |        |       |        |        || РЕКОНСТРУКЦИИ, %            |        |        |        |        |       |        |        |---------------------------------------------------------------------------------------------