Постановление Администрации Кольского района от 16.10.2013 № 1447
Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.10.2013 г.Кола N 1447 Утратит силу с 01.01.2015 -
постановление
Администрации Кольского района
от 15.10.2014 г. N 1882
Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры" на 2014-2016 годы (В редакции Постановлений Администрации Кольского района
от 08.07.2014 г. N 1132; от 05.09.2014 г. N 1588;
от 29.12.2014 г. N 2479)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 г. N 1349"Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальныхпрограмм", администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитиекультуры" на 2014-2016 годы.
2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 г. постановленияадминистрации Кольского района:
- от 15.10.2012 г. N 1319 "Об утверждении ведомственной целевойпрограммы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сферекультуры и искусства" на 2013-2015 годы;
- от 12.11.2012 г. N 1442 "О внесении изменений в ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
- от 27.11.2012 N 1535 "О внесении изменений в ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
- от 12.02.2013 N 139 "О внесении изменений в ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
- от 16.04.2013 N 540 "О внесении изменений в ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
- от 18.06.2013 г. N 841"О внесении изменений в ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
- от 03.07.2013 г. N 933"О внесении изменений в ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
- от 06.08.2013 г. N 1093"О внесении изменений в ведомственнуюцелевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования всфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово"и разместить на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Кольского района Лихолата А. П.
Глава администрации М.В. Чекрыгин
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 16.10.2013 N 1447 Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
Паспорт Программы------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И || | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- || | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ || | ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО || | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ- || | СКОГО РАЙОНА. || | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА || | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- || | ДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМА- || | ЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. || | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- || | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО || | РАЙОНА. || | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; || ТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВА- || | НИЕМ; || | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ || | И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ; || | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТ- || | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕР- || | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕ- || | ЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА; || | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ || | ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; || | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- || | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВ- || | НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 || | ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- || | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ || | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- || | ЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО- || | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- || | ЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ- || | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПО- || | МЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ || | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- || | РЫ; || | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУК- || | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- || | ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО- | ПОДПРОГРАММЫ: || ГРАММ | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ || | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГОДЫ. || | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ. || | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ || | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУП- || | НОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПРОГРАММЫ | ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- | 2014-2016 ГГ. || ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 345435,6 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || НИЕ ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || | |-----------+------------+------------|| | | 117751,5 | 119644,7 | 108039,4 || |---------------------------+-----------+------------+------------|| | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 92399,5 | 90706,5 | 103051,1 || |---------------------------+-----------+------------+------------|| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 25352,0 | 28935,1 | 4985,2 || |---------------------------+-----------+------------+------------|| | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | 0 | 3,1 | 3,1 ||----------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА- | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО || ЦИИ ПРОГРАММЫ И | РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ || | И ИСКУССТВА (9 ЕД.); || | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕ- || | НИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- || | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ || | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И || | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДА- || | ВАТЕЛЕЙ ДО 82%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО || | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%; || | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИНИ- || | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%; || | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- || | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- || | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- || | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ || | В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%; || | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ || | РАБОТ, ДО 54%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ || | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТ- || | РУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА- || | ТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- || | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО 100% |------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного обществаважно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан,отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этимразработанная Программа предусматривает активное вовлечение населениярайона в систему художественного образования, культурно - досуговую ипросветительскую деятельность, что способствует развитию творческогопотенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служитсредством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,является потребность в духовно - нравственном развитии населенияКольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающиеконсолидацию общества и укрепление государственности с использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуетсяв сложных экономических и социальных условиях: высокое количествоправонарушений незанятым подрастающим поколением, снижениекачественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно -досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сетьучреждений дополнительного образования сферы культуры, численностьколлективов художественной самодеятельности, но и созданы условия дляих активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельностиучреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферыкультуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительногообразования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Паспорт Подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | || КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД- | || ПРОГРАММА | ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И || | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И || | ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО || | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ- || | СКОГО РАЙОНА ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ- | РАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; || ЛИ ПОДПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗО- || | ВАНИЕМ; || | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТ- || | РАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮ- || | ЩИХСЯ; || | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И || | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И || | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПО- || | ДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ || | РАЙОНА ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || МЫ | ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 174701,9 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || НИЕ ПОДПРОГРАММЫ | |------------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || |--------------------------+----------+-----------+-------------|| | | 58267,0 | 57420,0 | 59014,9 || |--------------------------+----------+-----------+-------------|| | МБ | 50017,2 | 46970,8 | 54029,7 || |--------------------------+----------+-----------+-------------|| | ОБ | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 || |--------------------------+----------+-----------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------+---------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА УЧ- || ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕ- | РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- || ЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНО- | КУССТВА - 9 ЕД.; || МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО- | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕ- || СТИ | ДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОН- || | КУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ || | ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%. || | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ || | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕ- || | ПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82% |------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей всфере культуры и искусства - детские школы искусств, детскиемузыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущегопрофессионального образования. На территории Кольского районафункционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,является сохранение и развитие образования в сфере культуры иискусства, как важнейшей составляющей образовательного пространстваКольского района. Художественное образование социально востребовано,требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества игосударства как направление, органично сочетающее в себе воспитание,обучение и развитие личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 1.1.---------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. || П/П | | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 || | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 24,1 || | ЗОВАНИЕМ | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 || | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 82 || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |---------------------------------------------------------------------------------------
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевойпрограммы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сферекультуры и искусства" на 2013-2015 годы были достигнуты следующиепоказатели:
Таблица 1.2.---------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. || П/П | | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 || | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 24,1 || | ЗОВАНИЕМ | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 10 || | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 80 || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |---------------------------------------------------------------------------------------
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качествопредоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детейсферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развитьсистему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системыобразования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программарассчитана на 2014-2016 годы.
Таблица 1.3.---------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА- | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | ТЕЛИ ПРОГРАММЫ | ИЗМ. |-------------------------------------------------|| | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА || КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------------------------------------------------------------------------|| | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | || | ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- || | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕ- | | | | | | || | ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | ||--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 || | УЧАЩИХСЯ | | | | | | ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || | ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------+----------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ- | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 || | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮ- | | | | | | || | ЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- | | | | | | || | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ | | | | | | || | ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ- | | | | | | || | ЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУ- | | | | | | || | ЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | ||--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО | % | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 || | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, | | | | | | || | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И | | | | | | || | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОН- | | | | | | || | НУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | | || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ | | | | | | || | ДО | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении кподпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 151017,7 тыс.рублей.
Таблица 1.4.-----------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗА- || | ТЫС. РУБ. | ЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 174701,9 | 58267 | 57420 | 59014,9 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 151017,7 | 50017,2 | 46970,8 | 54029,7 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 23684,2 | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-----------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК ВЫПОЛ- | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || | | (ГРБС) | ТЕЛЬ | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) || | | | | ТАЛ, ГОД) | |---------------------------------|| | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО || | РАЙОНА ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 148666,9 | 49384,4 | 46111,8 | 53170,7 || | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------|| | УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | | | МБ 148666,9 | 49384,4 | 46111,8 | 53170,7 || | | | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРО- | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 2350,8 | 632,8 | 859,0 | 859,0 || | ЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ- | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | ПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗА- | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------|| | ЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | МБ 2350,8 | 632,8 | 859,0 | 859,0 || | | | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 14133,5 | 4499,1 | 4649,2 | 4985,2 || | КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛО- | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------|| | ЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПО- | | | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | СЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 14133,5 | 4499,1 | 4649,2 | 4985,2 ||-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|| 1.4. | СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 9550,7 | 3750,7 | 5800,0 | 0,0 || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУ- | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | РЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------|| | ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ | | | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 9550,7 | 3750,7 | 5800,0 | 0,0 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0 | 57420,0 | 59014,9 || | | В Т. Ч.: | | | || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 151017,7 | 50017,2 | 49970,8 | 54029,7 || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 23684,2 | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0 | 57420,0 | 59014,9 || | | В Т. Ч.: | | | || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 151017,7 | 50017,2 | 46970,8 | 54029,7 || | |-----------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 23684,2 | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В КО- | || ТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРОГРАМ- | || МА | ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯ- || | ТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА || | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, || | ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОН- || | НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ- | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИС- || КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОД- | ЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; || ПРОГРАММЫ | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- || | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- || | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 || | ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- || | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ || | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ. || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 143696,3 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ПОДПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || | |------------+--------------+---------------|| | | 46911,1 | 48660,7 | 48124,5 || |----------------------+------------+--------------+---------------|| | МБ 129869,0 | 38911,9 | 42835,7 | 48121,4 || |----------------------+------------+--------------+---------------|| | ОБ 13821,1 | 7999,2 | 5821,9 | 0,0 || |----------------------+------------+--------------+---------------|| | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 || |----------------------+------------+--------------+---------------|| | ВБС 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||---------------------------+------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ- | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД- | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В || ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%; || СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИНИМАЮ- || ЭФФЕКТИВНОСТИ | ЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%; || | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- || | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- || | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- || | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В || | УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ |------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий,охватывающих основные актуальные направления культурной политики врайоне, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отделакультуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районногоЦентра культуры направлена на формирование и удовлетворениепотребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовномросте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой инациональной культуре, а также, что немаловажно, содействуетинтеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностямиздоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные икоммуникативные функции, являются одним из базовых элементовкультурной, образовательной и информационной инфраструктуры района,вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги,предоставляемые населению, способствуют повышению образования,творческому и культурному развитию населения.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 2.1.------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г || П/П | | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | % | 26,5 || | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 || | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | || | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 || | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУР- | КОЛ-ВО МЕРО- | 53 || | СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИЯТИЙ | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ | ЕД. | 4790 || | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИ- | ЕД. | 2500 || | ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 || | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | || | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИК- | | || | РО- НОСИТЕЛИ) | | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМА- | КОЛ-ВО МЕРО- | 320 || | ЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ПРИЯТИЙ | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 || | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 || | СКИХ ИЗДАНИЙ | | |------------------------------------------------------------------------------------
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевойпрограммы "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговойдеятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г || П/П | | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 || | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | || | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- | ЭКЗ. | 2720 || | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬ- | ШТ. | 118 || | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 || | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 || | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 || | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 || | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | || | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | || | НОСИТЕЛИ) | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 || | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧ- | КОЛ-ВО | 5 || | НЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ | ЕД. | 5 || | ИЗДАНИЙ | | |-------------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечениютворческого и культурного развития личности, участию населения вкультурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной икультурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограммарассчитана на 2014-2016 годы.
Таблица 2.3.-----------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА- | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || | ТЕЛИ | ИЗМ. |-------------------------------------------------|| | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В || КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1-Й | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | % | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 || ЦЕЛЕ- | ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- | | | | | | || ВОЙ | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | || ИНДИ- | КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ | | | | | | || КАТОР | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2-Й | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА | ЧЕЛ. | 400 | 400 | 405 | 408 | 410 || ЦЕЛЕ- | УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ | | | | | | || ВОЙ | ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ- | | | | | | || ИНДИ- | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬ- | | | | | | || КАТОР | ТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО- | | | | | | || | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С | | | | | | || | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ | ЭКЗ. | 2690 | 2695 | 2700 | 2710 | 2720 || ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧ- | | | | | | || ВОЙ | НОГО ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕ- | | | | | | || ИНДИ- | ЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | || КАТОР | | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕН- | ШТ. | 106 | 107 | 110 | 115 | 118 || ЦЕЛЕ- | НЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТА- | | | | | | || ВОЙ | ЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | || ИНДИ- | 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | || КАТОР | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НА- || | СЕЛЕНИЯ ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО- | ЕД. | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 || | СТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА- | | | | | | || | НИЙ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 || | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН- | МЕРО- | | | | | || | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | || | | ЯТИЙ | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИ- || | ЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ | ЕД. | 120000 | 120200 | 120500 | 121000 | 121500 || | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4770 | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 || | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | || | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУ- | | | | | | || | ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 || | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 82100 | 76400 | 76500 | 77500 | 77500 || | ФОНДА | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБ- | ЕД. | 2488 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 || | РАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННО- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 || | СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБ- | | | | | | || | ЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО- | | | | | | || | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕ- | | | | | | || | НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТА- | | | | | | || | БИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ | | | | | | || | И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | | || | НОСИТЕЛИ | | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 || | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИН- | МЕРО- | | | | | || | ФОРМАЦИОННЫХ МЕРО- | ПРИ- | | | | | || | ПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕ- | КОЛ-ВО | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 || | СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | МЕРО- | | | | | || | БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИ- | ПРИ- | | | | | || | КОВ | ЯТИЙ | | | | | ||-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОД- | ЕД. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 || | ГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТО- | | | | | | || | ДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 кподпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 129869,0 тыс.рублей.
Таблица 2.4.-------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, || | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ. || | |----------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 143696,3 | 46911,1 | 48660,7 | 48124,5 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 129869,0 | 38911,9 | 42835,7 | 48121,4 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 13821,1 | 7999,2 | 5821,9 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || | | | | ПОЛНЕНИЯ | СИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) || | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------|| | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 79319,5 В | 23815,9 | 26374,0 | 29129,6 || | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | || | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ | |-------------------+----------+----------+-----------|| | МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ- | РАЙОНА | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ 79319,5 | 23815,9 | 26374,0 | 29129,6 || | НИЯМ СУБСИДИЙ | | ТУРЫ" | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 547,9 В Т. | 327,9 | 110,0 | 110,0 || | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Ч.: | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ | |-------------------+----------+----------+-----------|| | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ- | РАЙОНА | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ 547,9 | 327,9 | 110,0 | 110,0 || | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | ТУРЫ" | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 1.3. | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 8581,3 В | 4798,5 | 3782,8 | || | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч. | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ | |-------------------+----------+----------+-----------|| | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ | РАЙОНА | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ | | | || | ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ | | ТУРЫ" | |-------------------+----------+----------+-----------|| | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | ОБ 8581,3 | 4798,5 | 3782,8 | ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 88448,7 В | 28942,3 | 30266,8 | 29239,6 || | | Т. Ч.: | | | || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 79867,4 | 24143,8 | 26484,0 | 29239,6 || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 8581,3 | 4798,5 | 3782,8 | 0,0 ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИ- || | ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК "МЕЖ- | 2014- | ВСЕГО: 49432,5 | 14443,6 | 16229,4 | 18759,5 || | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | ПОСЕЛЕНЧЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ- | |-------------------+----------+----------+-----------|| | МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИ- | РАЙОНА | ЛИОТЕКА | | МБ 49432,5 | 14443,6 | 16229,4 | 18759,5 || | ЯМ СУБСИДИЙ | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК | 2014- | ВСЕГО: 569,1 | 324,5 | 122,3 | 122,3 || | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ЛЕНЧЕСКАЯ | |-------------------+----------+----------+-----------|| | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ- | РАЙОНА | БИБЛИОТЕКА | | МБ 569,1 | 324,5 | 122,3 | 122,3 || | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК "МЕЖ- | 2014- | ВСЕГО: 6,2 В. Т. | 0,0 | 3,1 | 3,1 || | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | ПОСЕЛЕНЧЕ- | 2016 ГГ. | Ч.: | | | || | ЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ- | |-------------------+----------+----------+-----------|| | ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДОВ | РАЙОНА | ЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 ||-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|| 2.4. | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ТРУДА | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК "МЕЖ- | 2014- | ВСЕГО: 5239,8 | 3200,7 | 2039,1 | 0,0 || | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | ПОСЕЛЕНЧЕ- | 2016 ГГ. | В. Т. Ч.: | | | || | НИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ- | |-------------------+----------+----------+-----------|| | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ | РАЙОНА | ЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------|| | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | РАЙОНА" | | ОБ 5239,8,0 | 3200,7 | 2039,1 | 0,0 || | | | | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 55247,6 В | 17968,8 | 18393,9 | 18884,9 || | | Т. Ч.: | | | || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 50001,6 | 14768,1 | 16351,7 | 18881,8 || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 5239,8,0 | 3200,7 | 2039,1 | 0,0 || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 143696,3 | 46911,1 | 48660,7 | 48124,5 || | | В Т. Ч.: | | | || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | МБ 129869,0 | 38911,9 | 42835,7 | 48121,4 || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | ОБ 13821,1 | 7999,2 | 5821,9 | 0,0 || | |-------------------+----------+----------+-----------|| | | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | || КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД- | || ПРОГРАММА | ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ || | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ || | ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ || | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕ- || | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО || | РАЙОНА ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТ- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ- | ВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В || ЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % || | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТ- || | ВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, || | ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | %, || | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ || | КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- || | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО || | КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || МЫ | ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 27037,4 ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || НИЕ ПОДПРОГРАММЫ | В Т. Ч.: |------------------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 || | |------------+--------------+--------------|| | | 12573,4 | 13564,0 | 900,0 || |---------------------------+------------+--------------+--------------|| | МБ | 3470,4 | 900,0 | 900,0 || |---------------------------+------------+--------------+--------------|| | ОБ | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 || |---------------------------+------------+--------------+--------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |---------------------------+------------+--------------+--------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || ПОДПРОГРАММЫ И ПОКА- | ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%; || ЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- || НОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ- | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО || НОСТИ | 54%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ || | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТ- || | ВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ || | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- || | ТУРЫ, СОСТАВИТ 100% |--------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образованияв сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей вобеспечении творческого и культурного развития личности и участиянаселения в культурной жизни Кольского района являются устаревшаяматериально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечениеспециализированным оборудованием, необходимым для осуществленияпрофильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленностьучреждений для их посещения и предоставления услуг различнымкатегориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такжеэксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,требует согласованного использования финансовых и материальныхресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры ибудет способствовать созданию условий для обеспечения творческого икультурного развития личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 3.1.-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г || П/П | | | ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 100 || | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ- | | || | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 100 || | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕ- | | || | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | || | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 54 || | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТ- | | || | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|| 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | % | 9 || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | || | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | || | БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | |-------------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечениютворческого и культурного развития личности, участию населения вкультурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся введении отдела культуры администрации Кольского района, и созданиеусловий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
Таблица 3.2.-------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД- | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИ- | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕ- || ПРОГРАММЫ | ИЗМЕРЕ- | НА ПОКА- | ЛЯ || | НИЯ ПО- | ЗАТЕЛЯ В |-------------------------------|| | КАЗАТЕЛЯ | 2013 ГОДУ | 2014 | 2015 | 2016 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ || АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ || КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | % | 81 | 81 | 90 | 100 || НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | || МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | | | || ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | || КУЛЬТУРЫ | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | % | 90 | 90 | 90 | 100 || НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И | | | | | || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- | | | | | || АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- | | | | | || ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- || ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | % | 100 | 100 | 72 | 54 || НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО- | | | | | || РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ | | | | | || РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- | | | | | || ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | ||----------------------------------------+----------+-----------+---------+----------+----------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | % | 9 | 9 | 9 | 9 || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | || В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕ- | | | | | || КОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДА- | | | | | || НИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | | | | || БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 кподпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 5270,4 тыс.рублей.
Таблица 3.3.-------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, || | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ. || | |----------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 27037,4 | 12573,4 | 13564,0 | 900,0 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 5270,4 | 3470,4 | 900,0 | 900,0 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 21767,0 | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫПОЛ- | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА- || | МЕРОПРИЯТИЯ | | | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ | НИЯ (ТЫС. РУБ.) || | | | | ТАЛ, ГОД) | |-------------------------------|| | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- || | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ- | ДМШ, ДШИ КОЛЬ- | 2014-2016 | ВСЕГО: 1994,0 В | 860,0 | 234,0 | 900,0 || | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ | СКОГО РАЙОНА | ГГ. | Т. Ч.: | | | || | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | |-----------------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ 1994,0 | 860,0 | 234,0 | 900,0 || | | | | |-----------------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+---------------------------+-------------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ- | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 1899,6 | 1899,6 | 0,0 | 0,0 || | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | || | "КОЛЬСКИЙ РЦК" | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | |-----------------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 1899,6 | 0,0 | 0,0 || | | | | |-----------------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ 0 | 0 | 0,0 | 0,0 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: 3893,6 В | 2759,6 | 234,0 | 900,0 || | | Т. Ч.: | | | || | |-----------------+---------+----------+----------|| | | МБ 3893,6 | 2759,6 | 234,0 | 900,0 || | |-----------------+---------+----------+----------|| | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- || | ОНА ||-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МОУДОД "ТУЛОМ- | 2014-2016 | ВСЕГО: 231,6 | 231,6 | 0,0 | 0,0 || | НОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | СКАЯ ДМШ" | ГГ. | В Т. Ч.: | | | || | ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | | |-----------------+---------+----------+----------|| | | РАЙОНА | | | МБ 231,6 | 231,6 | 0,0 | 0,0 || | | | | |-----------------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 2.2 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 9103,0 | 9103,0 | | 0,0 || | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | || | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | | |-----------------+---------+----------+----------|| | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИ- | РАЙОНА | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ- | | | | | | | || | ТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВА- | | | |-----------------+---------+----------+----------|| | НИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 || | КУССТВА | | | | | | | ||-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 2.3 | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 479,2 | 479,2 | 0,0 | 0,0 || | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | || | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | | |-----------------+---------+----------+----------|| | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ- | РАЙОНА | | | МБ 479,2 | 479,2 | 0,0 | 0,0 || | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ | | | |-----------------+---------+----------+----------|| | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК") | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|| 2.4 | РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МБОУДОД "КОЛЬ- | 2016Г. | ВСЕГО: 13330,0 | 0,0 | 13330,0 | 0,0 || | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | ТУРЫ АДМИНИСТ- | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | | В Т. Ч.: | | | || | ИСКУССТВ" | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ИСКУССТВ" | |-----------------+---------+----------+----------|| | | РАЙОНА | | | МБ 666,0 | 0,0 | 666,0 | 0,0 || | | | | |-----------------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ 12664,0 | 0,0 | 12664,00 | 0,0 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 23143,8 | 9813,8 | 13330,0 | 0,0 || | | В Т. Ч. | | | || | |-----------------+---------+----------+----------|| | | МБ 1376,8 | 710,8 | 666,0 | 0,0 || | |-----------------+---------+----------+----------|| | | ОБ 21767,0 | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 27037,4 | 12573,4 | 13564,0 | 900,0 || | | В Т. Ч.: | | | || | |-----------------+---------+----------+----------|| | | МБ 5270,4 | 3470,4 | 900,0 | 900,0 || | |-----------------+---------+----------+----------|| | | ОБ 21767,0 | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных посрокам и направлениям действиях исполнителей и участников программныхмероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечиваеткоординацию деятельности основных исполнителей, контролируетвыполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованнаябухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольскогорайона";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждениедополнительного образования детей "Кольская районная детская школаискусств" муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Кильдинская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Пушновская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Междуреченская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Молочненская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Териберская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотекаКольского района";
- муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районныйцентр культуры".
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программныхмероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетныхсредств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов ипоказателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а такжесовершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующихзаключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целяхуправления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечиваютразмещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе ирезультатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованнымиучастниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий,объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализацииподпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий,предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числапоследующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализацииподпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет поустановленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутыхрезультатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение мероприятий, рациональное использованиефинансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития изащиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальнойпрограммы на бумажном и электронном носителях по форме согласнонижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО | Оценка выполнения || П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |--------------------| (краткое описание || | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕ- | ПРОИЗ- | исполнения программы;|| | | | | | СКОЕ ФИ- | ВЕДЕН- | либо причины | | | | | | | НАНСИРО- | НЫЕ | неисполнения) | | | | | | | ВАНИЕ | КАССО- | | | | | | | | | ВЫЕ | | | | | | | | | РАСХОДЫ | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------|| | МЕРО- | | | | | | || | ПРИЯТИЕ 1 | | | | | | ||-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------|| | МЕРО- | | | | | | || | ПРИЯТИЕ 2 | | | | | | || | И Т.Д. | | | | | | ||-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------|| | ВСЕГО ПО | | | | | | || | ПРОГРАММЕ | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------
*указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительнаязаписка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетныйпериод;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклоненийпри реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отделэкономического развития и защиты прав потребителей, а также вфинансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы,включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средствместного, областного и федерального бюджетов и внебюджетныхисточников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамкахподпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей наосновании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансовогоотдела:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным,подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, которыйразмещается на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку своднойинформации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещаетданную информацию на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетномгоду, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным,подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защитыправ потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализацииподпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской ореализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальнойпрограммы). После проверки отчет о реализации подпрограммынаправляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольскогорайона и размещается на официальном сайте органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район в сети"Интернет".
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить всоответствии со следующей методикой, которая определяет механизмыоценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом дляобеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализацииПрограммы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а такжепо итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателейрезультативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программыпроизводится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм иосновных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программыучитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используютсяпоказатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровнюзатрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя изоценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствияполученных результатов поставленным целям, а также косвенныхвоздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатовПрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являютсякосвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферкультуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитиюсоциальной сферы, экономики, общественной безопасности,государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 мартагода, следующего за отчетным, а также по завершении реализацииПрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактическидостигнутых значений показателей Программы и их плановых значений(Таблица 5) на основании следующей формулы:
Pi факт
Z ___________ х 100
Pi план
D = _______________________,
N
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы(подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач)Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач)Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели(решения задач) Программы определяются в соответствии с данными,представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств заключается всопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основныхмероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт/Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается последующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетномгоду;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F - степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств;
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,если значение интегрального показателя эффективности реализацииПрограммы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностиреализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностиреализации Программы составляет менее 70%.
Таблица 5----------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕДИ- | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ- | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ || РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЦЕЛЕ- | НИЦА | ЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕН- | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВСЕ- || ВЫХ ИНДИКАТОРОВ) | ИЗМЕ- | НЫЕ ПРОГРАММОЙ, ВСЕГО, В | ГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | РЕНИЯ | ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИ- | РЕАЛИЗАЦИИ || | | ЗАЦИИ | || | |--------------------------------+--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | | | || НИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | | | | | | || ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И | | | | | | | || ИСКУССТВА | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬ- | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | || СКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | | | || УЧАЩИХСЯ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮ- | % | 10 | 11 | 12 | | | || ЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | | || СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И | | | | | | | || ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО- | | | | | | | || ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | || ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА | % | 80 | 81 | 82 | | | || ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | || ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИ- | | | | | | | || КАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ | | | | | | | || ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕ- | | | | | | | || ЛЕЙ ДО | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕ- | % | 25,5 | 26 | 26,5 | | | || ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | | | | | | | || В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО- | | | | | | | || ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧА- | ЧЕЛ. | 405 | 408 | 410 | | | || СТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | | | | | | | || ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | | || СТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | | | || МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- | | | | | | | || НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭК- | ЭКЗ. | 2700 | 2710 | 2720 | | | || ЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | | | | | | | || ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | | || 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ | ШТ. | 110 | 115 | 118 | | | || СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | | | | | | | || ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИ- | | | | | | | || ТЕЛЕЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОР- | ЕД. | 32 | 32 | 32 | | | || МИРОВАНИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 51 | 52 | 53 | | | || ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУР- | МЕРО- | | | | | | || СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | | || | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ | ЕД. | 120500 | 121000 | 121500 | | | || ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4780 | 4785 | 4790 | | | || БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИН- | | | | | | | || ФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВА- | | | | | | | || НИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МА- | ЕД. | 2780 | 2790 | 2800 | | | || ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНО- | ЕД. | 76500 | 77500 | 77500 | | | || ГО ФОНДА | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРА- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | | | || БОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИ- | | | | | | | || ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И | ЕД. | 120 | 120 | 120 | | | || БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | | | | | | | || НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО | | | | | | | || ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ ПЛАНИ- | | | | | | | || РУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | | || РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА | | | | | | | || МИКРОНОСИТЕЛИ) | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 300 | 310 | 320 | | | || ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМА- | МЕРО- | | | | | | || ЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | ПРИ- | | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | | | || МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | МЕРО- | | | | | | || ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | ПРИ- | | | | | | || | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГО- | ЕД. | 5 | 5 | 5 | | | || ТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | | | | | | | || СКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРО- | 81 | 90 | 100 | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | ЦЕНТ | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И | | | | | | | || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИ- | | | | | | | || ЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- | | | | | | | || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | | | || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 90 | 90 | 100 | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И | | | | | | | || ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕ- | | | | | | | || НИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | || ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | || ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 100 | 72 | 54 | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО- | | | | | | | || РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | | | | | | | || РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | || ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | ||-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | ПРОЦЕ- | 9 | 9 | 9 | | | || УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | НТ | | | | | | || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, В | | | | | | | || КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РА- | | | | | | | || БОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ | | | | | | | || ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И | | | | | | | || ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- | | | | | | | || ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕ- | | | | | | | || КОНСТРУКЦИИ, % | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------