Постановление Администрации Кольского района от 31.10.2013 № 1518
Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.10.2013 г.Кола N 1518
Об утверждении муниципальной программы
"Развитие образования в Кольском районе Мурманской области"
на 2014-2016 годы
(В редакции Постановлений Администрации Кольского района
от 03.03.2014 г. N 338; от 21.03.2014 г. N 451;
от 23.07.2014 г. N 1247;
от 30.09.2014 г. N 1759)
В соответствии с постановлением администрации Кольского района от24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализациимуниципальных программ", распоряжения администрации Кольского районаот 26.09.2013 N 80 "Об утверждении перечня муниципальных программКольского района" администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитиеобразования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановленияадминистрации Кольского района:
- от12.02.2013 N 141, от 25.06.2013 N 882, от 13.08.2013 N 1132;
- от 14.11.2012 N 1472, от 27.06.2013 N 892, от13.08.2013 N 1131, от 28.10.2013 N 1502;
- от 16.04.2013 N 551, от26.06.2013 N 883, от 12.08.2013 N 1121;
- от 16.04.2013 N 553, от28.06.2013 N 906, от 13.08.2013 N 1130;
- от 16.04.2013 г. N 550, от 26.06.2013 г.N 884, от 12.08.2013 г. N 1120;
- от11.12.2012 г. N 1632.
3. Отделу образования администрации Кольского района (Непеина И.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителейобразовательных организаций и обеспечить исполнение программныхмероприятий.
4. Разместить постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы администрации Кольского района Лихолата А. П.
Глава администрации М.В. Чекрыгин
Утверждена
постановлением
администрации Кольского района
от 31.10.2013 N 1518
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ"
НА 2014-2016 ГОДЫ (В редакции Постановлений Администрации Кольского района
от 03.03.2014 г. N 338; от 21.03.2014 г. N 451;
от 23.07.2014 г. N 1247;
от 30.09.2014 г. N 1759)
Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие образования в Кольском районе" на 2014-2016 годы-----------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" || | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕ- || | ГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ; || | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ; || | - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ; || | - ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА || | ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ; || | - СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ; || | - СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРА- || | ЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ КОМФОРТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕ- || | НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА; || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, || | ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФИ- || | ЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ КАК ОСНОВЫ ИХ УСПЕШНОГО || | ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ. || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ДЕТЕЙ. || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА" || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИ- || | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" || | - ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА || | ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ; || | - РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЧЕРЕЗ || | ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ, РАСШИ- || | РЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ; || | - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО- || | ВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА; || | - ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ || | И СПОРТОМ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНЫХ || | ПРАВИЛ И НОРМ, ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ- || | ДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ ЗА- || | ЩИЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ || | ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНО- || | ГО РЕЖИМА, КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ПРИ ОР- || | ГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК; || | - ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮ- || | ЩИХСЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧИТЬ ШКОЛЬНИКОВ ДОСТУПНЫМ, КАЧЕСТ- || | ВЕННЫМ, ПОЛЕЗНЫМ ПИТАНИЕМ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" || | - ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКО- || | ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ || | ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТ- || | ВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕ- || | ТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО || | РАЙОНА. || | - ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ МУНИЦИ- || | ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОЛЬСКО- || | ГО РАЙОНА. || | - СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИ- || | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА" || | - ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПО- || | МОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕ- | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ || ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" || (ИНДИКАТОРЫ) | 1. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ || РЕАЛИЗАЦИИ | ПРОФИЛЬНОГО И УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТАР- || ПРОГРАММЫ | ШЕКЛАССНИКОВ, ДО 100% К 2016 ГОДУ. || | 2. ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБЩЕОБ- || | РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕ- || | НИЯ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ, ДО 100% К 2015 Г. || | 3. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ, ПОЛУЧАЮ- || | ЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДИС- || | ТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, - 100% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ- || | ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА || | ДОМУ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ. || | 4. ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, || | ОТВЕЧАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ, ДО || | 95% К 2016 ГОДУ. || | 5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОХВАЧЕННЫХ ДИАГНОСТИКОЙ ГОТОВНО- || | СТИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТУПЕНИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБУ- || | ЧАЮЩИХСЯ, ДО 75% К 2016 ГОДУ. || | 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕК- || | ТРОННОМ ВИДЕ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБРАЗО- || | ВАНИЯ, ДО 61% К 2016 ГОДУ. || | 7. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО И || | ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБУ- || | ЧАЮЩИХСЯ, ЗАНЯТЫХ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ДЕТЕЙ, ДО 25% К 2016 ГОДУ. || | 8. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МЕСТ В ДОУ ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО || | ЗДАНИЯ В ПГТ. МУРМАШИ ДО 2282 К 2014 ГОДУ. || | 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА- || | НИЯ (ЦИПР) ДО 2,5%(ОТ 2256 ОХВАЧЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИ- || | ЕМ) К 2014 ГОДУ. || | 10. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С || | ОВЗ ДО 237 ЧЕЛ. (228 ЧЕЛ. В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННО- || | СТИ + 9 ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ). || | 11. ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ДОУ || | ДО 8% (2 ДОО ИЗ 25) К 2016 ГОДУ. || | 12. ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОТВЕЧАЮ- || | ЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗО- || | ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВОСПИТАННИКОВ, ДО 90% || | К 2016 ГОДУ. || | 13. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕН- || | НЫЕ НА ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ- || | ТУРОЙ И СПОРТОМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛО- || | ДЕЖНОЙ СРЕДЕ ДО 80% К 2016 ГОДУ. || | 14. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ || | СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ДО 70% К 2016 ГОДУ. || | 15. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СО- || | ВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ДО 0,8% К 2016 ГОДУ. || | 16. ДОЛЯ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ СИГНАЛ || | СРАБАТЫВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫВЕДЕН НА || | ПУЛЬТЫ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ И ОХРАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДО 60% К 2016 || | ГОДУ. || | 17. УВЕЛИЧЕНИЕ К 2016 ГОДУ ДОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТ- || | НОСЯЩИХСЯ К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ- || | СТИКЕ, ПО ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - С 56,5% ДО 75%, ПО ОБЩЕОБ- || | РАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - С 60% ДО 80%. || | 18. ДОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМАМИ ВИ- || | ДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ДО 30% К 2016 ГОДУ. || | 19. ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМ ОДНОРАЗОВЫМ || | ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ, ДО 92% К 2016 ГОДУ. || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" || | -УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ ВСЕМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА И ОЗ- || | ДОРОВЛЕНИЯ (2014Г. - 38%, 2015Г. - 40%, 2016Г. - 40%); || | -СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО || | ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ; || | -УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУА- || | ЦИИ, ОХВАЧЕННЫХ ВСЕМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ (2014Г. - || | 38%, 2015Г. - 40%, 2016Г. - 40%) || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ДОЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- || | НУЮ УСЛУГУ; || | - ДОЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- || | НУЮ УСЛУГУ; || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | 1. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ ДО 18 || | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИ- || | ЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ || | 2. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО- || | ГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ, || | ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕ- || | ТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО- || | ГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА- || | ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА" || | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО ПОВЫСИВШИХ КВАЛИФИ- || | КАЦИЮ И (ИЛИ) ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ. ДО- || | ЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИ- || | ФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ. || | КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕС- || | СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОН- || | КУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" || ПОДПРОГРАММ |--------------------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" || |--------------------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || | (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || |--------------------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || | (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" || |--------------------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || | (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || |--------------------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯ- || | ТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА" ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПРОГРАММЫ | ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК- | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || КООРДИНАТОР | || ПРОГРАММЫ | ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГГ. || РЕАЛИЗАЦИИ | 2014 ГОД - 1 ЭТАП || ПРОГРАММЫ | 2015 ГОД - 2 ЭТАП || | 2016 ГОД - 3 ЭТАП ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 3 086466,8 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 0 ТЫС. РУБ. || ПРОГРАММЫ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 1 983077,0 ТЫС. РУБ. || | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 1 103389,8 ТЫС. РУБ., ИЗ НИХ: || | || | 2014 ГОД - 961550,3 ТЫС. РУБ., || | В Т. Ч.: || | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 0 ТЫС. РУБ. || | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 615577,5 ТЫС. РУБ. || | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 345972,8 ТЫС. РУБ., || | || | 2015 ГОД -1040974,9 ТЫС. РУБ., || | В Т. Ч.: || | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 0 ТЫС. РУБ. || | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 672 400,4ТЫС. РУБ. || | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 368 574,5 ТЫС. РУБ., || | || | 2016 ГОД - 1 083 941,6 ТЫС. РУБ., || | В Т. Ч.: || | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 0 ТЫС. РУБ. || | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 695 099,1 ТЫС. РУБ. || | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 388 842,5 ТЫС. РУБ. ||------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ || КОНЕЧНЫЕ | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" || РЕЗУЛЬТАТЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ || РЕАЛИЗАЦИИ | КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА НЕЗАВИСИМО ОТ СОЦИАЛЬНОГО И || ПРОГРАММЫ | ИМУЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ. || | 2. ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ || | С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАН- || | ДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. || | 3. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА || | ОБРАЗОВАНИЯ. || | 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ || | ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ. || | 5. СНИЖЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ РЕСТРУКТУ- || | РИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ, КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, || | ПОВЫШЕНИЯ НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ. || | 6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО- || | СТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИ- || | НАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. || | 7. ОТКРЫТИЕ ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ || | СИТУАЦИИ И ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; || | 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА- || | НИЯ. || | 9. СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ- || | КОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. || | 10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ- || | РОЙ И СПОРТОМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖ- || | НОЙ СРЕДЕ, || | 11. МОДЕРНИЗАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ || | СПОРТИВНЫХ ШКОЛ. || | 12. УМЕНЬШЕНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. || | 13. ПРИВЕДЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С || | ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И || | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ || | НА ОБЪЕКТАХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДОПУЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ГИБЕЛИ И || | ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. || | 14. ПРИВЕДЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С || | УСТАНОВЛЕННЫМИ САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ, ПОВЫШЕНИЕ || | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ. || | 15. УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРО- || | ИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕДОПУЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ || | ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДТП. || | 16. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОСТУП- || | НЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, ПОЛЕЗНЫМ ПИТАНИЕМ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" || | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВ- || | ЛЕНИЯ ДЕТЕЙ; || | ОХВАТ ВСЕМИ ВИДАМИ ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ С 35% || | ДО 40% ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА; || | УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУА- || | ЦИИ, ОХВАЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ С || | 32% ДО 40%. || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО- || | ВАНИЯ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ, ПОЛУ- || | ЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА- || | ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ - 95%; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ || | ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ - || | 95%. || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВА- || | ТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 68%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВА- || | ТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИ- || | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ || | ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА" || | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКА- || | ЦИИ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ СОСТАВИТ 100%. || | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВА- || | ЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ, СОСТАВИТ 50%. || | ВОЗРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- || | САХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОН- || | КУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, ВОЗРАСТЕТ ДО 35% |-----------------------------------------------------------------------------------------------
Паспорт подпрограммы N 1
"Развитие образования в Кольском районе Мурманской области"----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | НА 2014-2016 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ, | || В КОТОРУЮ ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КА- || ПОДПРОГРАММЫ | ТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ; || | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ; || | - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ; || | - ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА || | ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ; || | - СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ; || | - СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБ- || | РАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ КОМФОРТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ || | ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ | - ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА || ПОДПРОГРАММЫ | ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ; || | - РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЧЕРЕЗ || | ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ, РАСШИ- || | РЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ; || | - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО- || | ВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА; || | - ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ- || | РОЙ И СПОРТОМ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНЫХ || | ПРАВИЛ И НОРМ, ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ- || | ДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ ЗА- || | ЩИЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ || | ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНО- || | ГО РЕЖИМА, КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ПРИ || | ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК; || | - ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮ- || | ЩИХСЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧИТЬ ШКОЛЬНИКОВ ДОСТУПНЫМ, КАЧЕСТ- || | ВЕННЫМ, ПОЛЕЗНЫМ ПИТАНИЕМ ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ | 1. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ || ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ПРОФИЛЬНОГО И УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА || (ИНДИКАТОРЫ) | СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ДО 100% К 2016 ГОДУ. || РЕАЛИЗАЦИИ | 2. ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБЩЕОБ- || ПОДПРОГРАММЫ | РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕ- || (С УКАЗАНИЕМ | НИЯ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ, ДО 100% К 2015 Г. || ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ) | 3. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ, ПОЛУЧАЮ- || | ЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДИ- || | СТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, - 100% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ- || | ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА || | ДОМУ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ. || | 4. ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ- || | ЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВ- || | ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ШКОЛЬНИ- || | КОВ, ДО 95% К 2016 ГОДУ. || | 5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОХВАЧЕННЫХ ДИАГНОСТИКОЙ ГОТОВНО- || | СТИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТУПЕНИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБУ- || | ЧАЮЩИХСЯ, ДО 75% К 2016 ГОДУ. || | 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕК- || | ТРОННОМ ВИДЕ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБРАЗО- || | ВАНИЯ, ДО 61% К 2016 ГОДУ. || | 7. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО И || | ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБУ- || | ЧАЮЩИХСЯ, ЗАНЯТЫХ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ДЕТЕЙ, ДО 25% К 2016 ГОДУ. || | 8. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МЕСТ В ДОУ ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО || | ЗДАНИЯ В ПГТ. МУРМАШИ ДО 2282 К 2014 ГОДУ. || | 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО- || | ВАНИЯ (ЦИПР) ДО 2,5%(ОТ 2256 ОХВАЧЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВА- || | НИЕМ) К 2014 ГОДУ. || | 10. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С || | ОВЗ ДО 237 ЧЕЛ. (228 ЧЕЛ. В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕН- || | НОСТИ + 9 ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ). || | 11. ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В || | ДОУ ДО 8% (2 ДОО ИЗ 25) К 2016 ГОДУ. || | 12. ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОТВЕ- || | ЧАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБ- || | РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВОСПИТАННИКОВ, ДО || | 90% К 2016 ГОДУ. || | 13. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВ- || | ЛЕННЫЕ НА ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ || | КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В || | МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ДО 80% К 2016 ГОДУ. || | 14. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ || | СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ДО 70% К 2016 ГОДУ. || | 15. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СО- || | ВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ДО 0,8% К 2016 ГОДУ. || | 16. ДОЛЯ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ СИГНАЛ || | СРАБАТЫВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫВЕДЕН НА || | ПУЛЬТЫ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ И ОХРАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДО 60% К || | 2016 ГОДУ. || | 17. УВЕЛИЧЕНИЕ К 2016 ГОДУ ДОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, || | ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАК- || | ТЕРИСТИКЕ, ПО ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - С 56,5% ДО 75%, ПО ОБ- || | ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - С 60% ДО 80%. || | 18. ДОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМАМИ || | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ДО 30% К 2016 ГОДУ. || | 19. ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМ ОДНОРАЗОВЫМ || | ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ, ДО 92% К 2016 ГОДУ ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014 ГОД - 1 ЭТАП || РЕАЛИЗАЦИИ | 2015 ГОД - 2 ЭТАП || ПОДПРОГРАММЫ | 2016 ГОД - 3 ЭТАП ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ: || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | - БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, || ПОДПРОГРАММЫ | - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ; || | - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ. || | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ: || | ВСЕГО 65533,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: || | - БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 59029,7 ТЫС. РУБ. || | - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 6 473,8 ТЫС. РУБ. || | - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ - 30,0 ТЫС. РУБ. || | ПО ГОДАМ: || | 2014-16953,5 ТЫС. РУБ. || | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: || | - БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 16649,7 ТЫС. РУБ. || | - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ -273,8 ТЫС. РУБ. || | - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ - 30,0 ТЫС. РУБ. || | 2015-27 390,0 ТЫС. РУБ. || | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: || | - БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 21 190,0 ТЫС. РУБ. || | - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 6200,0 ТЫС. РУБ. || | - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ - 0 ТЫС. РУБ. || | 2016-21 190,0 ТЫС. РУБ. || | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: || | - БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 21 190,0 ТЫС. РУБ. || | - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 0 ТЫС. РУБ. || | - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ - 0 ТЫС. РУБ. ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ || КОНЕЧНЫЕ | КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА НЕЗАВИСИМО ОТ СОЦИАЛЬНОГО И || РЕЗУЛЬТАТЫ | ИМУЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ. || РЕАЛИЗАЦИИ | 2. ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ || ПОДПРОГРАММЫ | С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАН- || | ДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. || | 3. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА || | ОБРАЗОВАНИЯ. || | 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ || | ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ. || | 5. СНИЖЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ РЕСТРУКТУ- || | РИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ, КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, || | ПОВЫШЕНИЯ НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ. || | 6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО- || | СТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ || | ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. || | 7. ОТКРЫТИЕ ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ || | СИТУАЦИИ И ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; || | 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО- || | ВАНИЯ. || | 9. СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРО- || | СТКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. || | 10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ- || | РОЙ И СПОРТОМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖ- || | НОЙ СРЕДЕ, || | 11. МОДЕРНИЗАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ || | СПОРТИВНЫХ ШКОЛ. || | 12. УМЕНЬШЕНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. || | 13. ПРИВЕДЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С || | ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И || | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ || | НА ОБЪЕКТАХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДОПУЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ГИБЕЛИ И || | ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. || | 14. ПРИВЕДЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С || | УСТАНОВЛЕННЫМИ САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ, ПОВЫШЕНИЕ || | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ. || | 15. УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРО- || | ИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕДОПУЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ || | ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДТП. || | 16. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОСТУП- || | НЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, ПОЛЕЗНЫМ ПИТАНИЕМ |----------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма N 1
Система образования Кольского района включает в себяобразовательные организации разных типов и видов, позволяющиеудовлетворить образовательные потребности различных групп населения.
В 2013 году образовательную программу дошкольного образованияреализуют 23 образовательные организации, в том числе 23 дошкольныхобразовательных организаций (далее - ДОО).
В 2013 году осуществляется строительство детского сада в п.Мурмаши.Создана сеть общеобразовательных организаций (далее - ОО), позволяющаяудовлетворить потребности граждан в получении общего образования:дневные ОО начального общего образования - 1, основного общего - 2,среднего общего - 12%, специальные коррекционные ОО - 1, вечерние(сменные) - 1.
Программами профильного обучения охвачено 100% обучающихсятретьей ступени обучения (2012 год - 100%), в том числе в 1 ресурсномцентре (МОУ Мурмашинская СОШ N 1). С 1 сентября 2013 года 63 ребенка сограниченными возможностями здоровья обучаются в специальных(коррекционных) классах VIII вида в структуре МБОУ Кольской СОШ N 2. В2013 году 25 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются вформе инклюзии (2012 г. - 26 чел.). Для решения проблемы доступностиобразовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровьяиз числа детей-инвалидов, обучающихся на дому, в Мурманской областисоздан Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов. В2012-2013 учебном году в Ресурсном центре дистанционного образованиядетей-инвалидов Мурманской области (далее - Центр) получалиобразовательные услуги 20 детей-инвалидов из общеобразовательныхучреждений Кольского района (АППГ - 14 детей-инвалидов). Показатель2012 года по Кольскому району достигнут полностью. 100% детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов, обучающихсяиндивидуально на дому и не имеющих медицинских противопоказаний кработе с компьютером, получали дистанционные образовательные услуги вЦентре.
Обеспечена доступность образования в сельской местности, в 100%сельских ОО осуществляется подвоз обучающихся, проживающих вотдаленных населенных пунктах.
Обеспечены организационные, нормативные правовые, кадровые,материально-технические условия для введения новых федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального общегообразования (далее - ФГОС НОО). В 2013/2014 учебном году охват младшихшкольников составил 87% (2012/2013-64,6%).
Начинается работа по переходу на ФГОС основного общегообразования (далее - ФГОС ООО), что потребует опережающегопрофессионального повышения квалификации и переподготовкипедагогических работников, создание материально-технических условий,соответствующих требованиям ФГОС ООО.
Введена новая форма независимой государственной итоговойаттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программыосновного общего образования. Единый государственный экзамен (далее -ЕГЭ) по всем предметам проходит в штатном режиме. На протяжении всехлет проведения ЕГЭ средний тестовый балл выпускников по всемобщеобразовательным предметам остается стабильным, доля обучающихся,получивших по итогам экзаменов количество баллов ниже минимума,установленного Рособрнадзором, стабильно низкой.
В области созданы условия для творческого и интеллектуальногоразвития детей во внеурочное время. Общий охват детей услугамидополнительного образования составляет 67,6% от общей численностидетей возрасте от 5 до 18 лет.
Создана система выявления и поддержки одаренных детей: проводитсяболее 50 мероприятий, функционирует муниципальный координационныйцентр по работе с одаренными детьми, Кольский район активно участвуетв реализации проектов и мероприятий Российской научной социальнойпрограммы для молодежи и школьников "Шаг в будущее".
Одной из форм работы с одаренными детьми является проведениевсероссийской олимпиады школьников. Ежегодно проводится муниципальныйэтап по 17 учебным предметам, победители и призеры из числаобучающихся 9-11 классов результативно принимают участие врегиональном этапе. В 2012 году 26% участников стали победителями ипризерами (2011 год - 30%) муниципального этапа олимпиады. Ежегоднорастет количество победителей и призеров регионального этапаолимпиады: 2012-3 чел. (6% от общего количества участников), 2013 чел.- 5 чел. (13,5% от общего количества участников).
Структура объединений дополнительного образования детейпредставлена всеми направлениями. Самыми популярными остаютсяфизкультурно-спортивная 1554 чел. (55% и художественно-эстетическаянаправленности 772 чел. (28%. Вместе с тем, объединения технического испортивно-технического направлений составляют лишь 7,4%, эколого-биологического - 3%, туристско-краеведческого - 2,9%. Проводитсяцеленаправленная работа по реализации мер, направленных насформирование здорового образа жизни обучающихся.
В образовательных учреждениях Кольского района ежегодносовершенствуется содержание дополнительного образования, формы итехнологии образовательного процесса в соответствии с изменяющимисязапросами детей и их родителей (законных представителей).
Формируется многофункциональная муниципальная система оценкикачества образования (далее - МСОКО), включающая:
- действующие и апробируемые государственные итоговыеаттестационные процедуры (государственная итоговая аттестация, единыйгосударственный экзамен);
- диагностические мониторинговые обследования образовательныхорганизаций и обучающихся;
- внутренний мониторинг качества образования, проводимыйобразовательными организациями.
Необходимость организации круглогодичного отдыха и оздоровленияобучающихся Кольского района в целях укрепления их здоровья ифизического развития обусловлена суровыми климатическими условиямиКольского полуострова.
Вместе с тем, обращают на себя внимание следующие проблемы:
- объем предложения услуг по сопровождению детей раннего возраста(от 0 до 3 лет), не посещающих ДОО;
- наличие разрыва в качестве образовательных результатов междуобразовательными организациями, работающих в разных социокультурныхусловиях;
- недостаточный уровень индивидуализации образования приреализации учебных траекторий одаренных детей;
- диспропорция в структуре объединений дополнительногообразования детей (техническое творчество, эколого-биологическое,туристско-краеведческое направление);
- отсутствие системы психолого-педагогического сопровождениядетейс ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях.
Принципиальные изменения будут происходить в следующихнаправлениях:
- обеспечение государственных гарантий на получение дошкольногообразования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере,необходимом для реализации образовательных программ дошкольногообразования в части финансового обеспечения расходов на оплату трудаработников дошкольных образовательных организаций, на учебные расходы(за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды икоммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) всоответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность,установленными законодательством Мурманской области;
- введение дополнительных мест в ДОО за счет строительствадетского сада в п. Мурмаши;
- получение методической, психолого-педагогической,диагностической и консультативной помощи без взимания платы вконсультационных центрах, том числе в ДОО.
- реализация адресных программ перевода в эффективный режимработы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты;
- реализация мер, направленных на развитие молодых талантов идетей с высокой мотивацией к обучению;
- развитие потенциала системы дополнительного образования детей вформировании мотивации к познанию и творчеству, здоровому образужизни, совершенствованию практики социального проектирования,добровольческой деятельности учащихся, эффективных моделейпрофилактической работы с детьми и молодежью.
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей позволятсохранить и укрепить здоровье обучающихся, а в каникулярный периодпродолжить формирование здорового образа жизни.
Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этаперазвития образования является обеспечение доступности качественногодошкольного, общего и дополнительного образования независимо от местажительства и доходов родителей.
На уровне дошкольного образования:
- развитие современной инфраструктуры дошкольного образования засчет строительства современных зданий ДОО (с разработкой современныхпроектов для повторного применения), реконструкции существующихдетских садов);
-создание для детей, не посещающих детские сады, дошкольных группв ОО, развитие вариативных форм дошкольного образования, в том численегосударственных детских организаций, семейных детских садов;
- формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннегоразвития детей (0-3 лет), включая широкую информационную поддержкусемей.
На уровне общего и дополнительного образования:
- комплексное сопровождение введения ФГОС общего образования;
- расширение сети инновационных площадок;
- поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи,обеспечение доступности качественного дополнительного образованиядетей с различными образовательными потребностями и возможностями,формирование у учащихся российской идентичности, толерантногосознания, здорового образа жизни;
- обеспечение доступности качественного образования для всехдетей с ограниченными возможностями здоровья в различных формах, в томчисле в форме инклюзивного образования, расширение компетенцийпедагогических кадров по обучению детей данной категории.
В организации отдыха и оздоровления детей:
- организация отдыха детей, в т. ч. детей, оказавшихся в тяжелойжизненной ситуации, в оздоровительных организациях, расположенных запределами Мурманской области;
- поддержка и развитие сети оздоровительных организаций,расположенных на территории области.
Таким образом, в период реализации Подпрограммы предстоитзавершить процесс модернизации системы дошкольного, общего идополнительного образования.
2. Основные цели и задачи подпрограммы N 1----------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМ. |-------------------------------------|| | | | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ОБУ- | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 || | ЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФИЛЬНОГО | | | | | | || | И УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | || | КОЛИЧЕСТВА СТАРШЕКЛАССНИКОВ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 2. | ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, | % | 40 | 65 | 100 | 100 | 100 || | ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ | | | | | | || | ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ВТО- | | | | | | || | РОГО ПОКОЛЕНИЯ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА | | | | | | || | ШКОЛЬНИКОВ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 3. | КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮ- | ЧЕЛ. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 || | ЩИХСЯ НА ДОМУ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВА- | | | | | | || | НИЕ ПО ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ | | | | | | || | ПРОГРАММАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВА- | | | | | | || | НИЯ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 4. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ | % | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 || | ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГО- | | | | | | || | БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО | | | | | | || | КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАНЯТЫХ В | | | | | | || | ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | | | | | || | ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 5. | ДОЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБ- | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 || | РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОТВЕЧАЮ- | | | | | | || | ЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УСЛО- | | | | | | || | ВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО | | | | | | || | ПРОЦЕССА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА | | | | | | || | ШКОЛЬНИКОВ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 6. | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОХВАЧЕН- | % | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 || | НЫХ ДИАГНОСТИКОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ | | | | | | || | НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТУПЕНИ, ОТ ОБЩЕГО КО- | | | | | | || | ЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 7. | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕ- | % | 38 | 61 | 61 | 61 | 61 || | МЫХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОН- | | | | | | || | НОМ ВИДЕ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УСЛУГ, ОКА- | | | | | | || | ЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 8. | УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МЕСТ В МДОУ ЗА | КОЛ- | 3045 | 3045 | 3045 | 3120 | 3120 || | СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ В ПГТ. | ВО | | | | | || | МУРМАШИ | МЕСТ | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 9. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНЫХ | % | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 || | ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | (ЦИПР) | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 10. | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО | ЧЕЛ. | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 || | ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 11. | ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 || | УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ СОВРЕМЕН- | | | | | | || | НЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТ- | | | | | | || | ВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОТ | | | | | | || | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВОСПИТАННИКОВ, ДО | | | | | | || | 90% | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 12. | ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 8,7 || | МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В МДОУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) || П/П | ПРОГРАММНЫЕ | | | ИСПОЛНЕ- | ФИНАНСИ- |-----------------------------------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ | | | НИЯ | РОВАНИЯ | ИТОГО | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ВСЕГО | 15227,4 | 1500,4 | 6 816,0 | 6 911,0 || | НОЙ СРЕДЫ, НАПРАВЛЕННАЯ НА | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ | |----------+---------+---------+----------+----------|| | ДОСТИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КА- | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | ЧЕСТВА УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 15227,4 | 1500,4 | 6 816,0 | 6 911,0 ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 1.2 | РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 || | МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ | |----------+---------+---------+----------+----------|| | ОБРАЗОВАНИЯ | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 1.3 | РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 || | МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗО- | АДМИНИСТРАЦИИ | ОБРАЗОВАНИЯ АД- | |----------+---------+---------+----------+----------|| | ВАНИЯ | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | МИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 1.4. | СУБСИДИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ВСЕГО | 273,8 | 273,8 | 0 | 0 || | БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪ- | АДМИНИСТРАЦИИ | ОБРАЗОВАНИЯ АД- | |----------+---------+---------+----------+----------|| | ЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | МИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | СТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ- | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------+---------+---------+----------+----------|| | ВЕННОСТИ (ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ | | | | ОБ | 273,8 | 273,8 | 0 | 0 || | ОСТАТКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ) | | | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 1.5. | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНО- | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2015 | ВСЕГО | 125,0 | 30,0 | 95,0 | 0 || | СТИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ | |----------+---------+---------+----------+----------|| | ЯХ (УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | ПАНДУСА, ОСНАЩЕНИЕ ПОРУЧНЯ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------+---------+---------+----------+----------|| | МИ) | | | | ОБ | | | 0 | 0 || | | | | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 125,0 | 30,0 | 95,0 | 0 ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 1.6. | МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2015 | ВСЕГО | 30,0 | 30,0 | | || | ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ |-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| | РАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 30,0 | 30,0 | | || | 2011-2015 ГОДЫ | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | | | | || | | | |-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | | | | 0 ||------+---------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | ВСЕГО | 15656,2 | 1834,2 | 6 911,0 | 6 911,0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ФБ | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ОБ | 273,8 | 273,8 | 0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | МБ | 15352,4 | 1530,4 | 6 911,0 | 6 911,0 ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НА- | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ВСЕГО | 7562,0 | 502,0 | 3 530,0 | 3 530,0 || | ПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ |-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| | ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | |-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 7562,0 | 502,0 | 3 530,0 | 3 530,0 ||------+---------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | ВСЕГО | 7562,0 | 502,0 | 3 530,0 | 3 530,0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | МБ | 7562,0 | 502,0 | 3 530,0 | 3 530,0 ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1 | ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕС- | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ВСЕГО | 6968,2 | 1203,0 | 2882,6 | 2882,6 || | ПЕЧИВАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ОБ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ | |----------+---------+---------+----------+----------|| | РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 6968,2 | 1203,0 | 2882,6 | 2882,6 ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 3.2 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | МБ | 28117,1 | 13044,3 | 7536,4 | 7536,4 || | И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 3.3. | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КА- | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ОБ | 6200 | 0 | 6200 | 0 || | ПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РЕМОН- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | ТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | ||------+------------------------------+-------------------+------------------+-----------+----------+---------+---------+----------+----------|| 3.4 | ШКОЛЬНОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014-2016 | ВСЕГО | 1030,0 | 370,0 | 330,0 | 330,0 || | | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | АДМИНИСТРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИИ | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | | | | МБ | 1030,0 | 370,0 | 330,0 | 330,0 ||------+---------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3 | ВСЕГО | 42315,3 | 14617,3 | 16 949,0 | 10 749,0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ОБ | 6 200,0 | 0 | 6 200,0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | МБ | 36115,3 | 14617,3 | 10 749,0 | 10 749,0 ||------+---------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО | 65533,5 | 16953,5 | 27 390,0 | 21 190,0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ФБ | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | ОБ | 6473,8 | 273,8 | 6 200,0 | 0 || | |----------+---------+---------+----------+----------|| | | МБ | 59029,7 | 16649,7 | 21 190,0 | 21 190,0 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 1----------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 65533,5 | 16953,5 | 27 390,0 | 21 190,0 ||-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 59029,7 | 16649,7 | 21 190,0 | 21 190,0 ||-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 6473,8 | 273,8 | 6200,0 | 0 ||-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |----------------------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета.
Паспорт подпрограммы N 2
"Обеспечение отдыха и оздоровление детей"--------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014-2016 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ||------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ ВСЕМИ ФОРМАМИ ОТ- || ПОКАЗАТЕЛИ | ДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ (2014Г. - 38%, 2015Г. - 40%, 2016Г. - || (ИНДИКАТОРЫ) | 40%); || РЕАЛИЗАЦИИ | - СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ || ПОДПРОГРАММЫ | ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ; || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕН- || ПО ГОДАМ) | НОЙ СИТУАЦИИ, ОХВАЧЕННЫХ ВСЕМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВ- || | ЛЕНИЯ (2014Г. - 38%, 2015Г. - 40%, 2016Г. - 40%) ||------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | ПЕРИОД С 2014 ПО 2016 ГОДЫ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЦП 9023,8 ТЫС. РУБ., || ПОДПРОГРАММЫ | ИЗ НИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 5479,6 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 3544,2 ТЫС. РУБ., В Т. Ч. ПО || | ГОДАМ: || | - 2014 Г. - 2963,6 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || | 1181,4 ТЫС. РУБ. ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, || | 1782,2 ТЫС. РУБ. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА || | - 2015 Г. - 3030,1 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || | 1181,4 ТЫС. РУБ. ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, || | 1848,7 ТЫС. РУБ. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА || | - 2016 Г. - 3030,1 ТЫС. РУБ., В Т. Ч.: || | 1181,4 ТЫС. РУБ. ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, || | 1848,7 ТЫС. РУБ. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ||------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗ- || РЕЗУЛЬТАТЫ | ДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ; || РЕАЛИЗАЦИИ | ОХВАТ ВСЕМИ ВИДАМИ ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ || ПОДПРОГРАММЫ | С 35% ДО 40% ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА; || | УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ || | СИТУАЦИИ, ОХВАЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА И ОЗДО- || | РОВЛЕНИЯ С 32% ДО 40% |--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма N 2
Деятельность муниципальной системы образования - это частьсоциальной политики органов местного самоуправления в муниципальномобразовании Кольский район, целью которой является формированиездорового образа жизни населения, в частности детей в возрасте от 6 до18 лет.
Организация отдыха и оздоровления детей - один из существенныхэлементов деятельности образования по охране здоровья подрастающегопоколения.
В 2013 г. в 14 лагерях с дневным пребыванием отдыхом охвачено 860детей (24%) от количества обучающихся с 1 по 11 классы. Взаимодействиеобщеобразовательных учреждений и учреждений дополнительногообразования позволило сделать отдых детей полноценным, насыщенныммероприятиями по всем направлениям воспитательной деятельности.Большое внимание уделялось профилактике асоциальных явлений:подростки, состоящие на учете в КДН и ПДН, были вовлечены вобщественную жизнь учреждений образования (посещали лагеря с дневнымпребыванием, были трудоустроены через Центр занятости населения).
Сложившаяся в районе система организации отдыха и оздоровлениядетей обеспечивает устойчивую тенденцию к росту охвата детей всемивидами организованного отдыха, предоставила возможность детям из семейвсех слоев населения реализовать свое право на полноценный отдых иоздоровление.
Нормативно-правовая база позволяет в целом успешно решать многиевозникающие проблемы в организации отдыха и оздоровления детей.
Среди проблем, требующих первоочередного внимания, выделяютсяследующие:
- более полное вовлечение в организованный отдых детей изсоциально-защищенных семей (малообеспеченных, многодетных, опекунских,приемных);
- вовлечение в организованный отдых одаренных детей с цельюразвития их творческих способностей;
- развитие профильных лагерей
- привлечение к организации отдыха и оздоровления детейучреждения физкультурно-спортивной и творческой направленности.
Решению названных вопросов будет способствовать подпрограмма"Организация отдыха и оздоровления детей" на 2014-2016 гг.
2. Основные цели и задачи подпрограммы N 2---------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗ |---------------------------------------|| | | М. | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ ГОД | ПОДПРОГРАММЫ || | | | ГОД | | || | | |--------+---------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ||-------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ОХВА- | % | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 || | ЧЕННЫХ ВСЕМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА | | | | | | || | И ОЗДОРОВЛЕНИЯ | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----+--------+---------+------+------+------|| 2. | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬ- | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 || | НЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВА- | | | | | | || | НИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ- | | | | | | || | РЕЖДЕНИЙ | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----+--------+---------+------+------+------|| 3. | УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, НАХО- | % | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 || | ДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ | | | | | | || | СИТУАЦИИ, ОХВАЧЕННЫХ ВСЕМИ | | | | | | || | ФОРМАМИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ИСПОЛНЕН- | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) || | | | ИЯ | |------------------------------------|| | | | | | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ МУРМАНСКОЙ | ОТДЕЛ | МАРТ, | ОБЛАСТНОЙ | 5479,6 | 1782,2 | 1848,7 | 1848,7 || | ОБЛАСТИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | ОБРАЗОВАНИЯ | МАЙ- | БЮДЖЕТ | | | | || | С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫХ | | ИЮЛЬ, | | | | | || | НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | НОЯБРЬ | | | | | || | | | 2014-2016 | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------------+-----------+------------------+---------+--------+--------+--------|| 2. | ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ | ОТДЕЛ | МАРТ, | БЮДЖЕТ | | | | || | ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ ОБРАЗОВА- | ОБРАЗОВАНИЯ | МАЙ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЫЕЗДНОГО ОЗДО- | | ИЮЛЬ, | | 3 544,2 | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 || | РОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ | | НОЯБРЬ | | | | | || | МОУ ДОД ДЮСШ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ | | 2014-2016 | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 9023,8 | 2963,6 | 3030,1 | 3030,1 ||-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------|| | - БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 3544,2 | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 ||-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------|| | - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 5479,6 | 1782,2 | 1848,7 | 1848,7 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 2-----------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 9023,8 | 2963,6 | 3030,1 | 3030,1 ||------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 5479,6 | 1782,2 | 1848,7 | 1848,7 ||------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 3544,2 | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 |-----------------------------------------------------------------------------------
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета.
Паспорт подпрограммы N 3
"Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ)
в сфере дошкольного образования"----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБ- || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | ЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ОБРА- || | ЗОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ || | ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ || | КАК ОСНОВЫ ИХ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ || | ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОШКОЛЬНУЮ ОБРА- || ПОКАЗАТЕЛИ | ЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ; || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | - ДОЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОШКОЛЬНУЮ ОБРА- || ПОДПРОГРАММЫ | ЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | || ПО ГОДАМ) | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ. || ПОДПРОГРАММЫ | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 1433191,2 || ПОДПРОГРАММЫ | ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ДАЛЕЕ - МБ) - || | 564600,5 ТЫС. РУБ., || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ОБ) - || | 868590,7 ТЫС. РУБ.; || | 2014 ГОД - 447245,2 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МБ - 171788,1ТЫС. РУБ., || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБ - 275457,1 ТЫС. РУБ.; || | 2015 ГОД - 482277,9 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МБ - 189566,4 ТЫС. РУБ., || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБ - 292711,5 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 503668,1 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МБ - 203246,0 ТЫС. РУБ., || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБ - 300422,1 ТЫС. РУБ. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ- | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО || ЗУЛЬТАТЫ | ОБРАЗОВАНИЯ || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | |----------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 3
Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ от10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", является первой ступенью всистеме непрерывного образования, что предъявляет повышенныетребования к качеству образования в дошкольном образовательномучреждении. Настоящая Программа обусловлена возрастанием ролидошкольного образования в образовательном пространстве Кольскогорайона, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возрастакачественного дошкольного образования, расширения услуг,предоставляемых образовательными учреждениями.
Исходя из поставленных задач, в качестве целевых параметровПрограммы принимается увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольную образовательную услугу, не менее 90%.
Рационализация и дифференциация сети МДОУ позволяет обеспечитьправо выбора форм и направленности дошкольного образования всоответствии с личностными особенностями ребенка; предоставлениемобразовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, втом числе - детям-инвалидам, детям, имеющим нарушения речи, зрения,опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития.
С точки зрения современных научных подходов качество образованияхарактеризуется через совокупность критериев - условийобразовательного процесса и результатов этого процесса. Поэтому, вкачестве направлений реализуемой Программы, рассматриваются такиемероприятия, как совершенствование системы управления развитиемдошкольного образования в Кольском районе.
В настоящий момент положительная динамика деятельностимуниципальных дошкольных учреждений обуславливается следующими мерами:организацией системы ранней педагогической помощи семье черезорганизацию консультаций для семей, воспитывающих детей на дому;предоставлением образовательных услуг детям с ограниченнымивозможностями здоровья. В целях реализации прав детей с ограниченнымивозможностями здоровья в муниципальных дошкольных учрежденияхфункционируют 22 группы компенсирующей направленности. Дошкольныеобразовательные учреждения различной видовой принадлежности посещает21 ребенок-инвалид.
Учитывая значимость задачи дошкольного воспитания, ежегодноопределяется норматив расходов местного бюджета по дошкольнымучреждениям.
В настоящее время активно происходит процесс стандартизациисистемы дошкольного образования путем введения федеральныхгосударственных требований к структуре образовательной программы,обеспечения работы на основе базисного учебного плана. В целях оценкикачества предоставляемых муниципальных услуг отделом образованияразработаны и утверждены показатели, характеризующие качествооказываемых услуг в сфере дошкольного образования, осуществляемых засчет средств местного бюджета. Принятые показатели определяют стандарткачества и условия предоставления услуг в данной сфере. Обеспечениевыполнения стандарта качества происходит при выполнении требований кматериально-техническим условиям, к квалификации персонала с учетомувеличения эффективности расходования бюджетных средств.
Учитывая, что основной целью является устойчивое развитие системыдошкольного образования в Кольском районе, предполагается следующийрезультат реализации Программы:
- использование потенциала системы дошкольного образования дляквалифицированной методической, диагностической и консультативнойпомощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- совершенствование экономических механизмов функционирования иразвития системы дошкольного образования, направленных на укреплениеее материально-технической и технологической базы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы N 3-----------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) ВЦП | ИЗМ. |----------------------------------------------|| | | | ОТЧЕ- | ТЕКУЩ- | ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || | | | ТНЫЙ | ИЙ ГОД | || | | | ГОД | | || | | |-------+--------+-----------------------------|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||---------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, || ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО И || ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ КАК ОСНОВЫ ИХ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ||---------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ДОЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ, | % | 79 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 || | ПОЛУЧАЮЩИХ | | | | | | | || | ДОШКОЛЬНУЮ | | | | | | | || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ | | | | | | | ||-----+---------------------------+------+-------+--------+------+------+-------+-------|| 2. | ДОЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ, | % | 82,5 | 85 | 87 | 87 | 90 | 90 || | ПОЛУЧАЮЩИХ | | | | | | | || | ДОШКОЛЬНУЮ | | | | | | | || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ | | | | | | | ||-----+---------------------------+------+-------+--------+------+------+-------+-------|| 3. | ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ, | % | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 || | УСПЕШНО ОСВОИВШИХ | | | | | | | || | ОСНОВНУЮ | | | | | | | || | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ | | | | | | | || | ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРОГРАММНЫЕ | (ГРБС) | | ИСПОЛН- | ФИНАНСИРОВ- | (ТЫС. РУБ.) || | МЕРОПРИЯТИЯ | | | ЕНИЯ | АНИЯ |--------------------------------------------|| | | | | | | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||-----+----------------------------+--------------+--------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------|| 1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | БЮДЖЕТ | 554442,8 | 167865,2 | 186449,0 | 200128,6 || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ | ОБРАЗОВАНИЯ | ДОШКОЛЬНЫЕ | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ | АДМИНИСТРАЦ- | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | РАЙОНА | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | ИИ КОЛЬСКОГО | ОРГАНИЗАЦИИ, | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЙОНА | ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | ||-----+----------------------------+--------------+--------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | БЮДЖЕТ | 10157,7 | 3922,9 | 3117,4 | 3117,4 || | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | ОБРАЗОВАНИЯ | ДОШКОЛЬНЫЕ | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ | АДМИНИСТРАЦ- | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | РАЙОНА | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И | ИИ КОЛЬСКОГО | ОРГАНИЗАЦИИ, | | | | | | || | ОБРАТНО ЛИЦАМ, | РАЙОНА | ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ | | | | | | || | РАБОТАЮЩИМ В | | ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯХ, | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. | | | | | | | | ||-----+----------------------------+--------------+--------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------|| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗМО " О | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 843388,6 | 267372,5 | 284335,5 | 291680,6 || | РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ | ОБРАЗОВАНИЯ | ДОШКОЛЬНЫЕ | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | АДМИНИСТРАЦ- | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | | | | | || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ | ИИ КОЛЬСКОГО | ОРГАНИЗАЦИИ, | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ | РАЙОНА | ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ | | | | | | || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЙ" | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | ||-----+----------------------------+--------------+--------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------|| 4 | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 7972,3 | 2553,9 | 2656,1 | 2762,3 || | ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ | ОБРАЗОВАНИЯ | ДОШКОЛЬНЫЕ | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, | АДМИНИСТРАЦ- | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | | | | | || | РАБОТАЮЩИХ В | ИИ КОЛЬСКОГО | ОРГАНИЗАЦИИ, | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | РАЙОНА | ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И | | ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ | | | | | | | | || | ГОРОДСКОГО ТИПА | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | ||-----+----------------------------+--------------+--------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------|| 5 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗМО " О МЕРАХ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 17 229,8 | 5 530,7 | 5 719,9 | 5 979,2 || | СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ | ОБРАЗОВАНИЯ | ДОШКОЛЬНЫЕ | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ИНВАЛИДОВ" В ЧАСТИ | АДМИНИСТРАЦ- | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | | | | | || | ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ | ИИ КОЛЬСКОГО | ОРГАНИЗАЦИИ, | | | | | | || | ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ | РАЙОНА | ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ | | | | | | || | И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ- | | ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ И В | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1433191,2 | 447245,2 | 482277,9 | 503668,1 ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| | - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 868590,7 | 275457,1 | 292711,5 | 300422,1 ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| | - СРЕДСТВА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 564600,5 | 171788,1 | 189566,4 | 203246,0 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 3
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области.
Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы.------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 ||-------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, | 1433191,2 | 447245,2 | 482277,9 | 503668,1 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | ||-------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 868590,7 | 275457,1 | 292711,5 | 300422,1 ||-------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| - СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 564600,5 | 171788,1 | 189566,4 | 203246,0 |------------------------------------------------------------------------------
Объем финансирования программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиимуниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
Паспорт подпрограммы N 4
"Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ)
в сфере ОБЩЕГО образования"----------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014-2016 || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | ГОДЫ || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (РАБОТ) В || | СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | 1. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ || ПОКАЗАТЕЛИ | ДО 18 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРА- || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | ЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ- || ПОДПРОГРАММЫ | НИЯХ || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | 2. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- || ПО ГОДАМ) | НЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ- || | ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ. || ПОДПРОГРАММЫ | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ:1368607,9 ТЫС. || ПОДПРОГРАММЫ | РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 276598,7 ТЫС. РУБ. || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 1092009,2 ТЫС. РУБ. || | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В 2014 ГОДУ: || | 426282,3 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 91609,6 ТЫС. РУБ. || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 334672,7 ТЫС. РУБ. || | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В 2015 ГОДУ: || | 458574,4 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 90430,3 ТЫС. РУБ. || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 368144,1 ТЫС. РУБ. || | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В 2016 ГОДУ: || | 483751,2 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 94558,8 ТЫС. РУБ. || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 389192,4 ТЫС. РУБ. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗВОЛИТ К 2016 ГОДУ ДО- || РЕЗУЛЬТАТЫ | СТИГНУТЬ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ ДО 18 || | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУ- || | НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ - 95%; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО- || | ГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ || | УЧРЕЖДЕНИЯХ - 95%. |----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 4
Отдел образования администрации Кольского района (далее - Отдел),являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия поуправлению в сфере образования на территории муниципальногообразования Кольский район.
В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфереобщего образования 19 подведомственных Отделу образовательныхучреждений оказывают муниципальные услуги. Реализация муниципальныхуслуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основеежегодно устанавливаемых Отделом муниципальных заданий. По итогампервого полугодия 2012 года муниципальное задание подведомственнымиучреждениями выполнено в полном объеме.
Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений района на01.10.2013 г. включает 12 средних общеобразовательных школ, 2 основныеобщеобразовательные школы, 1 начальную общеобразовательную школу и 1специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат.
Приняты меры по сокращению неэффективных расходов:
- в 2010 году сокращено 297,7 сверхнормативных штатных единиц;
- в 2011 году сокращена сеть учреждений на 8%.
В соответствии с постановлением администрации Кольского района от31.05.2012 N 688 ликвидирована МОУ Териберская НОШ с 01.09.2012.Реализация мероприятий по реорганизации сети позволила в течение 2012года достичь уровня средней наполняемости классов (без учетанаполняемости в коррекционных классах) - 24,2 человека.
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской областиот 10.04.2009 N 168-ПП/8 целевое значение численности учеников,приходящихся на одного учителя, в 2011 году составило 14,8 человек,что больше фактически установленного целевого значения (13,6 человек)на 9%, следовательно, по данному показателю неэффективных расходовнет.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой "Нашановая школа", Посланием Президента РФ Федеральному собранию РоссийскойФедерации от 12 ноября 2009 года, долгосрочной целевой программой"Развитие образования Мурманской области на 2011-2015 годы",утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от30.09.2011 N 481-ПП (в ред. от 16.03.2012 N 88-ПП, от 28.05.2012гN 241-ПП), долгосрочной целевой программой "Развитие образования вКольском районе Мурманской области на 2011-2015 годы", утвержденнуюпостановлением администрации Кольского района от 14.12.2010 N 1219 (вредакции от 22.02.2011 N 123, от 26.04.2011 N 366, от 24.06.2011N 631, от 14.11.2011 N 1224, от 23.03.2012 N 302, от 25.04.2012 N 482,от 25.05.2012 N 656) одним из приоритетных направлений в областиобщего среднего образования является обеспечение доступностикачественного образования.
Удельный вес школьников Кольского района, сдавших в 2012 годуединый государственный экзамен, в числе выпускниковобщеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в единомгосударственном экзамене, составил 100%.
Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий навыполнение муниципальных услуг выявила следующие проблемы.
Запаздывание сроков принятия соответствующих нормативных правовыхактов в регионе не позволило принимать единые подходы для бюджетнойсферы до настоящего времени. Существует проблема "недопонимания"происходящих процессов руководителями, недостаточной квалификацииспециалистов. Повышение квалификации по данному направлениюдеятельности значительно отстает от требований законодательства осроках внедрения управления.
С учетом внесения изменений в федеральное законодательство всвязи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений, а также установления общих принциповорганизации предоставления государственных (муниципальных) услуг иисполнения государственных (муниципальных) функций мероприятияПрограммы включают следующее:
- определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;
- доведения расходов на ее предоставление до потребителя;
- оптимизация бюджетных средств;
- сохранение уровня качества предоставления образовательныхуслуг.
В целях повышения эффективности управления образованием бюджет на2013 год формируется на основе муниципальных заданий по предоставлениюмуниципальных услуг (работ) с учетом количественных и качественныхпоказателей.
Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечениепредоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях всоответствии со стандартами качества предоставления муниципальныхуслуг в сфере образования.
Программа разработана с учетом следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской Федерации";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановления администрации Кольского района от 27.06.2012N 807 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ".
2. Основные цели и задачи подпрограммы N 4
Основной целью подпрограммы является обеспечение качественногопредоставления услуг в сфере общего образования.
Целевые показатели и индикаторы:---------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ЕД. |-------------------------------------|| | | ИЗМ. | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОД РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПОДПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ || | (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ||-----+-------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ ДО 18 | | | | | | || | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В | | | | | | || | СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУ- | | | | | | || | НИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВА- | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | ||-----+----------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 2. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | | | | | || | ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗО- | | | | | | || | ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ИСПОЛ- | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) || | | | | НЕНИЯ | ВАНИЯ |--------------------------------------------|| | | | | | | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 1 | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | БЮДЖЕТ | 267344,2 | 88395,1 | 87410,3 | 91538,8 || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | РАЙОНА | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЙОНА | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ | | | | | | | | || | И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | | | | | | | | || | СУБСИДИЙ | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | БЮДЖЕТ | 9254,5 | 3214,5 | 3020,0 | 3020,0 || | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | РАЙОНА | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ | РАЙОНА | | | | | | | || | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | | | | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАН- | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 1010402,1 | 308041,6 | 340795,3 | 361565,2 || | СКОЙ ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | НЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУРМАНСКОЙ | РАЙОНА | | | | | | | || | ОБЛАСТИ" | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 4 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗМО " О МЕРАХ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 25505,3 | 8020,9 | 8570,7 | 8913,7 || | СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВА- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ЛИДОВ" В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВА- | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | НИЯ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ | РАЙОНА | | | | | | | || | - ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ И В ДО- | | | | | | | | || | ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 5 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 2752,7 | 920,8 | 919,6 | 912,3 || | ЦЕЛЬНЫМ МОЛОКОМ ЛИБО ПИТЬ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ЕВЫМ МОЛОКОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | 1-4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВА- | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИ- | РАЙОНА | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО- | | | | | | | | || | ШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО | | | | | | | | || | ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИ- | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 53349,1 | 17689,4 | 17858,5 | 17801,2 || | ТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ОБУЧАЮЩИХСЯ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, | | | 1368607,9 | 426282,3 | 458574,4 | 483751,2 || | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| | СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | 1092009,2 | 334672,7 | 368144,1 | 389192,4 ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | 276598,7 | 91609,6 | 90430,3 | 94558,8 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 4
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области.
Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы.--------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО, | 2014 | 2015 | 2016 || | ТЫС. РУБ. | | | ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА | 1368607,9 | 426282,3 | 458574,4 | 483751,2 || СЧЕТ: | | | | ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 1092009,2 | 334672,7 | 368144,1 | 389192,4 ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 276598,7 | 91609,6 | 90430,3 | 94558,8 |--------------------------------------------------------------------------------------
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета.
Паспорт подпрограммы N 5
"Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ)
в сфере дополнительного образования"-------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014-2016 ГОДЫ. || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА- || | НИЯ ДЕТЕЙ. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУ- || | ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || | ЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ МУНИ- || | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО- || | ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ ДО 18 || ПОКАЗАТЕЛИ | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || (ИНДИКАТОРЫ) | ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ- || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | ЯХ; || МЫ | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИ- || ПО ГОДАМ) | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГГ. || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2014- || ПОДПРОГРАММЫ | 2016 ГОДАХ 202219,4 ТЫС. РУБ., || | В Т. Ч. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 10493,7 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 191725,7 ТЫС. РУБ. || | - 2014 Г. - 65542,7 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3361,7 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 62181,0 ТЫС. РУБ. || | - 2015 Г. - 67038,5 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3496,1 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 63542,4 ТЫС. РУБ. || | - 2016 Г. - 69638,2 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3635,9 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 66002,3 ТЫС. РУБ. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБ- || РЕЗУЛЬТАТЫ | РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 68%; || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗО- || ПОДПРОГРАММЫ | ВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ |-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 5
В Кольском районе функционирует 3 учреждения дополнительногообразования детей:
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Детско-юношеская спортивная школа муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Детско-юношеский центр муниципального образованияКольский район Мурманской области;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Кольский районный Дом детского творчествамуниципального образования Кольский район Мурманской области.
Дополнительное образование детей является неотъемлемойсоставляющей образовательного пространства, объединяющего в единыйпроцесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.Школьникам предоставлена возможность заниматься по более, чем 30 видами 8 направлениям деятельности: художественно-эстетическим,культурологическим, технического творчества, спортивным, спортивно-техническим, эколого-биологическим, туристско-краеведческим.
Контингент обучающихся на 2011/2012учебном году - 3680 человек,из них дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 летзанимается 2838 человек.Наблюдается ежегодное увеличение количества детей, занимающихсядополнительным образованием. Так, если в 2010/2011 учебном году 54% отобщего количества детей занималось дополнительным образованием, то в2011/2012 учебном году 64%.
Дополнительное образование продолжает развиваться на базе школ -интернатов, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения,воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряддругих социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятостидетей, их самореализация и социальная адаптация, формированиездорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений идругих асоциальных проявлений среди детей и подростков.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты,сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценнойжизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которыетребуют решения на областном уровне. Необходимо создание условий дляразвития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся иформирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.
С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличениюколичества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы сдетьми.
Таким образом, на территории области сложилась системадополнительного образования детей, которая предоставляет возможностьзаниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой иэколого-биологической деятельностью, исследовательской работой,спортом. В то же время для поддержания и развития системыдополнительного образования детей, увеличения охвата детейдополнительным образованием необходимо постоянное совершенствованиеметодов и видов дополнительного образования, обеспечение ихустойчивого функционирования.
2. Основные цели и задачи подпрограммы N 5-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИ- | ИЗМ. |---------------------------------------|| | КАТОРЫ) | | ОТЧЕТН- | ТЕКУЩ- | ГОД РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ЫЙ ГОД | ИЙ ГОД | ПОДПРОГРАММЫ || | | |---------+--------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|| 1. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО | % | 64 | 65 | 67 | 68 | 68 || | КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ ДО | | | | | | || | 18 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРА- | | | | | | || | ЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИ- | | | | | | || | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | ||-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|| 2. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | | | | | || | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИ- | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ВСЕГО ПО | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/ | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | ИСПОЛ- | ФИНАНСИРО- | ПРО- | (ТЫС. РУБ.) || П | | | | НЕНИЯ | ВАНИЯ | ГРАММЕ |-----------------------------|| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | | | | | || | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ- | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 |------------+----------+---------+---------+---------|| | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕ- | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | БЮДЖЕТ | 188306,9 | 61041,4 | 62402,8 | 64862,7 || | НИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТО- | СКОГО РАЙОНА | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | НОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | | | РАЙОНА | | | | ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | БЮДЖЕТ | 1718,4 | 572,8 | 572,8 | 572,8 || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | РАЙОНА | | | | || | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | СКОГО РАЙОНА | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. | | | | | | | | ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 10493,7 | 3361,7 | 3496,1 | 3635,9 || | ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮ- | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБ- | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | | | | | || | РАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В | СКОГО РАЙОНА | | | | | | | || | СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛ- | | | | | | | | || | КАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАС- | | | | | | | | || | ТИ | | | | | | | | ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 4 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ОТДЕЛ | УДОД, | 2014- | БЮДЖЕТ | 1700,4 | 566,8 | 566,8 | 566,8 || | В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | РМК | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | ОТДЕЛ | | РАЙОНА | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 202219,4 | 65542,7 | 67038,5 | 69638,2 ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|| | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 191725,7 | 62181,0 | 63542,4 | 66002,3 ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 10493,7 | 3361,7 | 3496,1 | 3635,9 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 5
Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района, Мурманской области в формах,предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации иМурманской области.
Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы.-----------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИН. | ВСЕГО ПО | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД || П/П | ПОКАЗАТЕЛЯ | ИЗМ. | ПОДПРО- |-----------------------------|| | | | ГРАММЕ | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|| | ИТОГО РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗА- | ТЫС. РУБ. | 202219,4 | 65542,7 | 67038,5 | 69638,2 || | ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ | | | | | || | ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИ- | | | | | || | НАНСИРОВАНИЯ: | | | | | ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|| | ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ТЫС. РУБ. | 191725,7 | 62181,0 | 63542,4 | 66002,3 ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|| | ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | ТЫС. РУБ. | 10493,7 | 3361,7 | 3496,1 | 3635,9 |-----------------------------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета.
Паспорт подпрограммы N 6
"Обеспечение организационно-методической деятельности
муниципальных учреждений Кольского района"----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБ- || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | ЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ || | ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ- || ПОКАЗАТЕЛИ | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО ПОВЫ- || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | СИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ И (ИЛИ) ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬ- || ПОДПРОГРАММЫ | НУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ. ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕ- || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | ЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ. || ПО ГОДАМ) | КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ || | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГОДЫ. || РЕАЛИЗАЦИИ | 2014 ГОД - 1 ЭТАП || ПОДПРОГРАММЫ | 2015 ГОД - 2 ЭТАП || | 2016 ГОД - 3 ЭТАП ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 7885,0 ТЫС. || ПОДПРОГРАММЫ | РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 7885,0 ТЫС. || | РУБЛЕЙ; || | 2014 Г. - 2557,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБ. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ- || РЕЗУЛЬТАТЫ | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕ- || РЕАЛИЗАЦИИ | НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕ- || ПОДПРОГРАММЫ | ПОДГОТОВКУ СОСТАВИТ 100%. || | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫС- || | ШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ, СОСТАВИТ 50%. || | ВОЗРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, ВОЗРАСТЕТ ДО || | 35% |----------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 6
Одним из основных мероприятий интеллектуальной направленностиявляется всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательнымпредметам (далее - олимпиада).
В 2012-2013 учебном году на 2% увеличилось количество участниковшкольного этапа олимпиады из числа обучающихся 5-11 классов исоставило 52% (910 чел.). 477 чел. (52%) стали победителями ипризерами (АППГ - 54%).
В 2012-2013 учебном году увеличилось число участниковмуниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в сравнении спрошлым годом на 40 человек (1,2%).
Победителями и призерами муниципального этапа предметных олимпиадстали 73 обучающихся (АППГ - 70 чел.), из них победителей - 36 чел.,призеров - 37. Эффективность участия школьников в муниципальном этапеолимпиады по сравнению с 2011-2012 учебным годом возросла на 7%.Лидером по количеству победителей и призеров среди городских школтрадиционно является Мурмашинская СОШ N 1 (36% победителей ипризеров), среди сельских общеобразовательных учреждений -Междуреченская СОШ (23%).
37 человек (АППГ. - 47 человек) из числа обучающихся 9-11 классовприняли участие в региональном этапе олимпиады по 12 предметам.
Проводится определенная работа по решению кадровой проблемы.Учителю Кольского района созданы условия для непрерывного повышенияквалификации. Повышение квалификации педагогических и руководящихработников осуществляется, в основном, на базе Мурманского областногоинститута повышения квалификации работников образования и науки и набазе ресурсных центров. В Кольском районе работают 12 сетевыхпредметных объединений с общей численностью 295 учителей. Приподготовке к введению новых стандартов обеспечено повышениеквалификации всех учителей начальных классов и руководящих работников,в 2012 году 60 педагогов (19%) прошли обучение для работы всоответствии с новыми стандартами общего образования. Приняты меры дляорганизации дистанционных курсов повышения квалификации, тем самымобеспечены условия для того, чтобы учитель мог постоянно, без отрываот основной деятельности, совершенствовать свои знания и повышатькомпетенцию.
В 2012 году аттестованы на соответствующую квалификационнуюкатегорию 902 учителей, из них на высшую категорию - 8, на первую -44, на соответствие занимаемой должности - 38 человек, что в целомсоставляет 23,1% от общего числа учителей в районе.Новый порядок аттестации способствует активизации использования вобразовательном процессе электронных образовательных ресурсов каклицензионных, так и созданных самостоятельно. Педагоги такжепользуются электронными ресурсами при решении различных вопросов вовремя подготовки к аттестации.
Кроме того, проводится работа по привлечению в системуобразования молодых специалистов. За последние 3 года в школы пришли44 молодых специалистов, доля учителей со стажем до 5 лет увеличиласьна 3,5%.
2. Основные цели и задачи подпрограммы N 6---------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМ. |-------------------------------------|| | | | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПОДПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБ- || | ЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------|| | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 || | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО ПО- | | | | | | || | ВЫСИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ И (ИЛИ) ПРО- | | | | | | || | ШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГО- | | | | | | || | ТОВКУ. | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|| | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕ- | % | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 || | ЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИ- | | | | | | || | ОННЫЕ КАТЕГОРИИ. | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|| | КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ | ЧЕЛО- | 27 | 28 | 30 | 33 | 33 || | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | ВЕК | | | | | || | МАСТЕРСТВА | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|| | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, | % | 25 | 28 | 31 | 35 | 35 || | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ РАЗ- | | | | | | || | ЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ. | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРО- | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИ- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ИСПОЛ- | КИ | (ТЫС. РУБ.) || | | | | НЕНИЯ | ФИНАНСИ- |-----------------------------------|| | | | | | РОВАНИЯ | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОР- | ОТДЕЛ | МБУО | 2014- | БЮДЖЕТ | 7777,9 | 2521,3 | 2628,3 | 2628,3 || | ГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- | ОБРАЗОВАНИЯ АД- | "РАЙОННЫЙ | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- | МИНИСТРАЦИИ | МЕТОДИЧЕСКИЙ | | РАЙОНА | | | | || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. | КОЛЬСКОГО РАЙ- | КАБИНЕТ" | | | | | | || | | ОНА | КОЛЬСКОГО | | | | | | || | | | РАЙОНА | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | БЮДЖЕТ | 107,1 | 35,7 | 35,7 | 35,7 || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | РАЙОНА | | | | || | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | СКОГО | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | БЮДЖЕТ | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 || | | | | | КОЛЬСКО- | | | | || | | | | | ГО РАЙОНА | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 6
Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета
Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области.
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы.--------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ОЧЕРЕД- || | (ТЫС. РУБ- | НОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) || | ЛЕЙ) | (ТЫС. РУБЛЕЙ) || | |-------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2015 ||---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 ||---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 || КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета.
Механизм реализации муниципальной программы в целом
1. Управление и текущий контроль за ходом реализациимуниципальной программы (далее, Программы) в целом осуществляетсяотделом образования администрации Кольского района.
2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм,включенных в Программу, осуществляется отделом образованияадминистрации Кольского района и муниципальным бюджетным учреждением"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учрежденийКольского района".
3. Отдел образования:
3.1. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты правпотребителей отчет о ходе реализации Программы на бумажном иэлектронном носителях по форме согласно приложению N 4.
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительнаязаписка, содержащая информацию:
- о результатах реализации Программы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетныйпериод;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации Программы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклоненийпри реализации муниципальной программы.
3.2. Ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономическогоразвития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отделгодовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценкуэффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации муниципальной программы заотчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средствместного, областного и федерального бюджетов и внебюджетныхисточников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамкахПрограммы;
- оценку эффективности реализации Программы, подготовленную всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программыпроводится ежегодно путем сравнения достигнутых значений основныхцелевых показателей с установленными Программой значениями.
Задачи программы являются последовательными шагами в достиженииуказанной выше цели, реализация мероприятий является механизмом ихрешения.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно поокончанию отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программыв отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором потрем направлениям:
1) соответствия объемов фактического финансирования объемамфинансирования, принятым в утвержденной Программе;
2) степени полноты выполнения программных мероприятий;
3) оценки деятельности муниципальных заказчиков, координаторовПрограмм по обеспечению достижения целей и индикаторов.
Система комплексных критериев (K) оценки эффективности реализацииПрограммы включает три критерия:
К1 - выполнение планируемых объемов финансирования;
К2 - степень выполнения программных мероприятий;
К3 - достижение целевых индикаторов Программы.
Комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы(K) определяется по формуле:
K = Y1 + Y2 + Y3, где:
Y - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы.
Степень соответствия Программы каждому подкритерию (Yij)оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij).
Присвоенная балльная оценка (Nij) аргументируетсясоответствующими функциональными характеристиками Программы, текущимипараметрами и показателями, отражающими ход ее реализации,деятельность координатора и исполнителей по обеспечению достиженияцелей и конечных результатов Программы.
Оценка эффективности реализации Программы основана наформировании интегральной (результирующей) оценки (R), котораяопределяется по формуле:
R = SUM (Ki х Zi), где:
R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализацииПрограммы;
Ki - комплексный критерий оценки эффективности реализацииПрограммы;
Zi - удельный вес (значимость) комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы.
Рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки Rсопоставляется с приведенными значениями для комплексной оценкиэффективности Программы и выработки рекомендаций по ее дальнейшейреализации.
Значения интегральной (результирующей) оценки эффективностиреализации Программы:---------------------------------------------------------------------------| ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ || ИНТЕГРАЛЬНОЙ | (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ || (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) | ПРОГРАММЫ || ОЦЕНКИ R В БАЛЛАХ | ||---------------------+---------------------------------------------------|| R >= 18 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ВЫСОКАЯ ||---------------------+---------------------------------------------------|| 12 =< R < 18 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ УМЕРЕННАЯ ||---------------------+---------------------------------------------------|| 6 =< R < 12 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ||---------------------+---------------------------------------------------|| R < 6 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ НИЗКАЯ |---------------------------------------------------------------------------
Максимально возможное количество баллов 20.
Результаты оценки эффективности реализации Программ используютсядля их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке.
По результатам оценки эффективности реализации Программывыносится решение о прекращении или об изменении, начиная с очередногофинансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в томчисле необходимости изменения объема бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Отчет об эффективности реализации муниципальной программынаправляется в отдел экономического развития и защиты правпотребителей и финансовый отдел в срок до 1 марта.
Комплексные критерии оценки эффективности реализациимуниципальной программы
1. Показатели комплексного критерия К1 "Выполнение планируемыхобъемов финансирования".
- Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3-----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНА- | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | ЧЕНИЕ | | ОЦЕНКА || | ПОДКРИ- | | N1J || | ТЕРИЯ | | || | Y1 | | ||------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ | Y1.1 | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 10 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80% | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || ПРОГРАММЫ С | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || МОМЕНТА НАЧАЛА | |----------------------------------------------+-----------|| ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ<1> | | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 8 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- | || | | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 5 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- | || | | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || | | ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20% | || | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | ||------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ | Y1.2 | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 10 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80% | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || ЦЕЛЕВОЙ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || ПРОГРАММЫ В | |----------------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНОМ ГОДУ | | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 8 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- | || | | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 5 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- | || | | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20% | || | | ОБЪЕМА, УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || | | ПРОГРАММЕ | |-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Показатели комплексного критерия К2 "Степень выполненияпрограммных мероприятий"
- Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕ- | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | НИЕ | | ОЦЕНКА || | ПОДКРИТЕ- | | N2J || | РИЯ | | || | Y2J | | ||--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y2.1 | 1) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 10 || ВЫПОЛНЕНИЯ | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80% | || ПРОГРАММНЫХ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || МЕРОПРИЯТИЙ С | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ | |-----------------------------------------+-----------|| МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | 2) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 8 || ЦЕЛЕВОЙ | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 50%-80% ПРОГРАММНЫХ | || ПРОГРАММЫ<2> | | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 3) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 5 || | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 30%-49% ПРОГРАММНЫХ | || | | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 4) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1 || | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30% | || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | ||--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y2.2 | 1) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80% | 10 || ВЫПОЛНЕНИЯ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || ПРОГРАММНЫХ | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || МЕРОПРИЯТИЙ ЗА | |-----------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНЫЙ ГОД | | 2) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 50%-80% | 8 || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 3) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 30%-49% | 5 || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 4) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30% | 1 || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | |----------------------------------------------------------------------------------------
3. Показатели комплексного критерия К3 "Достижение целевыхиндикаторов муниципальной целевой программы"
- Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | ПОДКРИТЕРИЯ | | ОЦЕНКА || | Y3J | | N3J ||-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|| ОЦЕНКА СИСТЕМЫ | Y3.1 | 1) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 8 || ИНДИКАТОРОВ И | | СФОРМУЛИРОВАНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, | || ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ | || ЭФФЕКТИВНОСТИ | | ЭФФЕКТИВНОСТИ. | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОТСУТСТВУЕТ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ГОДАМ | || ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------+-----------|| | | 2) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 4 || | | СФОРМУЛИРОВАНЫ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ | || | | ПОКАЗАТЕЛИ | ||-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y3.2 | 1) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ | 10 || ДОСТИЖЕНИЯ | | 80% | || ЦЕЛЕВЫХ | |-------------------------------------------+-----------|| ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | 2) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 8 || | | СОСТАВЛЯЕТ 50%-80% | || | |-------------------------------------------+-----------|| | | 3) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 5 || | | СОСТАВЛЯЕТ 49%-30% | || | |-------------------------------------------+-----------|| | | 4) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕНЕЕ | 1 || | | 30% | |------------------------------------------------------------------------------------------