Постановление Администрации Кольского района от 13.11.2014 № 2091
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы"
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.11.2014 г.Кола N 2091 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы" В соответствии с постановлением администрации Кольского района от24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализациимуниципальных программ", во исполнение ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, ст. 8.17 от 27.06.2012N 807 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ". 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 4 Основной целью подпрограммы является обеспечение качественногопредоставления услуг в сфере общего образования. Целевые показатели и индикаторы:-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКА- | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || | ЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМ. |----------------------------------------------------------|| П/ | | | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОД РЕАЛИЗАЦИИ || П | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПОДПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----+----------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ || | (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ||----+----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 || | ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕ- | | | | | | | | | || | СТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ | | | | | | | | | || | ДО 18 ЛЕТ, ПОЛУ- | | | | | | | | | || | ЧАЮЩИХ ОБРАЗОВА- | | | | | | | | | || | НИЕ В СФЕРЕ ОБЩЕГО | | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ В МУ- | | | | | | | | | || | НИЦИПАЛЬНЫХ ОБ- | | | | | | | | | || | ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | ||----+----------------------+----------+----+-------+------+------+------+------+------+------|| 2. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 || | УСПЕШНО ОСВОИВ- | | | | | | | | | || | ШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- | | | | | | | | | || | НЫЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | || | ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | || | В МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | || | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | | | | | | | | | || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК | ИСТОЧНИ- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, (ТЫС. РУБ.) || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРО- | (ГРБС) | ТЕЛЬ | ИСПОЛНЕ- | КИ |-----------------------------------------------------------------------------|| | ПРИЯТИЯ | | | НИЯ | ФИНАНСИ- | ВСЕГО | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД || | | | | | РОВАНИЯ | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | РАСХОДЫ НА | ОТДЕЛ | МУНИЦИ- | 2015-2020 | БЮДЖЕТ | 560271,7 | 87411,9 | 91865,8 | 95248,5 | 95248,5 | 95248,5 | 95248,5 || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБРАЗОВАНИЯ | ПАЛЬНЫЕ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ | АДМИНИСТРАЦИИ | ОБЩЕОБРА- | | РАЙОНА | | | | | | | || | УСЛУГ) | КОЛЬСКОГО | ЗОВАТЕЛЬ- | | | | | | | | | || | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ | РАЙОНА | НЫЕ УЧРЕ- | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ | | ЖДЕНИЯ | | | | | | | | | || | ЧИСЛЕ НА | | | | | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | | | | | | | | | | || | БЮДЖЕТНЫМ И | | | | | | | | | | | || | АВТОНОМНЫМ | | | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ | ОТДЕЛ | МУНИЦИ- | 2015-2020 | БЮДЖЕТ | 16852,9 | 3262,9 | 2718,0 | 2718,0 | 2718,0 | 2718,0 | 2718,0 || | НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ | ОБРАЗОВАНИЯ | ПАЛЬНЫЕ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА | АДМИНИСТРАЦИИ | ОБЩЕОБРА- | | РАЙОНА | | | | | | | || | БАГАЖА К МЕСТУ | КОЛЬСКОГО | ЗОВАТЕЛЬ- | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА | РАЙОНА | НЫЕ УЧРЕ- | | | | | | | | | || | И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | | ЖДЕНИЯ | | | | | | | | | || | РАБОТАЮЩИМ В | | | | | | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯХ, | | | | | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ | | | | | | | | | | | || | МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА | ОТДЕЛ | МУНИЦИ- | 2015-2020 | ОБЛАСТНОЙ | 2007649,2 | 321561,1 | 327240,9 | 339711,8 | 0 | 0 | 0 || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ОБРАЗОВАНИЯ | ПАЛЬНЫЕ | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | "О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОР- | АДМИНИСТРАЦИИ | ОБЩЕОБРА- | | | | | | | | | || | МАТИВАХ ФИНАНСОВОГО | КОЛЬСКОГО | ЗОВАТЕЛЬ- | | | | | | | | | || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА- | РАЙОНА | НЫЕ УЧРЕ- | | | | | | | | | || | ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В | | ЖДЕНИЯ | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 4 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТ- | ОТДЕЛ | МУНИЦИ- | 2015-2020 | ОБЛАСТНОЙ | 8803,2 | 956,2 | 905,4 | 1735,4 | 0 | 0 | 0 || | НЫМ ЦЕЛЬНЫМ МОЛОКОМ | ОБРАЗОВАНИЯ | ПАЛЬНЫЕ | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ЛИБО ПИТЬЕВЫМ МОЛОКОМ | АДМИНИСТРАЦИИ | ОБЩЕОБРА- | | | | | | | | | || | ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАС- | КОЛЬСКОГО | ЗОВАТЕЛЬ- | | | | | | | | | || | СОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | РАЙОНА | НЫЕ УЧРЕ- | | | | | | | | | || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИ- | | ЖДЕНИЯ | | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | | | | | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | | || | ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО | | | | | | | | | | | || | И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО | | | | | | | | | | | || | ВОЗРАСТА | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТ- | ОТДЕЛ | МУНИЦИ- | 2015-2020 | ОБЛАСТНОЙ | 104856,6 | 17476,1 | 17476,1 | 17476,1 | 0 | 0 | 0 || | НЫМ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ПАЛЬНЫЕ | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | НЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮ- | АДМИНИСТРАЦИИ | ОБЩЕОБРА- | | | | | | | | | || | ЩИХСЯ | КОЛЬСКОГО | ЗОВАТЕЛЬ- | | | | | | | | | || | | РАЙОНА | НЫЕ УЧРЕ- | | | | | | | | | || | | | ЖДЕНИЯ | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1621663,7 | 430668,2 | 440206,2 | 456889,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 1044539,1 | 339993,4 | 345622,4 | 358923,3 | 0 | 0 | 0 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 577124,6 | 90674,8 | 94583,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 4 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области. Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО, ТЫС. РУБ. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | 1621663,7 | 430668,2 | 440206,2 | 456889,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 ||---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 1044539,1 | 339993,4 | 345622,4 | 358923,3 | 0 | 0 | 0 ||---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 577124,6 | 90674,8 | 94583,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ) в сфере дополнительного образования"-------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" НА 2015-2020 ГОДЫ. || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА- || | НИЯ ДЕТЕЙ. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУ- || | ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || | ЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ МУНИ- || | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО- || | ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ ДО 18 || ПОКАЗАТЕЛИ | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || (ИНДИКАТОРЫ) | ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ- || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | ЯХ; || МЫ | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИ- || ПО ГОДАМ) | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2015, 2016 Г.Г. - 1 ЭТАП || РЕАЛИЗАЦИИ | 2017, 2018 Г.Г. - 2 ЭТАП || ПОДПРОГРАММЫ | 2019, 2020 Г.Г. - 3 ЭТАП ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2015- || ПОДПРОГРАММЫ | 2020 ГОДАХ 463131,6 ТЫС. РУБ., || | В Т. Ч. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 16722,9 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 446408,7 ТЫС. РУБ. || | - 2015 Г. - 76004,7 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 9132,7 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 66872,0 ТЫС. РУБ. || | - 2016 Г. - 77280,2 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3724,7 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 73555,5 ТЫС. РУБ. || | - 2017 Г. - 80360,8 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3865,5 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 76495,3 ТЫС. РУБ. || | - 2018 Г. - 76495,3 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 0 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 76495,3 ТЫС. РУБ. || | - 2019 Г. - 76495,3 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 0 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 76495,3 ТЫС. РУБ. || | - 2020 Г. - 76495,3 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 0 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 76495,3 ТЫС. РУБ. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБ- || РЕЗУЛЬТАТЫ | РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 75%; || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗО- || ПОДПРОГРАММЫ | ВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО 95% |------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 5 В Кольском районе функционирует 3 учреждения дополнительногообразования детей: - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования Детско-юношеская спортивная школа Кольского районаМурманской области; - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Детско-юношеский центр муниципального образованияКольский район Мурманской области; - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Кольский районный Дом детского творчествамуниципального образования Кольский район Мурманской области. Дополнительное образование детей является неотъемлемойсоставляющей образовательного пространства, объединяющего в единыйпроцесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.Школьникам предоставлена возможность заниматься в объединенияхразличной направленности: художественно-эстетической,культурологической, технического творчества, спортивной, спортивно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой. Контингент обучающихся в 2012/2013 учебном году по дополнительнымобразовательным программам 3697 человек, это 68,2% от общего числадетей проживающих в муниципальном образовании детей с 5 до 18 лет -5418 чел. Наблюдается ежегодное увеличение количества детей, занимающихсядополнительным образованием. Так, если в 2011/2012 учебном году 64% отобщего количества детей занималось дополнительным образованием, то в2012/2013 учебном году 68,2%. Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения,воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряддругих социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятостидетей, их самореализация и социальная адаптация, формированиездорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений идругих асоциальных проявлений среди детей и подростков. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты,сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценнойжизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которыетребуют решения на областном уровне. Необходимо создание условий дляразвития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся иформирования у молодого поколения нравственности и гражданственности. С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличениюколичества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы сдетьми. Таким образом, на территории Кольского района сложилась системадополнительного образования детей, которая предоставляет возможностьзаниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой иэколого-биологической деятельностью, исследовательской работой,спортом. В то же время для поддержания и развития системыдополнительного образования детей, увеличения охвата детейдополнительным образованием необходимо постоянное совершенствованиеметодов и видов дополнительного образования, обеспечение ихустойчивого функционирования. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 5---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | И ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |-------------------------------------------------------------|| | (ИНДИКАТОРЫ) | | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОД РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ ГОД | ЩИЙ ГОД | ПОДПРОГРАММЫ || | | |---------+---------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+----------------------+------+---------+---------+------+------+------+------+------+------|| 1. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ | % | 65 | 67 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 || | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА | | | | | | | | | || | ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ ДО 18 | | | | | | | | | || | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБ- | | | | | | | | | || | РАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ | | | | | | | | | || | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- | | | | | | | | | || | РАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В | | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ- | | | | | | | | | || | РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕ- | | | | | | | | | || | ЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------+---------+---------+------+------+------+------+------+------|| 2. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | УСПЕШНО ОСВОИВШИХ | | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО- | | | | | | | | | || | ГРАММЫ ДОПОЛНИ- | | | | | | | | | || | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | || | ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬ- | | | | | | | | | || | НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИ- | ВСЕГО ПО | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРО- | (ГРБС) | | ИСПОЛНЕ- | КИ | ПРОГРАММЕ | (ТЫС. РУБ.) || | ПРИЯТИЯ | | | НИЯ | ФИНАНСИ- | |-----------------------------------------------------------|| | | | | | РОВАНИЯ | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕ- | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2015- | БЮДЖЕТ | 440145,8 | 65737,1 | 72529,9 | 75469,7 | 75469,7 | 75469,7 | 75469,7 || | НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКА- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2020 | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМ- | АДМИНИСТ- | УДОД | | РАЙОНА | | | | | | | || | СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, | РАЦИИ | | | | | | | | | | || | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОС- | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | || | ТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | РАЙОНА | | | | | | | | | | || | НЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВ- | | | | | | | | | | | || | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИ- | | | | | | | | | | | || | ЯМ СУБСИДИЙ | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2015- | БЮДЖЕТ | 3202,3 | 624,8 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 || | НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2020 | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА | АДМИНИСТ- | УДОД | | РАЙОНА | | | | | | | || | БАГАЖА К МЕСТУ | РАЦИИ | | | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | || | И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | РАЙОНА | | | | | | | | | | || | РАБОТАЮЩИМ В | | | | | | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯХ, | | | | | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ | | | | | | | | | | | || | МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИ- | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2015- | ОБЛАСТ- | 22660,4 | 3473,7 | 3724,7 | 3865,5 | 0 | 0 | 0 || | АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2020 | НОЙ БЮД- | | | | | | | || | ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ | АДМИНИСТ- | УДОД | | ЖЕТ | | | | | | | || | ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В | РАЦИИ | | | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕ- | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | || | ЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И | РАЙОНА | | | | | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛО- | | | | | | | | | | | || | ЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ | | | | | | | | | | | || | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ | | | | | | | | | | | || | ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОД- | | | | | | | | | | | || | СКОГО ТИПА МУРМАН- | | | | | | | | | | | || | СКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4 | СУБСИДИЯ БЮДЖЕТНЫМ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2015- | ОБЛАСТ- | 5659,0 | 5659,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2020 | НОЙ БЮД- | | | | | | | || | ФИНАНСОВОЕ | АДМИНИСТ- | УДОД | | ЖЕТ | | | | | | | || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | РАЦИИ | | | | | | | | | | || | ГОСУДАРСТВЕННОГО | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | || | (МУНИЦИПАЛЬНОГО) | РАЙОНА | | | | | | | | | | || | ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ | | | | | | | | | | | || | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | | | | | | || | (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) | | | | | | | | | | | || | УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | || | РАБОТ) | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 5 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕ- | ОТДЕЛ | УДОД, | 2015- | БЮДЖЕТ | 3060,6 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 || | ДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В | ОБРАЗОВАНИЯ | РМК | 2020 | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ | | РАЙОНА | | | | | | | || | ПОЛИТИКИ | РАЦИИ | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 463131,6 | 76004,7 | 77280,2 | 80360,8 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 446408,7 | 66872,0 | 73555,5 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 16722,9 | 9132,7 | 3724,7 | 3865,5 | 0 | 0 | 0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 5 Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района, Мурманской области в формах,предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации иМурманской области. Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.--------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИН. | ВСЕГО ПО | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД || П/ | ПОКАЗАТЕЛЯ | ИЗМ. | ПОДПРО- |-----------------------------------------------------------|| П | | | ГРАММЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ИТОГО РАСХОДЫ | ТЫС. | 463131,6 | 76004,7 | 77280,2 | 80360,8 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 || | НА РЕАЛИЗАЦИЮ | РУБ. | | | | | | | || | ПОДПРОГРАММЫ, | | | | | | | | || | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | | | || | ИСТОЧНИКАМ ФИ- | | | | | | | | || | НАНСИРОВАНИЯ: | | | | | | | | ||----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО | ТЫС. | 446408,7 | 66872,0 | 73555,5 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 || | БЮДЖЕТА | РУБ. | | | | | | | ||----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ЗА СЧЕТ ОБЛАСТ- | ТЫС. | 16722,9 | 9132,7 | 3724,7 | 3865,5 | 0 | 0 | 0 || | НОГО БЮДЖЕТА | РУБ. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района"----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБ- || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | ЛАСТИ" НА 2015-2020 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ || | ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ- || ПОКАЗАТЕЛИ | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО ПОВЫ- || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | СИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ И (ИЛИ) ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬ- || ПОДПРОГРАММЫ | НУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ. ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕ- || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | ЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ. || ПО ГОДАМ) | КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ || | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2015, 2016 Г.Г. - 1 ЭТАП || РЕАЛИЗАЦИИ | 2017, 2018 Г.Г. - 2 ЭТАП || ПОДПРОГРАММЫ | 2019, 2020 Г.Г. - 3 ЭТАП ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 16521,1 ТЫС. || ПОДПРОГРАММЫ | РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 16521,1 ТЫС. || | РУБЛЕЙ; || | 2015 Г. - 2586,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 Г. - 2698,1 ТЫС. РУБ. || | 2017 Г. - 2809,1 ТЫС. РУБ. || | 2018 Г. - 2809,1 ТЫС. РУБ. || | 2019 Г. - 2809,1 ТЫС. РУБ. || | 2020 Г. - 2809,1 ТЫС. РУБ. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ- || РЕЗУЛЬТАТЫ | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕ- || РЕАЛИЗАЦИИ | НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕ- || ПОДПРОГРАММЫ | ПОДГОТОВКУ СОСТАВИТ 100%. || | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫС- || | ШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ, СОСТАВИТ 50%. || | ВОЗРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДО 33 ЧЕЛ. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, ВОЗРАСТЕТ ДО || | 38% |---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 6 Одним из основных мероприятий интеллектуальной направленностиявляется всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательнымпредметам (далее - олимпиада). В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 224 обучающихся7-11 классов. Победителями и призерами стали 78 обучающихся (АППГ - 70чел.), из них победителей - 35, призеров - 43. В рейтинге общеобразовательных учреждений по количествупобедителей и призеров в 2013/2014 учебном году среди городскихобщеобразовательных учреждений традиционно лидирует Мурмашинская СОШN 1, среди сельских ОУ - Междуреченская СОШ. Стабильно высокиерезультаты участия в муниципальном этапе олимпиады показываютобучающиеся Верхнетуломской СОШ по обществознанию, истории и праву,Мурмашинской СОШ N 1 по литературе, русскому языку, английскому языку,основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре,Междуреченской СОШ по литературе и экологии, физической культуре,Кольской СОШ N 2 по истории, праву.32 человек (АППГ - 37 человек) из числа обучающихся 9-11 классовприняли участие в региональном этапе олимпиады по 12 предметам. Поитогам III (регионального) этапа олимпиады 5 школьников сталипризерами (АППГ - 5 чел.). Проводится определенная работа по решению кадровой проблемы.Учителю Кольского района созданы условия для непрерывного повышенияквалификации. Повышение квалификации педагогических и руководящихработников осуществляется, в основном, на базе ГАОУ ДПО МО "Институтразвития образования" и на базе ресурсных центров. В Кольском районеработают 12 сетевых предметных объединений с общей численностью 295учителей. При подготовке к введению новых стандартов обеспеченоповышение квалификации всех учителей начальных классов и руководящихработников, в 2012 году 60 педагогов (19%) прошли обучение для работыв соответствии с новыми стандартами общего образования. Приняты мерыдля организации дистанционных курсов повышения квалификации, тем самымобеспечены условия для того, чтобы учитель мог постоянно, без отрываот основной деятельности, совершенствовать свои знания и повышатькомпетенцию. В 2012 году аттестованы на соответствующую квалификационнуюкатегорию 902 учителей, из них на высшую категорию - 8, на первую -44, на соответствие занимаемой должности - 38 человек, что в целомсоставляет 23,1% от общего числа учителей в районе.Новый порядок аттестации способствует активизации использования вобразовательном процессе электронных образовательных ресурсов каклицензионных, так и созданных самостоятельно. Педагоги такжепользуются электронными ресурсами при решении различных вопросов вовремя подготовки к аттестации. Кроме того, проводится работа по привлечению в системуобразования молодых специалистов. За последние 3 года в школы пришли44 молодых специалистов, доля учителей со стажем до 5 лет увеличиласьна 3,5%. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 6-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМ. |----------------------------------------------------------|| | | | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПОДПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+------------------------------------------------------------------+------+------+------|| 1 | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | || | И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МУНИЦИПАЛЬ- | | | || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. | | | ||-----+------------------------------------------------------------------+------+------+------|| | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ | % | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 || | И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ | | | | | | | | | || | РАБОТНИКОВ МУНИ- | | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО- | | | | | | | | | || | ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ- | | | | | | | | | || | ДЕНИЙ, СВОЕВРЕ- | | | | | | | | | || | МЕННО ПОВЫСИВШИХ | | | | | | | | | || | КВАЛИФИКАЦИЮ И | | | | | | | | | || | (ИЛИ) ПРОШЕДШИХ | | | | | | | | | || | ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ | | | | | | | | | || | ПЕРЕПОДГОТОВКУ. | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕ- | % | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || | ЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, | | | | | | | | | || | ИМЕЮЩИХ ПЕРВУЮ И | | | | | | | | | || | ВЫСШУЮ КВАЛИФИ- | | | | | | | | | || | КАЦИОННЫЕ КАТЕГО- | | | | | | | | | || | РИИ. | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | КОЛИЧЕСТВО ПЕДА- | ЧЕЛО- | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 || | ГОГОВ, ПРИНИМАЮ- | ВЕК | | | | | | | | || | ЩИХ УЧАСТИЕ В КОН- | | | | | | | | | || | КУРСАХ ПРОФЕССИО- | | | | | | | | | || | НАЛЬНОГО МАСТЕРСТ- | | | | | | | | | || | ВА | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХ- | % | 28 | 31 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 || | СЯ, ВОСПИТАННИКОВ, | | | | | | | | | || | ПРИНИМАЮЩИХ | | | | | | | | | || | УЧАСТИЕ В КОНКУР- | | | | | | | | | || | САХ РАЗЛИЧНОГО | | | | | | | | | || | УРОВНЯ И НАПРАВ- | | | | | | | | | || | ЛЕННОСТИ | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРО- | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИ- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ГРАММНЫЕ МЕРО- | (ГРБС) | | ИСПОЛ- | КИ | (ТЫС. РУБ.) || | ПРИЯТИЯ | | | НЕНИЯ | ФИНАНСИ- |---------------------------------------------------------------|| | | | | | РОВАНИЯ | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОР- | ОТДЕЛ | МБУО | 2015- | БЮДЖЕТ | 16328,5 | 2554,5 | 2666,0 | 2777,0 | 2777,0 | 2777,0 | 2777,0 || | МАЦИОННОЙ И ОРГАНИ- | ОБРАЗОВАНИЯ | "РАЙОННЫЙ | 2020 | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ЗАЦИОННО- | АДМИНИСТРАЦИИ | МЕТОДИЧЕСКИЙ | | РАЙОНА | | | | | | | || | МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯ- | КОЛЬСКОГО РАЙ- | КАБИНЕТ" | | | | | | | | | || | ТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИ- | ОНА | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | РАЙОНА | | | | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ- | | | | | | | | | | | || | НИЙ | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+----------------+--------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2015- | БЮДЖЕТ | 192,6 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 || | РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2020 | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | АДМИНИСТРАЦИИ | УДОД | | РАЙОНА | | | | | | | || | ПРОВОЗА БАГАЖА К | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | || | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | РАЙОНА | | | | | | | | | | || | ОТПУСКА И ОБРАТНО | | | | | | | | | | | || | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ | | | | | | | | | | | || | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | | | | | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ | | | | | | | | | | | || | МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+----------------+--------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | ВСЕГО ПО | | | | БЮДЖЕТ | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 || | ПРОГРАММЕ: | | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 6 Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области. Реализация подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы.-----------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | (ТЫС. | (ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) || | РУБЛЕЙ) | (ТЫС. РУБЛЕЙ) || | |-----------------------------------------------------|| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 || СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | | | | | | | || КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Механизм реализации муниципальной программы в целом 1. Управление и текущий контроль за ходом реализациимуниципальной программы (далее, Программы) в целом осуществляетсяотделом образования администрации Кольского района. 2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм,включенных в Программу, осуществляется отделом образованияадминистрации Кольского района и муниципальным бюджетным учреждением"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учрежденийКольского района". 3. Отдел образования: 3.1. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты правпотребителей отчет о ходе реализации Программы на бумажном иэлектронном носителях по форме согласно приложению N 4. К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительнаязаписка, содержащая информацию: - о результатах реализации Программы за отчетный период; - об эффективности использования финансовых средств за отчетныйпериод; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации Программы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклоненийпри реализации муниципальной программы. 3.2. Ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономическогоразвития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отделгодовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценкуэффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать: - сведения о результатах реализации муниципальной программы заотчетный год; - данные об использовании и объемах привлеченных средствместного, областного и федерального бюджетов и внебюджетныхисточников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений целевых показателей; - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамкахПрограммы; - оценку эффективности реализации Программы, подготовленную всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом Оценка социально-экономической эффективности реализации Программыпроводится ежегодно путем сравнения достигнутых значений основныхцелевых показателей с установленными Программой значениями. Задачи программы являются последовательными шагами в достиженииуказанной выше цели, реализация мероприятий является механизмом ихрешения. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно поокончанию отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программыв отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором потрем направлениям: 1) соответствия объемов фактического финансирования объемамфинансирования, принятым в утвержденной Программе; 2) степени полноты выполнения программных мероприятий; 3) оценки деятельности муниципальных заказчиков, координаторовПрограмм по обеспечению достижения целей и индикаторов. Система комплексных критериев (K) оценки эффективности реализацииПрограммы включает три критерия: К1 - выполнение планируемых объемов финансирования; К2 - степень выполнения программных мероприятий; К3 - достижение целевых индикаторов Программы. Комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы(K) определяется по формуле: K = Y1 + Y2 + Y3, где: Y - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы. Степень соответствия Программы каждому подкритерию (Yij)оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij). Присвоенная балльная оценка (Nij) аргументируетсясоответствующими функциональными характеристиками Программы, текущимипараметрами и показателями, отражающими ход ее реализации,деятельность координатора и исполнителей по обеспечению достиженияцелей и конечных результатов Программы. Оценка эффективности реализации Программы основана наформировании интегральной (результирующей) оценки (R), котораяопределяется по формуле: R = SUM (Ki х Zi), где: R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализацииПрограммы; Ki - комплексный критерий оценки эффективности реализацииПрограммы; Zi - удельный вес (значимость) комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы. Рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки Rсопоставляется с приведенными значениями для комплексной оценкиэффективности Программы и выработки рекомендаций по ее дальнейшейреализации. Значения интегральной (результирующей) оценки эффективностиреализации Программы:---------------------------------------------------------------------------| ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ || ИНТЕГРАЛЬНОЙ | (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ || (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) | ПРОГРАММЫ || ОЦЕНКИ R В БАЛЛАХ | ||---------------------+---------------------------------------------------|| R >= 18 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ВЫСОКАЯ ||---------------------+---------------------------------------------------|| 12 = Максимально возможное количество баллов 20. Результаты оценки эффективности реализации Программ используютсядля их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке. По результатам оценки эффективности реализации Программывыносится решение о прекращении или об изменении, начиная с очередногофинансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в томчисле необходимости изменения объема бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Отчет об эффективности реализации муниципальной программынаправляется в отдел экономического развития и защиты правпотребителей и финансовый отдел в срок до 1 марта. Комплексные критерии оценки эффективности реализациимуниципальной программы 1. Показатели комплексного критерия К1 "Выполнение планируемыхобъемов финансирования". - Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3---------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | ПОДКРИТЕРИЯ | | ОЦЕНКА || | Y1 | | N1J ||------------------+--------------+---------------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ | Y1.1 | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 10 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80% | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || ПРОГРАММЫ С | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || МОМЕНТА НАЧАЛА | |---------------------------------------------------+-----------|| ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ<1> | | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 8 || | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%-80% ОБЪЕМА | || | | ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |---------------------------------------------------+-----------|| | | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 5 || | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%-49% ОБЪЕМА | || | | ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || | | ПРОГРАММЕ | || | |---------------------------------------------------+-----------|| | | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 1 || | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20% | || | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | ||------------------+--------------+---------------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ | Y1.2 | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 10 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80% | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || ЦЕЛЕВОЙ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || ПРОГРАММЫ В | |---------------------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНОМ ГОДУ | | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 8 || | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%-80% ОБЪЕМА | || | | ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |---------------------------------------------------+-----------|| | | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 5 || | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%-49% ОБЪЕМА | || | | ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |---------------------------------------------------+-----------|| | | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 1 || | | ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20% | || | | ОБЪЕМА, УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Показатели комплексного критерия К2 "Степень выполненияпрограммных мероприятий" - Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3-------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | ПОДКРИТЕРИЯ | | ОЦЕНКА || | Y2J | | N2J ||-----------------+--------------+--------------------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y2.1 | 1) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 10 || ВЫПОЛНЕНИЯ | | ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80% | || ПРОГРАММНЫХ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || МЕРОПРИЯТИЙ С | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || НАЧАЛА | |--------------------------------------------------+-----------|| РЕАЛИЗАЦИИ | | 2) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 8 || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ВЫПОЛНЕНО 50%-80% ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ | || ЦЕЛЕВОЙ | | ПРОГРАММНЫХ | || ПРОГРАММЫ<2> | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || | |--------------------------------------------------+-----------|| | | 3) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 5 || | | ВЫПОЛНЕНО 30%-49% ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ | || | | ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || | |--------------------------------------------------+-----------|| | | 4) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 1 || | | ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30% | || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | ||-----------------+--------------+--------------------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y2.2 | 1) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80% | 10 || ВЫПОЛНЕНИЯ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || ПРОГРАММНЫХ | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || МЕРОПРИЯТИЙ ЗА | |--------------------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНЫЙ ГОД | | 2) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 50%-80% ПРОГРАММНЫХ | 8 || | | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || | |--------------------------------------------------+-----------|| | | 3) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 30%-49% ПРОГРАММНЫХ | 5 || | | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || | |--------------------------------------------------+-----------|| | | 4) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30% | 1 || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | |------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Показатели комплексного критерия К3 "Достижение целевыхиндикаторов муниципальной целевой программы" - Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3--------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | ПОДКРИТЕРИЯ | | ОЦЕНКА || | Y3J | | N3J ||-----------------+--------------+---------------------------------------------------+-----------|| ОЦЕНКА СИСТЕМЫ | Y3.1 | 1) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СФОРМУЛИРОВАНЫ | 8 || ИНДИКАТОРОВ И | | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, | || ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ | || ЭФФЕКТИВНОСТИ | | ЭФФЕКТИВНОСТИ. | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОТСУТСТВУЕТ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ГОДАМ | || ПРОГРАММЫ | |---------------------------------------------------+-----------|| | | 2) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СФОРМУЛИРОВАНЫ | 4 || | | ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||-----------------+--------------+---------------------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y3.2 | 1) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 80% | 10 || ДОСТИЖЕНИЯ | |---------------------------------------------------+-----------|| ЦЕЛЕВЫХ | | 2) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ | 8 || ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | 50%-80% | || | |---------------------------------------------------+-----------|| | | 3) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 49%- | 5 || | | 30% | || | |---------------------------------------------------+-----------|| | | 4) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕНЕЕ 30% | 1 |--------------------------------------------------------------------------------------------------