Постановление Администрации Кольского района от 27.01.2015 № 129
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы"
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.01.2015 г.Кола N 129 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы" В соответствии с постановлением администрации Кольского района от24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализациимуниципальных программ", во исполнение ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, ст. 8.17 Положения о бюджетном процессе вмуниципальном образовании Кольский район Мурманской областиадминистрация п о с т а н о в л я е т: 1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитиеобразования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы,утвержденную постановлением администрации Кольского района от15.10.2014 N 1884 (в редакции от 13.11.2014 N 2091). 2. Отделу образования администрации Кольского района (Непеина И.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителейобразовательных организаций и обеспечить исполнение программныхмероприятий. 3. Разместить постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти в сети "Интернет". 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой. Глава администрации А.П. Лихолат Приложение к постановлению администрации Кольского района от 27.01.2015 N 129 Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе" на 2015-2020 годы Паспорт Муниципальной программы "Развитие образования в Кольском районе" на 2015-2020 годы-------------------------------------------------------------------------------------------| Цели программы | Подпрограмма "Развитие образования в Кольском районе || | Мурманской области" || | - повышение доступности качественного образования для всех кате- || | горий обучающихся; || | - развитие инфраструктуры системы образования; || | - развитие системы поддержки талантливых детей; || | - обновление содержания и технологий обучения и воспитания на || | всех уровнях образования, введение федеральных государственных || | образовательных стандартов; || | - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; || | - создание современной инфраструктуры учреждений системы обра- || | зования, обеспечивающей комфортные и безопасные условия веде- || | ния образовательного процесса; || | Подпрограмма "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" || | - Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления || | услуг (работ) в сфере дошкольного образования" || | - Реализация права детей на качественное и доступное образование, || | обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного фи- || | зического и психического развития детей как основы их успешного || | обучения в школе. || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления || | услуг (работ) в сфере общего образования" || | - Повышение доступности и качества общего образования || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления || | услуг (работ) в сфере дополнительного образования" || | - Повышение доступности качества дополнительного образования || | детей. || | Подпрограмма "Обеспечение организационно-методической || | деятельности муниципальных учреждений Кольского района" || | Обеспечение организационно-методической деятельности муници- || | пальных образовательных учреждений ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Задачи программы | Подпрограмма "Развитие образования в Кольском районе || | Мурманской области" || | - обновление содержания и технологий обучения и воспитания на || | всех уровнях образования, введение федеральных государственных || | образовательных стандартов; || | - развитие новых организационно-финансовых механизмов через || | внедрение методов и процедур управления по результатам, расши- || | рение самостоятельности школ; || | - совершенствование учительского корпуса; || | - обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образо- || | вания в Кольском районе, повышение его качества; || | - привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой || | и спортом; || | - обеспечение пожарной и электрической безопасности; || | - обеспечение выполнения требований строительных и санитарных || | правил и норм, требований охраны труда в муниципальных учреж- || | дениях системы образования; || | - обеспечение антитеррористической и противокриминальной за- || | щищенности образовательных учреждений; || | - обеспечение энергетической эффективности при эксплуатации || | зданий образовательных учреждений, оптимального температурно- || | го режима, комфортных условий пребывания; || | - обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников при ор- || | ганизации перевозок; || | - внедрение современных моделей организации питания обучаю- || | щихся, позволяющих обеспечить школьников доступным, качест- || | венным, полезным питанием || | Подпрограмма "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" || | - Формирование здорового образа жизни населения || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления || | услуг (работ) в сфере дошкольного образования" || | - Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошко- || | льного образования. || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления || | услуг (работ) в сфере общего образования" || | - Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере || | общего образования || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления || | услуг (работ) в сфере дополнительного образования" || | - Проведение работы по повышению качества оказания государст- || | венных услуг по предоставлению дополнительного образования де- || | тям в учреждениях дополнительного образования детей Кольского || | района. || | - Проведение работы по методическому сопровождению муници- || | пальных учреждений дополнительного образования детей Кольско- || | го района. || | - Создание современной инфраструктуры в учреждениях дополни- || | тельного образования детей || | Подпрограмма "Обеспечение организационно-методической || | деятельности муниципальных учреждений Кольского района" || | - Оказание информационной и организационно-методической по- || | мощи муниципальным образовательным организациям ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Важнейшие целе- | Подпрограмма "Развитие образования в Кольском районе || вые показатели | Мурманской области" || (индикаторы) | 1. Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам || реализации | профильного обучения, от общего количества старшеклассников, к || программы | 2020 году составит 100%. || | 2. Доля школьников, обучающихся по общеобразовательным про- || | граммам начального общего и основного общего образования, реа- || | лизующим ФГОС второго поколения, от общего количества школь- || | ников, до 100% к 2020 г. || | 3. Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, получаю- || | щих образование по основным и дополнительным программам дис- || | танционного образования, - 100% от общего количества детей- || | инвалидов, обучающихся в форме индивидуального обучения на || | дому и не имеющих противопоказаний к работе с компьютером. || | 4. Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, || | отвечающих современным требованиям к условиям осуществления || | образовательного процесса, от общего количества школьников, до || | 95% к 2020 году. || | 5. Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовно- || | сти обучения на следующей ступени, от общего количества обу- || | чающихся, до 75% к 2020 году. || | 6. Удельный вес услуг, оказываемых в сфере образования в элек- || | тронном виде, в общем объеме услуг, оказываемых в сфере образо- || | вания, до 61% к 2020 году. || | 7. Увеличение доли обучающихся в объединениях технического и || | эколого-биологического направлений от общего количества обу- || | чающихся, занятых в объединениях дополнительного образования || | детей, до 15% к 2020 году. || | 8. Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образова- || | ния (ЦИПР) до 3% (от 2324 охваченных дошкольным образованием) || | к 2020 году. || | 9. Повышение доступности дошкольного образования для детей с || | ОВЗ до 237 чел. (228 чел. в группах компенсирующей направленно- || | сти + 9 детей-инвалидов, обучающихся на дому). || | 10. Введение платных образовательных и медицинских услуг в ДОУ || | до 8,6% (2 ДОО из 25) к 2020 году. || | 11. Доля воспитанников в образовательных учреждениях, отвечаю- || | щих современным требованиям к условиям осуществления образо- || | вательного процесса, от общего количества воспитанников, до 90% || | к 2020 году. || | 12. Доля обучающихся, привлекаемых на мероприятия, направлен- || | ные на приобщение детей и молодежи к занятиям физической куль- || | турой и спортом, популяризацию здорового образа жизни в моло- || | дежной среде до 65% к 2020 году. || | 13. Модернизация и обновление материально-технической базы || | спортивных школ до 95% к 2020 году. || | 14. Удельный вес подростковой преступности в общем объеме со- || | вершенных преступлений, до 0,8% к 2020 году. || | 15. Доля зданий образовательных учреждений, в которых сигнал || | срабатывания автоматической пожарной сигнализации выведен на || | пульты пожарных частей и охранных подразделений, до 100% к || | 2020 году. || | 16. Увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений, от- || | носящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характери- || | стике, по дошкольным учреждениям - с 56,5% до 75%, по общеоб- || | разовательным учреждениям - с 60% до 80%. || | 17. Доля образовательных учреждений, оснащенных системами ви- || | деонаблюдения, до 90% к 2020 году. || | 18. Доля школьников, обеспеченных организованным одноразовым || | горячим питанием, до 92% к 2020 году. || | Подпрограмма "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" || | -увеличение числа детей, охваченных всеми формами отдыха и оз- || | доровления (2014г. - 38%, 2015г. - 40%, 2016г. - 40%, 2017 г. - 40%, || | 2018-40%, 2019-40%, 2020-40%); || | -сохранение действующей сети оздоровительных лагерей дневного || | пребывания на базе образовательных учреждений; || | -увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуа- || | ции, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (2014г. - || | 38%, 2015г. - 40%, 2016г. - 40%, 2017 г. - 40%, 2018-40%, 2019-40%, || | 2020-40%). || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления ус- || | луг (работ) в сфере дошкольного образования" || | - доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образователь- || | ную услугу; || | - доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образователь- || | ную услугу; || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления ус- || | луг (работ) в сфере общего образования" || | 1. Доля обучающихся от общего количества детей с 6,5 лет до 18 || | лет, получающих образование в сфере общего образования в муни- || | ципальных общеобразовательных учреждениях || | 2. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные про- || | граммы общего образования в муниципальных общеобразователь- || | ных учреждениях. || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления ус- || | луг (работ) в сфере дополнительного образования" || | - доля обучающихся от общего количества детей с 6 лет до 18 лет, || | получающих образование в сфере дополнительного образования де- || | тей в муниципальных образовательных учреждениях; || | - доля обучающихся, успешно освоивших образовательные про- || | граммы дополнительного образования детей в муниципальных обра- || | зовательных учреждениях || | Подпрограмма "Обеспечение организационно-методической || | деятельности муниципальных учреждений Кольского района" || | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных || | образовательных учреждений, своевременно повысивших квалифи- || | кацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку. До- || | ля руководителей и педагогов, имеющих первую и высшую квали- || | фикационные категории. || | Количество педагогов, принимающих участие в конкурсах профес- || | сионального мастерства. || | Доля обучающихся, воспитанников, принимающих участие в кон- || | курсах различного уровня и направленности ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Перечень | Подпрограмма "Развитие образования в Кольском районе" || подпрограмм |----------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" || |----------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления услуг || | (работ) в сфере дошкольного образования" || |----------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления услуг || | (работ) в сфере общего образования" || |----------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления услуг || | (работ) в сфере дополнительного образования" || |----------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма "Обеспечение организационно-методической дея- || | тельности муниципальных учреждений Кольского района" ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Заказчики | Отдел образования администрации Кольского района || программы | ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Заказчик- | Отдел образования администрации Кольского района || координатор | || программы | ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | 2015, 2016 г.г. - 1 этап || реализации | 2017, 2018 г.г. - 2 этап || программы | 2019, 2020 г.г. - 3 этап ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Финансовое | Всего по муниципальной программе: 4069722,9 руб., в т. ч.: || обеспечение | Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. || программы | Областной бюджет: 1801796,5 тыс. руб. || | Местный бюджет: 2 267 926,4 тыс. руб., из них: || | 2015 год -958 769,8 руб., || | в т. ч.: || | Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. || | Областной бюджет: 602 894,0 тыс. руб. || | Местный бюджет: 355 875,8 тыс. руб., || | 2016 год - 954 544,4 тыс. руб., || | в т. ч.: || | Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. || | Областной бюджет: 582 886,2 тыс. руб. || | Местный бюджет: 371 658,2 тыс. руб. || | 2017 год - 1 001 114,4 тыс. руб., || | в т. ч.: || | Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. || | Областной бюджет: 616 016,3 тыс. руб. || | Местный бюджет: 385 098,1 тыс. руб. || | 2018 год - 385098,1 тыс. руб., || | в т. ч.: || | Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. || | Областной бюджет: 0 тыс. руб. || | Местный бюджет: 385 098,1 тыс. руб. || | 2019 год - 385098,1 тыс. руб., || | в т. ч.: || | Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. || | Областной бюджет: 0 тыс. руб. || | Местный бюджет: 385 098,1 тыс. руб. || | 2020 год - 385098,1 тыс. руб., || | в т. ч.: || | Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. || | Областной бюджет: 0 тыс. руб. || | Местный бюджет: 385 098,1 тыс. руб. ||------------------+----------------------------------------------------------------------|| Ожидаемые | Подпрограмма "Развитие образования в Кольском районе || конечные | Мурманской области" || результаты | 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех || реализации | категорий жителей Кольского района независимо от социального и || программы | имущественного статуса, состояния здоровья, места проживания. || | 2. Обновление структуры и содержания образовательных программ || | с учетом федерального государственного образовательного стан- || | дарта нового поколения. || | 3. Создание муниципальной системы независимой оценки качества || | образования. || | 4. Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных || | детей и талантливой молодежи. || | 5. Снижение неэффективных расходов бюджета за счет реструкту- || | ризации и оптимизации сети, кадровых изменений в учреждениях, || | повышения наполняемости классов. || | 6. Создание условий для расширения финансовой самостоятельно- || | сти образовательных учреждений, переход на новые механизмы фи- || | нансирования бюджетных учреждений. || | 7. Открытие групп для детей находящихся в сложной жизненной || | ситуации и для детей с ограниченными возможностями здоровья; || | 8. Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образова- || | ния. || | 9. Создание дополнительных условий для занятий детей и подрост- || | ков физической культурой и спортом. || | 10. Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культу- || | рой и спортом, популяризация здорового образа жизни в молодеж- || | ной среде, || | 11. Модернизацию и обновление материально-технической базы || | спортивных школ. || | 12. Уменьшение подростковой преступности. || | 13. Приведение учреждений системы образования в соответствие с || | требованиями безопасности, в том числе сокращение количества и || | предотвращение пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций || | на объектах системы образования, недопущение случаев гибели и || | травмирования людей при чрезвычайных ситуациях. || | 14. Приведение учреждений системы образования в соответствие с || | установленными санитарными нормами и правилами, повышение || | санитарно-эпидемиологического благополучия при осуществлении || | образовательной деятельности учреждений. || | 15. Уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных про- || | исшествий с участием несовершеннолетних, недопущение случаев || | гибели и травмирования детей в ДТП. || | 16. Создание условий для обеспечения всех обучающихся доступ- || | ным, качественным, полезным питанием || | Подпрограмма "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" || | сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоров- || | ления детей; || | охват всеми видами организованного отдыха и оздоровления с 35% || | до 40% детей школьного возраста; || | увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуа- || | ции, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с || | 32% до 40%. || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления ус- || | луг (работ) в сфере дошкольного образования" || | Обеспечение общедоступности качественного дошкольного образо- || | вания || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления ус- || | луг (работ) в сфере общего образования" || | - доля обучающихся от общего количества детей с 6,5 лет до 18 лет, || | получающих образование в сфере общего образования в муници- || | пальных образовательных учреждениях - 96%; || | - доля обучающихся, успешно освоивших образовательные про- || | граммы общего образования в муниципальных образовательных уч- || | реждениях - 97%. || | Подпрограмма "Обеспечение качественного предоставления || | услуг (работ) в сфере дополнительного образования" || | - увеличение доли детей, получающих дополнительные образова- || | тельные услуги до 75%; || | - увеличение числа обучающихся, успешно освоивших образова- || | тельные программы дополнительного образования детей в муници- || | пальных образовательных учреждениях до 85%. || | Подпрограмма "Обеспечение организационно-методической || | деятельности муниципальных учреждений Кольского района" || | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных || | образовательных учреждений, прошедших повышение квалифика- || | ции и (или) профессиональную переподготовку составит 100%. || | Доля руководителей и педагогов, имеющих первую и высшую ква- || | лификационные категории, составит 50%. || | Возрастет количество педагогов, принимающих участие в конкур- || | сах профессионального мастерства, до 33 чел. || | Доля обучающихся, воспитанников, принимающих участие в кон- || | курсах различного уровня и направленности, возрастет до 38% |------------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт подпрограммы N 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области "----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" || муниципальной | на 2015-2020 годы " || программы, | || в которую входит | || подпрограмма | ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| Цели | - повышение доступности качественного образования для всех ка- || подпрограммы | тегорий обучающихся; || | - развитие инфраструктуры системы образования; || | - развитие системы поддержки талантливых детей; || | - обновление содержания и технологий обучения и воспитания на || | всех уровнях образования, введение федеральных государственных || | образовательных стандартов; || | - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; || | - создание современной инфраструктуры учреждений системы об- || | разования, обеспечивающей комфортные и безопасные условия || | ведения образовательного процесса ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| Задачи | - обновление содержания и технологий обучения и воспитания на || подпрограммы | всех уровнях образования, введение федеральных государственных || | образовательных стандартов; || | - развитие новых организационно-финансовых механизмов через || | внедрение методов и процедур управления по результатам, расши- || | рение самостоятельности школ; || | - совершенствование учительского корпуса; || | - обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образо- || | вания в Кольском районе, повышение его качества; || | - привлечение детей и подростков к занятиям физической культу- || | рой и спортом; || | - обеспечение пожарной и электрической безопасности; || | - обеспечение выполнения требований строительных и санитарных || | правил и норм, требований охраны труда в муниципальных учреж- || | дениях системы образования; || | - обеспечение антитеррористической и противокриминальной за- || | щищенности образовательных учреждений; || | - обеспечение энергетической эффективности при эксплуатации || | зданий образовательных учреждений, оптимального температурно- || | го режима, комфортных условий пребывания; || | - обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников при || | организации перевозок; || | - внедрение современных моделей организации питания обучаю- || | щихся, позволяющих обеспечить школьников доступным, качест- || | венным, полезным питанием ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| Важнейшие | 1. Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам || целевые показатели | профильного обучения, от общего количества старшеклассников, к || (индикаторы) | 2020 году составит 100%. || реализации | 2. Доля школьников, обучающихся по общеобразовательным про- || подпрограммы | граммам начального общего и основного общего образования, реа- || (с указанием | лизующим ФГОС второго поколения, от общего количества || значений по годам) | школьников, до 100% к 2020 г. || | 3. Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, получаю- || | щих образование по основным и дополнительным программам ди- || | станционного образования, - 100% от общего количества детей- || | инвалидов, обучающихся в форме индивидуального обучения на || | дому и не имеющих противопоказаний к работе с компьютером. || | 4. Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждени- || | ях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществ- || | ления образовательного процесса, от общего количества школьни- || | ков, до 95% к 2020 году. || | 5. Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовно- || | сти обучения на следующей ступени, от общего количества обу- || | чающихся, до 75% к 2020 году. || | 6. Удельный вес услуг, оказываемых в сфере образования в элек- || | тронном виде, в общем объеме услуг, оказываемых в сфере образо- || | вания, до 61% к 2020 году. || | 7. Увеличение доли обучающихся в объединениях технического и || | эколого-биологического направлений от общего количества обу- || | чающихся, занятых в объединениях дополнительного образования || | детей, до 15% к 2020 году. || | 8. Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образо- || | вания (ЦИПР) до 3% (от 2324 охваченных дошкольным образова- || | нием) к 2020 году. || | 9. Повышение доступности дошкольного образования для детей с || | ОВЗ до 237 чел. (228 чел. в группах компенсирующей направлен- || | ности + 9 детей-инвалидов, обучающихся на дому). || | 10. Введение платных образовательных и медицинских услуг в || | ДОУ до 8,6% (2 ДОО из 25) к 2020 году. || | 11. Доля воспитанников в образовательных учреждениях, отве- || | чающих современным требованиям к условиям осуществления об- || | разовательного процесса, от общего количества воспитанников, до || | 90% к 2020 году. || | 12. Доля обучающихся, привлекаемых на мероприятия, направ- || | ленные на приобщение детей и молодежи к занятиям физической || | культурой и спортом, популяризацию здорового образа жизни в || | молодежной среде до 65% к 2020 году. || | 13. Модернизация и обновление материально-технической базы || | спортивных школ до 80% к 2020 году. || | 14. Удельный вес подростковой преступности в общем объеме со- || | вершенных преступлений, до 0,8% к 2020 году. || | 15. Доля зданий образовательных учреждений, в которых сигнал || | срабатывания автоматической пожарной сигнализации выведен на || | пульты пожарных частей и охранных подразделений, до 100% к || | 2020 году. || | 16. Увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений, || | относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической харак- || | теристике, по дошкольным учреждениям - с 56,5% до 75%, по об- || | щеобразовательным учреждениям - с 60% до 80%. || | 17. Доля образовательных учреждений, оснащенных системами || | видеонаблюдения, до 90% к 2020 году. || | 18. Доля школьников, обеспеченных организованным одноразовым || | горячим питанием, до 92% к 2020 году ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| Заказчики | Отдел образования администрации Кольского района || подпрограммы | ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | 2015, 2016 г.г. - 1 этап || реализации | 2017, 2018 г.г. - 2 этап || подпрограммы | 2019, 2020 г.г. - 3 этап ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| Финансовое | Источники финансирования Программы: || обеспечение | - бюджет Кольского района, || подпрограммы | - областной бюджет; || | - федеральный бюджет. || | Объемы финансирования Программы: || | Источники финансирования Программы: || | - бюджет Кольского района, || | - областной бюджет; || | - федеральный бюджет. || | Объемы финансирования Программы: || | Всего 133 297,0 тыс. рублей; || | в том числе по источникам финансирования: || | - бюджет Кольского района - 117 097,0 тыс. руб. || | - областной бюджет - 16 200,0 тыс. руб. || | - федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. || | По годам: || | 2015-27 942,0 тыс. руб. || | в том числе по источникам финансирования: || | - бюджет Кольского района - 21 742,0 тыс. руб. || | - областной бюджет - 6 200,0 тыс. руб. || | - федеральный бюджет - 0 тыс. руб. || | 2016-19 071,0 тыс. руб. || | в том числе по источникам финансирования: || | - бюджет Кольского района - 19 071,0 тыс. руб. || | - областной бюджет - 0 тыс. руб. || | - федеральный бюджет - 0 тыс. руб. || | 2017-29071,0 тыс. руб. || | в том числе по источникам финансирования: || | - бюджет Кольского района - 19071,0 тыс. руб. || | - областной бюджет - 10000,0 тыс. руб. || | - федеральный бюджет - 0 тыс. руб. || | 2018-19071,0 тыс. руб. || | в том числе по источникам финансирования: || | - бюджет Кольского района - 19071,0 тыс. руб. || | - областной бюджет -0 тыс. руб. || | - федеральный бюджет - 0 тыс. руб. || | 2019-19071,0 тыс. руб. || | в том числе по источникам финансирования: || | - бюджет Кольского района - 19071,0 тыс. руб. || | - областной бюджет -0 тыс. руб. || | - федеральный бюджет - 0 тыс. руб. || | 2020-19071,0 тыс. руб. || | в том числе по источникам финансирования: || | - бюджет Кольского района - 19071,0 тыс. руб. || | - областной бюджет - 0 тыс. руб. || | - федеральный бюджет - 0 тыс. руб. ||--------------------+-----------------------------------------------------------------|| Ожидаемые | 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех || конечные | категорий жителей Кольского района независимо от социального и || результаты | имущественного статуса, состояния здоровья, места проживания. || реализации | 2. Обновление структуры и содержания образовательных программ || подпрограммы | с учетом федерального государственного образовательного стан- || | дарта нового поколения. || | 3. Создание муниципальной системы независимой оценки качества || | образования. || | 4. Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных || | детей и талантливой молодежи. || | 5. Снижение неэффективных расходов бюджета за счет реструкту- || | ризации и оптимизации сети, кадровых изменений в учреждениях, || | повышения наполняемости классов. || | 6. Создание условий для расширения финансовой самостоятельно- || | сти образовательных учреждений, переход на новые механизмы || | финансирования бюджетных учреждений. || | 7. Открытие групп для детей находящихся в сложной жизненной || | ситуации и для детей с ограниченными возможностями здоровья; || | 8. Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образо- || | вания. || | 9. Создание дополнительных условий для занятий детей и подро- || | стков физической культурой и спортом. || | 10. Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культу- || | рой и спортом, популяризация здорового образа жизни в молодеж- || | ной среде, || | 11. Модернизацию и обновление материально-технической базы || | спортивных школ. || | 12. Уменьшение подростковой преступности. || | 13. Приведение учреждений системы образования в соответствие с || | требованиями безопасности, в том числе сокращение количества и || | предотвращение пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций || | на объектах системы образования, недопущение случаев гибели и || | травмирования людей при чрезвычайных ситуациях. || | 14. Приведение учреждений системы образования в соответствие с || | установленными санитарными нормами и правилами, повышение || | санитарно-эпидемиологического благополучия при осуществлении || | образовательной деятельности учреждений. || | 15. Уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных про- || | исшествий с участием несовершеннолетних, недопущение случаев || | гибели и травмирования детей в ДТП. || | 16. Создание условий для обеспечения всех обучающихся доступ- || | ным, качественным, полезным питанием |---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма N 1 Система образования Кольского района включает в себяобразовательные организации разных типов и видов, позволяющиеудовлетворить образовательные потребности различных групп населения. В 2013 году образовательную программу дошкольного образованияреализуют 23 образовательные организации, в том числе 23 дошкольныхобразовательных организаций (далее - ДОО). В 2013 году завершено строительство детского сада в п. Мурмаши.Число мест в ДОУ за счет строительства нового здания в п. г. т.Мурмаши увеличилось до 2292. Создана сеть общеобразовательных организаций (далее - ОО),позволяющая удовлетворить потребности граждан в получении общегообразования: дневные ОО начального общего образования - 1, основногообщего - 2, среднего общего - 12%, специальные коррекционные ОО - 1,вечерние (сменные) - 1. Программами профильного обучения охвачено 100% обучающихсятретьей ступени обучения (2012 год - 100%), в том числе в 1 ресурсномцентре (МОУ Мурмашинская СОШ N 1). С 1 сентября 2013 года 63 ребенка сограниченными возможностями здоровья обучаются в специальных(коррекционных) классах VIII вида в структуре МБОУ Кольской СОШ N 2. В2014 году 16 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются вформе инклюзии (2013 г. - 25 чел.). Для решения проблемы доступностиобразовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровьяиз числа детей-инвалидов, обучающихся на дому, в Мурманской областисоздан Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов. В2013-2014 учебном году в Ресурсном центре дистанционного образованиядетей-инвалидов Мурманской области получали образовательные услуги 19детей-инвалидов, в том числе 6 обучающихся в общеобразовательныхклассах учреждений по классно-урочной системе (АППГ - 20 детей-инвалидов). Показатель 2013 года по Кольскому району достигнутполностью. 100% детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов,обучающихся индивидуально на дому и не имеющих медицинскихпротивопоказаний к работе с компьютером, получали дистанционныеобразовательные услуги в Центре. Обеспечена доступность образования в сельской местности, в 100%сельских ОО осуществляется подвоз обучающихся, проживающих вотдаленных населенных пунктах. Обеспечены организационные, нормативные правовые, кадровые,материально-технические условия для введения новых федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального общегообразования (далее - ФГОС НОО). В 2013/2014 учебном году охват младшихшкольников составил 87% (2012/2013-64,6%). Начинается работа по переходу на ФГОС основного общегообразования (далее - ФГОС ООО), что потребует опережающегопрофессионального повышения квалификации и переподготовкипедагогических работников, создание материально-технических условий,соответствующих требованиям ФГОС ООО. Введена новая форма независимой государственной итоговойаттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программыосновного общего образования. Единый государственный экзамен (далее -ЕГЭ) по всем предметам проходит в штатном режиме. На протяжении всехлет проведения ЕГЭ средний тестовый балл выпускников по всемобщеобразовательным предметам остается стабильным, доля обучающихся,получивших по итогам экзаменов количество баллов ниже минимума,установленного Рособрнадзором, стабильно низкой. В Кольском районе созданы условия для творческого иинтеллектуального развития детей во внеурочное время. Охват услугамидополнительного образования в Кольском районе от общей численностидетей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 98%, а в учрежденияхдополнительного образования 68,2%. Создана система выявления и поддержки одаренных детей: проводитсяболее 50 мероприятий, функционирует муниципальный координационныйцентр по работе с одаренными детьми, Кольский район активно участвуетв реализации проектов и мероприятий Российской научной социальнойпрограммы для молодежи и школьников "Шаг в будущее". Одной из форм работы с одаренными детьми является проведениевсероссийской олимпиады школьников. Ежегодно проводится муниципальныйэтап по 17 учебным предметам, победители и призеры из числаобучающихся 9-11 классов результативно принимают участие врегиональном этапе. В 2012 году 26% участников стали победителями ипризерами (2011 год - 30%) муниципального этапа олимпиады. Ежегоднорастет количество победителей и призеров регионального этапаолимпиады: 2012-3 чел. (6% от общего количества участников), 2013 чел.- 5 чел. (13,5% от общего количества участников), 2014 год - 5 чел.(13,5% от общего количества участников). Структура объединений дополнительного образования детейпредставлена всеми направлениями. Самыми популярными остаютсяфизкультурно-спортивная направленность - 1546 чел. (54%) ихудожественно-эстетическая направленность - 757 чел. (26%). Вместе стем, объединения технического и спортивно-технического направленийсоставляют лишь 8%, эколого-биологического - 3%, туристско-краеведческого - 2,9%. Проводится целенаправленная работа пореализации мер, направленных на сформирование здорового образа жизниобучающихся. В образовательных учреждениях Кольского района ежегодносовершенствуется содержание дополнительного образования, формы итехнологии образовательного процесса в соответствии с изменяющимисязапросами детей и их родителей (законных представителей). Формируется многофункциональная муниципальная система оценкикачества образования (далее - МСОКО), включающая: - действующие и апробируемые государственные итоговыеаттестационные процедуры (государственная итоговая аттестация, единыйгосударственный экзамен); - диагностические мониторинговые обследования образовательныхорганизаций и обучающихся; - внутренний мониторинг качества образования, проводимыйобразовательными организациями. Необходимость организации круглогодичного отдыха и оздоровленияобучающихся Кольского района в целях укрепления их здоровья ифизического развития обусловлена суровыми климатическими условиямиКольского полуострова. Вместе с тем, обращают на себя внимание следующие проблемы: - объем предложения услуг по сопровождению детей раннего возраста(от 0 до 3 лет), не посещающих ДОО; - наличие разрыва в качестве образовательных результатов междуобразовательными организациями, работающих в разных социокультурныхусловиях; - недостаточный уровень индивидуализации образования приреализации учебных траекторий одаренных детей; - диспропорция в структуре объединений дополнительногообразования детей (техническое творчество, эколого-биологическое,туристско-краеведческое направление); - отсутствие системы психолого-педагогического сопровождениядетейс ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. Принципиальные изменения будут происходить в следующихнаправлениях: - обеспечение государственных гарантий на получение дошкольногообразования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере,необходимом для реализации образовательных программ дошкольногообразования в части финансового обеспечения расходов на оплату трудаработников дошкольных образовательных организаций, на учебные расходы(за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды икоммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) всоответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность,установленными законодательством Мурманской области; - получение методической, психолого-педагогической,диагностической и консультативной помощи без взимания платы вконсультационных центрах, том числе в ДОО. - реализация адресных программ перевода в эффективный режимработы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты; - реализация мер, направленных на развитие молодых талантов идетей с высокой мотивацией к обучению; - развитие потенциала системы дополнительного образования детей вформировании мотивации к познанию и творчеству, здоровому образужизни, совершенствованию практики социального проектирования,добровольческой деятельности учащихся, эффективных моделейпрофилактической работы с детьми и молодежью. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей позволятсохранить и укрепить здоровье обучающихся, а в каникулярный периодпродолжить формирование здорового образа жизни. Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этаперазвития образования является обеспечение доступности качественногодошкольного, общего и дополнительного образования независимо от местажительства и доходов родителей. На уровне дошкольного образования: - развитие современной инфраструктуры дошкольного образования засчет строительства современных зданий ДОО (с разработкой современныхпроектов для повторного применения), реконструкции существующихдетских садов); -создание для детей, не посещающих детские сады, дошкольных группв ОО, развитие вариативных форм дошкольного образования, в том численегосударственных детских организаций, семейных детских садов; - формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннегоразвития детей (0-3 лет), включая широкую информационную поддержкусемей. На уровне общего и дополнительного образования: - комплексное сопровождение введения ФГОС общего образования; - расширение сети инновационных площадок; - поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи,обеспечение доступности качественного дополнительного образованиядетей с различными образовательными потребностями и возможностями,формирование у учащихся российской идентичности, толерантногосознания, здорового образа жизни; - обеспечение доступности качественного образования для всехдетей с ограниченными возможностями здоровья в различных формах, в томчисле в форме инклюзивного образования, расширение компетенцийпедагогических кадров по обучению детей данной категории. В организации отдыха и оздоровления детей: - организация отдыха детей, в т. ч. детей, оказавшихся в тяжелойжизненной ситуации, в оздоровительных организациях, расположенных запределами Мурманской области; - поддержка и развитие сети оздоровительных организаций,расположенных на территории области. Таким образом, в период реализации Подпрограммы предстоитзавершить процесс модернизации системы дошкольного, общего идополнительного образования. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи и показатели | Ед. | Значения показателя (индикатора) || п/ | (индикаторы) | изм. |--------------------------------------------------------------|| п | | | Отчетный | Текущий | Годы реализации || | | | год | год | Программы || | | |----------+---------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Удельный вес старшеклассников, обучающихся по про- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | граммам профильного и углубленного обучения, от обще- | | | | | | | | | || | го количества старшеклассников | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 2. | Доля школьников начальных классов, обучающихся по | % | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | общеобразовательным программам, реализующим ФГОС | | | | | | | | | || | второго поколения, от общего количества школьников | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 3. | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, по- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | лучающих образование по основным и дополнительным | | | | | | | | | || | программам дистанционного образования | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 4. | Доля обучающихся в объединениях технического и эколо- | % | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || | го-биологического направлений от общего количества | | | | | | | | | || | обучающихся, занятых в объединениях дополнительного | | | | | | | | | || | образования детей | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 5. | Доля школьников, обучающихся в образовательных учре- | % | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | ждениях, отвечающих современным требованиям к усло- | | | | | | | | | || | виям осуществления образовательного процесса, от обще- | | | | | | | | | || | го количества школьников | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 6. | Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой | % | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 || | готовности обучения на следующей ступени, от общего | | | | | | | | | || | количества обучающихся | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 7. | Удельный вес числа услуг, оказываемых в сфере образо- | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 || | вания в электронном виде, от общего числа услуг, оказы- | | | | | | | | | || | ваемых в сфере образования | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 8. | Увеличение числа мест в МДОУ за счет строительства | кол-во | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 || | нового здания в п. г. т. Мурмаши | мест | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 9. | Обеспечение развития вариативных форм дошкольного | % | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 || | образования (ЦИПР) | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 10. | Повышение доступности дошкольного образования для | чел. | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 || | детей с ОВЗ | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 11. | Доля воспитанников в образовательных учреждениях, от- | % | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 || | вечающих современным требованиям к условиям осуще- | | | | | | | | | || | ствления образовательного процесса, от общего количест- | | | | | | | | | || | ва воспитанников, до 90% | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------+--------+----------+---------+------+------+------+------+------+------|| 12. | Введение платных образовательных и медицинских услуг | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 || | в МДОУ | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Заказчик | Исполнитель | Срок | Источ- | Объем финансирования (тыс. руб.) || п/п | программные | (ГРБС) | | ис- | ник фи- |----------------------------------------------------------------------|| | мероприятия | | | пол- | нансиро- | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | | нения | вания | | год | год | год | год | год | год ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------|| | Задача 1: модернизация образования в Кольском районе | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------|| 1.1 | Модернизация | Отдел | Отдел | 2015- | Всего | 32292,5 | 1193,0 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 || | образовательной | образования | образования | 2020 |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | среды, направлен- | администрации | администра- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ная на достижение | Кольского рай- | ции Кольско- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | современного ка- | она | го района | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | чества учебных | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | результатов | | | | МБ | 32292,5 | 1193,0 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2 | Реализация ком- | Отдел | Отдел | 2015- | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | плекса мер по мо- | образования | образования | 2020 |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | дернизации до- | администрации | администра- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | школьного обра- | Кольского рай- | ции Кольско- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | зования | она | го района | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.3 | Реализация ком- | Отдел образова- | Отдел | 2015- | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | плекса мер по мо- | ния админист- | образования | 2020 |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | дернизации обще- | рации Кольско- | администра- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | го образования | го района | ции Кольско- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | | го района | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.4. | Субсидия на осу- | Отдел образова- | Отдел | 2015- | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ществление бюд- | ния админист- | образования | 2020 | | | | | | | | || | жетных инвести- | рации Кольско- | администра- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ций в объекты ка- | го района | ции Кольско- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | питального строи- | | го района | | | | | | | | | || | тельства муници- | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | пальной собст- | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | венности (под- | | | | | | | | | | | || | твержденные ос- | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | татки прошлых | | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | лет) | | | | | | | | | | | ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.5. | Создание условий | Отдел | Отдел | 2015- | Всего | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | доступности в | образования | образования | 2020 | | | | | | | | || | дошкольных уч- | администрации | администра- |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | реждениях (уст- | Кольского рай- | ции Кольско- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ройство наружно- | она | го района |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | го пандуса, осна- | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | щение поручнями) | | |-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | МБ | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.6. | Мероприятия го- | Отдел | Отдел | 2015- | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | сударственной | образования | образования | 2020 |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | программы Рос- | администрации | администра- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | сийской Федера- | Кольского рай- | ции Кольско- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ции "Доступная | она | го района | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | среда" на 2011- | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | 2015 годы | | | | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+------------------------------------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Итого по задаче 1 | Всего | 32387,5 | 1288,0 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ | 32387,5 | 1288,0 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 | 6219,9 ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------|| | Задача 2: формирование здорового образа жизни детей и подростков | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------|| 2.1 | Проведение меро- | Отдел | Отдел | 2015- | Всего | 20026,0 | 4141,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 || | приятий, направ- | образования | образования | 2020 |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ленных на форми- | администрации | администра- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | рование здорового | Кольского рай- | ции Кольско- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | образа жизни | она | го района | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | МБ | 20026,0 | 4141,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 ||------+------------------------------------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Итого по задаче 2 | Всего | 20026,0 | 4141,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ | 20026,0 | 4141,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 3 177,0 ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------|| | Задача 3: обеспечение комплексной безопасности учреждений образования | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------|| 3.1 | Формирование | Отдел | Отдел | 2015- | Всего | 15671,5 | 2700,0 | 2594,3 | 2594,3 | 2594,3 | 2594,3 | 2594,3 || | условий, обеспе- | образования | образования | 2020 |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | чивающих соот- | администрации | администра- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ветствие образо- | Кольского рай- | ции Кольско- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | вательных орга- | она | го района | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | низаций совре- | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | менным требова- | | | | МБ | 15671,5 | 2700,0 | 2594,3 | 2594,3 | 2594,3 | 2594,3 | 2594,3 || | ниям | | | | | | | | | | | ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.2 | Мероприятия по | Отдел | Отдел | 2015- | МБ | 46827,0 | 12913,0 | 6782,8 | 6782,8 | 6782,8 | 6782,8 | 6782,8 || | капитальному и | Образования | образования | 2020 | | | | | | | | || | текущему ремонту | администрации | администра- | | | | | | | | | || | объектов образо- | Кольского рай- | ции Кольско- | | | | | | | | | || | вания | она | го района | | | | | | | | | ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.3. | Субсидия на про- | Отдел | Отдел | 2015- | ОБ | 6200,0 | 6200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ведение капи- | образования | образования | 2020 | | | | | | | | || | тальных и теку- | администрации | администра- | | | | | | | | | || | щих ремонтов му- | Кольского рай- | ции Кольско- | | | | | | | | | || | ниципальных об- | она | го района | | | | | | | | | || | разовательных | | | | | | | | | | | || | организаций. | | | | | | | | | | | ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.4. | Субсидия на | Отдел | Отдел | 2015- | ОБ | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | | | || | обеспечение ком- | образования | образования | 2020 | | | | | | | | || | плексной безо- | администрации | администра- | | | | | | | | | || | пасности муници- | Кольского рай- | ции Кольско- | | | | | | | | | || | пальных образо- | она | го района | | | | | | | | | || | вательных учреж- | | | | | | | | | | | || | дений | | | | | | | | | | | ||------+-------------------+-----------------+--------------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.4 | Школьное здоро- | Отдел | Отдел | 2015- | Всего | 2185,0 | 700,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 || | вое питание | образования | образования | 2020 |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | администрации | администра- | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | Кольского рай- | ции Кольско- | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | она | го района | | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | МБ | 2185,0 | 700,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 ||------+------------------------------------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Итого по задаче 3 | Всего | 80883,5 | 22513,0 | 9674,1 | 19674,1 | 9674,1 | 9674,1 | 9674,1 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ | 16200,0 | 6 200,0 | 0 | 10000,0 | | | || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ | 64683,5 | 16313,0 | 9674,1 | 9674,1 | 9674,1 | 9674,1 | 9674,1 ||------+------------------------------------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 133297,0 | 27942,0 | 19071,0 | 29071,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ | 16200,0 | 6 200,0 | 0 | 10000,0 | | | || | |----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ | 117097,0 | 21742,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 1-----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Всего, | В том числе по годам || | тыс. | реализации, тыс. руб. || | руб. |-----------------------------------------------------------|| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | год | год | год | год | год | год ||----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Всего по подпрограм- | 133297,0 | 27942,0 | 19071,0 | 29071,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 || ме: | | | | | | | ||----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| в том числе за счет: | | | | | | | ||----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| средств бюджета | 117097,0 | 21742,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 | 19071,0 || Кольского района | | | | | | | ||----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| областного бюджета | 16200,0 | 6 200,0 | 0 | 10000,0 | | | ||----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| федерального бюдже- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || та | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 2 "Обеспечение отдыха и оздоровление детей"----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие образования в Кольском районе" на 2015-2020 годы || муниципальной | || программы, в которую | || входит | || подпрограмма | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| Цели подпрограммы | Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| Задачи подпрограммы | Формирование здорового образа жизни населения ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые | - увеличение числа детей, охваченных всеми формами от- || показатели | дыха и оздоровления (2014 г. - 38%, 2015 г. - 40%, 2016 г. - || (индикаторы) | 40%, 2017 г. - 40%, 2018 г. - 40%, 2019 г. - 40%, 2020 г. - 40%); || реализации | - сохранение действующей сети оздоровительных лагерей || подпрограммы | дневного пребывания на базе образовательных учреждений; || (с указанием значений | - увеличение числа детей, находящихся в трудной жизнен- || по годам) | ной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоров- || | ления (2014г. - 38%, 2015г. - 40%, 2016г. - 40%, 2017 г. - 40%, || | 2018 г. - 40%, 2019 г. - 40%, 2020 г. - 40%) ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| Заказчики | Отдел образования администрации Кольского района || подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | 2015, 2016 г.г. - 1 этап || реализации | 2017, 2018 г.г. - 2 этап || подпрограммы | 2019, 2020 г.г. - 3 этап ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования ВЦП 11845,7 тыс. руб., || подпрограммы | из них за счет средств областного бюджета - 5346,6 тыс. руб., || | за счет бюджета Кольского района - 6 499,1 тыс. руб., в т. ч. || | по годам: || | - 2015 г. - 2 858,4 тыс. руб., в т. ч.: || | 1 076,2 тыс. руб. за счет бюджета Кольского района, || | 1 782,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета || | - 2016 г. - 2 863,1 тыс. руб., в т. ч.: || | 1 080,9 тыс. руб. за счет бюджета Кольского района, || | 1 782,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета || | - 2017 г. - 2867,7 тыс. руб., в т. ч.: || | 1085,5 тыс. руб. за счет бюджета Кольского района, || | 1782,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета || | - 2018 г. - 1085,5 тыс. руб., в т. ч.: || | 1085,5 тыс. руб. за счет бюджета Кольского района, || | 0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета || | - 2019 г. - 1085,5 тыс. руб., в т. ч.: || | 1085,5 тыс. руб. за счет бюджета Кольского района, || | 0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета || | - 2020 г. 1085,5 тыс. руб., в т. ч.: || | 1085,5 тыс. руб. за счет бюджета Кольского района, || | 0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | сохранение и развитие существующей системы отдыха и оз- || результаты | доровления детей; || реализации | охват всеми видами организованного отдыха и оздоровления || подпрограммы | с 35% до 40% детей школьного возраста; || | увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной || | ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздо- || | ровления с 32% до 40% |---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма N 2 Деятельность муниципальной системы образования - это частьсоциальной политики органов местного самоуправления в муниципальномобразовании Кольский район, целью которой является формированиездорового образа жизни населения, в частности детей в возрасте от 6 до18 лет. Организация отдыха и оздоровления детей - один из существенныхэлементов деятельности образования по охране здоровья подрастающегопоколения. В 2013 г. в 14 лагерях с дневным пребыванием отдыхом охвачено 860детей (24%) от количества обучающихся с 1 по 11 классы. Взаимодействиеобщеобразовательных учреждений и учреждений дополнительногообразования позволило сделать отдых детей полноценным, насыщенныммероприятиями по всем направлениям воспитательной деятельности.Большое внимание уделялось профилактике асоциальных явлений:подростки, состоящие на учете в КДН и ПДН, были вовлечены вобщественную жизнь учреждений образования (посещали лагеря с дневнымпребыванием, были трудоустроены через Центр занятости населения). Сложившаяся в районе система организации отдыха и оздоровлениядетей обеспечивает устойчивую тенденцию к росту охвата детей всемивидами организованного отдыха, предоставила возможность детям из семейвсех слоев населения реализовать свое право на полноценный отдых иоздоровление. Нормативно-правовая база позволяет в целом успешно решать многиевозникающие проблемы в организации отдыха и оздоровления детей. Среди проблем, требующих первоочередного внимания, выделяютсяследующие: - более полное вовлечение в организованный отдых детей изсоциально-защищенных семей (малообеспеченных, многодетных, опекунских,приемных); - вовлечение в организованный отдых одаренных детей с цельюразвития их творческих способностей; - развитие профильных лагерей - привлечение к организации отдыха и оздоровления детейучреждения физкультурно-спортивной и творческой направленности. Решению названных вопросов будет способствовать подпрограмма"Организация отдыха и оздоровления детей" на 2015-2020 гг. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 2--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи и | Ед. | Значения показателя (индикатора) || п/п | показатели | изм. |----------------------------------------------------------|| | (индикаторы) | | Отчет- | Теку- | Годы реализации || | | | ный | щий | подпрограммы || | | | год | год | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||---------------------------------------------------------------------+------+------+------|| Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков | | | ||---------------------------------------------------------------------+------+------+------|| 1. | Увеличение | % | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 || | числа детей, ох- | | | | | | | | | || | ваченных всеми | | | | | | | | | || | формами отды- | | | | | | | | | || | ха и оздоровле- | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | ||-----+------------------+------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2. | Сохранение се- | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 || | ти оздорови- | | | | | | | | | || | тельных лаге- | | | | | | | | | || | рей дневного | | | | | | | | | || | пребывания на | | | | | | | | | || | базе образова- | | | | | | | | | || | тельных учреж- | | | | | | | | | || | дений | | | | | | | | | ||-----+------------------+------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 3. | Увеличение | % | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 || | числа детей, на- | | | | | | | | | || | ходящихся в | | | | | | | | | || | трудной жиз- | | | | | | | | | || | ненной ситуа- | | | | | | | | | || | ции, охвачен- | | | | | | | | | || | ных всеми фор- | | | | | | | | | || | мами отдыха и | | | | | | | | | || | оздоровления | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Испол- | Срок | Источни- | Объемы финансирования || п/п | программные | нитель | исполнен- | ки | (тыс. руб.) || | мероприятия | | ия | финанси- |---------------------------------------------------------------|| | | | | рования | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------|| | Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------|| 1. | Организация отдыха де- | отдел | Март, | Област- | 5346,6 | 1782,2 | 1782,2 | 1782,2 | 0 | 0 | 0 || | тей Мурманской области | обра- | Май- | ной | | | | | | | || | в оздоровительных учре- | зова- | июль, | бюджет | | | | | | | || | ждениях с дневным пре- | ния | Ноябрь | | | | | | | | || | быванием, организован- | | 2015-2020 | | | | | | | | || | ных на базе муниципаль- | | | | | | | | | | || | ных учреждений | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 2. | Организация оздорови- | отдел | Март, | Бюджет | | | | | | | || | тельных лагерей дневного | обра- | Май- | Коль- | | | | | | | || | пребывания на базе обра- | зова- | июль, | ского | 6499,1 | 1076,2 | 1080,9 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 || | зовательных учреждений | ния | Ноябрь | района | | | | | | | || | и выездного оздорови- | | 2015-2020 | | | | | | | | || | тельного лагеря для вос- | | | | | | | | | | || | питанников МОУ ДОД | | | | | | | | | | || | ДЮСШ от 7 до 18 лет | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | Всего по программе | 11845,7 | 2858,4 | 2863,1 | 2867,7 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 ||-----+----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | - бюджет Кольского района | 6499,1 | 1076,2 | 1080,9 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 ||-----+----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | - областной бюджет | 5346,6 | 1782,2 | 1782,2 | 1782,2 | 0 | 0 | 0 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 2-----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Всего, | В том числе по годам || | тыс. руб. | реализации, тыс. руб. || | |-----------------------------------------------------|| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | год | год | | | | ||---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Всего по подпрограмме: | 11845,7 | 2858,4 | 2863,1 | 2867,7 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 ||---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| в том числе за счет: | | | | | | | ||---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| за счет средств областно- | 5346,6 | 1782,2 | 1782,2 | 1782,2 | 0 | 0 | 0 || го бюджета | | | | | | | ||---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| средства бюджета Коль- | 6499,1 | 1076,2 | 1080,9 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 || ского района | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ) в сфере дошкольного образования"----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие образования в Кольском районе Мурманской об- || муниципальной | ласти" на 2015-2020 годы || программы, в которую | || входит | || подпрограмма | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| Цели подпрограммы | Реализация права детей на качественное и доступное обра- || | зование, обеспечивающее равные стартовые условия для || | полноценного физического и психического развития детей || | как основы их успешного обучения в школе ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| Задачи подпрограммы | Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере || | дошкольного образования. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые | - доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную обра- || показатели | зовательную услугу; || (индикаторы) реализации | - доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную обра- || подпрограммы | зовательную услугу || (с указанием значений | || по годам) | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| Заказчики подпрограммы | Отдел образования администрации Кольского района ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| Сроки и этапы реализации | 2015, 2016 г.г. - 1 этап || подпрограммы | 2017, 2018 г.г. - 2 этап || | 2019, 2020 г.г. - 3 этап ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования по программе: 1823263,8 || подпрограммы | тыс. руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района (далее - МБ) - || | 1 104 275,9 тыс. руб., || | - за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) - || | 718987,9 тыс. руб.; || | 2015 год - 418 709,9 тыс. руб., || | за счет средств МБ - 172 924,2 тыс. руб., || | - за счет средств ОБ - 245 785,7 тыс. руб. || | 2016 год - 412 425,8 тыс. руб., || | за счет средств МБ - 180 668,9 тыс. руб., || | - за счет средств ОБ - 231 756,9 тыс. руб. || | 2017 год -429116,0 тыс. руб., || | за счет средств МБ - 187670,7 тыс. руб., || | - за счет средств ОБ - 241445,3 тыс. руб. || | 2018 год -187670,7 тыс. руб., || | за счет средств МБ - 187670,7 тыс. руб., || | - за счет средств ОБ - 0 тыс. руб. || | 2019 год -187670,7 тыс. руб., || | за счет средств МБ - 187670,7 тыс. руб., || | - за счет средств ОБ - 0 тыс. руб. || | 2020 год -187670,7 тыс. руб., || | за счет средств МБ - 187670,7 тыс. руб., || | - за счет средств ОБ - 0 тыс. руб. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные ре- | Обеспечение общедоступности качественного дошкольного || зультаты | образования || реализации подпрограммы | |---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 3 В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"дошкольное образование является уровнем общего образования. Настоящая Программа обусловлена возрастанием роли дошкольногообразования в образовательном пространстве Кольского района,необходимостью предоставления всем детям дошкольного возрастакачественного дошкольного образования, расширения услуг,предоставляемых образовательными учреждениями. Исходя из поставленных задач, в качестве целевых параметровПрограммы принимается увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольную образовательную услугу, не менее 100%. Рационализация и дифференциация сети МДОУ позволяет обеспечитьправо выбора форм и направленности дошкольного образования всоответствии с личностными особенностями ребенка; предоставлениемобразовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, втом числе - детям-инвалидам, детям, имеющим нарушения речи, зрения,опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. Активно развиваются вариативные формы предоставления дошкольногообразования в Кольском районе. На базе 4 дошкольных образовательныхучреждений функционируют Центры игровой поддержки для детей раннегодошкольного возраста. Для родителей (законных представителей),осуществляющих обучение детей в форме семейного воспитания, в 3дошкольных образовательных учреждениях открыты консультационныецентры. С точки зрения современных научных подходов качество образованияхарактеризуется через совокупность критериев - условийобразовательного процесса и результатов этого процесса. Поэтому, вкачестве направлений реализуемой Программы, рассматриваются такиемероприятия, как совершенствование системы управления развитиемдошкольного образования в Кольском районе. В настоящий момент положительная динамика деятельностимуниципальных дошкольных учреждений обуславливается следующими мерами:организацией системы ранней педагогической помощи семье черезорганизацию консультаций для семей, воспитывающих детей на дому;предоставлением образовательных услуг детям с ограниченнымивозможностями здоровья. В целях реализации прав детей с ограниченнымивозможностями здоровья в муниципальных дошкольных учрежденияхфункционируют 22 группы компенсирующей направленности. Дошкольныеобразовательные учреждения различной видовой принадлежности посещает29 детей-инвалидов. Учитывая значимость задачи дошкольного воспитания, ежегодноопределяется норматив расходов местного бюджета по дошкольнымучреждениям. В настоящее время активно происходит процесс стандартизациисистемы дошкольного образования путем введения федеральныхгосударственных требований к структуре образовательной программы,обеспечения работы на основе базисного учебного плана. В целях оценкикачества предоставляемых муниципальных услуг отделом образованияразработаны и утверждены показатели, характеризующие качествооказываемых услуг в сфере дошкольного образования, осуществляемых засчет средств местного бюджета. Принятые показатели определяют стандарткачества и условия предоставления услуг в данной сфере. Обеспечениевыполнения стандарта качества происходит при выполнении требований кматериально-техническим условиям, к квалификации персонала с учетомувеличения эффективности расходования бюджетных средств. Учитывая, что основной целью является устойчивое развитие системыдошкольного образования в Кольском районе, предполагается следующийрезультат реализации Программы: - использование потенциала системы дошкольного образования дляквалифицированной методической, диагностической и консультативнойпомощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; - совершенствование экономических механизмов функционирования иразвития системы дошкольного образования, направленных на укреплениеее материально-технической и технологической базы. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 3------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели и показатели | Ед. | Значение показателя (индикатора) || п/п | (индикаторы) | изм. |----------------------------------------------------------|| | ВЦП | | Отчет- | Теку- | Год реализации подпрограммы || | | | ный | щий | || | | | год | год | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: Реализация права детей на качественное и доступное образование, || обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и || психического развития детей как основы их успешного обучения в школе ||----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Доля детей от 3 до 7 | % | 83 | 83 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 || | лет, получающих | | | | | | | | | || | дошкольную | | | | | | | | | || | образовательную | | | | | | | | | || | услугу | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2. | Доля детей от 5 до 7 | % | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | лет, получающих | | | | | | | | | || | дошкольную | | | | | | | | | || | образовательную | | | | | | | | | || | услугу | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 3. | Доля | % | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | воспитанников, | | | | | | | | | || | успешно освоивших | | | | | | | | | || | основную | | | | | | | | | || | общеобразовательн- | | | | | | | | | || | ую программу | | | | | | | | | || | дошкольного | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Заказчик | Исполнитель | Срок | Источники | Объемы финансирования, || п/п | программные | (ГРБС) | | исполне- | финансиро- | (тыс. руб.) || | мероприятия | | | ния | вания |-----------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | всего | 2015 год | 2016 | 2017 год | 2018 год | 2019 | 2020 год || | | | | | | | | год | | | год | ||-----+--------------------+-------------+-----------------+----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1. | Расходы на | Отдел | Муниципальные | 2015- | Бюджет | 1086095,9 | 168772,7 | 177863,2 | 184865,0 | 184865,0 | 184865,0 | 184865,0 || | обеспечение | образования | дошкольные | 2020 | Кольского | | | | | | | || | деятельности | администра- | образовательные | | района | | | | | | | || | (оказание услуг) | ции | организации, | | | | | | | | | || | подведомственных | Кольского | подведомственн- | | | | | | | | | || | учреждений, в том | района | ые отделу | | | | | | | | | || | числе на | | образования | | | | | | | | | || | предоставление | | администрации | | | | | | | | | || | муниципальным | | Кольского | | | | | | | | | || | бюджетным и | | района | | | | | | | | | || | автономным | | | | | | | | | | | || | учреждениям | | | | | | | | | | | || | субсидий | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------------+-----------------+----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 2 | Компенсация | Отдел | Муниципальные | 2015- | Бюджет | 18180,0 | 4151,5 | 2805,7 | 2805,7 | 2805,7 | 2805,7 | 2805,7 || | расходов на оплату | образования | дошкольные | 2020 | Кольского | | | | | | | || | стоимости проезда | администра- | образовательные | | района | | | | | | | || | и провоза багажа к | ции | организации, | | | | | | | | | || | месту | Кольского | подведомственн- | | | | | | | | | || | использования | района | ые отделу | | | | | | | | | || | отпуска и обратно | | образования | | | | | | | | | || | лицам, работающим | | администрации | | | | | | | | | || | в организациях, | | Кольского | | | | | | | | | || | финансируемых из | | района | | | | | | | | | || | местного бюджета | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------------+-----------------+----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 3 | Реализация ЗМО | Отдел | Муниципальные | 2015- | Областной | 707441,5 | 240005,7 | 228927,2 | 238508,6 | 0 | 0 | 0 || | "О региональных | образования | дошкольные | 2020 | бюджет | | | | | | | || | нормативах | администра- | образовательные | | | | | | | | | || | финансового | ции | организации, | | | | | | | | | || | обеспечения | Кольского | подведомственн- | | | | | | | | | || | образовательной | района | ые отделу | | | | | | | | | || | деятельности | | образования | | | | | | | | | || | дошкольных | | администрации | | | | | | | | | || | образовательных | | Кольского | | | | | | | | | || | организаций" | | района | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------------+-----------------+----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 4 | Реализация мер | Отдел | Муниципальные | 2015- | Областной | 8405,4 | 2639,0 | 2829,7 | 2936,7 | 0 | 0 | 0 || | социальной | образования | дошкольные | 2020 | бюджет | | | | | | | || | поддержки | администра- | образовательные | | | | | | | | | || | отдельных | ции | организации, | | | | | | | | | || | категорий граждан, | Кольского | подведомственн- | | | | | | | | | || | работающих в | района | ые отделу | | | | | | | | | || | муниципальных | | образования | | | | | | | | | || | учреждениях | | администрации | | | | | | | | | || | образования и | | Кольского | | | | | | | | | || | культуры, | | района | | | | | | | | | || | расположенных в | | | | | | | | | | | || | сельских | | | | | | | | | | | || | населенных | | | | | | | | | | | || | пунктах или | | | | | | | | | | | || | поселках | | | | | | | | | | | || | городского типа | | | | | | | | | | | || | Мурманской | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------------+-----------------+----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 5 | Субсидия | Отдел | Муниципальные | 2015- | Областной | 3141,0 | 3141,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | муниципальным | образования | дошкольные | 2020 | бюджет | | | | | | | || | образованиям на | администра- | образовательные | | | | | | | | | || | повышение оплаты | ции | организации, | | | | | | | | | || | труда работников | Кольского | подведомственн- | | | | | | | | | || | муниципальных | района | ые отделу | | | | | | | | | || | учреждений | | образования | | | | | | | | | || | образования, | | администрации | | | | | | | | | || | повышение оплаты | | Кольского | | | | | | | | | || | труда которых | | района | | | | | | | | | || | предусматривается | | | | | | | | | | | || | указами Президента | | | | | | | | | | | || | РФ | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | Всего по Программе, в том числе: | 1823263,8 | 418709,9 | 412425,8 | 429116,0 | 187670,7 | 187670,7 | 187670,7 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | - средства бюджета Кольского района | 1104275,9 | 172924,2 | 180668,9 | 187670,7 | 187670,7 | 187670,7 | 187670,7 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | - средства областного бюджета | 718987,9 | 245785,7 | 231756,9 | 241445,3 | 0 | 0 | 0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 3 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области. Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего по Про- | 1823263,8 | 418709,9 | 412425,8 | 429116,0 | 187670,7 | 187670,7 | 187670,7 || грамме, | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | ||---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - средства област- | 1104275,9 | 172924,2 | 180668,9 | 187670,7 | 187670,7 | 187670,7 | 187670,7 || ного бюджета | | | | | | | ||---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - средства местного | 718987,9 | 245785,7 | 231756,9 | 241445,3 | 0 | 0 | 0 || бюджета | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиимуниципального бюджета на соответствующий финансовый год. Паспорт подпрограммы N 4 "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ) в сфере ОБЩЕГО образования"----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие образования в Кольском районе" на 2015-2020 || муниципальной | годы || программы, в которую | || входит | || Подпрограмма | ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| Цели подпрограммы | Повышение доступности и качества общего образования ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| Задачи подпрограммы | Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в || | сфере общего образования ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые | 1. Доля обучающихся от общего количества детей с 6,5 лет || показатели | до 18 лет, получающих образование в сфере общего обра- || (индикаторы) реализации | зования в муниципальных общеобразовательных учрежде- || подпрограммы | ниях || (с указанием значений | 2. Доля обучающихся, успешно освоивших образователь- || по годам) | ные программы общего образования в муниципальных об- || | щеобразовательных учреждениях. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| Заказчики подпрограммы | Отдел образования администрации Кольского района ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| Сроки и этапы реализации | 2015, 2016 г.г. - 1 этап || подпрограммы | 2017, 2018 г.г. - 2 этап || | 2019, 2020 г.г. - 3 этап ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования по Программе: 1621663,7 тыс. || подпрограммы | руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 577124,6 тыс. руб. || | - за счет средств областного бюджета - 1044539,1 тыс. руб. || | Общий объем финансирования по Программе в 2015 году: || | 430 668,2 тыс. руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 90 674,8 тыс. руб. || | - за счет средств областного бюджета - 339 993,4 тыс. руб. || | Общий объем финансирования по Программе в 2016 году: || | 440 206,2 тыс. руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 94 583,8 тыс. руб. || | - за счет средств областного бюджета - 345 622,4 тыс. руб. || | Общий объем финансирования по Программе в 2017 году: || | 456 889,8 тыс. руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 97 966,5 тыс. руб. || | - за счет средств областного бюджета - 358 923,3 тыс. руб. || | Общий объем финансирования по Программе в 2018 году: || | 97966,5 тыс. руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 97 966,5 тыс. руб. || | - за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб. || | Общий объем финансирования по Программе в 2019 году: || | 97966,5 тыс. руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 97 966,5 тыс. руб. || | - за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб. || | Общий объем финансирования по Программе в 2020 году: || | 97966,5 тыс. руб., в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 97 966,5 тыс. руб. || | - за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб. ||--------------------------+-----------------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Реализация программных мероприятий позволит к 2020 году до- || результаты | стигнуть следующих показателей: || реализации подпрограммы | - доля обучающихся от общего количества детей с 6,5 лет до 18 || | лет, получающих образование в сфере общего образования в му- || | ниципальных образовательных учреждениях - 95%; || | - доля обучающихся, успешно освоивших образовательные про- || | граммы общего образования в муниципальных образовательных || | учреждениях - 95%. |---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 4 Отдел образования администрации Кольского района (далее - Отдел),являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия поуправлению в сфере образования на территории муниципальногообразования Кольский район. В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфереобщего образования в 2014 году 16 подведомственных Отделуобразовательных учреждений оказывают муниципальные услуги. Реализациямуниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениямиосуществляется на основе ежегодно устанавливаемых Отделоммуниципальных заданий. По итогам первого полугодия 2014 годамуниципальное задание подведомственными учреждениями выполнено вполном объеме. Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений района на01.10.2014 г. включает 12 средних общеобразовательных школ, 2 основныеобщеобразовательные школы, 1 начальную общеобразовательную школу и1вечернюю (сменную) общеобразовательную школу. Приняты меры по сокращению неэффективных расходов: - в 2010 году сокращено 297,7 сверхнормативных штатных единиц; - в 2011 году сокращена сеть учреждений на 8%. В соответствии с постановлением администрации Кольского района от31.05.2012 N 688 ликвидирована МОУ Териберская НОШ с 01.09.2012.Реализация мероприятий по реорганизации сети позволила в течение 2012года достичь уровня средней наполняемости классов (без учетанаполняемости в коррекционных классах) - 24,2 человека. В 2012 году МОУ Кольская СОШ N 2 реорганизована путемприсоединения к нему МСКОУ Кольской СКОШ VIII вида (Решение Советадепутатов Кольского района от 23.04.2013 г. N 27/4, постановлениеадминистрации Кольского района от 18.06.2013 г. N 842). В соответствии с постановлением Правительства Мурманской областиот 10.04.2009 N 168-ПП/8 целевое значение численности учеников,приходящихся на одного учителя, в 2011 году составило 14,8 человек,что больше фактически установленного целевого значения (13,6 человек)на 9%, следовательно, по данному показателю неэффективных расходовнет. В соответствии с Национальной образовательной инициативой "Нашановая школа", Посланием Президента РФ Федеральному собранию РоссийскойФедерации от 12 ноября 2009 года, государственной программойМурманской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы,утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от30.09.2013 N 568-ПП (в редакции от 06.03.2014 N 110-ПП, от 21.05.2014N 260-ПП, от 11.08.2014 N 417-ПП), муниципальной программой "Развитиеобразования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы",утвержденной постановлением администрации Кольского района от31.10.2013 N 1518 (в редакции от 14.05.2014 N 748, от 30.09.2014N 1759) одним из приоритетных направлений в области общего среднегообразования является обеспечение доступности качественногообразования. Удельный вес школьников Кольского района, сдавших в 2014 годуединый государственный экзамен, в числе выпускниковобщеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в единомгосударственном экзамене, составил 100%. Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий навыполнение муниципальных услуг выявила следующие проблемы. Запаздывание сроков принятия соответствующих нормативных правовыхактов в регионе не позволило принимать единые подходы для бюджетнойсферы до настоящего времени. Существует проблема "недопонимания"происходящих процессов руководителями, недостаточной квалификацииспециалистов. Повышение квалификации по данному направлениюдеятельности значительно отстает от требований законодательства осроках внедрения управления. С учетом внесения изменений в федеральное законодательство всвязи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений, а также установления общих принциповорганизации предоставления государственных (муниципальных) услуг иисполнения государственных (муниципальных) функций мероприятияПрограммы включают следующее: - определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования; - доведения расходов на ее предоставление до потребителя; - оптимизация бюджетных средств; - сохранение уровня качества предоставления образовательныхуслуг. В целях повышения эффективности управления образованием бюджет на2013 год формируется на основе муниципальных заданий по предоставлениюмуниципальных услуг (работ) с учетом количественных и качественныхпоказателей. Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечениепредоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях всоответствии со стандартами качества предоставления муниципальныхуслуг в сфере образования. Программа разработана с учетом следующих документов: - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской Федерации"; - Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановления администрации Кольского района от 27.06.2012N 807 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ". 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 4 Основной целью подпрограммы является обеспечение качественногопредоставления услуг в сфере общего образования. Целевые показатели и индикаторы:-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи и пока- | Ед. | Значение показателя (индикатора) || | затели (индикаторы) | изм. |----------------------------------------------------------|| п/ | | | Отчет- | Теку- | Год реализации || п | | | ный | щий | подпрограммы || | | | год | год | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----+----------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг || | (работ) в сфере общего образования ||----+----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Доля обучающихся | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 || | от общего количе- | | | | | | | | | || | ства детей с 6,5 лет | | | | | | | | | || | до 18 лет, полу- | | | | | | | | | || | чающих образова- | | | | | | | | | || | ние в сфере общего | | | | | | | | | || | образования в му- | | | | | | | | | || | ниципальных об- | | | | | | | | | || | щеобразовательных | | | | | | | | | || | учреждениях | | | | | | | | | ||----+----------------------+----------+----+-------+------+------+------+------+------+------|| 2. | Доля обучающихся, | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 || | успешно освоив- | | | | | | | | | || | ших образователь- | | | | | | | | | || | ные программы | | | | | | | | | || | общего образования | | | | | | | | | || | в муниципальных | | | | | | | | | || | общеобразователь- | | | | | | | | | || | ных учреждениях | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Заказчик | Исполни- | Срок | Источни- | Объемы финансирования, (тыс. руб.) || п/п | программные меро- | (ГРБС) | тель | исполне- | ки |-----------------------------------------------------------------------------|| | приятия | | | ния | финанси- | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год || | | | | | рования | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | Расходы на | Отдел | Муници- | 2015-2020 | бюджет | 560271,7 | 87411,9 | 91865,8 | 95248,5 | 95248,5 | 95248,5 | 95248,5 || | обеспечение | образования | пальные | | Кольского | | | | | | | || | деятельности (оказание | администрации | общеобра- | | района | | | | | | | || | услуг) | Кольского | зователь- | | | | | | | | | || | подведомственных | района | ные учре- | | | | | | | | | || | учреждений, в том | | ждения | | | | | | | | | || | числе на | | | | | | | | | | | || | предоставление | | | | | | | | | | | || | муниципальным | | | | | | | | | | | || | бюджетным и | | | | | | | | | | | || | автономным | | | | | | | | | | | || | учреждениям субсидий | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 2 | Компенсация расходов | Отдел | Муници- | 2015-2020 | бюджет | 16852,9 | 3262,9 | 2718,0 | 2718,0 | 2718,0 | 2718,0 | 2718,0 || | на оплату стоимости | образования | пальные | | Кольского | | | | | | | || | проезда и провоза | администрации | общеобра- | | района | | | | | | | || | багажа к месту | Кольского | зователь- | | | | | | | | | || | использования отпуска | района | ные учре- | | | | | | | | | || | и обратно лицам, | | ждения | | | | | | | | | || | работающим в | | | | | | | | | | | || | организациях, | | | | | | | | | | | || | финансируемых из | | | | | | | | | | | || | местного бюджета | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 3 | Реализация Закона | Отдел | Муници- | 2015-2020 | областной | 988513,8 | 321561,1 | 327240,9 | 339711,8 | 0 | 0 | 0 || | Мурманской области | образования | пальные | | бюджет | | | | | | | || | "О региональных нор- | администрации | общеобра- | | | | | | | | | || | мативах финансового | Кольского | зователь- | | | | | | | | | || | обеспечения образова- | района | ные учре- | | | | | | | | | || | тельной деятельности в | | ждения | | | | | | | | | || | Мурманской области" | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 4 | Обеспечение бесплат- | Отдел | Муници- | 2015-2020 | областной | 3597 | 956,2 | 905,4 | 1735,4 | 0 | 0 | 0 || | ным цельным молоком | образования | пальные | | бюджет | | | | | | | || | либо питьевым молоком | администрации | общеобра- | | | | | | | | | || | обучающихся 1-4 клас- | Кольского | зователь- | | | | | | | | | || | сов общеобразователь- | района | ные учре- | | | | | | | | | || | ных учреждений, муни- | | ждения | | | | | | | | | || | ципальных образова- | | | | | | | | | | | || | тельных учреждений | | | | | | | | | | | || | для детей дошкольного | | | | | | | | | | | || | и младшего школьного | | | | | | | | | | | || | возраста | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 5 | Обеспечение бесплат- | Отдел | Муници- | 2015-2020 | областной | 52428,3 | 17476,1 | 17476,1 | 17476,1 | 0 | 0 | 0 || | ным питанием отдель- | образования | пальные | | бюджет | | | | | | | || | ных категорий обучаю- | администрации | общеобра- | | | | | | | | | || | щихся | Кольского | зователь- | | | | | | | | | || | | района | ные учре- | | | | | | | | | || | | | ждения | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | Всего по Программе, в том числе: | 1621663,7 | 430668,2 | 440206,2 | 456889,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | средства областного бюджета | 1044539,1 | 339993,4 | 345622,4 | 358923,3 | 0 | 0 | 0 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | средства местного бюджета | 577124,6 | 90674,8 | 94583,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 4 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области. Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|| Всего по подпрограмме, в том числе за счет: | 1621663,7 | 430668,2 | 440206,2 | 456889,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 ||---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|| средства областного бюджета | 1044539,1 | 339993,4 | 345622,4 | 358923,3 | 0 | 0 | 0 ||---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|| средств бюджета Кольского района | 577124,6 | 90674,8 | 94583,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ) в сфере дополнительного образования"-------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие образования в Кольском районе" на 2015-2020 годы. || муниципальной | || программы, в которую | || входит | || подпрограмма | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| Цели подпрограммы | Повышение доступности качества дополнительного образова- || | ния детей. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| Задачи подпрограммы | Проведение работы по повышению качества оказания госу- || | дарственных услуг по предоставлению дополнительного обра- || | зования детям в учреждениях дополнительного образования || | детей Кольского района. || | Проведение работы по методическому сопровождению муни- || | ципальных учреждений дополнительного образования детей || | Кольского района. || | Создание современной инфраструктуры в учреждениях до- || | полнительного образования детей ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые | - доля обучающихся от общего количества детей с 6 лет до 18 || показатели | лет, получающих образование в сфере дополнительного обра- || (индикаторы) | зования детей в муниципальных образовательных учреждени- || реализации подпрограм- | ях; || мы | - доля обучающихся, успешно освоивших образовательные || (с указанием значений | программы дополнительного образования детей в муници- || по годам) | пальных образовательных учреждениях ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| Заказчики | Отдел образования администрации Кольского района || подпрограммы | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | 2015, 2016 г.г. - 1 этап || реализации | 2017, 2018 г.г. - 2 этап || подпрограммы | 2019, 2020 г.г. - 3 этап. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| Финансовое обеспечение | Прогнозируемый объем финансирования Программы в 2015- || подпрограммы | 2020 годах 463131,6 тыс. руб., || | в т. ч. за счет средств областного бюджета - 16722,9 тыс. руб. || | за счет средств бюджета Кольского района- 446 408,7 тыс. руб. || | - 2015 г. - 76 004,7 тыс. руб., || | за счет средств областного бюджета - 9 132,7 тыс. руб. || | за счет средств бюджета Кольского района- 66 872,0 тыс. руб. || | - 2016 г. - 77 280,2 тыс. руб., || | за счет средств областного бюджета - 3 724,7 тыс. руб. || | за счет средств бюджета Кольского района- 73 555,5 тыс. руб. || | - 2017 г. - 80 360,8 тыс. руб., || | за счет средств областного бюджета - 3 865,5 тыс. руб. || | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб. || | - 2018 г. - 76495,3 тыс. руб., || | за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб. || | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб. || | - 2019 г. - 76495,3 тыс. руб., || | за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб. || | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб. || | - 2020 г. - 76495,3 тыс. руб., || | за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб. || | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | - увеличение доли детей, получающих дополнительные об- || результаты | разовательные услуги до 75%; || реализации | - увеличение числа обучающихся, успешно освоивших образо- || подпрограммы | вательные программы дополнительного образования детей в || | муниципальных образовательных учреждениях до 95% |------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 5 В Кольском районе функционирует 3 учреждения дополнительногообразования детей: - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования Детско-юношеская спортивная школа Кольского районаМурманской области; - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Детско-юношеский центр муниципального образованияКольский район Мурманской области; - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Кольский районный Дом детского творчествамуниципального образования Кольский район Мурманской области. Дополнительное образование детей является неотъемлемойсоставляющей образовательного пространства, объединяющего в единыйпроцесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.Школьникам предоставлена возможность заниматься в объединенияхразличной направленности: художественно-эстетической,культурологической, технического творчества, спортивной, спортивно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой. Контингент обучающихся в 2012/2013 учебном году по дополнительнымобразовательным программам 3697 человек, это 68,2% от общего числадетей проживающих в муниципальном образовании детей с 5 до 18 лет -5418 чел. Наблюдается ежегодное увеличение количества детей, занимающихсядополнительным образованием. Так, если в 2011/2012 учебном году 64% отобщего количества детей занималось дополнительным образованием, то в2012/2013 учебном году 68,2%. Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения,воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряддругих социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятостидетей, их самореализация и социальная адаптация, формированиездорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений идругих асоциальных проявлений среди детей и подростков. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты,сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценнойжизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которыетребуют решения на областном уровне. Необходимо создание условий дляразвития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся иформирования у молодого поколения нравственности и гражданственности. С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличениюколичества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы сдетьми. Таким образом, на территории Кольского района сложилась системадополнительного образования детей, которая предоставляет возможностьзаниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой иэколого-биологической деятельностью, исследовательской работой,спортом. В то же время для поддержания и развития системыдополнительного образования детей, увеличения охвата детейдополнительным образованием необходимо постоянное совершенствованиеметодов и видов дополнительного образования, обеспечение ихустойчивого функционирования. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 5---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи | Ед. | Значение показателя (индикатора) || п/п | и показатели | изм. |-------------------------------------------------------------|| | (индикаторы) | | Отчет- | Теку- | Год реализации || | | | ный год | щий год | подпрограммы || | | |---------+---------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+----------------------+------+---------+---------+------+------+------+------+------+------|| 1. | Доля обучающихся от | % | 65 | 67 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 || | общего количества | | | | | | | | | || | детей с 6 лет до 18 | | | | | | | | | || | лет, получающих об- | | | | | | | | | || | разование в сфере | | | | | | | | | || | дополнительного об- | | | | | | | | | || | разования детей в | | | | | | | | | || | муниципальных об- | | | | | | | | | || | разовательных учре- | | | | | | | | | || | ждениях | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------+---------+---------+------+------+------+------+------+------|| 2. | Доля обучающихся, | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | успешно освоивших | | | | | | | | | || | образовательные про- | | | | | | | | | || | граммы дополни- | | | | | | | | | || | тельного образования | | | | | | | | | || | детей в муниципаль- | | | | | | | | | || | ных образовательных | | | | | | | | | || | учреждениях | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Заказчик | Исполнитель | Срок | Источни- | Всего по | Объемы финансирования || п/п | программные меро- | (ГРБС) | | исполне- | ки | программе | (тыс. руб.) || | приятия | | | ния | финанси- | |-----------------------------------------------------------|| | | | | | рования | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Расходы на обеспече- | Отдел | Отдел | 2015- | Бюджет | 440145,8 | 65737,1 | 72529,9 | 75469,7 | 75469,7 | 75469,7 | 75469,7 || | ние деятельности (ока- | образования | образования, | 2020 | Кольского | | | | | | | || | зание услуг) подведом- | админист- | УДОД | | района | | | | | | | || | ственных учреждений, | рации | | | | | | | | | | || | в том числе на предос- | Кольского | | | | | | | | | | || | тавление муниципаль- | района | | | | | | | | | | || | ным бюджетным и ав- | | | | | | | | | | | || | тономным учреждени- | | | | | | | | | | | || | ям субсидий | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2 | Компенсация расходов | Отдел | Отдел | 2015- | Бюджет | 3202,3 | 624,8 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 || | на оплату стоимости | образования | образования, | 2020 | Кольского | | | | | | | || | проезда и провоза | админист- | УДОД | | района | | | | | | | || | багажа к месту | рации | | | | | | | | | | || | использования отпуска | Кольского | | | | | | | | | | || | и обратно лицам, | района | | | | | | | | | | || | работающим в | | | | | | | | | | | || | организациях, | | | | | | | | | | | || | финансируемых из | | | | | | | | | | | || | местного бюджета | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3 | Реализация мер соци- | Отдел | Отдел | 2015- | Област- | 11063,9 | 3473,7 | 3724,7 | 3865,5 | 0 | 0 | 0 || | альной поддержки от- | образования | образования, | 2020 | ной бюд- | | | | | | | || | дельных категорий | админист- | УДОД | | жет | | | | | | | || | граждан, работающих в | рации | | | | | | | | | | || | муниципальных учре- | Кольского | | | | | | | | | | || | ждениях образования и | района | | | | | | | | | | || | культуры, располо- | | | | | | | | | | | || | женных в сельских | | | | | | | | | | | || | населенных пунктах | | | | | | | | | | | || | или поселках город- | | | | | | | | | | | || | ского типа Мурман- | | | | | | | | | | | || | ской области | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4 | Субсидия | Отдел | Отдел | 2015- | Област- | 5659,0 | 5659,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | муниципальным | образования | образования, | 2020 | ной бюд- | | | | | | | || | образованиям на | админист- | УДОД | | жет | | | | | | | || | повышение оплаты | рации | | | | | | | | | | || | труда работников | Кольского | | | | | | | | | | || | муниципальных | района | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | | || | образования, | | | | | | | | | | | || | повышение оплаты | | | | | | | | | | | || | труда которых | | | | | | | | | | | || | предусматривается | | | | | | | | | | | || | указами Президента | | | | | | | | | | | || | РФ. | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 5 | Организация и прове- | Отдел | УДОД, | 2015- | Бюджет | 3060,6 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 | 510,1 || | дение мероприятий в | образования | РМК | 2020 | Кольского | | | | | | | || | области молодежной | админист- | отдел | | района | | | | | | | || | политики | рации | образования | | | | | | | | | || | | Кольского | | | | | | | | | | || | | района | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Всего по программе | 463131,6 | 76004,7 | 77280,2 | 80360,8 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Бюджет Кольского района | 446408,7 | 66872,0 | 73555,5 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 ||-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Областной бюджет | 16722,9 | 9132,7 | 3724,7 | 3865,5 | 0 | 0 | 0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 5 Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района, Мурманской области в формах,предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации иМурманской области. Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.--------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Един. | Всего по | Плановый период || п/ | показателя | изм. | подпро- |-----------------------------------------------------------|| п | | | грамме | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | Итого расходы | тыс. | 463131,6 | 76004,7 | 77280,2 | 80360,8 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 || | на реализацию | руб. | | | | | | | || | подпрограммы, | | | | | | | | || | в том числе по | | | | | | | | || | источникам фи- | | | | | | | | || | нансирования: | | | | | | | | ||----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | за счет местного | тыс. | 446408,7 | 66872,0 | 73555,5 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 || | бюджета | руб. | | | | | | | ||----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | за счет област- | тыс. | 16722,9 | 9132,7 | 3724,7 | 3865,5 | 0 | 0 | 0 || | ного бюджета | руб. | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района"----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие образования в Кольском районе Мурманской об- || муниципальной | ласти" на 2015-2020 годы || программы, в которую | || входит | || подпрограмма | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| Цели подпрограммы | Обеспечение организационно-методической деятельности || | муниципальных образовательных учреждений ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| Задачи подпрограммы | Оказание информационной и организационно-методической || | помощи муниципальным образовательным организациям ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые | Доля руководящих и педагогических работников муници- || показатели | пальных образовательных учреждений, своевременно повы- || (индикаторы) реализации | сивших квалификацию и (или) прошедших профессиональ- || подпрограммы | ную переподготовку. Доля руководителей и педагогов, име- || (с указанием значений | ющих первую и высшую квалификационные категории. || по годам) | Количество педагогов, принимающих участие в конкурсах || | профессионального мастерства. || | Доля обучающихся, воспитанников, принимающих участие в || | конкурсах различного уровня и направленности ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| Заказчики | Отдел образования администрации Кольского района || подпрограммы | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | 2015, 2016 г.г. - 1 этап || реализации | 2017, 2018 г.г. - 2 этап || подпрограммы | 2019, 2020 г.г. - 3 этап ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования по Программе 16 521,1 тыс. || подпрограммы | рублей, в том числе: || | - за счет средств бюджета Кольского района - 16 521,1 тыс. || | рублей; || | 2015 г. - 2 586,6 тыс. рублей; || | 2016 г. - 2 698,1 тыс. руб. || | 2017 г. - 2809,1 тыс. руб. || | 2018 г. - 2809,1 тыс. руб. || | 2019 г. - 2809,1 тыс. руб. || | 2020 г. - 2809,1 тыс. руб. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Доля руководящих и педагогических работников муници- || результаты | пальных образовательных учреждений, прошедших повыше- || реализации | ние квалификации и (или) профессиональную пере- || подпрограммы | подготовку составит 100%. || | Доля руководителей и педагогов, имеющих первую и выс- || | шую квалификационные категории, составит 50%. || | Возрастет количество педагогов, принимающих участие в || | конкурсах профессионального мастерства до 33 чел. || | Доля обучающихся, воспитанников, принимающих участие в || | конкурсах различного уровня и направленности, возрастет до || | 38% |---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 6 Одним из основных мероприятий интеллектуальной направленностиявляется всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательнымпредметам (далее - олимпиада). В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 224 обучающихся7-11 классов. Победителями и призерами стали 78 обучающихся (АППГ - 70чел.), из них победителей - 35, призеров - 43. В рейтинге общеобразовательных учреждений по количествупобедителей и призеров в 2013/2014 учебном году среди городскихобщеобразовательных учреждений традиционно лидирует Мурмашинская СОШN 1, среди сельских ОУ - Междуреченская СОШ. Стабильно высокиерезультаты участия в муниципальном этапе олимпиады показываютобучающиеся Верхнетуломской СОШ по обществознанию, истории и праву,Мурмашинской СОШ N 1 по литературе, русскому языку, английскому языку,основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре,Междуреченской СОШ по литературе и экологии, физической культуре,Кольской СОШ N 2 по истории, праву.32 человек (АППГ - 37 человек) из числа обучающихся 9-11 классовприняли участие в региональном этапе олимпиады по 12 предметам. Поитогам III (регионального) этапа олимпиады 5 школьников сталипризерами (АППГ - 5 чел.). Проводится определенная работа по решению кадровой проблемы.Учителю Кольского района созданы условия для непрерывного повышенияквалификации. Повышение квалификации педагогических и руководящихработников осуществляется, в основном, на базе ГАОУ ДПО МО "Институтразвития образования" и на базе ресурсных центров. В Кольском районеработают 12 сетевых предметных объединений с общей численностью 295учителей. При подготовке к введению новых стандартов обеспеченоповышение квалификации всех учителей начальных классов и руководящихработников, в 2012 году 60 педагогов (19%) прошли обучение для работыв соответствии с новыми стандартами общего образования. Приняты мерыдля организации дистанционных курсов повышения квалификации, тем самымобеспечены условия для того, чтобы учитель мог постоянно, без отрываот основной деятельности, совершенствовать свои знания и повышатькомпетенцию. В 2012 году аттестованы на соответствующую квалификационнуюкатегорию 902 учителей, из них на высшую категорию - 8, на первую -44, на соответствие занимаемой должности - 38 человек, что в целомсоставляет 23,1% от общего числа учителей в районе.Новый порядок аттестации способствует активизации использования вобразовательном процессе электронных образовательных ресурсов каклицензионных, так и созданных самостоятельно. Педагоги такжепользуются электронными ресурсами при решении различных вопросов вовремя подготовки к аттестации. Кроме того, проводится работа по привлечению в системуобразования молодых специалистов. За последние 3 года в школы пришли44 молодых специалистов, доля учителей со стажем до 5 лет увеличиласьна 3,5%. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 6-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель и показатели | Ед. | Значение показателя (индикатора) || п/п | (индикаторы) | изм. |----------------------------------------------------------|| | | | Отчет- | Теку- | Годы реализации || | | | ный | щий | подпрограммы || | | | год | год | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+------------------------------------------------------------------+------+------+------|| 1 | Цель. Обеспечение организационно-методической деятельности | | | || | и деятельности в области бухгалтерского учета в муниципаль- | | | || | ных учреждениях | | | ||-----+------------------------------------------------------------------+------+------+------|| | Доля руководящих | % | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 || | и педагогических | | | | | | | | | || | работников муни- | | | | | | | | | || | ципальных образо- | | | | | | | | | || | вательных учреж- | | | | | | | | | || | дений, своевре- | | | | | | | | | || | менно повысивших | | | | | | | | | || | квалификацию и | | | | | | | | | || | (или) прошедших | | | | | | | | | || | профессиональную | | | | | | | | | || | переподготовку | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | Доля руководите- | % | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 || | лей и педагогов, | | | | | | | | | || | имеющих первую и | | | | | | | | | || | высшую квалифи- | | | | | | | | | || | кационные катего- | | | | | | | | | || | рии | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | Количество педа- | чело- | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 || | гогов, принимаю- | век | | | | | | | | || | щих участие в кон- | | | | | | | | | || | курсах профессио- | | | | | | | | | || | нального мастерст- | | | | | | | | | || | ва | | | | | | | | | ||-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | Доля обучающих- | % | 28 | 31 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 || | ся, воспитанников, | | | | | | | | | || | принимающих | | | | | | | | | || | участие в конкур- | | | | | | | | | || | сах различного | | | | | | | | | || | уровня и направ- | | | | | | | | | || | ленности | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, про- | Заказчик | Исполнитель | Срок | Источни- | Объемы финансирования, || п/п | граммные меро- | (ГРБС) | | испол- | ки | (тыс. руб.) || | приятия | | | нения | финанси- |---------------------------------------------------------------|| | | | | | рования | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | | | | | год | год | год | год | год | год ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель. Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных образовательных учреждений ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Обеспечение инфор- | Отдел | МБУО | 2015- | Бюджет | 16328,5 | 2554,5 | 2666,0 | 2777,0 | 2777,0 | 2777,0 | 2777,0 || | мационной и органи- | образования | "Районный | 2020 | Кольского | | | | | | | || | зационно- | администрации | методический | | района | | | | | | | || | методической дея- | Кольского рай- | кабинет" | | | | | | | | | || | тельности муници- | она | Кольского | | | | | | | | | || | пальных образова- | | района | | | | | | | | | || | тельных учрежде- | | | | | | | | | | | || | ний. | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+----------------+--------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 2 | Компенсация | Отдел | Отдел | 2015- | Бюджет | 192,6 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 || | расходов на оплату | образования | образования, | 2020 | Кольского | | | | | | | || | стоимости проезда и | администрации | УДОД | | района | | | | | | | || | провоза багажа к | Кольского | | | | | | | | | | || | месту использования | района | | | | | | | | | | || | отпуска и обратно | | | | | | | | | | | || | лицам, работающим | | | | | | | | | | | || | в организациях, | | | | | | | | | | | || | финансируемых из | | | | | | | | | | | || | местного бюджета | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+----------------+--------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | Всего по | | | | Бюджет | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 || | Программе: | | | | Кольского | | | | | | | || | | | | | района | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 6 Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области. Реализация подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы.-----------------------------------------------------------------------------------------| | Всего | В том числе по годам || | (тыс. | (очередной год и плановый период) || | рублей) | (тыс. рублей) || | |-----------------------------------------------------|| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Всего по программе: | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 ||-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| - в том числе за счет | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 || средств бюджета | | | | | | | || Кольского района | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Механизм реализации муниципальной программы в целом 1. Управление и текущий контроль за ходом реализациимуниципальной программы (далее, Программы) в целом осуществляетсяотделом образования администрации Кольского района. 2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм,включенных в Программу, осуществляется отделом образованияадминистрации Кольского района и муниципальным бюджетным учреждением"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учрежденийКольского района". 3. Отдел образования: 3.1. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты правпотребителей отчет о ходе реализации Программы на бумажном иэлектронном носителях по форме согласно приложению N 4. К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительнаязаписка, содержащая информацию: - о результатах реализации Программы за отчетный период; - об эффективности использования финансовых средств за отчетныйпериод; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации Программы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклоненийпри реализации муниципальной программы. 3.2. Ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономическогоразвития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отделгодовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценкуэффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать: - сведения о результатах реализации муниципальной программы заотчетный год; - данные об использовании и объемах привлеченных средствместного, областного и федерального бюджетов и внебюджетныхисточников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений целевых показателей; - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамкахПрограммы; - оценку эффективности реализации Программы, подготовленную всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом Оценка социально-экономической эффективности реализации Программыпроводится ежегодно путем сравнения достигнутых значений основныхцелевых показателей с установленными Программой значениями. Задачи программы являются последовательными шагами в достиженииуказанной выше цели, реализация мероприятий является механизмом ихрешения. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно поокончанию отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программыв отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором потрем направлениям: 1) соответствия объемов фактического финансирования объемамфинансирования, принятым в утвержденной Программе; 2) степени полноты выполнения программных мероприятий; 3) оценки деятельности муниципальных заказчиков, координаторовПрограмм по обеспечению достижения целей и индикаторов. Система комплексных критериев (K) оценки эффективности реализацииПрограммы включает три критерия: К1 - выполнение планируемых объемов финансирования; К2 - степень выполнения программных мероприятий; К3 - достижение целевых индикаторов Программы. Комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы(K) определяется по формуле: K = Y1 + Y2 + Y3, где: Y - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы. Степень соответствия Программы каждому подкритерию (Yij)оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij). Присвоенная балльная оценка (Nij) аргументируетсясоответствующими функциональными характеристиками Программы, текущимипараметрами и показателями, отражающими ход ее реализации,деятельность координатора и исполнителей по обеспечению достиженияцелей и конечных результатов Программы. Оценка эффективности реализации Программы основана наформировании интегральной (результирующей) оценки (R), котораяопределяется по формуле: R = SUM (Ki х Zi), где: R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализацииПрограммы; Ki - комплексный критерий оценки эффективности реализацииПрограммы; Zi - удельный вес (значимость) комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы. Рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки Rсопоставляется с приведенными значениями для комплексной оценкиэффективности Программы и выработки рекомендаций по ее дальнейшейреализации. Значения интегральной (результирующей) оценки эффективностиреализации Программы:-------------------------------------------------------------------------| Численное значение | Качественная характеристика интегральной || интегральной | (результирующей) оценки эффективности реализации || (результирующей) | Программы || оценки R в баллах | ||--------------------+--------------------------------------------------|| R >= 18 | эффективность Программы высокая ||--------------------+--------------------------------------------------|| 12 = Максимально возможное количество баллов 20. Результаты оценки эффективности реализации Программ используютсядля их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке. По результатам оценки эффективности реализации Программывыносится решение о прекращении или об изменении, начиная с очередногофинансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в томчисле необходимости изменения объема бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Отчет об эффективности реализации муниципальной программынаправляется в отдел экономического развития и защиты правпотребителей и финансовый отдел в срок до 1 марта. Комплексные критерии оценки эффективности реализациимуниципальной программы 1. Показатели комплексного критерия К1 "Выполнение планируемыхобъемов финансирования". - Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3-------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Обозначение | Градации | Балльная || подкритерия | подкритерия | | оценка || | Y1 | | N1j ||------------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|| Финансовое | Y1.1 | 1) финансовое обеспечение муниципальной программы | 10 || обеспечение | | из всех источников свыше 80% | || муниципальной | | объема финансирования, утвержденного по | || программы с | | муниципальной программе | || момента начала | |---------------------------------------------------+----------|| ее реализации<1> | | 2) финансовое обеспечение муниципальной программы | 8 || | | из всех источников составляет 50%-80% объема | || | | финансирования, | || | | утвержденного по муниципальной программе | || | |---------------------------------------------------+----------|| | | 3) финансовое обеспечение муниципальной программы | 5 || | | из всех источников составляет 20%-49% объема | || | | финансирования, | || | | утвержденного по муниципальной | || | | программе | || | |---------------------------------------------------+----------|| | | 4) финансовое обеспечение муниципальной программы | 1 || | | из всех источников менее 20% | || | | объема финансирования, утвержденного по | || | | муниципальной программе | ||------------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|| Финансовое | Y1.2 | 1) финансовое обеспечение муниципальной программы | 10 || обеспечение | | из всех источников свыше 80% | || муниципальной | | объема финансирования, утвержденного по | || целевой | | муниципальной программе | || программы в | |---------------------------------------------------+----------|| отчетном году | | 2) финансовое обеспечение муниципальной программы | 8 || | | из всех источников составляет 50%-80% объема | || | | финансирования, | || | | утвержденного по муниципальной программе | || | |---------------------------------------------------+----------|| | | 3) финансовое обеспечение муниципальной программы | 5 || | | из всех источников составляет 20%-49% объема | || | | финансирования, | || | | утвержденного по муниципальной программе | || | |---------------------------------------------------+----------|| | | 4) финансовое обеспечение муниципальной программы | 1 || | | из всех источников менее 20% | || | | объема, утвержденного по муниципальной программе | |------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Показатели комплексного критерия К2 "Степень выполненияпрограммных мероприятий" - Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Обозначение | Градации | Балльная || подкритерия | подкритерия | | оценка || | Y2j | | N2j ||----------------+-------------+--------------------------------------------------+----------|| Степень | Y2.1 | 1) с начала реализации муниципальной программы | 10 || выполнения | | выполнено свыше 80% | || программных | | программных мероприятий от программных | || мероприятий с | | назначений на соответствующий период | || начала | |--------------------------------------------------+----------|| реализации | | 2) с начала реализации муниципальной программы | 8 || муниципальной | | выполнено 50%-80% программных мероприятий от | || целевой | | программных | || программы<2> | | назначений на соответствующий период | || | |--------------------------------------------------+----------|| | | 3) с начала реализации муниципальной программы | 5 || | | выполнено 30%-49% программных мероприятий от | || | | программных | || | | назначений на соответствующий период | || | |--------------------------------------------------+----------|| | | 4) с начала реализации муниципальной программы | 1 || | | выполнено менее 30% | || | | программных мероприятий от программных | || | | назначений на соответствующий период | ||----------------+-------------+--------------------------------------------------+----------|| Степень | Y2.2 | 1) за отчетный год выполнено свыше 80% | 10 || выполнения | | программных мероприятий от программных | || программных | | назначений на отчетный год | || мероприятий за | |--------------------------------------------------+----------|| отчетный год | | 2) за отчетный год выполнено 50%-80% программных | 8 || | | мероприятий от программных | || | | назначений на отчетный год | || | |--------------------------------------------------+----------|| | | 3) за отчетный год выполнено 30%-49% программных | 5 || | | мероприятий от программных | || | | назначений на отчетный год | || | |--------------------------------------------------+----------|| | | 4) за отчетный год выполнено менее 30% | 1 || | | программных мероприятий от программных | || | | назначений на отчетный год | |---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Показатели комплексного критерия К3 "Достижение целевыхиндикаторов муниципальной целевой программы" - Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3-----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Обозначение | Градации | Балльная || подкритерия | подкритерия | | оценка || | Y3j | | N3j ||----------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|| Оценка системы | Y3.1 | 1) в муниципальной программе сформулированы | 8 || индикаторов и | | целевые индикаторы, | || показателей | | количественно определены показатели | || эффективности | | эффективности. | || муниципальной | | Отсутствует динамика показателей по годам | || программы | |---------------------------------------------------+----------|| | | 2) в муниципальной программе сформулированы | 4 || | | только качественные показатели | ||----------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|| Степень | Y3.2 | 1) выполнение целевых показателей более 80% | 10 || достижения | |---------------------------------------------------+----------|| целевых | | 2) выполнение целевых показателей составляет | 8 || показателей | | 50%-80% | || | |---------------------------------------------------+----------|| | | 3) выполнение целевых показателей составляет 49%- | 5 || | | 30% | || | |---------------------------------------------------+----------|| | | 4) выполнение целевых показателей менее 30% | 1 |-----------------------------------------------------------------------------------------------