Постановление Администрации Кольского района от 08.12.2014 № 2233
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.12.2014 г.Кола N 2233 Утратил силу - Постановление
Администрации Кольского района
от 28.01.2015 г. N 131
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
"Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальныхпрограмм", администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу"Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы, утвержденнуюпостановлением администрации Кольского района от 14.10.2013 N 1432 (вредакции от 26.06.2014 N 1035, от 08.09.2014N 1590), изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Разместить постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район в сети"Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наначальника финансового отдела администрации Кольского районаКоролькову М. П.
Глава администрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 08.12.2014 N 2233
Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
на 2014-2016 годы
(далее - Муниципальная программа)----------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И || ПРОГРАММЫ | ПОДДЕРЖАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ || | РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕ- || | СТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ || | 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ || ПРОГРАММЫ | РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬ- || | СКИЙ РАЙОН || | 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ || | ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН || | 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕ- || | ЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИС- || | ТЕМЫ || | 4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСА- || | МИ || | 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | 6. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕ- || | ЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙ- || | ОНА || | 7. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ОКАЗАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА). || | 8. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ || | СРЕДСТВ || | 9. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО- || | СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫ- || | ПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ || | 10. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО || | ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. ОТНОШЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА К ОБЩЕМУ || КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ГОДОВОМУ ОБЪЕМУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА БЕЗ УЧЕТА || РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ- | ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ГОДУ, % || | 2. СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО || | ПРОЦЕССА ПРИСВОЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КОЛЬСКИЙ || | РАЙОН МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || | 3. ОХВАТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИС- || | ПОЛЬЗОВАНИЯ, % || | 4. КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В БЮДЖЕТАХ КОТО- || | РЫХ ДОЛЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ || | БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕВЫШАЕТ 70 || | ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, || | ЕДИНИЦ || | 5. ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАСХОДАХ || | БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, ОСУЩЕ- || | СТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ), % || | 6. ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОЛЬ- || | СКОГО РАЙОНА, ФОРМИРУЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРО- || | ГРАММ, % ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | 1. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ || | 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО И УСТОЙЧИВОГО ИС- || | ПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА || | УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ || | 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ МУНИЦИПАЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИ- || НОЙ ПРОГРАММЫ | СТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ДАЛЕЕ - ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИ- || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | СТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ДАЛЕЕ - ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) || ГРАММЫ | ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 01.01.2014-31.12.2016 || ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | || ГРАММЫ | ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ - 772 674,1 ТЫС. РУБЛЕЙ, || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | В ТОМ ЧИСЛЕ: || ГРАММЫ | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 37 202,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: || | 2014 ГОД: 14 227,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД: 11 313,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД: 11 661,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 735 471,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2014 ГОД: 456 344,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД: 139 247,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД: 139 880,2 ТЫС. РУБЛЕЙ ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | 1. СОЗДАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА- || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | СЕЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ГРАММЫ | 2. СОХРАНЕНИЕ КОЛЬСКИМ РАЙОНОМ СТЕПЕНИ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗА- || | ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ПРИСВОЕННОЙ МУ- || | НИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КОЛЬСКИЙ РАЙОН, МИНИСТЕРСТВОМ || | ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА || | ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, НЕ НИЖЕ || | ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ || | 3. ПЕРЕВОД БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮД- || | ЖЕТА НА ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОН- || | ТРОЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. || | 4. СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТ- || | НЫХ ТРАНСФЕРТОВ || | 5. РОСТ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ |----------------------------------------------------------------------------------------
Паспорт подпрограммы "Управление муниципальными финансами"
(далее - Подпрограмма 1)----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | || КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРО- | || ГРАММА 1 | ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ || | РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬ- || | СКИЙ РАЙОН || | 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ || | ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ || | ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУ- || | ЛИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ || | 2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ || | 3. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ- || | НЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ И ОТ- || | КРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА || | 4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В || | БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО || КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ, К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ ОБЪЕМУ ДОХОДОВ || МЫ 1 | БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА В ФИНАНСОВОМ ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕ- || | МОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ), % || | 2. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТ- || | РЕННЫХ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА || | ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РА- || | БОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, К ОБЪЕМУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА- || | НИЙ, НЕОБХОДИМЫХ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ, % || | 3. ДОЛЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО || | РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕ- || | НЕДЖМЕНТА БОЛЕЕ 70 БАЛЛОВ, % || | 4. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО- || | СТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К || | ОБЪЕМУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, % ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) || МЫ 1 | ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 01.01.2014-31.12.2016 || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 - 2600,0ТЫС. РУБЛЕЙ, || ПОДПРОГРАММЫ 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ: || | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 2600,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: || | 2014 ГОД: 0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД: 1100,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД: 1500,0 ТЫС. РУБЛЕЙ ||------------------------+-------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИ- || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ ИНТЕГРА- || ПОДПРОГРАММЫ 1 | ЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, СОЗДАНИЯ ИН- || | СТРУМЕНТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ || | 2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И КАЧЕСТВА || | УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ГЛАВНЫМИ || | АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | 3. КАЧЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮД- || | ЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ФОРМИРО- || | ВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТ- || | НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ || | 4. СОХРАНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ-ОБОСНОВАННЫХ ОБЪЕМА И СТРУКТУ- || | РЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬ- || | СКИЙ РАЙОН || | 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГА- || | НИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОШЛОЙ, ТЕКУЩЕЙ И ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯ- || | ТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ИС- || | ПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА |----------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаПодпрограмма 1
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджета Кольского района является важнейшей предпосылкой длясохранения стабильности, которая, в свою очередь, создает базовыеусловия для экономического роста муниципального образования Кольскийрайон.
Основные параметры бюджета Кольского района за период 2008-2012годов представлены в таблице 1:
Таблица 1
(тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------------| N | ПАРАМЕТР | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || П/П | | | | | | ||-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 1 | ДОХОДЫ | 1342655,1 | 1298010,6 | 1339200,7 | 1877888,4 | 1615751,7 ||-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2 | РАСХОДЫ | 1377627,9 | 1243914,5 | 1370731,8 | 1853860,1 | 1620635,5 ||-----+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 3 | ДЕФИЦИТ(-)/ | -34972,8 | - 54096,1 | - 31531,1 | 24028,2 | - 4883,8 || | ПРОФИЦИТ (+) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены, прежде всего, наобеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходныхобязательств муниципального образования Кольский район и повышениекачества бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольскийрайон.
Динамика показателей муниципальной программы за 2011-2013 годыпредставлена в таблице 2:
Таблица 2------------------------------------------------------------------------------------| ПОКАЗАТЕЛЬ, ЕД. ИЗМ. | 2011 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД || |----------+----------+----------|| | ФАКТ | ФАКТ | ПРОГНОЗ ||-------------------------------------------------+----------+----------+----------|| ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИ- | 2,5 | 0,4 | 0,3 || ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН ПО СО- | | | || СТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТ- | | | || НЫМ, К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ ОБЪЕМУ ДОХОДОВ БЮДЖЕ- | | | || ТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА В ФИНАНСОВОМ ГОДУ (БЕЗ УЧЕ- | | | || ТА ОБЪЕМОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ), % | | | ||-------------------------------------------------+----------+----------+----------|| ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, | X | Х | 100,0 || ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ | | | || КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОПЛА- | | | || ТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮД- | | | || ЖЕТНОЙ СФЕРЫ, К ОБЪЕМУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА- | | | || НИЙ, НЕОБХОДИМЫХ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ, % | | | ||-------------------------------------------------+----------+----------+----------|| ДОЛЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | | 16,7 | 50,0 || КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ | | | || КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА БОЛЕЕ 70 | | | || БАЛЛОВ, % | | | ||-------------------------------------------------+----------+----------+----------|| ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ | 0 | 0 | 0 || ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И МУ- | | | || НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА- | | | || ЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН К ОБЪЕМУ РАСХОДОВ | | | || БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА, % | | | |------------------------------------------------------------------------------------
Решение основных проблем в сфере реализации Подпрограммы 1связано с нормативным регулированием бюджетного процесса, реализациейпринципов эффективного и ответственного управления общественнымифинансами, что предполагает:
- четкое и однозначное определение ответственности и полномочийучастников бюджетного процесса, в том числе администрации Кольскогорайона, осуществляющей организацию составления и исполнения бюджета;
- обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственностиадминистрации Кольского района, ее структурных подразделений имуниципальных учреждений при планировании и достижении результатовиспользования бюджетных ассигнований в рамках установленных бюджетныхограничений;
- соблюдение формализованных требований к ведению бюджетногоучета, составлению и представлению бюджетной отчетности;
- наличие и применение методов оценки результатов использованиябюджетных средств ведомствами и учреждениями в отчетном и плановомпериоде;
- регулярное проведение анализа и оценки качества управленияобщественными финансами и финансового менеджмента с поддержкой мер поего повышению;
- усиление контроля за разработкой и выполнением муниципальныхпрограмм Кольского района;
- размещение администрацией Кольского района информации оразработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах ихобщественного обсуждения на едином ресурсе в сети Интернет;
- соблюдение установленных Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации ограничений дефицита бюджета Кольского района, предельногообъема муниципального долга муниципального образования Кольский райони расходам на его обслуживание.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1
Целями Подпрограммы 1 являются:
1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнениярасходных обязательств муниципального образования Кольский район.
2. Повышение качества бюджетного процесса в муниципальномобразовании Кольский район.
Для достижения целей Подпрограммы 1 должно быть обеспеченорешение следующих задач:
1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальномобразовании Кольский район и нормативного правового регулирования вбюджетно-финансовой сфере.
2. Эффективное управление муниципальным долгом.
3. Развитие информационной системы управления муниципальнымифинансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетногопроцесса.
4. Развитие системы муниципального и финансового контроля вбюджетно-финансовой сфере.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1являются:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы Кольского района за счет интеграции стратегическогои бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочногофинансового планирования.
2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управлениясредствами бюджета Кольского района главными администраторами средствбюджета Кольского района.
3. Качественная организация планирования и исполнения бюджетаКольского района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетнойотчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений
4. Сохранение экономически-обоснованных объема и структурымуниципального долга муниципального образования Кольский район.
5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организацийинформации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Кольскогорайона.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 к 2016 годумуниципальное образование Кольский район должно достичь следующихзначений показателей:
Отношение объема муниципального долга муниципального образованияКольский район по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовомгоду (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более 20%;
Отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных вконсолидированном бюджете Кольского района на поэтапное повышениеоплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, к объемубюджетных ассигнований, необходимых на указанные цели, - 100%;
Доля главных администраторов средств бюджета Кольского района,имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70баллов - 60%;
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетаКольского района и муниципальных учреждений муниципального образованияКольский район к объему расходов бюджета Кольского района - 0,0%.
Долгосрочное планирование станет реальным шагом на пути кповышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же времясдерживающим фактором для необоснованного роста расходов.
Срок реализации Подпрограммы 1 соответствует сроку реализацииМуниципальной программы.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМЕРЕНИЯ |------------------------------------------------|| | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД |---------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БЕЗУСЛОВНОМ ИСПОЛНЕНИИ ВСЕХ || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 || | ГОДА N 596-602 И N 606, ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 761, ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 1688 ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО || | РЕГУЛИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПОЛНОТА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИ- | % | 95,5 | ? 95 | ? 95 | ? 95 | ? 95 || | ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ЗАДАЧА 2: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬ- | % | 0,4 | 0,3 | 10 | 15 | 20 || | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯН- | | | | | | || | ВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ, К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ | | | | | | || | ОБЪЕМУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА В ФИНАНСО- | | | | | | || | ВОМ ГОДУ (БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕМОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕ- | | | | | | || | НИЙ) НЕ БОЛЕЕ 30%; | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. | ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ || | И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | РАЗМЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОР- | ДА-1, НЕТ - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | МАЦИИ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК- | | | | | | || | ТОВ, ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ НА | | | | | | || | ЕДИНОМ РЕСУРСЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | ЗАДАЧА 4: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перечень мероприятий Подпрограммы 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК ИС- | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ || | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | ТЕЛЬ | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВА- | (ТЫС. РУБЛЕЙ) || | | | | | НИЯ |---------------------------------------|| | | | | | | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015ГОД | 2016ГОД ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ. 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ УЧАСТНИКАМ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ- || | ВИТИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУ- || | НИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В || | БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | АДМИНИСТРАЦИЯ | ФИНАНСО- | 2014- | | | | | || | НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И | КОЛЬСКОГО РАЙ- | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИ- | ОНА | ДЕЛ | ДЫ | | | | | || | ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ЗАДАЧА 2: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | АДМИНИСТРА- | ФИНАНСО- | 2014- | БЮДЖЕТ | 2600,0 | | 1100,0 | 1500,0 || | НЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | КОЛЬСКОГО | | | | || | КОЛЬСКИЙ РАЙОН | РАЙОНА | ДЕЛ | ДЫ | РАЙОНА | | | | ||-------+-----------------------------------------+----------------+----------+----------+--------------+--------+----------+---------+---------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: | | | | БЮДЖЕТ | 2600,0 | | 1100,0 | 1500,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. | ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ И ОТКРЫТОСТИ || | БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | АДМИНИСТРА- | ФИНАНСО- | 2014- | | | | | || | СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОН- | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | | | | | || | НО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В | РАЙОНА | ДЕЛ | ДЫ | | | | | || | СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАН- | | | | | | | | || | САМИ | | | | | | | | ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | ЗАДАЧА 4: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | АДМИНИСТРА- | ФИНАНСО- | 2014- | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | ВЫЙ ОТ- | 2016 ГО- | | | | | || | ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ | РАЙОНА | ДЕЛ | ДЫ | | | | | ||-------+-----------------------------------------+----------------+----------+----------+--------------+--------+----------+---------+---------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | | | | БЮДЖЕТ | 2600,0 | | 1100,0 | 1500,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1-------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, ТЫС. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, || | РУБЛЕЙ | ТЫС. РУБЛЕЙ || | |----------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | 2600 | | 1100 | 1500 ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 2600 | | 1100 | 1500 ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| ЗАКАЗЧИК | 2600 | | 1100 | 1500 ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 2600 | | 1100 | 1500 |-------------------------------------------------------------------------------------
Паспорт подпрограммы "Создание условий для сбалансированного и
устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению
качества управления муниципальными финансами"
(далее - Подпрограмма 2)---------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | || КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРО- | || ГРАММА 2 | ||------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕ- || | ЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИС- || | ТЕМЫ || | 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСА- || | МИ ||------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮД- || | ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ || | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ||------------------------+------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕ- || КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | НЫ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | 2. ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАСХОДАХ || МЫ 2 | МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ || | ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ) ||------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ) || МЫ 2 | ||------------------------+------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 01.01.2014-31.12.2016 || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | ||------------------------+------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ - 755 597,3 ТЫС. РУБЛЕЙ, || ПОДПРОГРАММЫ 2 | В ТОМ ЧИСЛЕ: || | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 27987,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: || | 2014 ГОД: 11322,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД: 8358,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД: 8306,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 727 609,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2014 ГОД: 448 482,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД: 139 247,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД: 139 880,2 ТЫС. РУБЛЕЙ ||------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | 1) СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || ПОДПРОГРАММЫ 2 | ТРАНСФЕРТОВ || | 3) СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ || | БЮДЖЕТОВ || | 4) СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО- || | СТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ || | 5) СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУ- || | НИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ |---------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаПодпрограмма 2
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну изоснов конституционного строя. Эффективное местное самоуправлениеявляется одним из условий социально-экономического развитиямуниципального образования, повышения качества жизни населения.
Неравномерность распределения налогооблагаемой базы помуниципальным образованиям Мурманской области, связанная с различиямимуниципальных образований в уровне социально-экономического развития,территориальном расположении, демографическом положении и рядом другихобъективных факторов, осложняет, а порой и делает невозможнымсамостоятельное решение органами местного самоуправления вопросовместного значения.
Финансовые возможности муниципальных образований по выполнениюрасходных полномочий значительно дифференцированы в результатесложившейся структуры экономики муниципальных образований, степениразвития их экономического потенциала, размера территории и количествапроживающего населения, обеспеченности инфраструктурой и т.д.
Задачу по выравниванию уровня бюджетной обеспеченностимуниципальных образований с целью выполнения их обязательств пообеспечению предоставления на территории муниципальных услуг,относящихся к полномочиям муниципальных образований, выполняют дотациина выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены, прежде всего, наформирование стабильной финансовой основы для исполнения расходныхобязательств муниципальных образований городских и сельских поселенийКольского района на базе современных принципов эффективного управлениямуниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствоватьсоциально-экономическому развитию муниципальных образований.Достижение результатов Подпрограммы 2 будет зависеть, в том числе отучастия муниципальных образований в ее реализации.
Ключевыми показателями Подпрограммы 2 являются:
- сокращение дифференциации муниципальных образований по уровнюбюджетной обеспеченности;
- отсутствие муниципальных образований, в которых выявленынарушения бюджетного законодательства;
- снижение доли просроченной кредиторской задолженности врасходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых засчет субвенций).
2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2
Целями Подпрограммы 2 являются:
1. Совершенствование системы распределения и перераспределенияфинансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.
2. Повышение качества управления муниципальными финансами.
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 2 являются:
1. Снижение рисков несбалансированности местных бюджетов.
2. Повышение эффективности предоставления межбюджетныхтрансфертов.
3. Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов.
4. Снижение уровня просроченной кредиторской задолженностимуниципальных образований.
5. Создание условий для повышения качества управлениямуниципальными финансами.
Для достижения указанных целей Подпрограммы 2 следует обеспечитьрешение следующих задач:
1. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетныхтрансфертов.
2. Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов.
Срок реализации подпрограммы соответствует сроку реализацииМуниципальной программы.
Основные цели и задачи Подпрограммы 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМЕРЕНИЯ |------------------------------------------------|| | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД |---------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ || | СИСТЕМЫ ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫ- | % | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------------+-----------+----------+---------+--------+--------+---------|| 1.2. | ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАС- | % | 72,6 | 65 | 60 | 55 | 50 || | ХОДАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | ПРОГРАММНЫЕ | (ГРБС) | ТЕЛЬ | ИСПОЛНЕ- | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБЛЕЙ) || | МЕРОПРИЯТИЯ | | | НИЯ | ВАНИЯ |-------------------------------------------|| | | | | | | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | МЕРОПРИЯТИЕ: | | | | | | | | || 1.1. | 1. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕ- | | | | | | | | || | ДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | | | | | | | | || | 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО- | | | | | | | | || | ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | | | | | || | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНО- | | | | | | | | || | ГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: | | | | ВСЕГО: | 406981,3 | 135446,3 | 135652,8 | 135882,2 || | ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННО- | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | || | СТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | | | |--------------+----------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 25098,4 | 8432,9 | 8358,6 | 8306,9 || | | | | | СКОГО РАЙОНА | | | | || | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 381882,9 | 127013,4 | 127294,2 | 127575,3 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.2 | ДОТАЦИЯ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕ- | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 2889,2 | 2889,2 | | || | НИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ | | | | СКОГО РАЙОНА | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.3 | СУБСИДИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 11236,6 | 11236,6 | | || | ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ- | | | | | | | | || | НОСТИ (ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОСТАТКИ ПРО- | | | | | | | | || | ШЛЫХ ЛЕТ) | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.4 | МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 628,0 | 628,0 | | || | ГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОС- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011-2015 ГОДЫ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.5 | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО | | | | ОБЛАСТНОЙ | 8952,3 | 2978,3 | 2987,0 | 2987,0 || | УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.6 | СУБСИДИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 2857,2 | 2857,2 | | || | ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ ПО | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ | | | | | | | | || | ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.7 | СУБСИДИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮД- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 376,2 | 125,4 | 125,4 | 125,4 || | ЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ- | | | | | | | | || | НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "СИСТЕМА АВТОМАТИЗИ- | | | | | | | | || | РОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МУНИЦИПАЛЬ- | | | | | | | | || | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.8 | СУБСИДИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГО- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 1250,0 | 1250,0 | | || | РОДСКИМ ОКРУГАМ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | УСТАНОВКУ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.9 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 92896,5 | 92896,5 | | || | ОБРАЗОВАНИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | СУБСИДИАРНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИ- | | | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕД РЕ- | | | | | | | | || | СУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.10 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 69013,5 | 69013,5 | | || | ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.11 | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 26403,6 | 8458,4 | 8796,7 | 9148,5 || | ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ | | | | | | | | || | В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПО- | | | | | | | | || | СЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.12 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РА- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 475,0 | 475,0 | | || | БОТ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕ- | | | | | | | | || | ЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВА- | | | | | | | | || | НИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.13 | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА | | | | ОБЛАСТНОЙ | 24200,0 | 24200,0 | | || | ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ТЕРРИТОРИЯ Х МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | | | | | | | || | НИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.14 | СУБСИДИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 4696,3 | 4696,3 | | || | ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН- | | | | | | | | || | НОСТИ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.15 | СУБСИДИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 21441,1 | 21441,1 | | || | ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН- | | | | | | | | || | НОСТИ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.16 | СУБВЕНЦИЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 132,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 || | ЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМО- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | | | || | ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО | | | | | | | | || | ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, | | | | | | | | || | УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ | | | | | | | | || | ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, | | | | | | | | || | ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО- | | | | | | | | || | НАРУШЕНИЯХ" | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.17 | ВЫДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 5928,3 | 5928,3 | | || | ЯМ ГРАНТОВ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПИ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕ- | | | | | | | | || | ЖЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОСТАТКИ ПРО- | | | | | | | | || | ШЛЫХ ЛЕТ) | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.18 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 747,2 | 747,2 | | || | ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ И | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | || | (ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ОСТАТКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ) | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.19 | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 99,7 | 99,7 | | || | НИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ " ФЕДЕРАЛЬ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ " ЖИЛИЩЕ" НА | | | | | | | | || | 2011-2015 ГОДЫ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.20 | СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ- | | | | ОБЛАСТНОЙ | 215,9 | 215,9 | | || | НЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ УЛУЧ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.21 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 501,1 | 501,1 | | || | ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ НАКО- | | | | | | | | || | ПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.22 | СУБСИДИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ | | | | ОБЛАСТНОЙ | 63 650,0 | 63 650,0 | | || | НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.23 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА | | | | ОБЛАСТНОЙ | 26,3 | 26,3 | | || | ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕ- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | НИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | || | БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ К СЕТИ | | | | | | | | || | ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИО- | | | | | | | | || | ТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕ- | | | | | | | | || | НИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И | | | | | | | | || | ОЦИФРОВКИ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| 2.24 | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА | | | | ОБЛАСТНОЙ | 10000,0 | 10000,0 | | || | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ | | | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ | | | | | | | | || | ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ | | | | | | | | || | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: | | | | ВСЕГО: | 755597,3 | 459804,3 | 147605,9 | 148187,1 || | | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: |----------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 || | | | | | СКОГО РАЙОНА |----------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 727609,7 | 448482,2 | 139247,3 | 139880,2 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | ||------+----------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: | | | | ВСЕГО: | 755597,3 | 459804,3 | 147605,9 | 148187,1 || | | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: |----------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ КОЛЬ- | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 || | | | | | СКОГО РАЙОНА |----------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 727609,7 | 448482,2 | 139247,3 | 139880,2 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2-------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, ТЫС. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, || | РУБЛЕЙ | ТЫС. РУБЛЕЙ || | |----------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: | 755597,3 | 459804,3 | 147605,9 | 148187,1 ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 727609,7 | 448482,2 | 139247,3 | 139880,2 ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| ЗАКАЗЧИК: ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИ- | 755597,3 | 459804,3 | 147605,9 | 148187,1 || НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 27987,6 | 11322,1 | 8358,6 | 8306,9 ||----------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 727609,7 | 448482,2 | 139247,3 | 139880,2 |-------------------------------------------------------------------------------------
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов
муниципального образования Кольский район" на 2014-2016 годы
(далее - Подпрограмма 3)---------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИ- || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | НАНСАМИ" НА 2014-2016 ГОДЫ || КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД- | || ПРОГРАММА 3 | ||--------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ||--------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | 2. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯ- || | ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | 3. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ОКАЗАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА). || | 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ || | 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО- || | СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО || | ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ || | 6. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИ- || | НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ||--------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ || МЫ 3 | КОМПЬЮТЕРНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕ- || | ЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА) ||--------------------------+----------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | | 2014 | 2015 | 2016 || КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД | ГОД || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО- |---------------------------------+----------+------------+------------|| ГРАММЫ 3 | 1. ОТНОШЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮД- | <> 95,0%; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА НОВУЮ ФОРМУ ФИНАНСОВОГО ОБЕС- || | ПЕЧЕНИЯ, СОСТАВИТ 100% || | - РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА К КОНЦУ 2016 ГОДА |---------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные понятия и сокращения
В Подпрограмме 3 применяются следующие сокращения:
БОР бюджетирование, ориентированное на результат;
ГРБС главный распорядитель (главные распорядители) бюджетныхсредств;
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России N 7 поМурманской области - МИФНС N 7 по Мурманской области;
ДРОНД доклад о результатах и основных направлениях деятельности;
МРГ межведомственная рабочая группа;
ОМСУ органы местного самоуправления;
ОКО УД - отдел компьютерного и информационного обеспеченияуправления делами администрации Кольского района.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаПодпрограмма 3
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходовмуниципального образования Кольский район" на 2014-2016 годы (далее -Подпрограмма) разработана в соответствии с бюджетным посланиемПрезидента Российской Федерации от 13.06.2013 "О бюджетной политике в2014-2016 годах", постановлением администрации Кольского района от28.08.2013г. N 1229 "Об основных направлениях бюджетной и налоговойполитики в муниципальном образовании Кольский район на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов".
Настоящая Подпрограмма 3 направлена на реализацию цели "Повышениеэффективности бюджетных расходов".
Подпрограмма 3 нацелена на повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления Кольского района, качества идоступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе кразработке необходимых мероприятий.
По итогам выполнения Подпрограммы должны быть получены следующиерезультаты:
- повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления;
- формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основныхпараметров бюджета, основанных на реалистичных оценках, планированиебюджетных расходов с четкими задачами, невыполнение которых повлечетсокращение финансирования;
- планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходныхобязательств муниципального образования Кольский район;
- повышение качества муниципальных услуг, с одной стороны, спозиций эффективности траты бюджетных средств на реализациюмероприятий, с другой стороны - с учетом социальной значимости инеобходимости перехода на новый уровень качества жизни населения;
- принятие новых расходных обязательств при наличии оценкинеобходимых бюджетных ассигнований на весь период их исполнения исоблюдение установленных бюджетных ограничений при их принятии;
- формирование большей части расходов на основе муниципальныхпрограмм;
- совершенствование организации управления расходов бюджета;
- совершенствование открытости и публичности деятельностимуниципальных учреждений.
В условиях глобализации экономики, подверженной действиюмножества непредсказуемых факторов, эффективное и ответственноеуправление общественными финансами является важнейшей предпосылкой дляобеспечения макроэкономической стабильности, развития и повышенияблагосостояния граждан.
Объективными факторами для разработки и реализации Подпрограммы 3являются:
- необходимость выполнения действующих расходных обязательств иреализации социально значимых муниципальных программ в условияхсложившегося дефицита бюджета Кольского района, а также снижениябюджетных возможностей вследствие замедления развития экономики;
- ожидаемое сокращение объемов финансовой помощи из областногобюджета в рамках проводимой на областном уровне политики оптимизациимежбюджетных отношений с муниципальными образованиями Мурманскойобласти;
- необходимость выполнения норм и требований законодательстваРоссийской Федерации, принятых в рамках проводимой в РоссийскойФедерации бюджетной реформы;
- необходимость реализации мер по повышению доступности икачества оказываемых населению бюджетных услуг, увеличения бюджетнойобеспеченности в социально-культурной сфере.
В последние годы на федеральном и региональном уровнях принят рядпрограммно-концептуальных документов, определяющих направления реформв сфере государственного и муниципального управления. Были принятыважные решения по реализации административной реформы, бюджетнойреформы и по реформированию государственной и муниципальной службы.
В целях реализации административной реформы оптимизированыполномочия, структура, порядок деятельности органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район, в том числесокращена численность работников органов местного самоуправления ирасходы на их содержание, проведена инвентаризация предоставляемыхуслуг, сформированы и утверждены перечни муниципальных услуг.
В рамках реализации среднесрочных программ бюджетных реформ,утвержденных на федеральном и региональном уровнях, в муниципальномобразовании Кольский район внедрены основные инструментыбюджетирования, ориентированного на результат: реестры расходныхобязательств, муниципальные программы и подпрограммы, обоснованиябюджетных ассигнований, муниципальные задания.
С 2013 года осуществлен переход от годового к среднесрочномуфинансовому планированию, в том числе к утверждению бюджета Кольскогорайона на очередной финансовый год и на плановый период.
Разработаны отраслевые системы оплаты труда работниковмуниципальных учреждений.
Кроме того, выявлены серьезные проблемы, требующие принятиядополнительных мер по совершенствованию и повышению эффективностидеятельности главных распорядителей средств бюджета Кольского района,в частности, отсутствует стремление участников бюджетного процесса кповышению эффективности бюджетных расходов.
Кроме объективных факторов в сфере управления муниципальнымифинансами сохраняется ряд системных недостатков и нерешенных проблем:
- недостаточная увязка стратегического планирования с бюджетнымпланированием, отсутствие плановых результатов бюджетных расходов имониторинга их достижения с точки зрения системы целеполаганиябюджетных расходов;
- недостаточно увязанное с бюджетным процессом применениеинструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
- сложившаяся организационно-правовая структура бюджетной сети неспособствует развитию конкуренции и устранению барьеров на путипривлечения частного сектора к оказанию муниципальных услуг;
- наличие условий и стимулов для неоправданного увеличениябюджетных расходов, недостаточность условий для мотивации главныхраспорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления, атакже бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетныхрасходов и своей деятельности в целом;
- потребность в совершенствовании методик оценки деятельностиглавных распорядителей бюджетных средств и органов местногосамоуправления, в том числе оценки эффективности использования имифинансовых ресурсов;
- пробелы в системе муниципального финансового контроля заэффективностью использования бюджетных средств.
В целом реализация Подпрограммы 3 направлена на дальнейшееобеспечение устойчивого функционирования бюджетной системымуниципального образования Кольский район.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3 - повышение эффективности бюджетных расходов.Повышение финансовой устойчивости бюджета Кольского района, а такжеснижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Кольскогорайона, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга.
Таблица N 1------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ГОДАМ || П/П | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ | ИЗМЕРЕ- | ПОКАЗАТЕЛЯ |------------------------------|| | | НИЯ | В БАЗОВОМ | 2014 | 2015 | 2016 || | | ПОКАЗА- | ГОДУ (2013 | ГОД | ГОД | ГОД || | | ТЕЛЯ | ГОД) | | | ||-----+----------------------------------------+---------+------------+--------+----------+----------|| 1 | ОТНОШЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКО- | % | 0 | <> Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района 1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета Кольского района,а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджетКольского района, сокращение расходов на обслуживание муниципальногодолга Описание текущей ситуации: Обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджета Кольского района способствовало соблюдение требований,установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по размерудефицита, муниципального долга муниципального образования Кольскийрайон. В течение 2010-2013 годов муниципальное образование Кольскийрайон при планировании бюджета не допускало нарушений требованийБюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размерамуниципального долга и расходов на его обслуживание. Планирование объема муниципального долга осуществляется восновном исходя из доходов и расходов бюджета Кольского района сориентиром на последовательное снижение дефицита бюджета и объемамуниципального долга муниципального образования Кольский район. Такимобразом, заимствования рассматриваются как инструмент финансовогообеспечения эффективных расходов и сбалансированности бюджета. Расходы по обслуживанию долговых обязательств невелики исоставляют не более 1% объема расходов бюджета Кольского района. В 2010-2013 годах расходы на обслуживание муниципального долга непроизводились. Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные вприложении N 1 мероприятия, направленные на обеспечениесбалансированности и устойчивости бюджета Кольского района. Ожидаемые результаты: Обеспечен обоснованный и безопасный объем муниципального долга. Уменьшен размер муниципального долга за счет получениядополнительных доходов и оптимизации расходов бюджета. Минимизированы расходы на обслуживание муниципального долга. Сокращен дефицит бюджета Кольского района. Показатель результата (индикатор): - отношение дефицита бюджета Кольского района к доходам без учетаобъема безвозмездных поступлений: в 2014 - <> - отношение муниципального долга муниципального образованияКольский район к доходам без учета объема безвозмездных поступлений: в2014 <> 1.2. Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности Описание текущей ситуации: В целях обеспечения платежеспособности бюджета Кольского района,сокращения и недопущения образования просроченной кредиторскойзадолженности ежеквартально проводится мониторинг просроченнойкредиторской задолженности по результатам представленной отчетности(постановление администрации Кольского района от 27.02.2014 N 333"Об утверждении порядка проведения мониторинга просроченнойкредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципальногообразования Кольский район". Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные вприлагаемом Перечне мероприятия, направленные на сокращение инедопущение образования просроченной кредиторской задолженности. Ожидаемые результаты: - снижение объема просроченной кредиторской задолженности; - недопущение возникновения новой просроченной кредиторскойзадолженности. Показатель результата (индикатор): - отношение объема просроченной кредиторской задолженностибюджета Кольского района к общему объему расходов: в 2014 <> 1.3. Повышение качества планирования и управления доходами Описание текущей ситуации: В целях межведомственного информационного взаимодействия вКольском районе действует Соглашение между УФНС России по Мурманскойобласти и администрацией Кольского района. В рамках указанногоСоглашения УФНС России по Мурманской области предоставляет формыналоговой отчетности. В целях активизации работы по сокращению имеющейся задолженностипо платежам в бюджет Кольского района и увеличения поступленийналоговых и неналоговых доходов разработан Порядок проведениямониторинга дебиторской задолженности перед консолидированным бюджетомКольского района Мурманской области (постановление администрацииКольского района от 10.11.2011 N 1206 "О порядке проведенияконтрольных мероприятий структурными подразделениями администрацииКольского района", в которых определены общие требования поорганизации и осуществлению контроля в целях определения законности,целевого характера, результативности и эффективности использованиясредств бюджета Кольского района, муниципального имущества,обеспечения прозрачности деятельности муниципальных бюджетных иказенных учреждений, повышения доступности и качества оказываемыхмуниципальных услуг при условии оптимизации расходов на ихпредоставление, развитие материально-технической базы муниципальныхбюджетных и казенных учреждений. В целях совершенствования действующей системы муниципальногофинансового контроля предполагается реализовать комплекс мероприятий всоответствии с приложением N 1 к Подпрограмме 3. Ожидаемые результаты: - развитие и совершенствование системы муниципального финансовогоконтроля позволит повысить эффективность деятельности муниципальныхучреждений, снизит риски совершения ошибок и нарушений, повыситответственность руководителей учреждений за нарушения бюджетногозаконодательства и невыполнение муниципальных заданий. 3. Перечень программных мероприятий Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 кПодпрограмме 3. 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 будетосуществляться в рамках пункта 5.3 "Развитие информационной системыуправления муниципальными финансами" Приложения N 1 к Подпрограмме 3за счет средств бюджета Кольского района, возможно привлечение средствобластного бюджета на условиях софинансирования расходов. Таблица N 2-----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |--------------------------------|| | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: | 14 476,8 | 10 766,8 | 1 855,0 | 1 855,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 7 861,8 | 7 861,8 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 6 615,0 | 2 905,0 | 1 855,0 | 1 855,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 14 174,6 | 10 464,6 | 1 855,0 | 1 855,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 7 577,8 | 7 577,8 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. СРЕДСТВА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | | || ОНА | 6 596,8 | 2 886,8 | 1 855,0 | 1 855,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | | | | || СКОГО РАЙОНА | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. СРЕДСТВА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | | || ОНА | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | | | | || СКОГО РАЙОНА | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 ||------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. СРЕДСТВА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | | || ОНА | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |----------------------------------------------------------------------------------------- Приложение к Подпрограмме 3 Перечень мероприятий по реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2014-2016 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ВСЕГО | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ИСПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) | (ТЫС. РУБЛЕЙ) || | | | | | ВАНИЯ | |--------------------------------|| | | | | | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО- | | | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | СТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИ- | | | | | | | | || | ВОСТИ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | | | | | | || | ОНА, А ТАКЖЕ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА | | | | | | | | || | ДЕФИЦИТА И ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА | | | | | | | | || | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, СО- | | | | | | | | || | КРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВА- | | | | | | | | || | НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | IV КВАРТАЛ, | | | | | || | ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | ЕЖЕГОДНО | | | | | || | ОНА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА | | | | | | || | И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ОБЪЕМА МУ- | | | | | | | | || | НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | СВОЕВРЕМЕННОЕ ПОГАШЕНИЕ БЮД- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕН- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | 2014-2016 | | | | | || | НЫХ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ, И КРЕ- | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА | ГОДОВ | | | | | || | ДИТОВ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 1.2. | СОКРАЩЕНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ | | | | | | | | || | ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗА- | | | | | | | | || | ДОЛЖЕННОСТИ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | АНАЛИЗ ГОДОВОЙ (ПОЛУГОДОВОЙ) | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ПО ИТОГАМ | | | | | || | ОТЧЕТНОСТИ В ЧАСТИ ПРИНЯТЫХ И | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | ГОДА | | | | | || | НЕИСПОЛНЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯ- | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА | (ПОЛУГОДИЯ) | | | | | || | ЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ОБ- | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | РАЗОВАНИЮ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИ- | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | ТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОБРАЗО- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕМЕСЯЧНО | | | | | || | ВАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | | | | | | || | ЗАДОЛЖЕННОСТИ И МЕР ПО ЕЕ | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО | | | | | | || | СОКРАЩЕНИЮ | | С ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИ- | | | | | | || | | | ТЕЛЯМИ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | АНАЛИЗ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ К СНИ- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕМЕСЯЧНО | | | | | || | ЖЕНИЮ (ЛИКВИДАЦИИ) ПРОСРОЧЕН- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | | | | | | || | НОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО | | | | | | || | | | С ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИ- | | | | | | || | | | ТЕЛЯМИ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА ОП- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | РЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | 2014-2016 | | | | | || | ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОР- | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО | ГОДОВ | | | | | || | СКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ- | | С ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИ- | | | | | | || | НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕВЫШЕНИЕ | | ТЕЛЯМИ | | | | | | || | КОТОРОГО ВЛЕЧЕТ РАСТОРЖЕНИЕ ТРУ- | | | | | | | | || | ДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБО- | | | | | | | | || | ТОДАТЕЛЯ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИ- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕКВАР- | | | | | || | ТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПОРУ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | ТАЛЬНО | | | | | || | ЧЕНИЙ О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР ПО | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО | | | | | | || | СОКРАЩЕНИЮ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИ- | | С ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИ- | | | | | | || | ТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | | ТЕЛЯМИ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОН- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | СУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ГЛАВНЫМ | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | 2014-2016 | | | | | || | РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО | ГОДОВ | | | | | || | СРЕДСТВ | | С ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИ- | | | | | | || | | | ТЕЛЯМИ | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 1.3. | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВА- | | | | | | | | || | НИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МЕЖВЕДОМ- | АДМИНИСТ- | ИФНС N 7 | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | СТВЕННОЙ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | ПО МУРМАНСКОЙ | 2014-2016 | | | | | || | НИЮ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ С | СКОГО РАЙОНА | ОБЛАСТИ, ФИНАНСОВЫЙ | ГОДОВ | | | | | || | ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ | | ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛА- | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | ТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РА- | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | БОТЫ ПО УПЛАТЕ ЕНВД И НЕНАЛОГО- | РАЦИЯ КОЛЬ- | РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ | 2014-2016 | | | | | || | ВЫХ ДОХОДОВ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАС- | СКОГО РАЙОНА | ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ГОДОВ | | | | | || | СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, | | | | | | || | | | КУМИ КОЛЬСКОГО | | | | | | || | | | РАЙОНА | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НОР- | АДМИНИСТ- | КУМИ КОЛЬСКОГО РАЙ- | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ | РАЦИЯ КОЛЬ- | ОНА, ФИНАНСОВЫЙ ОТ- | 2014-2016 | | | | | || | МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО НЕ- | СКОГО РАЙОНА | ДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ | ГОДОВ | | | | | || | НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 1.4. | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИС- | | | | | | | | || | ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ- | | | | | | | | || | ЩЕСТВА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРИВЕДЕНИЕ СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬ- | АДМИНИСТ- | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕ- | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | НОГО ИМУЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С | РАЦИЯ КОЛЬ- | НИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | 2014-2016 | | | | | || | ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 50 ФЕДЕРАЛЬНОГО | СКОГО РАЙОНА | ИМУЩЕСТВОМ И | ГОДОВ | | | | | || | ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ | | ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСА- | | | | | | || | | | МИ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЙ ИНВЕНТАРИЗА- | АДМИНИСТ- | КОМИТЕТ ПО | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | УПРАВЛЕНИЮ | 2014-2016 | | | | | || | СТВЕННОСТИ, ИХ УЧЕТА, ПРОВЕДЕНИЯ | СКОГО РАЙОНА | МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ГОДОВ | | | | | || | ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И | | ИМУЩЕСТВОМ И | | | | | | || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ | | ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСА- | | | | | | || | НА ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ- | | МИ | | | | | | || | ВЕННОСТИ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ДОГОВО- | АДМИНИСТ- | КОМИТЕТ ПО | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | РОВ АРЕНДЫ И УЧЕТА НЕДВИЖИМОГО | РАЦИЯ КОЛЬ- | УПРАВЛЕНИЮ | 2014-2016 | | | | | || | ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В | СКОГО РАЙОНА | МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ГОДОВ | | | | | || | АРЕНДНОМ ОБОРОТЕ, А ТАКЖЕ КОР- | | ИМУЩЕСТВОМ И | | | | | | || | РЕКТИРОВКИ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ | | ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСА- | | | | | | || | ПЛАТЫ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА РЫНОЧНЫЕ | | МИ | | | | | | || | ЦЕНЫ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ | АДМИНИСТ- | КОМИТЕТ ПО | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО | РАЦИЯ КОЛЬ- | УПРАВЛЕНИЮ | 2014-2016 | | | | | || | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ИСПОЛЬ- | СКОГО РАЙОНА | МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ГОДОВ | | | | | || | ЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ МУ- | | ИМУЩЕСТВОМ И | | | | | | || | НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСА- | | | | | | || | | | МИ | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | ЗАДАЧА 2. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУ- | | | | | | | | || | РЕ БЮДЖЕТА И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ | | | | | | | | || | ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО- | | | | | | | | || | ГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ | | | | | | | | || | СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | | | | | | || | ОНА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО | ПО НЕОБХО- | | | | | || | ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ | РАЦИЯ КОЛЬ- | РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ | ДИМОСТИ | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОД- | СКОГО РАЙОНА | ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | || | ПРОГРАММ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИХ | | | | | | | | || | ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, А | | | | | | | | || | ТАКЖЕ УВЯЗКА ЭТИХ ПРОЦЕССОВ С | | | | | | | | || | ПРОЦЕССОМ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРО- | | | | | | | | || | ВАНИЯ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОВЕДЕНИЕ | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО | ПО НЕОБХО- | | | | | || | ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ | РАЦИЯ КОЛЬ- | РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ | ДИМОСТИ | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОД- | СКОГО РАЙОНА | ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | || | ПРОГРАММ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | РАЗРАБОТКА ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ПО НЕОБХО- | | | | | || | ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | ДИМОСТИ | | | | | || | НОВАНИЙ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕР- | | | | | | | | || | ЖДЕННЫЙ ПОРЯДОК) | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | 3-4 КВАРТАЛ | | | | | || | ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | 2013-2016 | | | | | || | РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГОДОВ | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. | ЗАДАЧА 3. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ОКАЗАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НОРМА- | | | | | | | | || | ТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИ- | | | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИИ | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕГОДНО | | | | | || | (ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) НА ВЫ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | ПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДА- | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | НИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕ- | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | НИЯМИ НА ОСНОВАНИИ УТВЕРЖДЕННО- | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | ГО ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМА- | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | || | ТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ- | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ | | | | | | | | || | ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | УТВЕРЖДЕНИЕ И ДОВЕДЕНИЕ ДО | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕГОДНО | | | | | || | ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | НЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО- | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | ВАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИ- | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПОДВЕДОМСТВЕН- | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 3.2. | СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ | | | | | | | | || | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ | | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | || | УСЛУГ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВНЕДРЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕГОДНО | | | | | || | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, | | | | | | || | УСЛУГ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ | | ГЛАВНЫЕ | | | | | | || | СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ- | | РАСПОРЯДИТЕЛИ | | | | | | || | НЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | || | (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ | | | | | | | | || | СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КА- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ЧЕСТВА ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | 2014-2016 | | | | | || | МЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ УТВЕР- | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, | ГОДОВ | | | | | || | ЖДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА | | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕ- | | | | | | || | | | ЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 3.3. | ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯ- | | | | | | | | || | ТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕ- | | | | | | | | || | ЖДЕНИЙ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ В СРЕДСТ- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕЗУЛЬ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | 2014-2016 | | | | | || | ТАТОВ | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, | ГОДОВ | | | | | || | ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ В | | ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕ- | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | | ЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | || | КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ В | АДМИНИСТ- | ГЛАВНЫЕ | ЕЖЕГОДНО | | | | | || | СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И | РАЦИЯ КОЛЬ- | РАСПОРЯДИТЕЛИ | | | | | | || | (ИЛИ) СЕТИ ИНТЕРНЕТ, А ТАКЖЕ В МЕ- | СКОГО РАЙОНА | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | | | | | | || | СТАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТ- | | ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ | | | | | | || | ВУЮЩИХ УСЛУГ УТВЕРЖДЕННЫХ ТРЕ- | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | БОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕ- | | | | | | | | || | НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРИДИ- | | | | | | | | || | ЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ОБЪЕКТИВ- | | | | | | | | || | НОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | || | АССИГНОВАНИЙ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | БАЗЫ РАСЧЕТА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | 2014-2016 | | | | | || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ГЛАВ- | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГОДОВ | | | | | || | НЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 4.2. | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕ- | | | | | | | | || | СТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВЕДЕНИЕ, АНАЛИЗ И КОРРЕКТИРОВКА | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕГОДНО | | | | | || | РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ЕЖЕГОДНО | | | | | || | РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ЦЕЛЬЮ | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЭФФЕКТИВНЫХ БЮД- | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | ЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. | ЗАДАЧА 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1. | ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ МУНИ- | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИ- | | | | | | | | || | КОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ | | | | | | | | || | ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИ- | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УСТРАНЕНИЕ | | | | | | | | || | ИЗБЫТОЧНЫХ И ДУБЛИРУЮЩИХ | | | | | | | | || | ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО- | | | | | | | | || | УПРАВЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ | | | | | | | | || | НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО | | | | | | | | || | САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СО- | АДМИНИСТ- | АДМИНИСТРАЦИЯ | 2014 ГОД | | | | | || | ОТНОШЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ, | СКОГО РАЙОНА | | | | | | | || | ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВ- | | | | | | | | || | ЛЯЮЩИХСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИ- | | | | | | | | || | ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | | | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 5.2. | МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВО- | | | | | | | | || | ГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИ- | | | | | | | | || | ТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | 2014-2016 | | | | | || | ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГОДОВ | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| 5.3 | РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИС- | | | | | | | | || | ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ | | | | | 14 476,8 | 10 766,8 | 1 855,0 | 1 855,0 || | ФИНАНСАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОСТАВ- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | 2014-2016 | | | | | || | РАЙОНА, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, А | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, | ГОДОВ | | | | | || | ТАКЖЕ АНАЛИЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЯ ОТ | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | УРОВНЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | СРЕДСТВ ДО ФИНАНСОВОГО ОРГАНА | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И | | | | | | || | | | ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ | | | | | | || | | | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИ- | АДМИНИСТ- | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | РОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ | 2014-2016 | | | | | || | ВИДОВ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОР- | СКОГО РАЙОНА | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГОДОВ | | | | | || | МАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОМ- | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | ПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ НА | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | ВСЕХ СТАДИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И | | | | | | || | | | ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ | | | | | | || | | | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРИОБРЕТЕНИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) | | | В ТЕЧЕНИЕ | ВСЕГО, В ТОМ | 5 257,7 | 4 692,7 | 465,0 | 100,0 || | КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, ОРГТЕХНИ- | | | 2014-2016 | ЧИСЛЕ: | | | | || | КИ | | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 4 412,7 | 4 412,7 | 0,0 | 0,0 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | | | | |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 845,0 | 280,0 | 465,0 | 100,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРНОГО | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 3 219,7 | 3 219,7 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | И ИНФОРМАЦИОННОГО | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕ- | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | НИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТ- | | БЮДЖЕТ | 780,0 | 215,0 | 465,0 | 100,0 || | | | РАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | ОНА (ДАЛЕЕ - ОКО УД) | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | МБУ "ЦБ ПО ОБСЛУЖИ- | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | ВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | РАЙОНА" | | БЮДЖЕТ | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | ОТДЕЛ ОБРА- | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 || | | ЗОВАНИЯ АД- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | МИНИСТРА- | СКОГО РАЙОНА | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | ЦИИ КОЛЬ- | | | БЮДЖЕТ | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 || | | СКОГО РАЙОНА | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И | | | В ТЕЧЕНИЕ | ВСЕГО, В ТОМ | 612,0 | 502,0 | 5,0 | 105,0 || | РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМ- | | | 2014-2016 | ЧИСЛЕ: | | | | || | ПЬЮТЕРНОЙ И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ | | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 468,1 | 468,1 | 0,0 | 0,0 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | | | | |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 143,9 | 33,9 | 5,0 | 105,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 125,0 | 15,0 | 5,0 | 105,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | МБУ "ЦБ ПО ОБСЛУЖИ- | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 38,1 | 38,1 | | || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | ВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | РАЙОНА" | | БЮДЖЕТ | 3,9 | 3,9 | | || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОН- | | | В ТЕЧЕНИЕ | ВСЕГО, В ТОМ | | | | || | НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | 2014-2016 | ЧИСЛЕ: | 1 110,0 | 610,0 | 250,0 | 250,0 || | ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО ПРО- | | | ГОДОВ | | | | | || | ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБНОВЛЕ- |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | НИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИ- | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | || | ОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | 1 107,8 | 607,8 | 250,0 | 250,0 || | | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИ- | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | || | | ТУРЫ АДМИ- | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 || | | НИСТРАЦИИ | РАЙОНА | ГОДОВ | РАЙОНА | | | | || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО | | | В ТЕЧЕНИЕ | ВСЕГО, В ТОМ | 3 380,6 | 2 785,6 | 250,0 | 345,0 || | ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | | | 2014-2016 | ЧИСЛЕ: | | | | || | | | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 2 176,0 | 2 176,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | | | | |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 1 204,6 | 609,6 | 250,0 | 345,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 2 057,2 | 2 057,2 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 1 198,4 | 603,4 | 250,0 | 345,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | МБУ "ЦБ ПО ОБСЛУЖИ- | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | ВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | РАЙОНА" | | БЮДЖЕТ | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | СКОГО РАЙОНА | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРИОБРЕТЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИ- | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | ВСЕГО, В ТОМ | 1 168,5 | 768,5 | 200,0 | 200,0 || | ТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | ЧИСЛЕ: | | | | || | МЕНТООБОРОТА | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 730,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | | | | |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 438,5 | 38,5 | 200,0 | 200,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВА- | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | || | НИЮ И ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ИН- | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | 528,0 | 308,0 | 60,0 | 160,0 || | ФОРМАТИЗАЦИИ К АТТЕСТАЦИИ, А | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ | РАЙОНА | | | | || | ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ | | | | | | | | || | УСЛУГ) ПО ЗАЩИТЕ И АТТЕСТАЦИИ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАПРАВКЕ | | | В ТЕЧЕНИЕ | ВСЕГО, В ТОМ | 570,0 | 260,0 | 155,0 | 155,0 || | КАРТРИДЖЕЙ, УСТРАНЕНИЮ НЕИС- | | | 2014-2016 | ЧИСЛЕ: | | | | || | ПРАВНОСТЕЙ (ВОССТАНОВЛЕНИЮ РА- | | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | БОТОСПОСОБНОСТИ) КАРТРИДЖЕЙ, | | | | ОБЛАСТНОЙ | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 || | ОРГТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОННО- | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ИСПОЛЬ- | | | |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ЗУЕМОГО СОВМЕСТНО С НИМИ ПЕРИ- | | | | БЮДЖЕТ | 495,0 | 185,0 | 155,0 | 155,0 || | ФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | 491,0 | 181,0 | 155,0 | 155,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || | |--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | АДМИНИСТ- | МБУ "ЦБ ПО ОБСЛУЖИ- | В ТЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЦИЯ КОЛЬ- | ВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2014-2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО | ГОДОВ |--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | РАЙОНА" | | БЮДЖЕТ | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | | | | | РАЙОНА | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУ- | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 615,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 || | ПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ | РАЙОНА | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНФОР- | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 || | МАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОФИЦИАЛЬ- | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | НОГО САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ | РАЙОНА | | | | || | СКОГО РАЙОНА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 250,0 | 200,0 | 0,0 | 50,0 || | (РАСШИРЕНИЮ) И МОДЕРНИЗАЦИИ | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | ЕДИНЫХ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ СИС- | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ | РАЙОНА | | | | || | ТЕМ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СО- | АДМИНИСТ- | ОКО УД | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 || | СТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФИНАНСОВЫХ | РАЦИЯ КОЛЬ- | | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | АКТИВОВ | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ | РАЙОНА | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, | АДМИНИСТ- | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬ- | В ТЕЧЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | || | ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВА- | РАЦИЯ КОЛЬ- | СКОГО РАЙОНА | 2014-2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | ЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ- | СКОГО РАЙОНА | | ГОДОВ | РАЙОНА | 900,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 || | ЖАЩИХ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК- | | | | | | | | || | ТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 5: | | | | ВСЕГО, В ТОМ | 14 476,8 | 10 766,8 | 1 855,0 | 1 855,0 || | | | | | ЧИСЛЕ: | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 7 861,8 | 7 861,8 | 0,0 | 0,0 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | | | | | КОЛЬСКОГО | 6 615,0 | 2 905,0 | 1 855,0 | 1 855,0 || | | | | | РАЙОНА | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. | РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ || |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПО КОН- | | АДМИНИСТРАЦИЯ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДА- | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 2014-2016 | | | | | || | ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И | | | ГОДОВ | | | | | || | ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК- | | | | | | | | || | ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РАЗ- | | | | | | | | || | МЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ, А ТАКЖЕ КОНТРО- | | | | | | | | || | ЛЮ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ | | | | | | | | || | БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕК- | | ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮД- | | РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ | 2014-2016 | | | | | || | ЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПУТЕМ ОПРЕ- | | ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ГОДОВ | | | | | || | ДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ | | СОВМЕСТНО С ГЛАВНЫМИ | | | | | | || | И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗО- | | РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ | | | | | | || | ВАНИЯ | | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | || |------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОН- | | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | В ТЕЧЕНИЕ | | | | | || | ТРОЛЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕ- | | СЛУЖАЩИЕ | 2014-2016 | | | | | || | НИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО | | СТРУКТУРНЫХ | ГОДОВ | | | | | || | РАЙОНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ФУНК- | | ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ | | | | | | || | ЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ (КА- | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА, | | | | | | || | ЗЕННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, НАПРАВЛЕН- | | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ | | | | | | || | НОГО НА СОБЛЮДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ | | ФУНКЦИИ И | | | | | | || | СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР ОРГАНИЗА- | | ПОЛНОМОЧИЯ | | | | | | || | ЦИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ | | УЧРЕДИТЕЛЕЙ | | | | | | || | НА ПОДГОТОВКУ И ОРГАНИЗАЦИЮ | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | || | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ | | (КАЗЕННЫХ) | | | | | | || | НА ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | || | (ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОНОМНОСТИ) | | | | | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | || | СРЕДСТВ | | | | | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: | | | | ВСЕГО, В ТОМ | 14 476,8 | 10 766,8 | 1 855,0 | 1 855,0 || | | | | | ЧИСЛЕ: | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | ОБЛАСТНОЙ | 7 861,8 | 7 861,8 | 0,0 | 0,0 || | | | | | БЮДЖЕТ | | | | ||------+------------------------------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+-------------+----------+----------+----------|| | | | | | БЮДЖЕТ | | | | || | | | | | КОЛЬСКОГО | 6 615,0 | 2 905,0 | 1 855,0 | 1 855,0 || | | | | | РАЙОНА | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Механизм реализации Муниципальной программы----------------------------------------------------------------------------------------| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА - НА- || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В | ЧАЛЬНИК КОРОЛЬКОВА М. П. || ЦЕЛОМ | ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ | СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА: || ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ- | - ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В || НОЙ ПРОГРАММЫ | СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННЫМИ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧАМИ || | - ОРГАНИЗУЮТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ || | ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫПОЛ- || | НЕНИЕ ЗАДАЧ || | - АНАЛИЗИРУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ || | СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ || | МЕРОПРИЯТИЙ || | В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ || | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОВОДИТСЯ АНАЛИЗ ПРИЧИН, И РАЗРАБАТЫВАЮТ- || | СЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ, НА ОСНОВАНИИ || | КОТОРЫХ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ПРИНИМАЮТСЯ || | СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ВЫПОЛ- || | НЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПО- || | РЯДКЕ И СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТ- || | РАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ОТ 24.09.2013 N 1349 ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА МОНИТОРИНГ | БЮДЖЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА, ПОДРАЗДЕЛЕ- || РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА || ПРОГРАММЫ И СОСТАВЛЕНИЕ | || ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗА- | || ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | || ГРАММЫ | |---------------------------------------------------------------------------------------- 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы Оценка эффективности реализации Муниципальной программыпроводится ежегодно в течение всего срока ее реализации и основана наоценке результативности Муниципальной программы с учетом объемафинансовых ресурсов, направленных на ее реализацию. Оценка эффективности реализации Муниципальной программыосуществляется путем: 1. Полноты выполнения программных мероприятий, котораяоценивается по формуле: ОВМ = КМп/КМф, где: ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Муниципальнойпрограммы; КМп - количество мероприятий по плану; КМф - количество фактически выполненных мероприятий. Расчет количества фактически выполненных мероприятий производитсяна основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятийМуниципальной программы: КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 +....ЭОВn, где: ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение -0). 2. Эффективности расходования финансовых средств на реализациюмероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается поформуле: ИФР = Фф/Фп, где: ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных нареализацию программных мероприятий; Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных дляфинансирования мероприятий Муниципальной программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных нафинансирование мероприятий Муниципальной программы. 3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм имуниципальной программы в целом путем сопоставления фактическидостигнутых значений показателей Муниципальной программы (подпрограмм)и их плановых значений по формуле: ДЦ = (ЦИф1/ЦИп1 + ЦИф(n)/ЦИп(n))/n, где: ДЦ - степень достижения целей (решения задач) Муниципальнойпрограммы (подпрограммы); ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя; ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя; n - количество целевых показателей Муниципальной программы. Интегральный показатель эффективности реализации Муниципальнойпрограммы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле: ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ)/3 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностисоставляет не менее 0,7. Муниципальная программа считается реализуемой судовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегральногопоказателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69. Если реализация Муниципальной программы признаетсянеудовлетворительной, если значение интегрального показателяэффективности составляет менее 0,5.