Постановление Администрации Кольского района от 28.11.2014 № 2201
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.11.2014 г.Кола N 2201 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы В соответствии с постановлением администрации Кольского района от24.09.2013 N 1349 "Об утверждении Порядка формирования и реализациимуниципальных программ", во исполнение ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, ст. 8.17 Положения о бюджетном процессе вмуниципальном образовании Кольский район Мурманской областиадминистрация п о с т а н о в л я е т: 1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитиеобразования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы,утвержденную постановлением администрации Кольского района от31.10.2013 N 1518 (в редакции от 03.03.204 N 338, от 27.06.2012N 807 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ". 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 4 Основной целью подпрограммы является обеспечение качественногопредоставления услуг в сфере общего образования. Целевые показатели и индикаторы:---------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ЕД. |-------------------------------------|| | | ИЗМ. | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОД РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПОДПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ || | (РАБОТ) В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ||-----+-------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ ДО 18 | | | | | | || | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В | | | | | | || | СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУ- | | | | | | || | НИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВА- | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | ||-----+----------------------------------+------+--------+-------+------+------+------|| 2. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | | | | | || | ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | || | В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗО- | | | | | | || | ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ИСПОЛ- | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) || | | | | НЕНИЯ | ВАНИЯ |--------------------------------------------|| | | | | | | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 1 | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | БЮДЖЕТ | 267344,2 | 88395,1 | 87410,3 | 91538,8 || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | РАЙОНА | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЙОНА | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ | | | | | | | | || | И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | | | | | | | | || | СУБСИДИЙ | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | БЮДЖЕТ | 9254,5 | 3214,5 | 3020,0 | 3020,0 || | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | РАЙОНА | | | | || | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ | РАЙОНА | | | | | | | || | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | | | | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАН- | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 1010402,1 | 308041,6 | 340795,3 | 361565,2 || | СКОЙ ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | НЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУРМАНСКОЙ | РАЙОНА | | | | | | | || | ОБЛАСТИ" | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 4 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗМО " О МЕРАХ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 25505,3 | 8020,9 | 8570,7 | 8913,7 || | СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВА- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ЛИДОВ" В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВА- | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | НИЯ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ | РАЙОНА | | | | | | | || | - ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ И В ДО- | | | | | | | | || | ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 5 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 2752,7 | 920,8 | 919,6 | 912,3 || | ЦЕЛЬНЫМ МОЛОКОМ ЛИБО ПИТЬ- | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ЕВЫМ МОЛОКОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | 1-4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВА- | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИ- | РАЙОНА | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО- | | | | | | | | || | ШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО | | | | | | | | || | ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+---------------+-------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| 6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИ- | ОТДЕЛ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 53349,1 | 17689,4 | 17858,5 | 17801,2 || | ТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ | ОБРАЗОВАНИЯ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ОБУЧАЮЩИХСЯ | АДМИНИСТРАЦИИ | НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, | | | 1368607,9 | 426282,3 | 458574,4 | 483751,2 || | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| | СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | 1092009,2 | 334672,7 | 368144,1 | 389192,4 ||-----+-----------------------------------------------------------------+--------+------------+-----------+----------+----------+----------|| | СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | 276598,7 | 91609,6 | 90430,3 | 94558,8 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 4 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области. Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы.--------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО, | 2014 | 2015 | 2016 || | ТЫС. РУБ. | | | ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА | 1368607,9 | 426282,3 | 458574,4 | 483751,2 || СЧЕТ: | | | | ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 1092009,2 | 334672,7 | 368144,1 | 389192,4 ||---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 276598,7 | 91609,6 | 90430,3 | 94558,8 |-------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ) в сфере дополнительного образования"-------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014-2016 ГОДЫ. || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА- || | НИЯ ДЕТЕЙ. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУ- || | ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || | ЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ || | ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ МУНИ- || | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО- || | ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ ДО 18 || ПОКАЗАТЕЛИ | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || (ИНДИКАТОРЫ) | ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ- || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | ЯХ; || МЫ | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИ- || ПО ГОДАМ) | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГГ. || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2014- || ПОДПРОГРАММЫ | 2016 ГОДАХ 202341,4 ТЫС. РУБ., || | В Т. Ч. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 10493,7 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 191847,7 ТЫС. РУБ. || | - 2014 Г. - 65664,7 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3361,7 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 62303,0 ТЫС. РУБ. || | - 2015 Г. - 67038,5 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3496,1 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 63542,4 ТЫС. РУБ. || | - 2016 Г. - 69638,2 ТЫС. РУБ., || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3635,9 ТЫС. РУБ. || | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 66002,3 ТЫС. РУБ. ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБ- || РЕЗУЛЬТАТЫ | РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 68%; || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОБРАЗО- || ПОДПРОГРАММЫ | ВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ |------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 5 В Кольском районе функционирует 3 учреждения дополнительногообразования детей: - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Детско-юношеская спортивная школа муниципальногообразования Кольский район Мурманской области; - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Детско-юношеский центр муниципального образованияКольский район Мурманской области; - Муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей Кольский районный Дом детского творчествамуниципального образования Кольский район Мурманской области. Дополнительное образование детей является неотъемлемойсоставляющей образовательного пространства, объединяющего в единыйпроцесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.Школьникам предоставлена возможность заниматься по более, чем 30 видами 8 направлениям деятельности: художественно-эстетическим,культурологическим, технического творчества, спортивным, спортивно-техническим, эколого-биологическим, туристско-краеведческим. Контингент обучающихся на 2011/2012учебном году - 3680 человек,из них дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 летзанимается 2838 человек.Наблюдается ежегодное увеличение количества детей, занимающихсядополнительным образованием. Так, если в 2010/2011 учебном году 54% отобщего количества детей занималось дополнительным образованием, то в2011/2012 учебном году 64%. Дополнительное образование продолжает развиваться на базе школ -интернатов, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения,воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряддругих социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятостидетей, их самореализация и социальная адаптация, формированиездорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений идругих асоциальных проявлений среди детей и подростков. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты,сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценнойжизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которыетребуют решения на областном уровне. Необходимо создание условий дляразвития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся иформирования у молодого поколения нравственности и гражданственности. С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличениюколичества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы сдетьми. Таким образом, на территории области сложилась системадополнительного образования детей, которая предоставляет возможностьзаниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой иэколого-биологической деятельностью, исследовательской работой,спортом. В то же время для поддержания и развития системыдополнительного образования детей, увеличения охвата детейдополнительным образованием необходимо постоянное совершенствованиеметодов и видов дополнительного образования, обеспечение ихустойчивого функционирования. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 5-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИ- | ИЗМ. |---------------------------------------|| | КАТОРЫ) | | ОТЧЕТН- | ТЕКУЩ- | ГОД РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ЫЙ ГОД | ИЙ ГОД | ПОДПРОГРАММЫ || | | |---------+--------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|| 1. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО | % | 64 | 65 | 67 | 68 | 68 || | КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ ДО | | | | | | || | 18 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРА- | | | | | | || | ЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИ- | | | | | | || | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | ||-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|| 2. | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ | | | | | | || | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИ- | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ВСЕГО ПО | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/ | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | ИСПОЛ- | ФИНАНСИРО- | ПРО- | (ТЫС. РУБ.) || П | | | | НЕНИЯ | ВАНИЯ | ГРАММЕ |-----------------------------|| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | | | | | || | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ- | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 |------------+----------+---------+---------+---------|| | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕ- | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | БЮДЖЕТ | 188306,9 | 61041,4 | 62402,8 | 64862,7 || | НИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТО- | СКОГО РАЙОНА | | | КОЛЬСКОГО | | | | || | НОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | | | РАЙОНА | | | | ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | БЮДЖЕТ | 1718,4 | 572,8 | 572,8 | 572,8 || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | РАЙОНА | | | | || | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | СКОГО РАЙОНА | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. | | | | | | | | ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | ОБЛАСТНОЙ | 10493,7 | 3361,7 | 3496,1 | 3635,9 || | ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮ- | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 | БЮДЖЕТ | | | | || | ЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБ- | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | | | | | || | РАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В | СКОГО РАЙОНА | | | | | | | || | СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛ- | | | | | | | | || | КАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАС- | | | | | | | | || | ТИ | | | | | | | | ||----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|| 4 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ОТДЕЛ | УДОД, | 2014- | БЮДЖЕТ | 1822,4 | 688,8 | 566,8 | 566,8 || | В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | РМК | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | ОТДЕЛ | | РАЙОНА | | | | || | | СКОГО РАЙОНА | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 202341,4 | 65664,7 | 67038,5 | 69638,2 ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|| | БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 191847,7 | 62303,0 | 63542,4 | 66002,3 ||----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 10493,7 | 3361,7 | 3496,1 | 3635,9 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 5 Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района, Мурманской области в формах,предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации иМурманской области. Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы.-----------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИН. | ВСЕГО ПО | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД || П/П | ПОКАЗАТЕЛЯ | ИЗМ. | ПОДПРО- |-----------------------------|| | | | ГРАММЕ | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|| | ИТОГО РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗА- | ТЫС. РУБ. | 202341,4 | 65664,7 | 67038,5 | 69638,2 || | ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ | | | | | || | ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИ- | | | | | || | НАНСИРОВАНИЯ: | | | | | ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|| | ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ТЫС. РУБ. | 191847,7 | 62303,0 | 63542,4 | 66002,3 ||-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|| | ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | ТЫС. РУБ. | 10493,7 | 3361,7 | 3496,1 | 3635,9 |----------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования Программы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Паспорт подпрограммы N 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района"----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБ- || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | ЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ || | ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ- || ПОКАЗАТЕЛИ | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО ПОВЫ- || (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | СИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ И (ИЛИ) ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬ- || ПОДПРОГРАММЫ | НУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ. ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕ- || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | ЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ. || ПО ГОДАМ) | КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ || | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | 2014-2016 ГОДЫ. || РЕАЛИЗАЦИИ | 2014 ГОД - 1 ЭТАП || ПОДПРОГРАММЫ | 2015 ГОД - 2 ЭТАП || | 2016 ГОД - 3 ЭТАП ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 7885,0 ТЫС. || ПОДПРОГРАММЫ | РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА - 7885,0 ТЫС. || | РУБЛЕЙ; || | 2014 Г. - 2557,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБ. ||-------------------------+------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ- || РЕЗУЛЬТАТЫ | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕ- || РЕАЛИЗАЦИИ | НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕ- || ПОДПРОГРАММЫ | ПОДГОТОВКУ СОСТАВИТ 100%. || | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫС- || | ШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ, СОСТАВИТ 50%. || | ВОЗРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. || | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В || | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, ВОЗРАСТЕТ ДО || | 35% |---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограммы N 6 Одним из основных мероприятий интеллектуальной направленностиявляется всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательнымпредметам (далее - олимпиада). В 2012-2013 учебном году на 2% увеличилось количество участниковшкольного этапа олимпиады из числа обучающихся 5-11 классов исоставило 52% (910 чел.). 477 чел. (52%) стали победителями ипризерами (АППГ - 54%). В 2012-2013 учебном году увеличилось число участниковмуниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в сравнении спрошлым годом на 40 человек (1,2%). Победителями и призерами муниципального этапа предметных олимпиадстали 73 обучающихся (АППГ - 70 чел.), из них победителей - 36 чел.,призеров - 37. Эффективность участия школьников в муниципальном этапеолимпиады по сравнению с 2011-2012 учебным годом возросла на 7%.Лидером по количеству победителей и призеров среди городских школтрадиционно является Мурмашинская СОШ N 1 (36% победителей ипризеров), среди сельских общеобразовательных учреждений -Междуреченская СОШ (23%). 37 человек (АППГ. - 47 человек) из числа обучающихся 9-11 классовприняли участие в региональном этапе олимпиады по 12 предметам. Проводится определенная работа по решению кадровой проблемы.Учителю Кольского района созданы условия для непрерывного повышенияквалификации. Повышение квалификации педагогических и руководящихработников осуществляется, в основном, на базе Мурманского областногоинститута повышения квалификации работников образования и науки и набазе ресурсных центров. В Кольском районе работают 12 сетевыхпредметных объединений с общей численностью 295 учителей. Приподготовке к введению новых стандартов обеспечено повышениеквалификации всех учителей начальных классов и руководящих работников,в 2012 году 60 педагогов (19%) прошли обучение для работы всоответствии с новыми стандартами общего образования. Приняты меры дляорганизации дистанционных курсов повышения квалификации, тем самымобеспечены условия для того, чтобы учитель мог постоянно, без отрываот основной деятельности, совершенствовать свои знания и повышатькомпетенцию. В 2012 году аттестованы на соответствующую квалификационнуюкатегорию 902 учителей, из них на высшую категорию - 8, на первую -44, на соответствие занимаемой должности - 38 человек, что в целомсоставляет 23,1% от общего числа учителей в районе.Новый порядок аттестации способствует активизации использования вобразовательном процессе электронных образовательных ресурсов каклицензионных, так и созданных самостоятельно. Педагоги такжепользуются электронными ресурсами при решении различных вопросов вовремя подготовки к аттестации. Кроме того, проводится работа по привлечению в системуобразования молодых специалистов. За последние 3 года в школы пришли44 молодых специалистов, доля учителей со стажем до 5 лет увеличиласьна 3,5%. 2. Основные цели и задачи подпрограммы N 6---------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМ. |-------------------------------------|| | | | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПОДПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+--------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБ- || | ЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------|| | ДОЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 || | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА- | | | | | | || | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО ПО- | | | | | | || | ВЫСИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ И (ИЛИ) ПРО- | | | | | | || | ШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГО- | | | | | | || | ТОВКУ. | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|| | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, ИМЕ- | % | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 || | ЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИ- | | | | | | || | ОННЫЕ КАТЕГОРИИ. | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|| | КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРИНИМАЮЩИХ | ЧЕЛО- | 27 | 28 | 30 | 33 | 33 || | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | ВЕК | | | | | || | МАСТЕРСТВА | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|| | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ, | % | 25 | 28 | 31 | 35 | 35 || | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ РАЗ- | | | | | | || | ЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ. | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРО- | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИ- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ИСПОЛ- | КИ | (ТЫС. РУБ.) || | | | | НЕНИЯ | ФИНАНСИ- |-----------------------------------|| | | | | | РОВАНИЯ | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОР- | ОТДЕЛ | МБУО | 2014- | БЮДЖЕТ | 7777,9 | 2521,3 | 2628,3 | 2628,3 || | ГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- | ОБРАЗОВАНИЯ АД- | "РАЙОННЫЙ | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- | МИНИСТРАЦИИ | МЕТОДИЧЕСКИЙ | | РАЙОНА | | | | || | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | КОЛЬСКОГО РАЙ- | КАБИНЕТ" | | | | | | || | | ОНА | КОЛЬСКОГО | | | | | | || | | | РАЙОНА | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|| 2 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | ОТДЕЛ | ОТДЕЛ | 2014- | БЮДЖЕТ | 107,1 | 35,7 | 35,7 | 35,7 || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, | 2016 | КОЛЬСКОГО | | | | || | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО | НИСТРАЦИИ КОЛЬ- | УДОД | | РАЙОНА | | | | || | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | СКОГО | | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | БЮДЖЕТ | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 || | | | | | КОЛЬСКО- | | | | || | | | | | ГО РАЙОНА | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 6 Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Кольского района в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и Мурманской области. Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы.--------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ОЧЕРЕД- || | (ТЫС. РУБ- | НОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) || | ЛЕЙ) | (ТЫС. РУБЛЕЙ) || | |-------------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2015 ||---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 ||---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 || КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер иподлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год,исходя из возможностей муниципального бюджета. Механизм реализации муниципальной программы в целом 1. Управление и текущий контроль за ходом реализациимуниципальной программы (далее, Программы) в целом осуществляетсяотделом образования администрации Кольского района. 2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм,включенных в Программу, осуществляется отделом образованияадминистрации Кольского района и муниципальным бюджетным учреждением"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учрежденийКольского района". 3. Отдел образования: 3.1. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты правпотребителей отчет о ходе реализации Программы на бумажном иэлектронном носителях по форме согласно приложению N 4. К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительнаязаписка, содержащая информацию: - о результатах реализации Программы за отчетный период; - об эффективности использования финансовых средств за отчетныйпериод; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации Программы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклоненийпри реализации муниципальной программы. 3.2. Ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономическогоразвития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отделгодовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценкуэффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать: - сведения о результатах реализации муниципальной программы заотчетный год; - данные об использовании и объемах привлеченных средствместного, областного и федерального бюджетов и внебюджетныхисточников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений целевых показателей; - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамкахПрограммы; - оценку эффективности реализации Программы, подготовленную всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом Оценка социально-экономической эффективности реализации Программыпроводится ежегодно путем сравнения достигнутых значений основныхцелевых показателей с установленными Программой значениями. Задачи программы являются последовательными шагами в достиженииуказанной выше цели, реализация мероприятий является механизмом ихрешения. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно поокончанию отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программыв отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором потрем направлениям: 1) соответствия объемов фактического финансирования объемамфинансирования, принятым в утвержденной Программе; 2) степени полноты выполнения программных мероприятий; 3) оценки деятельности муниципальных заказчиков, координаторовПрограмм по обеспечению достижения целей и индикаторов. Система комплексных критериев (K) оценки эффективности реализацииПрограммы включает три критерия: К1 - выполнение планируемых объемов финансирования; К2 - степень выполнения программных мероприятий; К3 - достижение целевых индикаторов Программы. Комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы(K) определяется по формуле: K = Y1 + Y2 + Y3, где: Y - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы. Степень соответствия Программы каждому подкритерию (Yij)оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij). Присвоенная балльная оценка (Nij) аргументируетсясоответствующими функциональными характеристиками Программы, текущимипараметрами и показателями, отражающими ход ее реализации,деятельность координатора и исполнителей по обеспечению достиженияцелей и конечных результатов Программы. Оценка эффективности реализации Программы основана наформировании интегральной (результирующей) оценки (R), котораяопределяется по формуле: R = SUM (Ki х Zi), где: R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализацииПрограммы; Ki - комплексный критерий оценки эффективности реализацииПрограммы; Zi - удельный вес (значимость) комплексного критерия оценкиэффективности реализации Программы. Рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки Rсопоставляется с приведенными значениями для комплексной оценкиэффективности Программы и выработки рекомендаций по ее дальнейшейреализации. Значения интегральной (результирующей) оценки эффективностиреализации Программы:---------------------------------------------------------------------------| ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ || ИНТЕГРАЛЬНОЙ | (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ || (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) | ПРОГРАММЫ || ОЦЕНКИ R В БАЛЛАХ | ||---------------------+---------------------------------------------------|| R >= 18 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ВЫСОКАЯ ||---------------------+---------------------------------------------------|| 12 = Максимально возможное количество баллов 20. Результаты оценки эффективности реализации Программ используютсядля их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке. По результатам оценки эффективности реализации Программывыносится решение о прекращении или об изменении, начиная с очередногофинансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в томчисле необходимости изменения объема бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Отчет об эффективности реализации муниципальной программынаправляется в отдел экономического развития и защиты правпотребителей и финансовый отдел в срок до 1 марта. Комплексные критерии оценки эффективности реализациимуниципальной программы 1. Показатели комплексного критерия К1 "Выполнение планируемыхобъемов финансирования". - Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3-----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНА- | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | ЧЕНИЕ | | ОЦЕНКА || | ПОДКРИ- | | N1J || | ТЕРИЯ | | || | Y1 | | ||------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ | Y1.1 | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 10 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80% | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || ПРОГРАММЫ С | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || МОМЕНТА НАЧАЛА | |----------------------------------------------+-----------|| ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ<1> | | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 8 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- | || | | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 5 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- | || | | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || | | ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20% | || | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | ||------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|| ФИНАНСОВОЕ | Y1.2 | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 10 || ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80% | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО | || ЦЕЛЕВОЙ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || ПРОГРАММЫ В | |----------------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНОМ ГОДУ | | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 8 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- | || | | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 5 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- | || | | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, | || | | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | || | |----------------------------------------------+-----------|| | | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1 || | | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20% | || | | ОБЪЕМА, УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || | | ПРОГРАММЕ | |----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Показатели комплексного критерия К2 "Степень выполненияпрограммных мероприятий" - Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3----------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕ- | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | НИЕ | | ОЦЕНКА || | ПОДКРИТЕ- | | N2J || | РИЯ | | || | Y2J | | ||--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y2.1 | 1) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 10 || ВЫПОЛНЕНИЯ | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80% | || ПРОГРАММНЫХ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || МЕРОПРИЯТИЙ С | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ | |-----------------------------------------+-----------|| МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | 2) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 8 || ЦЕЛЕВОЙ | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 50%-80% ПРОГРАММНЫХ | || ПРОГРАММЫ<2> | | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 3) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 5 || | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 30%-49% ПРОГРАММНЫХ | || | | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 4) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1 || | | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30% | || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД | ||--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y2.2 | 1) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80% | 10 || ВЫПОЛНЕНИЯ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || ПРОГРАММНЫХ | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || МЕРОПРИЯТИЙ ЗА | |-----------------------------------------+-----------|| ОТЧЕТНЫЙ ГОД | | 2) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 50%-80% | 8 || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 3) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 30%-49% | 5 || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | || | |-----------------------------------------+-----------|| | | 4) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30% | 1 || | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ | || | | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | |---------------------------------------------------------------------------------------- 3. Показатели комплексного критерия К3 "Достижение целевыхиндикаторов муниципальной целевой программы" - Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГРАДАЦИИ | БАЛЛЬНАЯ || ПОДКРИТЕРИЯ | ПОДКРИТЕРИЯ | | ОЦЕНКА || | Y3J | | N3J ||-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|| ОЦЕНКА СИСТЕМЫ | Y3.1 | 1) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 8 || ИНДИКАТОРОВ И | | СФОРМУЛИРОВАНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, | || ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ | || ЭФФЕКТИВНОСТИ | | ЭФФЕКТИВНОСТИ. | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | ОТСУТСТВУЕТ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ГОДАМ | || ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------+-----------|| | | 2) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 4 || | | СФОРМУЛИРОВАНЫ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ | || | | ПОКАЗАТЕЛИ | ||-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|| СТЕПЕНЬ | Y3.2 | 1) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ | 10 || ДОСТИЖЕНИЯ | | 80% | || ЦЕЛЕВЫХ | |-------------------------------------------+-----------|| ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | 2) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 8 || | | СОСТАВЛЯЕТ 50%-80% | || | |-------------------------------------------+-----------|| | | 3) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 5 || | | СОСТАВЛЯЕТ 49%-30% | || | |-------------------------------------------+-----------|| | | 4) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕНЕЕ | 1 || | | 30% | |------------------------------------------------------------------------------------------