Постановление Администрации Кольского района от 13.11.2014 № 2094
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2015-2020 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.11.2014 г.Кола N 2094
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры" на 2015-2020 годы
В целях уточнения объемов финансирования и состава программныхмероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры"на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 15.10.2014 N 1882, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайтеорганов местного самоуправления муниципального образования Кольскийрайон в сети "Интернет".
Глава администрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 13.11.2014 N 2094
Муниципальная программа
"Развитие культуры" на 2015-2020 годы
Паспорт Программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И || | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕ- || | ЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ || | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- || | ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ || | РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- || | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО || | РАЙОНА. || | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА || | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, || | ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОН- || | НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. || | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- || | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- || | ОНА. || | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; || ЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИ- || | ЕМ; || | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И || | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ; || | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТ- || | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ || | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ || | ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА; || | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИС- || | ЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; || | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- || | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- || | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 || | ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- || | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ || | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- || | ЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО- || | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- || | ЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- || | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕ- || | ЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕ- || | ГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; || | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУК- || | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- || | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО- | ПОДПРОГРАММЫ: || ГРАММ | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ || | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2015-2020 ГОДЫ. || | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2015-2020 ГОДЫ. || | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬ- || | ТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ || | УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || КООРДИНАТОР | || ПРОГРАММЫ | ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА- | 2015-2020 ГГ. || ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ || ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | 654665,1 РУБ. | (ТЫС. РУБ.) || | |-----------------------------------------------------------------|| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | |----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | 119644,7 | 108039,4 | 110628,0 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 || |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | МЕСТНЫЙ | 90706,5 | 103051,1 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | ОБЛАСТНОЙ | 28935,1 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | БЮДЖЕТ | | | | | | || |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | БЮДЖЕТ | | | | | | ||--------------------+---------------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА- | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО || ТЫ | РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ || РЕАЛИЗАЦИИ | И ИСКУССТВА (9 ЕД.); || ПРОГРАММЫ И | - СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- || | ДОМ ДО 98%. || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- || | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ || | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И || | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА- || | ТЕЛЕЙ ДО 82%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%; || | - СОХРАНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- || | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В СРАВНЕ- || | НИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 95%; || | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- || | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- || | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- || | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В || | УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%; || | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ || | РАБОТ, ДО 54%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПОРЕКОНСТРУК- || | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- || | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕ- || | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- || | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО 100% |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного обществаважно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан,отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этимразработанная Программа предусматривает активное вовлечение населениярайона в систему художественного образования, культурно-досуговую ипросветительскую деятельность, что способствует развитию творческогопотенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служитсредством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,является потребность в духовно-нравственном развитии населенияКольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающиеконсолидацию общества и укрепление государственности с использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуетсяв сложных экономических и социальных условиях: высокое количествоправонарушений незанятым подрастающим поколением, снижениекачественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сетьучреждений дополнительного образования сферы культуры, численностьколлективов художественной самодеятельности, но и созданы условия дляих активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельностиучреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферыкультуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительногообразования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
Паспорт Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ | || ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА | ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И || | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- || | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО || | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКО- || | ГО РАЙОНА ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; || ТЕЛИ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИ- || ПОДПРОГРАММЫ | ЕМ; || | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; || | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И || | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ; || | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТ- || | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ || | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ || | ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРО- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ГРАММЫ | ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- | 2015-2020 ГГ. || ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | 346727,1 |-----------------------------------------------------------|| | ТЫС. РУБ. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | МБ | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 || | 326118,9 | | | | | | || | ТЫС. РУБ. | | | | | | || |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ОБ | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | 20608,2 ТЫС. | | | | | | || | РУБ. | | | | | | || |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------+--------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА УЧРЕЖ- || РЕАЛИЗАЦИИ | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА - || ПРОГРАММЫ И | 9 ЕД.; || ПОКАЗАТЕЛИ | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫ- || СОЦИАЛЬНО- | ДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- || ЭФФЕКТИВНОСТИ | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ || | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%. || | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И || | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА- || | ТЕЛЕЙ ДО 82% |---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей всфере культуры и искусства - детские школы искусств, детскиемузыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущегопрофессионального образования. На территории Кольского районафункционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы,является сохранение и развитие образования в сфере культуры иискусства, как важнейшей составляющей образовательного пространстваКольского района. Художественное образование социально востребовано,требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества игосударства как направление, органично сочетающее в себе воспитание,обучение и развитие личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 1.1.--------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2020Г. || П/П | | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------|| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 || | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------|| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 16,4 || | ЗОВАНИЕМ | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------|| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------|| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 || | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+--------|| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 82 || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |--------------------------------------------------------------------------------------
В 2014 году в результате реализации муниципальной программы"Развитие культуры" на 2014-2016 годы были достигнуты следующиепоказатели:
Таблица 1.2.---------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2014 Г. || П/П | | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 || | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 16,7 || | ЗОВАНИЕМ | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 725 ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 10 || | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | ||-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|| 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 80 || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | || | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | |---------------------------------------------------------------------------------------
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качествопредоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детейсферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развитьсистему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системыобразования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программарассчитана на 2015-2020 годы.
Таблица 1.3.--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | И ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |-----------------------------------------------------------|| | ПРОГРАММЫ | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА || КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------------------------------------------------------------------------------------------------|| | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ- | | | | | | | || | НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО- | | | | | | | || | ВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | | || | ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- || | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕ- | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 || | ТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | | | | | || | ОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | ||--------+--------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИН- | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 || | ГЕНТА УЧАЩИХСЯ | | | | | | | ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- || | ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 || | ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИ- | | | | | | | || | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ | | | | | | | || | В КОНКУРСАХ, СМОТ- | | | | | | | || | РАХ И ДРУГИХ ТВОР- | | | | | | | || | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ- | | | | | | | || | ЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | || | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | | ||--------+--------------------+------+----+---------+---------+--------------+---------+---------|| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬ- | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 || | НОГО ВЕСА ПРЕПОДА- | | | | | | | || | ВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | || | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ | | | | | | | || | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ | | | | | | | || | КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБ- | | | | | | | || | ЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПО- | | | | | | | || | ДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении кподпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015-2020годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского районасоставляет 346727,1 тыс. рублей.
Таблица 1.4.----------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | ТЫС. РУБ. |---------------------------------------------------------------|| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ- | 346727,1 | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 || МЕ: | | | | | | | ||----------------------+-----------+------------------------------+--------------------------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | ||----------------------+-----------+------------------------------+--------------------------------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО | 326118,9 | 46970,8 | 54029,7 | 56279,60 | 56279,60 | 56279,60 | 56279,60 || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 20608,2 | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || СРЕДСТВ | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕ- | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК ФИ- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) || П/П | РОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | НАНСИРОВАНИЯ |-----------------------------------------------------------|| | | | | (КВАРТАЛ, | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. || | | | | ГОД) | | | | | | | ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО: 320964,9 | 46111,8 | 53170,7 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 || | ТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | РУБ. | | | | | | || | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ- | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | НИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОС- | | РАЙОНА | | МБ: 320964,9 | 46111,8 | 53170,7 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 || | ТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | СУБСИДИЙ | | | | 0,0 | | | | | | ||------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО: 5154,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 || | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | В Т. Ч; | | | | | | || | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИС- | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | | РАЙОНА | | МБ: | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 || | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В | | | | 5154,0 | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕ- | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | ОБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | 0,0 | | | | | | ||------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.3. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО ОБ: | 5800,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ОБРАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | 5800,0 | | | | | | || | ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | РАЙОНА | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИ- | | | | | | | | | | || | ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, | | | | | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КО- | | | | | | | | | | || | ТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗА- | | | | | | | | | | || | МИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ | | | | | | | | | | || | ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.4. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО: В Т. Ч.: | 4649,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ- | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | 14808,2 | | | | | | || | ГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | || | В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ- | | РАЙОНА | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | НИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУ- | | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | РЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬ- | | | | | | | | | | || | СКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА | | | | ОБ 14808,2 | 4649,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | ||------+--------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 || | | 346727,1 | | | | | | || | | В Т. Ч.: | | | | | | || | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ 326118,9 | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 || | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ 20608,2 | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+--------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 || | | 346727,1 | | | | | | || | | В Т. Ч.: | | | | | | || | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ 326118,9 | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 || | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ 20608,2 | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2015-2020 годы
Паспорт подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | || ПРОГРАММЫ, В КОТО- | || РУЮ ВХОДИТ ПОДПРО- | || ГРАММА | ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯ- || | ТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ- | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА || МЫ | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. || | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- || | ДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМА- || | ЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ || ИНДИКАТОРЫ И ПОКА- | ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; || ЗАТЕЛИ | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- || ПОДПРОГРАММЫ | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВ- || | НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 || | ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- || | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ || | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРО- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ГРАММЫ | ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА- | 2015-2020 ГГ. || ЛИЗАЦИИ ПОДПРО- | || ГРАММЫ | ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | 289874,0 |-----------------------------------------------------------|| | РУБ. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | |---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | 48660,7 | 48124,5 | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 || |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | МБ | 42835,7 | 48121,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 || | 284042,7 | | | | | | || |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ОБ 5821,9 | 5821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ФБ 9,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ВБС 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА- | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО || ТЫ | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 30%; || РЕАЛИЗАЦИИ | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИНИ- || ПОДПРОГРАММЫ И | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%; || ПОКАЗАТЕЛИ | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- || СОЦИАЛЬНО- | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- || ЭФФЕКТИВНОСТИ | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; || | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- || | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ || | В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ |----------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий,охватывающих основные актуальные направления культурной политики врайоне, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отделакультуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районногоЦентра культуры направлена на формирование и удовлетворениепотребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовномросте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой инациональной культуре, а также, что немаловажно, содействуетинтеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностямиздоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные икоммуникативные функции, являются одним из базовых элементовкультурной, образовательной и информационной инфраструктуры района,вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги,предоставляемые населению, способствуют повышению образования,творческому и культурному развитию населения.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 2.1.-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2020 Г || П/П | | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26 || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 420 || | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | || | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2770 || | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 143 || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 10 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 58 || | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 135000 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4815 || | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2850 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 80000 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 || | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 || | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | || | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | || | НОСИТЕЛИ) | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 370 || | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 || | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 || | СКИХ ИЗДАНИЙ | | |-------------------------------------------------------------------------------------
В 2014 году в результате реализации муниципальной программы"Развитие культуры" на 2014-2016 годы были достигнуты следующиепоказатели:
Таблица 2.2.-------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2014 Г || П/П | | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 || | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 || | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | || | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 || | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 || | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 9 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 || | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 || | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 || | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 || | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | || | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | || | НОСИТЕЛИ) | | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 || | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 || | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | ||-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|| 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 || | СКИХ ИЗДАНИЙ | | |-------------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечениютворческого и культурного развития личности, участию населения вкультурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной икультурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограммарассчитана на 2015-2020 годы.
Таблица 2.3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |-----------------------------------------------------------|| | | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ || ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1-Й ЦЕЛЕ- | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | % | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 || ВОЙ ИН- | ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- | | | | | | | || ДИКАТОР | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | || | КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ | | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2-Й ЦЕЛЕ- | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА | ЧЕЛ. | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 || ВОЙ ИН- | УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ | | | | | | | || ДИКАТОР | ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ- | | | | | | | || | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬ- | | | | | | | || | ТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО- | | | | | | | || | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ | | | | | | | || | С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3-Й ЦЕЛЕ- | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ | ЭКЗ. | 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 | 2760 || ВОЙ ИН- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО- | | | | | | | || ДИКАТОР | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- | | | | | | | || | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ- | | | | | | | || | ЛЕЙ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4-Й ЦЕЛЕ- | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕН- | ШТ. | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 || ВОЙ ИН- | НЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬ- | | | | | | | || ДИКАТОР | ТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | | | | | || | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || | СТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | | | | | | | || | ВАНИЙ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 || | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН- | МЕРО- | | | | | | || | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | | || | | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИИ || | БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ | ЕД. | 121000 | 121250 | 121500 | 121750 | 122000 | 122250 || | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4785 | 4790 | 4795 | 4780 | 4785 | 4790 || | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | | || | ИНФОРМАЦИОННОЕ | | | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2790 | 2800 | 2810 | 2820 | 2840 | 2830 || | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 77500 | 77500 | 77600 | 77700 | 77800 | 77900 || | ФОНДА | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБ- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 || | РАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И | | | | | | | || | ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННО- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 || | СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБ- | | | | | | | || | ЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО- | | | | | | | || | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕ- | | | | | | | || | НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТА- | | | | | | | || | БИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ | | | | | | | || | И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | | | || | НОСИТЕЛИ | | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 || | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИН- | МЕРО- | | | | | | || | ФОРМАЦИОННЫХ МЕРО- | ПРИ- | | | | | | || | ПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕ- | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || | СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | МЕРО- | | | | | | || | БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИ- | ПРИ- | | | | | | || | КОВ | ЯТИЙ | | | | | | ||-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, | ЕД. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК | | | | | | | || | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 кподпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015-2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет 289 171,40тыс. рублей.
Таблица 2.4.------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | ТЫС. РУБ. |-----------------------------------------------------------------|| | | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРО- | 289874,0 | 48660,7 | 48124,5 | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 || ГРАММЕ: | | | | | | | ||----------------------+-----------+-------------------------------------------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | ||----------------------+-----------+-------------------------------------------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО | 284042,7 | 42835,7 | 48121,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 5821,9 | 5821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 9,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || СРЕДСТВ | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности" на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | ТЕЛЬ | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) || | | | | (КВАРТАЛ, | ВАНИЯ |---------------------------------------------------------------|| | | | | ГОД) | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕ- | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2015- | ВСЕГО: | 26374,0 | 29129,6 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 || | ЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2020 ГГ. | 172507,2 | | | | | | || | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖ- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | | В Т. Ч.: | | | | | | || | ДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР КУЛЬ- | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| | ДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | РАЙОНА | ТУРЫ" | | МБ 172507,2 | 26374,0 | 29129,6 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 || | НЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ- | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| | НИЯМ СУБСИДИЙ | | | | ОБ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+-----------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| 1.2. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2015- | ВСЕГО ОБ: | 3782,8 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ОБРАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ | ТУРЫ | "КОЛЬСКИЙ | 2020 ГГ | 3782,8 | | | | | | || | ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ | | РАЙОННЫЙ | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | ЦЕНТР КУЛЬ- | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИ- | | ТУРЫ" | | | | | | | | || | ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, | | | | | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА | | | | | | | | | | || | КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКА- | | | | | | | | | | || | ЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ | | | | | | | | | | || | ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | ||------+-----------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| 1.3. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2015- | ВСЕГО: 660,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 || | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2020 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | || | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИС- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| | ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ 660,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 || | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В | РАЙОНА | ТУРЫ" | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| | ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕ- | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | ||------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: | 30266,8 | 29239,6 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 || | | 176950,0 | | | | | | || | | В Т. Ч.: | | | | | | || | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| | | МБ 173167,2 | 26484,0 | 29239,6 | 29360,9 | 23360,9 | 29360,9 | 29360,9 || | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------|| | | ОБ 0,0 | 3782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | 3782,8 | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИ- || | ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО: | 16229,45 | 18759,5 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 || | ТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | 110141,7 | | | | | | || | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ- | АДМИНИ- | ЛЕНЧЕСКАЯ | | В Т. Ч.: | | | | | | || | НИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВ- | СТРАЦИИ | БИБЛИОТЕКА | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮД- | КОЛЬСКО- | КОЛЬСКОГО | | МБ | 16229,4 | 18759,5 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 || | ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИ- | ГО РАЙОНА | РАЙОНА" | | 110141,7 | | | | | | || | ДИЙ | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | 0,0 | | | | | | ||------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОП- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО: | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 || | ЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРО- | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | В Т. Ч.:733,8 | | | | | | || | ВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | АДМИНИ- | ЛЕНЧЕСКАЯ | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | СТРАЦИИ | БИБЛИОТЕКА | | МБ | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 || | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | КОЛЬСКО- | КОЛЬСКОГО | | 733,8 | | | | | | || | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | ГО РАЙОНА | РАЙОНА" | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | БЮДЖЕТА | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | 0,0 | | | | | | ||------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| 2.3. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБ- | ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО ОБ: | 2039,1 | 0,0, | 0,0 | ,0,0 | 0,0 | 0,0 || | РАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ ОП- | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | 2039,1 | | | | | | || | ЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИ- | | ЛЕНЧЕСКАЯ | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРА- | | БИБЛИОТЕКА | | | | | | | | || | ЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | || | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ | | РАЙОНА" | | | | | | | | || | ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУ- | | | | | | | | | | || | СМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА | | | | | | | | | | || | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | ||------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| 2.4. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО: 9,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ФЕРТЫ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | В. Т. Ч.: | | | | | | || | КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК | АДМИНИ- | ЛЕНЧЕСКАЯ | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | СТРАЦИИ | БИБЛИОТЕКА | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК | КОЛЬСКО- | КОЛЬСКОГО | | 0,0 | | | | | | || | ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ- | ГО РАЙОНА | РАЙОНА" | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | ПЕТЕРБУРГА | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | 0,0 | | | | | | || | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | ФБ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | 9,4 | | | | | | ||------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | ВСЕГО: | 18393,9 | 18884,9 | 18913,7 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 || | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | 112924,0 | | | | | | || | | В Т. Ч.: | | | | | | || | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ | 16351,7 | 18881,8 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 || | | 110875,5 | | | | | | || | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ | 2039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | 2039,1 | | | | | | || | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | ФБ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | 9,4 | | | | | | ||------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | ВСЕГО: | 48660,7 | 48124,5 | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 || | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 289874,0 | | | | | | || | | В Т. Ч.: | | | | | | || | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ | 42835,7 | 48121,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 || | | 284042,7 | | | | | | || | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ | 5821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | 5821,9 | | | | | | || | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------|| | | ФБ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | 9,4 | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
Паспорт подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | || ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | || ДИТ ПОДПРОГРАММА | ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА || | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- || | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ || | РАЙОНЕ ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, || | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ || | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ- || | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, || ПОДПРОГРАММЫ | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- || | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ || | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %, || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- || | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- || | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- || | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕ- || | КОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- || | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ- || | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2015-2020 ГГ. || ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 18064,0 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) || ПОДПРОГРАММЫ | ТЫС. РУБ., |-------------------------------------------------|| | В Т. Ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | |---------+-------+-------+-------+-------+-------|| | | 13564,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|| | МБ 5400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|| | ОБ 12664,0 | 12664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТ- || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕ- || ПОДПРОГРАММЫ И | ЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, || ПОКАЗАТЕЛИ | ДО 100%; || СОЦИАЛЬНО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕ- || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- || ЭФФЕКТИВНОСТИ | МОНТНЫХ РАБОТ, ДО 18%; || | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- || | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО || | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, || | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- || | СТРУКЦИИ, ДО 9%; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, || | ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИ- || | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- || | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100% |---------------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образованияв сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей вобеспечении творческого и культурного развития личности и участиянаселения в культурной жизни Кольского района являются устаревшаяматериально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечениеспециализированным оборудованием, необходимым для осуществленияпрофильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленностьучреждений для их посещения и предоставления услуг различнымкатегориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такжеэксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,требует согласованного использования финансовых и материальныхресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры ибудет способствовать созданию условий для обеспечения творческого икультурного развития личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 3.1.------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2020 Г || П/П | | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 || | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | || | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | || | % | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 || | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ | | || | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | || | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 18 || | ТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- | | || | МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | || | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | ||-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|| 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | % | 9 || | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБО- | | || | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПО- | | || | МЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | || | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | |------------------------------------------------------------------------------------
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечениютворческого и культурного развития личности, участию населения вкультурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся введении отдела культуры администрации Кольского района, и созданиеусловий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.Программа рассчитана на 2015-2020 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
Таблица 3.2.---------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИ- | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ || ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ | ИЗМЕРЕ- | НА ПОКА- |-----------------------------------------|| | НИЯ ПОКА- | ЗАТЕЛЯ В | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | ЗАТЕЛЯ | 2014 ГОДУ | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ || АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ || КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | || ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗА- | | | | | | | | || ЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | | | | | | || ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | | || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | || ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВ- | | | | | | | | || ЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- | | | | | | | | || АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ | | | | | | | | || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | || КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- || ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 || СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | || ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ | | | | | | | | || ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ | | | | | | | | || РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ- | | | | | | | | || ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | | | | | | | | || НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | ||-------------------------------+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- | % | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | | | | | | || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТО- | | | | | | | | || РЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | | | | | | || РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КО- | | | | | | | | || ЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | || УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | | | | || ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | | | | | | | || БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 кподпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствабюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015-2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет 6020,0 тыс.рублей.
Таблица 3.3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. || | |-----------------------------------------------------------------|| | | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 18064 | 13564 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | | | ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕ- | 5400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 || ТА | | | | | | | ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮД- | 12664 | 12664 | - | - | - | - | - || ЖЕТА | | | | | | | ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | - | - | - | - | - | - | - || БЮДЖЕТА | | | | | | | ||-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | - | - | - | - | - | - | - |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства" на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ || П/П | ПРОГРАММНЫЕ | (ГРБС) | | ВЫПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) || | МЕРОПРИЯТИЯ | | | (КВАРТАЛ, | ВАНИЯ |-------------------------------------------------------------|| | | | | ГОД) | | 2015 Г. | 201 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- || | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫ- | МУ ОТДЕЛ | ДМШ, ДШИ | 2015-2020 | ВСЕГО: | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || | КАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | КУЛЬТУРЫ АД- | КОЛЬСКОГО | ГГ. | 4734,0 | | | | | | || | | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОНА | | В Т. Ч.: | | | | | | || | | КОЛЬСКОГО | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | РАЙОНА | | | МБ 4734,0 | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || | | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || | | В Т. Ч.:4734,0 | | | | | | || | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ 4734,0 | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО || | РАЙОНА ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАС- | МУ ОТДЕЛ | МБОУДОД | 2015Г. | ВСЕГО: | 13564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ- | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКАЯ | | В Т. Ч.: | | | | | | || | НИЮ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛА- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННАЯ | | 13564,0 | | | | | | || | СТНОГО БЮДЖЕТА (ПРОВЕ- | КОЛЬСКОГО | ШКОЛА ИС- | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | ДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | РАЙОНА | КУССТВ" | | МБ | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | В ЗДАНИИ МБОУДОД | | | | 666,0 | | | | | | || | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТ- | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | СКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ") | | | | ОБ 12664,0 | 12664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+-------------------------+--------------+--------------+-------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| 2.2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД | 2015-2020Г. | ВСЕГО: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ЗДАНИЯ МОУДОД "МУР- | КУЛЬТУРЫ АД- | "МУРМАШИН- | | В Т. Ч.: | | | | | | || | МАШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКО- | МИНИСТРАЦИИ | СКАЯ ДЕТСКАЯ | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | ЛА ИСКУССТВ" | КОЛЬСКОГО | ШКОЛА ИС- | | МБ | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | РАЙОНА | КУССТВ" | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: | 13564,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | В Т. Ч.: | | | | | | || | | 13564,0 | | | | | | || | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ 666,0 | 666,0, | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ 12664,0 | 12664,00,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: | 13564,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || | | В Т. Ч.: | | | | | | || | | 18064,0 | | | | | | || | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | МБ 5400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------|| | | ОБ 12664,0 | 12664,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных посрокам и направлениям действиях исполнителей и участников программныхмероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечиваеткоординацию деятельности основных исполнителей, контролируетвыполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованнаябухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольскогорайона";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждениедополнительного образования детей "Кольская районная детская школаискусств" муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Кильдинская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Пушновская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Междуреченская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Молочненская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Териберская детская музыкальная школа"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотекаКольского района";
- муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районныйцентр культуры".
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программныхмероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетныхсредств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов ипоказателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а такжесовершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующихзаключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целяхуправления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечиваютразмещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе ирезультатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованнымиучастниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий,объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализацииподпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий,предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числапоследующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализацииподпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет поустановленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутыхрезультатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение мероприятий, рациональное использованиефинансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития изащиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальнойпрограммы на бумажном и электронном носителях по форме согласнонижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО | Оценка выполнения || П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |------------------------| (краткое описание || | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- | исполнения программы;|| | | | | | ФИНАНСИРО- | ДЕННЫЕ | либо причины || | | | | | ВАНИЕ | КАССОВЫЕ | неисполнения || | | | | | | РАСХОДЫ | ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|----------------------| | МЕРО- | | | | | | || | ПРИЯТИЕ 1 | | | | | | ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|----------------------| | МЕРО- | | | | | | || | ПРИЯТИЕ 2 | | | | | | || | И Т.Д. | | | | | | ||-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|----------------------| | ВСЕГО ПО | | | | | | || | ПРОГРАММЕ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительнаязаписка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетныйпериод;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данныйпериод реализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнениямероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклоненийпри реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отделэкономического развития и защиты прав потребителей, а также вфинансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы,включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средствместного, областного и федерального бюджетов и внебюджетныхисточников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамкахподпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную всоответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей наосновании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансовогоотдела:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным,подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, которыйразмещается на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку своднойинформации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещаетданную информацию на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетномгоду, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным,подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защитыправ потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализацииподпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской ореализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальнойпрограммы). После проверки отчет о реализации подпрограммынаправляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольскогорайона и размещается на официальном сайте органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район в сети"Интернет".
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить всоответствии со следующей методикой, которая определяет механизмыоценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом дляобеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализацииПрограммы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а такжепо итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателейрезультативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программыпроизводится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм иосновных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программыучитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используютсяпоказатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровнюзатрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя изоценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствияполученных результатов поставленным целям, а также косвенныхвоздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатовПрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являютсякосвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферкультуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитиюсоциальной сферы, экономики, общественной безопасности,государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 мартагода, следующего за отчетным, а также по завершении реализацииПрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактическидостигнутых значений показателей Программы и их плановых значений(Таблица 5) на основании следующей формулы:
Piфакт
Z ----------- х 100
Piплан
D = ----------------------,
N
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы(подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач)Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач)Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели(решения задач) Программы определяются в соответствии с данными,представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств заключается всопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основныхмероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт/Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов,направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается последующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетномгоду;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F - степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств;
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,если значение интегрального показателя эффективности реализацииПрограммы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностиреализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностиреализации Программы составляет менее 70%.
Таблица 5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕДИНИЦА | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВСЕГО, || РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ИЗМЕРЕ- | ПРОГРАММОЙ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ || (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ) | НИЯ |-------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|| | | 2015ГОД | 2016 ГОД | 2017ГОД | 2018 ГОД | 2019ГОД | 2020ГОД | 2015ГОД | 2016ГОД | 2017ГОД | 2018ГОД | 2019ГОД | 2020ГОД || | | | | | | | | | | | | | 2020ГОД ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | || НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | | | | | | | | || ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙ- | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | | | | | | || ОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИ- | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | | | | | | || НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, | | | | | | | | | | | | | || СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО- | | | | | | | | | | | | | || ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХ- | | | | | | | | | | | | | || СЯ ДО | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДА- | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | | | | | | || ВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ | | | | | | | | | | | | | || КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ | | | | | | | | | | | | | || ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 | % | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | | | | | | || ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | | | | || КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ | ЧЕЛ. | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | | | | | | || КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ- | | | | | | | | | | | | | || МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО- | | | | | | | | | | | | | || МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- | | | | | | | | | | | | | || НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ | ЭКЗ. | 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 | 2760 | | | | | | || БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | | | | | | | | | | | || НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК | ШТ. | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | | | | | | || (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | | | | | | | | || 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | || НИЙ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, | КОЛ-ВО | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | | | | | || СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРО- | | | | | | | | | | | | || | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА | ЕД. | 121000 | 121250 | 121500 | 121750 | 122000 | 122250 | | | | | | || БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | ЕД. | 4785 | 4790 | 4795 | 4780 | 4785 | 4790 | | | | | | || ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА- | | | | | | | | | | | | | || СЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ | ЕД. | 2790 | 2800 | 2810 | 2820 | 2840 | 2830 | | | | | | || НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 | 77500 | 77600 | 77700 | 77800 | 77900 | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУ- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | | | | || МЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗО- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | | | || ПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО- | | | | | | | | | | | | | || ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИ- | | | | | | | | | | | | | || РУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ | | | | | | | | | | | | | || И ПЕРЕВОДУ НА МИКРОНОСИТЕЛИ) | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | | | | | | || ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ | МЕРО- | | | | | | | | | | | | || МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ- | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | || ТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРО- | | | | | | | | | | | | || | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И | ЕД. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | || ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | ПРОЦЕНТ | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | | | | | | || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВ- | | | | | | | | | | | | | || ШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗА- | | | | | | | | | | | | | || ЦИЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | | | | | || НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | | | | | | | | | | | || ТУРЫ, % | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | ПРОЦЕНТ | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВ- | | | | | | | | | | | | | || ШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | || МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ | | | | | | | | | | | | | || ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | | | | | | | | | || ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | ПРОЦЕНТ | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | | | | | | || ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | || КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- | | | | | | | | | | | | | || МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- | | | | | | | | | | | | | || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | | | | | | | || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕ- | ПРОЦЕНТ | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | || НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | | | | | | || КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ | | | | | | | | | | | | | || РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | | | | | || КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- | | | | | | | | | | | | | || РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | | | | | | | || ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- | | | | | | | | | | | | | || СТРУКЦИИ, % | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------