Постановление Правительства Мурманской области от 11.06.2015 № 241-ПП

О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от11.06.2015                                                                                      241-ПП

Мурманск

 

О внесении изменений

в государственную программу Мурманскойобласти

"Развитие культуры и сохранениекультурного наследия региона"

 

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в государственную программу Мурманской области "Развитиекультуры и сохранение культурного наследия региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от28.04.2015 № 168-ПП), изменения согласно приложению.

 

 

Губернатор

Мурманскойобласти          М. Ковтун


Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от 11.06.2015241-ПП

 

 

 

1.     П озицию паспорта "Финансовоеобеспечение программы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по государственной программе: 6 569 200,9 тыс. рублей,  в том числе:

ОБ: 5 553 437,5 тыс. рублей, из них:

2014 год

806 287,7

тыс. рублей

2015 год

760 171,9

тыс. рублей

2016 год

764 054,2

тыс. рублей

2017 год  

625 079,7

тыс. рублей

2018 год

1 052 048,0

тыс. рублей

2019 год

772 898,0

тыс. рублей

2020 год

772 898,0

тыс. рублей

ФБ*: 1 014 320,1 тыс. рублей, из них:

2014 год

40 468,2

тыс. рублей

2015 год

468 460,2

тыс. рублей

2016 год

504 047,0

тыс. рублей

2017 год  

1 344,7

тыс. рублей

2018 год

0,0

тыс. рублей

2019 год

0,0

тыс. рублей

2020 год

0,0

тыс. рублей

МБ:  1 443,3 тыс. рублей, из них:

2014 год

1 345,7

тыс. рублей

2015 год

97,6

тыс. рублей

2016 год

0,0

тыс. рублей

2017 год  

0,0

тыс. рублей

2018 год

0,0

тыс. рублей

2019 год

0,0

тыс. рублей

2020 год

0,0

тыс. рублей"

2.     Пункт 3 раздела V "Сведенияоб участии муниципальных образований в реализации государственной

программы"изложить в редакции:

"3.На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Предоставлениефинансовых средств из федерального бюджета осуществляется в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1186 "Обутверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжныхфондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг.Москвы и Санкт-Петербурга".

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов(городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальныхобразований, в том числе на приобретение муниципальными библиотекамилитературно-художественных журналов и (или) на их подписку, осуществляется всоответствии  с постановлениемПравительства Мурманской области от 28.04.2011 № 218-ПП  " О комплектовании книжных фондовмуниципальных библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемыхбюджетам муниципальных районов (городских округов ) Мурманской области из областногобюджета " и Правилами,приведенными в приложении № 20 к настоящей Программе.

Межбюджетныетрансферты и субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Программывыделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными междуКомитетом по культуре и искусству Мурманской области и уполномоченным органомместного самоуправления муниципального района (городского округа) Мурманскойобласти.

Распределение иных межбюджетных трансфертов изобластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) накомплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том числена приобретение муниципальными библиотеками литературно-художественных журналови (или) на их подписку,  в 2015 годуприведено в приложении № 21 к настоящей Программе.".

3.     Абзац  первыйраздела VI "Сведенияоб объемах финансирования программы" изложить в редакции:

"Общий объем прогнозируемых затрат на реализациюПрограммы за счет всех источников финансирования составляет 6 569 303,9 тыс. рублей, в том числеза счет средств областного бюджета 5 553 437,5тыс. рублей.".

 

4.     В подпрограмме "Наследие":

4.1.         Позицию паспорта "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по подпрограмме: 2 805 833,7 тыс. рублей,  в том числе:

ОБ: 2 388 141,8 тыс. рублей, из них:

2014 год

281 885,7

тыс. рублей

2015 год

242 622,5

тыс. рублей

2016 год

258 439,6

тыс. рублей

2017 год  

287 530,3

тыс. рублей

2018 год

562 587,9

тыс. рублей

2019 год

377 037,9

тыс. рублей

2020 год

378 037,9

тыс. рублей

ФБ: 417 497,3 тыс. рублей, из них:

2014 год

4481,7

тыс. рублей

2015 год

127 327,6*

тыс. рублей

2016 год

285 424,0*

тыс. рублей

2017 год  

264,0

тыс. рублей

2018 год

0,0

тыс. рублей

2019 год

0,0

тыс. рублей

2020 год

0,0

тыс. рублей

МБ: 194,6 тыс. рублей, из них:

2014 год

194,6

тыс. рублей

2015 год

0,0

тыс. рублей

2016 год

0,0

тыс. рублей

2017 год  

0,0

тыс. рублей

2018 год

0,0

тыс. рублей

2019 год

0,0

тыс. рублей

2020 год

0,0

тыс. рублей"

4.2.         Абзац первый разде ла IV "Сведенияоб объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет2 805 833,7 тыс. рублей.".

 

5.                В подпрограмме "Искусство":

5.1.    Позицию паспорта"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по подпрограмме: 3 486 361,0 тыс. рублей,  в том числе:

ОБ: 2 893 013,6 тыс. рублей, из них:

2014 год

485 219,9

тыс. рублей

2015 год

483 625,6

тыс. рублей

2016 год

464 355,4

тыс. рублей

2017 год  

299 594,3

тыс. рублей

2018 год

449 472,8

тыс. рублей

2019 год

355 872,8

тыс. рублей

2020 год

354 872,8

тыс. рублей

ФБ*: 592 098,7 тыс. рублей, из них:

2014 год

34 498,7

тыс. рублей

2015 год

340 000,0*

тыс. рублей

2016 год

217 600,0*

тыс. рублей

2017 год  

0,0

тыс. рублей

2018 год

0,0

тыс. рублей

2019 год

0,0

тыс. рублей

2020 год

0,0

   тыс. рублей

МБ: 1 248,7 тыс. рублей, из них:

2014 год

1 151,1

тыс. рублей

2015 год

97,6

тыс. рублей

2016 год

0,0

тыс. рублей

2017 год  

0,0

тыс. рублей

2018 год

0,0

тыс. рублей

2019 год

0,0

тыс. рублей

2020 год

0,0

   тыс. рублей "

5.2.         Абзац первый разде ла IV "Сведенияоб объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет3 486 361,0 тыс. рублей.".

6.                В подпрограмме "Обеспечение реализациигосударственной программы" :

6.1.          Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

 

Всего по государственной программе: 277 006,2 тыс. рублей, в том числе:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

ОБ:  272 282,1 тыс. рублей, из них:

2014 год:

39 182,1

тыс. рублей,

2015 год:

33 923,8

тыс. рублей,

2016 год:

41 259,2

тыс. рублей,

2017 год:

37 955,1

тыс. рублей,

2018 год:

39 987,3

тыс. рублей,

2019 год:

39 987,3

тыс. рублей,

2020 год:

39 987,3

тыс. рублей;

ФБ: 4 724,1 тыс. рублей,  из них:

2014 год:

1 487,8

тыс. рублей,

2015 год:

1 132,6

тыс. рублей,

2016 год:

1 023,0

тыс. рублей,

2017 год:

1 080,7

тыс. рублей,

2018 год:

0,0

тыс. рублей,

2019 год:

0,0

тыс. рублей,

2020 год:

0,0

тыс. рублей"

 

 

 

 

 

6.2.         Раздел III " Сведенияоб объемах финансирования подпрограммы " изложить вредакции:

"Общий объем финансирования подпрограммысоставляет 277 006,2 тыс. рублей. Данныео ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источниковфинансирования приведены в приложениях № 5, 6 к настоящей Программе.".

 

7.                Таблицуприложения № 1 к Программе "Перечень показателей государственной программы"изложить в редакции:

"№ п/п

Государственная программа, показатель

Ед. изм.

Значение показателя

Источник данных

Соисполни-тель, ответствен-ный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

 

Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"

I

Показатели цели государственной программы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона

1.1.

Обеспечен-ность населения государствен-ными (муниципаль-ными) учреждениями культуры и искусства

на 10,0 тыс. жителей

единиц

2

2

2

2

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Формы федераль-ного статисти-ческого наблюдения                       6-НК; 7-НК;

8-НК; 9-НК;

12-НК;

1-ДМШ

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

1.2.

Уровень удовлетворен-ности населения качеством предоставле-ния государствен-ных (муниципаль-ных) услуг в сфере культуры

%

75

77

77,5

80

80 

82

 

82,5

 

83

 

83,5

 

84

 

84,5

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

1.3.

Соотношение средней заработной платы работников государствен-ных (муниципаль-ных) учреждений культуры и средней заработной платы

в регионе

%

52,8

56,1

59,4

64,9

68,5 

67,9

 

82,4

 

100

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

 

Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения                         ЗП-Культура

 

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

1.4.

Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году

%

 

5

10

 10

15

 

20

 

25

 

30,0

 

30,0

 

30,0

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

II

Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм):

2.1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

2.1.1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори-тельном состоянии,

в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального

и местного (муниципаль-ного) значения

%

48,48

49,24

49,24

49,63

 50,38

50,0

 

50,35

 

52,45

 

53,10

 

53,38

 

54,0

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

2.1.2.

Прирост количества библиографи-ческих записей

в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом

%

1,7

1,8

1,8

1,9

 1,9

2,0

 

2,1

 

2,2

 

2,3

 

2,4

 

2,5

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

2.1.3.

Доля представлен-ных (во всех формах) зрителю музейных предметов  в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

11,45

11.47

12,31

13,43

13,43

12,09

12,24

12,39

12,52

12,52

12,52

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

2.2.

Подпрограмма 2 "Искусство"

2.2.1.

Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению

с предыдущим годом

%

3,1

3,2

3,3

3,3

 3,3

3,5

 

3,8

 

3,9

 

4

 

0*

 

0*

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

2.2.2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

12,0

13,0

13,2

14,0

 14,0

15,0

 

16,0

 

17,0

 

18,0

 

18,0

 

18,0

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

2.2.3.

Темп роста количества участников клубных формирований по сравнению

с предыдущим годом**

%

0

1,1

0,17

0,5

0,5 

0,8

 

0,9

 

1,0

 

1,1

 

1,2

 

1,3

 

Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения

7-НК

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

* - При условиисохранения финансирования на уровне предыдущего года прирост не обеспечивается.

** - При расчетепоказателя учитывается количество участников клубных формированийгосударственного учреждения культурно-досугового типа.".

 

8.                В пункте 1.3.1таблицы приложения № 2 к Программе "Значения целевых показателейгосударственной программы в разрезе муниципальных образований" в графе"2015 План" число "73,7" заменить числом "67,9".

9.                Таблицуприложения № 3 к Программе "Перечень показателей подпрограммы 1"Наследие" изложить в редакции:

"№ п/п

Подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Значение показателя

Источник данных

Соисполни-тель, ответственный

за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"

 

Подпрограмма 1 "Наследие"

I

Показатели цели подпрограммы:

1.1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регио-нального и местного (муниципального) значения

%

48,48

49,24

49,24

49,63

50,38

50,0

50,35

52,45

53,10

53,38

54,0

 

Ведомст-венный монито-ринг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

1.2.

Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом

%

1,7

1,8

 1,8

1,9

1,9 

2,0

 

2,1

 

2,2

 

2,3

 

2,4

 

2,5

 

Ведомст-венный монито-ринг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

1.3.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

11,45

11.47

12,31

13,43

13,43

12,09

12,24

12,39

12,52

12,52

12,52

 

Ведомст-венный монито-ринг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

II

Показатели задач подпрограммы:

2.1.

Задача 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"

2.1.1.

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

0

0

 0

3,7

 3,7

4,35

 

4,96

 

5,59

 

6,21

 

6,76

 

7,33

 

Ведомст-венный монито-ринг 

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

2.2.

Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения"

2.2.1.

Среднее число книговыдач

(в том числе удаленным пользователям) государственных библиотек на

1,0 тыс. жителей в год

Ед.

2367

2376

2395

2400

2472

2423

2446

2471

2499

2523

2551

 

Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения 6-НК

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

2.3.

Задача 3 "Обеспечение сохранности музейных фондов и повышение доступности, качества услуг музеев для населения"

2.3.1.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, по отношению к 2012 году

%

0

19,8

26,2 

47,6

58,0 

68,1

 

87,5

 

98,6

 

100

 

100*

 

100*

 

Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения 8-НК

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

 

* - При условии сохраненияфинансирования на уровне предыдущего года прирост не обеспечивается.".

 

10.           Таблицуприложения № 4 к Программе "Перечень показателей подпрограммы 2"Искусство" изложить в редакции:

"№ п/п

Подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Значение показателя

Источник данных

Соиспол-нитель,

ответ-ственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

 

Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"

 

Подпрограмма 2 "Искусство"

I

Показатели цели подпрограммы:

1.1.

Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий

по сравнению

с предыдущим годом

%

3,1

3,2

3,3 

3,3

3,3 

3,5

 

3,8

 

3,9

 

4,0

 

0*

 

0*

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

1.2.

Доля детей, привлекаемых

к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

5,8

6,2

6,2

6,5

 6,5

6,9

 

7,3

 

7,7

 

8,0

 

8,0

 

8,0

 

Ведомствен-ный мониторинг

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

1.3.

Темп роста количества участников клубных формирований по сравнению

с предыдущим годом**

%

0

1,1

0,17

0,5

0,5

0,8

 

0,9

 

1,0

 

1,1

 

1,2

 

1,3

 

Форма федерального статистичес-кого наблюдения

7-НК

Комитет

по культуре

и искусству Мурманской области

II

Показатели задач подпрограммы:

2.1.

Задача 1 "Повышение доступности, качества услуг театрально-зрелищных организаций для населения и поддержка профессионального искусства"

2.1.1.

Доля мероприятий, проведенных силами театров на выездах и гастролях,

от общего количества мероприятий театров

%

6,5

6,7

11,3 

6,8

 13,4

7,1

 

7,3

 

7,5

 

7,7

 

7,9

 

8,2