ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от11.06.2015 №241-ПП
Мурманск
О внесении изменений
в государственную программу Мурманскойобласти
"Развитие культуры и сохранениекультурного наследия региона"
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Развитиекультуры и сохранение культурного наследия региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от28.04.2015 № 168-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманскойобласти М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 11.06.2015№ 241-ПП
1. П озицию паспорта "Финансовоеобеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по государственной программе: 6 569 200,9 тыс. рублей, в том числе: | ||
ОБ: 5 553 437,5 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 806 287,7 | тыс. рублей | |
2015 год | 760 171,9 | тыс. рублей | |
2016 год | 764 054,2 | тыс. рублей | |
2017 год | 625 079,7 | тыс. рублей | |
2018 год | 1 052 048,0 | тыс. рублей | |
2019 год | 772 898,0 | тыс. рублей | |
2020 год | 772 898,0 | тыс. рублей | |
ФБ*: 1 014 320,1 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 40 468,2 | тыс. рублей | |
2015 год | 468 460,2 | тыс. рублей | |
2016 год | 504 047,0 | тыс. рублей | |
2017 год | 1 344,7 | тыс. рублей | |
2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2020 год | 0,0 | тыс. рублей | |
МБ: 1 443,3 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 1 345,7 | тыс. рублей | |
2015 год | 97,6 | тыс. рублей | |
2016 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2017 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2020 год | 0,0 | тыс. рублей" |
2. Пункт 3 раздела V "Сведенияоб участии муниципальных образований в реализации государственной
программы"изложить в редакции:
"3.На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Предоставлениефинансовых средств из федерального бюджета осуществляется в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1186 "Обутверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжныхфондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг.Москвы и Санкт-Петербурга".
Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов(городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальныхобразований, в том числе на приобретение муниципальными библиотекамилитературно-художественных журналов и (или) на их подписку, осуществляется всоответствии с постановлениемПравительства Мурманской области от 28.04.2011 № 218-ПП " О комплектовании книжных фондовмуниципальных библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемыхбюджетам муниципальных районов (городских округов ) Мурманской области из областногобюджета " и Правилами,приведенными в приложении № 20 к настоящей Программе.
Межбюджетныетрансферты и субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Программывыделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными междуКомитетом по культуре и искусству Мурманской области и уполномоченным органомместного самоуправления муниципального района (городского округа) Мурманскойобласти.
Распределение иных межбюджетных трансфертов изобластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) накомплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том числена приобретение муниципальными библиотеками литературно-художественных журналови (или) на их подписку, в 2015 годуприведено в приложении № 21 к настоящей Программе.".
3. Абзац первыйраздела VI "Сведенияоб объемах финансирования программы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализациюПрограммы за счет всех источников финансирования составляет 6 569 303,9 тыс. рублей, в том числеза счет средств областного бюджета 5 553 437,5тыс. рублей.".
4. В подпрограмме "Наследие":
4.1. Позицию паспорта "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2 805 833,7 тыс. рублей, в том числе: | ||
ОБ: 2 388 141,8 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 281 885,7 | тыс. рублей | |
2015 год | 242 622,5 | тыс. рублей | |
2016 год | 258 439,6 | тыс. рублей | |
2017 год | 287 530,3 | тыс. рублей | |
2018 год | 562 587,9 | тыс. рублей | |
2019 год | 377 037,9 | тыс. рублей | |
2020 год | 378 037,9 | тыс. рублей | |
ФБ: 417 497,3 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 4481,7 | тыс. рублей | |
2015 год | 127 327,6* | тыс. рублей | |
2016 год | 285 424,0* | тыс. рублей | |
2017 год | 264,0 | тыс. рублей | |
2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2020 год | 0,0 | тыс. рублей | |
МБ: 194,6 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 194,6 | тыс. рублей | |
2015 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2016 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2017 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2020 год | 0,0 | тыс. рублей" |
4.2. Абзац первый разде ла IV "Сведенияоб объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет2 805 833,7 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме "Искусство":
5.1. Позицию паспорта"Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 3 486 361,0 тыс. рублей, в том числе: | ||
ОБ: 2 893 013,6 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 485 219,9 | тыс. рублей | |
2015 год | 483 625,6 | тыс. рублей | |
2016 год | 464 355,4 | тыс. рублей | |
2017 год | 299 594,3 | тыс. рублей | |
2018 год | 449 472,8 | тыс. рублей | |
2019 год | 355 872,8 | тыс. рублей | |
2020 год | 354 872,8 | тыс. рублей | |
ФБ*: 592 098,7 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 34 498,7 | тыс. рублей | |
2015 год | 340 000,0* | тыс. рублей | |
2016 год | 217 600,0* | тыс. рублей | |
2017 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2020 год | 0,0 | тыс. рублей | |
МБ: 1 248,7 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год | 1 151,1 | тыс. рублей | |
2015 год | 97,6 | тыс. рублей | |
2016 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2017 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
2020 год | 0,0 | тыс. рублей " |
5.2. Абзац первый разде ла IV "Сведенияоб объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет3 486 361,0 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме "Обеспечение реализациигосударственной программы" :
6.1. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
| Всего по государственной программе: 277 006,2 тыс. рублей, в том числе: | ||
"Финансовое обеспечение подпрограммы | ОБ: 272 282,1 тыс. рублей, из них: | ||
2014 год: | 39 182,1 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 33 923,8 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 41 259,2 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 37 955,1 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 39 987,3 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 39 987,3 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 39 987,3 | тыс. рублей; | |
ФБ: 4 724,1 тыс. рублей, из них: | |||
2014 год: | 1 487,8 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 1 132,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 1 023,0 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 1 080,7 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 0,0 | тыс. рублей" | |
| | | |
6.2. Раздел III " Сведенияоб объемах финансирования подпрограммы " изложить вредакции:
"Общий объем финансирования подпрограммысоставляет 277 006,2 тыс. рублей. Данныео ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источниковфинансирования приведены в приложениях № 5, 6 к настоящей Программе.".
7. Таблицуприложения № 1 к Программе "Перечень показателей государственной программы"изложить в редакции:
"№ п/п | Государственная программа, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соисполни-тель, ответствен-ный за выполнение показателя | ||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" | ||||||||||||||||||||
I | Показатели цели государственной программы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона | ||||||||||||||||||||
1.1. | Обеспечен-ность населения государствен-ными (муниципаль-ными) учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| Формы федераль-ного статисти-ческого наблюдения 6-НК; 7-НК; 8-НК; 9-НК; 12-НК; 1-ДМШ | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
1.2. | Уровень удовлетворен-ности населения качеством предоставле-ния государствен-ных (муниципаль-ных) услуг в сфере культуры | % | 75 | 77 | 77,5 | 80 | 80 | 82 |
| 82,5 |
| 83 |
| 83,5 |
| 84 |
| 84,5 |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
1.3. | Соотношение средней заработной платы работников государствен-ных (муниципаль-ных) учреждений культуры и средней заработной платы в регионе | % | 52,8 | 56,1 | 59,4 | 64,9 | 68,5 | 67,9 |
| 82,4 |
| 100 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения ЗП-Культура | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
1.4. | Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году | % |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 20 |
| 25 |
| 30,0 |
| 30,0 |
| 30,0 |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
II | Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм): | ||||||||||||||||||||
2.1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | ||||||||||||||||||||
2.1.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори-тельном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципаль-ного) значения | % | 48,48 | 49,24 | 49,24 | 49,63 | 50,38 | 50,0 |
| 50,35 |
| 52,45 |
| 53,10 |
| 53,38 |
| 54,0 |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2.1.2. | Прирост количества библиографи-ческих записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом | % | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 2,1 |
| 2,2 |
| 2,3 |
| 2,4 |
| 2,5 |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2.1.3. | Доля представлен-ных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 11,45 | 11.47 | 12,31 | 13,43 | 13,43 | 12,09 | 12,24 | 12,39 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||||||
2.2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | ||||||||||||||||||||
2.2.1. | Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| 3,8 |
| 3,9 |
| 4 |
| 0* |
| 0* |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2.2.2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 12,0 | 13,0 | 13,2 | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| 16,0 |
| 17,0 |
| 18,0 |
| 18,0 |
| 18,0 |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2.2.3. | Темп роста количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом** | % | 0 | 1,1 | 0,17 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 0,9 |
| 1,0 |
| 1,1 |
| 1,2 |
| 1,3 |
| Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения 7-НК | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
* - При условиисохранения финансирования на уровне предыдущего года прирост не обеспечивается.
** - При расчетепоказателя учитывается количество участников клубных формированийгосударственного учреждения культурно-досугового типа.".
8. В пункте 1.3.1таблицы приложения № 2 к Программе "Значения целевых показателейгосударственной программы в разрезе муниципальных образований" в графе"2015 План" число "73,7" заменить числом "67,9".
9. Таблицуприложения № 3 к Программе "Перечень показателей подпрограммы 1"Наследие" изложить в редакции:
"№ п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соисполни-тель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||||
Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" | |||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Наследие" | ||||||||||||||||||||||
I | Показатели цели подпрограммы: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регио-нального и местного (муниципального) значения | % | 48,48 | 49,24 | 49,24 | 49,63 | 50,38 | 50,0 | 50,35 | 52,45 | 53,10 | 53,38 | 54,0 |
| Ведомст-венный монито-ринг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | |||||||
1.2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом | % | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 2,1 |
| 2,2 |
| 2,3 |
| 2,4 |
| 2,5 |
| Ведомст-венный монито-ринг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||
1.3. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 11,45 | 11.47 | 12,31 | 13,43 | 13,43 | 12,09 | 12,24 | 12,39 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| Ведомст-венный монито-ринг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | |||||||
II | Показатели задач подпрограммы: | ||||||||||||||||||||||
2.1. | Задача 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | ||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 4,35 |
| 4,96 |
| 5,59 |
| 6,21 |
| 6,76 |
| 7,33 |
| Ведомст-венный монито-ринг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||
2.2. | Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения" | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Среднее число книговыдач (в том числе удаленным пользователям) государственных библиотек на 1,0 тыс. жителей в год | Ед. | 2367 | 2376 | 2395 | 2400 | 2472 | 2423 | 2446 | 2471 | 2499 | 2523 | 2551 |
| Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения 6-НК | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | |||||||
2.3. | Задача 3 "Обеспечение сохранности музейных фондов и повышение доступности, качества услуг музеев для населения" | ||||||||||||||||||||||
2.3.1. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, по отношению к 2012 году | % | 0 | 19,8 | 26,2 | 47,6 | 58,0 | 68,1 |
| 87,5 |
| 98,6 |
| 100 |
| 100* |
| 100* |
| Форма федераль-ного статисти-ческого наблюдения 8-НК | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||
* - При условии сохраненияфинансирования на уровне предыдущего года прирост не обеспечивается.".
10. Таблицуприложения № 4 к Программе "Перечень показателей подпрограммы 2"Искусство" изложить в редакции:
"№ п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соиспол-нитель, ответ-ственный за выполнение показателя | ||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 2 "Искусство" | ||||||||||||||||||||
I | Показатели цели подпрограммы: | ||||||||||||||||||||
1.1. | Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| 3,8 |
| 3,9 |
| 4,0 |
| 0* | | 0* |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
1.2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,9 |
| 7,3 |
| 7,7 |
| 8,0 |
| 8,0 |
| 8,0 |
| Ведомствен-ный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
1.3. | Темп роста количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом** | % | 0 | 1,1 | 0,17 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | | 0,9 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,2 | | 1,3 | | Форма федерального статистичес-кого наблюдения 7-НК | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
II | Показатели задач подпрограммы: | ||||||||||||||||||||
2.1. | Задача 1 "Повышение доступности, качества услуг театрально-зрелищных организаций для населения и поддержка профессионального искусства" | ||||||||||||||||||||
2.1.1. | Доля мероприятий, проведенных силами театров на выездах и гастролях, от общего количества мероприятий театров | % | 6,5 | 6,7 | 11,3 | 6,8 | 13,4 | 7,1 |
| 7,3 |
| 7,5 |
| 7,7 |
| 7,9 |
| 8,2 |